KEARSIPAN 1.24.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.816.727.900,00
11.226.498.100,00 19.043.226.000,00
8.346.972.050,00 12.400.913.325,00
20.747.885.375,00 1.704.659.375,00
8,95 1.25.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
7.816.727.900,00 11.226.498.100,00
19.043.226.000,00 7.816.727.900,00
12.313.978.325,00 20.130.706.225,00
1.087.480.225,00 5,71
1.25.01. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
530.244.150,00 86.935.000,00
617.179.150,00 617.179.150,00
1.25.02. URUSAN PILIHAN
925.947.600,00 925.947.600,00
158.144.330.504,00 811.621.446.318,00
969.765.776.822,00 162.844.888.002,40
855.182.432.078,00 1.018.027.320.080,40 48.261.543.258,40 4,98
2. PERTANIAN
127.447.600,00 127.447.600,00
73.181.883.600,00 243.964.822.756,00
317.146.706.356,00 74.262.333.160,00
255.165.882.636,00 329.428.215.796,00 12.281.509.440,00
3,87 2.01.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 107.447.600,00
107.447.600,00 34.341.639.200,00
95.318.100.000,00 129.659.739.200,00
32.825.664.744,00 95.939.600.000,00
128.765.264.744,00 894.474.456,00
0,69 2.01.01.
Dinas Perkebunan 17.478.320.400,00
86.741.975.000,00 104.220.295.400,00
19.084.565.696,00 94.055.375.000,00
113.139.940.696,00 8.919.645.296,00
8,56 2.01.02.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 20.000.000,00
20.000.000,00 10.460.609.000,00
53.521.978.306,00 63.982.587.306,00
11.297.457.720,00 56.820.179.186,00
68.117.636.906,00 4.135.049.600,00
6,46 2.01.03.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 10.901.315.000,00
8.382.769.450,00 19.284.084.450,00
11.054.645.000,00 8.350.728.450,00
19.405.373.450,00 121.289.000,00
0,63 2.01.04.
KEHUTANAN 30.841.047.604,00
27.206.735.610,00 58.047.783.214,00
32.265.434.032,50 25.226.735.610,00
57.492.169.642,50 555.613.571,50
0,96 2.02.
Dinas Kehutanan 30.841.047.604,00
27.206.735.610,00 58.047.783.214,00
32.265.434.032,50 25.226.735.610,00
57.492.169.642,50 555.613.571,50
0,96 2.02.01.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 12.324.434.300,00
43.027.848.563,00 55.352.282.863,00
13.722.090.897,90 44.557.348.563,00
58.279.439.460,90 2.927.156.597,90
5,29 2.03.
Dinas Pertambangan dan Energi 12.324.434.300,00
43.027.848.563,00 55.352.282.863,00
13.722.090.897,90 44.557.348.563,00
58.279.439.460,90 2.927.156.597,90
5,29 2.03.01.
PARIWISATA 2.04.
KELAUTAN DAN PERIKANAN 323.500.000,00
323.500.000,00 15.353.050.400,00
45.745.065.000,00 61.098.115.400,00
16.151.115.312,00 58.251.208.000,00
74.402.323.312,00 13.304.207.912,00 21,78
2.05.
Dinas Perikanan dan Kelautan 323.500.000,00
323.500.000,00 15.353.050.400,00
45.745.065.000,00 61.098.115.400,00
16.151.115.312,00 58.251.208.000,00
74.402.323.312,00 13.304.207.912,00 21,78
2.05.01. PERDAGANGAN
475.000.000,00 475.000.000,00
26.443.914.600,00 45.866.251.230,00
72.310.165.830,00 26.443.914.600,00
44.390.041.230,00 70.833.955.830,00
1.476.210.000,00 2,04
2.06.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 475.000.000,00
475.000.000,00 26.443.914.600,00
45.866.251.230,00 72.310.165.830,00
26.443.914.600,00 44.390.041.230,00
70.833.955.830,00 1.476.210.000,00
2,04 2.06.01.
PERINDUSTRIAN 2.07.
TRANSMIGRASI 2.08.
JUMLAH 6.597.231.929.841,46 6.937.720.762.637,46 13.534.952.692.478,90 5,16
3.556.603.354.381,00 4.875.492.961.109,76
8.432.096.315.490,76 3.981.934.433.389,35 4.933.587.598.331,22
8.915.522.031.720,57 483.425.716.229,82 5,73
Kode Uraian
Penerimaan SILPA TAB
Pembiayaan Pengeluaran
Pembiayaan Netto
3 2
1 4
5 6
- 1.977.801.269.083,11
- URUSAN WAJIB
1.977.801.269.083,11 -
1.977.801.269.083,11 -
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.977.801.269.083,11 -
1.977.801.269.083,11 -
Sekretariat Daerah 1.977.801.269.083,11
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pj. GUBERNUR RIAU, Pekanbaru, 22 November 2013
Halaman : 5
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 5,98
25.296.367.500,00 397.750.065.500,00
423.046.433.000,00 BELANJA DAERAH
1.01.1.01.01.00.00.5. 0,00
0,00 49.791.847.000,00
49.791.847.000,00 Belanja Tidak Langsung
1.01.1.01.01.00.00.5.1. 0,00
0,00 49.791.847.000,00
49.791.847.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. 6,78
25.296.367.500,00 347.958.218.500,00
373.254.586.000,00 Belanja Langsung
1.01.1.01.01.00.00.5.2. 0,00
0,00 6.226.307.500,00
6.226.307.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.01.01. 0,00
0,00 40.000.000,00
40.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.01.01.01.001. 0,00
0,00 12.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1. 0,00
0,00 28.000.000,00
28.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 900.000.000,00
900.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.01.01.002. 0,00
0,00 885.900.000,00
885.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 14.100.000,00
14.100.000,00 Belanja Modal
1.01.1.01.01.01.002.5.2.3. 0,00
0,00 1.139.615.500,00
1.139.615.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.01.01.01.008. 0,00
0,00 960.960.000,00
960.960.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 144.855.000,00
144.855.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 33.800.500,00
33.800.500,00 Belanja Modal
1.01.1.01.01.01.008.5.2.3. 0,00
0,00 40.272.000,00
40.272.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.01.01.01.012. 0,00
0,00 40.272.000,00
40.272.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 956.420.000,00
956.420.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.01.01.01.013. 0,00
0,00 5.900.000,00
5.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1. 0,00
0,00 12.965.000,00
12.965.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2. 0,00
0,00 937.555.000,00
937.555.000,00 Belanja Modal
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.01.01.01.017. 0,00
0,00 26.100.000,00
26.100.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.
Halaman : 6 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
373.900.000,00 373.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
700.000.000,00 700.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 1.01.01.01.019.
0,00 0,00
23.000.000,00 23.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.019.5.2.1.
0,00 0,00
677.000.000,00 677.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.019.5.2.2.
0,00 0,00
880.000.000,00 880.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH 1.01.01.01.020.
0,00 0,00
30.600.000,00 30.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.
0,00 0,00
849.400.000,00 849.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.
0,00 0,00
1.170.000.000,00 1.170.000.000,00
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.01.01.01.022.
0,00 0,00
74.550.000,00 74.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.
0,00 0,00
1.095.450.000,00 1.095.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.022.5.2.2.
0,00 0,00
4.375.144.000,00 4.375.144.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN 1.01.01.02.011.
0,00 0,00
15.800.000,00 15.800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.
0,00 0,00
284.200.000,00 284.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.011.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.022.
0,00 0,00
44.450.000,00 44.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
386.305.800,00 386.305.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
69.244.200,00 69.244.200,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.
0,00 0,00
338.400.000,00 338.400.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.01.01.02.024.
0,00 0,00
26.100.000,00 26.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.
0,00 0,00
312.300.000,00 312.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.028.
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.
0,00 0,00
342.800.000,00 342.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
336.744.000,00 336.744.000,00
PENGADAAN SARANA ASRAMA UPT. P3NFI 1.01.01.02.073.
0,00 0,00
6.900.000,00 6.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.073.5.2.1.
0,00 0,00
25.505.000,00 25.505.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.073.5.2.2.
0,00 0,00
304.339.000,00 304.339.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
REHABILITASI PRASARANA AULA DAN MUSHOLLA UPT P3NFI 1.01.01.02.074.
0,00 0,00
8.400.000,00 8.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.074.5.2.1.
0,00 0,00
26.883.000,00 26.883.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.074.5.2.2.
0,00 0,00
464.717.000,00 464.717.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.074.5.2.3.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
REHABILITASI RUANGAN GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.111.
0,00 0,00
17.650.000,00 17.650.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.111.5.2.1.
0,00 0,00
1.482.350.000,00 1.482.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 1.01.01.02.113.
0,00 0,00
11.050.000,00 11.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.113.5.2.1.
Halaman : 7 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
15.237.000,00 15.237.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.113.5.2.2.
0,00 0,00
523.713.000,00 523.713.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.113.5.2.3.
0,00 0,00
425.608.000,00 425.608.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.01.03.
0,00 0,00
212.804.000,00 212.804.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.01.03.02.
0,00 0,00
1.400.000,00 1.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
211.404.000,00 211.404.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
212.804.000,00 212.804.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.01.01.03.04.
0,00 0,00
1.400.000,00 1.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
211.404.000,00 211.404.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
870.000.000,00 870.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.01.05.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.01.05.001.
0,00 0,00
157.200.000,00 157.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.
0,00 0,00
42.800.000,00 42.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.01.01.05.043.
0,00 0,00
59.950.000,00 59.950.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
240.050.000,00 240.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.043.5.2.2.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
WORKSHOP PENINGKATAN PENGELOLA DAN PENGGUNAAN ALAT STUDIO DAN LABOR KOMPUTER 1.01.01.05.046.
0,00 0,00
25.100.000,00 25.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.046.5.2.1.
0,00 0,00
244.900.000,00 244.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.046.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
DIKLAT TENAGA KEAMANAN 1.01.01.05.071.
0,00 0,00
38.700.000,00 38.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.
0,00 0,00
61.300.000,00 61.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.
0,00 0,00
660.000.000,00 660.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.01.06. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.01.01.06.01. 0,00
0,00 15.900.000,00
15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 134.100.000,00
134.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.01.01.06.02. 0,00
0,00 10.750.000,00
10.750.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1. 0,00
0,00 39.250.000,00
39.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.01.01.06.04. 0,00
0,00 30.400.000,00
30.400.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1. 0,00
0,00 19.600.000,00
19.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.01.01.06.06. 75,00
7.200.000,00 2.400.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1. 5,13
7.200.000,00 147.600.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 80.000.000,00
80.000.000,00 PEMBUATAN DATABASE PEGAWAI DAN GURU
1.01.01.06.15.
Halaman : 8 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
7.600.000,00 7.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.
0,00 0,00
3.265.500,00 3.265.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.
0,00 0,00
69.134.500,00 69.134.500,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.06.15.5.2.3.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
WORKSHOP PENGELOLA KEUANGAN 1.01.01.06.39.
0,00 0,00
4.800.000,00 4.800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.39.5.2.1.
0,00 0,00
75.200.000,00 75.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.39.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
WORKSHOP PENGELOLA BARANGASET DAERAH 1.01.01.06.40.
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.
0,00 0,00
92.800.000,00 92.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.
35,28 19.834.751.000,00
36.392.949.000,00 56.227.700.000,00
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.01.01.16.
0,00 0,00
12.027.700.000,00 12.027.700.000,00
PENDIDIKAN BERSUBSIDI SDMI, SMPMTS BEASISWA SISWA MISKIN PENUNJANG DANA BOS 1.01.01.16.079.
0,00 0,00
11.683.400.000,00 11.683.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.
0,00 0,00
344.300.000,00 344.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.
0,00 0,00
3.750.000.000,00 3.750.000.000,00
PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP 1.01.01.16.080.
0,00 0,00
2.530.450.000,00 2.530.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.
0,00 0,00
1.219.550.000,00 1.219.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.
100,00 1.500.000.000,00
0,00 1.500.000.000,00
PENGEMBANGAN KURIKULUM SDSN DAN RSBI 1.01.01.16.081.
100,00 141.050.000,00
0,00 141.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.
100,00 1.358.950.000,00
0,00 1.358.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.
0,00 0,00
3.868.000.000,00 3.868.000.000,00
PENGEMBANGAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SEKOLAH DASAR 1.01.01.16.083.
0,00 0,00
544.433.000,00 544.433.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.
0,00 0,00
3.323.567.000,00 3.323.567.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.
100,00 5.382.000.000,00
0,00 5.382.000.000,00
PENGEMBANGAN MUTU SEKOLAH DASAR BERWAWASAN KEUNGGULAN MENUJU RSBI DAN RSBI 1.01.01.16.084.
100,00 1.885.450.000,00
0,00 1.885.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.
100,00 3.496.550.000,00
0,00 3.496.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.
0,41 32.751.000,00
7.967.249.000,00 8.000.000.000,00
PEMBINAAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL OSN, MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP 1.01.01.16.085.
6,24 47.700.000,00
811.950.000,00 764.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.
1,11 80.451.000,00
7.155.299.000,00 7.235.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
KOORDINASI, RAKOR, MONEV BOS SMP DAN PEREMAJAAN DATA SMP SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.087.
0,00 0,00
587.800.000,00 587.800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.
0,00 0,00
2.412.200.000,00 2.412.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.
100,00 4.200.000.000,00
0,00 4.200.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL RSBI SMP
1.01.01.16.088. 100,00
47.000.000,00 0,00
47.000.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1. 100,00
4.153.000.000,00 0,00
4.153.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2. 100,00
1.100.000.000,00 0,00
1.100.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH CALON RSBI DAN RSBI SE-PROVINSI RIAU
1.01.01.16.089. 100,00
72.200.000,00 0,00
72.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.
Halaman : 9 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 1.027.800.000,00
0,00 1.027.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
WORKSHOP PENDIDIKAN BELA NEGARA DAN PEMBINAAN OSIS BAGI SISWA SMP SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.090.
0,00 0,00
68.300.000,00 68.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.
0,00 0,00
1.131.700.000,00 1.131.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.
100,00 1.200.000.000,00
0,00 1.200.000.000,00
PENERBITAN BUKU REFERENSI MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU UNTUK SDMI 1.01.01.16.091.
100,00 178.850.000,00
0,00 178.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.091.5.2.1.
100,00 164.319.400,00
0,00 164.319.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.
100,00 856.830.600,00
0,00 856.830.600,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.091.5.2.3.
100,00 1.200.000.000,00
0,00 1.200.000.000,00
PENERBITAN BUKU REFERENSI MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU UNTUK SMPMTS 1.01.01.16.092.
100,00 29.350.000,00
0,00 29.350.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.
100,00 1.170.650.000,00
0,00 1.170.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRA YAYASAN PESANTREN NURUL WATHAN DI KECAMATAN KERITANG KAB. INDRAGIRI HILIR
1.01.01.16.093. 0,00
0,00 15.550.000,00
15.550.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1. 0,00
0,00 1.484.450.000,00
1.484.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2. 100,00
3.800.000.000,00 0,00
3.800.000.000,00 PEMBANGUNAN SMP AN - NUR PEKANBARU
1.01.01.16.094. 100,00
34.750.000,00 0,00
34.750.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1. 100,00
3.765.250.000,00 0,00
3.765.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2. 100,00
4.500.000.000,00 0,00
4.500.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA MANAJEMAN, MONEV DAN BIMTEK RINTISAN JARINGAN PENDIDIKAN
BERBASIS IT SD DAN SMP DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, INDRAGIRI HULU DAN ROKAN HULU 1.01.01.16.101.
100,00 277.100.000,00
0,00 277.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.
100,00 4.222.900.000,00
0,00 4.222.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.
0,00 1.200.000.000,00
1.200.000.000,00 0,00
PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SDSMP 1.01.01.16.117.
0,00 666.100.000,00
666.100.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.117.5.2.1.
0,00 533.900.000,00
533.900.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.
0,00 1.100.000.000,00
1.100.000.000,00 0,00
WORKSHOP PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERSTANDAR NASIONAL BAGI GURU SMP SE-PROVINSI RIAU
1.01.01.16.118. 0,00
113.800.000,00 113.800.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.118.5.2.1. 0,00
986.200.000,00 986.200.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.118.5.2.2. 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 PENGADAAN ALAT LABOR IPA SMP MUHAMMADIYAH TEMBILAHAN
1.01.01.16.119. 0,00
2.900.000,00 2.900.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.119.5.2.1. 0,00
147.100.000,00 147.100.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.119.5.2.2. 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
0,00 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU
1.01.01.16.120. 0,00
3.950.000,00 3.950.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1. 0,00
546.050.000,00 546.050.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2. 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
0,00 PENGADAAN LAPTOP
1.01.01.16.121. 0,00
3.950.000,00 3.950.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.121.5.2.1. 0,00
76.050.000,00 76.050.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.121.5.2.2.
Halaman : 10 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
15,86 10.050.000.000,00
53.298.000.000,00 63.348.000.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.01.01.17.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK SMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.17.070.
0,00 0,00
41.250.000,00 41.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.
0,00 0,00
458.750.000,00 458.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.
0,00 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.071.
0,00 0,00
22.200.000,00 22.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.071.5.2.1.
0,00 0,00
4.977.800.000,00 4.977.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.
0,00 0,00
3.250.000.000,00 3.250.000.000,00
PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMA DAN MA 1.01.01.17.072.
0,00 0,00
233.400.000,00 233.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.
0,00 0,00
3.016.600.000,00 3.016.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.
0,00 0,00
3.200.000.000,00 3.200.000.000,00
PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMK 1.01.01.17.073.
0,00 0,00
101.200.000,00 101.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.
0,00 0,00
3.098.800.000,00 3.098.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.
0,00 0,00
5.800.000.000,00 5.800.000.000,00
OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.074.
0,00 0,00
712.200.000,00 712.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.
0,00 0,00
4.998.300.000,00 4.998.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.
0,00 0,00
89.500.000,00 89.500.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3.
0,00 0,00
7.500.000.000,00 7.500.000.000,00
OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SMK PERTANIAN TERPADU PROVINSI RIAU 1.01.01.17.075.
0,00 0,00
985.200.000,00 985.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.
0,00 0,00
6.261.540.000,00 6.261.540.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.
0,00 0,00
253.260.000,00 253.260.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.
100,00 5.300.000.000,00
0,00 5.300.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL RSBI SMA DAN MA
1.01.01.17.076. 100,00
21.600.000,00 0,00
21.600.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.076.5.2.1. 100,00
5.278.400.000,00 0,00
5.278.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2. 100,00
3.800.000.000,00 0,00
3.800.000.000,00 PENINGKATAN SARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL RSBI SMK
1.01.01.17.077. 100,00
16.050.000,00 0,00
16.050.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1. 100,00
45.900.000,00 0,00
45.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2. 100,00
3.738.050.000,00 0,00
3.738.050.000,00 Belanja Modal
1.01.1.01.01.17.077.5.2.3. 100,00
4.000.000.000,00 0,00
4.000.000.000,00 PENINGKATAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL RSBI SMK
1.01.01.17.078. 100,00
13.300.000,00 0,00
13.300.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1. 100,00
80.800.000,00 0,00
80.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2. 100,00
3.905.900.000,00 0,00
3.905.900.000,00 Belanja Modal
1.01.1.01.01.17.078.5.2.3. 0,00
0,00 225.000.000,00
225.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN KOMPETENSI SMK
1.01.01.17.079. 0,00
0,00 24.900.000,00
24.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.079.5.2.1. 0,00
0,00 200.100.000,00
200.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.
Halaman : 11 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PELAKSANAAN LOMBA KREATIVITAS SISWA TINGKAT PROVINSI RIAU DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TINGKAT NASIONAL
1.01.01.17.080. 0,00
0,00 158.200.000,00
158.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1. 0,00
0,00 1.841.800.000,00
1.841.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA GURU, BP, LALU LINTAS
1.01.01.17.081. 0,00
0,00 68.050.000,00
68.050.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.081.5.2.1. 0,00
0,00 681.950.000,00
681.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.081.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 PENDALAMAN DAN PENGEMBANGAN MATERI MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL SMASMKMA
1.01.01.17.082. 0,00
0,00 85.150.000,00
85.150.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.082.5.2.1. 0,00
0,00 914.850.000,00
914.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.082.5.2.2. 0,00
0,00 850.000.000,00
850.000.000,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA
1.01.01.17.083. 5,80
6.450.000,00 104.700.000,00
111.150.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1. 0,87
6.450.000,00 745.300.000,00
738.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2. 0,00
0,00 1.200.000.000,00
1.200.000.000,00 PEMBINAAN JARINGAN OLIMPIADE SAINS SISWA-SISWA UNTUK JENJANG SMA
1.01.01.17.086. 0,92
2.750.000,00 301.150.000,00
298.400.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1. 0,31
2.750.000,00 898.850.000,00
901.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2. 0,00
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 REHABILITASI RUANG BELAJAR DAN LABOR SMK PERTANIAN TERPADU PROVINSI RIAU LANJUTAN
1.01.01.17.087. 0,00
0,00 13.050.000,00
13.050.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.087.5.2.1. 0,00
0,00 11.622.000,00
11.622.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.087.5.2.2. 0,00
0,00 1.475.328.000,00
1.475.328.000,00 Belanja Modal
1.01.1.01.01.17.087.5.2.3. 100,00
1.000.000.000,00 0,00
1.000.000.000,00 PENGADAAN BUKU PELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU
1.01.01.17.088. 100,00
13.150.000,00 0,00
13.150.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.088.5.2.1. 100,00
986.850.000,00 0,00
986.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2. 100,00
600.000.000,00 0,00
600.000.000,00 PEMBINAAN SEKOLAH RSBI SMA DAN SMK
1.01.01.17.089. 100,00
67.200.000,00 0,00
67.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.089.5.2.1. 100,00
532.800.000,00 0,00
532.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2. 0,00
0,00 850.000.000,00
850.000.000,00 PENGADAAN ALAT PRAKTEK LOMBA KOMPETENSI SISWA LKS DAN OLIMPIADE SAINS TEKNOLOGI
NASIONAL OSTN 1.01.01.17.090.
0,00 0,00
16.000.000,00 16.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.090.5.2.1.
0,00 0,00
40.800.000,00 40.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.
0,00 0,00
793.200.000,00 793.200.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.090.5.2.3.
0,00 0,00
850.000.000,00 850.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS DAN PROFESIONALISME KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH SMK 1.01.01.17.091.
0,00 0,00
82.100.000,00 82.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.091.5.2.1.
0,00 0,00
767.900.000,00 767.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
WORKSHOP KEPALA SMA DAN PENGAWAS SMA 1.01.01.17.092.
29,80 33.350.000,00
145.250.000,00 111.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.
3,06 33.350.000,00
1.054.750.000,00 1.088.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.
Halaman : 12 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
623.000.000,00 623.000.000,00
WORKSHOP PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BAGI SISWA DAN SISWI SMK SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.17.093.
0,00 0,00
28.300.000,00 28.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.
0,00 0,00
594.700.000,00 594.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
WORKSHOP PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN UKS SMK BAGI PEMBINA UKS 1.01.01.17.094.
0,00 0,00
42.050.000,00 42.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.
0,00 0,00
457.950.000,00 457.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
EVALUASI DAN SELEKSI KINERJA KEPALA SEKOLAH SMA PLUS, SMA OLAHRAGA DAN SMK PERTANIAN
1.01.01.17.096. 13,34
4.550.000,00 29.550.000,00
34.100.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.096.5.2.1. 3,93
4.550.000,00 120.450.000,00
115.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2. 100,00
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 PENERBITAN BUKU REFERENSI MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU UNTUK SMAMASMK
1.01.01.17.097. 100,00
180.650.000,00 0,00
180.650.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.097.5.2.1. 100,00
1.319.350.000,00 0,00
1.319.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2. 0,00
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 PEMBANGUNAN SMA INSAN TERPUJI PEKANBARU
1.01.01.17.098. 0,00
0,00 11.850.000,00
11.850.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.098.5.2.1. 0,00
0,00 588.150.000,00
588.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2. 100,00
4.000.000.000,00 0,00
4.000.000.000,00 PEMBANGUNAN SMA AN - NUR PEKANBARU
1.01.01.17.100. 100,00
21.600.000,00 0,00
21.600.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.100.5.2.1. 100,00
3.978.400.000,00 0,00
3.978.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 PELATIHAN DAN PENDATAAN PROGRAM APLIKASI SEKOLAH PAS SMASMKSMALB SE PROVINSI
RIAU 1.01.01.17.101.
47,87 19.650.000,00
60.700.000,00 41.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.101.5.2.1.
2,05 19.650.000,00
939.300.000,00 958.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH SMK MULTI MEKANIK MASMUR 1.01.01.17.102.
0,00 0,00
15.850.000,00 15.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.102.5.2.1.
0,00 0,00
2.484.150.000,00 2.484.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.
0,00 0,00
2.100.000.000,00 2.100.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB SMAN 08 PEKANBARU 1.01.01.17.109.
0,00 0,00
19.950.000,00 19.950.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.109.5.2.1.
0,00 0,00
2.080.050.000,00 2.080.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00
OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SMA PLUS PROVINSI RIAU 1.01.01.17.115.
0,00 341.790.000,00
341.790.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.115.5.2.1.
0,00 1.625.578.800,00
1.625.578.800,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.115.5.2.2.
0,00 32.631.200,00
32.631.200,00 0,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.115.5.2.3.
0,00 2.650.000.000,00
2.650.000.000,00 0,00
PENGEMBANGAN MUTU SMAMA 1.01.01.17.116.
0,00 18.150.000,00
18.150.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.116.5.2.1.
0,00 2.631.850.000,00
2.631.850.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.116.5.2.2.
0,00 4.250.000.000,00
4.250.000.000,00 0,00
PENGADAAN MOBILE LANGUANGE BAGI SMA DAN SMK SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.17.118.
Halaman : 13 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 10.850.000,00
10.850.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.118.5.2.1.
0,00 4.239.150.000,00
4.239.150.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
PENGADAAN MEUBELER SMP AL-HIDAYAH 1.01.01.17.119.
0,00 2.900.000,00
2.900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.119.5.2.1.
0,00 147.100.000,00
147.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.119.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENGADAAN MEUBELER PONDOK PESANTREN SYEKH BURHANUDDIN 1.01.01.17.120.
0,00 11.700.000,00
11.700.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.120.5.2.1.
0,00 88.300.000,00
88.300.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.120.5.2.2.
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 0,00
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SMK TEKNOLOGI YAYASAN AL-HAMIDIYAH AZIZIYAH 1.01.01.17.121.
0,00 3.950.000,00
3.950.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.121.5.2.1.
0,00 996.050.000,00
996.050.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.121.5.2.2.
1,61 238.837.500,00
15.105.668.000,00 14.866.830.500,00
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.18.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.18.14.
0,00 0,00
34.700.000,00 34.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.
0,00 0,00
165.300.000,00 165.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
RAPAT KOODINASI BIDANG PNFI KABKOTA SE PROVINSI RIAU 1.01.01.18.15.
77,36 10.250.000,00
23.500.000,00 13.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.
5,49 10.250.000,00
176.500.000,00 186.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL KABKOTA SE - PROVINSI RIAU 1.01.01.18.16.
0,00 0,00
30.550.000,00 30.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.
0,00 0,00
769.450.000,00 769.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PEMBINAAN PRAMUKA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.18.17.
0,00 0,00
23.150.000,00 23.150.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.
0,00 0,00
426.850.000,00 426.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PENGEMBANGAN KECAKAPAN HIDUP 1.01.01.18.18.
0,00 0,00
24.250.000,00 24.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.
0,00 0,00
575.750.000,00 575.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SE PROVINSI RIAU
1.01.01.18.20. 0,00
0,00 30.100.000,00
30.100.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.20.5.2.1. 0,00
0,00 419.900.000,00
419.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2. 0,00
0,00 950.000.000,00
950.000.000,00 PEMBELAJARAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL SE-PROVINSI RIAU
1.01.01.18.21. 0,00
0,00 730.050.000,00
730.050.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.21.5.2.1. 0,00
0,00 219.950.000,00
219.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PAUD BERBASIS BUDAYA MELAYU DI PROVINSI RIAU
1.01.01.18.22. 0,00
0,00 23.650.000,00
23.650.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1. 0,00
0,00 186.350.000,00
186.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.
Halaman : 14 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
290.000.000,00 290.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.18.22.5.2.3.
0,00 0,00
2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B DAN C DAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL KESETARAAN
1.01.01.18.24. 0,00
0,00 2.378.460.000,00
2.378.460.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.24.5.2.1. 0,00
0,00 221.540.000,00
221.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PENINGKATAN CAPACITY BUILDING PAUD GATHERING BAGI TENAGA PENDIDIKAN PAUD PROVINSI
RIAU 1.01.01.18.25.
0,00 0,00
17.550.000,00 17.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.25.5.2.1.
0,00 0,00
382.450.000,00 382.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
SOSIALISASI PEMBENTUKAN PAUD NON FORMAL DI RIAU 1.01.01.18.26.
0,00 0,00
33.950.000,00 33.950.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.26.5.2.1.
0,00 0,00
466.050.000,00 466.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.26.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PENGADAAN BUKU PEMBELAJARAN PAUD BERBASIS BUDAYA MELAYU 1.01.01.18.27.
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.27.5.2.1.
0,00 0,00
117.800.000,00 117.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN DAN PENGADAAN CD PEDOMAN PENYELENGGARAAN PAUD BERBASIS BUDAYA MELAYU
1.01.01.18.28. 0,00
0,00 23.050.000,00
23.050.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.28.5.2.1. 0,00
0,00 126.950.000,00
126.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.28.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PENYUSUNAN MODEL PEMBELAJARAN GIZI DILEMBAGA PAUD
1.01.01.18.29. 0,00
0,00 22.750.000,00
22.750.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.29.5.2.1. 0,00
0,00 477.250.000,00
477.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.29.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PAUD SE PROVINSI RIAU
1.01.01.18.30. 0,00
0,00 24.300.000,00
24.300.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1. 0,00
0,00 975.700.000,00
975.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PENINGKATAN MUTU LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP SE-PROVINSI RIAU
1.01.01.18.32. 0,00
0,00 18.200.000,00
18.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.32.5.2.1. 0,00
0,00 381.800.000,00
381.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2. 100,00
586.162.500,00 0,00
586.162.500,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BORDIR, MENJAHIT DAN TATA BOGA
1.01.01.18.34. 100,00
180.750.000,00 0,00
180.750.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.34.5.2.1. 100,00
405.412.500,00 0,00
405.412.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2. 0,00
0,00 305.668.000,00
305.668.000,00 RAPAT KOORDINASI PAMONG BELAJAR, PENILIK PLS DAN PENGELOLA PKBM SE-PROVINSI RIAU
1.01.01.18.35. 0,00
0,00 31.400.000,00
31.400.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.35.5.2.1. 0,00
0,00 274.268.000,00
274.268.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2. 0,00
0,00 1.100.000.000,00
1.100.000.000,00 PEMBERIAN APRESIASI BAGI PTK-PAUDNI BERPRESTASI
1.01.01.18.36. 0,00
0,00 162.000.000,00
162.000.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.36.5.2.1. 0,00
0,00 938.000.000,00
938.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.36.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 WORKSHOP TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD
1.01.01.18.37.
Halaman : 15 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
17.100.000,00 17.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.37.5.2.1.
0,00 0,00
282.900.000,00 282.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.37.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
GERAKAN AKSI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA PUS PROVINSI RIAU 1.01.01.18.38.
0,00 0,00
28.700.000,00 28.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.38.5.2.1.
0,00 0,00
321.300.000,00 321.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.38.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PENGEMBANGAN MODEL PKBM TERPADU 1.01.01.18.39.
42,22 70.100.000,00
95.950.000,00 166.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.39.5.2.1.
5,26 70.100.000,00
1.404.050.000,00 1.333.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.39.5.2.2.
0,00 0,00
900.000.000,00 900.000.000,00
PENDIDIKAN NON FORMAL KECAKAPAN HIDUP PADA 3 KABKOTA KOTA DUMAI, KAB. BENGKALIS DAN KAB. KEPULAUAN MERANTI
1.01.01.18.41. 0,00
0,00 42.900.000,00
42.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.41.5.2.1. 0,00
0,00 857.100.000,00
857.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.41.5.2.2. 0,00
225.000.000,00 225.000.000,00
0,00 PENGADAAN MEUBELER YAYASAN RAJA ALI HAJI
1.01.01.18.42. 0,00
17.550.000,00 17.550.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.42.5.2.1. 0,00
207.450.000,00 207.450.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.42.5.2.2. 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 PENGADAAN PERALATAN TV PENDIDIKAN ARRIDAH TV
1.01.01.18.43. 0,00
3.950.000,00 3.950.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.43.5.2.1. 0,00
496.050.000,00 496.050.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.43.5.2.2. 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 PENGADAAN ALAT PERMAINAN PAUD AZ-ZIKRU
1.01.01.18.44. 0,00
3.950.000,00 3.950.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.44.5.2.1. 0,00
96.050.000,00 96.050.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.44.5.2.2. 0,00
0,00 14.250.000.000,00
14.250.000.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA
1.01.01.19. 0,00
0,00 1.600.000.000,00
1.600.000.000,00 PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TK
1.01.01.19.60. 0,00
0,00 156.050.000,00
156.050.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.19.60.5.2.1. 0,00
0,00 1.443.950.000,00
1.443.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT MURID TK
1.01.01.19.61. 0,00
0,00 47.810.000,00
47.810.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.19.61.5.2.1. 0,00
0,00 352.190.000,00
352.190.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2. 0,00
0,00 3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PK DAN PLK
1.01.01.19.63. 0,00
0,00 231.440.000,00
231.440.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.19.63.5.2.1. 0,00
0,00 2.768.560.000,00
2.768.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.19.63.5.2.2. 0,00
0,00 2.750.000.000,00
2.750.000.000,00 PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT MURID PK DAN PLK
1.01.01.19.64. 0,00
0,00 308.710.000,00
308.710.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.19.64.5.2.1. 0,00
0,00 2.441.290.000,00
2.441.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.19.64.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT GURU TK
1.01.01.19.66. 0,00
0,00 183.300.000,00
183.300.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.19.66.5.2.1. 0,00
0,00 816.700.000,00
816.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.19.66.5.2.2.
Halaman : 16 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
5.500.000.000,00 5.500.000.000,00
PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN AUTIS PROVINSI RIAU LANJUTAN 1.01.01.19.67.
0,00 0,00
22.100.000,00 22.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.19.67.5.2.1.
0,00 0,00
5.477.900.000,00 5.477.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.19.67.5.2.2.
7,97 3.765.000.000,00
43.471.652.000,00 47.236.652.000,00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.20.
0,00 0,00
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH MBS SMP
1.01.01.20.13. 0,00
0,00 85.900.000,00
85.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.13.5.2.1. 0,00
0,00 1.214.100.000,00
1.214.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2. 0,00
0,00 2.750.000.000,00
2.750.000.000,00 PENINGKATAN MUTU DAN EVALUASI PEMBELAJARAN SEKOLAH POTENSIAL MENUJU SSN TINGKAT
SMP SE PROVINSI RIAU 1.01.01.20.14.
0,00 0,00
175.200.000,00 175.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.
0,00 0,00
2.574.800.000,00 2.574.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PENDALAMAN PENGEMBANGAN MATERI MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL DAN PEMBUATAN SOAL TRY OUT SMP
1.01.01.20.15. 1,51
1.500.000,00 98.100.000,00
99.600.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.15.5.2.1. 0,11
1.500.000,00 1.401.900.000,00
1.400.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2. 0,00
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 WOKSHOP MANAJEMEN SEKOLAH DAN KOORDINASI, SUPERVISI PENGEMBANGAN KURIKULUM
SEKOLAH POTENSIAL MENUJU SSN TINGKAT SMP SE PROVINSI RIAU 1.01.01.20.16.
0,00 0,00
149.700.000,00 149.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.
0,00 0,00
1.850.300.000,00 1.850.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.
100,00 1.500.000.000,00
0,00 1.500.000.000,00
TRAINING OF TRAINER MUTU GURU SMASMK RSBI 1.01.01.20.18.
100,00 63.450.000,00
0,00 63.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.18.5.2.1.
100,00 1.436.550.000,00
0,00 1.436.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.
0,00 0,00
1.700.000.000,00 1.700.000.000,00
TOT PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN TIK BAGI GURU SMP, SMASMK SE PROVINSI RIAU
1.01.01.20.20. 0,00
0,00 144.050.000,00
144.050.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.20.5.2.1. 0,00
0,00 1.555.950.000,00
1.555.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2. 0,00
0,00 1.100.000.000,00
1.100.000.000,00 WORSHOP PENGUATAN PENGUASAAAN MATERI PEMBELAJARAN BERBASIS TIK BAGI GURU SD,
SMP, SMASMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.20.21.
0,00 0,00
110.300.000,00 110.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.21.5.2.1.
0,00 0,00
989.700.000,00 989.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PELATIHAN PENATAAN JEJARING SEKOLAH UNTUK E-PEMBELAJARAN BAGI GURU SMP, SMASMK SE PROVINSI RIAU
1.01.01.20.23. 0,00
0,00 76.700.000,00
76.700.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.23.5.2.1. 0,00
0,00 673.300.000,00
673.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN KONTEN TIK UNTUK PEMBELAJARAN TINGKAT DASAR BAGI GURU
SMP, SMASMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.20.24.
0,00 0,00
76.700.000,00 76.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.24.5.2.1.
0,00 0,00
673.300.000,00 673.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.24.5.2.2.
Halaman : 17 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PELATIHAN PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN WEBSITE SEKOLAH BAGI WAKIL KEPALA SEKOLAH DAN GURU SMP, SMASMK SE PROVINSI RIAU
1.01.01.20.25. 0,00
0,00 34.950.000,00
34.950.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.25.5.2.1. 0,00
0,00 365.050.000,00
365.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.25.5.2.2. 0,00
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK
1.01.01.20.27. 0,00
0,00 109.700.000,00
109.700.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.27.5.2.1. 0,00
0,00 1.390.300.000,00
1.390.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.27.5.2.2. 0,00
0,00 410.204.000,00
410.204.000,00 DIKLAT GURU AGAMA ISLAM SD, SMP, SMA DAN SMK SE PROVINSI RIAU
1.01.01.20.28. 0,00
0,00 45.700.000,00
45.700.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.28.5.2.1. 0,00
0,00 364.504.000,00
364.504.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.28.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 DIKLAT GURU MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU
1.01.01.20.29. 21,03
24.000.000,00 90.100.000,00
114.100.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.29.5.2.1. 2,71
24.000.000,00 909.900.000,00
885.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2. 0,00
0,00 1.250.000.000,00
1.250.000.000,00 BEASISWA PENDIDIKAN S1 BAGI GURU DALAM JABATAN DI UNIVERSITAS RIAU UR LANJUTAN
1.01.01.20.30. 0,00
0,00 6.900.000,00
6.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.30.5.2.1. 0,00
0,00 1.243.100.000,00
1.243.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.30.5.2.2. 0,00
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH SE PROVINSI RIAU
1.01.01.20.31. 0,00
0,00 313.400.000,00
313.400.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.31.5.2.1. 0,00
0,00 1.186.600.000,00
1.186.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.31.5.2.2. 0,00
0,00 8.775.000.000,00
8.775.000.000,00 PENDIDIKAN LANJUTAN UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN 1.01.01.20.32.
0,00 0,00
10.500.000,00 10.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.32.5.2.1.
0,00 0,00
8.764.500.000,00 8.764.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.
100,00 1.065.000.000,00
0,00 1.065.000.000,00
PELAKSANAAN SUPERVISI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.20.33.
100,00 15.900.000,00
0,00 15.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.33.5.2.1.
100,00 1.049.100.000,00
0,00 1.049.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.33.5.2.2.
0,00 0,00
759.220.000,00 759.220.000,00
TOT GURU INTI MGMP SE PROVINSI RIAU 1.01.01.20.34.
0,00 0,00
109.700.000,00 109.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.34.5.2.1.
0,00 0,00
649.520.000,00 649.520.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
UJI KOMPETENSI GURU PAUD FORMAL DAN NON FORMAL SE PROVINSI RIAU 1.01.01.20.35.
0,00 0,00
125.200.000,00 125.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.35.5.2.1.
0,00 0,00
362.800.000,00 362.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.
0,00 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.20.35.5.2.3.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK PAUD MELALUI PELATIHAN TINGKAT DASAR 1.01.01.20.36.
0,00 0,00
82.500.000,00 82.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.36.5.2.1.
0,00 0,00
1.082.500.000,00 1.082.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.20.36.5.2.3.
Halaman : 18 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 1.200.000.000,00
0,00 1.200.000.000,00
PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK PAUD MELALUI PELATIHAN TINGKAT LANJUTAN 1.01.01.20.37.
100,00 85.250.000,00
0,00 85.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.37.5.2.1.
100,00 1.089.750.000,00
0,00 1.089.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.
100,00 25.000.000,00
0,00 25.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.20.37.5.2.3.
0,00 0,00
4.800.000.000,00 4.800.000.000,00
BEASISWA PENDIDIKAN S1 BAGI GURU PAUD SE PROVINSI RIAU LANJUTAN DAN BARU 1.01.01.20.38.
0,00 0,00
51.400.000,00 51.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.38.5.2.1.
0,00 0,00
4.748.600.000,00 4.748.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.
0,00 0,00
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN PENYUSUNAN SILABUS PENDIDIKAN NON FORMAL PAKET B DAN C
1.01.01.20.39. 0,00
0,00 371.288.000,00
371.288.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.39.5.2.1. 0,00
0,00 1.028.712.000,00
1.028.712.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2. 0,00
0,00 294.949.000,00
294.949.000,00 PELATIHAN PENYUSUNAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
1.01.01.20.41. 0,00
0,00 19.650.000,00
19.650.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.41.5.2.1. 0,00
0,00 275.299.000,00
275.299.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.41.5.2.2. 0,00
0,00 396.745.000,00
396.745.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN LIFE SKILL
1.01.01.20.44. 0,00
0,00 30.550.000,00
30.550.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.44.5.2.1. 0,00
0,00 366.195.000,00
366.195.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2. 0,00
0,00 540.180.000,00
540.180.000,00 PENDIDIK DAN PELATIHAN TENAGA PENDIDIK PAUD
1.01.01.20.45. 0,00
0,00 22.200.000,00
22.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.45.5.2.1. 0,00
0,00 517.980.000,00
517.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2. 0,00
0,00 418.146.000,00
418.146.000,00 PELATIHAN PEMBUATAN APE
1.01.01.20.46. 0,00
0,00 42.750.000,00
42.750.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.46.5.2.1. 0,00
0,00 375.396.000,00
375.396.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2. 0,00
0,00 282.892.000,00
282.892.000,00 PELATIHAN PAMONG BELAJAR
1.01.01.20.47. 0,00
0,00 26.650.000,00
26.650.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.47.5.2.1. 0,00
0,00 256.242.000,00
256.242.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.47.5.2.2. 0,00
0,00 382.504.000,00
382.504.000,00 PELATIHAN PENGELOLA PAUD
1.01.01.20.48. 0,00
0,00 22.150.000,00
22.150.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.48.5.2.1. 0,00
0,00 360.354.000,00
360.354.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2. 0,00
0,00 762.391.000,00
762.391.000,00 PELAKSANAAN SUPERVISI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
1.01.01.20.49. 0,00
0,00 9.000.000,00
9.000.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.49.5.2.1. 0,00
0,00 753.391.000,00
753.391.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2. 0,00
0,00 209.421.000,00
209.421.000,00 PENINGKATAN MUTU LEMBAGA PENDIDIK PAUD UPT. P3NFI
1.01.01.20.50. 0,00
0,00 94.500.000,00
94.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.50.5.2.1. 0,00
0,00 114.921.000,00
114.921.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2. 0,00
0,00 540.000.000,00
540.000.000,00 PENINGKATAN PROFESIONALISME PENGAWAS PRASEKOLAH TK, SD DAN PK DAN KEPALA
SEKOLAH PRASEKOLAH TK, SD DAN PK 1.01.01.20.52.
Halaman : 19 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
44.060.000,00 44.060.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.52.5.2.1.
0,00 0,00
495.940.000,00 495.940.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.52.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
SOSIALISASI DAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH SDMI, SMPMTS DAN SMAMA SE PROVINSI RIAU
1.01.01.20.53. 0,00
0,00 134.700.000,00
134.700.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.20.53.5.2.1. 0,00
0,00 865.300.000,00
865.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.53.5.2.2. 0,00
0,00 1.300.000.000,00
1.300.000.000,00 WORKSHOP APLIKASI DATA KEPENDIDIKAN BERBASIS TIK BAGI KEPALA SEKOLAH SE PROVINSI
RIAU 1.01.01.20.54.
0,00 0,00
113.000.000,00 113.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.54.5.2.1.
0,00 0,00
1.134.950.000,00 1.134.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.54.5.2.2.
0,00 0,00
52.050.000,00 52.050.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.20.54.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
KI HAJAR AWARD TINGKAT PROVINSI 1.01.01.20.55.
0,00 0,00
24.000.000,00 24.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.55.5.2.1.
0,00 0,00
476.000.000,00 476.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
WORKSHOP APLIKASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS TIK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.20.56.
0,00 0,00
17.100.000,00 17.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.56.5.2.1.
0,00 0,00
482.900.000,00 482.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN 1.01.01.20.58.
0,00 0,00
128.170.000,00 128.170.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.58.5.2.1.
0,00 0,00
871.830.000,00 871.830.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.58.5.2.2.
12,47 2.744.054.000,00
19.269.840.000,00 22.013.894.000,00
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.01.01.22.
100,00 300.000.000,00
0,00 300.000.000,00
MONITORING, EVALUASI PROGRAMKEGIATAN, BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 1.01.01.22.09.
100,00 59.400.000,00
0,00 59.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.
100,00 240.600.000,00
0,00 240.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
RAPAT KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PROGRAMKEGIATAN DENGAN KABUPATENKOTA 1.01.01.22.10.
20,39 81.450.000,00
480.850.000,00 399.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.
10,17 81.450.000,00
719.150.000,00 800.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.
0,00 0,00
3.750.000.000,00 3.750.000.000,00
PENYEDIAAN BIAYA PELAKSANAAN UNUASBN SLB, SD, SMPMTS, SMAMASMK 1.01.01.22.11.
0,00 0,00
96.400.000,00 96.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.
0,00 0,00
3.463.600.000,00 3.463.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.
0,00 0,00
190.000.000,00 190.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.22.11.5.2.3.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SISWA BERPRESTASI DAN GURU BERPRESTASI SE PROVINSI RIAU
1.01.01.22.14. 0,00
0,00 3.750.000,00
3.750.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.14.5.2.1. 0,00
0,00 796.250.000,00
796.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2. 0,00
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATABASE PENDIDIKAN
1.01.01.22.15. 100,35
141.600.000,00 282.700.000,00
141.100.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.15.5.2.1. 14,04
164.150.000,00 1.004.750.000,00
1.168.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.
Halaman : 20 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
11,87 22.550.000,00
212.550.000,00 190.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.22.15.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS MELALUI PENDIDIKAN 1.01.01.22.17.
12,04 5.500.000,00
40.200.000,00 45.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.
2,69 5.500.000,00
209.800.000,00 204.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH UKS TINGKAT SDMI, SMPMTS, SMASMKMA SE PROVINSI RIAU
1.01.01.22.19. 0,00
0,00 7.050.000,00
7.050.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1. 0,00
0,00 242.950.000,00
242.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH DI PROVINSI RIAU
1.01.01.22.20. 0,00
0,00 13.500.000,00
13.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.20.5.2.1. 0,00
0,00 236.500.000,00
236.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROSEDUR SOP
1.01.01.22.22. 0,00
0,00 68.400.000,00
68.400.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.22.5.2.1. 0,00
0,00 181.600.000,00
181.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2. 100,00
500.000.000,00 1.000.000.000,00
500.000.000,00 LIGA PENDIDIKAN INDONESIA
1.01.01.22.26. 64,72
34.660.000,00 88.210.000,00
53.550.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.26.5.2.1. 104,23
465.340.000,00 911.790.000,00
446.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 LOMBA PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN BARBASIS TIK BAGI GURU SMP, SMASMK DAN SISWA
SMASMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.22.27.
0,00 0,00
44.900.000,00 44.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.27.5.2.1.
0,00 0,00
955.100.000,00 955.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 1.01.01.22.28.
0,00 0,00
34.950.000,00 34.950.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.28.5.2.1.
0,00 0,00
415.050.000,00 415.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.
0,00 0,00
615.210.000,00 615.210.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PEMELIHARAAN PENGELOLAAN ALAT STUDIO DAN LABORATORIUM KOMPUTER PADA UPT TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
1.01.01.22.29. 0,00
0,00 11.050.000,00
11.050.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.29.5.2.1. 0,00
0,00 198.650.000,00
198.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2. 0,00
0,00 405.510.000,00
405.510.000,00 Belanja Modal
1.01.1.01.01.22.29.5.2.3. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN JARDIK RIAU DAN ALAT TIK BAGI UPT TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI
PENDIDIKAN SE PROVINSI RIAU 1.01.01.22.30.
0,00 0,00
13.000.000,00 13.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.30.5.2.1.
0,00 0,00
987.000.000,00 987.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.30.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENGGANDAAN CD MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK 1.01.01.22.31.
0,00 0,00
12.300.000,00 12.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.31.5.2.1.
0,00 0,00
437.700.000,00 437.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.01.01.22.33.
0,00 0,00
27.850.000,00 27.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.33.5.2.1.
Halaman : 21 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
172.150.000,00 172.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.33.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PEMBINAAN DAN MONITORING GURU BANTU 1.01.01.22.34.
0,00 0,00
82.375.000,00 82.375.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.34.5.2.1.
0,00 0,00
517.625.000,00 517.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.34.5.2.2.
100,00 120.000.000,00
0,00 120.000.000,00
PENYUSUNAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU 1.01.01.22.36.
100,00 62.250.000,00
0,00 62.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.36.5.2.1.
100,00 57.750.000,00
0,00 57.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.36.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
SOSIALISASI DAN MONITORING WAJIB BELAJAR 12 TAHUN PENDIDIKAN UNIVERSAL 1.01.01.22.37.
30,22 20.400.000,00
87.900.000,00 67.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.37.5.2.1.
3,83 20.400.000,00
512.100.000,00 532.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
APLIKASI PUSAT SUMBER BELAJAR PSB DAN SOSIALISASI BUDAYA MELAYU BERBASIS TIK 1.01.01.22.38.
0,00 0,00
57.100.000,00 57.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.38.5.2.1.
0,00 0,00
341.036.000,00 341.036.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.38.5.2.2.
0,00 0,00
101.864.000,00 101.864.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.22.38.5.2.3.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
SOSIALISASI DAN PERANGKAT PENDUKUNG PUSAT SUMBER BELAJAR UNTUK SEKOLAH 4T 1.01.01.22.39.
0,00 0,00
29.400.000,00 29.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.39.5.2.1.
0,00 0,00
570.600.000,00 570.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.39.5.2.2.
0,00 0,00
850.000.000,00 850.000.000,00
PENYEDIAAN BIAYA PELAKSANAAN OSN GURU SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.22.40.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.40.5.2.1.
0,00 0,00
709.600.000,00 709.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.
100,00 650.000.000,00
0,00 650.000.000,00
EVALUASI DAN REVISI KURIKULUM BUDAYA MELAYU RIAU 1.01.01.22.43.
100,00 209.200.000,00
0,00 209.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.43.5.2.1.
100,00 440.800.000,00
0,00 440.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.43.5.2.2.
100,00 350.000.000,00
0,00 350.000.000,00
PEMBENTUKAN TIM PENILAI BUKU AJAR DAN BUKU REFERENSI MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU
1.01.01.22.44. 100,00
295.000.000,00 0,00
295.000.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.44.5.2.1. 100,00
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.44.5.2.2. 100,00
1.000.000.000,00 0,00
1.000.000.000,00 PENYUSUNAN MODUL SOSIALISASI BUDAYA MELAYU RIAU
1.01.01.22.45. 100,00
268.250.000,00 0,00
268.250.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.45.5.2.1. 100,00
731.750.000,00 0,00
731.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.45.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PENGADAAN BUKU KAMUS BAHASA MELAYU DAN BUKU SELAYANG PANDANG PANTUN DAN
BIDAL-BIDAL MELAYU 1.01.01.22.47.
0,00 0,00
23.750.000,00 23.750.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.47.5.2.1.
0,00 0,00
376.250.000,00 376.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.47.5.2.2.
100,00 824.054.000,00
0,00 824.054.000,00
PENGADAAN MODUL PEMBELAJARAN DAN PRAKTIKUM SAINS MULTIMEDIA BERBASIS IT UNTUK SD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
1.01.01.22.48. 100,00
12.500.000,00 0,00
12.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.48.5.2.1. 100,00
811.554.000,00 0,00
811.554.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.48.5.2.2.
Halaman : 22 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
754.630.000,00 754.630.000,00
PENGADAAN MODUL PEMBELAJARAN DAN PRAKTIKUM SAINS MULTIMEDIA BERBASIS IT UNTUK SMA KUANTAN SINGINGI
1.01.01.22.49. 0,00
0,00 18.000.000,00
18.000.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.49.5.2.1. 0,00
0,00 736.630.000,00
736.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.49.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PENGADAAN BUKU PENUNJANG PENDIDIKAN KARAKTER IMTAQ DAN IPTEK UNTUK PUSTAKA SMA
DAN MA SE-KABUPATEN PELALAWAN - ENSIKLOPEDIA KEMUJIZATAN AL-QURAN DAN SUNNAH 11 JILID BY NEILUL MUNA
1.01.01.22.50. 0,00
0,00 18.800.000,00
18.800.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.50.5.2.1. 0,00
0,00 481.200.000,00
481.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.50.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PENGADAAN BUKU PENUNJANG PENDIDIKAN BERKARAKTER IMTAQ DAN IPTEK UNTUK PUSTAKA
SMA DAN MA SE-KABUPATEN MARANTI 1.01.01.22.51.
0,00 0,00
16.550.000,00 16.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.51.5.2.1.
0,00 0,00
483.450.000,00 483.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.51.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGADAAN BUKU PENUNJANG PENDIDIKAN BERKARAKTER IMTAQ DAN IPTEK UNTUK PUSTAKA SMA DAN MA SE-KABUPATEN SIAK
1.01.01.22.52. 0,00
0,00 16.550.000,00
16.550.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.22.52.5.2.1. 0,00
0,00 483.450.000,00
483.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.52.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PENGADAAN BUKU PENUNJANG PENDIDIKAN BERKARAKTER IMTAQ DAN IPTEK UNTUK PUSTAKA
SMA DAN MA SE-KABUPATEN BENGKALIS 1.01.01.22.53.
0,00 0,00
18.800.000,00 18.800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.53.5.2.1.
0,00 0,00
481.200.000,00 481.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.53.5.2.2.
20,01 10.858.600.000,00
65.118.050.000,00 54.259.450.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI 1.01.01.23.
6,67 500.000.000,00
8.000.000.000,00 7.500.000.000,00
PENYEDIAAN BIAYA FASILITASI MASUK TAMATAN SLTA DAN S1 BERPRESTASI PADA PERGURUAN TINGGI TERKEMUKA NASIONAL
1.01.01.23.01. 0,00
0,00 29.850.000,00
29.850.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.23.01.5.2.1. 6,72
500.000.000,00 7.937.150.000,00
7.437.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2. 0,00
0,00 33.000.000,00
33.000.000,00 Belanja Modal
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3. 1,26
24.750.000,00 1.986.750.000,00
1.962.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA FASILITASI MASUK TAMATAN SLTA BERPRESTASI PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU 1.01.01.23.02.
0,00 0,00
8.400.000,00 8.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.02.5.2.1.
1,27 24.750.000,00
1.978.350.000,00 1.953.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.02.5.2.2.
50,00 1.000.000.000,00
3.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PENYEDIAAN BIAYA FASILITAS MASUK TAMATAN SLTA BERPRESTASI PADA PERGURUAN TINGGI TERKEMUKA DI MALAYSIA
1.01.01.23.03. 0,00
0,00 5.700.000,00
5.700.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.23.03.5.2.1. 50,14
1.000.000.000,00 2.994.300.000,00
1.994.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.23.03.5.2.2. 0,00
0,00 6.387.000.000,00
6.387.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA FASILITASI MASUK TAMATAN SLTA BERPRESTASI DAN LANJUTAN PROGRAM
S1 PADA FKIP UNRI, FKIP UIN DAN FKIP UIR 1.01.01.23.04.
0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.04.5.2.1.
0,00 0,00
6.381.000.000,00 6.381.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.04.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PENYEDIAAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S1 MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU PADA UNILAK 1.01.01.23.05.
Halaman : 23 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
5.700.000,00 5.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.05.5.2.1.
0,00 0,00
1.994.300.000,00 1.994.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.05.5.2.2.
16,39 5.000.000.000,00
35.509.450.000,00 30.509.450.000,00
DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PERGURUAN TINGGI PROVINSI RIAU 1.01.01.23.06.
0,00 0,00
44.100.000,00 44.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.06.5.2.1.
16,41 5.000.000.000,00
35.465.350.000,00 30.465.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.06.5.2.2.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
PENYEDIAAN BIAYA FASILITASI MASUK TAMATAN S1 BERPRESTASI UNIVERSITASINSTITUT DALAM DAN LUAR NEGERI
1.01.01.23.08. 0,00
0,00 8.400.000,00
8.400.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.23.08.5.2.1. 0,00
0,00 791.600.000,00
791.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.23.08.5.2.2. 14,22
33.850.000,00 271.850.000,00
238.000.000,00 PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KEDOKTERAN DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN
1.01.01.23.09. 0,00
0,00 21.250.000,00
21.250.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.23.09.5.2.1. 15,62
33.850.000,00 250.600.000,00
216.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.23.09.5.2.2. 0,00
0,00 354.000.000,00
354.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA FASILITASI MASUK BAGI TAMATAN SLTA BERPRESTASI PROGRAM S1 PADA
AKADEMI KESENIAN MELAYU RIAU 1.01.01.23.10.
0,00 0,00
5.400.000,00 5.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.10.5.2.1.
0,00 0,00
348.600.000,00 348.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.10.5.2.2.
0,00 0,00
259.000.000,00 259.000.000,00
SOSIALISASI PENDIDIKAN BUDAYA DAN KADER BANGSA BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA PTN PTS SE PROVINSI RIAU
1.01.01.23.11. 0,00
0,00 29.400.000,00
29.400.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.23.11.5.2.1. 0,00
0,00 229.600.000,00
229.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.23.11.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KKN TERHADAP DOSEN DAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI
SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.23.12.
0,00 0,00
24.600.000,00 24.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.12.5.2.1.
0,00 0,00
225.400.000,00 225.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.12.5.2.2.
40,00 400.000.000,00
1.400.000.000,00 1.000.000.000,00
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI RIAU 1.01.01.23.13.
0,00 0,00
5.550.000,00 5.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.13.5.2.1.
40,22 400.000.000,00
1.394.450.000,00 994.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.13.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENYUSUNAN DATABASE DAN MAPPING DARI PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA PROVINSI RIAU
1.01.01.23.14. 0,00
0,00 5.700.000,00
5.700.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.23.14.5.2.1. 0,00
0,00 994.300.000,00
994.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.23.14.5.2.2. 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
0,00 PENGADAAN VIRTUAL 4 DIMENSI UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU
1.01.01.23.15. 0,00
10.100.000,00 10.100.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.23.15.5.2.1. 0,00
2.489.900.000,00 2.489.900.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.23.15.5.2.2. 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 PENGADAAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN AMIK MITRA GAMA KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS 1.01.01.23.16.
0,00 17.550.000,00
17.550.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.16.5.2.1.
0,00 582.450.000,00
582.450.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.16.5.2.2.
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 0,00
PENGADAAN MEUBELER AMIK MITRA GAMA KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS 1.01.01.23.17.
Halaman : 24 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 17.550.000,00
17.550.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.17.5.2.1.
0,00 382.450.000,00
382.450.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.17.5.2.2.
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 0,00
PENGADAAN MEUBELER SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SULTAN SYARIF HASYIM KABUPATEN SIAK
1.01.01.23.18. 0,00
17.550.000,00 17.550.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.23.18.5.2.1. 0,00
382.450.000,00 382.450.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.23.18.5.2.2. 0,00
0,00 88.495.000.000,00
88.495.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.01.24. 0,00
0,00 88.395.000.000,00
88.395.000.000,00 PEMBAYARAN HONOR GURU BANTU PROVINSI PROGRAM SHARING DENGAN KABUPATEN KOTA
1.01.01.24.01. 0,00
0,00 88.395.000.000,00
88.395.000.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.24.01.5.2.1. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 SEKRETARIAT TIM PENETAPAN ANGKA KREDIT PAK GURU TINGKAT PROVINSI
1.01.01.24.02. 0,00
0,00 76.500.000,00
76.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.24.02.5.2.1. 0,00
0,00 23.500.000,00
23.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.24.02.5.2.2. 5,98
25.296.367.500,00 397.750.065.500,00
423.046.433.000,00 Jumlah Belanja
5,98 25.296.367.500,00
397.750.065.500,00 423.046.433.000,00
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 25 1.01.01. - Dinas Pendidikan
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.01. - PENDIDIKAN
1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.01.1.01.02.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,84
371.308.550,00 43.829.231.650,00
44.200.540.200,00 BELANJA DAERAH
1.01.1.01.02.00.00.5. 0,00
0,00 16.726.750.200,00
16.726.750.200,00 Belanja Tidak Langsung
1.01.1.01.02.00.00.5.1. 0,00
0,00 16.726.750.200,00
16.726.750.200,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1. 1,35
371.308.550,00 27.102.481.450,00
27.473.790.000,00 Belanja Langsung
1.01.1.01.02.00.00.5.2. 14,02
738.000.000,00 6.000.790.000,00
5.262.790.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.02.01. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.01.02.01.001. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2. 26,00
338.000.000,00 1.638.000.000,00
1.300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.02.01.002. 26,00
338.000.000,00 1.638.000.000,00
1.300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 1.800.000,00
1.800.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.01.02.01.006. 0,00
0,00 1.800.000,00
1.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2. 0,00
0,00 1.260.000.000,00
1.260.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.01.02.01.008. 0,00
0,00 1.260.000.000,00
1.260.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 160.000.000,00
160.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
1.01.02.01.009. 0,00
0,00 147.840.000,00
147.840.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.01.009.5.2.1. 0,00
0,00 12.160.000,00
12.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.009.5.2.2. 50,00
100.000.000,00 300.000.000,00
200.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.01.02.01.010. 50,00
100.000.000,00 300.000.000,00
200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.01.02.01.011. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.01.02.01.012. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.02.01.015.
Halaman : 26 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.
25,00 50.000.000,00
250.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.02.01.017.
0,00 0,00
12.400.000,00 12.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.01.017.5.2.1.
26,65 50.000.000,00
237.600.000,00 187.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.
71,60 250.000.000,00
599.150.000,00 349.150.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.02.01.018.
71,60 250.000.000,00
599.150.000,00 349.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.01.02.01.022.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.01.02.01.023.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.023.5.2.2.
0,00 0,00
702.240.000,00 702.240.000,00
PENYEDIAAN JASA LAYANAN PERPUSTAKAAN 1.01.02.01.024.
0,00 0,00
702.240.000,00 702.240.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.01.024.5.2.1.
0,00 0,00
369.600.000,00 369.600.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.01.02.01.025.
0,00 0,00
351.120.000,00 351.120.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
18.480.000,00 18.480.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.025.5.2.2.
42,81 907.499.150,00
1.212.500.850,00 2.120.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.02.02.
178,90 447.250.850,00
697.250.850,00 250.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.02.02.009.
178,90 447.250.850,00
697.250.850,00 250.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.02.02.009.5.2.3.
0,00 0,00
140.000.000,00 140.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN KEAMANAN ASURANSI 1.01.02.02.013.
0,00 0,00
140.000.000,00 140.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.013.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.01.02.02.023.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.
33,33 10.000.000,00
40.000.000,00 30.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.01.02.02.024.
33,33 10.000.000,00
40.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.
83,33 125.000.000,00
275.000.000,00 150.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.01.02.02.026.
83,33 125.000.000,00
275.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.026.5.2.2.
99,32 1.489.750.000,00
10.250.000,00 1.500.000.000,00
REHABILITASI TUGU MORTIR DEMOKRASI 1.01.02.02.129.
100,00 17.450.000,00
0,00 17.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.02.129.5.2.1.
83,14 50.553.000,00
10.250.000,00 60.803.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.129.5.2.2.
100,00 1.421.747.000,00
0,00 1.421.747.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.02.02.129.5.2.3.
0,00 0,00
160.000.000,00 160.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.02.03.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.02.03.02.
0,00 0,00
2.262.500,00 2.262.500,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
77.737.500,00 77.737.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.01.02.03.04.
0,00 0,00
2.256.000,00 2.256.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
77.744.000,00 77.744.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.03.04.5.2.2.
Halaman : 27 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.775.000.000,00 1.775.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.02.05.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.02.05.001.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
DIKLAT TEKNIS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 1.01.02.05.006.
0,00 0,00
10.050.000,00 10.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.006.5.2.1.
0,00 0,00
139.950.000,00 139.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
PUBLIKASI PERPUSTAKAAN 1.01.02.05.007.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN 1.01.02.05.008.
0,00 0,00
11.691.000,00 11.691.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.008.5.2.1.
0,00 0,00
138.309.000,00 138.309.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.008.5.2.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 1.01.02.05.009.
0,00 0,00
13.200.000,00 13.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.009.5.2.1.
0,00 0,00
16.800.000,00 16.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
RAPAT KOORDINASI PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 1.01.02.05.010.
0,00 0,00
19.650.000,00 19.650.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.010.5.2.1.
0,00 0,00
180.350.000,00 180.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.010.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
JASA KONSULTASI DAN SERTIFIKASI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001;2008
1.01.02.05.072. 0,00
0,00 331.950.000,00
331.950.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.05.072.5.2.1. 0,00
0,00 633.000.000,00
633.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.05.072.5.2.2. 0,00
0,00 35.050.000,00
35.050.000,00 Belanja Modal
1.01.1.01.02.05.072.5.2.3. 0,00
0,00 290.000.000,00
290.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN 1.01.02.06.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.01.02.06.01.
0,00 0,00
49.600.000,00 49.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.01.5.2.1.
0,00 0,00
50.400.000,00 50.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.
0,00 0,00
17.500.000,00 17.500.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.01.02.06.02.
0,00 0,00
10.200.000,00 10.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.02.5.2.1.
0,00 0,00
7.300.000,00 7.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.02.5.2.2.
0,00 0,00
22.500.000,00 22.500.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.01.02.06.04.
0,00 0,00
13.200.000,00 13.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.04.5.2.1.
0,00 0,00
9.300.000,00 9.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.04.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.01.02.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
7.201.000.000,00 7.201.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.01.02.21.
Halaman : 28 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN SOEMAN HS PROVINSI RIAU 1.01.02.21.11.
0,00 0,00
111.650.000,00 111.650.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.11.5.2.1.
0,00 0,00
255.100.000,00 255.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.11.5.2.2.
0,00 0,00
1.133.250.000,00 1.133.250.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.02.21.11.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PRESERVASI BAHAN PUSTAKA PERAWATAN DAN PERBAIKAN BAHAN PUSTAKA 1.01.02.21.12.
87,56 35.200.000,00
5.000.000,00 40.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.12.5.2.1.
36,87 22.050.100,00
81.850.100,00 59.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.12.5.2.2.
0,00 13.149.900,00
13.149.900,00 0,00
Belanja Modal 1.01.1.01.02.21.12.5.2.3.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA HIBAH 1.01.02.21.13.
85,10 33.700.000,00
5.900.000,00 39.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.13.5.2.1.
145,59 29.700.000,00
50.100.000,00 20.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.13.5.2.2.
0,00 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.01.1.01.02.21.13.5.2.3.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
DIREKTORI PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATENKOTA 1.01.02.21.14.
0,00 0,00
800.000,00 800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.14.5.2.1.
0,00 0,00
74.200.000,00 74.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.14.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
ALIH MEDIA DIGITAL DAN TRANSMEDIA NASKAH KUNO 1.01.02.21.15.
0,00 0,00
17.450.000,00 17.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.15.5.2.1.
0,00 0,00
33.550.000,00 33.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.15.5.2.2.
0,00 0,00
24.000.000,00 24.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.02.21.15.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYELENGGARAAN LOMBA MINAT BACA 1.01.02.21.16.
0,00 0,00
11.400.000,00 11.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.16.5.2.1.
0,00 0,00
88.600.000,00 88.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.16.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
SISTEM INFORMASI NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN SI-NPP 1.01.02.21.17.
0,00 0,00
6.800.000,00 6.800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.17.5.2.1.
0,00 0,00
93.200.000,00 93.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.17.5.2.2.
0,00 0,00
5.191.000.000,00 5.191.000.000,00
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN SOEMAN HS PROVINSI RIAU PENGADAAN ELEKTRONIK BOOKE-BOOK
1.01.02.21.18. 0,00
0,00 16.250.000,00
16.250.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.21.18.5.2.1. 0,00
0,00 132.850.000,00
132.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.21.18.5.2.2. 0,00
0,00 5.041.900.000,00
5.041.900.000,00 Belanja Modal
1.01.1.01.02.21.18.5.2.3. 0,00
0,00 575.000.000,00
575.000.000,00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENYELAMATAN LITERATUR KEBUDAYAAN RIAU
1.01.02.25. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 MENGHIMPUN LITERATUR MELAYU KUNO DAN MODERN
1.01.02.25.01. 0,00
0,00 5.400.000,00
5.400.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.25.01.5.2.1. 0,00
0,00 69.600.000,00
69.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.25.01.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA LAYANAN EKSTRA
1.01.02.25.02. 0,00
0,00 237.120.000,00
237.120.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.25.02.5.2.1. 0,00
0,00 62.880.000,00
62.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.25.02.5.2.2.
Halaman : 29 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PROMOSI PERPUSTAKAAN PAMERAN 1.01.02.25.03.
0,00 0,00
7.550.000,00 7.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.25.03.5.2.1.
0,00 0,00
192.450.000,00 192.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.25.03.5.2.2.
1,32 115.549.000,00
8.865.549.000,00 8.750.000.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN
1.01.02.26. 0,00
0,00 8.500.000.000,00
8.500.000.000,00 PENGEMBANGAN PELAYANAN MULTIMEDIA DAN DIGITAL
1.01.02.26.01. 0,00
0,00 528.200.000,00
528.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.26.01.5.2.1. 0,00
0,00 340.345.000,00
340.345.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.26.01.5.2.2. 0,00
0,00 7.631.455.000,00
7.631.455.000,00 Belanja Modal
1.01.1.01.02.26.01.5.2.3. 46,22
115.549.000,00 365.549.000,00
250.000.000,00 CENTER OF EXCELLENCE PUSAT BUDAYA LOKAL
1.01.02.26.02. 0,00
0,00 5.400.000,00
5.400.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.26.02.5.2.1. 47,24
115.549.000,00 360.149.000,00
244.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.26.02.5.2.2. 78,10
390.500.000,00 109.500.000,00
500.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN
1.01.02.27. 78,10
390.500.000,00 109.500.000,00
500.000.000,00 SISTEM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL PENGEMBANGAN E-LIBRARY REVISI GRAND
DESIGN PERPUSTAKAAN SOEMAN HS PROVINSI RIAU 1.01.02.27.01.
0,00 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.27.01.5.2.1.
79,69 390.500.000,00
99.500.000,00 490.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.27.01.5.2.2.
0,00 0,00
240.000.000,00 240.000.000,00
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1.24.02.15.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGUMPULAN DATA 1.24.02.15.02.
91,95 20.000.000,00
1.750.000,00 21.750.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.15.02.5.2.1.
25,56 20.000.000,00
98.250.000,00 78.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.15.02.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN SISTEM KATALOG DATA 1.24.02.15.04.
39,70 16.000.000,00
24.300.000,00 40.300.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.15.04.5.2.1.
26,80 16.000.000,00
75.700.000,00 59.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.15.04.5.2.2.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
PEMELIHARAAN PERALATAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN 1.24.02.15.07.
0,00 0,00
2.250.000,00 2.250.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.15.07.5.2.1.
0,00 0,00
15.613.000,00 15.613.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.15.07.5.2.2.
0,00 0,00
22.137.000,00 22.137.000,00
Belanja Modal 1.24.1.01.02.15.07.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMENARSIP DAERAH 1.24.02.16.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMENARSIP DAERAH 1.24.02.16.02.
85,11 8.000.000,00
1.400.000,00 9.400.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.16.02.5.2.1.
8,83 8.000.000,00
98.600.000,00 90.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.16.02.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN 1.24.02.17.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ARSIP DAERAH 1.24.02.17.02.
0,00 0,00
2.250.000,00 2.250.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.17.02.5.2.1.
0,00 0,00
97.750.000,00 97.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.17.02.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1.24.02.18.
Halaman : 30 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
SOSIALISASIPENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHSWASTA 1.24.02.18.03.
0,00 0,00
6.891.000,00 6.891.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.18.03.5.2.1.
0,00 0,00
143.109.000,00 143.109.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.18.03.5.2.2.
29,26 73.141.600,00
323.141.600,00 250.000.000,00
PROGRAM PENYUSUNAN DAN PEMBINAAN DOKUMENTASI 1.24.02.19.
48,76 73.141.600,00
223.141.600,00 150.000.000,00
PENELUSURAN DOKUMENTASI PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 1.24.02.19.01.
48,76 73.141.600,00
223.141.600,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.19.01.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENDUPLIKATAN DOKUMENARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA 1.24.02.19.02.
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.19.02.5.2.1.
0,00 0,00
96.850.000,00 96.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.19.02.5.2.2.
0,84 371.308.550,00
43.829.231.650,00 44.200.540.200,00
Jumlah Belanja 0,84
371.308.550,00 43.829.231.650,00
44.200.540.200,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 31 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.02. - KESEHATAN
1.02.01. - Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
13,97 500.000.000,00
4.080.000.000,00 3.580.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.01.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
g H
asi
l P
g l
l K
Daerah
g
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
S K
M g
No. Ekon 9103
5
-192 Tahun 1992 Tentan
g
Lain-
l
ain PAD
g S
UU No. 332004 PP No.
55 5
P M
K
No.160.2
P M
K
072008.
P M
K
No
5 P
M K
072008.
P P
S 5
T g
B g
H l
P
DAU,
D BH
P D
K
13,97 500.000.000,00
4.080.000.000,00 3.580.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.02.1.02.01.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
g
Pendapatan
K
Bermotor. Perda No.
5
Tahun 2002
T g
P K
Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
T g
BB K
B
Perda No.
1 5 T
2002
T g
P B B
K B
Perda No. 16 Tahun 2002
T g
P P
g l
dan
P
ABT AP
Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
T g
D
Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun
g P
D D
13,97 500.000.000,00
4.080.000.000,00 3.580.000.000,00
Retribusi Daerah 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.
13,97 500.000.000,00
4.080.000.000,00 3.580.000.000,00
Jumlah Pendapatan 23,60
39.282.368.845,00 205.725.251.762,00
166.442.882.917,00 BELANJA DAERAH
1.02.1.02.01.00.00.5. 6,56
2.606.418.845,00 42.363.010.145,00
39.756.591.300,00 Belanja Tidak Langsung
1.02.1.02.01.00.00.5.1. 6,56
2.606.418.845,00 42.363.010.145,00
39.756.591.300,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. 28,95
36.675.950.000,00 163.362.241.617,00
126.686.291.617,00 Belanja Langsung
1.02.1.02.01.00.00.5.2. 1,81
63.360.000,00 3.557.470.400,00
3.494.110.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.01.01. 0,00
0,00 55.000.000,00
55.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.02.01.01.001. 0,00
0,00 55.000.000,00
55.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 876.000.000,00
876.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.01.01.002. 0,00
0,00 876.000.000,00
876.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.
+, ,- .
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.01.01.003.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.
100,00 45.000.000,00
0,00 45.000.000,00
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 1.02.01.01.005.
100,00 45.000.000,00
0,00 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.005.5.2.2.
0,00 0,00
81.000.000,00 81.000.000,00
02 304 67 7 2 8 7
9 7 : 0; 6
7 = 7 7 2
4 7 2 0= 6
62 7 2 ? 0 2
4 7 = 7 7 2
4 62 7 9A 0= 7 96
A 2
7 ;
1.02.01.01.006. 0,00
0,00 81.000.000,00
81.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2. 21,09
63.360.000,00 363.802.400,00
300.442.400,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.02.01.01.008. 40,00
63.360.000,00 221.760.000,00
158.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 142.042.400,00
142.042.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.02.01.01.010. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 70.720.000,00
70.720.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.02.01.01.011. 0,00
0,00 70.720.000,00
70.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 98.000.000,00
98.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.02.01.01.012. 0,00
0,00 98.000.000,00
98.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 652.078.000,00
652.078.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.02.01.01.013. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.01.013.5.2.1. 0,00
0,00 2.500.000,00
2.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.013.5.2.2. 0,00
0,00 648.078.000,00
648.078.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.01.013.5.2.3. 0,00
0,00 75.250.000,00
75.250.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.02.01.01.017. 0,00
0,00 75.250.000,00
75.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2. 0,00
0,00 410.520.000,00
410.520.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.02.01.01.018. 0,00
0,00 410.520.000,00
410.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2. 0,00
0,00 175.000.000,00
175.000.000,00 BIAYA KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUDANG DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
1.02.01.01.026. 0,00
0,00 175.000.000,00
175.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.026.5.2.2. 0,00
0,00 455.100.000,00
455.100.000,00 PENGGANTIAN INSTALASI LISTRIK UPT LABKESLING
1.02.01.01.107. 0,00
0,00 2.400.000,00
2.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.01.107.5.2.1. 0,00
0,00 3.900.000,00
3.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.107.5.2.2. 0,00
0,00 448.800.000,00
448.800.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.01.107.5.2.3. 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
0,00 PENYEDIAAN JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN BARANG
1.02.01.01.112. 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.112.5.2.2. 0,00
0,00 586.000.000,00
586.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.02.01.02. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS
1.02.01.02.021. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.02.021.5.2.3. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
1.02.01.02.022. 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2. 50,00
200.000.000,00 200.000.000,00
400.000.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.02.022.5.2.3. 0,00
0,00 96.000.000,00
96.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.02.01.02.024. 0,00
0,00 96.000.000,00
96.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2. 0,00
0,00 40.000.000,00
40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.02.01.02.026.
Halaman : 33
CEFG E F
CE I
J LNO Q RU QUVO WO N
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.
6,52 30.000.000,00
430.000.000,00 460.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.01.03.
0,00 0,00
230.000.000,00 230.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.01.03.02.
0,00 0,00
2.550.000,00 2.550.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
227.450.000,00 227.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.
13,04 30.000.000,00
200.000.000,00 230.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.02.01.03.04.
41,18 1.050.000,00
1.500.000,00 2.550.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.03.04.5.2.1.
12,73 28.950.000,00
198.500.000,00 227.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
3.625.256.550,00 3.625.256.550,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.01.05.
0,00 0,00
48.000.000,00 48.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.01.05.001.
87,50 42.000.000,00
6.000.000,00 48.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.001.5.2.1.
0,00 42.000.000,00
42.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
325.000.000,00 325.000.000,00
PENINGKATAN DAN PEMERATAAN TENAGA DRDRG PTT 1.02.01.05.011.
0,00 0,00
75.900.000,00 75.900.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.011.5.2.1.
0,00 0,00
249.100.000,00 249.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.011.5.2.2.
0,00 0,00
325.000.000,00 325.000.000,00
PENINGKATAN DAN PEMERATAAN BIDAN PTT DI DESA 1.02.01.05.012.
0,00 0,00
99.700.000,00 99.700.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.012.5.2.1.
0,00 0,00
225.300.000,00 225.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.012.5.2.2.
0,00 0,00
700.000.000,00 700.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM 1.02.01.05.013.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.013.5.2.1.
0,00 0,00
696.700.000,00 696.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.013.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS KESEHATAN DALAM TATALAKSANA PPGD BAGI PETUGAS KESEHATAN
1.02.01.05.014. 2,62
1.400.000,00 54.900.000,00
53.500.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.014.5.2.1. 0,96
1.400.000,00 145.100.000,00
146.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.014.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PEMANTAPAN TATALAKSANA DAN DETEKSI DINI PROGRAM PONED
1.02.01.05.015. 0,00
0,00 19.250.000,00
19.250.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.015.5.2.1. 0,00
0,00 180.750.000,00
180.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.015.5.2.2. 0,00
0,00 128.220.000,00
128.220.000,00 PEMANTAUAN DAN BIMBINGAN PROGRAM RS DAN RUJUKAN KE KABUPATENKOTA SE-PROVINSI
RIAU 1.02.01.05.016.
0,00 0,00
128.220.000,00 128.220.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.016.5.2.2.
0,00 0,00
109.519.050,00 109.519.050,00
PEMANTAPAN PENERAPAN ICD-X BAGI TENAGA DOKTER RS 1.02.01.05.017.
0,00 0,00
19.050.000,00 19.050.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.017.5.2.1.
0,00 0,00
90.469.050,00 90.469.050,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.017.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
BIMBINGAN PEMBUATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RS PROVINSI RIAU 1.02.01.05.018.
0,00 0,00
11.300.000,00 11.300.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.018.5.2.1.
0,00 0,00
113.700.000,00 113.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.018.5.2.2.
0,00 0,00
65.000.000,00 65.000.000,00
RAKOR PEMANTAPAN STANDAR PELAYANAN MEDIK DASAR DAN SPESIALISTIK RSUD SE-PROVINSI RIAU
1.02.01.05.019. 0,00
0,00 11.150.000,00
11.150.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.019.5.2.1.
Halaman : 34
XYZ[ Y Z
XY \
] _` a bc acd` e` _
0,00 0,00
53.850.000,00 53.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
BIMBINGAN RUJUKAN MANAJEMEN PONEK BAGI RSUD DAN DINAS KESEHATAN SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.05.020.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.020.5.2.2.
0,00 0,00
138.000.000,00 138.000.000,00
fhi ji k m n
o n i m h
o h
p n qfjr n i
n s hsqhi
t n i
p hi u n i n
o h
p n f j
k n i kk v n i
fhi kk
v i n
i n fw n
BAGI PETUGAS RS 1.02.01.05.021.
0,00 0,00
11.300.000,00 11.300.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.021.5.2.1.
0,00 0,00
126.700.000,00 126.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.021.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN PELAYANAN RS 1.02.01.05.022.
0,00 0,00
12.200.000,00 12.200.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.022.5.2.1.
0,00 0,00
87.800.000,00 87.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.022.5.2.2.
0,00 0,00
90.000.000,00 90.000.000,00
SOSIALISASI RS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BLUD RSUD KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU
1.02.01.05.023. 0,00
0,00 11.300.000,00
11.300.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.023.5.2.1. 0,00
0,00 78.700.000,00
78.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.023.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENILAIAN RS SAYANG IBU DAN BAYI
1.02.01.05.024. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.024.5.2.2. 0,00
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 PENELITIAN KEDIKLATAN : EVALUASI PASCA PELATIHAN
1.02.01.05.025. 0,00
0,00 19.350.000,00
19.350.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.025.5.2.1. 0,00
0,00 70.650.000,00
70.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.025.5.2.2. 0,00
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 PELATIHAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN
1.02.01.05.026. 0,00
0,00 14.850.000,00
14.850.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.026.5.2.1. 0,00
0,00 75.150.000,00
75.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.026.5.2.2. 0,00
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 TOT MANAJEMEN TERPADU PUSKESMAS BAGI KEPALA PUSKESMAS
1.02.01.05.027. 0,00
0,00 15.050.000,00
15.050.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.027.5.2.1. 0,00
0,00 74.950.000,00
74.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.027.5.2.2. 0,00
0,00 95.000.000,00
95.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR AKKES
1.02.01.05.028. 0,00
0,00 95.000.000,00
95.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.028.5.2.2. 0,00
0,00 240.000.000,00
240.000.000,00 PEMBINAAN KETENAGAAN KESEHATAN SE-PROVINSI RIAU
1.02.01.05.029. 0,00
0,00 21.600.000,00
21.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.029.5.2.1. 0,00
0,00 218.400.000,00
218.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.029.5.2.2. 0,00
0,00 94.450.000,00
94.450.000,00 CAPACITY BUILDING DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
1.02.01.05.030. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.030.5.2.1. 0,00
0,00 64.450.000,00
64.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.030.5.2.2. 0,00
0,00 152.067.500,00
152.067.500,00 KOORDINASI ORGANISASI PROFESI TENAGA KESEHATAN
1.02.01.05.031. 0,00
0,00 7.200.000,00
7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.031.5.2.1. 0,00
0,00 144.867.500,00
144.867.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.031.5.2.2. 0,00
0,00 726.812.975,00
726.812.975,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN 1.02.01.06.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.02.01.06.01.
0,00 0,00
15.300.000,00 15.300.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.
Halaman : 35
xyz{ y z
xy |
} ~
0,00 0,00
84.700.000,00 84.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.02.01.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
185.000.000,00 185.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN BARANG DAN PERLENGKAPAN 1.02.01.06.08.
100,00 10.800.000,00
0,00 10.800.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.06.08.5.2.1.
6,20 10.800.000,00
185.000.000,00 174.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.08.5.2.2.
0,00 0,00
141.812.975,00 141.812.975,00
PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN 1.02.01.06.09.
0,00 0,00
25.850.000,00 25.850.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.06.09.5.2.1.
0,00 0,00
115.962.975,00 115.962.975,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PELAKSANAAN PERCEPATAN SPM KESEHATAN 1.02.01.06.16.
0,00 0,00
10.700.000,00 10.700.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.06.16.5.2.1.
0,00 0,00
139.300.000,00 139.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.16.5.2.2.
0,00 0,00
6.500.000.000,00 6.500.000.000,00
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.15.
0,00 0,00
4.100.000.000,00 4.100.000.000,00
PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN BUFFER STOCK PROVINSI 1.02.01.15.07.
0,00 0,00
44.800.000,00 44.800.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.
0,00 0,00
4.055.200.000,00 4.055.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PENGADAAN OBAT PROGRAM TB, HIVAIDS, VAR DAN VITAMIN A 1.02.01.15.08.
0,00 0,00
15.550.000,00 15.550.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.15.08.5.2.1.
0,00 0,00
1.984.450.000,00 1.984.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM OBAT, KOSMETIK, ALAT KESESEHATAN, MAKANAN DAN MINUMAN, OBAT TRADISIONAL TK PROVINSI RIAU
1.02.01.15.09. 0,00
0,00 5.500.000,00
5.500.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.15.09.5.2.1. 0,00
0,00 94.500.000,00
94.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PERTEMUAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR BUFFER
STOCK DAN PENYUSUNAN OBAT PROGRAM TK PROVINSI RIAU 1.02.01.15.10.
0,00 0,00
14.700.000,00 14.700.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.
0,00 0,00
185.300.000,00 185.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
MONITORINGSURVEY PENGGUNAAN OBAT DAN PENYALAHGUNAAN OBAT NARKOTIKA 1.02.01.15.11.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00
92.000.000,00 92.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.11.5.2.2.
54,89 25.917.590.000,00
73.134.984.764,00 47.217.394.764,00
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.01.16.
0,00 0,00
22.600.000,00 22.600.000,00
PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.01.16.09.
0,00 0,00
22.600.000,00 22.600.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.09.5.2.1.
0,00 0,00
357.000.000,00 357.000.000,00
RAPAT KERJA KESEHATAN RAKERKESDA PROVINSI RIAU 1.02.01.16.16.
0,00 0,00
9.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.
0,00 0,00
348.000.000,00 348.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.
0,00 0,00
130.000.000,00 130.000.000,00
KOORDINASI DAN SINKRONISASI, SOSIALISASI PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN KS2EP 1.02.01.16.17.
0,00 0,00
22.650.000,00 22.650.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.17.5.2.1.
0,00 0,00
107.350.000,00 107.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.
Halaman : 36
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN REAGENSIA DAN BAHAN PENUNJANG LABORATORIUM TUBERKULOSIS TB 1.02.01.16.18.
0,00 0,00
1.400.000,00 1.400.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.
0,00 0,00
198.600.000,00 198.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.
0,00 0,00
1.179.208.000,00 1.179.208.000,00
DUKUNGAN BIAYA PELAYANAN DAN PEMELIHARAAN UTP LABKESLING 1.02.01.16.19.
0,00 0,00
118.880.000,00 118.880.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.19.5.2.1.
0,00 0,00
1.060.328.000,00 1.060.328.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.
100,00 1.390.810.000,00
0,00 1.390.810.000,00
PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM BAGI UPT LABKESLING 1.02.01.16.20.
100,00 4.800.000,00
0,00 4.800.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.20.5.2.1.
100,00 2.010.000,00
0,00 2.010.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.
100,00 1.384.000.000,00
0,00 1.384.000.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.16.20.5.2.3.
0,00 0,00
1.672.000.000,00 1.672.000.000,00
PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM REAGENSIA UPT LABKESLING 1.02.01.16.21.
0,00 0,00
5.800.000,00 5.800.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.
0,00 0,00
1.666.200.000,00 1.666.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.
0,00 0,00
360.000.000,00 360.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UPT LABKESLING 1.02.01.16.22.
0,00 0,00
360.000.000,00 360.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.
89,04 27.273.500.000,00
57.905.772.870,00 30.632.272.870,00
PENYEDIAAN BIAYA JAMKESDA PROVINSI RIAU BUDGET SHARING 1.02.01.16.23.
89,04 27.273.500.000,00
57.905.772.870,00 30.632.272.870,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.
0,00 0,00
560.286.794,00 560.286.794,00
DUKUNGAN PEMBIAYAAN JAMKESDA PROVINSI RIAU 1.02.01.16.24.
0,00 0,00
173.300.000,00 173.300.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.
0,00 0,00
386.986.794,00 386.986.794,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM KESEHATAN TRADISIONAL 1.02.01.16.25.
0,00 0,00
8.600.000,00 8.600.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.25.5.2.1.
0,00 0,00
91.400.000,00 91.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PERTEMUAN KOORDINASI LP DAN LS PROGRAM DOKTER KELUARGA 1.02.01.16.26.
32,80 3.050.000,00
6.250.000,00 9.300.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.26.5.2.1.
3,36 3.050.000,00
93.750.000,00 90.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM GIGI DAN MULUT 1.02.01.16.27.
0,00 0,00
13.400.000,00 13.400.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.27.5.2.1.
0,00 0,00
86.600.000,00 86.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.
0,00 0,00
64.634.100,00 64.634.100,00
SINKRONISASI DAN KONSULTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR 1.02.01.16.28.
0,00 0,00
64.634.100,00 64.634.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.
0,00 0,00
160.000.000,00 160.000.000,00
PERTEMUAN KOORDINASI DAN EVALUASI UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.01.16.29.
0,00 0,00
6.900.000,00 6.900.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.29.5.2.1.
0,00 0,00
153.100.000,00 153.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.
0,00 0,00
230.000.000,00 230.000.000,00
EVALUASI RAD MDGS KABUPATENKOTA DAN PROVINSI RIAU 1.02.01.16.30.
0,00 0,00
53.850.000,00 53.850.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.30.5.2.1.
0,00 0,00
176.150.000,00 176.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.
0,00 0,00
120.025.000,00 120.025.000,00
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN PROVINSI RIAU REKRUTMEN PPDSPPDGS KABUPATENKOTA
1.02.01.16.31. 0,00
0,00 4.800.000,00
4.800.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.16.31.5.2.1.
Halaman : 37
¡
0,00 0,00
115.225.000,00 115.225.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENINGKATAN SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL SP3T 1.02.01.16.32.
0,00 0,00
7.500.000,00 7.500.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.32.5.2.1.
0,00 0,00
92.500.000,00 92.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.32.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
OPERASIONAL KOMISI DAERAH USIA LANJUT KOMDA USILA 1.02.01.16.33.
0,00 0,00
5.900.000,00 5.900.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.33.5.2.1.
0,00 0,00
94.100.000,00 94.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.33.5.2.2.
0,00 0,00
1.838.000.000,00 1.838.000.000,00
PENINGKATAN BIAYA PELAYANAN DAN PEMELIHARAAN UPT AKKES 1.02.01.16.34.
0,00 0,00
982.906.000,00 982.906.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.34.5.2.1.
0,00 0,00
855.094.000,00 855.094.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENINGKATAN KINERJA PETUGAS PUSKESMAS MELALUI PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DAN PUSKESMAS BERPRESTASI
1.02.01.16.35. 0,00
0,00 6.600.000,00
6.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.16.35.5.2.1. 0,00
0,00 393.400.000,00
393.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2. 0,00
0,00 110.000.000,00
110.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN BIMBINGAN TEKNIS KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN
PENGEMBANGAN 1.02.01.16.36.
0,00 0,00
7.750.000,00 7.750.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.36.5.2.1.
0,00 0,00
102.250.000,00 102.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.
0,00 0,00
966.558.000,00 966.558.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMELIHARAAN UPT PELITKES 1.02.01.16.37.
0,00 0,00
324.560.000,00 324.560.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.37.5.2.1.
0,00 0,00
641.998.000,00 641.998.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.
0,00 0,00
1.808.000.000,00 1.808.000.000,00
PENGADAAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.16.38.
0,00 0,00
1.808.000.000,00 1.808.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.
0,00 0,00
3.042.000.000,00 3.042.000.000,00
BANTUAN HONOR TENAGA KONTRAK SDM KESEHATAN DAN TENAGA HARIAN LEPAS RUMAH SAKIT PETALA BUMI
1.02.01.16.39. 3,05
92.400.000,00 2.935.680.000,00
3.028.080.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.16.39.5.2.1. 663,79
92.400.000,00 106.320.000,00
13.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2. 0,00
0,00 1.474.000.000,00
1.474.000.000,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BIAYA PELAYANAN RUMAH SAKIT PETALA BUMI
1.02.01.16.40. 2,47
9.600.000,00 378.700.000,00
388.300.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.16.40.5.2.1. 1,72
17.100.000,00 1.012.400.000,00
995.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2. 8,30
7.500.000,00 82.900.000,00
90.400.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.16.40.5.2.3. 0,00
34.900.000,00 34.900.000,00
0,00 PEMBANGUNAN INSTALASI LIMBAH CAIR LABKESLING PEMBAYARAN UTANG 2012
1.02.01.16.43. 0,00
34.900.000,00 34.900.000,00
0,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.16.43.5.2.3. 0,00
0,00 1.029.000.000,00
1.029.000.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.01.19. 0,00
0,00 520.000.000,00
520.000.000,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT
1.02.01.19.01. 538,54
29.081.000,00 34.481.000,00
5.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1. 5,65
29.081.000,00 485.519.000,00
514.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2. 0,00
0,00 94.000.000,00
94.000.000,00 PENILAIAN KINERJA POSYANDU
1.02.01.19.06. 0,00
0,00 1.150.000,00
1.150.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.19.06.5.2.1. 0,00
0,00 92.850.000,00
92.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.
Halaman : 38
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0,00 0,00
130.000.000,00 130.000.000,00
PENILAIAN PELAKSANA DESA BER-PHBS KATEGORI KABUPATEN DAN KOTA DALAM RANGKA HARGANAS
1.02.01.19.07. 0,00
0,00 1.300.000,00
1.300.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.19.07.5.2.1. 0,00
0,00 128.700.000,00
128.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2. 0,00
0,00 175.000.000,00
175.000.000,00 PENINGKATAN KINERJA PENGURUS FORUM DESA SIAGA AKTIF
1.02.01.19.08. 0,00
0,00 6.250.000,00
6.250.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.19.08.5.2.1. 0,00
0,00 168.750.000,00
168.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM PROMKES DAN DESA SIAGA AKTIF
1.02.01.19.09. 0,00
0,00 1.600.000,00
1.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.19.09.5.2.1. 0,00
0,00 58.400.000,00
58.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PEMANTAUAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
1.02.01.19.10. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2. 0,00
0,00 1.900.433.625,00
1.900.433.625,00
°± ² ³ ±
´ µ °¶ ±
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µ ´ ¼½
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1.02.01.20. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00
°¶ º ½
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1.02.01.20.01. 0,00
0,00 271.800.000,00
271.800.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.20.01.5.2.1. 0,00
0,00 128.200.000,00
128.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2. 0,00
0,00 250.433.625,00
250.433.625,00
°¶ º ´ º ³³
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1.02.01.20.03. 0,00
0,00 250.433.625,00
250.433.625,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. 0,00
0,00 442.000.000,00
442.000.000,00
°¶ º ¸º ³¹
´ ¾ ´ º
¹ ¸º ¶±
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° ± ²
³± ´ µ
³ ¸» ¸
1.02.01.20.07. 0,00
0,00 60.800.000,00
60.800.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1. 0,00
0,00 381.200.000,00
381.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2. 0,00
0,00 808.000.000,00
808.000.000,00 REVITALISASI POSYANDU
1.02.01.20.08. 0,00
0,00 2.600.000,00
2.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1. 0,00
0,00 205.950.000,00
205.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2. 0,00
0,00 599.450.000,00
599.450.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.20.08.5.2.3. 0,00
0,00 498.783.000,00
498.783.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
1.02.01.21. 0,00
0,00 137.033.000,00
137.033.000,00 PENINGKATAN PEMANTAUAN KUALITAS TTU YANG MEMENUHI SYARAT, BAGI PENGELOLA KESLING
KABUPATENKOTA DAN PUSKESMAS SENTINEL 1.02.01.21.05.
0,00 0,00
8.050.000,00 8.050.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.
0,00 0,00
128.983.000,00 128.983.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.
0,00 0,00
105.750.000,00 105.750.000,00
PENINGKATAN KINERJA KESEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATENKOTA DAN MONITORING DAERAH PAMSIMAS
1.02.01.21.06. 0,00
0,00 105.750.000,00
105.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2. 0,00
0,00 131.000.000,00
131.000.000,00 PENILAIAN DESA STBM DI 12 KABUPATENKOTA PROVINSI RIAU
1.02.01.21.07. 0,00
0,00 131.000.000,00
131.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2. 0,00
0,00 26.000.000,00
26.000.000,00 PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMANTAUAN KERACUNAN MAKANAN,
BENCANA ASAP DAN BANJIR 1.02.01.21.08.
0,00 0,00
26.000.000,00 26.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.
0,00 0,00
99.000.000,00 99.000.000,00
PERTEMUAN AMDAL BAGI PETUGAS SANITARIAN RUMAH SAKIT 1.02.01.21.09.
0,00 0,00
4.850.000,00 4.850.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.21.09.5.2.1.
Halaman : 39
ÈÉÊË É Ê
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0,00 0,00
94.150.000,00 94.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.
2,46 100.000.000,00
4.165.136.000,00 4.065.136.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.02.01.22.
0,00 0,00
205.000.000,00 205.000.000,00
DUKUNGAN PENINGKATAN KEGIATAN IMUNISASI 1.02.01.22.12.
0,00 0,00
205.000.000,00 205.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGADAAN AUTO DISPOSIBLE SHARING ADS JARUM SUNTIK DISPOSIBLE 1.02.01.22.13.
0,00 0,00
5.400.000,00 5.400.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.13.5.2.1.
0,00 0,00
294.600.000,00 294.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.
0,00 0,00
232.175.000,00 232.175.000,00
PELATIHAN BIDAN DESA VAKSINATOR DAN COLD CHAIN 1.02.01.22.14.
0,00 0,00
232.175.000,00 232.175.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.14.5.2.2.
0,00 0,00
251.400.000,00 251.400.000,00
PENGADAAN COLD CHAIN DAN PERALATAN IMUNISASI 1.02.01.22.15.
0,00 0,00
5.400.000,00 5.400.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.15.5.2.1.
0,00 0,00
134.000.000,00 134.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.
0,00 0,00
112.000.000,00 112.000.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.22.15.5.2.3.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
DUKUNGAN PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN HAJI 1.02.01.22.16.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.
0,00 0,00
111.175.000,00 111.175.000,00
PENINGKATAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.02.01.22.17.
0,00 0,00
111.175.000,00 111.175.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.
0,00 0,00
53.450.000,00 53.450.000,00
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN WATER PURIFIER 1.02.01.22.18.
0,00 0,00
53.450.000,00 53.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
SURVEILANS ACUTE FLACID PARALYSIS AFP 1.02.01.22.19.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH KLB 1.02.01.22.20.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
PENINGKATAN PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR PTM 1.02.01.22.21.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.21.5.2.1.
0,00 0,00
117.000.000,00 117.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.
0,00 0,00
130.000.000,00 130.000.000,00
PENINGKATAN PROGRAM STP EWARSPELATIHAN ANALISIS DATA STP 1.02.01.22.22.
0,00 0,00
8.450.000,00 8.450.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.22.5.2.1.
0,00 0,00
121.550.000,00 121.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.
0,00 0,00
113.463.000,00 113.463.000,00
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SURVEILANS 1.02.01.22.23.
0,00 0,00
11.650.000,00 11.650.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.23.5.2.1.
0,00 0,00
101.813.000,00 101.813.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.
0,00 0,00
255.100.000,00 255.100.000,00
PENGADAAN LOGISTIK P2B2 1.02.01.22.24.
0,00 0,00
2.850.000,00 2.850.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.24.5.2.1.
0,00 0,00
252.250.000,00 252.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.
0,00 0,00
573.373.000,00 573.373.000,00
PENGADAAN LOGISTIK PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG P2ML 1.02.01.22.25.
0,00 0,00
4.500.000,00 4.500.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.25.5.2.1.
0,00 0,00
568.873.000,00 568.873.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.25.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
MONITORING DAN SUPERVISI PROGRAM P2ML 1.02.01.22.26.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.26.5.2.2.
Halaman : 40
Ö×ØÙ × Ø
Ö× Ú
Û ÜÝÞ ß àá ßáâÞ ãÞ Ý
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
MONITOR DAN SUPERVISI PROGRAM P2B2 1.02.01.22.27.
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
RAPAT KOORDINASI P2B2 DAN P2ML PROVINSI RIAU 1.02.01.22.28.
0,00 0,00
6.200.000,00 6.200.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.28.5.2.1.
0,00 0,00
68.800.000,00 68.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.28.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PERTEMUAN LINTAS PROGRAM DAN SEKTOR PEMECAHAN MASALAH KINERJA TB 1.02.01.22.29.
0,00 0,00
4.800.000,00 4.800.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.29.5.2.1.
0,00 0,00
75.200.000,00 75.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
PELATIHAN TENAGA LABORATORIUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DIAGNOSTIK TB 1.02.01.22.30.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
INTENSIFIKASI PENEMUAN KASUS HIV DAN IMS 1.02.01.22.31.
0,00 0,00
12.200.000,00 12.200.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.31.5.2.1.
0,00 0,00
137.800.000,00 137.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.31.5.2.2.
0,00 0,00
215.000.000,00 215.000.000,00
PENINGKATAN CAKUPAN TATA LAKSANA DAN KUALITAS PROGRAM PENGENDALI MALARIA 1.02.01.22.32.
0,00 0,00
8.800.000,00 8.800.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.32.5.2.1.
0,00 0,00
206.200.000,00 206.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PEMANTAPAN PENGETAHUAN DAN PELAPORAN DATA DBD 1.02.01.22.33.
0,00 0,00
10.800.000,00 10.800.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.33.5.2.1.
0,00 0,00
59.200.000,00 59.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.33.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
KAJIAN CAKUPAN DAN TATALAKSANA PROGRAM ISPA DAN DIARE 1.02.01.22.34.
0,00 0,00
3.600.000,00 3.600.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.34.5.2.1.
0,00 0,00
71.400.000,00 71.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.
0,00 0,00
90.000.000,00 90.000.000,00
SURVEY KUSTA FAMBUSIA 1.02.01.22.35.
0,00 0,00
90.000.000,00 90.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
SURVEI CAKUPAN PENGOBATAN MASSAL FILARIASIS 1.02.01.22.36.
0,00 0,00
21.000.000,00 21.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.36.5.2.1.
0,00 0,00
79.000.000,00 79.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.36.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENGADAAN FOGGING NYAMUK 1.02.01.22.37.
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.37.5.2.1.
0,00 98.500.000,00
98.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.37.5.2.2.
0,00 0,00
2.730.535.000,00 2.730.535.000,00
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.02.01.23.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.02.01.23.06.
0,00 0,00
11.400.000,00 11.400.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.06.5.2.1.
0,00 0,00
288.600.000,00 288.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.06.5.2.2.
0,00 0,00
222.535.000,00 222.535.000,00
TINDAK LANJUT AKREDITASI LABKESLING SESUAI DENGAN ISOIEC 17025 : 2008 1.02.01.23.07.
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.
0,00 0,00
221.335.000,00 221.335.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.
0,00 0,00
168.000.000,00 168.000.000,00
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS DAK DAN TUGAS PEMBANTUAN TP
1.02.01.23.08. 0,00
0,00 6.200.000,00
6.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.
Halaman : 41
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0,00 0,00
161.800.000,00 161.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
EVALUASI DAN PERENCANAAN BUDGETPROGRAM SHARING 1.02.01.23.09.
0,00 0,00
16.600.000,00 16.600.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.09.5.2.1.
0,00 0,00
133.400.000,00 133.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.09.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENGEMBANGAN BANK DATA KESEHATAN PROVINSI RIAU 1.02.01.23.10.
0,00 0,00
33.250.000,00 33.250.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.10.5.2.1.
0,00 0,00
316.750.000,00 316.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.
0,00 0,00
190.000.000,00 190.000.000,00
PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU 1.02.01.23.11.
0,00 0,00
12.750.000,00 12.750.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.11.5.2.1.
0,00 0,00
177.250.000,00 177.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
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KESEHATAN PEMERINTAHSWASTA SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.23.12.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.
0,00 0,00
140.000.000,00 140.000.000,00
PENGELOLAAN DAN REGISTRASI TENAGA KESEHATAN SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.23.13.
0,00 0,00
140.000.000,00 140.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENENTUAN INDIKATOR CAPAIAN KESEHATAN 1.02.01.23.14.
14,75 22.640.000,00
130.900.000,00 153.540.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.14.5.2.1.
11,52 22.640.000,00
219.100.000,00 196.460.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
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1.02.01.23.15. 0,00
0,00 125.000.000,00
125.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2. 0,00
0,00 110.000.000,00
110.000.000,00 PEMBINAAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN PEMERINTAHSWASTA SE-PROVINSI RIAU
1.02.01.23.16. 0,00
0,00 4.200.000,00
4.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.23.16.5.2.1. 0,00
0,00 105.800.000,00
105.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.23.16.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PERTEMUAN PEMUTAKHIRAN DATA SARANA KEFARMASIAN DAN SARANA DISTRIBUSI ALAT
KESEHATAN 1.02.01.23.17.
0,00 0,00
8.400.000,00 8.400.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.17.5.2.1.
0,00 0,00
91.600.000,00 91.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.17.5.2.2.
0,00 0,00
225.000.000,00 225.000.000,00
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PERDA TENTANG RETRIBUSI AKKES PEMROV. RIAU DI RENGAT
1.02.01.23.18. 0,00
0,00 4.250.000,00
4.250.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.23.18.5.2.1. 0,00
0,00 220.750.000,00
220.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PERPANJANGAN AKREDITASI AKADEMI KESEHATAN AKKES RENGAT
1.02.01.23.19. 0,00
0,00 12.150.000,00
12.150.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.23.19.5.2.1. 0,00
0,00 137.850.000,00
137.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.23.19.5.2.2. 23,70
10.000.000.000,00 52.194.730.150,00
42.194.730.150,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMASPUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1.02.01.25.
0,00 0,00
1.203.951.000,00 1.203.951.000,00
LANJUTAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS LUBUK KANDIS KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.02.01.25.24.
0,00 0,00
7.450.000,00 7.450.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.24.5.2.1.
0,00 0,00
1.196.501.000,00 1.196.501.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.24.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
RELOKASI PUSKESMAS RAWAT INAP KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN 1.02.01.25.25.
0,00 0,00
9.350.000,00 9.350.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.25.5.2.1.
Halaman : 42
1 1
0,00 0,00
1.990.650.000,00 1.990.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.25.5.2.2.
0,00 0,00
943.500.000,00 943.500.000,00
PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS ROKAN IV KOTO I MENJADI PUSKESMAS PERAWATAN 1.02.01.25.26.
0,00 0,00
7.750.000,00 7.750.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.26.5.2.1.
0,00 0,00
935.750.000,00 935.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.26.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PEMBANGUNAN PUSKESMAS RAWAT INAP PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.02.01.25.27.
0,00 0,00
7.450.000,00 7.450.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.27.5.2.1.
0,00 0,00
1.992.550.000,00 1.992.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.27.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PENINGKATAN PUSKESMAS XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR 1.02.01.25.28.
0,00 0,00
7.450.000,00 7.450.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.28.5.2.1.
0,00 0,00
1.992.550.000,00 1.992.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.28.5.2.2.
0,00 0,00
1.376.500.000,00 1.376.500.000,00
PEMBANGUNAN PUSKESMAS PONED KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS 1.02.01.25.29.
0,00 0,00
6.550.000,00 6.550.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.29.5.2.1.
0,00 0,00
1.369.950.000,00 1.369.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.29.5.2.2.
0,00 0,00
1.323.294.650,00 1.323.294.650,00
PENINGKATAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS PERAWATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
1.02.01.25.30. 0,00
0,00 9.750.000,00
9.750.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.30.5.2.1. 0,00
0,00 1.313.544.650,00
1.313.544.650,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.30.5.2.2. 0,00
0,00 1.833.100.000,00
1.833.100.000,00 PEMBANGUNAN PUSKESMAS BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
1.02.01.25.31. 0,00
0,00 9.750.000,00
9.750.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.31.5.2.1. 0,00
0,00 1.823.350.000,00
1.823.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.31.5.2.2. 0,00
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN PUSKESMAS RAWAT INAP BANDUL KECAMATAN MERBAU KABUPATEN MERANTI
1.02.01.25.32. 0,00
0,00 11.625.000,00
11.625.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.32.5.2.1. 0,00
0,00 1.988.375.000,00
1.988.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2. 0,00
0,00 1.026.887.500,00
1.026.887.500,00 REHAB TOTAL PUSKESMAS TANDUN II KAB. ROHUL
1.02.01.25.33. 0,00
0,00 7.750.000,00
7.750.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.33.5.2.1. 0,00
0,00 1.019.137.500,00
1.019.137.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.33.5.2.2. 0,00
0,00 2.530.000.000,00
2.530.000.000,00 PEMBANGUNAN UPTD PUSKESMAS PERAWATAN PENGALIHAN ENOK KECAMATAN ENOK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.02.01.25.34.
0,00 0,00
6.550.000,00 6.550.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.34.5.2.1.
0,00 0,00
2.523.450.000,00 2.523.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.34.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
REVITALISASI INTALASI FARMASI KESEHATAN IFK KOTA PEKANBARU 1.02.01.25.35.
0,00 0,00
11.625.000,00 11.625.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.35.5.2.1.
0,00 0,00
1.988.375.000,00 1.988.375.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.35.5.2.2.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PENINGKATAN PUSKESMAS SABAH AUH KAB. SIAK 1.02.01.25.36.
0,00 0,00
7.750.000,00 7.750.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.36.5.2.1.
0,00 0,00
2.492.250.000,00 2.492.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.36.5.2.2.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN ROKAN HILIR 1.02.01.25.37.
0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.37.5.2.1.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.37.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.25.37.5.2.3.
Halaman : 43
0,00 0,00
199.997.000,00 199.997.000,00
PENINGKATAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN 1.02.01.25.38.
0,00 0,00
199.997.000,00 199.997.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.38.5.2.2.
0,00 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
PEMBANGUNAN PUSKESMAS RAWAT INAP 2 KECAMATAN DI KABUPATEN MERANTI 1.02.01.25.39.
0,00 0,00
8.950.000,00 8.950.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.39.5.2.1.
0,00 0,00
121.577.500,00 121.577.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.39.5.2.2.
0,00 0,00
4.869.472.500,00 4.869.472.500,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.25.39.5.2.3.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMBANGUNAN PUSKESMAS KANDIS KABUPATEN SIAK 1.02.01.25.40.
0,00 0,00
7.750.000,00 7.750.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.40.5.2.1.
0,00 0,00
2.492.250.000,00 2.492.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.40.5.2.2.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMBANGUNAN PUSKESMAS LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK 1.02.01.25.41.
0,00 0,00
7.750.000,00 7.750.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.41.5.2.1.
0,00 0,00
2.492.250.000,00 2.492.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.41.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN TEMPAT TIDUR DAN PERLENGKAPAN 8 BUAH KAMAR INAP PASIEN PUSK. KHAIRIAH MANDAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
1.02.01.25.42. 0,00
0,00 2.400.000,00
2.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.42.5.2.1. 0,00
0,00 16.065.400,00
16.065.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.42.5.2.2. 0,00
0,00 181.534.600,00
181.534.600,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.25.42.5.2.3. 0,00
0,00 2.827.500.000,00
2.827.500.000,00 PEMBANGUNAN POSYANDU PERCONTOHANTERPADU DI 20 KECAMATAN DI KAB. INDRAGIRI HILIR
1.02.01.25.43. 0,00
0,00 8.500.000,00
8.500.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.43.5.2.1. 0,00
0,00 2.819.000.000,00
2.819.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.43.5.2.2. 0,00
0,00 234.500.000,00
234.500.000,00 PEMBANGUNAN POSYANDU PERCONTOHANTERPADU DI KAB. SIAK
1.02.01.25.44. 0,00
0,00 4.323.000,00
4.323.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.44.5.2.1. 0,00
0,00 203.717.000,00
203.717.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.44.5.2.2. 0,00
0,00 26.460.000,00
26.460.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.25.44.5.2.3. 0,00
0,00 234.500.000,00
234.500.000,00 PEMBANGUNAN POSYANDU PERCONTOHANTERPADU DI KAB. PELALAWAN
1.02.01.25.45. 0,00
0,00 6.105.000,00
6.105.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.45.5.2.1. 0,00
0,00 182.560.000,00
182.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.45.5.2.2. 0,00
0,00 45.835.000,00
45.835.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.25.45.5.2.3. 0,00
0,00 234.500.000,00
234.500.000,00 PEMBANGUNAN POSYANDU PERCONTOHANTERPADU DI KAB. KAMPAR
1.02.01.25.46. 0,00
0,00 4.323.000,00
4.323.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.46.5.2.1. 0,00
0,00 174.335.500,00
174.335.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.46.5.2.2. 0,00
0,00 55.841.500,00
55.841.500,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.25.46.5.2.3. 0,00
0,00 234.500.000,00
234.500.000,00 PEMBANGUNAN POSYANDU PERCONTOHANTERPADU DI KAB. KUANTAN SINGINGGI
1.02.01.25.47. 0,00
0,00 4.323.000,00
4.323.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.47.5.2.1. 0,00
0,00 193.624.000,00
193.624.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.47.5.2.2. 0,00
0,00 36.553.000,00
36.553.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.25.47.5.2.3. 0,00
0,00 234.500.000,00
234.500.000,00 PEMBANGUNAN POSYANDU PERCONTOHANTERPADU DI KAB. ROKAN HULU
1.02.01.25.48. 0,00
0,00 4.323.000,00
4.323.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.48.5.2.1. 0,00
0,00 200.177.000,00
200.177.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.48.5.2.2. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.25.48.5.2.3.
Halaman : 44
0,00 0,00
234.000.000,00 234.000.000,00
PEMBANGUNAN POSYANDU DI KOTA PEKANBARU 1.02.01.25.49.
0,00 0,00
1.650.000,00 1.650.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.49.5.2.1.
2,55 3.954.500,00
158.930.000,00 154.975.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.49.5.2.2.
5,11 3.954.500,00
73.420.000,00 77.374.500,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.25.49.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN MEUBELAIR DAN PERLENGKAPAN POSYANDU PERCONTOHAN TERPADU DI KOTA PEKANBARU
1.02.01.25.50. 0,00
0,00 2.400.000,00
2.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.25.50.5.2.1. 0,00
0,00 4.144.400,00
4.144.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.50.5.2.2. 0,00
0,00 193.455.600,00
193.455.600,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.25.50.5.2.3. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 PEMBANGUNAN POSYANDU MEKARSARI DI JLN. KEMUNING INDAH RT 03 RW 01 KEL. TANGKERANG
TIMUR KEC. TENAYAN RAYA PEKANBARU 1.02.01.25.51.
0,00 0,00
1.650.000,00 1.650.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.51.5.2.1.
0,00 0,00
118.350.000,00 118.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.51.5.2.2.
0,00 0,00
234.500.000,00 234.500.000,00
PEMBANGUNAN POSYANDU PERCONTOHANTERPADU DI KAB. MERANTI 1.02.01.25.53.
0,00 0,00
3.573.000,00 3.573.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.53.5.2.1.
0,00 0,00
201.740.000,00 201.740.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.53.5.2.2.
0,00 0,00
29.187.000,00 29.187.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.25.53.5.2.3.
0,00 0,00
234.500.000,00 234.500.000,00
PEMBANGUNAN POSYANDU PERCONTOHANTERPADU DI KAB. BENGKALIS 1.02.01.25.54.
0,00 0,00
4.323.000,00 4.323.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.54.5.2.1.
0,00 0,00
193.865.500,00 193.865.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.54.5.2.2.
0,00 0,00
36.311.500,00 36.311.500,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.25.54.5.2.3.
0,00 0,00
234.500.000,00 234.500.000,00
PEMBANGUNAN POSYANDU PERCONTOHANTERPADU DI KOTA DUMAI 1.02.01.25.55.
0,00 0,00
4.323.000,00 4.323.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.55.5.2.1.
0,00 0,00
191.143.500,00 191.143.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.55.5.2.2.
0,00 0,00
39.033.500,00 39.033.500,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.25.55.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
RENOVASI PUSKESMAS PEMBANTU SIKAKAK CERENTI 1.02.01.25.56.
0,00 0,00
2.850.000,00 2.850.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.56.5.2.1.
0,00 0,00
247.150.000,00 247.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.56.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN PUSKESMAS RAWAT INAP KILAN DI KEC. BATANG CINAKU KAB. INDRAGIRI HULU 1.02.01.25.57.
0,00 0,00
8.800.000,00 8.800.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.57.5.2.1.
0,00 0,00
2.991.200.000,00 2.991.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.57.5.2.2.
0,00 10.000.000.000,00
10.000.000.000,00 0,00
PENGADAAN PERALATAN PUSKESMAS 12 KABKOTA 1.02.01.25.58.
0,00 16.750.000,00
16.750.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.58.5.2.1.
0,00 9.983.250.000,00
9.983.250.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.58.5.2.2.
6,51 625.000.000,00
10.223.099.153,00 9.598.099.153,00
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA
1.02.01.26. 0,00
0,00 0,00
0,00 PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT
1.02.01.26.16. 0,00
0,00 0,00
0,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.26.16.5.2.1. 0,00
0,00 0,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.26.16.5.2.2. 0,00
0,00 1.046.899.153,00
1.046.899.153,00 LANJUTAN REHAB BERAT RSU PURI HUSADA TEMBILAHAN PENAMBAHAN RUANG OPERASI DAN
UGD RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN 1.02.01.26.27.
Halaman : 45
+,-. , -
+, 0 234 5
67 5784 94 3
0,00 0,00
3.250.000,00 3.250.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.27.5.2.1.
0,00 0,00
1.043.649.153,00 1.043.649.153,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.27.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
LANJUTAN REHAB RUANG INTERNE RSUD INDRASARI RENGAT 1.02.01.26.28.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.28.5.2.1.
0,00 0,00
598.000.000,00 598.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.28.5.2.2.
0,00 0,00
639.200.000,00 639.200.000,00
PENGADAAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.26.29.
0,00 0,00
5.350.000,00 5.350.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.29.5.2.1.
0,00 0,00
4.356.350,00 4.356.350,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.29.5.2.2.
0,00 0,00
629.493.650,00 629.493.650,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.29.5.2.3.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENGADAAN ALAT KEPERAWATAN RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.26.30.
0,00 0,00
126.848.730,00 126.848.730,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.30.5.2.2.
0,00 0,00
273.151.270,00 273.151.270,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.30.5.2.3.
49,34 75.000.000,00
227.000.000,00 152.000.000,00
PENGADAAN CETAK BLANKO RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.26.31.
49,34 75.000.000,00
227.000.000,00 152.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.31.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
RENOVASI BANGUNAN RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.26.32.
0,00 0,00
3.950.000,00 3.950.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.32.5.2.1.
0,00 0,00
5.993.800,00 5.993.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.32.5.2.2.
0,00 0,00
490.056.200,00 490.056.200,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.32.5.2.3.
103,70 1.400.000.000,00
2.750.000.000,00 1.350.000.000,00
PENGADAAN OBAT-OBATAN STANDAR RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.26.33.
100,00 5.350.000,00
0,00 5.350.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.33.5.2.1.
104,51 1.405.350.000,00
2.750.000.000,00 1.344.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.33.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGADAAN MAKAN DAN MINUM PASIEN RUMAH SAKIT 1.02.01.26.34.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.34.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN PELAYANAN LOUNDRY RS PETALA BUMI 1.02.01.26.35.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.35.5.2.1.
0,00 0,00
26.080.000,00 26.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.35.5.2.2.
8,11 150.000.000,00
2.000.000.000,00 1.850.000.000,00
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.26.36.
100,00 5.350.000,00
0,00 5.350.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.36.5.2.1.
8,42 155.350.000,00
2.000.000.000,00 1.844.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.36.5.2.2.
0,00 0,00
660.000.000,00 660.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.26.37.
0,00 0,00
660.000.000,00 660.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.37.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMBUATAN MASTER PLAN RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.26.38.
0,00 150.700.000,00
150.700.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.38.5.2.1.
3,62 5.614.200,00
149.300.000,00 154.914.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.38.5.2.2.
100,00 145.085.800,00
0,00 145.085.800,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.38.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGADAAN OBAT GENERIK RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.26.39.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.39.5.2.2.
100,00 1.000.000.000,00
0,00 1.000.000.000,00
JASA KONSULTASI DAN SERTIFIKASI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 RSUD KABUPATEN SIAK
1.02.01.26.45. 100,00
1.000.000.000,00 0,00
1.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.26.45.5.2.2.
Halaman : 46
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0,00 0,00
1.520.000.000,00 1.520.000.000,00
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA
1.02.01.27. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00
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1.02.01.27.18. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.27.18.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT PETALA BUMI IPAL, ALAT KESEHATAN
1.02.01.27.22. 0,00
0,00 55.440.000,00
55.440.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.27.22.5.2.1. 0,00
0,00 144.560.000,00
144.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.27.22.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PEMELIHARAAN BANGUNAN RUMAH SAKIT PETALA BUMI
1.02.01.27.23. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.27.23.5.2.2. 0,00
0,00 660.000.000,00
660.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH SAKIT PETALA BUMI
1.02.01.27.24. 0,00
0,00 92.400.000,00
92.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.27.24.5.2.1. 5,09
27.540.000,00 513.060.000,00
540.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.27.24.5.2.2. 102,00
27.540.000,00 54.540.000,00
27.000.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.01.27.24.5.2.3. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 PEMELIHARAAN ALAT PERKANTORAN RUMAH SAKIT PELATA BUMI
1.02.01.27.25. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.27.25.5.2.2. 0,00
0,00 540.000.000,00
540.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
1.02.01.32. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 PENINGKATAN KINERJA PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA
1.02.01.32.04. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PEMANTAUAN PELAKSANAAN GAWAT DARURAT OBSTETRI NEONATAL DI DAERAH DTPK GAWAT
1.02.01.32.05. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 PERTEMUAN EVALUASI AKSELERASI PENURUNAN KEMATIAN MATERNAL DAN PERINATAL TINGKAT
PROVINSI RIAU 1.02.01.32.06.
30,43 8.400.000,00
19.200.000,00 27.600.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.32.06.5.2.1.
11,17 8.400.000,00
83.600.000,00 75.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.
0,00 0,00
17.200.000,00 17.200.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.01.32.06.5.2.3.
23,60 39.282.368.845,00
205.725.251.762,00 166.442.882.917,00
Jumlah Belanja 23,81
38.782.368.845,00 201.645.251.762,00
162.862.882.917,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 47
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.02. - KESEHATAN
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Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
34,56 31.839.944.265,00
123.968.651.469,00 92.128.707.204,00
PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
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Daerah
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
No. Ekon 9103
-192 Tahun 1992 Tentan
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UU No. 332004 PP No.
No.160.2
072008.
No
072008.
DAU,
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34,56 31.839.944.265,00
123.968.651.469,00 92.128.707.204,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
Pendapatan
Bermotor. Perda No.
Tahun 2002
Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
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Perda No.
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2002
Perda No. 16 Tahun 2002
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Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
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34,56 31.839.944.265,00
123.968.651.469,00 92.128.707.204,00
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1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. 34,56
31.839.944.265,00 123.968.651.469,00
92.128.707.204,00 Jumlah Pendapatan
10,14 30.813.551.365,00
334.726.849.619,00 303.913.298.254,00
BELANJA DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.5.
0,00 0,00
81.075.733.800,00 81.075.733.800,00
Belanja Tidak Langsung 1.02.1.02.02.00.00.5.1.
0,00 0,00
81.075.733.800,00 81.075.733.800,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.
13,83 30.813.551.365,00
253.651.115.819,00 222.837.564.454,00
Belanja Langsung 1.02.1.02.02.00.00.5.2.
13,83 30.813.551.365,00
253.651.115.819,00 222.837.564.454,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSUD ARIFIN ACHMAD 1.02.02.33.
13,83 30.813.551.365,00
253.651.115.819,00 222.837.564.454,00
PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD 1.02.02.33.01.
61,93 25.452.624.581,00
66.551.990.156,00 41.099.365.575,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.
9,23 8.907.136.097,00
105.402.490.156,00 96.495.354.059,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.
4,16 3.546.209.313,00
81.696.635.507,00 85.242.844.820,00
Belanja Modal 1.02.1.02.02.33.01.5.2.3.
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10,14 30.813.551.365,00
334.726.849.619,00 303.913.298.254,00
Jumlah Belanja 0,48
1.026.392.900,00 210.758.198.150,00
211.784.591.050,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 49
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.02. - KESEHATAN
1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
57,14 4.000.000.000,00
11.000.000.000,00 7.000.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.03.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
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Daerah
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Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
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No. Ekon 9103
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-192 Tahun 1992 Tentan
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UU No. 332004 PP No.
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No.160.2
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57,14 4.000.000.000,00
11.000.000.000,00 7.000.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.02.1.02.03.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
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Pendapatan
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Bermotor. Perda No.
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Tahun 2002
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Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
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Perda No.
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Perda No. 16 Tahun 2002
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ABT AP
Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
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Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun
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S
57,14 4.000.000.000,00
11.000.000.000,00 7.000.000.000,00
Retribusi Daerah 1.02.1.02.03.00.00.4.1.2.
57,14 4.000.000.000,00
11.000.000.000,00 7.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan 33,96
23.248.244.173,00 45.216.232.727,00
68.464.476.900,00 BELANJA DAERAH
1.02.1.02.03.00.00.5. 2,83
588.867.577,00 21.366.890.477,00
20.778.022.900,00 Belanja Tidak Langsung
1.02.1.02.03.00.00.5.1. 2,83
588.867.577,00 21.366.890.477,00
20.778.022.900,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.00.00.5.1.1. 49,99
23.837.111.750,00 23.849.342.250,00
47.686.454.000,00 Belanja Langsung
1.02.1.02.03.00.00.5.2. 25,92
775.000.000,00 3.765.342.000,00
2.990.342.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.03.01. 0,00
0,00 14.995.000,00
14.995.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.02.03.01.001. 0,00
0,00 14.995.000,00
14.995.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.001.5.2.2. 67,57
255.000.000,00 632.400.000,00
377.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.03.01.002. 67,57
255.000.000,00 632.400.000,00
377.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
107.550.000,00 107.550.000,00
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.03.01.003.
0,00 0,00
107.550.000,00 107.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.003.5.2.2.
0,00 0,00
585.910.000,00 585.910.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.03.01.008.
0,00 0,00
3.550.000,00 3.550.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
582.360.000,00 582.360.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.02.03.01.010.
0,00 0,00
2.250.000,00 2.250.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.010.5.2.1.
0,00 0,00
397.750.000,00 397.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
143.527.000,00 143.527.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.03.01.013.
0,00 0,00
1.550.000,00 1.550.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.013.5.2.1.
0,00 0,00
987.000,00 987.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.013.5.2.2.
0,00 0,00
140.990.000,00 140.990.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.03.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
77.590.000,00 77.590.000,00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.02.03.01.016.
0,00 0,00
77.590.000,00 77.590.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.016.5.2.2.
54,69 210.000.000,00
593.950.000,00 383.950.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.03.01.018.
54,69 210.000.000,00
593.950.000,00 383.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.018.5.2.2.
169,46 190.000.000,00
302.120.000,00 112.120.000,00
PEMANTAPAN BLUD RSJ TAMPAN 1.02.03.01.027.
0,00 131.400.000,00
131.400.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.027.5.2.1.
52,27 58.600.000,00
170.720.000,00 112.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.027.5.2.2.
208,33 120.000.000,00
177.600.000,00 57.600.000,00
PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK 1.02.03.01.028.
208,33 120.000.000,00
177.600.000,00 57.600.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.028.5.2.1.
0,00 0,00
212.050.000,00 212.050.000,00
PENGEMBANGAN DAN MAINTENANCE SIM RS 1.02.03.01.029.
0,00 0,00
1.950.000,00 1.950.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.029.5.2.1.
0,00 0,00
60.400.000,00 60.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.029.5.2.2.
0,00 0,00
149.700.000,00 149.700.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.03.01.029.5.2.3.
0,00 0,00
452.550.000,00 452.550.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN RUMAH SAKIT 1.02.03.01.030.
0,00 0,00
451.550.000,00 451.550.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.030.5.2.1.
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.030.5.2.2.
0,00 0,00
65.100.000,00 65.100.000,00
PERSIAPAN STANDAR RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN MENJADI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN 1.02.03.01.031.
0,00 0,00
65.100.000,00 65.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.031.5.2.2.
0,00 0,00
867.950.000,00 867.950.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.03.02.
0,00 0,00
263.250.000,00 263.250.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.02.03.02.007.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.02.007.5.2.1.
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2.
0,00 0,00
260.500.000,00 260.500.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3.
0,00 0,00
324.700.000,00 324.700.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 1.02.03.02.010.
0,00 0,00
1.550.000,00 1.550.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.02.010.5.2.1.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.010.5.2.2.
0,00 0,00
321.900.000,00 321.900.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.
0,00 0,00
280.000.000,00 280.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.02.03.02.024.
Halaman : 51
+ ,
-. 02 30 467
8 690 :0 ;0
0,00 0,00
280.000.000,00 280.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
287.950.000,00 287.950.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.03.03.
0,00 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.03.03.02.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
108.500.000,00 108.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.02.03.03.04.
0,00 0,00
1.900.000,00 1.900.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
108.100.000,00 108.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
67.950.000,00 67.950.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI ROHANI PEGAWAI 1.02.03.03.09.
0,00 0,00
25.700.000,00 25.700.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.03.09.5.2.1.
0,00 0,00
42.250.000,00 42.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.03.09.5.2.2.
0,00 0,00
669.295.000,00 669.295.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.03.05.
0,00 0,00
274.300.000,00 274.300.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.03.05.001.
0,00 0,00
274.300.000,00 274.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
101.275.000,00 101.275.000,00
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN SOSIALISASI PERENCANAAN RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN 1.02.03.05.032.
0,00 0,00
101.275.000,00 101.275.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.032.5.2.2.
0,00 0,00
212.600.000,00 212.600.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA FUNGSIONAL 1.02.03.05.033.
0,00 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.05.033.5.2.1.
0,00 0,00
200.600.000,00 200.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.033.5.2.2.
0,00 0,00
42.135.000,00 42.135.000,00
PELATIHAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT PATIEN SAFETY 1.02.03.05.034.
0,00 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.05.034.5.2.1.
0,00 0,00
30.135.000,00 30.135.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.034.5.2.2.
0,00 0,00
38.985.000,00 38.985.000,00
PELATIHAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN 1.02.03.05.035.
0,00 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.05.035.5.2.1.
0,00 0,00
26.985.000,00 26.985.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.035.5.2.2.
0,00 0,00
391.600.000,00 391.600.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.03.06. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.02.03.06.01. 0,00
0,00 10.960.000,00
10.960.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 89.040.000,00
89.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.02.03.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 91.600.000,00
91.600.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN, SEMESTERAN, PROGNOSIS DAN LAPORAN AKHIR
TAHUN 1.02.03.06.10.
0,00 0,00
7.300.000,00 7.300.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.06.10.5.2.1.
0,00 0,00
84.300.000,00 84.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.06.10.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.02.03.06.11.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.06.11.5.2.2.
45,67 2.100.000.000,00
6.697.871.000,00 4.597.871.000,00
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.03.16.
Halaman : 52
= ? ?A C
EF GIJ KI LMN
O MQI RI GUI V
46,67 2.100.000.000,00
6.600.000.000,00 4.500.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN 1.02.03.16.41.
46,67 2.100.000.000,00
6.600.000.000,00 4.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.16.41.5.2.2.
0,00 0,00
97.871.000,00 97.871.000,00
PELAYANAN KONSELING DAN TESTING HIVAIDS 1.02.03.16.42.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.16.42.5.2.1.
0,00 0,00
37.871.000,00 37.871.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.16.42.5.2.2.
0,00 0,00
351.500.000,00 351.500.000,00
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.03.19.
0,00 0,00
293.520.000,00 293.520.000,00
PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 1.02.03.19.01.
0,00 0,00
3.930.000,00 3.930.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.19.01.5.2.1.
0,00 0,00
284.720.000,00 284.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.19.01.5.2.2.
0,00 0,00
4.870.000,00 4.870.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.03.19.01.5.2.3.
0,00 0,00
57.980.000,00 57.980.000,00
PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 1.02.03.19.02.
0,00 0,00
57.980.000,00 57.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.19.02.5.2.2.
0,00 0,00
885.619.000,00 885.619.000,00
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1.02.03.24.
0,00 0,00
134.200.000,00 134.200.000,00
PEMULANGAN PASIEN YANG TIDAK MAMPU 1.02.03.24.11.
0,00 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.24.11.5.2.1.
0,00 0,00
124.200.000,00 124.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.24.11.5.2.2.
0,00 0,00
66.612.000,00 66.612.000,00
HOME VISIT PASIEN MISKIN 1.02.03.24.12.
0,00 0,00
66.612.000,00 66.612.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.24.12.5.2.2.
0,00 0,00
358.500.000,00 358.500.000,00
PENGADAAN PAKET PAKAIAN PASIEN DAN GELANDANGAN PSIKOTIK 1.02.03.24.13.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.24.13.5.2.1.
0,00 0,00
356.400.000,00 356.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.24.13.5.2.2.
0,00 0,00
77.722.000,00 77.722.000,00
PENJARINGAN PASIEN GELANDANGAN PSIKOTIK 1.02.03.24.14.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.24.14.5.2.1.
0,00 0,00
37.722.000,00 37.722.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.24.14.5.2.2.
0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
WXYZ [ Z YZ \
]X\ Z Z
_ WZ `aX\
Ya`[ a\
1.02.03.24.15. 0,00
0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.24.15.5.2.2. 0,00
0,00 19.840.000,00
19.840.000,00 TERAPI AKTIFITAS KELOMPOK
1.02.03.24.16. 0,00
0,00 11.840.000,00
11.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.24.16.5.2.2. 0,00
0,00 8.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.03.24.16.5.2.3. 0,00
0,00 128.395.000,00
128.395.000,00 TERAPI REKREASIONAL PASIEN MISKIN
1.02.03.24.17. 0,00
0,00 128.395.000,00
128.395.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.24.17.5.2.2. 0,00
0,00 94.350.000,00
94.350.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAN JIWA DAN
NARKOBA PASIEN MISKIN 1.02.03.24.18.
0,00 0,00
94.350.000,00 94.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.24.18.5.2.2.
76,73 27.095.131.750,00
8.216.005.250,00 35.311.137.000,00
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA
1.02.03.26. 0,00
0,00 650.000.000,00
650.000.000,00 REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT
1.02.03.26.17. 0,00
0,00 3.300.000,00
3.300.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.26.17.5.2.1. 0,00
0,00 68.700.000,00
68.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.26.17.5.2.2. 0,00
0,00 578.000.000,00
578.000.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.03.26.17.5.2.3.
Halaman : 53
bc dec dfc g
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q ork sk jtk u
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT 1.02.03.26.18.
0,00 0,00
1.700.000,00 1.700.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.18.5.2.1.
0,00 0,00
198.300.000,00 198.300.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.18.5.2.3.
11,06 199.069.250,00
1.999.069.250,00 1.800.000.000,00
PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT 1.02.03.26.19.
0,00 0,00
4.550.000,00 4.550.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.19.5.2.1.
11,09 199.069.250,00
1.994.519.250,00 1.795.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.19.5.2.2.
0,00 0,00
453.500.000,00 453.500.000,00
PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT 1.02.03.26.21.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.21.5.2.1.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.21.5.2.2.
0,00 0,00
450.500.000,00 450.500.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.21.5.2.3.
42,69 224.378.000,00
750.000.000,00 525.622.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN
1.02.03.26.22. 0,00
0,00 2.100.000,00
2.100.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.26.22.5.2.1. 63,69
224.378.000,00 576.680.000,00
352.302.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.26.22.5.2.2. 0,00
0,00 171.220.000,00
171.220.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.03.26.22.5.2.3. 49,30
77.235.000,00 233.905.000,00
156.670.000,00 PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT
1.02.03.26.23. 49,30
77.235.000,00 233.905.000,00
156.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.26.23.5.2.2. 0,00
0,00 255.000.000,00
255.000.000,00 PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT
1.02.03.26.24. 0,00
0,00 1.650.000,00
1.650.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.26.24.5.2.1. 0,00
0,00 253.350.000,00
253.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.26.24.5.2.2. 0,00
0,00 2.547.211.000,00
2.547.211.000,00 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM PASIEN RUMAH SAKIT
1.02.03.26.34. 0,00
0,00 4.150.000,00
4.150.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.26.34.5.2.1. 0,00
0,00 2.543.061.000,00
2.543.061.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.26.34.5.2.2. 0,00
0,00 401.185.000,00
401.185.000,00 PENGADAAN ALATBAHAN DAN MATERIAL LABORATORIUM
1.02.03.26.40. 0,00
0,00 2.900.000,00
2.900.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.26.40.5.2.1. 0,00
0,00 398.285.000,00
398.285.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.26.40.5.2.2. 23,14
74.800.000,00 398.050.000,00
323.250.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
1.02.03.26.41. 0,00
0,00 1.750.000,00
1.750.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.26.41.5.2.1. 23,27
74.800.000,00 396.300.000,00
321.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.26.41.5.2.2. 0,00
0,00 151.400.000,00
151.400.000,00 PENGEMBANGAN PELAYANAN KLINIK TUMBUH KEMBANG ANAK DAN REMAJA
1.02.03.26.42. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.26.42.5.2.1. 0,00
0,00 31.400.000,00
31.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.26.42.5.2.2. 0,00
0,00 87.685.000,00
87.685.000,00 PENGADAAN ALAT DAN BAHAN TERAPI VOCASIONAL PASIEN
1.02.03.26.43. 0,00
0,00 72.685.000,00
72.685.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.26.43.5.2.2. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Modal
1.02.1.02.03.26.43.5.2.3. 99,68
27.670.614.000,00 89.000.000,00
27.759.614.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG IGD TERPADU
1.02.03.26.44. 74,82
264.432.800,00 89.000.000,00
353.432.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.26.44.5.2.2. 100,00
27.406.181.200,00 0,00
27.406.181.200,00 Belanja Modal
1.02.1.02.03.26.44.5.2.3. 42,04
383.020.000,00 1.294.150.000,00
911.130.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH
SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA 1.02.03.27.
Halaman : 54
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104,37 383.020.000,00
750.000.000,00 366.980.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH SAKIT 1.02.03.27.01.
6,85 3.500.000,00
54.600.000,00 51.100.000,00
Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.27.01.5.2.1.
90,84 266.045.000,00
558.925.000,00 292.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.27.01.5.2.2.
493,37 113.475.000,00
136.475.000,00 23.000.000,00
Belanja Modal 1.02.1.02.03.27.01.5.2.3.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 1.02.03.27.17.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.27.17.5.2.2.
0,00 0,00
94.150.000,00 94.150.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT 1.02.03.27.26.
0,00 0,00
94.150.000,00 94.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.27.26.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
1.02.03.27.27. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.27.27.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00
1.02.03.27.28. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.27.28.5.2.2. 0,00
0,00 422.060.000,00
422.060.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
1.02.03.28. 0,00
0,00 135.800.000,00
135.800.000,00 KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS
1.02.03.28.05. 0,00
0,00 135.800.000,00
135.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.28.05.5.2.2. 0,00
0,00 190.760.000,00
190.760.000,00 KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TERAPI COMMUNITAS NARKOBA
1.02.03.28.09. 0,00
0,00 178.800.000,00
178.800.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.28.09.5.2.1. 0,00
0,00 11.960.000,00
11.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.28.09.5.2.2. 0,00
0,00 95.500.000,00
95.500.000,00 KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS SDM RS MAGANG PEGAWAI
1.02.03.28.10. 0,00
0,00 95.500.000,00
95.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.28.10.5.2.2. 33,96
23.248.244.173,00 45.216.232.727,00
68.464.476.900,00 Jumlah Belanja
44,33 27.248.244.173,00
34.216.232.727,00 61.464.476.900,00
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 55
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.03. - PEKERJAAN UMUM
1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
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Daerah
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Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
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No. Ekon 9103
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-192 Tahun 1992 Tentan
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Lain-
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UU No. 332004 PP No.
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No.160.2
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500.000.000,00 500.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
²
Pendapatan
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Bermotor. Perda No.
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Tahun 2002
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Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
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Perda No.
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2002
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Perda No. 16 Tahun 2002
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dan
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Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
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Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun
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0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Retribusi Daerah 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Jumlah Pendapatan 4,63
109.643.709.634,79 2.478.586.850.142,00
2.368.943.140.507,21 BELANJA DAERAH
1.03.1.03.01.00.00.5. 0,00
0,00 70.510.739.500,00
70.510.739.500,00 Belanja Tidak Langsung
1.03.1.03.01.00.00.5.1. 0,00
0,00 70.510.739.500,00
70.510.739.500,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. 4,77
109.643.709.634,79 2.408.076.110.642,00
2.298.432.401.007,21 Belanja Langsung
1.03.1.03.01.00.00.5.2. 6,97
737.970.000,00 9.852.030.000,00
10.590.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.03.01.01. 16,67
500.000.000,00 2.500.000.000,00
3.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.03.01.01.002. 16,67
500.000.000,00 2.500.000.000,00
3.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
22,22 300.000.000,00
1.050.000.000,00 1.350.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.03.01.01.008.
0,00 0,00
372.100.000,00 372.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.
30,68 300.000.000,00
677.900.000,00 977.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.
14,29 50.000.000,00
300.000.000,00 350.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.03.01.01.010.
0,00 0,00
1.650.000,00 1.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.010.5.2.1.
14,35 50.000.000,00
298.350.000,00 348.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.03.01.01.011.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.03.01.01.012.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.
160,00 400.000.000,00
650.000.000,00 250.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.03.01.01.013.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.013.5.2.1.
160,58 400.000.000,00
649.100.000,00 249.100.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.03.01.01.015.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.03.01.01.016.
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.016.5.2.2.
33,33 50.000.000,00
100.000.000,00 150.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.03.01.01.017.
33,33 50.000.000,00
100.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.
16,67 100.000.000,00
700.000.000,00 600.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.03.01.01.018.
16,67 100.000.000,00
700.000.000,00 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.
15,38 200.000.000,00
1.500.000.000,00 1.300.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.03.01.01.025.
0,00 0,00
1.293.600.000,00 1.293.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.025.5.2.1.
1.718,75 110.000.000,00
116.400.000,00 6.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.025.5.2.2.
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.025.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN PROFIL SKPD 1.03.01.01.033.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.
0,00 0,00
198.500.000,00 198.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH I 1.03.01.01.034.
0,00 0,00
445.800.000,00 445.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.
0,00 0,00
54.200.000,00 54.200.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.034.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH II 1.03.01.01.035.
5,85 25.500.000,00
410.300.000,00 435.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.
39,72 25.500.000,00
89.700.000,00 64.200.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.035.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH III 1.03.01.01.036.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.036.5.2.1.
0,24 1.000.000,00
419.200.000,00 418.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.
1,25 1.000.000,00
79.000.000,00 80.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.036.5.2.3.
Halaman : 57 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
84,61 1.412.970.000,00
257.030.000,00 1.670.000.000,00
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR KE-PU-AN 1.03.01.01.037.
0,00 0,00
2.750.000,00 2.750.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.037.5.2.1.
0,00 0,00
254.280.000,00 254.280.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.
100,00 1.412.970.000,00
0,00 1.412.970.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.037.5.2.3.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
PENYEDIAAN UTILITAS GEDUNG KANTOR PWI PROVINSI RIAU 1.03.01.01.115.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.115.5.2.1.
0,00 499.100.000,00
499.100.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.115.5.2.3.
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
INSTALASI HOT SPOT GEDUNG KANTOR PU PROVINSI RIAU 1.03.01.01.116.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.116.5.2.1.
0,00 100.000,00
100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.116.5.2.2.
0,00 74.000.000,00
74.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.116.5.2.3.
20,09 34.366.639.383,00
136.658.360.617,00 171.025.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.01.02.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.03.01.02.024.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.03.01.02.026.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.026.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.03.01.02.028.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN LABORATORIUM 1.03.01.02.030.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.030.5.2.2.
12,86 9.000.000.000,00
79.000.000.000,00 70.000.000.000,00
PEMBANGUNAN KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU MULTIYEARS 1.03.01.02.046.
1,38 1.250.000,00
91.550.000,00 90.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.046.5.2.1.
0,00 0,00
50.764.275,00 50.764.275,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.046.5.2.2.
12,88 8.998.750.000,00
78.857.685.725,00 69.858.935.725,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.046.5.2.3.
6,54 654.018.000,00
9.345.982.000,00 10.000.000.000,00
REVITALISASI KAWASAN MASJID RAYA PEKANBARU 1.03.01.02.047.
0,00 0,00
6.850.000,00 6.850.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.047.5.2.1.
0,00 0,00
17.931.000,00 17.931.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.047.5.2.2.
6,56 654.018.000,00
9.321.201.000,00 9.975.219.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.047.5.2.3.
60,00 6.000.000.000,00
4.000.000.000,00 10.000.000.000,00
PEMBANGUNAN MUSEUM PEREMPUAN TAHAP I 1.03.01.02.048.
0,00 0,00
6.850.000,00 6.850.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.048.5.2.1.
0,00 0,00
20.196.000,00 20.196.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.048.5.2.2.
60,16 6.000.000.000,00
3.972.954.000,00 9.972.954.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.048.5.2.3.
95,07 9.506.579.000,00
493.421.000,00 10.000.000.000,00
PEMBANGUNAN MONUMEN BAHASA INDONESIA 1.03.01.02.049.
0,00 0,00
6.850.000,00 6.850.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.049.5.2.1.
0,00 0,00
21.571.000,00 21.571.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.049.5.2.2.
95,34 9.506.579.000,00
465.000.000,00 9.971.579.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.049.5.2.3.
11,21 504.371.000,00
3.995.629.000,00 4.500.000.000,00
PEMBANGUNAN KANTOR UPT WILAYAH I DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
1.03.01.02.050.
Halaman : 58 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.050.5.2.1.
0,00 0,00
29.845.000,00 29.845.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.050.5.2.2.
11,30 504.371.000,00
3.959.534.000,00 4.463.905.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.050.5.2.3.
9,85 443.450.000,00
4.056.550.000,00 4.500.000.000,00
PEMBANGUNAN KANTOR UPT WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KAMPAR
1.03.01.02.051. 0,00
0,00 6.250.000,00
6.250.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.051.5.2.1. 0,00
0,00 25.095.000,00
25.095.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.051.5.2.2. 9,92
443.450.000,00 4.025.205.000,00
4.468.655.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.051.5.2.3. 4,92
221.175.000,00 4.278.825.000,00
4.500.000.000,00 PEMBANGUNAN KANTOR UPT WILAYAH III DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI
1.03.01.02.052. 0,00
0,00 6.250.000,00
6.250.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.052.5.2.1. 0,00
0,00 29.845.000,00
29.845.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.052.5.2.2. 4,95
221.175.000,00 4.242.730.000,00
4.463.905.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.052.5.2.3. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN BIDANG KE-CIPTA KARYA-AN DINAS PEKERJAAN
UMUM PROVINSI RIAU 1.03.01.02.053.
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.053.5.2.1.
0,00 0,00
98.800.000,00 98.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.053.5.2.2.
96,80 7.260.219.000,00
239.781.000,00 7.500.000.000,00
PEMBANGUNAN TUGU PON XVIII TAHUN 2012 1.03.01.02.054.
0,00 0,00
6.850.000,00 6.850.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.054.5.2.1.
0,00 0,00
17.931.000,00 17.931.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.054.5.2.2.
97,12 7.260.219.000,00
215.000.000,00 7.475.219.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.054.5.2.3.
11,91 178.716.000,00
1.321.284.000,00 1.500.000.000,00
LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR UPT DISPENDA PROVINSI RIAU KABUPATEN ROKAN HULU 1.03.01.02.055.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.055.5.2.1.
0,00 0,00
25.350.000,00 25.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.055.5.2.2.
12,17 178.716.000,00
1.290.284.000,00 1.469.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.
3,33 199.540.300,00
5.800.459.700,00 6.000.000.000,00
PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN LAPAS KELAS IIA PEKANBARU 1.03.01.02.059.
0,00 0,00
6.850.000,00 6.850.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.059.5.2.1.
0,00 0,00
21.571.000,00 21.571.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.059.5.2.2.
3,34 199.540.300,00
5.772.038.700,00 5.971.579.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.059.5.2.3.
6,72 67.244.000,00
932.756.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN UPT PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU 1.03.01.02.060.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.060.5.2.1.
0,00 0,00
18.215.000,00 18.215.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.060.5.2.2.
6,88 67.244.000,00
909.491.000,00 976.735.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.060.5.2.3.
0,00 0,00
7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG AKADEMI KESENIAN MELAYU RIAU AKMR TAHAP I 1.03.01.02.061.
0,00 0,00
6.850.000,00 6.850.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.061.5.2.1.
0,00 0,00
21.571.600,00 21.571.600,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.061.5.2.2.
0,00 0,00
6.971.578.400,00 6.971.578.400,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.061.5.2.3.
94,08 2.352.000.000,00
148.000.000,00 2.500.000.000,00
PENGHIJAUAN KAWASAN KOTA PEKANBARU 1.03.01.02.062.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.062.5.2.1.
0,00 0,00
42.350.000,00 42.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.062.5.2.2.
Halaman : 59 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
95,92 2.352.000.000,00
100.000.000,00 2.452.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.062.5.2.3.
7,01 122.650.000,00
1.627.350.000,00 1.750.000.000,00
PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU JALAN DURIAN, KOTA PEKANBARU
1.03.01.02.064. 0,00
0,00 5.650.000,00
5.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.064.5.2.1. 0,00
0,00 18.213.000,00
18.213.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.064.5.2.2. 7,11
122.650.000,00 1.603.487.000,00
1.726.137.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.064.5.2.3. 1,07
6.402.000,00 593.598.000,00
600.000.000,00 REVIEW MASTER PLAN WATER FRONT CITY KOTA PEKANBARU
1.03.01.02.160. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.160.5.2.1. 0,00
0,00 9.316.000,00
9.316.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.160.5.2.2. 1,09
6.402.000,00 579.232.000,00
585.634.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.160.5.2.3. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 REHABILITASI RUMAH JAGA, GUDANG PERALATAN DINAS PU PROV RIAU
1.03.01.02.161. 0,00
0,00 3.150.000,00
3.150.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.161.5.2.1. 0,00
0,00 14.190.000,00
14.190.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.161.5.2.2. 0,00
0,00 182.660.000,00
182.660.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.161.5.2.3. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PEMBANGUNAN PAGAR DAN RUMAH JAGA MESS PU PROV RIAU
1.03.01.02.162. 0,00
0,00 3.150.000,00
3.150.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.162.5.2.1. 0,00
0,00 14.190.000,00
14.190.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.162.5.2.2. 0,00
0,00 182.660.000,00
182.660.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.162.5.2.3. 20,86
417.140.233,00 1.582.859.767,00
2.000.000.000,00 REHABILITASI GEDUNG DEKRANASDA PROV. RIAU
1.03.01.02.164. 0,00
0,00 5.650.000,00
5.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.164.5.2.1. 0,00
0,00 18.213.000,00
18.213.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.164.5.2.2. 21,11
417.140.233,00 1.558.996.767,00
1.976.137.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.164.5.2.3. 100,00
1.000.000.000,00 0,00
1.000.000.000,00 REHABILITASI GEDUNG WANITA
1.03.01.02.165. 100,00
5.050.000,00 0,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.165.5.2.1. 100,00
18.213.000,00 0,00
18.213.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.165.5.2.2. 100,00
976.737.000,00 0,00
976.737.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.165.5.2.3. 92,67
926.737.000,00 73.263.000,00
1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN RUANG TITIP BAYI PADA GEDUNG LANCANG KUNING
1.03.01.02.166. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.166.5.2.1. 0,00
0,00 18.213.000,00
18.213.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.166.5.2.2. 94,88
926.737.000,00 50.000.000,00
976.737.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.166.5.2.3. 0,00
0,00 1.200.000.000,00
1.200.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH GHARIM DAN IMAM MESJID AGUNG AN-NUR
1.03.01.02.167. 0,00
0,00 5.650.000,00
5.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.167.5.2.1. 0,00
0,00 18.213.000,00
18.213.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.167.5.2.2. 0,00
0,00 1.176.137.000,00
1.176.137.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.167.5.2.3. 2,77
6.918.000,00 243.082.000,00
250.000.000,00 DED PEMBANGUNAN AUDITORIUM MESJID AGUNG AN-NUR
1.03.01.02.168. 0,00
0,00 3.650.000,00
3.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.168.5.2.1. 0,00
0,00 7.690.000,00
7.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.168.5.2.2. 2,90
6.918.000,00 231.742.000,00
238.660.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.168.5.2.3.
Halaman : 60 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
84,96 212.400.000,00
37.600.000,00 250.000.000,00
PEMBANGUNAN PAGAR YAYASAN ISDP PEKANBARU 1.03.01.02.172.
0,00 0,00
3.650.000,00 3.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.172.5.2.1.
86,22 212.400.000,00
33.950.000,00 246.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.172.5.2.2.
91,97 919.745.000,00
80.255.000,00 1.000.000.000,00
ñ òó ô õ ö÷ ö
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ô R
ø ô ü ú
ô ö
1.03.01.02.173. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.173.5.2.1. 92,44
919.745.000,00 75.205.000,00
994.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.173.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 REHABILITASI MADRASAH YAYASAN IBADAH TANGKERANG TENGAH
1.03.01.02.174. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.174.5.2.1. 0,00
0,00 994.950.000,00
994.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.174.5.2.2. 94,32
3.772.722.850,00 227.277.150,00
4.000.000.000,00 PEMBANGUNAN TATA CAHAYA KEINDAHAN KOTA
1.03.01.02.175. 0,00
0,00 6.250.000,00
6.250.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.175.5.2.1. 0,00
0,00 19.474.150,00
19.474.150,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.175.5.2.2. 94,93
3.772.722.850,00 201.553.000,00
3.974.275.850,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.175.5.2.3. 100,00
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 PENGELOLAAN PENGAMANAN STADION UTAMA DAN KAHARUDIN NASUTION
1.03.01.02.176. 100,00
196.500.000,00 0,00
196.500.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.176.5.2.1. 100,00
103.500.000,00 0,00
103.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.176.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 REHABILITASI MESJID NURUL HUDA DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
1.03.01.02.178. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.178.5.2.1. 0,00
0,00 994.950.000,00
994.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.178.5.2.2. 90,05
675.367.000,00 74.633.000,00
750.000.000,00 PEMBANGUNAN KANTOR YAYASAN YAMTUAN KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS
1.03.01.02.179. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.179.5.2.1. 90,66
675.367.000,00 69.583.000,00
744.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.179.5.2.2. 91,56
686.737.000,00 63.263.000,00
750.000.000,00 PEMBANGUNAN LANJUTAN KANTOR YAYASAN ISDP PEKANBARU
1.03.01.02.180. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.180.5.2.1. 0,00
0,00 18.213.000,00
18.213.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.180.5.2.2. 94,50
686.737.000,00 40.000.000,00
726.737.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.180.5.2.3. 88,35
441.770.000,00 58.230.000,00
500.000.000,00 PEMBANGUNAN MESJID AL-BUSTHAN DUSUN LUBUK MERIAK DESA KUALA GASIP KECAMATAN
KOTO GASIP 1.03.01.02.181.
0,00 0,00
3.600.000,00 3.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.181.5.2.1.
88,99 441.770.000,00
54.630.000,00 496.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.181.5.2.2.
92,05 920.457.000,00
79.543.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN ASRAMA PANTI ASUHAN MUHAMMADYAH 1.03.01.02.182.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.182.5.2.1.
92,51 920.457.000,00
74.493.000,00 994.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.182.5.2.2.
83,11 166.220.000,00
33.780.000,00 200.000.000,00
REHAB ASRAMA WANITA PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH 1.03.01.02.184.
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.184.5.2.1.
84,44 166.220.000,00
30.630.000,00 196.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.184.5.2.2.
98,01 1.176.137.000,00
23.863.000,00 1.200.000.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA PUSAT PEMBINAAN ANAK JALANAN YAYASAN SHOFWATUL ISLAM
1.03.01.02.185. 0,00
0,00 5.650.000,00
5.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.185.5.2.1.
Halaman : 61 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
18.213.000,00 18.213.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.185.5.2.2.
100,00 1.176.137.000,00
0,00 1.176.137.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.185.5.2.3.
93,08 1.396.137.000,00
103.863.000,00 1.500.000.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT YAYASAN FORTUNA SEJATI PEKANBARU 1.03.01.02.186.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.186.5.2.1.
93,43 1.396.137.000,00
98.213.000,00 1.494.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.186.5.2.2.
92,31 1.384.587.000,00
115.413.000,00 1.500.000.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG PANTI PUTRA AISYIYAH KELURAHAN SELAT PANJANG SELATAN 1.03.01.02.187.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.187.5.2.1.
92,65 1.384.587.000,00
109.763.000,00 1.494.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.187.5.2.2.
82,70 206.760.000,00
43.240.000,00 250.000.000,00
PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN WARGA DAN PANGGUNG HIBURAN SUKU AKIT RAMPANG KEL. TANJUNG KAPAL KEC. RUPAT
1.03.01.02.188. 0,00
0,00 3.150.000,00
3.150.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.188.5.2.1. 0,00
0,00 23.090.000,00
23.090.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.188.5.2.2. 92,40
206.760.000,00 17.000.000,00
223.760.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.188.5.2.3. 87,33
436.637.000,00 63.363.000,00
500.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI PERTEMUAN KELURAHAN SELAT PANJANG KOTA KEC. TEBING
TINGGI 1.03.01.02.189.
0,00 0,00
3.600.000,00 3.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.189.5.2.1.
0,00 0,00
29.763.000,00 29.763.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.189.5.2.2.
93,57 436.637.000,00
30.000.000,00 466.637.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.189.5.2.3.
87,76 438.787.000,00
61.213.000,00 500.000.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA DI RW 12 KEL. TALANG MANDI KEC. MANDAU 1.03.01.02.190.
0,00 0,00
4.100.000,00 4.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.190.5.2.1.
88,48 438.787.000,00
57.113.000,00 495.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.190.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMBANGUNAN PAGAR PANTI ASUHAN AL-HIDAYAH 1.03.01.02.194.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.194.5.2.1.
0,00 0,00
97.900.000,00 97.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.194.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMBANGUNAN PAGAR BALAI ADAT CERENTI 1.03.01.02.195.
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.195.5.2.1.
0,00 0,00
17.528.000,00 17.528.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.195.5.2.2.
0,00 0,00
179.322.000,00 179.322.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.195.5.2.3.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PEMBANGUNAN SEMENISASI PANTI ASUHAN AL-HIDAYAH 1.03.01.02.196.
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.196.5.2.1.
0,00 0,00
121.850.000,00 121.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.196.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMBANGUNAN PAVING BLOK MASJID RAYA RAUDHATUL JANNAH 1.03.01.02.197.
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.197.5.2.1.
0,00 0,00
146.850.000,00 146.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.197.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PEMBANGUNAN PAGAR TUGU PERJUANGAN 1.03.01.02.198.
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.198.5.2.1.
0,00 0,00
15.850.000,00 15.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.198.5.2.2.
0,00 0,00
106.000.000,00 106.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.198.5.2.3.
88,13 198.295.000,00
26.705.000,00 225.000.000,00
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA PANTI ASUHAN PUTRA MUHAMMADIYAH 1.03.01.02.199.
Halaman : 62 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.199.5.2.1.
0,00 0,00
9.555.000,00 9.555.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.199.5.2.2.
93,41 198.295.000,00
14.000.000,00 212.295.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.199.5.2.3.
88,95 266.844.000,00
33.156.000,00 300.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB SD MUHAMMADIYAH 7 TERPADU PEKANBARU 1.03.01.02.200.
0,00 0,00
3.600.000,00 3.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.200.5.2.1.
90,03 266.844.000,00
29.556.000,00 296.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.200.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMBANGUNAN GERBANG PASAR CERENTI 1.03.01.02.201.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.201.5.2.1.
0,00 0,00
15.900.000,00 15.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.201.5.2.2.
0,00 0,00
82.000.000,00 82.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.201.5.2.3.
81,21 121.815.000,00
28.185.000,00 150.000.000,00
PEMBANGUNAN PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH AIR MOLEK 1.03.01.02.202.
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.202.5.2.1.
0,00 0,00
16.035.000,00 16.035.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.202.5.2.2.
93,12 121.815.000,00
9.000.000,00 130.815.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.202.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMBANGUNAN TEMPAT BERWUDHU MASJID NURUL IMAN III 1.03.01.02.203.
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.203.5.2.1.
0,00 0,00
146.850.000,00 146.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.203.5.2.2.
3,58 89.505.000,00
2.410.495.000,00 2.500.000.000,00
PERBAIKAN KANTOR PWI PROVINSI RIAU 1.03.01.02.210.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.210.5.2.1.
0,00 0,00
19.550.000,00 19.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.210.5.2.2.
3,62 89.505.000,00
2.385.295.000,00 2.474.800.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.210.5.2.3.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PENGADAAN MEUBELER KANTOR PWI PROVINSI RIAU 1.03.01.02.211.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.211.5.2.1.
0,00 0,00
1.494.350.000,00 1.494.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.211.5.2.2.
22,86 228.557.000,00
771.443.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN BALAI ADAT CERENTI KABUPATEN KUANSING 1.03.01.02.212.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.212.5.2.1.
22,97 228.557.000,00
766.393.000,00 994.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.212.5.2.2.
0,00 65.000.000,00
65.000.000,00 0,00
REVIEW DED UPT DISPENDA PROVINSI RIAU DI KABUPATEN ROKAN HILIR 1.03.01.02.235.
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.235.5.2.1.
0,00 13.500.000,00
13.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.235.5.2.2.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.235.5.2.3.
0,00 65.000.000,00
65.000.000,00 0,00
REVIEW DED UPT DISPENDA PROVINSI RIAU DI KABUPATEN ROKAN HULU 1.03.01.02.236.
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.236.5.2.1.
0,00 13.500.000,00
13.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.236.5.2.2.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.236.5.2.3.
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
PEKERJAAN PENINGKATAN MESS DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU 1.03.01.02.237.
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.237.5.2.1.
0,00 8.166.000,00
8.166.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.237.5.2.2.
Halaman : 63 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 139.834.000,00
139.834.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.237.5.2.3.
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 0,00
PERENCANAAN REHAB KANTOR LPJK PROVINSI RIAU JALAN SUMATERA 1.03.01.02.238.
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.238.5.2.1.
0,00 8.500.000,00
8.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.238.5.2.2.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.238.5.2.3.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PEMBANGUNAN PAGAR PEMAKAMAN KARTAMA KOTA PEKANBARU 1.03.01.02.239.
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.239.5.2.1.
0,00 8.166.000,00
8.166.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.239.5.2.2.
0,00 189.834.000,00
189.834.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.239.5.2.3.
35,22 436.700.000,00
803.300.000,00 1.240.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.03.01.03.
49,63 436.700.000,00
443.300.000,00 880.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.03.01.03.02.
0,00 0,00
1.650.000,00 1.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.03.02.5.2.1.
49,72 436.700.000,00
441.650.000,00 878.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
360.000.000,00 360.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.03.01.03.04.
0,00 0,00
1.650.000,00 1.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
358.350.000,00 358.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.03.04.5.2.2.
25,64 250.000.000,00
1.225.000.000,00 975.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.03.01.05.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
BIMBINGAN TEKNISPELATIHAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.03.01.05.036.
100,00 100.000.000,00
0,00 100.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.036.5.2.1.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.036.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
SISTIM MANAJEMEN KUALITAS SDM DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.05.037.
0,00 0,00
12.900.000,00 12.900.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.037.5.2.1.
0,00 0,00
87.100.000,00 87.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.037.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.05.038.
0,00 0,00
62.500.000,00 62.500.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.038.5.2.1.
0,00 0,00
187.500.000,00 187.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.038.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG SDA 1.03.01.05.039.
0,00 0,00
12.900.000,00 12.900.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.039.5.2.1.
0,00 0,00
137.100.000,00 137.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.039.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PELATIHAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KE-CIPTA KARYA-AN 1.03.01.05.040.
0,00 0,00
12.900.000,00 12.900.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.040.5.2.1.
0,00 0,00
124.600.000,00 124.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.040.5.2.2.
0,00 0,00
12.500.000,00 12.500.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.05.040.5.2.3.
100,00 50.000.000,00
0,00 50.000.000,00
PENYUSUNAN BEBAN KERJA DAN ANALISA JABATAN 1.03.01.05.041.
100,00 13.600.000,00
0,00 13.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.041.5.2.1.
100,00 36.400.000,00
0,00 36.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.041.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM KONTRAK 1.03.01.05.042.
0,00 0,00
12.900.000,00 12.900.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.042.5.2.1.
Halaman : 64 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
87.100.000,00 87.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.042.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.03.01.05.043.
46,15 28.800.000,00
33.600.000,00 62.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.043.5.2.1.
228,57 28.800.000,00
41.400.000,00 12.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.043.5.2.2.
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA, RENJA DAN LAKIP 1.03.01.05.084.
0,00 30.850.000,00
30.850.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.084.5.2.1.
0,00 269.150.000,00
269.150.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.084.5.2.2.
36,84 92.100.000,00
157.900.000,00 250.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.03.01.06. 36,84
92.100.000,00 157.900.000,00
250.000.000,00 PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA RENJA, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LAKIP, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, PENETAPAN KINERJA PENJA PADA SKPD
1.03.01.06.12. 0,00
0,00 58.500.000,00
58.500.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.06.12.5.2.1. 48,09
92.100.000,00 99.400.000,00
191.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.06.12.5.2.2. 10,49
170.854.973.210,79 1.799.098.910.000,00
1.628.243.936.789,21 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
1.03.01.15. 21,84
41.500.000.000,00 148.500.000.000,00
190.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SIAK IV DAN JALAN AKSES MULTI YEARS
1.03.01.15.007. 0,00
0,00 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.007.5.2.1. 0,00
0,00 9.609.100,00
9.609.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.007.5.2.2. 21,84
41.500.000.000,00 148.487.390.900,00
189.987.390.900,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.007.5.2.3. 0,00
0,00 60.000.000.000,00
60.000.000.000,00 PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN TANAH SUNGAI SIAK MULTI YEARS
1.03.01.15.008. 0,00
0,00 23.000.000,00
23.000.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.008.5.2.1. 0,00
0,00 9.609.100,00
9.609.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.008.5.2.2. 0,00
0,00 59.967.390.900,00
59.967.390.900,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.008.5.2.3. 31,25
12.500.000.000,00 52.500.000.000,00
40.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PANGKALAN KASAI - LUBUK KANDIS MULTI YEARS
1.03.01.15.009. 0,00
0,00 23.000.000,00
23.000.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.009.5.2.1. 0,00
0,00 36.069.100,00
36.069.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2. 31,30
12.500.000.000,00 52.440.930.900,00
39.940.930.900,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.009.5.2.3. 12,40
6.200.000.000,00 56.200.000.000,00
50.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN LUBUK JAMBI - SP. IBUL MULTI YEARS
1.03.01.15.010. 0,00
0,00 23.000.000,00
23.000.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.010.5.2.1. 0,00
0,00 35.169.100,00
35.169.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.010.5.2.2. 12,41
6.200.000.000,00 56.141.830.900,00
49.941.830.900,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.010.5.2.3. 17,08
10.250.000.000,00 70.250.000.000,00
60.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DUMAI - LUBUK GAUNG MULTI YEARS
1.03.01.15.011. 0,00
0,00 23.000.000,00
23.000.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.011.5.2.1. 0,00
0,00 36.069.100,00
36.069.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.011.5.2.2. 17,10
10.250.000.000,00 70.190.930.900,00
59.940.930.900,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.011.5.2.3. 38,89
17.500.000.000,00 62.500.000.000,00
45.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SELENSEN - KOTA BARU MULTI YEARS
1.03.01.15.012. 0,00
0,00 23.000.000,00
23.000.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.012.5.2.1. 0,00
0,00 37.869.100,00
37.869.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.012.5.2.2. 38,94
17.500.000.000,00 62.439.130.900,00
44.939.130.900,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.012.5.2.3.
Halaman : 65 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
55,60 27.800.000.000,00
77.800.000.000,00 50.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PUJUD - MAHATO MULTI YEARS 1.03.01.15.013.
0,00 0,00
23.000.000,00 23.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.013.5.2.1.
0,00 0,00
37.149.100,00 37.149.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.013.5.2.2.
55,67 27.800.000.000,00
77.739.850.900,00 49.939.850.900,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.013.5.2.3.
22,86 8.000.000.000,00
43.000.000.000,00 35.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN LUBUK AGUNG - BATU SASAK MULTI YEARS 1.03.01.15.014.
0,00 0,00
23.000.000,00 23.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.014.5.2.1.
0,00 0,00
28.869.100,00 28.869.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.014.5.2.2.
22,89 8.000.000.000,00
42.948.130.900,00 34.948.130.900,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.014.5.2.3.
9,11 4.100.000.000,00
49.100.000.000,00 45.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SP. BERINGIN - MEREDAN MULTI YEARS 1.03.01.15.015.
0,00 0,00
23.000.000,00 23.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.015.5.2.1.
0,00 0,00
34.809.100,00 34.809.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.015.5.2.2.
9,12 4.100.000.000,00
49.042.190.900,00 44.942.190.900,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.015.5.2.3.
18,08 10.850.000.000,00
70.850.000.000,00 60.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN BUNUT - TELUK MERANTI MULTI YEARS 1.03.01.15.016.
0,00 0,00
13.800.000,00 13.800.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.016.5.2.1.
0,00 0,00
27.069.100,00 27.069.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.016.5.2.2.
18,10 10.850.000.000,00
70.809.130.900,00 59.959.130.900,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.016.5.2.3.
28,14 19.700.000.000,00
89.700.000.000,00 70.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN BOLAK RAYA - BENTE MULTI YEARS 1.03.01.15.017.
0,00 0,00
13.800.000,00 13.800.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.017.5.2.1.
0,00 0,00
37.869.100,00 37.869.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.017.5.2.2.
28,16 19.700.000.000,00
89.648.330.900,00 69.948.330.900,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.017.5.2.3.
94,00 47.000.000.000,00
3.000.000.000,00 50.000.000.000,00
PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN BAGAN JAYA ENOK - KUALA ENOK 1.03.01.15.021.
94,00 47.000.000.000,00
3.000.000.000,00 50.000.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.021.5.2.3.
42,35 2.204.167.196,24
3.000.000.000,00 5.204.167.196,24
PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SEI. PAKNING - TLK. MESJID - SP. PUSAKO 1.03.01.15.023.
42,35 2.204.167.196,24
3.000.000.000,00 5.204.167.196,24
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.023.5.2.3.
85,17 17.232.017.276,42
3.000.000.000,00 20.232.017.276,42
PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN PELINTUNG - SEPAHAT - SEI. PAKNING 1.03.01.15.024.
85,17 17.232.017.276,42
3.000.000.000,00 20.232.017.276,42
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.024.5.2.3.
50,00 3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 6.000.000.000,00
PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JEMBATAN TELUK MESJID 1.03.01.15.025.
50,00 3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 6.000.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.025.5.2.3.
84,62 16.505.342.316,55
3.000.000.000,00 19.505.342.316,55
PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JEMBATAN PERAWANG 1.03.01.15.026.
84,62 16.505.342.316,55
3.000.000.000,00 19.505.342.316,55
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.026.5.2.3.
18,17 726.800.000,00
3.273.200.000,00 4.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN INUMAN 1.03.01.15.027.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.027.5.2.1.
0,00 0,00
32.959.800,00 32.959.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.
18,33 726.800.000,00
3.237.940.200,00 3.964.740.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.027.5.2.3.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN SUMPUR 1.03.01.15.028.
0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.
0,00 0,00
2.461.140.200,00 2.461.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.028.5.2.3.
Halaman : 66 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
24,12 2.484.300.000,00
7.815.700.000,00 10.300.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN PANGEAN 1.03.01.15.029.
0,00 0,00
5.600.000,00 5.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.
0,00 0,00
32.959.800,00 32.959.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.
24,21 2.484.300.000,00
7.777.140.200,00 10.261.440.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.029.5.2.3.
66,67 2.000.000.000,00
5.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG SEI. KAMPAR KEC.TAMBANG, LANJUTAN 4 1.03.01.15.030.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.030.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.
67,28 2.000.000.000,00
4.972.840.200,00 2.972.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.030.5.2.3.
0,00 0,00
7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
PENGGANTIAN JEMBATAN SOREK - TLK MERANTI - GUNTUNG SEI. KRUMUTAN, LANJUTAN 6 1.03.01.15.031.
0,00 0,00
5.600.000,00 5.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.031.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.
0,00 0,00
6.969.540.200,00 6.969.540.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.031.5.2.3.
41,67 2.500.000.000,00
8.500.000.000,00 6.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DURIAN TANDANG DESA KUALU KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR, LANJUTAN 3
1.03.01.15.032. 0,00
0,00 2.600.000,00
2.600.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.032.5.2.1. 0,00
0,00 24.859.800,00
24.859.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.032.5.2.2. 41,86
2.500.000.000,00 8.472.540.200,00
5.972.540.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.032.5.2.3. 20,73
311.000.000,00 1.189.000.000,00
1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN JUNDUL KEC. LIMA PULUH
1.03.01.15.034. 0,00
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.034.5.2.1. 0,00
0,00 7.399.800,00
7.399.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2. 20,86
311.000.000,00 1.179.600.200,00
1.490.600.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.034.5.2.3. 12,33
185.000.000,00 1.315.000.000,00
1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN PADAT KARYA UMBAN SARI MENUJU SIAK II
1.03.01.15.035. 0,00
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.035.5.2.1. 0,00
0,00 7.399.800,00
7.399.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2. 12,41
185.000.000,00 1.305.600.200,00
1.490.600.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.035.5.2.3. 100,00
2.000.000.000,00 0,00
2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI. BATANG LUBUH SURAU MUNAI SHARING KABKOTA
1.03.01.15.036. 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.036.5.2.1. 100,00
33.859.800,00 0,00
33.859.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2. 100,00
1.961.140.200,00 0,00
1.961.140.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.036.5.2.3. 7,33
550.000.000,00 6.950.000.000,00
7.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN PULAU BIRANDANG - PASAR KAMPAR KEC. KAMPAR TIMUR LANJUTAN
2 SHARING KABKOTA 1.03.01.15.037.
0,00 0,00
5.600.000,00 5.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.
7,36 550.000.000,00
6.919.540.200,00 7.469.540.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.037.5.2.3.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI. TIMBAHAN MUARA LEMBU-PANGK.INDARUNG 1.03.01.15.038.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1.
0,00 0,00
32.959.800,00 32.959.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.
0,00 0,00
1.965.040.200,00 1.965.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.
32,54 1.301.700.000,00
2.698.300.000,00 4.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN SEI. DAUN - PANIPAHAN 1.03.01.15.040.
Halaman : 67 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.
0,00 0,00
34.939.800,00 34.939.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.
32,87 1.301.700.000,00
2.658.360.200,00 3.960.060.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.040.5.2.3.
20,58 823.300.000,00
3.176.700.000,00 4.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN PEDAMARAN - TELUK PIYAI KUBU 1.03.01.15.041.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.041.5.2.1.
0,00 0,00
34.939.800,00 34.939.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.
20,78 823.300.000,00
3.139.460.200,00 3.962.760.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.041.5.2.3.
20,25 809.800.000,00
3.190.200.000,00 4.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN TELUK PIYAI KUBU - SEI. DAUN 1.03.01.15.042.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.
0,00 0,00
34.939.800,00 34.939.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.
20,44 809.800.000,00
3.152.960.200,00 3.962.760.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.042.5.2.3.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN BANJAR DATAR - BATAS SUMBAR 1.03.01.15.044.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.044.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.
0,00 0,00
2.463.840.200,00 2.463.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.044.5.2.3.
65,00 13.000.000.000,00
33.000.000.000,00 20.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PELINTUNG - SEPAHAT - SEI. PAKNING 1.03.01.15.045.
0,00 0,00
6.300.000,00 6.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.
65,13 13.000.000.000,00
32.959.840.200,00 19.959.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.045.5.2.3.
18,70 747.800.000,00
3.252.200.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN TANJUNG KAPAL - BATU PANJANG 1.03.01.15.046.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.
18,87 747.800.000,00
3.214.240.200,00 3.962.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.046.5.2.3.
14,78 591.000.000,00
3.409.000.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PANGKALAN NYIRIH - TANJUNG MEDANG 1.03.01.15.047.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.
14,92 591.000.000,00
3.371.040.200,00 3.962.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.047.5.2.3.
6,06 909.600.000,00
14.090.400.000,00 15.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SIMPANG KUMU - KOTA TENGAH 1.03.01.15.049.
0,00 0,00
6.300.000,00 6.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.
6,08 909.600.000,00
14.050.240.200,00 14.959.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.049.5.2.3.
9,90 247.400.000,00
2.252.600.000,00 2.500.000.000,00
PENINGKATAN JALAN ROKAN - BANJAR DATAR 1.03.01.15.052.
0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.
10,05 247.400.000,00
2.213.740.200,00 2.461.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.052.5.2.3.
0,00 0,00
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
PENINGKATAN JALAN ROKAN - PENDALIAN - DUSUN BATAS 1.03.01.15.053.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.
Halaman : 68 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
3.463.840.200,00 3.463.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.053.5.2.3.
0,00 0,00
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN LINGKAR PASIR PENGARAIAN SHARING KABKOTA 1.03.01.15.054.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.
0,00 0,00
3.963.840.200,00 3.963.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.054.5.2.3.
250,00 10.000.000.000,00
14.000.000.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN KOTA TENGAH - SEI. RANGAU 1.03.01.15.055.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.
252,28 10.000.000.000,00
13.963.840.200,00 3.963.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.055.5.2.3.
0,00 0,00
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SP. SIAK SRI INDRAPURA - MENGKAPANBUTON 1.03.01.15.056.
0,00 0,00
6.300.000,00 6.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.
0,00 0,00
32.599.800,00 32.599.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.
0,00 0,00
9.961.100.200,00 9.961.100.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.056.5.2.3.
62,50 7.500.000.000,00
19.500.000.000,00 12.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SP. MINAS - PERAWANG - MEREDAN - SP. BUATAN 1.03.01.15.057.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.
0,00 0,00
32.599.800,00 32.599.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.
62,69 7.500.000.000,00
19.464.400.200,00 11.964.400.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.057.5.2.3.
65,79 5.000.000.000,00
12.600.000.000,00 7.600.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SP. LANGGAM - LANGGAM 1.03.01.15.058.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.058.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.
66,03 5.000.000.000,00
12.572.540.200,00 7.572.540.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.058.5.2.3.
9,01 1.171.000.000,00
11.829.000.000,00 13.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAGO - SIMPANG BUATAN 1.03.01.15.059.
0,00 0,00
6.300.000,00 6.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.059.5.2.1.
0,00 0,00
32.599.800,00 32.599.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.
9,03 1.171.000.000,00
11.790.100.200,00 12.961.100.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.059.5.2.3.
8,91 312.000.000,00
3.188.000.000,00 3.500.000.000,00
PENINGKATAN JALAN LINGKAR KOTA BANGKINANG 1.03.01.15.060.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.
8,98 312.000.000,00
3.160.840.200,00 3.472.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.060.5.2.3.
228,57 16.000.000.000,00
23.000.000.000,00 7.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PASIR PUTIH 1.03.01.15.061.
0,00 0,00
6.650.000,00 6.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.
229,60 16.000.000.000,00
22.968.490.200,00 6.968.490.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.061.5.2.3.
123,33 18.500.000.000,00
33.500.000.000,00 15.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SP. PANAM - PANTAI CERMIN - PETAPAHAN A 1.03.01.15.062.
0,00 0,00
27.900.000,00 27.900.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.
123,77 18.500.000.000,00
33.447.240.200,00 14.947.240.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.062.5.2.3.
100,00 4.000.000.000,00
0,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN AKSES HANG TUAH - IMAM MUNANDAR 1.03.01.15.064.
Halaman : 69 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 5.000.000,00
0,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.
100,00 7.399.800,00
0,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.
100,00 3.987.600.200,00
0,00 3.987.600.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.064.5.2.3.
80,00 8.000.000.000,00
18.000.000.000,00 10.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN KUBANG - SP. PANAM 1.03.01.15.065.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.
80,22 8.000.000.000,00
17.972.540.200,00 9.972.540.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.065.5.2.3.
6,90 207.000.000,00
2.793.000.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SP. SURAM - SINAMA NENEK 1.03.01.15.066.
0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.
6,97 207.000.000,00
2.763.140.200,00 2.970.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.066.5.2.3.
166,67 5.000.000.000,00
8.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN TAPUNG - TANDUN 1.03.01.15.067.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.067.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.
168,19 5.000.000.000,00
7.972.840.200,00 2.972.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.067.5.2.3.
10,40 312.000.000,00
2.688.000.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN BANGKINANG - PETAPAHAN 1.03.01.15.068.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.
10,50 312.000.000,00
2.660.840.200,00 2.972.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.068.5.2.3.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN TUANKU TAMBUSAI 1.03.01.15.070.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.
0,00 0,00
7.399.800,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.
0,00 0,00
2.990.300.200,00 2.990.300.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.070.5.2.3.
75,00 3.000.000.000,00
7.000.000.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SM. AMIN 1.03.01.15.071.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.
0,00 0,00
7.399.800,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.
75,18 3.000.000.000,00
6.990.300.200,00 3.990.300.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.071.5.2.3.
50,00 4.000.000.000,00
12.000.000.000,00 8.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN DALAM KOTA PEKANBARU 1.03.01.15.072.
0,00 0,00
5.600.000,00 5.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.
0,00 0,00
7.399.800,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.
50,08 4.000.000.000,00
11.987.000.200,00 7.987.000.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.072.5.2.3.
30,00 3.000.000.000,00
13.000.000.000,00 10.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI 1.03.01.15.073.
0,00 0,00
5.900.000,00 5.900.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.
0,00 0,00
32.959.800,00 32.959.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.
30,12 3.000.000.000,00
12.961.140.200,00 9.961.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.073.5.2.3.
7,41 296.500.000,00
3.703.500.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN LINGKAR KOTA LUBUK JAMBI 1.03.01.15.074.
0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.
0,00 0,00
32.959.800,00 32.959.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.
Halaman : 70 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
7,48 296.500.000,00
3.665.540.200,00 3.962.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.074.5.2.3.
12,34 863.900.000,00
6.136.100.000,00 7.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN MUARA LEMBU - PANGKALAN INDARUNG SHARING KABKOTA 1.03.01.15.075.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.
0,00 0,00
32.959.800,00 32.959.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.
12,40 863.900.000,00
6.100.540.200,00 6.964.440.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.075.5.2.3.
8,11 324.200.000,00
3.675.800.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN LUBUK KANDIS - SP. IFA 1.03.01.15.076.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.
8,18 324.200.000,00
3.639.640.200,00 3.963.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.076.5.2.3.
3,89 116.700.000,00
2.883.300.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PERANAP - SP. IFA - BTS. JAMBI 1.03.01.15.077.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.
0,00 0,00
31.667.100,00 31.667.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.
3,93 116.700.000,00
2.849.332.900,00 2.966.032.900,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.077.5.2.3.
9,40 657.700.000,00
6.342.300.000,00 7.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN CERENTI - SP. KELAYANG 1.03.01.15.078.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.
9,44 657.700.000,00
6.305.840.200,00 6.963.540.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.078.5.2.3.
28,57 2.000.000.000,00
9.000.000.000,00 7.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SP. KELAYANG - SP. JAPURA 1.03.01.15.079.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.
28,72 2.000.000.000,00
8.963.540.200,00 6.963.540.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.079.5.2.3.
8,23 411.300.000,00
4.588.700.000,00 5.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN BATU GAJAH - SEI. KARAS 1.03.01.15.080.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.
8,29 411.300.000,00
4.552.540.200,00 4.963.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.080.5.2.3.
4,86 340.000.000,00
6.660.000.000,00 7.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN RUMBAI JAYA - TEMPULING - TEMBILLAHAN 1.03.01.15.081.
0,00 0,00
5.600.000,00 5.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.
4,89 340.000.000,00
6.618.740.200,00 6.958.740.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.081.5.2.3.
11,80 354.000.000,00
2.646.000.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN ENOK - BENTENG - PULAU KIJANG SHARING KABKOTA 1.03.01.15.082.
0,00 0,00
5.300.000,00 5.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.
11,96 354.000.000,00
2.605.040.200,00 2.959.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.082.5.2.3.
16,00 480.000.000,00
2.520.000.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN TEMBILAHAN - ENOK SHARING KABKOTA 1.03.01.15.083.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.
16,21 480.000.000,00
2.482.040.200,00 2.962.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.083.5.2.3.
18,20 1.274.000.000,00
5.726.000.000,00 7.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN ALAI - MENGKIKIP KEC. TEBING TINGGI BARAT SHARING KABKOTA 1.03.01.15.084.
Halaman : 71 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
5.600.000,00 5.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.
0,00 0,00
36.199.800,00 36.199.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.
18,31 1.274.000.000,00
5.684.200.200,00 6.958.200.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.084.5.2.3.
6,90 276.000.000,00
3.724.000.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SUMBER SARI PEKANBARU SHARING KABKOTA 1.03.01.15.085.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.
0,00 0,00
7.399.800,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.
6,92 276.000.000,00
3.714.300.200,00 3.990.300.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.085.5.2.3.
100,00 5.000.000.000,00
0,00 5.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN UKUI - KRUMUTAN SHARING KABKOTA 1.03.01.15.086.
100,00 5.300.000,00
0,00 5.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.
100,00 32.059.800,00
0,00 32.059.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.
100,00 4.962.640.200,00
0,00 4.962.640.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.086.5.2.3.
8,44 337.700.000,00
3.662.300.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN TERMINAL KARI SHARING KABKOTA 1.03.01.15.087.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.
0,00 0,00
32.959.800,00 32.959.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.
8,52 337.700.000,00
3.627.040.200,00 3.964.740.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.087.5.2.3.
0,00 0,00
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PEKAN HERAN - PELOR - TELUK KIAMBANG - MUMPA SHARING KABKOTA 1.03.01.15.088.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.
0,00 0,00
3.962.040.200,00 3.962.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.088.5.2.3.
0,00 0,00
26.000.000.000,00 26.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN DALU DALU - RANTAU KASAI 1.03.01.15.089.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.
0,00 0,00
25.963.140.200,00 25.963.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.089.5.2.3.
0,00 0,00
20.000.000.000,00 20.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN RANTAU KASAI - MAHATO 1.03.01.15.090.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.090.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.
0,00 0,00
19.963.140.200,00 19.963.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.090.5.2.3.
0,00 0,00
15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SEI. AKAR - BAGAN JAYA A 1.03.01.15.091.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.091.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.
0,00 0,00
14.961.340.200,00 14.961.340.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.091.5.2.3.
11,87 1.424.000.000,00
10.576.000.000,00 12.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN KANDIS - TAPUNG 1.03.01.15.092.
0,00 0,00
6.300.000,00 6.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.
11,90 1.424.000.000,00
10.544.840.200,00 11.968.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.092.5.2.3.
4,97 198.600.000,00
3.801.400.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SONTANG - DURI 1.03.01.15.093.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.093.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.
Halaman : 72 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
5,01 198.600.000,00
3.765.240.200,00 3.963.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.093.5.2.3.
0,00 0,00
20.000.000.000,00 20.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PUJUD - SP. MANGGALA 1.03.01.15.094.
0,00 0,00
6.300.000,00 6.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.094.5.2.1.
0,00 0,00
34.939.800,00 34.939.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.
0,00 0,00
19.958.760.200,00 19.958.760.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.094.5.2.3.
8,38 167.600.000,00
1.832.400.000,00 2.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SINAMA NENEK - SONTANG 1.03.01.15.096.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.
8,49 167.600.000,00
1.805.540.200,00 1.973.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.096.5.2.3.
3,05 122.000.000,00
3.878.000.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN BAGAN SIAPI-API - SINABOI 1.03.01.15.097.
0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.
0,00 0,00
34.939.800,00 34.939.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.
3,08 122.000.000,00
3.838.060.200,00 3.960.060.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.097.5.2.3.
66,67 4.000.000.000,00
10.000.000.000,00 6.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN KOTA MANDAH 1.03.01.15.098.
0,00 0,00
5.600.000,00 5.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.098.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.
67,13 4.000.000.000,00
9.958.740.200,00 5.958.740.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.098.5.2.3.
10,85 434.000.000,00
3.566.000.000,00 4.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN BOLAK RAYA 1.03.01.15.099.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.
10,95 434.000.000,00
3.528.040.200,00 3.962.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.099.5.2.3.
3,76 112.800.000,00
2.887.200.000,00 3.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN JAMBUR 1.03.01.15.100.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.100.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.
3,81 112.800.000,00
2.849.240.200,00 2.962.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.100.5.2.3.
0,00 0,00
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN LUBUK TIMUR DESA PEMANDANG 1.03.01.15.101.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.101.5.2.1.
0,00 0,00
34.939.800,00 34.939.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.
0,00 0,00
3.962.760.200,00 3.962.760.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.101.5.2.3.
11,07 775.000.000,00
6.225.000.000,00 7.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN AKSES TELUK PINANG - TELUK SUNGKAH SHARING KABKOTA LANJUTAN 1.03.01.15.103.
0,00 0,00
5.600.000,00 5.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.103.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.103.5.2.2.
11,14 775.000.000,00
6.183.740.200,00 6.958.740.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.103.5.2.3.
0,00 0,00
845.000.000,00 845.000.000,00
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN A 1.03.01.15.104.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.104.5.2.1.
0,00 0,00
843.750.000,00 843.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.104.5.2.2.
0,00 0,00
845.000.000,00 845.000.000,00
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN B 1.03.01.15.105.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.105.5.2.1.
Halaman : 73 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
843.750.000,00 843.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.105.5.2.2.
0,00 0,00
880.000.000,00 880.000.000,00
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN C 1.03.01.15.106.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.106.5.2.1.
0,00 0,00
878.750.000,00 878.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.106.5.2.2.
0,00 0,00
880.000.000,00 880.000.000,00
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN D 1.03.01.15.107.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.107.5.2.1.
0,00 0,00
878.750.000,00 878.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.107.5.2.2.
0,00 0,00
845.000.000,00 845.000.000,00
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN E 1.03.01.15.108.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.108.5.2.1.
0,00 0,00
843.750.000,00 843.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.108.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN F 1.03.01.15.109.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.109.5.2.1.
0,00 0,00
648.750.000,00 648.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.109.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN 1.03.01.15.110.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.110.5.2.1.
0,00 0,00
598.750.000,00 598.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.110.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PENGAWASAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.03.01.15.111.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.111.5.2.1.
0,00 0,00
598.750.000,00 598.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.111.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN 1.03.01.15.112.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.112.5.2.1.
0,00 0,00
598.750.000,00 598.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.112.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN, PENINGKATAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA KONSULTANSI KE LUAR DAERAH
1.03.01.15.113. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.113.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIK JEMBATAN
1.03.01.15.114. 0,00
0,00 1.250.000,00
1.250.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.114.5.2.1. 0,00
0,00 7.399.800,00
7.399.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.114.5.2.2. 0,00
0,00 491.350.200,00
491.350.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.114.5.2.3. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIK JALAN
1.03.01.15.115. 0,00
0,00 1.250.000,00
1.250.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.115.5.2.1. 0,00
0,00 7.399.800,00
7.399.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.115.5.2.2. 0,00
0,00 491.350.200,00
491.350.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.115.5.2.3. 3,57
10.700.000,00 289.300.000,00
300.000.000,00 DED RUAS JALAN SIMPANG LANGGAM - LANGGAM - SIMPANG KORAN
1.03.01.15.116. 0,00
0,00 750.000,00
750.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.116.5.2.1. 0,00
0,00 23.700.800,00
23.700.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.116.5.2.2. 3,88
10.700.000,00 264.849.200,00
275.549.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.116.5.2.3. 8,53
25.600.000,00 274.400.000,00
300.000.000,00 DED RUAS JALAN MUARA LEMBU - PANGKALAN INDARUNG - BATAS SUMBAR
1.03.01.15.117.
Halaman : 74 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.117.5.2.1.
0,00 0,00
23.700.800,00 23.700.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.117.5.2.2.
9,29 25.600.000,00
249.949.200,00 275.549.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.117.5.2.3.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN 1.03.01.15.118.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.118.5.2.1.
0,00 0,00
648.750.000,00 648.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.118.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN G 1.03.01.15.119.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.119.5.2.1.
0,00 0,00
648.750.000,00 648.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.119.5.2.2.
13,22 925.100.000,00
6.074.900.000,00 7.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN LINGKAR KAWASAN SPORT CENTER RUMBAI 1.03.01.15.120.
0,00 0,00
5.600.000,00 5.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.120.5.2.1.
0,00 0,00
7.399.800,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.120.5.2.2.
13,24 925.100.000,00
6.061.900.200,00 6.987.000.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.120.5.2.3.
1,51 22.600.000,00
1.477.400.000,00 1.500.000.000,00
PERENCANAAN TEKNIK JEMBATAN SIAK V 1.03.01.15.121.
0,00 0,00
4.200.000,00 4.200.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.121.5.2.1.
0,00 0,00
24.070.800,00 24.070.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.121.5.2.2.
1,54 22.600.000,00
1.449.129.200,00 1.471.729.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.121.5.2.3.
100,00 1.500.000.000,00
0,00 1.500.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN DAN JERAMBAH BETON DESA PERIGI RAJA KEC.KUINDRA KAB. INHIL 1.03.01.15.122.
100,00 2.000.000,00
0,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.122.5.2.1.
100,00 34.939.800,00
0,00 34.939.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.122.5.2.2.
100,00 1.463.060.200,00
0,00 1.463.060.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.122.5.2.3.
100,00 2.000.000.000,00
0,00 2.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN DAN JERAMBAH BETON DESA PELANDUK , KEC MANDAH KAB. INHIL 1.03.01.15.123.
100,00 2.000.000,00
0,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.123.5.2.1.
100,00 34.939.800,00
0,00 34.939.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.123.5.2.2.
100,00 1.963.060.200,00
0,00 1.963.060.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.123.5.2.3.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PENINGKATAN JALAN BETON JALAN RIAU DESA LAHANG HULU KEC. GAUNG KAB. INHIL 1.03.01.15.124.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.124.5.2.1.
0,00 0,00
34.939.800,00 34.939.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.124.5.2.2.
0,00 0,00
1.463.060.200,00 1.463.060.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.124.5.2.3.
1,93 11.600.000,00
588.400.000,00 600.000.000,00
FS. PEKANBARU OUTER RING ROAD PORR 1.03.01.15.125.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.125.5.2.1.
11,38 756.000,00
7.399.800,00 6.643.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.125.5.2.2.
2,09 12.356.000,00
579.750.200,00 592.106.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.125.5.2.3.
9,66 48.300.000,00
451.700.000,00 500.000.000,00
FS FLY OVER KOTA PEKANBARU 1.03.01.15.126.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.126.5.2.1.
11,38 756.000,00
7.399.800,00 6.643.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.126.5.2.2.
9,97 49.056.000,00
443.050.200,00 492.106.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.126.5.2.3.
18,17 181.700.000,00
818.300.000,00 1.000.000.000,00
DED FLY OVER JALAN TUANKU TAMBUSAI - JALAN SOEKARNO HATTA 1.03.01.15.127.
Halaman : 75 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.127.5.2.1.
0,00 0,00
23.700.800,00 23.700.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.127.5.2.2.
18,63 181.700.000,00
793.349.200,00 975.049.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.127.5.2.3.
0,00 0,00
24.000.000.000,00 24.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PEKANBARU - BANGKINANG A 1.03.01.15.130.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.130.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.130.5.2.2.
0,00 0,00
23.972.140.200,00 23.972.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.130.5.2.3.
0,00 0,00
21.000.000.000,00 21.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PEKANBARU - BANGKINANG B 1.03.01.15.131.
0,00 0,00
7.350.000,00 7.350.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.131.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.131.5.2.2.
0,00 0,00
20.967.790.200,00 20.967.790.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.131.5.2.3.
100,00 4.000.000.000,00
0,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN KEBUN DURIAN - GUNUNG SAHILAN 1.03.01.15.132.
100,00 2.300.000,00
0,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.132.5.2.1.
100,00 24.859.800,00
0,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.132.5.2.2.
100,00 3.972.840.200,00
0,00 3.972.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.132.5.2.3.
100,00 4.000.000.000,00
0,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN DESA LAUKAN MENUJU DUSUN MAMAHAN KECAMATAN LANGGAM 1.03.01.15.133.
100,00 2.300.000,00
0,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.133.5.2.1.
100,00 24.859.800,00
0,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.133.5.2.2.
100,00 3.972.840.200,00
0,00 3.972.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.133.5.2.3.
0,84 33.600.000,00
3.966.400.000,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN KOTA TEMBILAHAN 1.03.01.15.134.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.134.5.2.1.
0,00 0,00
34.939.800,00 34.939.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.134.5.2.2.
0,85 33.600.000,00
3.929.160.200,00 3.962.760.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.134.5.2.3.
7,48 187.000.000,00
2.313.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN GARUDA SAKTI - KAMPAR 1.03.01.15.135.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.135.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.135.5.2.2.
7,56 187.000.000,00
2.285.840.200,00 2.472.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.135.5.2.3.
100,00 3.000.000.000,00
0,00 3.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN LUKUN - SUNGAI TOHOR KEC. TEBING TINGGI 1.03.01.15.136.
100,00 2.300.000,00
0,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.136.5.2.1.
100,00 36.199.800,00
0,00 36.199.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.136.5.2.2.
100,00 2.961.500.200,00
0,00 2.961.500.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.136.5.2.3.
100,00 6.000.000.000,00
0,00 6.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS SP.SIAK - BUATAN 1.03.01.15.137.
100,00 2.300.000,00
0,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.137.5.2.1.
100,00 32.599.800,00
0,00 32.599.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.137.5.2.2.
100,00 5.965.100.200,00
0,00 5.965.100.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.137.5.2.3.
12,49 874.000.000,00
6.126.000.000,00 7.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN BELADING SIAK 1.03.01.15.138.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.138.5.2.1.
0,00 0,00
32.599.800,00 32.599.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.138.5.2.2.
Halaman : 76 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
12,55 874.000.000,00
6.090.800.200,00 6.964.800.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.138.5.2.3.
1,97 5.900.000,00
294.100.000,00 300.000.000,00
DED JALAN SIMPANG MANULANG - PALAS 1.03.01.15.139.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.139.5.2.1.
0,00 0,00
23.700.800,00 23.700.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.139.5.2.2.
2,15 5.900.000,00
269.149.200,00 275.049.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.139.5.2.3.
3,27 9.800.000,00
290.200.000,00 300.000.000,00
DED JALAN SIMPANG SAKO - SITUGAL 1.03.01.15.140.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.140.5.2.1.
0,00 0,00
49.710.800,00 49.710.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.140.5.2.2.
3,94 9.800.000,00
239.239.200,00 249.039.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.140.5.2.3.
2,13 6.400.000,00
293.600.000,00 300.000.000,00
DED JALAN LINGKAR KOTA BASERAH 1.03.01.15.141.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.141.5.2.1.
0,00 0,00
50.610.800,00 50.610.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.141.5.2.2.
2,58 6.400.000,00
241.739.200,00 248.139.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.141.5.2.3.
100,00 3.000.000.000,00
0,00 3.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN MENGKOPOT - BANDUL KEC. TASIK PUTRI PUYUH 1.03.01.15.142.
100,00 2.300.000,00
0,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.142.5.2.1.
100,00 36.199.800,00
0,00 36.199.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.142.5.2.2.
100,00 2.961.500.200,00
0,00 2.961.500.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.142.5.2.3.
0,00 0,00
15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SEI. AKAR BAGAN JAYA B 1.03.01.15.143.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.143.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.143.5.2.2.
0,00 0,00
14.961.340.200,00 14.961.340.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.143.5.2.3.
19,76 988.000.000,00
4.012.000.000,00 5.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN GUNTUNG - SIMBAR 1.03.01.15.144.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.144.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.144.5.2.2.
19,91 988.000.000,00
3.974.040.200,00 4.962.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.144.5.2.3.
1,30 13.000.000,00
987.000.000,00 1.000.000.000,00
DED PERBAIKAN JALAN YOS SUDARSO 1.03.01.15.145.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.145.5.2.1.
0,00 0,00
24.070.800,00 24.070.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.145.5.2.2.
1,33 13.000.000,00
961.429.200,00 974.429.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.145.5.2.3.
2,18 19.600.000,00
880.400.000,00 900.000.000,00
F.S JEMBATAN SIAK V 1.03.01.15.146.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.146.5.2.1.
0,00 0,00
6.643.800,00 6.643.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.146.5.2.2.
2,20 19.600.000,00
872.506.200,00 892.106.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.146.5.2.3.
7,62 228.600.000,00
2.771.400.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU KEC. TENAYAN RAYA 1.03.01.15.148.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.148.5.2.1.
0,00 0,00
7.399.800,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.148.5.2.2.
7,64 228.600.000,00
2.761.700.200,00 2.990.300.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.148.5.2.3.
0,00 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
PEINGKATAN JALAN BUKIT AGUNG - DESA MAKMUR JALAN HANG TUAH KAB. PELALAWAN 1.03.01.15.149.
Halaman : 77 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.149.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.149.5.2.2.
0,00 0,00
4.972.840.200,00 4.972.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.149.5.2.3.
86,67 13.000.000.000,00
28.000.000.000,00 15.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SP. PANAM - PANTAI CERMIN - PETAPAHAN B 1.03.01.15.150.
0,00 0,00
4.050.000,00 4.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.150.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.150.5.2.2.
86,83 13.000.000.000,00
27.971.090.200,00 14.971.090.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.150.5.2.3.
0,00 0,00
30.000.000.000,00 30.000.000.000,00
PENINGKATAN PANGKALAN KASAI - LUBUK KANDIS B 1.03.01.15.151.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.151.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.151.5.2.2.
0,00 0,00
29.963.140.200,00 29.963.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.151.5.2.3.
8,10 971.500.000,00
11.028.500.000,00 12.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PETAPAHAN - KOTA GARO 1.03.01.15.152.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.152.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.152.5.2.2.
8,11 971.500.000,00
11.000.640.200,00 11.972.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.152.5.2.3.
6,57 460.000.000,00
6.540.000.000,00 7.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN KOTA GARO - KANDIS 1.03.01.15.153.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.153.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.153.5.2.2.
6,60 460.000.000,00
6.512.540.200,00 6.972.540.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.153.5.2.3.
0,00 0,00
12.000.000.000,00 12.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS JALAN BOLAK RAYA - MANDAH 1.03.01.15.154.
0,00 0,00
6.300.000,00 6.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.154.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.154.5.2.2.
0,00 0,00
11.958.040.200,00 11.958.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.154.5.2.3.
100,00 1.100.000.000,00
0,00 1.100.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN DI GIRI SAKO 1.03.01.15.155.
100,00 2.000.000,00
0,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.155.5.2.1.
100,00 32.959.800,00
0,00 32.959.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.155.5.2.2.
100,00 1.065.040.200,00
0,00 1.065.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.155.5.2.3.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN H 1.03.01.15.156.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.156.5.2.1.
0,00 0,00
648.750.000,00 648.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.156.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN I 1.03.01.15.157.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.157.5.2.1.
0,00 0,00
648.750.000,00 648.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.157.5.2.2.
0,00 0,00
30.125.410.000,00 30.125.410.000,00
PENINGKATAN JALAN DALU-DALU - BATAS SUMUT 1.03.01.15.158.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.158.5.2.1.
0,00 0,00
62.859.800,00 62.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.158.5.2.2.
0,00 0,00
30.059.550.200,00 30.059.550.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.158.5.2.3.
0,00 0,00
30.000.000.000,00 30.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PASIR PENGARAIAN - DALU-DALU 1.03.01.15.159.
Halaman : 78 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.159.5.2.1.
0,00 0,00
48.359.800,00 48.359.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.159.5.2.2.
0,00 0,00
29.948.640.200,00 29.948.640.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.159.5.2.3.
7,54 565.400.000,00
6.934.600.000,00 7.500.000.000,00
PENINGKATAN JALAN UJUNG BATU - PASIR PENGARAIAN 1.03.01.15.160.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.160.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.160.5.2.2.
7,58 565.400.000,00
6.898.140.200,00 7.463.540.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.160.5.2.3.
0,00 0,00
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN DESA SARI MAKMUR KEC. PANGKALAN LESUNG SHARING KABUPATENKOTA
1.03.01.15.161. 0,00
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.161.5.2.1. 0,00
0,00 24.859.800,00
24.859.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.161.5.2.2. 0,00
0,00 3.972.840.200,00
3.972.840.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.161.5.2.3. 1,13
16.900.000,00 1.483.100.000,00
1.500.000.000,00 PERENCANAAN HIGWAY JALAN PEKANBARU - DANAU BINGKUANG
1.03.01.15.162. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.162.5.2.1. 0,00
0,00 23.700.800,00
23.700.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.162.5.2.2. 1,15
16.900.000,00 1.457.899.200,00
1.474.799.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.162.5.2.3. 3,71
55.600.000,00 1.444.400.000,00
1.500.000.000,00 PERENCANAAN HIGWAY JALAN PEKANBARU - PELALAWAN
1.03.01.15.163. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.163.5.2.1. 0,00
0,00 23.700.800,00
23.700.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.163.5.2.2. 3,77
55.600.000,00 1.419.199.200,00
1.474.799.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.163.5.2.3. 100,00
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 PERENCANAAN JALAN PEMATANG REBA - RENGAT
1.03.01.15.164. 100,00
1.500.000,00 0,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.164.5.2.1. 100,00
23.700.800,00 0,00
23.700.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.164.5.2.2. 100,00
1.474.799.200,00 0,00
1.474.799.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.164.5.2.3. 66,67
2.000.000.000,00 5.000.000.000,00
3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN POROS DESA HANG TUAH KEC. PERHENTIAN RAJA KAB. KAMPAR
1.03.01.15.165. 0,00
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.165.5.2.1. 0,00
0,00 24.859.800,00
24.859.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.165.5.2.2. 67,28
2.000.000.000,00 4.972.840.200,00
2.972.840.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.165.5.2.3. 100,00
3.000.000.000,00 0,00
3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DESA SIMBAR TURAP PENAHAN TANAH KAB. INHIL
1.03.01.15.166. 100,00
2.300.000,00 0,00
2.300.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.166.5.2.1. 100,00
35.659.800,00 0,00
35.659.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.166.5.2.2. 100,00
2.962.040.200,00 0,00
2.962.040.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.166.5.2.3. 100,00
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DESA CAHAYA BARU
1.03.01.15.167. 100,00
2.300.000,00 0,00
2.300.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.167.5.2.1. 100,00
35.659.800,00 0,00
35.659.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.167.5.2.2. 100,00
1.462.040.200,00 0,00
1.462.040.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.167.5.2.3. 100,00
3.000.000.000,00 0,00
3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KISARAN DESA KARYA INDAH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR
1.03.01.15.168. 100,00
2.300.000,00 0,00
2.300.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.168.5.2.1.
Halaman : 79 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 24.859.800,00
0,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.168.5.2.2.
100,00 2.972.840.200,00
0,00 2.972.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.168.5.2.3.
40,00 1.000.000.000,00
1.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PENINGKATAN JEMBATAN KISARAN DESA KARYA INDAH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 1.03.01.15.169.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.169.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.169.5.2.2.
40,44 1.000.000.000,00
1.472.840.200,00 2.472.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.169.5.2.3.
8,66 433.000.000,00
4.567.000.000,00 5.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA SALO KEC. SALO KAB. KAMPAR 1.03.01.15.170.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.170.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.170.5.2.2.
8,71 433.000.000,00
4.539.840.200,00 4.972.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.170.5.2.3.
100,00 1.405.000.000,00
0,00 1.405.000.000,00
PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA TELUK BUNIAN KEC.PELANGIRAN KAB. INHIL 1.03.01.15.171.
100,00 2.300.000,00
0,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.171.5.2.1.
100,00 35.659.800,00
0,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.171.5.2.2.
100,00 1.367.040.200,00
0,00 1.367.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.171.5.2.3.
100,00 200.000.000,00
0,00 200.000.000,00
PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA JUNJUNGAN KEC. BATANG TUAKA KAB. INHIL 1.03.01.15.172.
100,00 200.000.000,00
0,00 200.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.172.5.2.3.
37,50 3.000.000.000,00
5.000.000.000,00 8.000.000.000,00
PEMBEBASAN LAHAN DAN UTILITAS KOTA PEKANBARU 1.03.01.15.173.
46,87 108.500.000,00
340.000.000,00 231.500.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.173.5.2.1.
0,00 0,00
227.934.750,00 227.934.750,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.173.5.2.2.
41,22 3.108.500.000,00
4.432.065.250,00 7.540.565.250,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.173.5.2.3.
0,00 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PARIT INDAH 1.03.01.15.174.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.174.5.2.1.
0,00 0,00
7.399.800,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.174.5.2.2.
0,00 0,00
4.990.300.200,00 4.990.300.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.174.5.2.3.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN TENGKU BEY 1.03.01.15.175.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.175.5.2.1.
0,00 0,00
7.399.800,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.175.5.2.2.
0,00 0,00
2.990.300.200,00 2.990.300.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.175.5.2.3.
9,76 487.900.000,00
4.512.100.000,00 5.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PARIT INDAH - LINTAS TIMUR 1.03.01.15.176.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.176.5.2.1.
0,00 0,00
7.399.800,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.176.5.2.2.
9,78 487.900.000,00
4.502.400.200,00 4.990.300.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.176.5.2.3.
2,98 149.000.000,00
4.851.000.000,00 5.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PENGHUBUNG JEMBATAN PEDAMARAN I DAN JEMBATAN PEDAMARAN II DALAM PULAU PEDAMARAN
1.03.01.15.177. 0,00
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.177.5.2.1. 0,00
0,00 34.939.800,00
34.939.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.177.5.2.2. 3,00
149.000.000,00 4.813.760.200,00
4.962.760.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.177.5.2.3. 100,00
225.000.000,00 0,00
225.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG PASAR CERENTI
1.03.01.15.179.
Halaman : 80 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 225.000.000,00
0,00 225.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.179.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENINGKATAN JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN SAIL KECAMATAN TENAYAN RAYA PEKANBARU 1.03.01.15.180.
0,00 0,00
1.050.000,00 1.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.180.5.2.1.
0,00 0,00
7.399.800,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.180.5.2.2.
0,00 0,00
491.550.200,00 491.550.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.180.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN JL. IRKAB ARIFIN ACHMAD 1.03.01.15.181.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.181.5.2.3.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PENINGKATAN JALAN SIAK KELURAHAN PANGKALAN SESAI, DUMAI 1.03.01.15.185.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.185.5.2.1.
0,00 0,00
33.859.800,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.185.5.2.2.
0,00 0,00
1.464.140.200,00 1.464.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.185.5.2.3.
100,00 960.000.000,00
0,00 960.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PEMUDA DARAT KOTA DUMAI 1.03.01.15.186.
100,00 1.700.000,00
0,00 1.700.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.186.5.2.1.
100,00 33.859.800,00
0,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.186.5.2.2.
100,00 924.440.200,00
0,00 924.440.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.186.5.2.3.
100,00 512.000.000,00
0,00 512.000.000,00
PENINGKATAN JALAN PEMUDA LAUT KOTA DUMAI 1.03.01.15.187.
100,00 1.050.000,00
0,00 1.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.187.5.2.1.
100,00 33.859.800,00
0,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.187.5.2.2.
100,00 477.090.200,00
0,00 477.090.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.187.5.2.3.
100,00 2.092.000.000,00
0,00 2.092.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON JL SIAK KELURAHAN SP. TETAP DARUL IHSAN 1.03.01.15.188.
100,00 2.000.000,00
0,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.188.5.2.1.
100,00 33.859.800,00
0,00 33.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.188.5.2.2.
100,00 2.056.140.200,00
0,00 2.056.140.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.188.5.2.3.
6,33 190.000.000,00
2.810.000.000,00 3.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN JERAMBAH BETON DESA IGAL KECAMATAN MANDAH 1.03.01.15.189.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.189.5.2.1.
0,00 0,00
35.659.800,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.189.5.2.2.
6,41 190.000.000,00
2.772.340.200,00 2.962.340.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.189.5.2.3.
100,00 2.500.000.000,00
0,00 2.500.000.000,00
PENINGKATAN JALAN KAYU JATI TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INHIL 1.03.01.15.190.
100,00 2.300.000,00
0,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.190.5.2.1.
100,00 35.659.800,00
0,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.190.5.2.2.
100,00 2.462.040.200,00
0,00 2.462.040.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.190.5.2.3.
100,00 500.000.000,00
0,00 500.000.000,00
PENINGKATAN JALAN MASUK RW 08 KELURAHAN TUAH KARYA 1.03.01.15.191.
100,00 1.050.000,00
0,00 1.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.191.5.2.1.
100,00 7.399.800,00
0,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.191.5.2.2.
100,00 491.550.200,00
0,00 491.550.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.191.5.2.3.
0,00 0,00
2.730.000.000,00 2.730.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PEMDA KEC. PANGKALAN KERINCI 1.03.01.15.192.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.192.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.192.5.2.2.
Halaman : 81 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
2.702.840.200,00 2.702.840.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.192.5.2.3.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PENINGKATAN JALAN LAKSAMANA UJUNG GG. BINA TANI KELURAHAN PERAWANG 1.03.01.15.193.
0,00 0,00
1.050.000,00 1.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.193.5.2.1.
0,00 0,00
25.399.800,00 25.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.193.5.2.2.
0,00 0,00
573.550.200,00 573.550.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.193.5.2.3.
100,00 500.000.000,00
0,00 500.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN 86 RT PERLIN DUSUN MASAD KERITANG HULU 1.03.01.15.194.
100,00 1.050.000,00
0,00 1.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.194.5.2.1.
100,00 35.659.800,00
0,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.194.5.2.2.
100,00 463.290.200,00
0,00 463.290.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.194.5.2.3.
0,00 0,00
3.750.000.000,00 3.750.000.000,00
PENINGKATAN JALAN DEPAN HOTEL HASANAH TALUK KUANTAN LANJUTAN 1.03.01.15.195.
0,00 0,00
1.050.000,00 1.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.195.5.2.1.
0,00 0,00
32.959.800,00 32.959.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.195.5.2.2.
0,00 0,00
3.715.990.200,00 3.715.990.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.195.5.2.3.
100,00 458.000.000,00
0,00 458.000.000,00
PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON JALAN PERINTIS UTAMA KUALA ENOK 1.03.01.15.196.
100,00 458.000.000,00
0,00 458.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.196.5.2.3.
100,00 750.000.000,00
0,00 750.000.000,00
PELEBARAN JEMBATAN JALAN M. YAMIN 1.03.01.15.197.
100,00 1.700.000,00
0,00 1.700.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.197.5.2.1.
100,00 7.399.800,00
0,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.197.5.2.2.
100,00 740.900.200,00
0,00 740.900.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.197.5.2.3.
100,00 750.000.000,00
0,00 750.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON PARIT H. KADIR DESA JAYA BAKTI KEC. ENOK 1.03.01.15.198.
100,00 1.700.000,00
0,00 1.700.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.198.5.2.1.
100,00 35.659.800,00
0,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.198.5.2.2.
100,00 712.640.200,00
0,00 712.640.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.198.5.2.3.
100,00 750.000.000,00
0,00 750.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON PARIT MAJU JAYA DESA SEI ARA KEC. KEMPAS 1.03.01.15.199.
100,00 1.700.000,00
0,00 1.700.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.199.5.2.1.
100,00 35.659.800,00
0,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.199.5.2.2.
100,00 712.640.200,00
0,00 712.640.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.199.5.2.3.
100,00 1.800.000.000,00
0,00 1.800.000.000,00
PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA CONCONG LUAR KEC. CONCONG KAB. INHIL 1.03.01.15.200.
100,00 2.000.000,00
0,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.200.5.2.1.
100,00 35.659.800,00
0,00 35.659.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.200.5.2.2.
100,00 1.762.340.200,00
0,00 1.762.340.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.200.5.2.3.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN PURNAMA PARIT INDAH KEC. BUKIT RAYA 1.03.01.15.201.
0,00 0,00
1.700.000,00 1.700.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.201.5.2.1.
0,00 0,00
7.399.800,00 7.399.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.201.5.2.2.
0,00 0,00
990.900.200,00 990.900.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.201.5.2.3.
100,00 200.000.000,00
0,00 200.000.000,00
PEMBANGUNAN OPRIT JEMBATAN PASAR PULAU BURUNG 1.03.01.15.202.
100,00 200.000.000,00
0,00 200.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.202.5.2.3.
250,00 3.000.000.000,00
4.200.000.000,00 1.200.000.000,00
PENINGKATAN JALAN MUHAJIRIN DESA KUALA NENAS KEC. TAMBANG 1.03.01.15.203.
Halaman : 82 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.700.000,00 1.700.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.203.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.203.5.2.2.
255,66 3.000.000.000,00
4.173.440.200,00 1.173.440.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.203.5.2.3.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PENGERASAN JALAN BASE C DESA TARAI BANGUN KEC. TAMBANG 1.03.01.15.204.
0,00 0,00
1.700.000,00 1.700.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.204.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.204.5.2.2.
0,00 0,00
573.440.200,00 573.440.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.204.5.2.3.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON DESA LIPAT KAIN UTARA 1.03.01.15.205.
0,00 0,00
1.700.000,00 1.700.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.205.5.2.1.
0,00 0,00
24.859.800,00 24.859.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.205.5.2.2.
0,00 0,00
573.440.200,00 573.440.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.205.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMBUATAN DAN PEMBEKOAN BADAN JALAN TANJUNG KAPAL - BATU PANJANG 1.03.01.15.207.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.207.5.2.3.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PENIMBUNAN DAN PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN PEMBANGUNAN , PARIT BARU , LABUHAN TANGGA BESAR KEC. BANGKO
1.03.01.15.208. 0,00
0,00 1.700.000,00
1.700.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.208.5.2.1. 0,00
0,00 34.939.800,00
34.939.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.208.5.2.2. 0,00
0,00 563.360.200,00
563.360.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.208.5.2.3. 0,00
0,00 700.000.000,00
700.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KAMBOJA KEL. DELIMA
1.03.01.15.209. 0,00
0,00 1.050.000,00
1.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.209.5.2.1. 0,00
0,00 7.399.800,00
7.399.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.209.5.2.2. 0,00
0,00 691.550.200,00
691.550.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.209.5.2.3. 0,00
0,00 2.700.000.000,00
2.700.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DT. MATIB DURIAN TANDANG DESA KUALU KEC. TAMBANG
1.03.01.15.210. 0,00
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.210.5.2.1. 0,00
0,00 24.859.800,00
24.859.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.210.5.2.2. 0,00
0,00 2.672.840.200,00
2.672.840.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.210.5.2.3. 100,00
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PANDAN GG. PANDAN I KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN
1.03.01.15.211. 100,00
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.211.5.2.3. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENINGKATAN JALAN GG. AL-FAJAR RW 14 KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN
1.03.01.15.212. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.212.5.2.3. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENINGKATAN JALAN NURI 7 DAN NURI 8
1.03.01.15.213. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.213.5.2.3. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENINGKATAN JALAN CAMAR 2, CAMAR 8, CAMAR 9, CAMAR 10 DAN CAMAR 11
1.03.01.15.214. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.214.5.2.3. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENINGKATAN JALAN EKA TUNGGAL RT 02 RW 01 KELURAHAN SIDO MULYO BARAT KECAMATAN
TAMPAN 1.03.01.15.215.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.215.5.2.3.
100,00 500.000.000,00
0,00 500.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA PEMBENAAN KECAMATAN KRITANG 1.03.01.15.216.
100,00 500.000.000,00
0,00 500.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.216.5.2.3.
Halaman : 83 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENINGKATAN JALAN MEKAR SARI RW 13 KELURAHAN LABUH BARAT 1.03.01.15.217.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.217.5.2.3.
0,00 0,00
375.000.000,00 375.000.000,00
P P
1.03.01.15.218. 0,00
0,00 375.000.000,00
375.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.218.5.2.3. 100,00
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00
P P
1.500 M 1.03.01.15.219.
100,00 250.000.000,00
0,00 250.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.219.5.2.3.
100,00 150.000.000,00
0,00 150.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA TAPUNG JAYA 1.03.01.15.220.
100,00 150.000.000,00
0,00 150.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.220.5.2.3.
100,00 125.000.000,00
0,00 125.000.000,00
BASE JALAN DARI PASAR MINGGU MENUJU DESA PINCURAN GADING 1.03.01.15.221.
100,00 125.000.000,00
0,00 125.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.221.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
BUKA JALAN USAHA TANI DESA KEBUN DURIAN 1.03.01.15.222.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.222.5.2.3.
100,00 150.000.000,00
0,00 150.000.000,00
JALAN LINGKUNGAN DESA SONGGAN 1.03.01.15.223.
100,00 150.000.000,00
0,00 150.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.223.5.2.3.
100,00 1.500.000.000,00
0,00 1.500.000.000,00
P P
B
1.03.01.15.224. 100,00
1.700.000,00 0,00
1.700.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.224.5.2.1. 100,00
24.859.800,00 0,00
24.859.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.224.5.2.2. 100,00
1.473.440.200,00 0,00
1.473.440.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.224.5.2.3. 100,00
350.000.000,00 0,00
350.000.000,00
P P
3.000 M 1.03.01.15.225.
100,00 350.000.000,00
0,00 350.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.225.5.2.3.
100,00 8.000.000.000,00
0,00 8.000.000.000,00
PENINGKATAN JALAN LINGKAR KOTA BASERAH 1.03.01.15.226.
100,00 2.600.000,00
0,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.226.5.2.1.
100,00 32.959.800,00
0,00 32.959.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.226.5.2.2.
100,00 7.964.440.200,00
0,00 7.964.440.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.226.5.2.3.
100,00 4.000.000.000,00
0,00 4.000.000.000,00
P
1.03.01.15.228. 100,00
2.300.000,00 0,00
2.300.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.228.5.2.1. 100,00
7.399.800,00 0,00
7.399.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.228.5.2.2. 100,00
3.990.300.200,00 0,00
3.990.300.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.228.5.2.3. 0,00
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DESA MANDIAN GAJAH KEC. BUNUT KAB. PELALAWAN
1.03.01.15.229. 0,00
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.229.5.2.1. 0,00
0,00 24.859.800,00
24.859.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.229.5.2.2. 0,00
0,00 1.973.140.200,00
1.973.140.200,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.229.5.2.3. 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN DALU DALU - MAHATO -SP. MANGGALA
1.03.01.15.230. 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.230.5.2.3. 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SP. KUMU - SONTANG - DURI
1.03.01.15.231. 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.231.5.2.3. 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SEI AKAR - BAGAN JAYA
1.03.01.15.232.
Halaman : 84 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.232.5.2.3.
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00
PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SOREK - TLK. MERANTI - GUNTUNG 1.03.01.15.233.
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.233.5.2.3.
0,00 15.000.000.000,00
15.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN RANTAU BERANGIN - TANDUN 1.03.01.15.234.
0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.234.5.2.1.
0,00 3.461.500,00
3.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.234.5.2.2.
0,00 14.989.038.500,00
14.989.038.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.234.5.2.3.
0,00 7.000.000.000,00
7.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN BATU BERSURAT - TANJUNG 1.03.01.15.235.
0,00 7.100.000,00
7.100.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.235.5.2.1.
0,00 3.461.500,00
3.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.235.5.2.2.
0,00 6.989.438.500,00
6.989.438.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.235.5.2.3.
0,00 7.000.000.000,00
7.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN TANJUNG - DUSUN BATAS 1.03.01.15.236.
0,00 7.100.000,00
7.100.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.236.5.2.1.
0,00 3.461.500,00
3.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.236.5.2.2.
0,00 6.989.438.500,00
6.989.438.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.236.5.2.3.
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN PINANG KOTA PEKANBARU 1.03.01.15.237.
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.237.5.2.1.
0,00 2.321.500,00
2.321.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.237.5.2.2.
0,00 1.995.678.500,00
1.995.678.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.237.5.2.3.
0,00 15.000.000.000,00
15.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN PEKANBARU- BANGKINANG D 1.03.01.15.238.
0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.238.5.2.1.
0,00 3.461.500,00
3.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.238.5.2.2.
0,00 14.989.038.500,00
14.989.038.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.238.5.2.3.
0,00 15.000.000.000,00
15.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN TANDUN- UJUNG BATU 1.03.01.15.239.
0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.239.5.2.1.
0,00 4.461.500,00
4.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.239.5.2.2.
0,00 14.988.038.500,00
14.988.038.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.239.5.2.3.
0,00 15.000.000.000,00
15.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN SEI. AKAR - BAGAN JAYA C 1.03.01.15.240.
0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.240.5.2.1.
0,00 4.661.500,00
4.661.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.240.5.2.2.
0,00 14.987.838.500,00
14.987.838.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.240.5.2.3.
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 0,00
PEMBANGUNAN BOX CULVERT JALAN SRIKANDI 1.03.01.15.241.
0,00 1.700.000,00
1.700.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.241.5.2.1.
0,00 2.321.500,00
2.321.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.241.5.2.2.
0,00 595.978.500,00
595.978.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.241.5.2.3.
0,00 10.000.000.000,00
10.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN MAHATO- PUJUD B 1.03.01.15.242.
0,00 7.100.000,00
7.100.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.242.5.2.1.
0,00 4.581.500,00
4.581.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.242.5.2.2.
Halaman : 85 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 9.988.318.500,00
9.988.318.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.242.5.2.3.
0,00 10.000.000.000,00
10.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN RANTAU KASAI-MAHATO B 1.03.01.15.243.
0,00 7.100.000,00
7.100.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.243.5.2.1.
0,00 4.461.500,00
4.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.243.5.2.2.
0,00 9.988.438.500,00
9.988.438.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.243.5.2.3.
0,00 7.000.000.000,00
7.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN SP. PERAK - SP. PERAK JAYA 1.03.01.15.244.
0,00 7.100.000,00
7.100.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.244.5.2.1.
0,00 3.461.500,00
3.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.244.5.2.2.
0,00 6.989.438.500,00
6.989.438.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.244.5.2.3.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
INVENTARISASI DATA JEMBATAN GANTUNG DESA PANGKALAN BARU-DESA BULIUH NIPIS KEC. SIAK HULU
1.03.01.15.245. 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.245.5.2.2. 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 INVENTARISASI DATA JEMBATAN GANTUNG DESA KUAPAN-KOTO PERAMBAHAN KEC. KAMPAR
TIMUR 1.03.01.15.246.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.246.5.2.2.
0,00 2.500.000.000,00
2.500.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN PASAR DANAU BINGKUANG- JALAN DESA PULAU LAWAS PEMATANG KULIM 1.03.01.15.247.
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.247.5.2.1.
0,00 3.461.500,00
3.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.247.5.2.2.
0,00 2.494.238.500,00
2.494.238.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.247.5.2.3.
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00
PEMBANGUNAN BOX CUVERT JL.A.YANI, JL. KESEHATAN DAN JL. RIAU 1.03.01.15.248.
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.248.5.2.1.
0,00 2.321.500,00
2.321.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.248.5.2.2.
0,00 1.995.678.500,00
1.995.678.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.248.5.2.3.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
UKLUPL PEMBANGUNAN FLY OVER SIMPANG SKA 1.03.01.15.250.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.250.5.2.3.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
UKLUPL PEMBANGUNAN FLY OVER SIMPANG PASAR PAGI 1.03.01.15.251.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.251.5.2.3.
0,00 6.000.000.000,00
6.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN LUBUK JAMBI-SP. IBUL 1.03.01.15.252.
0,00 7.100.000,00
7.100.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.252.5.2.1.
0,00 4.361.500,00
4.361.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.252.5.2.2.
0,00 5.988.538.500,00
5.988.538.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.252.5.2.3.
0,00 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN HANG TUAH 1.03.01.15.253.
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.253.5.2.1.
0,00 2.321.500,00
2.321.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.253.5.2.2.
0,00 4.995.678.500,00
4.995.678.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.253.5.2.3.
0,00 10.000.000.000,00
10.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN TANGUN - BATAS SUMUT 1.03.01.15.254.
0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.254.5.2.1.
0,00 4.461.500,00
4.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.254.5.2.2.
0,00 9.988.038.500,00
9.988.038.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.254.5.2.3.
Halaman : 86 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 0,00
PEMBANGUNAN TROTOAR JALAN ARIFIN AHMAD 1.03.01.15.255.
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.255.5.2.1.
0,00 2.321.500,00
2.321.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.255.5.2.2.
0,00 1.495.678.500,00
1.495.678.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.255.5.2.3.
0,00 7.000.000.000,00
7.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN LIPAT KAIN -LUBUK AGUNG 1.03.01.15.256.
0,00 7.100.000,00
7.100.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.256.5.2.1.
0,00 3.461.500,00
3.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.256.5.2.2.
0,00 6.989.438.500,00
6.989.438.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.256.5.2.3.
0,00 10.000.000.000,00
10.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN UJUNG BATU - PASIR PANGARAIAN B 1.03.01.15.257.
0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.257.5.2.1.
0,00 4.461.500,00
4.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.257.5.2.2.
0,00 9.988.038.500,00
9.988.038.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.257.5.2.3.
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN DESA HANG TUAH DAN DESA SIALANG KUBANG 1.03.01.15.258.
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.258.5.2.1.
0,00 3.461.500,00
3.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.258.5.2.2.
0,00 1.994.238.500,00
1.994.238.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.258.5.2.3.
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN 1.03.01.15.259.
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.259.5.2.1.
0,00 3.461.500,00
3.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.259.5.2.2.
0,00 1.494.238.500,00
1.494.238.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.259.5.2.3.
0,00 3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN RAJAWALI 1.03.01.15.260.
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.260.5.2.1.
0,00 2.321.500,00
2.321.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.260.5.2.2.
0,00 2.995.378.500,00
2.995.378.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.260.5.2.3.
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JALAN DT. MATIB DUSUN DURIAN TANDANG DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG 1.03.01.15.261.
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.261.5.2.1.
0,00 3.461.500,00
3.461.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.261.5.2.2.
0,00 994.538.500,00
994.538.500,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.261.5.2.3.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENINGKATAN JEMBATAN JALAN PANDAN UJUNG KEL. TANGKERANG UTARA KECAMATAN BUKIT RAYA
1.03.01.15.262. 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.262.5.2.3. 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
0,00 PENINGKATAN JALAN DI KOTA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN
1.03.01.15.263. 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.263.5.2.1. 0,00
3.461.500,00 3.461.500,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.263.5.2.2. 0,00
1.494.538.500,00 1.494.538.500,00
0,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.263.5.2.3. 8,00
11.258.900.000,00 152.008.900.000,00
140.750.000.000,00 PROGRAM REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
1.03.01.18. 100,00
2.500.000.000,00 5.000.000.000,00
2.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG KUMU - KOTA TENGAH
1.03.01.18.06. 0,00
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.
Halaman : 87 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,08 2.500.000.000,00
4.998.000.000,00 2.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.
7,96 198.900.000,00
2.301.100.000,00 2.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN UJUNG BATU - ROKAN 1.03.01.18.10.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.10.5.2.1.
7,96 198.900.000,00
2.299.100.000,00 2.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.10.5.2.2.
11,26 281.500.000,00
2.218.500.000,00 2.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN ROKAN - PENDALIAN - DUSUN BATAS 1.03.01.18.11.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.11.5.2.1.
11,27 281.500.000,00
2.216.500.000,00 2.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.11.5.2.2.
100,00 2.500.000.000,00
5.000.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN KOTA TENGAH - SEI. RANGAU 1.03.01.18.12.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.12.5.2.1.
100,08 2.500.000.000,00
4.998.000.000,00 2.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.12.5.2.2.
2,11 84.500.000,00
3.915.500.000,00 4.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN PUJUD - SP. MANGGALA 1.03.01.18.13.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.13.5.2.1.
2,11 84.500.000,00
3.913.200.000,00 3.997.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.13.5.2.2.
9,08 227.000.000,00
2.273.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN MERBAU - TELUK MERANTI 1.03.01.18.14.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.14.5.2.1.
9,09 227.000.000,00
2.271.000.000,00 2.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.14.5.2.2.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG BUATAN - SP. SIAK SRI INDRAPURA 1.03.01.18.15.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.15.5.2.1.
0,00 0,00
2.498.000.000,00 2.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.15.5.2.2.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN SP. SIAK SRI INDRAPURA - MENGKAPAN 1.03.01.18.16.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.16.5.2.1.
0,00 0,00
2.497.700.000,00 2.497.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.16.5.2.2.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN MINAS - PERAWANG - MEREDAN - SP. BUATAN 1.03.01.18.17.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.17.5.2.1.
0,00 0,00
2.498.000.000,00 2.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.17.5.2.2.
200,00 5.000.000.000,00
7.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN RANTAU BERANGIN - TANDUN 1.03.01.18.18.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.18.5.2.1.
200,16 5.000.000.000,00
7.498.000.000,00 2.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.18.5.2.2.
6,18 741.000.000,00
11.259.000.000,00 12.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN TAPUNG - TANDUN 1.03.01.18.19.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.19.5.2.1.
6,18 741.000.000,00
11.256.000.000,00 11.997.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.19.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN LIPAT KAIN - LB. AGUNG 1.03.01.18.20.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.20.5.2.1.
0,00 0,00
2.997.700.000,00 2.997.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.20.5.2.2.
100,00 2.000.000.000,00
4.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN KOTA PEKANBARU 1.03.01.18.21.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.21.5.2.1.
100,10 2.000.000.000,00
3.998.000.000,00 1.998.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.21.5.2.2.
7,86 196.500.000,00
2.303.500.000,00 2.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN LUBUK KANDIS - SIMPANG IFA 1.03.01.18.22.
Halaman : 88 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.22.5.2.1.
7,87 196.500.000,00
2.301.500.000,00 2.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.22.5.2.2.
3,87 77.400.000,00
1.922.600.000,00 2.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN PERANAP - SIMPANG IFA 1.03.01.18.23.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.
3,87 77.400.000,00
1.920.600.000,00 1.998.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.
7,78 311.000.000,00
3.689.000.000,00 4.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN SEI. PAKNING - TELUK MESJID 1.03.01.18.24.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.24.5.2.1.
7,78 311.000.000,00
3.686.400.000,00 3.997.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.24.5.2.2.
100,00 1.500.000.000,00
0,00 1.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN SEI. PAKNING - TELUK MESJID SWAKELOLA 1.03.01.18.25.
100,00 6.700.000,00
0,00 6.700.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.25.5.2.1.
100,00 1.493.300.000,00
0,00 1.493.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.25.5.2.2.
0,00 0,00
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG TANAH PUTIH - BAGAN SIAPI-API SWAKELOLA 1.03.01.18.26.
0,00 0,00
7.300.000,00 7.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.26.5.2.1.
0,00 0,00
3.992.700.000,00 3.992.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.26.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN LINGKAR KOTA DUMAI 1.03.01.18.27.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.27.5.2.1.
0,00 0,00
1.498.000.000,00 1.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.27.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN ROKAN HULU 1.03.01.18.28.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.28.5.2.1.
0,00 0,00
1.998.000.000,00 1.998.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.28.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1.03.01.18.29.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.29.5.2.1.
0,00 0,00
1.498.000.000,00 1.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.29.5.2.2.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.03.01.18.30.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.30.5.2.1.
0,00 0,00
2.497.700.000,00 2.497.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.30.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN KAMPAR 1.03.01.18.31.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.31.5.2.1.
0,00 0,00
1.998.000.000,00 1.998.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.31.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN ROKAN HILIR 1.03.01.18.32.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.32.5.2.1.
0,00 0,00
1.998.000.000,00 1.998.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.32.5.2.2.
0,00 0,00
655.000.000,00 655.000.000,00
PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN A 1.03.01.18.33.
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.33.5.2.1.
0,00 0,00
654.250.000,00 654.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.33.5.2.2.
0,00 0,00
655.000.000,00 655.000.000,00
PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN B 1.03.01.18.34.
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.34.5.2.1.
0,00 0,00
654.250.000,00 654.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.34.5.2.2.
Halaman : 89 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
700.000.000,00 700.000.000,00
PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN C 1.03.01.18.35.
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.35.5.2.1.
0,00 0,00
699.250.000,00 699.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.35.5.2.2.
0,00 0,00
700.000.000,00 700.000.000,00
PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN D 1.03.01.18.36.
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.36.5.2.1.
0,00 0,00
699.250.000,00 699.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.36.5.2.2.
0,00 0,00
680.000.000,00 680.000.000,00
PENGAWASAN PEMELIHARAAN JEMBATAN 1.03.01.18.37.
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.37.5.2.1.
0,00 0,00
679.250.000,00 679.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.37.5.2.2.
0,00 0,00
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI SWAKELOLA 1.03.01.18.38.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.38.5.2.1.
0,00 0,00
5.996.700.000,00 5.996.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.38.5.2.2.
0,00 0,00
7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN CERENTI - SIMPANG JAPURA 1.03.01.18.39.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.39.5.2.1.
0,00 0,00
6.997.400.000,00 6.997.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.39.5.2.2.
5,13 308.000.000,00
5.692.000.000,00 6.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN RUMBAI JAYA - TEMPULING - TEMBILAHAN 1.03.01.18.40.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.40.5.2.1.
5,14 308.000.000,00
5.689.400.000,00 5.997.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.40.5.2.2.
10,59 423.400.000,00
3.576.600.000,00 4.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN BANGKINANG - PATAPAHAN 1.03.01.18.41.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.41.5.2.1.
10,59 423.400.000,00
3.574.300.000,00 3.997.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.41.5.2.2.
5,84 408.800.000,00
6.591.200.000,00 7.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN PELINTUNG - SEI. PAKNING 1.03.01.18.45.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.45.5.2.1.
5,84 408.800.000,00
6.588.600.000,00 6.997.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.45.5.2.2.
25,00 1.000.000.000,00
5.000.000.000,00 4.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN KOTA GARO - KANDIS SWAKELOLA 1.03.01.18.46.
62,14 3.200.000,00
8.350.000,00 5.150.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.46.5.2.1.
24,95 996.800.000,00
4.991.650.000,00 3.994.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.46.5.2.2.
0,00 0,00
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN TANDUN - UJUNG BATU 1.03.01.18.47.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.47.5.2.1.
0,00 0,00
3.997.700.000,00 3.997.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.47.5.2.2.
0,00 0,00
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN UJUNG BATU - P.PANGARAIAN 1.03.01.18.48.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.48.5.2.1.
0,00 0,00
4.497.700.000,00 4.497.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.48.5.2.2.
6,71 805.300.000,00
11.194.700.000,00 12.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN TAPUNG - KOTA GARO 1.03.01.18.49.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.49.5.2.1.
6,71 805.300.000,00
11.192.100.000,00 11.997.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.49.5.2.2.
7,95 317.800.000,00
3.682.200.000,00 4.000.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN MENGKAPAN - BUTON 1.03.01.18.50.
0,00 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.50.5.2.1.
Halaman : 90 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
7,95 317.800.000,00
3.679.900.000,00 3.997.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.50.5.2.2.
0,00 0,00
7.500.000.000,00 7.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN KM. 8 - KOTA BATU 1.03.01.18.51.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.51.5.2.1.
0,00 0,00
7.497.400.000,00 7.497.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.51.5.2.2.
100,00 420.000.000,00
0,00 420.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN DI DEPAN RUMAH ADAT KENEGERIAN TALUK KUANTAN 1.03.01.18.52.
100,00 420.000.000,00
0,00 420.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.52.5.2.2.
100,00 350.000.000,00
0,00 350.000.000,00
PENINGKATAN PEMELIHARAAN RUAS JALAN DARI DESA SAWAH MENUJU DESA KAYU ARO 1.03.01.18.53.
100,00 350.000.000,00
0,00 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.53.5.2.2.
100,00 90.000.000,00
0,00 90.000.000,00
PENGERASAN JALAN USAHA TANI DESA KEMANG INDAH 1.03.01.18.54.
100,00 90.000.000,00
0,00 90.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.54.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN TEMBILAHAN - SUNGAI LUAR 1.03.01.18.55.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.55.5.2.1.
0,00 0,00
1.498.000.000,00 1.498.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.55.5.2.2.
0,00 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 0,00
PEMELIHARAAN JALAN RIAU UJUNG 1.03.01.18.56.
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.56.5.2.1.
0,00 4.997.700.000,00
4.997.700.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.56.5.2.2.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.20.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMERIKSAAN JEMBATAN BMS 1.03.01.20.04.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
SURVEY IRMS JALAN PROVINSI DI PROVINSI RIAU 1.03.01.20.05.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.05.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
SURVEY LEGER JALAN PROVINSI DI PROVINSI RIAU 1.03.01.20.06.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.06.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
SURVEY SIMPLIFED DESIGN JALAN SWAKELOLA 1.03.01.20.07.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.07.5.2.2.
100,00 12.000.000.000,00
0,00 12.000.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1.03.01.23.
100,00 12.000.000.000,00
0,00 12.000.000.000,00
PENGADAAN ALAT BERAT DAN KENDARAAN OPERASIONAL 1.03.01.23.14.
100,00 7.550.000,00
0,00 7.550.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.23.14.5.2.1.
100,00 39.275.000,00
0,00 39.275.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.
100,00 11.953.175.000,00
0,00 11.953.175.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.23.14.5.2.3.
17,67 4.770.890.307,00
22.229.109.693,00 27.000.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1.03.01.24. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PENGAWASAN TEKNIS KEGIATAN IRIGASI DAN RAWA
1.03.01.24.18. 0,00
0,00 3.300.000,00
3.300.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.18.5.2.1. 0,00
0,00 52.667.000,00
52.667.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.18.5.2.2. 0,00
0,00 444.033.000,00
444.033.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.24.18.5.2.3. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENGENDALIAN KEGIATAN BIDANG SDA
1.03.01.24.19. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.
Halaman : 91 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
23,92 263.167.000,00
836.833.000,00 1.100.000.000,00
PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI BASERAH II 1.03.01.24.20.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.
0,00 0,00
49.092.000,00 49.092.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.
25,18 263.167.000,00
782.091.000,00 1.045.258.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.20.5.2.3.
21,72 217.215.000,00
782.785.000,00 1.000.000.000,00
PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI SEI. SILAM 1.03.01.24.21.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.
0,00 0,00
49.992.000,00 49.992.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.
22,99 217.215.000,00
727.743.000,00 944.958.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.21.5.2.3.
21,56 215.586.100,00
784.413.900,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH IRIGASI KAITI SAMO KAB. ROKAN HULU 1.03.01.24.22.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.
0,00 0,00
51.392.000,00 51.392.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.
22,85 215.586.100,00
727.971.900,00 943.558.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.22.5.2.3.
22,17 221.663.000,00
778.337.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH IRIGASI UWAI PANGOAN KAB. KAMPAR 1.03.01.24.23.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.23.5.2.1.
0,00 0,00
38.792.000,00 38.792.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.23.5.2.2.
23,18 221.663.000,00
734.495.000,00 956.158.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.23.5.2.3.
21,70 216.972.000,00
783.028.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH IRIGASI RANAH SINGKUANG - SEI. SIRAH DAN PENYESAWAN KAB. KAMPAR 1.03.01.24.24.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.24.5.2.1.
0,00 0,00
38.792.000,00 38.792.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.24.5.2.2.
22,69 216.972.000,00
739.186.000,00 956.158.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.24.5.2.3.
21,99 219.890.000,00
780.110.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH IRIGASI PETAPAHAN - TIBUN KAB. KAMPAR 1.03.01.24.25.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.25.5.2.1.
0,00 0,00
38.792.000,00 38.792.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.25.5.2.2.
23,00 219.890.000,00
736.268.000,00 956.158.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.25.5.2.3.
21,96 219.580.000,00
780.420.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH IRIGASI MUARA JALAI - SEI. TANANG SAWAH KAB. KAMPAR 1.03.01.24.26.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.26.5.2.1.
0,00 0,00
38.792.000,00 38.792.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.26.5.2.2.
22,96 219.580.000,00
736.578.000,00 956.158.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.
10,38 103.828.000,00
896.172.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH IRIGASI LUBUK AMBACANG I DAN II KAB. KUANTAN SINGINGI 1.03.01.24.27.
0,00 0,00
3.800.000,00 3.800.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.27.5.2.1.
0,00 0,00
49.992.000,00 49.992.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.27.5.2.2.
10,97 103.828.000,00
842.380.000,00 946.208.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.
17,87 178.679.000,00
821.321.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH IRIGASI SIMANDOLAK I DAN II KAB. KUANTAN SINGINGI 1.03.01.24.28.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.28.5.2.1.
0,00 0,00
49.092.000,00 49.092.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.28.5.2.2.
18,89 178.679.000,00
767.179.000,00 945.858.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.
13,73 137.300.207,00
862.699.793,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH IRIGASI PAUH PANGEAN KAB. KUANTAN SINGINGI 1.03.01.24.29.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.29.5.2.1.
Halaman : 92 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
49.092.000,00 49.092.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.29.5.2.2.
14,52 137.300.207,00
808.557.793,00 945.858.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.29.5.2.3.
9,77 97.674.000,00
902.326.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH RAWA TANJUNG SARI KAB. INDRAGIRI HULU 1.03.01.24.30.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.30.5.2.1.
0,00 0,00
51.392.000,00 51.392.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.30.5.2.2.
10,35 97.674.000,00
845.884.000,00 943.558.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.30.5.2.3.
29,84 298.357.000,00
701.643.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH RAWA PENGALIHAN KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.01.24.31.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.31.5.2.1.
0,00 0,00
54.192.000,00 54.192.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.31.5.2.2.
31,71 298.357.000,00
642.401.000,00 940.758.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.31.5.2.3.
30,02 300.157.000,00
699.843.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH RAWA SEI. RUKAM KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.01.24.32.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.32.5.2.1.
0,00 0,00
54.192.000,00 54.192.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.32.5.2.2.
31,91 300.157.000,00
640.601.000,00 940.758.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.
38,16 381.648.000,00
618.352.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH RAWA TOGARAJA KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.01.24.33.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.33.5.2.1.
0,00 0,00
54.192.000,00 54.192.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.
40,57 381.648.000,00
559.110.000,00 940.758.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.33.5.2.3.
26,87 268.728.000,00
731.272.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH RAWA RETEH KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.01.24.34.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.34.5.2.1.
0,00 0,00
54.192.000,00 54.192.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.34.5.2.2.
28,57 268.728.000,00
672.030.000,00 940.758.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.34.5.2.3.
35,57 355.664.000,00
644.336.000,00 1.000.000.000,00
REHABILITASI DAERAH RAWA SEI. SALAK KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.01.24.35.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.35.5.2.1.
0,00 0,00
54.192.000,00 54.192.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.35.5.2.2.
37,81 355.664.000,00
585.094.000,00 940.758.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.35.5.2.3.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
+ ,
- .
1.03.01.24.36. 0,00
0,00 69.950.000,00
69.950.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.36.5.2.1. 0,00
0,00 1.430.050.000,00
1.430.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.36.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI. SENTAJO I, KEC. KUANTAN TENGAH
1.03.01.24.42. 0,00
0,00 2.100.000,00
2.100.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.42.5.2.1. 0,00
0,00 18.463.000,00
18.463.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.42.5.2.2. 0,00
0,00 79.437.000,00
79.437.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.24.42.5.2.3. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI. SENTAJO II, KEC. KUANTAN TENGAH
1.03.01.24.43. 0,00
0,00 2.100.000,00
2.100.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.43.5.2.1. 0,00
0,00 18.463.000,00
18.463.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.43.5.2.2. 0,00
0,00 79.437.000,00
79.437.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.24.43.5.2.3. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI. RAWA SAWAH KEC. KUANTAN TENGAH
1.03.01.24.44.
Halaman : 93 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.44.5.2.1.
0,00 0,00
18.463.000,00 18.463.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.44.5.2.2.
0,00 0,00
79.437.000,00 79.437.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.44.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI. LUBUK AMBACANG I, KEC. KUANTAN MUDIK 1.03.01.24.45.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.45.5.2.1.
0,00 0,00
18.463.000,00 18.463.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.45.5.2.2.
0,00 0,00
79.437.000,00 79.437.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.45.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI. LUBUK AMBACANG II, KEC. KUANTAN MUDIK 1.03.01.24.46.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.46.5.2.1.
0,00 0,00
18.463.000,00 18.463.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.46.5.2.2.
0,00 0,00
79.437.000,00 79.437.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.46.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI. SEBERANG GUNUNG PAING KEC. GUNUNG TOAR 1.03.01.24.47.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.47.5.2.1.
0,00 0,00
18.463.000,00 18.463.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.47.5.2.2.
0,00 0,00
79.437.000,00 79.437.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.47.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI. IRIGASI UWAI PANGOAN KEC. BANGKINANG 1.03.01.24.48.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.48.5.2.1.
0,00 0,00
14.063.000,00 14.063.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.48.5.2.2.
0,00 0,00
83.837.000,00 83.837.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.48.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI. IRIGASI SALO TANJUNG BELIT KEC. BANGKINANG 1.03.01.24.49.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.49.5.2.1.
0,00 0,00
14.063.000,00 14.063.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.49.5.2.2.
0,00 0,00
83.837.000,00 83.837.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.49.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI.IRIGASI SEI.SILAM KEC. KAMPAR UTARA 1.03.01.24.50.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.50.5.2.1.
0,00 0,00
14.063.000,00 14.063.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.50.5.2.2.
0,00 0,00
83.837.000,00 83.837.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.50.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI. IRIGASI SEI. MAKI KEC. BANGKINANG BARAT 1.03.01.24.51.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.51.5.2.1.
0,00 0,00
14.063.000,00 14.063.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.51.5.2.2.
0,00 0,00
83.837.000,00 83.837.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.51.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI.IRIGASI KUOK I, KEC. BANGKINANG BARAT 1.03.01.24.52.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.52.5.2.1.
0,00 0,00
14.063.000,00 14.063.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.52.5.2.2.
0,00 0,00
83.837.000,00 83.837.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.52.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA DR. SEI. RAYA I KEC. BATANG TUAKA 1.03.01.24.53.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.53.5.2.1.
0,00 0,00
19.963.000,00 19.963.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.53.5.2.2.
Halaman : 94 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
77.937.000,00 77.937.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.53.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA DR. TELUK JIRA KEC. TEMPULING 1.03.01.24.54.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.54.5.2.1.
0,00 0,00
19.963.000,00 19.963.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.54.5.2.2.
0,00 0,00
77.937.000,00 77.937.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.54.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA DR. TEMPULINGSEI. SALAK KEC. TEMPULING 1.03.01.24.55.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.55.5.2.1.
0,00 0,00
19.963.000,00 19.963.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.55.5.2.2.
0,00 0,00
77.937.000,00 77.937.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.55.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA DR. SEI. RAYA II KEC. BATANG TUAKA 1.03.01.24.56.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.56.5.2.1.
0,00 0,00
19.963.000,00 19.963.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.56.5.2.2.
0,00 0,00
77.937.000,00 77.937.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.56.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA DR.TELUK KIAMBANG SEBERANG KEC.TEMPULING 1.03.01.24.57.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.57.5.2.1.
0,00 0,00
19.963.000,00 19.963.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.57.5.2.2.
0,00 0,00
77.937.000,00 77.937.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.57.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA DR. JUMRAH KEC. RIMBO MELINTANG 1.03.01.24.58.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.58.5.2.1.
0,00 0,00
19.563.000,00 19.563.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.58.5.2.2.
0,00 0,00
78.337.000,00 78.337.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.58.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA DR. BAGAN PUNAK KEC. BANGKO 1.03.01.24.59.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.59.5.2.1.
0,00 0,00
19.563.000,00 19.563.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.
0,00 0,00
78.337.000,00 78.337.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.59.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA DR. SEI. PANJI-PANJI KEC. KUBU 1.03.01.24.60.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.60.5.2.1.
0,00 0,00
19.563.000,00 19.563.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.60.5.2.2.
0,00 0,00
78.337.000,00 78.337.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.60.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA DR. TELUK MESJID KEC. BUNGA RAYA 1.03.01.24.61.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.61.5.2.1.
0,00 0,00
18.463.000,00 18.463.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.61.5.2.2.
0,00 0,00
79.437.000,00 79.437.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.61.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA DR. BANDAR SUNGAI KEC. BUNGA RAYA 1.03.01.24.62.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.62.5.2.1.
0,00 0,00
18.463.000,00 18.463.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.62.5.2.2.
0,00 0,00
79.437.000,00 79.437.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.62.5.2.3.
Halaman : 95 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN DAERAH IRIGASI DAN RAWA KAB. KUANTAN SINGINGI, KAB. INDRAGIRI HULU DAN KAB. INDRAGIRI HILIR UPT WILAYAH I
1.03.01.24.63. 0,00
0,00 3.300.000,00
3.300.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.63.5.2.1. 0,00
0,00 496.700.000,00
496.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.63.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PEMELIHARAAN DAERAH IRIGASI DAN RAWA KAB. KAMPAR, KAB. ROKAN HULU DAN KAB.
PELALAWAN UPT WILAYAH II 1.03.01.24.64.
0,00 0,00
2.750.000,00 2.750.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.64.5.2.1.
0,00 0,00
497.250.000,00 497.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.64.5.2.2.
100,00 500.000.000,00
1.000.000.000,00 500.000.000,00
PEMELIHARAAN DAERAH IRIGASI DAN RAWA KAB. ROKAN HILIR, KAB. SIAK, KAB. MERANTI, KAB. BENGKALIS DAN KOTA DUMAI UPT WILAYAH III
1.03.01.24.65. 80,65
3.750.000,00 8.400.000,00
4.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.65.5.2.1. 100,18
496.250.000,00 991.600.000,00
495.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.65.5.2.2. 13,00
129.958.000,00 870.042.000,00
1.000.000.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI POMPA SIKAKAK KAB. KUANSING
1.03.01.24.66. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.66.5.2.1. 0,00
0,00 49.992.000,00
49.992.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.66.5.2.2. 13,75
129.958.000,00 815.000.000,00
944.958.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.24.66.5.2.3. 20,47
204.674.000,00 795.326.000,00
1.000.000.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI KELAYANG
1.03.01.24.67. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.67.5.2.1. 0,00
0,00 51.392.000,00
51.392.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.67.5.2.2. 21,69
204.674.000,00 738.884.000,00
943.558.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.24.67.5.2.3. 47,20
708.053.000,00 791.947.000,00
1.500.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. LANGSAT PERMAI
1.03.01.24.68. 0,00
0,00 5.350.000,00
5.350.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.68.5.2.1. 0,00
0,00 48.532.000,00
48.532.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.68.5.2.2. 48,96
708.053.000,00 738.065.000,00
1.446.118.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.24.68.5.2.3. 35,47
532.097.000,00 967.903.000,00
1.500.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. BUNGA RAYA
1.03.01.24.69. 0,00
0,00 5.350.000,00
5.350.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.69.5.2.1. 0,00
0,00 48.532.000,00
48.532.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.69.5.2.2. 36,79
532.097.000,00 914.021.000,00
1.446.118.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.24.69.5.2.3. 9,22
295.000.000,00 2.905.000.000,00
3.200.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA
AIR LAINNYA 1.03.01.26.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL DEWAN SUMBER DAYA AIR DSDA PROVINSI RIAU 1.03.01.26.08.
0,00 0,00
20.500.000,00 20.500.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.26.08.5.2.1.
0,00 0,00
129.500.000,00 129.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
OPERASI DAN PEMELIHARAAN STASIUN AWLR DAN ARR SISTEM TELEMETRI - PROVINSI RIAU 1.03.01.26.10.
27,15 33.600.000,00
90.150.000,00 123.750.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.26.10.5.2.1.
0,00 0,00
26.250.048,00 26.250.048,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.26.10.5.2.2.
67,20 33.600.000,00
83.599.952,00 49.999.952,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.26.10.5.2.3.
11,80 295.000.000,00
2.205.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP DI DANAU RAJA 1.03.01.26.12.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.26.12.5.2.1.
Halaman : 96 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
42.692.000,00 42.692.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.26.12.5.2.2.
12,03 295.000.000,00
2.156.658.000,00 2.451.658.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.26.12.5.2.3.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
DED PEMBANGUNAN PENGAMANAN TEBING SUNGAI KAMPAR KEC. GUNUNG SAHILAN 1.03.01.26.13.
0,00 0,00
3.400.000,00 3.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.26.13.5.2.1.
0,00 0,00
35.642.000,00 35.642.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.26.13.5.2.2.
0,00 0,00
310.958.000,00 310.958.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.26.13.5.2.3.
25,67 24.624.783.846,00
71.300.216.154,00 95.925.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 1.03.01.28.
22,27 445.405.000,00
1.554.595.000,00 2.000.000.000,00
PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING DI DESA SEBERANG PANTAI 1.03.01.28.12.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.12.5.2.1.
0,00 0,00
49.092.000,00 49.092.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.12.5.2.2.
22,90 445.405.000,00
1.499.853.000,00 1.945.258.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.12.5.2.3.
24,80 496.010.000,00
1.503.990.000,00 2.000.000.000,00
PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING DI DESA BANJAR PADANG 1.03.01.28.13.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.13.5.2.1.
0,00 0,00
48.732.000,00 48.732.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.13.5.2.2.
25,49 496.010.000,00
1.449.608.000,00 1.945.618.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.13.5.2.3.
9,48 94.778.000,00
905.222.000,00 1.000.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI DI TANJUNG SAMAK LANJUTAN 1.03.01.28.15.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.15.5.2.1.
0,00 0,00
53.407.000,00 53.407.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.15.5.2.2.
10,07 94.778.000,00
846.765.000,00 941.543.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.15.5.2.3.
16,11 161.127.000,00
838.873.000,00 1.000.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN PANTAI DORAK LANJUTAN 1.03.01.28.16.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.16.5.2.1.
0,00 0,00
53.407.000,00 53.407.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.
17,11 161.127.000,00
780.416.000,00 941.543.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.16.5.2.3.
18,74 281.147.000,00
1.218.853.000,00 1.500.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN PANTAI TANJUNG MOTONG DESA PERMAI 1.03.01.28.21.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.21.5.2.1.
0,00 0,00
54.132.000,00 54.132.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.21.5.2.2.
19,52 281.147.000,00
1.159.071.000,00 1.440.218.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.21.5.2.3.
24,99 374.870.400,00
1.125.129.600,00 1.500.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI SEI. PAKNING KEC. BUKIT BATU LANJUTAN 1.03.01.28.27.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.27.5.2.1.
0,00 0,00
52.567.000,00 52.567.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.27.5.2.2.
26,00 374.870.400,00
1.066.912.600,00 1.441.783.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.27.5.2.3.
25,53 255.302.000,00
744.698.000,00 1.000.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN PENGAMAN TEBING SEI. SIKI KEC. ROKAN IV KOTO KAB. ROKAN HULU LANJUTAN
1.03.01.28.30. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.30.5.2.1. 0,00
0,00 50.492.000,00
50.492.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.30.5.2.2. 27,03
255.302.000,00 689.156.000,00
944.458.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.30.5.2.3. 23,37
350.485.000,00 1.149.515.000,00
1.500.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI ROKAN DI LUBUK BENDAHARA KAB. ROKAN
HULU LANJUTAN KEC. ROKAN IV KOTO KAB. ROKAN HULU LANJUTAN 1.03.01.28.31.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.31.5.2.1.
Halaman : 97 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
50.492.000,00 50.492.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.31.5.2.2.
24,27 350.485.000,00
1.093.373.000,00 1.443.858.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.31.5.2.3.
36,99 554.841.000,00
945.159.000,00 1.500.000.000,00
NORMALISASI SUNGAI LINTAGA DESA PANGKALAN BARU KEC. SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR 1.03.01.28.34.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.34.5.2.1.
0,00 0,00
35.642.000,00 35.642.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.34.5.2.2.
38,04 554.841.000,00
903.867.000,00 1.458.708.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.34.5.2.3.
11,91 119.069.000,00
880.931.000,00 1.000.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN TEBING SUNGAI DI DESA KAMPUNG PINANG KEC. PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR
1.03.01.28.35. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.35.5.2.1. 0,00
0,00 35.642.000,00
35.642.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.35.5.2.2. 12,41
119.069.000,00 840.239.000,00
959.308.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.35.5.2.3. 23,82
238.155.000,00 761.845.000,00
1.000.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN TURAP PENAHAN TEBING SUNGAI TEBING SEI. KAMPAR KAMPUNG
TENGAH DESA RUMBIO 1.03.01.28.36.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.36.5.2.1.
0,00 0,00
35.642.000,00 35.642.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.36.5.2.2.
24,83 238.155.000,00
721.153.000,00 959.308.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.36.5.2.3.
100,00 1.000.000.000,00
0,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN TEBING SUNGAI KAMPAR DESA PULAU JAMBU 1.03.01.28.37.
100,00 5.050.000,00
0,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.37.5.2.1.
100,00 35.642.000,00
0,00 35.642.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.37.5.2.2.
100,00 959.308.000,00
0,00 959.308.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.37.5.2.3.
21,75 434.936.500,00
1.565.063.500,00 2.000.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN PENAHAN TEBING SUNGAI KAMPAR DI DESA BINUANG KEC. BANGKINANG SEBERANG
1.03.01.28.38. 0,00
0,00 5.650.000,00
5.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.38.5.2.1. 0,00
0,00 35.642.000,00
35.642.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.38.5.2.2. 22,21
434.936.500,00 1.523.771.500,00
1.958.708.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.38.5.2.3. 7,56
113.473.000,00 1.386.527.000,00
1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN BANGUNAN SUNGAI INDRAGIRI DI DESA DANAU BARU
1.03.01.28.39. 0,00
0,00 5.650.000,00
5.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.39.5.2.1. 0,00
0,00 51.042.000,00
51.042.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.39.5.2.2. 7,86
113.473.000,00 1.329.835.000,00
1.443.308.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.39.5.2.3. 5,97
597.272.300,00 9.402.727.700,00
10.000.000.000,00 PEMBANGUNAN BANGUNAN SUNGAI INDRAGIRI DI PASIR KEMILU
1.03.01.28.40. 0,00
0,00 6.850.000,00
6.850.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.40.5.2.1. 0,00
0,00 61.562.000,00
61.562.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.40.5.2.2. 6,01
597.272.300,00 9.334.315.700,00
9.931.588.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.40.5.2.3. 25,75
386.286.000,00 1.113.714.000,00
1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN BANGUNAN SUNGAI INDRAGIRI DI DESA GUMANTI KEC. PERANAP
1.03.01.28.41. 0,00
0,00 5.650.000,00
5.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.41.5.2.1. 0,00
0,00 51.392.000,00
51.392.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.41.5.2.2. 26,77
386.286.000,00 1.056.672.000,00
1.442.958.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.41.5.2.3. 20,33
203.348.000,00 796.652.000,00
1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN LEONING PARIT 13 KECAMATAN TEMBILAHAN LANJUTAN
1.03.01.28.42. 0,00
0,00 5.050.000,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.42.5.2.1.
Halaman : 98 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
53.067.000,00 53.067.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.42.5.2.2.
21,59 203.348.000,00
738.535.000,00 941.883.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.42.5.2.3.
14,19 141.883.000,00
858.117.000,00 1.000.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI DI ENOK 1.03.01.28.43.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.43.5.2.1.
0,00 0,00
53.067.000,00 53.067.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.43.5.2.2.
15,06 141.883.000,00
800.000.000,00 941.883.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.43.5.2.3.
14,72 515.166.500,00
2.984.833.500,00 3.500.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP DESA BOLAK RAYA KEC. MANDAH LANJUTAN 1.03.01.28.44.
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.44.5.2.1.
0,00 0,00
54.192.000,00 54.192.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.44.5.2.2.
14,98 515.166.500,00
2.924.391.500,00 3.439.558.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.44.5.2.3.
16,46 658.534.000,00
3.341.466.000,00 4.000.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI INDRAGIRI DI MANDAH 1.03.01.28.45.
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.45.5.2.1.
0,00 0,00
54.192.000,00 54.192.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.45.5.2.2.
16,72 658.534.000,00
3.281.024.000,00 3.939.558.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.45.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGAWASAN TEKNIS KEGIATAN SUPADA 1.03.01.28.46.
0,00 0,00
4.400.000,00 4.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.46.5.2.1.
0,00 0,00
53.607.000,00 53.607.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.46.5.2.2.
0,00 0,00
441.993.000,00 441.993.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.46.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
OPERASI DAN PEMELIHARAAN ANAK SUNGAI DUKU KOTA PEKANBARU 1.03.01.28.47.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.47.5.2.1.
0,00 0,00
4.325.000,00 4.325.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.47.5.2.2.
0,00 0,00
143.275.000,00 143.275.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.47.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI AIR HITAM KOTA PEKANBARU 1.03.01.28.48.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.48.5.2.1.
0,00 0,00
4.325.000,00 4.325.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.48.5.2.2.
0,00 0,00
143.275.000,00 143.275.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.48.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMELIHARAAN SUNGAI SAIL KOTA PEKANBARU 1.03.01.28.49.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.49.5.2.1.
0,00 0,00
4.325.000,00 4.325.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.49.5.2.2.
0,00 0,00
193.275.000,00 193.275.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.49.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI SIBAM KOTA PEKANBARU 1.03.01.28.50.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.50.5.2.1.
0,00 0,00
4.325.000,00 4.325.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.50.5.2.2.
0,00 0,00
193.275.000,00 193.275.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.50.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI TENAYAN KOTA PEKANBARU 1.03.01.28.51.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.51.5.2.1.
0,00 0,00
4.325.000,00 4.325.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.51.5.2.2.
0,00 0,00
193.275.000,00 193.275.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.51.5.2.3.
Halaman : 99 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
43,85 877.021.000,00
1.122.979.000,00 2.000.000.000,00
NORMALISASI SUNGAI UMBAN KOTA PEKANBARU 1.03.01.28.52.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.52.5.2.1.
0,00 0,00
6.782.000,00 6.782.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.52.5.2.2.
44,13 877.021.000,00
1.110.547.000,00 1.987.568.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.52.5.2.3.
10,84 379.251.000,00
3.120.749.000,00 3.500.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN TURAP SUNGAI SIAK DI DESA BUATAN II KEC. KOTO GASIP 1.03.01.28.53.
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.53.5.2.1.
0,00 0,00
36.482.000,00 36.482.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.53.5.2.2.
10,97 379.251.000,00
3.078.017.000,00 3.457.268.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.53.5.2.3.
15,83 474.791.000,00
2.525.209.000,00 3.000.000.000,00
PEMBUATAN TURAP PENAHAN TEBING DESA DANAU BINGKUANG 1.03.01.28.54.
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.54.5.2.1.
0,00 0,00
35.642.000,00 35.642.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.54.5.2.2.
16,05 474.791.000,00
2.483.317.000,00 2.958.108.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.54.5.2.3.
100,00 5.000.000.000,00
0,00 5.000.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP DI GUNUNG SAHILAN 1.03.01.28.56.
100,00 6.250.000,00
0,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.56.5.2.1.
100,00 35.642.000,00
0,00 35.642.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.56.5.2.2.
100,00 4.958.108.000,00
0,00 4.958.108.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.56.5.2.3.
19,89 497.258.000,00
2.002.742.000,00 2.500.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP TEBING SMA 1 KEC. INUMAN 1.03.01.28.57.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.57.5.2.1.
0,00 0,00
49.092.000,00 49.092.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.57.5.2.2.
20,34 497.258.000,00
1.948.000.000,00 2.445.258.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.57.5.2.3.
17,24 258.539.000,00
1.241.461.000,00 1.500.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI TELUK MAKMUR KOTA DUMAI 1.03.01.28.58.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.58.5.2.1.
0,00 0,00
50.492.000,00 50.492.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.58.5.2.2.
17,91 258.539.000,00
1.185.319.000,00 1.443.858.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.58.5.2.3.
35,10 702.074.000,00
1.297.926.000,00 2.000.000.000,00
PEMBUATAN TANGGUL MEKANIK DESA RAJA BEJAMU 1.03.01.28.59.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.59.5.2.1.
0,00 0,00
53.072.000,00 53.072.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.59.5.2.2.
36,17 702.074.000,00
1.239.204.000,00 1.941.278.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.59.5.2.3.
45,98 1.149.503.000,00
1.350.497.000,00 2.500.000.000,00
NORMALISASI SUNGAI SOSA BESAR KEC.BANGKO PUSAKO 1.03.01.28.60.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.60.5.2.1.
0,00 0,00
52.172.000,00 52.172.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.60.5.2.2.
47,07 1.149.503.000,00
1.292.675.000,00 2.442.178.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.60.5.2.3.
22,70 567.386.000,00
1.932.614.000,00 2.500.000.000,00
PEMBUATAN BANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI KUANTAN PULAU RENGAS KEC. PANGEAN KAB. KUANSING
1.03.01.28.61. 0,00
0,00 5.650.000,00
5.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.61.5.2.1. 0,00
0,00 49.092.000,00
49.092.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.61.5.2.2. 23,20
567.386.000,00 1.877.872.000,00
2.445.258.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.61.5.2.3. 36,66
1.099.754.000,00 1.900.246.000,00
3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN PENAHAN INTRUSI AIR LAUT DESA BEKAWAN - TJ. DATUK KAB. INHIL
1.03.01.28.62.
Halaman : 100 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.62.5.2.1.
0,00 0,00
53.067.000,00 53.067.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.62.5.2.2.
37,40 1.099.754.000,00
1.840.929.000,00 2.940.683.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.62.5.2.3.
23,03 690.825.000,00
2.309.175.000,00 3.000.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP PENAHAN TEBING SUNGAI BATANG KUMUH KAB.ROHUL 1.03.01.28.63.
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.63.5.2.1.
0,00 0,00
50.492.000,00 50.492.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.63.5.2.2.
23,47 690.825.000,00
2.252.433.000,00 2.943.258.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.63.5.2.3.
31,35 313.471.000,00
686.529.000,00 1.000.000.000,00
NORMALISASI PARIT SEBERANG TEMBILAHAN KAB. INHIL 1.03.01.28.64.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.64.5.2.1.
0,00 0,00
53.067.000,00 53.067.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.64.5.2.2.
33,28 313.471.000,00
628.412.000,00 941.883.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.64.5.2.3.
29,32 293.201.000,00
706.799.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN TANGGUL MEKANIK DESA KAMPUNG BARU KEC. CONCONG INHIL 1.03.01.28.65.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.65.5.2.1.
0,00 0,00
53.067.000,00 53.067.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.65.5.2.2.
31,13 293.201.000,00
648.682.000,00 941.883.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.65.5.2.3.
16,79 251.809.000,00
1.248.191.000,00 1.500.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP PANTAI KEL. TANJUNG KAPAL KEC. RUPAT KAB. BENGKALIS 1.03.01.28.66.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.66.5.2.1.
0,00 0,00
52.567.000,00 52.567.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.66.5.2.2.
17,47 251.809.000,00
1.189.974.000,00 1.441.783.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.66.5.2.3.
16,79 251.786.000,00
1.248.214.000,00 1.500.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP PANTAI KEL.BATU PANJANG DESA JERAM KEC. RUPAT KAB. BKLS 1.03.01.28.67.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.67.5.2.1.
0,00 0,00
52.567.000,00 52.567.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.67.5.2.2.
17,46 251.786.000,00
1.189.997.000,00 1.441.783.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.67.5.2.3.
26,28 131.398.000,00
368.602.000,00 500.000.000,00
NORMALISASI SUNGAI DI KEL. TANJUNG KAPAL KAB. BKLS 1.03.01.28.68.
0,00 0,00
3.950.000,00 3.950.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.68.5.2.1.
0,00 0,00
43.817.000,00 43.817.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.68.5.2.2.
29,06 131.398.000,00
320.835.000,00 452.233.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.68.5.2.3.
36,50 1.095.090.000,00
1.904.910.000,00 3.000.000.000,00
NORMALISASI SUNGAI RAYA DAN SUNGAI BUANTAN KAB. SIAK 1.03.01.28.69.
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.69.5.2.1.
0,00 0,00
36.482.000,00 36.482.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.69.5.2.2.
37,03 1.095.090.000,00
1.862.178.000,00 2.957.268.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.69.5.2.3.
32,53 975.817.518,00
2.024.182.482,00 3.000.000.000,00
NORMALISASI SUNGAI SIBAM 1.03.01.28.70.
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.70.5.2.1.
0,00 0,00
6.782.000,00 6.782.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.70.5.2.2.
32,67 975.817.518,00
2.011.150.482,00 2.986.968.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.70.5.2.3.
26,47 132.373.000,00
367.627.000,00 500.000.000,00
NORMALISASI PARIT RAHMAT DESA KUALA KERITANG KAB. INHIL 1.03.01.28.76.
0,00 0,00
3.550.000,00 3.550.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.76.5.2.1.
0,00 0,00
43.817.000,00 43.817.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.76.5.2.2.
Halaman : 101 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
29,25 132.373.000,00
320.260.000,00 452.633.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.76.5.2.3.
10,12 25.307.828,00
224.692.172,00 250.000.000,00
PENGGALIAN SUNGAI SAIL DAN PEMBUATAN BOX CULVERT 1.03.01.28.77.
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.77.5.2.1.
0,00 0,00
4.325.000,00 4.325.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.77.5.2.2.
10,44 25.307.828,00
217.217.172,00 242.525.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.77.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
NORMALISASI SUNGAI DESA SENCALANG KM 10 KEC. KERITANG 1.03.01.28.78.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.78.5.2.1.
0,00 0,00
28.617.000,00 28.617.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.78.5.2.2.
0,00 0,00
168.983.000,00 168.983.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.78.5.2.3.
24,94 74.821.000,00
225.179.000,00 300.000.000,00
NORMALISASI PARIT DESA TELUK KALASA KEC. KERITANG 1.03.01.28.79.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.79.5.2.1.
0,00 0,00
28.467.000,00 28.467.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.79.5.2.2.
27,89 74.821.000,00
193.412.000,00 268.233.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.79.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP JL. SUKA MAJU DESA SOKOP KEC. RANGSANG PESISIR 1.03.01.28.80.
0,00 0,00
3.600.000,00 3.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.80.5.2.1.
0,00 0,00
46.907.000,00 46.907.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.80.5.2.2.
0,00 0,00
449.493.000,00 449.493.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.80.5.2.3.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENGGALIAN TANGGUL DAN PINTU KLIP DESA PELANTAI KEC. MERBAU 1.03.01.28.81.
0,00 0,00
3.450.000,00 3.450.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.81.5.2.1.
0,00 0,00
43.557.000,00 43.557.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.81.5.2.2.
0,00 0,00
402.993.000,00 402.993.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.81.5.2.3.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP BETON JL. PELABUHAN DUSUN PELITA DESA KAYU ARA KEC. RANGSANG BARAT
1.03.01.28.82. 0,00
0,00 3.450.000,00
3.450.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.82.5.2.1. 0,00
0,00 35.107.000,00
35.107.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.82.5.2.2. 0,00
0,00 311.443.000,00
311.443.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.82.5.2.3. 14,88
74.381.000,00 425.619.000,00
500.000.000,00 PEMBANGUNAN TANGGUL DESA KEDABU RAPAT KEC. RANGSANG BARAT
1.03.01.28.83. 0,00
0,00 3.450.000,00
3.450.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.83.5.2.1. 0,00
0,00 35.107.000,00
35.107.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.83.5.2.2. 16,12
74.381.000,00 387.062.000,00
461.443.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.83.5.2.3. 100,00
600.000.000,00 0,00
600.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP DESA PERAMBAHAN KEC. KAMPAR TIMUR
1.03.01.28.84. 100,00
5.050.000,00 0,00
5.050.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.84.5.2.1. 100,00
35.642.000,00 0,00
35.642.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.84.5.2.2. 100,00
559.308.000,00 0,00
559.308.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.84.5.2.3. 0,00
0,00 1.200.000.000,00
1.200.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP DESA KUAPAN KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR
1.03.01.28.85. 0,00
0,00 5.650.000,00
5.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.28.85.5.2.1. 0,00
0,00 35.642.000,00
35.642.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.85.5.2.2. 0,00
0,00 1.158.708.000,00
1.158.708.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.85.5.2.3.
Halaman : 102 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
13,37 133.742.000,00
866.258.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP BETON KEC. BANTAN 1.03.01.28.86.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.86.5.2.1.
0,00 0,00
52.567.000,00 52.567.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.86.5.2.2.
14,19 133.742.000,00
808.641.000,00 942.383.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.86.5.2.3.
43,00 559.020.000,00
740.980.000,00 1.300.000.000,00
NORMALISASI SALURAN PENGAIRAN KEPENGHULUAN TELUK BANO I, KEC. BANGKO PUSAKO 1.03.01.28.87.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.87.5.2.1.
0,00 0,00
51.947.000,00 51.947.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.87.5.2.2.
45,00 559.020.000,00
683.383.000,00 1.242.403.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.87.5.2.3.
4,48 94.075.800,00
2.005.924.200,00 2.100.000.000,00
PEMBANGUNAN TANGGUL MEKANIK DI DESA SELAT NAMA KEC. TANAH KABUPATEN INHIL 1.03.01.28.88.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.88.5.2.1.
0,00 0,00
53.067.000,00 53.067.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.88.5.2.2.
4,61 94.075.800,00
1.947.207.200,00 2.041.283.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.88.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
NORMALISASI KANAL BTN BUMI DUMAI BARU KEL. BUKIT TIMAH KECAMATAN DUMAI SELATAN 1.03.01.28.89.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.89.5.2.1.
0,00 0,00
21.707.000,00 21.707.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.89.5.2.2.
0,00 0,00
125.893.000,00 125.893.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.89.5.2.3.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP DESA TAMBUSAI 1.03.01.28.90.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.90.5.2.1.
0,00 0,00
19.787.000,00 19.787.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.90.5.2.2.
0,00 0,00
102.813.000,00 102.813.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.90.5.2.3.
20,00 500.000.000,00
2.000.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMBANGUNAN TURAP DESA KEPALA PULAU KAB. KUANSING 1.03.01.28.91.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.91.5.2.1.
0,00 0,00
49.092.000,00 49.092.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.91.5.2.2.
20,45 500.000.000,00
1.945.258.000,00 2.445.258.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.91.5.2.3.
0,00 0,00
26.000.000.000,00 26.000.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN 1.03.01.30.
0,00 0,00
26.000.000.000,00 26.000.000.000,00
MANAJEMEN DAN PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PERDESAAN DEBT SWAP 1.03.01.30.09.
0,00 0,00
862.200.000,00 862.200.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.
0,00 0,00
25.137.800.000,00 25.137.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.
0,00 0,00
2.300.000.000,00 2.300.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGANPENINGKATAN LABORATORIUM PENGUJIAN 1.03.01.31.
0,00 0,00
2.300.000.000,00 2.300.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN 1.03.01.31.01.
0,00 0,00
4.050.000,00 4.050.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.
0,00 0,00
40.499.000,00 40.499.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.
0,00 0,00
2.255.451.000,00 2.255.451.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.31.01.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PROGRAM PENGUJIAN MATERIALBAHAN KONSTRUKSI 1.03.01.32.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENGUJIAN KUALITAS KONSTRUKSI DAN KUALITAS AIR 1.03.01.32.01.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.32.01.5.2.2.
8,70 1.009.226.000,00
10.590.774.000,00 11.600.000.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM MENDUKUNG PENYEHATAN PDAM 1.03.01.33.
10,59 423.427.000,00
3.576.573.000,00 4.000.000.000,00
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI PE 100 DN 500 MM DI KOTA TEMBILAHAN 1.03.01.33.01.
Halaman : 103 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.33.01.5.2.1.
0,00 0,00
27.205.000,00 27.205.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.33.01.5.2.2.
10,67 423.427.000,00
3.543.118.000,00 3.966.545.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.
8,37 585.799.000,00
6.414.201.000,00 7.000.000.000,00
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA PEKANBARU SELATAN 1.03.01.33.02.
0,00 0,00
6.850.000,00 6.850.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.33.02.5.2.1.
0,00 0,00
21.571.000,00 21.571.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.33.02.5.2.2.
8,40 585.799.000,00
6.385.780.000,00 6.971.579.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.33.02.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
MONITORING DAN EVALUASI AIR BERSIH DAN PRASARANA LINGKUNGAN BIDANG KE-CIPTA KARYA-AN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU
1.03.01.33.03. 0,00
0,00 1.200.000,00
1.200.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.33.03.5.2.1. 0,00
0,00 98.800.000,00
98.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.33.03.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PENGELOLAAN AIR MINUM PEKANBARU SELATAN
1.03.01.33.04. 0,00
0,00 121.350.000,00
121.350.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.33.04.5.2.1. 0,00
0,00 378.650.000,00
378.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.33.04.5.2.2. 39,58
1.417.023.040,00 2.162.976.960,00
3.580.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS PENDUKUNG FUNGSI KE-PU-AN
1.03.01.34. 2,34
7.023.040,00 292.976.960,00
300.000.000,00 PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH BASIC
PRICE 1.03.01.34.01.
0,00 0,00
3.600.000,00 3.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.
0,00 0,00
63.400.000,00 63.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.
3,01 7.023.040,00
225.976.960,00 233.000.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.01.5.2.3.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN HARGA SATUAN SATUAN BIDANG BINA MARGA BASIC PRICE 1.03.01.34.02.
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.
0,00 0,00
47.899.800,00 47.899.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.
0,00 0,00
251.350.200,00 251.350.200,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.02.5.2.3.
100,00 2.000.000.000,00
0,00 2.000.000.000,00
PENGADAAN RUANG STUDIO KE-CIPTA KARYA-AN 1.03.01.34.03.
100,00 5.650.000,00
0,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.
100,00 18.213.000,00
0,00 18.213.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.
100,00 1.976.137.000,00
0,00 1.976.137.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.03.5.2.3.
22,86 80.000.000,00
270.000.000,00 350.000.000,00
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PEKERJAAN UMUM SE-RIAU 1.03.01.34.04.
21,77 3.200.000,00
11.500.000,00 14.700.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.
22,90 76.800.000,00
258.500.000,00 335.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.
100,00 100.000.000,00
200.000.000,00 100.000.000,00
PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN PROVINSI 1.03.01.34.05.
0,00 8.050.000,00
8.050.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.
91,95 91.950.000,00
191.950.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.
100,00 30.000.000,00
0,00 30.000.000,00
PENGADAAN BUKU KERJA AGENDA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU 1.03.01.34.06.
100,00 30.000.000,00
0,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.06.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGELOLAAN KANTOR PIP2B PROVINSI RIAU 1.03.01.34.07.
0,00 0,00
39.400.000,00 39.400.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.
0,00 0,00
325.483.500,00 325.483.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.
Halaman : 104 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
135.116.500,00 135.116.500,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.07.5.2.3.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III 1.03.01.34.08.
0,00 1.650.000,00
1.650.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.08.5.2.1.
0,00 40.650.000,00
40.650.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.08.5.2.2.
0,00 57.700.000,00
57.700.000,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.08.5.2.3.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
PENGELOLAAN FORUM LLAJ PROV. RIAU 1.03.01.34.09.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.09.5.2.1.
0,00 173.820.250,00
173.820.250,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.09.5.2.2.
0,00 325.279.750,00
325.279.750,00 0,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.09.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI 1.03.01.35.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI SE-KABUPATENKOTA 1.03.01.35.01.
0,00 0,00
12.900.000,00 12.900.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.35.01.5.2.1.
0,00 0,00
87.100.000,00 87.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.35.01.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
SOSIALISASI PENGADAAN BARANGJASA SISTEM E-PROCUREMENT 1.03.01.35.02.
0,00 0,00
12.900.000,00 12.900.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.35.02.5.2.1.
0,00 0,00
87.100.000,00 87.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI 1.03.01.36.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
RAKOR PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI SE-KABUPATENKOTA 1.03.01.36.01.
0,00 0,00
12.900.000,00 12.900.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.36.01.5.2.1.
0,00 0,00
87.100.000,00 87.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.36.01.5.2.2.
11,24 2.224.599.000,00
22.024.599.000,00 19.800.000.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR MINUM 1.03.01.37.
0,00 0,00
17.200.000.000,00 17.200.000.000,00
MANAJEMEN DAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM PERDESAAN 1.03.01.37.01.
0,00 0,00
582.150.000,00 582.150.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.
0,00 0,00
16.617.850.000,00 16.617.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.
4,64 23.211.000,00
476.789.000,00 500.000.000,00
F.S. SPAM REGIONAL II 1.03.01.37.02.
0,00 0,00
3.800.000,00 3.800.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.37.02.5.2.1.
0,00 0,00
46.245.000,00 46.245.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.37.02.5.2.2.
5,16 23.211.000,00
426.744.000,00 449.955.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.37.02.5.2.3.
1,91 9.570.000,00
490.430.000,00 500.000.000,00
F.S. SPAM REGIONAL III 1.03.01.37.03.
0,00 0,00
3.800.000,00 3.800.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.
0,00 0,00
45.585.000,00 45.585.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.
2,12 9.570.000,00
441.045.000,00 450.615.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.37.03.5.2.3.
100,00 800.000.000,00
0,00 800.000.000,00
AMDAL SPAM REGIONAL II 1.03.01.37.04.
100,00 4.600.000,00
0,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.37.04.5.2.1.
100,00 46.245.000,00
0,00 46.245.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.37.04.5.2.2.
100,00 749.155.000,00
0,00 749.155.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.37.04.5.2.3.
12,95 103.620.000,00
696.380.000,00 800.000.000,00
AMDAL SPAM REGIONAL III 1.03.01.37.05.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.37.05.5.2.1.
Halaman : 105 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
45.585.000,00 45.585.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.
13,82 103.620.000,00
646.195.000,00 749.815.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.37.05.5.2.3.
0,00 1.400.000.000,00
1.400.000.000,00 0,00
PENGADAAN PENAMPUNGAN AIR HUJAN PAH 500 LITER DI 12 DESA KELURAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
1.03.01.37.06. 0,00
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2. 0,00
1.196.000.000,00 1.196.000.000,00
0,00 PENGADAAN PENAMPUNGAN AIR HUJAN PAH DI 13 DESAKELURAHAN DI KABUPATEN MERANTI
1.03.01.37.07. 0,00
1.196.000.000,00 1.196.000.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.37.07.5.2.2. 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
0,00 PENGADAAN PENAMPUNGAN AIR HUJAN PAH DI KABUPATEN SIAK
1.03.01.37.08. 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.37.08.5.2.2. 0,00
190.000.000,00 190.000.000,00
0,00 PENGADAAN PENAMPUNGAN AIR HUJAN PAH DI KABUPATEN PELALAWAN
1.03.01.37.09. 0,00
190.000.000,00 190.000.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2. 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 PEMBUATAN SUMUR BOR DI KECAMATAN GAS, SUNGAI BATANG DAN BATANG TUAKA KABUPATEN
INHIL 1.03.01.37.10.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.
0,00 0,00
43.635.000.000,00 43.635.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.04.01.15.
0,00 0,00
28.110.000.000,00 28.110.000.000,00
MANAJEMEN DAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH 1.04.01.15.09.
0,00 0,00
867.700.000,00 867.700.000,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.15.09.5.2.1.
0,00 0,00
27.242.300.000,00 27.242.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.15.09.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
SURVEY DAN PERENCANAAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.01.15.10.
0,00 0,00
3.730.000,00 3.730.000,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.15.10.5.2.1.
0,00 0,00
596.270.000,00 596.270.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.15.10.5.2.2.
0,00 0,00
14.925.000.000,00 14.925.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN POROS DI PROVINSI RIAU 1.04.01.15.11.
0,00 0,00
10.650.000,00 10.650.000,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00
1.190.350.000,00 1.190.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.
0,00 0,00
13.724.000.000,00 13.724.000.000,00
Belanja Modal 1.04.1.03.01.15.11.5.2.3.
4,85 4.805.570.000,00
103.874.034.218,00 99.068.464.218,00
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 1.04.01.16.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
DUKUNGAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1.04.01.16.07.
0,00 0,00
44.550.000,00 44.550.000,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.16.07.5.2.1.
0,00 0,00
455.450.000,00 455.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.16.07.5.2.2.
4,99 2.000.000.000,00
42.103.464.218,00 40.103.464.218,00
PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 1.04.01.16.08.
0,00 0,00
10.900.000,00 10.900.000,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.16.08.5.2.1.
0,00 0,00
3.560.932.000,00 3.560.932.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.16.08.5.2.2.
5,47 2.000.000.000,00
38.531.632.218,00 36.531.632.218,00
Belanja Modal 1.04.1.03.01.16.08.5.2.3.
0,00 0,00
42.915.000.000,00 42.915.000.000,00
PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN PEDESAAN 1.04.01.16.09.
0,00 0,00
10.900.000,00 10.900.000,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.16.09.5.2.1.
0,00 0,00
3.829.100.000,00 3.829.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.16.09.5.2.2.
0,00 0,00
39.075.000.000,00 39.075.000.000,00
Belanja Modal 1.04.1.03.01.16.09.5.2.3.
10,38 415.101.000,00
3.584.899.000,00 4.000.000.000,00
PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN S.M. AMIN 1.04.01.16.10.
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.16.10.5.2.1.
Halaman : 106 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
15.835.000,00 15.835.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.16.10.5.2.2.
10,44 415.101.000,00
3.562.814.000,00 3.977.915.000,00
Belanja Modal 1.04.1.03.01.16.10.5.2.3.
7,73 773.331.000,00
9.226.669.000,00 10.000.000.000,00
PEMBANGUNAN DRAINASE SEKITAR KAWASAN JEMBATAN SIAK IV PEKANBARU 1.04.01.16.11.
0,00 0,00
6.850.000,00 6.850.000,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.16.11.5.2.1.
0,00 0,00
21.571.000,00 21.571.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.16.11.5.2.2.
7,76 773.331.000,00
9.198.248.000,00 9.971.579.000,00
Belanja Modal 1.04.1.03.01.16.11.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PELAYANAN MOBILITAS ISG TAHUN 2013 1.04.01.16.13.
0,00 0,00
142.100.000,00 142.100.000,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.16.13.5.2.1.
0,00 0,00
57.900.000,00 57.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.16.13.5.2.2.
10,60 105.998.000,00
894.002.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN DESA HANGTUAH PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR 1.04.01.16.14.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.16.14.5.2.1.
0,00 0,00
25.333.000,00 25.333.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.16.14.5.2.2.
10,93 105.998.000,00
863.619.000,00 969.617.000,00
Belanja Modal 1.04.1.03.01.16.14.5.2.3.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENGADAAN CLOSED JONGKOK DAN PIPA PVC UNTUK RUMAH MASYARAKAT KAB. KAMPAR 1.04.01.16.20.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.16.20.5.2.1.
0,00 0,00
348.200.000,00 348.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.16.20.5.2.2.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
PENGELOLAAN RUSUNAWA 1.04.01.16.21.
0,00 8.850.000,00
8.850.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.16.21.5.2.1.
0,00 313.150.000,00
313.150.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.16.21.5.2.2.
0,00 178.000.000,00
178.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.04.1.03.01.16.21.5.2.3.
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 0,00
SEMENISASI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN 5 LIMA LOKASI 1.04.01.16.22.
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.04.1.03.01.16.22.5.2.3.
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 0,00
PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DI KOTA PEKANBARU 4 EMPAT PAKET
1.04.01.16.23. 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
0,00 Belanja Modal
1.04.1.03.01.16.23.5.2.3. 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN YAYASAN ARRIDHA
1.04.01.16.24. 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 Belanja Modal
1.04.1.03.01.16.24.5.2.3. 0,00
900.000.000,00 900.000.000,00
0,00 SEMENISASI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA PEKANBARU
1.04.01.16.25. 0,00
900.000.000,00 900.000.000,00
0,00 Belanja Modal
1.04.1.03.01.16.25.5.2.3. 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KOTA DUMAI
1.04.01.16.26. 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 Belanja Modal
1.04.1.03.01.16.26.5.2.3. 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN MEKAR SARI MENUJU GANG GENJER KELURAHAN TG. KAPAL
KECAMATAN RUPAT 1.04.01.16.27.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.04.1.03.01.16.27.5.2.3.
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DESA PARIT KEBUMEN MENUJU MESIM 1.04.01.16.28.
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.04.1.03.01.16.28.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.05.01.15.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
MONITORING EVALUASI PENGENDALIAN TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU
1.05.01.15.16.
Halaman : 107 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.05.1.03.01.15.16.5.2.1.
0,00 0,00
248.500.000,00 248.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.
4,63 109.643.709.634,79
2.478.586.850.142,00 2.368.943.140.507,21
Jumlah Belanja 4,63
109.643.709.634,79 2.478.086.850.142,00
2.368.443.140.507,21 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 108 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
102 1
3 4 56 57
8 9: 97; 575 57 8 9= 5 7? 757
5 9 : 5A
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.06.1.06.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 4,82
4.846.872.724,33 95.607.338.800,00
100.454.211.524,33 BELANJA DAERAH
1.06.1.06.01.00.00.5. 0,00
0,00 23.353.266.700,00
23.353.266.700,00 Belanja Tidak Langsung
1.06.1.06.01.00.00.5.1. 0,00
0,00 23.353.266.700,00
23.353.266.700,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. 6,29
4.846.872.724,33 72.254.072.100,00
77.100.944.824,33 Belanja Langsung
1.06.1.06.01.00.00.5.2. 11,45
1.007.196.525,00 9.807.167.900,00
8.799.971.375,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.06.01.01. 73,75
22.125.000,00 52.125.000,00
30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.06.01.01.001. 73,75
22.125.000,00 52.125.000,00
30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 679.980.000,00
679.980.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.06.01.01.002. 0,00
0,00 679.980.000,00
679.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2. 152,67
229.000.000,00 379.000.000,00
150.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.06.01.01.003. 152,67
229.000.000,00 379.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.003.5.2.2. 68,18
150.000.000,00 370.000.000,00
220.000.000,00
CDE FDG HI I E J I
K I C D
L DM H N I O I I
E G I E
CDO H Q HE I E
S D E G I O I
I E G HE I
KTU CDO I KH U
E I M
1.06.01.01.006. 68,18
150.000.000,00 370.000.000,00
220.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
1.06.01.01.007. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2. 45,06
337.928.000,00 1.087.928.000,00
750.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.06.01.01.008. 44,41
269.700.000,00 876.950.000,00
607.250.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.01.008.5.2.1. 47,80
68.228.000,00 210.978.000,00
142.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2. 25,04
50.070.000,00 250.070.000,00
200.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
1.06.01.01.009. 25,04
50.070.000,00 250.070.000,00
200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.009.5.2.2. 37,55
150.182.000,00 550.173.800,00
399.991.800,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.06.01.01.010. 37,55
150.182.000,00 550.173.800,00
399.991.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2. 57,29
200.531.525,00 550.531.100,00
349.999.575,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.06.01.01.011. 57,29
200.531.525,00 550.531.100,00
349.999.575,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.
Halaman : 109
VW XYW X V W
Z [\ ]
\ _` a
` b\ \\ _`c d\ ef \
g\` a
\ h
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
8,67 26.000.000,00
326.000.000,00 300.000.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.06.01.01.012.
8,67 26.000.000,00
326.000.000,00 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.
3,81 40.000.000,00
1.090.000.000,00 1.050.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.06.01.01.013.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.01.013.5.2.1.
3,82 40.000.000,00
1.088.000.000,00 1.048.000.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.06.01.01.015.
0,00 0,00
194.880.000,00 194.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
5.120.000,00 5.120.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.01.015.5.2.3.
18,47 64.640.000,00
414.640.000,00 350.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.06.01.01.017.
18,47 64.640.000,00
414.640.000,00 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.
12,90 399.750.000,00
3.499.750.000,00 3.100.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.06.01.01.018.
12,90 399.750.000,00
3.499.750.000,00 3.100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.06.01.01.038.
0,00 0,00
4.500.000,00 4.500.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.01.038.5.2.1.
0,00 0,00
145.500.000,00 145.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.038.5.2.2.
86,11 663.030.000,00
106.970.000,00 770.000.000,00
PENGELOLAAN KEHUMASAN 1.06.01.01.039.
94,06 14.250.000,00
900.000,00 15.150.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.01.039.5.2.1.
85,95 648.780.000,00
106.070.000,00 754.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.039.5.2.2.
57,79 7.794.232.949,33
5.692.960.000,00 13.487.192.949,33
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.06.01.02.
0,00 425.000.000,00
425.000.000,00 0,00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.06.01.02.005.
0,00 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.005.5.2.1.
0,00 20.050.000,00
20.050.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.
0,00 403.000.000,00
403.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.005.5.2.3.
49,70 238.880.000,00
719.530.000,00 480.650.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.007.
49,70 238.880.000,00
719.530.000,00 480.650.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.
124,00 890.830.000,00
1.609.230.000,00 718.400.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.009.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.009.5.2.1.
124,35 890.830.000,00
1.607.230.000,00 716.400.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.
527,80 527.800.000,00
627.800.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 1.06.01.02.010.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.010.5.2.1.
538,57 527.800.000,00
625.800.000,00 98.000.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.010.5.2.3.
135,26 898.057.050,67
1.562.000.000,00 663.942.949,33
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.022.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.022.5.2.1.
15,40 101.942.949,33
560.000.000,00 661.942.949,33
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.022.5.2.3.
50,00 50.000.000,00
150.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.06.01.02.023.
50,00 50.000.000,00
150.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.023.5.2.2.
Halaman : 110
ij klj k i j
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o {
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
23,08 40.200.000,00
214.400.000,00 174.200.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.06.01.02.024.
23,08 40.200.000,00
214.400.000,00 174.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.
55,00 55.000.000,00
155.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.026.
55,00 55.000.000,00
155.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.026.5.2.2.
55,00 55.000.000,00
155.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.028.
55,00 55.000.000,00
155.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.
50,00 25.000.000,00
75.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.06.01.02.029.
50,00 25.000.000,00
75.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.029.5.2.2.
100,00 9.000.000.000,00
0,00 9.000.000.000,00
RENOVASI GEDUNG DAN INTERIOR 1.06.01.02.065.
100,00 5.000.000,00
0,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.065.5.2.1.
100,00 240.000.000,00
0,00 240.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.065.5.2.2.
100,00 8.755.000.000,00
0,00 8.755.000.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.065.5.2.3.
100,00 1.500.000.000,00
0,00 1.500.000.000,00
PEMBANGUNAN MUSHALLA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU 1.06.01.02.066.
100,00 5.000.000,00
0,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.066.5.2.1.
100,00 114.500.000,00
0,00 114.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.066.5.2.2.
100,00 1.380.500.000,00
0,00 1.380.500.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.066.5.2.3.
100,00 500.000.000,00
0,00 500.000.000,00
PENATAAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN TANAMAN OUT DOOR DAN IN DOOR 1.06.01.02.067.
100,00 3.300.000,00
0,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.067.5.2.1.
100,00 296.913.275,00
0,00 296.913.275,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.067.5.2.2.
100,00 199.786.725,00
0,00 199.786.725,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.067.5.2.3.
0,00 0,00
182.500.000,00 182.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.06.01.03.
0,00 0,00
91.250.000,00 91.250.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.06.01.03.02.
0,00 0,00
500.000,00 500.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
90.750.000,00 90.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
91.250.000,00 91.250.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.06.01.03.04.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
90.350.000,00 90.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.03.04.5.2.2.
175,50 631.740.000,00
991.700.000,00 359.960.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.06.01.05.
99,10 267.540.000,00
537.500.000,00 269.960.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.06.01.05.001.
99,10 267.540.000,00
537.500.000,00 269.960.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.
8,00 7.200.000,00
97.200.000,00 90.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.06.01.05.043.
35,29 7.200.000,00
27.600.000,00 20.400.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
69.600.000,00 69.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.05.043.5.2.2.
0,00 157.000.000,00
157.000.000,00 0,00
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BAPPEDA PROVINSI RIAU
1.06.01.05.075. 0,00
22.400.000,00 22.400.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.05.075.5.2.1. 0,00
134.600.000,00 134.600.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.05.075.5.2.2. 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS APARATUR PERENCANA
1.06.01.05.082.
Halaman : 111
|} ~} ~ | }
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 42.400.000,00
42.400.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.05.082.5.2.1.
0,00 98.200.000,00
98.200.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.05.082.5.2.2.
0,00 59.400.000,00
59.400.000,00 0,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.05.082.5.2.3.
47,06 400.000.000,00
450.000.000,00 850.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.06.01.06. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.06.01.06.04. 0,00
0,00 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.06.04.5.2.1. 0,00
0,00 47.000.000,00
47.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.06.04.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.06.01.06.06. 0,00
0,00 25.450.000,00
25.450.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 224.550.000,00
224.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2. 100,00
400.000.000,00 0,00
400.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN BERBASIS WEB
1.06.01.06.13. 100,00
135.900.000,00 0,00
135.900.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.06.13.5.2.1. 100,00
148.450.000,00 0,00
148.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.06.13.5.2.2. 100,00
115.650.000,00 0,00
115.650.000,00 Belanja Modal
1.06.1.06.01.06.13.5.2.3. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS
1.06.01.06.30. 0,00
0,00 33.680.000,00
33.680.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.06.30.5.2.1. 0,00
0,00 116.320.000,00
116.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.06.30.5.2.2. 6,68
293.920.000,00 4.693.920.000,00
4.400.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI
1.06.01.15. 26,67
200.000.000,00 950.000.000,00
750.000.000,00 PENINGKATAN JARINGAN INTRANET DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
RIAU 1.06.01.15.06.
72,58 9.000.000,00
3.400.000,00 12.400.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.
2,56 8.400.000,00
319.580.000,00 327.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.
53,07 217.400.000,00
627.020.000,00 409.620.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.15.06.5.2.3.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENERBITAN MAJALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU 1.06.01.15.07.
0,00 0,00
62.650.000,00 62.650.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.07.5.2.1.
0,00 0,00
387.350.000,00 387.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI TATA NASKAH DINAS 1.06.01.15.08.
0,00 0,00
7.350.000,00 7.350.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.08.5.2.1.
0,00 0,00
81.794.850,00 81.794.850,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.08.5.2.2.
0,00 0,00
410.855.150,00 410.855.150,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.15.08.5.2.3.
98,00 245.000.000,00
495.000.000,00 250.000.000,00
PENYEDIAAN BUKU AGENDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.15.09.
0,00 0,00
16.150.000,00 16.150.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.09.5.2.1.
104,77 245.000.000,00
478.850.000,00 233.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.09.5.2.2.
45,00 225.000.000,00
275.000.000,00 500.000.000,00
PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN 1.06.01.15.10.
107,56 6.400.000,00
12.350.000,00 5.950.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.10.5.2.1.
46,84 231.400.000,00
262.650.000,00 494.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.10.5.2.2.
Halaman : 112
¡
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENYUSUNAN DOKUMEN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU
1.06.01.15.11. 0,00
0,00 106.500.000,00
106.500.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.15.11.5.2.1. 0,00
0,00 293.500.000,00
293.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.15.11.5.2.2. 18,48
73.920.000,00 473.920.000,00
400.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI BIDANG STATISTIK, PELAPORAN DAN EVALUASI
1.06.01.15.12. 0,00
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.15.12.5.2.1. 14,09
56.070.000,00 454.070.000,00
398.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.15.12.5.2.2. 0,00
17.850.000,00 17.850.000,00
0,00 Belanja Modal
1.06.1.06.01.15.12.5.2.3. 0,00
0,00 850.000.000,00
850.000.000,00 PENYUSUNAN DATA STATISTIK PROVINSI RIAU
1.06.01.15.13. 0,00
0,00 138.600.000,00
138.600.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.15.13.5.2.1. 0,00
0,00 711.400.000,00
711.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.15.13.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 KONSOLIDASI PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL WILAYAH DI DAERAH
1.06.01.15.14. 42,52
16.351.000,00 22.100.000,00
38.451.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.15.14.5.2.1. 6,25
16.351.000,00 277.900.000,00
261.549.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.15.14.5.2.2. 10,41
225.000.000,00 2.387.320.500,00
2.162.320.500,00 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
1.06.01.16. 0,00
0,00 1.280.320.500,00
1.280.320.500,00 KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DAN ANTAR NEGARA
1.06.01.16.06. 0,00
0,00 29.000.000,00
29.000.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.16.06.5.2.1. 0,00
0,00 1.245.320.500,00
1.245.320.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.16.06.5.2.2. 0,00
0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Modal
1.06.1.06.01.16.06.5.2.3. 0,00
0,00 232.000.000,00
232.000.000,00 EVALUASI EFEKTIFITAS SHARING PROGRAM ANTAR PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU TAHUN 2012 1.06.01.16.07.
0,00 0,00
2.500.000,00 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.16.07.5.2.1.
0,00 0,00
229.500.000,00 229.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.16.07.5.2.2.
37,50 75.000.000,00
275.000.000,00 200.000.000,00
KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH DAN KONSULTASI REGIONAL OPERASI PEMELIHARAAN PENGAIRAN
1.06.01.16.08. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.16.08.5.2.1. 37,78
75.000.000,00 273.500.000,00
198.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.16.08.5.2.2. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 TINDAK LANJUT PERTEMUAN GUBERNUR SE-WILAYAH SUMATERA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN JALAN TOL I SUMATERA TAHUN 2013 1.06.01.16.09.
0,00 0,00
37.350.000,00 37.350.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.16.09.5.2.1.
0,00 0,00
412.650.000,00 412.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.16.09.5.2.2.
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN CMGF DAN SOM-MM 1.06.01.16.10.
0,00 150.000,00
150.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.16.10.5.2.1.
0,00 149.850.000,00
149.850.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.
30,00 150.000.000,00
650.000.000,00 500.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 1.06.01.19.
30,00 75.000.000,00
325.000.000,00 250.000.000,00
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN 1.06.01.19.12.
0,00 0,00
6.950.000,00 6.950.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.19.12.5.2.1.
30,86 75.000.000,00
318.050.000,00 243.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.19.12.5.2.2.
30,00 75.000.000,00
325.000.000,00 250.000.000,00
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 1.06.01.19.13.
Halaman : 113
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
6.950.000,00 6.950.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.19.13.5.2.1.
30,86 75.000.000,00
318.050.000,00 243.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.19.13.5.2.2.
21,78 1.325.400.000,00
4.759.600.000,00 6.085.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.20.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA 1.06.01.20.01.
0,00 0,00
3.400.000,00 3.400.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.01.5.2.1.
0,00 0,00
996.600.000,00 996.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
PENERAPAN, EVALUASI DAN AUDIT ISO 9001:2008 BAPPEDA PROVINSI RIAU 1.06.01.20.04.
0,00 0,00
8.640.000,00 8.640.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.04.5.2.1.
0,00 0,00
261.360.000,00 261.360.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
WORKSHOP PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD PROVINSI RIAU 1.06.01.20.05.
24,71 18.150.000,00
55.300.000,00 73.450.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.05.5.2.1.
3,15 18.150.000,00
594.700.000,00 576.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.05.5.2.2.
100,00 715.000.000,00
0,00 715.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SDM PERENCANAAN DI PROVINSI RIAU 1.06.01.20.06.
100,00 442.100.000,00
0,00 442.100.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.06.5.2.1.
100,00 272.900.000,00
0,00 272.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.
17,26 60.400.000,00
289.600.000,00 350.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS DAN MOTIVASI APARATUR PERENCANA BAPPEDA PROVINSI RIAU
1.06.01.20.07. 9,96
10.100.000,00 91.300.000,00
101.400.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.20.07.5.2.1. 20,23
50.300.000,00 198.300.000,00
248.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.20.07.5.2.2. 0,00
0,00 1.250.000.000,00
1.250.000.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS TENAGA FUNGSIONAL, PERENCANA APARATUR
1.06.01.20.08. 0,00
0,00 3.800.000,00
3.800.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.20.08.5.2.1. 0,00
0,00 1.246.200.000,00
1.246.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.20.08.5.2.2. 0,00
0,00 700.000.000,00
700.000.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN TIM BUILDING APARATUR PERENCANA PROVINSI RIAU
1.06.01.20.09. 0,00
0,00 27.900.000,00
27.900.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.20.09.5.2.1. 0,00
0,00 672.100.000,00
672.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.20.09.5.2.2. 0,00
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA BAGI APARATUR
1.06.01.20.10. 10,40
7.260.000,00 62.560.000,00
69.820.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.20.10.5.2.1. 1,37
7.260.000,00 537.440.000,00
530.180.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.20.10.5.2.2. 100,00
550.000.000,00 0,00
550.000.000,00 OPTIMALISASI PERAN PELAYANAN TERPADU DALAM MENUNJANG BIROKRASI DAERAH DI
KABKOTA PROVINSI RIAU 1.06.01.20.11.
100,00 75.000.000,00
0,00 75.000.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.11.5.2.1.
100,00 475.000.000,00
0,00 475.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.11.5.2.2.
7,26 2.075.733.700,00
30.674.733.700,00 28.599.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.21.
44,44 200.000.000,00
650.000.000,00 450.000.000,00
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD 1.06.01.21.05.
14,11 20.220.000,00
163.490.000,00 143.270.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.
58,61 179.780.000,00
486.510.000,00 306.730.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.
0,00 0,00
700.000.000,00 700.000.000,00
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 1.06.01.21.08.
0,00 0,00
107.450.000,00 107.450.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.
Halaman : 114
µ¶ ·¸¶ · µ ¶
¹ º» ¼
» ½ ¾¿ À
¿ ½Á» ½»» ½ ¾¿Â û½ ÄŽ »½
Æ»¿ À
» Ç
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
592.550.000,00 592.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.
0,00 0,00
925.000.000,00 925.000.000,00
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 1.06.01.21.09.
0,00 0,00
180.950.000,00 180.950.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.
0,00 0,00
744.050.000,00 744.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.
0,00 0,00
850.000.000,00 850.000.000,00
PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD KUA DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PPAS
1.06.01.21.14. 0,00
0,00 160.800.000,00
160.800.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1. 0,00
0,00 689.200.000,00
689.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2. 0,00
0,00 950.000.000,00
950.000.000,00 SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.21.15. 0,00
0,00 8.600.000,00
8.600.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.15.5.2.1. 0,00
0,00 941.400.000,00
941.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PAGU ANGGARAN 2014
1.06.01.21.16. 0,00
0,00 50.050.000,00
50.050.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.16.5.2.1. 0,00
0,00 99.950.000,00
99.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYIAPAN MATERIPAPARANMAKALAH PIMPINAN TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI
PROVINSI RIAU 1.06.01.21.17.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.
30,61 150.000.000,00
640.000.000,00 490.000.000,00
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI PERENCANAAN BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN
1.06.01.21.18. 0,00
0,00 5.550.000,00
5.550.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.18.5.2.1. 30,96
150.000.000,00 634.450.000,00
484.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.18.5.2.2. 100,00
575.000.000,00 0,00
575.000.000,00 MUSRENBANG RENCANA JANGKA MENENGAH PROVINSI RIAU
1.06.01.21.19. 100,00
16.700.000,00 0,00
16.700.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1. 100,00
558.300.000,00 0,00
558.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2. 52,82
150.000.000,00 434.000.000,00
284.000.000,00 KOORDINASI IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY CSR DUNIA USAHA
PROVINSI RIAU 1.06.01.21.20.
466,67 8.400.000,00
10.200.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.20.5.2.1.
50,18 141.600.000,00
423.800.000,00 282.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.
130,03 650.170.000,00
1.150.170.000,00 500.000.000,00
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.21.21.
74,00 11.100.000,00
3.900.000,00 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.21.5.2.1.
51,08 247.727.000,00
732.727.000,00 485.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.
0,00 413.543.000,00
413.543.000,00 0,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.21.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH EKPD 1.06.01.21.22.
0,00 0,00
243.600.000,00 243.600.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.22.5.2.1.
0,00 0,00
191.400.000,00 191.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.22.5.2.2.
0,00 0,00
65.000.000,00 65.000.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.22.5.2.3.
144,44 650.000.000,00
1.100.000.000,00 450.000.000,00
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.06.01.21.23. 0,00
0,00 9.300.000,00
9.300.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.23.5.2.1.
Halaman : 115
ÈÉ ÊËÉ Ê È É
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
56,73 250.000.000,00
690.700.000,00 440.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.23.5.2.2.
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.23.5.2.3.
20,00 50.000.000,00
300.000.000,00 250.000.000,00
PENGENDALIAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
1.06.01.21.24. 0,00
0,00 2.100.000,00
2.100.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.24.5.2.1. 20,17
50.000.000,00 297.900.000,00
247.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2. 0,00
0,00 2.500.000.000,00
2.500.000.000,00 PENYUSUNAN MASTER PLAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KOTA PEKANBARU,
KABUPATEN KAMPAR, KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN SIAK 1.06.01.21.25.
0,00 0,00
5.150.000,00 5.150.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.25.5.2.1.
0,00 0,00
2.463.600.000,00 2.463.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.
0,00 0,00
31.250.000,00 31.250.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.25.5.2.3.
10,00 100.000.000,00
1.100.000.000,00 1.000.000.000,00
PENINGKATAN KERJASAMA FASILITASI DAN FUNGSI CAGAR BIOSFER GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU 1.06.01.21.26.
4,70 2.000.000,00
40.550.000,00 42.550.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.26.5.2.1.
8,15 78.000.000,00
1.035.450.000,00 957.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.26.5.2.2.
0,00 24.000.000,00
24.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.26.5.2.3.
45,00 450.000.000,00
1.450.000.000,00 1.000.000.000,00
SOSIALISASI RTRW PROVINSI RIAU TAHUN 2010 - 2030 1.06.01.21.27.
10,30 26.700.000,00
232.400.000,00 259.100.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.
13,97 103.500.000,00
844.400.000,00 740.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.
0,00 373.200.000,00
373.200.000,00 0,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.27.5.2.3.
66,67 300.000.000,00
750.000.000,00 450.000.000,00
SINKRONISASI PERENCANAAN BIDANG SUMBER DAYA APARATUR 1.06.01.21.28.
0,00 0,00
37.950.000,00 37.950.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.28.5.2.1.
56,64 233.400.000,00
645.450.000,00 412.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.
0,00 66.600.000,00
66.600.000,00 0,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.28.5.2.3.
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA, PENETAPAN KINERJA PENJA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT
1.06.01.21.29. 0,00
0,00 28.867.000,00
28.867.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.29.5.2.1. 0,00
0,00 146.133.000,00
146.133.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.29.5.2.2. 25,00
150.000.000,00 750.000.000,00
600.000.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
1.06.01.21.30. 58,75
18.800.000,00 50.800.000,00
32.000.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.30.5.2.1. 21,50
112.600.000,00 636.400.000,00
523.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.30.5.2.2. 42,08
18.600.000,00 62.800.000,00
44.200.000,00 Belanja Modal
1.06.1.06.01.21.30.5.2.3. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 KOORDINASI PENINGKATAN PENGELOLAAN ASSET MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU
1.06.01.21.31. 0,00
0,00 34.950.000,00
34.950.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.31.5.2.1. 0,00
0,00 415.050.000,00
415.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.31.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 KOORDINASI PENATAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN WILAYAH PROVINSI RIAU
1.06.01.21.32. 0,00
0,00 123.250.000,00
123.250.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.32.5.2.1. 0,00
0,00 376.750.000,00
376.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.32.5.2.2. 5,71
31.390.000,00 581.390.000,00
550.000.000,00 SINKRONISASI RKPD DAN KUAPPAS KABUPATENKOTA
1.06.01.21.33.
Halaman : 116
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
12,51 30.850.000,00
277.540.000,00 246.690.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.33.5.2.1.
17,79 53.960.000,00
249.350.000,00 303.310.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.33.5.2.2.
0,00 54.500.000,00
54.500.000,00 0,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.33.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 54 TAHUN 2010 1.06.01.21.34.
0,00 0,00
56.250.000,00 56.250.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.34.5.2.1.
0,00 0,00
443.750.000,00 443.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.34.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI RIAU 1.06.01.21.35.
0,00 0,00
257.200.000,00 257.200.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.35.5.2.1.
0,00 0,00
242.800.000,00 242.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.35.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PERENCANAAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI BAPPEDA PROVINSI RIAU 1.06.01.21.36.
0,00 0,00
219.650.000,00 219.650.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.36.5.2.1.
0,00 0,00
130.350.000,00 130.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.36.5.2.2.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PENYUSUNAN MASTER PLAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN ROKAN HULU DAN KOTA DUMAI
1.06.01.21.37. 0,00
0,00 9.650.000,00
9.650.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.37.5.2.1. 0,00
0,00 2.490.350.000,00
2.490.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.37.5.2.2. 100,00
2.000.000.000,00 0,00
2.000.000.000,00 PENYUSUNAN MASTER PLAN DRAINASE KOTA PEKANBARU
1.06.01.21.38. 100,00
12.650.000,00 0,00
12.650.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.38.5.2.1. 100,00
1.949.350.000,00 0,00
1.949.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.38.5.2.2. 100,00
38.000.000,00 0,00
38.000.000,00 Belanja Modal
1.06.1.06.01.21.38.5.2.3. 0,00
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 PENYUSUNAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI RIAU
1.06.01.21.39. 0,00
0,00 5.150.000,00
5.150.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.39.5.2.1. 0,00
0,00 1.958.850.000,00
1.958.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.39.5.2.2. 0,00
0,00 36.000.000,00
36.000.000,00 Belanja Modal
1.06.1.06.01.21.39.5.2.3. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 STUDY KELAYAKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN BANGSAL ACEH KOTA DUMAI - DARUL AMAN
KABUPATEN BENGKALIS 1.06.01.21.40.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.40.5.2.1.
0,00 0,00
496.700.000,00 496.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
STUDY KELAYAKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN BUTON KABUPATEN SIAK - LUKIT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
1.06.01.21.41. 0,00
0,00 3.300.000,00
3.300.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.41.5.2.1. 0,00
0,00 496.700.000,00
496.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.41.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH EKPD KABKOTA SE- PROVINSI RIAU
1.06.01.21.42. 0,00
0,00 163.560.000,00
163.560.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.42.5.2.1. 0,00
0,00 336.440.000,00
336.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.42.5.2.2. 89,24
133.860.000,00 283.860.000,00
150.000.000,00 PENGENDALIAN PELAPORAN INPRES NO. 3 TAHUN 2010 DI PROVINSI RIAU
1.06.01.21.43. 0,00
0,00 2.500.000,00
2.500.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.43.5.2.1. 90,75
133.860.000,00 281.360.000,00
147.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.43.5.2.2.
Halaman : 117
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ô 1
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
STUDY KELAYAKAN JALAN BEBAS HAMBATANJALAN TOL RENGAT-TEMBILAHAN-KUALA ENOK 1.06.01.21.44.
0,00 0,00
12.100.000,00 12.100.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.44.5.2.1.
0,00 0,00
1.122.900.000,00 1.122.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.44.5.2.2.
0,00 0,00
65.000.000,00 65.000.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.44.5.2.3.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
STUDY KELAYAKAN JARINGAN TRANSPORTASI KERETA API PROVINSI RIAU 1.06.01.21.45.
0,00 0,00
12.650.000,00 12.650.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.45.5.2.1.
0,00 0,00
1.987.350.000,00 1.987.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.45.5.2.2.
89,96 719.686.300,00
80.313.700,00 800.000.000,00
STUDY DAN SEMINAR PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF MELALUI PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
1.06.01.21.46. 100,00
142.050.000,00 0,00
142.050.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.46.5.2.1. 87,79
577.636.300,00 80.313.700,00
657.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.46.5.2.2. 0,00
0,00 550.000.000,00
550.000.000,00 OPTIMALISASI PERAN PELAYANAN TERPADU DALAM MENUNJANG BIROKRASI DAERAH DI
KABUPATENKOTA PROVINSI RIAU 1.06.01.21.47.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.47.5.2.1.
0,00 0,00
547.000.000,00 547.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.47.5.2.2.
0,00 485.000.000,00
485.000.000,00 0,00
SEMINAR PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF MELALUI PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
1.06.01.21.48. 0,00
53.200.000,00 53.200.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.48.5.2.1. 0,00
431.800.000,00 431.800.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.48.5.2.2. 0,00
570.000.000,00 570.000.000,00
0,00 STUDY PENDAHULUAN RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI RIAU
1.06.01.21.49. 0,00
183.520.000,00 183.520.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.49.5.2.1. 0,00
386.480.000,00 386.480.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.49.5.2.2. 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
0,00 SURVEY PEMBIAYAAN KEGIATAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM PERCEPATAN PENINGKATAN MUTU,
PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KINERJA EKONOMI MASYARAKAT DI 12 KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU
1.06.01.21.51. 0,00
145.450.000,00 145.450.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.51.5.2.1. 0,00
504.550.000,00 504.550.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.51.5.2.2. 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI RIAU
1.06.01.21.52. 0,00
2.700.000,00 2.700.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.52.5.2.1. 0,00
47.300.000,00 47.300.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.52.5.2.2. 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PEKANBARU SWAKELOLA
1.06.01.21.53. 0,00
209.610.000,00 209.610.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.21.53.5.2.1. 0,00
390.390.000,00 390.390.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.53.5.2.2. 6,78
500.000.000,00 6.875.000.000,00
7.375.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.06.01.22. 60,00
300.000.000,00 800.000.000,00
500.000.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN SDA
1.06.01.22.09. 0,00
0,00 10.800.000,00
10.800.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.22.09.5.2.1. 61,32
300.000.000,00 789.200.000,00
489.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PENINGKATAN PELAKSANAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TKPK PROVINSI
RIAU 1.06.01.22.10.
Halaman : 118
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
46.200.000,00 46.200.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.10.5.2.1.
0,00 0,00
353.800.000,00 353.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KLASTER INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN DAN OLEOKIMIA IHKS DI PROVINSI RIAU
1.06.01.22.11. 0,00
0,00 6.300.000,00
6.300.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.22.11.5.2.1. 0,00
0,00 293.700.000,00
293.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.22.11.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 1.06.01.22.12.
0,00 0,00
35.340.000,00 35.340.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.12.5.2.1.
0,00 0,00
264.660.000,00 264.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
ANALISIS KONTRIBUSI PERUSAHAAN KELAPA SAWIT TERHADAP PEREKONOMIAN DI PROVINSI RIAU 1.06.01.22.13.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.13.5.2.1.
0,00 0,00
396.700.000,00 396.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
MASTERPLAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1.06.01.22.14.
0,00 0,00
251.310.000,00 251.310.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.14.5.2.1.
0,00 0,00
248.690.000,00 248.690.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.14.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
P P
P
1.06.01.22.15. 0,00
0,00 79.350.000,00
79.350.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.22.15.5.2.1. 0,00
0,00 320.650.000,00
320.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 STUDY KELAYAKAN PENGELOLAAN JALAN TRANSPORTASI KE KAWASAN IHKS KUALA ENOK DARI
ASPEK KEUANGAN 1.06.01.22.16.
0,00 0,00
2.900.000,00 2.900.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.16.5.2.1.
0,00 0,00
247.100.000,00 247.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.16.5.2.2.
0,00 0,00
950.000.000,00 950.000.000,00
PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN MELALUI PENINGKATAN PERAN TATA NIAGA KOMODITAS BERAS KABUPATENKOTA
1.06.01.22.17. 0,00
0,00 392.050.000,00
392.050.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1. 0,00
0,00 557.950.000,00
557.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2. 0,00
0,00 875.000.000,00
875.000.000,00 STUDI ANALISIS PERENCANAAN DAN TATA KELOLA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DALAM
PERCEPATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT PROVINSI RIAU 1.06.01.22.18.
0,00 0,00
356.850.000,00 356.850.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.18.5.2.1.
0,00 0,00
518.150.000,00 518.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.18.5.2.2.
0,00 0,00
900.000.000,00 900.000.000,00
MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI RIAU 1.06.01.22.19.
0,00 0,00
427.250.000,00 427.250.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.19.5.2.1.
0,00 0,00
472.750.000,00 472.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.19.5.2.2.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
STUDI EVALUASI PROGRAM STRATEGIS DI LINGKUP BIDANG EKONOMI DAN SDA 1.06.01.22.20.
0,00 0,00
183.510.000,00 183.510.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.20.5.2.1.
0,00 0,00
616.490.000,00 616.490.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.20.5.2.2.
100,00 800.000.000,00
0,00 800.000.000,00
MASTERPLAN RIAU GERAKAN MENANAM BUAH TAHAP II 1.06.01.22.21.
100,00 5.450.000,00
0,00 5.450.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.21.5.2.1.
Halaman : 119
+ ,- .
- + + + ,-0 2+ 34+ +
5- .
6
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 794.550.000,00
0,00 794.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.21.5.2.2.
29,78 789.170.000,00
3.439.170.000,00 2.650.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 1.06.01.23.
18,50 92.500.000,00
592.500.000,00 500.000.000,00
KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 1.06.01.23.03.
0,00 0,00
5.400.000,00 5.400.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.03.5.2.1.
18,70 92.500.000,00
587.100.000,00 494.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN TARGET PROGRAM MDGS 1.06.01.23.05.
0,00 0,00
120.350.000,00 120.350.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.
0,00 0,00
529.650.000,00 529.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PKH 1.06.01.23.06.
0,00 0,00
47.950.000,00 47.950.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.06.5.2.1.
0,00 0,00
352.050.000,00 352.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KAT DI PROVINSI RIAU
1.06.01.23.07. 0,00
0,00 11.150.000,00
11.150.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.23.07.5.2.1. 0,00
0,00 288.850.000,00
288.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2. 11,73
46.920.000,00 446.920.000,00
400.000.000,00 PENYUSUNAN, FASILITASI, EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
RAD-PK PROVINSI RIAU DAN KABUPATENKOTA 1.06.01.23.08.
110,01 36.930.000,00
70.500.000,00 33.570.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.08.5.2.1.
2,73 9.990.000,00
376.420.000,00 366.430.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.08.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENYUSUNAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER PROVINSI RIAU 1.06.01.23.09.
0,00 0,00
69.500.000,00 69.500.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.
0,00 0,00
330.500.000,00 330.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.
0,00 336.000.000,00
336.000.000,00 0,00
KICK OFF MEETING PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN DAN TARGET MDGS 2015 DI PROVINSI RIAU
1.06.01.23.10. 0,00
41.300.000,00 41.300.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.23.10.5.2.1. 0,00
294.700.000,00 294.700.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2. 0,00
313.750.000,00 313.750.000,00
0,00 SOSIALISASI STRATEGI NASIONAL PENGARUSUTAMAAN GENDER PUG DI PROVINSI RIAU
1.06.01.23.11. 0,00
41.300.000,00 41.300.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.23.11.5.2.1. 0,00
272.450.000,00 272.450.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.23.11.5.2.2. 0,00
0,00 1.650.000.000,00
1.650.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
1.06.01.24. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENGUATAN PUSAT DATA SPASIAL PROVINSI RIAU PENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER
DAYA PESISIR DAN LAUT 1.06.01.24.04.
0,00 0,00
6.900.000,00 6.900.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.
0,00 0,00
130.900.000,00 130.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.
0,00 0,00
62.200.000,00 62.200.000,00
Belanja Modal 1.06.1.06.01.24.04.5.2.3.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
STRATEGI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT DI PROVINSI RIAU 1.06.01.24.05.
0,00 0,00
3.800.000,00 3.800.000,00
Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.
0,00 0,00
396.200.000,00 396.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.
Halaman : 120
78 9:8 9 7 8
; =
= ? A B
A ?C= ?== ? AD E=? FG? =?
H=A B
= I
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENYUSUNAN KEMAMPUAN DAYA DUKUNG LAHAN TERHADAP PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU
1.06.01.24.06. 0,00
0,00 3.300.000,00
3.300.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.24.06.5.2.1. 0,00
0,00 296.700.000,00
296.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 PENYUSUNAN NERACA SUMBER DAYA ALAM DAERAH NSDA
1.06.01.24.07. 0,00
0,00 21.600.000,00
21.600.000,00 Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.24.07.5.2.1. 0,00
0,00 728.400.000,00
728.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2. 4,82
4.846.872.724,33 95.607.338.800,00
100.454.211.524,33 Jumlah Belanja
4,82 4.846.872.724,33
95.607.338.800,00 100.454.211.524,33
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 121
JK LMK L J K
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.07. - PERHUBUNGAN
1.07.01. - Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
46.311.600,00 46.311.600,00
PENDAPATAN DAERAH 1.07.1.07.01.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
g
asi
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Daerah
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g
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
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No. Ekon 9103
n
-192 Tahun 1992 Tentan
g
Lain-
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f ca
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UU No. 332004 PP No.
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No.160.2
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072008.
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DAU,
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p
0,00 0,00
46.311.600,00 46.311.600,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.07.1.07.01.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
g
Pendapatan
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cca
Bermotor. Perda No.
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Tahun 2002
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Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
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Perda No.
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2002
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zp
Perda No. 16 Tahun 2002
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dan
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ABT AP
Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
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Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun
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0,00 0,00
46.311.600,00 46.311.600,00
Retribusi Daerah 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.
0,00 0,00
46.311.600,00 46.311.600,00
Jumlah Pendapatan 12,69
8.823.035.995,00 60.699.247.005,00
69.522.283.000,00 BELANJA DAERAH
1.07.1.07.01.00.00.5. 26,41
7.921.800.172,00 22.078.199.828,00
30.000.000.000,00 Belanja Tidak Langsung
1.07.1.07.01.00.00.5.1. 26,41
7.921.800.172,00 22.078.199.828,00
30.000.000.000,00 Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. 2,28
901.235.823,00 38.621.047.177,00
39.522.283.000,00 Belanja Langsung
1.07.1.07.01.00.00.5.2. 19,87
707.300.000,00 4.267.763.000,00
3.560.463.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.07.01.01. 197,37
15.000.000,00 22.600.000,00
7.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.07.01.01.001.
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
197,37 15.000.000,00
22.600.000,00 7.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.
4,16 24.000.000,00
600.630.000,00 576.630.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.07.01.01.002.
0,00 0,00
1.550.000,00 1.550.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.002.5.2.1.
4,17 24.000.000,00
599.080.000,00 575.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
576.000.000,00 576.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.07.01.01.008.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
573.900.000,00 573.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
174.033.000,00 174.033.000,00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.07.01.01.009.
0,00 0,00
174.033.000,00 174.033.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.009.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.07.01.01.010.
0,00 0,00
1.900.000,00 1.900.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.010.5.2.1.
0,00 0,00
198.100.000,00 198.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.
31,00 62.000.000,00
262.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.07.01.01.011.
0,00 0,00
150.000,00 150.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.011.5.2.1.
31,02 62.000.000,00
261.850.000,00 199.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.
100,00 100.000.000,00
200.000.000,00 100.000.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.07.01.01.012.
100,00 100.000.000,00
200.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.07.01.01.015.
0,00 0,00
1.100.000,00 1.100.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.015.5.2.1.
0,00 0,00
300.000,00 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
73.600.000,00 73.600.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.07.01.01.017.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.
38,46 500.000.000,00
1.800.000.000,00 1.300.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.07.01.01.018.
38,46 500.000.000,00
1.800.000.000,00 1.300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.
4,17 6.300.000,00
157.500.000,00 151.200.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.07.01.01.025.
4,80 7.200.000,00
157.200.000,00 150.000.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.025.5.2.1.
75,00 900.000,00
300.000,00 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.025.5.2.2.
23,81 944.458.177,00
4.910.468.177,00 3.966.010.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.07.01.02.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMBANGUNAN RUMAH DINAS 1.07.01.02.002.
0,00 0,00
4.020.000,00 4.020.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.002.5.2.1.
0,00 0,00
16.760.000,00 16.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.002.5.2.2.
0,00 0,00
279.220.000,00 279.220.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.
162,13 972.768.177,00
1.572.768.177,00 600.000.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.007.
0,00 0,00
3.200.000,00 3.200.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.007.5.2.1.
0,00 0,00
53.800.000,00 53.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.007.5.2.2.
179,15 972.768.177,00
1.515.768.177,00 543.000.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.007.5.2.3.
Halaman : 123
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
34,33 200.000.000,00
782.500.000,00 582.500.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.009.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.
55,56 1.000.000,00
2.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.
34,39 199.000.000,00
777.600.000,00 578.600.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.
2,86 50.000.000,00
1.800.000.000,00 1.750.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.022.
0,00 0,00
5.800.000,00 5.800.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.
2,87 50.000.000,00
1.794.200.000,00 1.744.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.
46,84 145.200.000,00
455.200.000,00 310.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.07.01.02.024.
46,84 145.200.000,00
455.200.000,00 310.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.
100,00 423.510.000,00
0,00 423.510.000,00
REHABILITASI SEDANGBERAT RUMAH DINAS 1.07.01.02.041.
100,00 3.900.000,00
0,00 3.900.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.041.5.2.1.
100,00 46.610.000,00
0,00 46.610.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.041.5.2.2.
100,00 373.000.000,00
0,00 373.000.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.041.5.2.3.
0,00 0,00
664.050.000,00 664.050.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.07.01.03.
0,00 0,00
220.525.000,00 220.525.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.07.01.03.02.
0,00 0,00
2.500.000,00 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
218.025.000,00 218.025.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
73.000.000,00 73.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.07.01.03.03.
0,00 0,00
1.700.000,00 1.700.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.03.03.5.2.1.
0,00 0,00
71.300.000,00 71.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.03.03.5.2.2.
0,00 0,00
220.525.000,00 220.525.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.07.01.03.04.
0,00 0,00
2.450.000,00 2.450.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
218.075.000,00 218.075.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI ROHANI PEGAWAI 1.07.01.03.09.
0,00 0,00
20.400.000,00 20.400.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.03.09.5.2.1.
0,00 0,00
129.402.000,00 129.402.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.03.09.5.2.2.
0,00 0,00
198.000,00 198.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.03.09.5.2.3.
146,38 439.150.000,00
739.150.000,00 300.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.07.01.05.
139,15 139.150.000,00
239.150.000,00 100.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.07.01.05.001.
85,00 85.000.000,00
15.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.05.001.5.2.1.
0,00 224.150.000,00
224.150.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.
150,00 300.000.000,00
500.000.000,00 200.000.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.07.01.05.004.
94,46 21.725.000,00
44.725.000,00 23.000.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.05.004.5.2.1.
157,22 278.275.000,00
455.275.000,00 177.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.05.004.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.07.01.06. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.07.01.06.01. 0,00
0,00 56.400.000,00
56.400.000,00 Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.06.01.5.2.1.
Halaman : 124
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® ±
² ³´µ ¶ ·¸ ¹º» ¼
» ´½µ ´
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
93.600.000,00 93.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.07.01.06.06.
83,94 92.000.000,00
17.600.000,00 109.600.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.06.06.5.2.1.
65,53 92.000.000,00
232.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.
10,14 350.000.000,00
3.100.000.000,00 3.450.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.07.01.15.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN RAKORNIS 1.07.01.15.03.
11,20 4.800.000,00
38.050.000,00 42.850.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.
1,87 4.800.000,00
261.950.000,00 257.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
AMDAL PEMBANGUNAN PELABUHAN DI PELINTUNG 1.07.01.15.09.
0,00 0,00
5.800.000,00 5.800.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.15.09.5.2.1.
0,00 0,00
494.200.000,00 494.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
1.07.01.15.11. 0,00
0,00 22.500.000,00
22.500.000,00 Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.15.11.5.2.1. 0,00
0,00 327.500.000,00
327.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.11.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 STUDI FORENSIK STRUKTUR PELABUHAN PENYEBERANGAN MENGKAPAN
1.07.01.15.12. 0,00
0,00 4.600.000,00
4.600.000,00 Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.15.12.5.2.1. 0,00
0,00 395.400.000,00
395.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.12.5.2.2. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE DINAS PERHUBUNGAN
1.07.01.15.14. 0,00
0,00 2.100.000,00
2.100.000,00 Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.15.14.5.2.1. 0,00
0,00 347.900.000,00
347.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2. 87,50
350.000.000,00 50.000.000,00
400.000.000,00 PENYUSUNAN STUDY DIKLAT TEKNIS PERHUBUNGAN
1.07.01.15.15. 100,00
5.750.000,00 0,00
5.750.000,00 Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.15.15.5.2.1. 87,32
344.250.000,00 50.000.000,00
394.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.15.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 REVIEW STUDI OPTIMALISASI BANDARA SE PROVINSI RIAU
1.07.01.15.16. 0,00
0,00 4.650.000,00
4.650.000,00 Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.15.16.5.2.1. 0,00
0,00 245.350.000,00
245.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.16.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PEMBUATAN DERMAGA PENYEBERANGAN DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
KABUPATEN KAMPAR 1.07.01.15.19.
0,00 0,00
1.550.000,00 1.550.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.15.19.5.2.1.
0,00 0,00
16.800.000,00 16.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.19.5.2.2.
0,00 0,00
81.650.000,00 81.650.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.15.19.5.2.3.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
LANJUTAN PENYUSUNAN REVIEW MASTERPLAN TRANSPORTASI PROVINSI RIAU 1.07.01.15.20.
0,00 0,00
255.150.000,00 255.150.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.15.20.5.2.1.
0,00 0,00
544.850.000,00 544.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.20.5.2.2.
39,04 2.996.510.000,00
4.678.090.000,00 7.674.600.000,00
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.07.01.16.
98,02 2.940.460.000,00
59.540.000,00 3.000.000.000,00
REHABILITASI PELABUHAN KUALA GAUNG 1.07.01.16.05.
0,00 0,00
8.650.000,00 8.650.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.
Halaman : 125
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Ì ÅÎÆ Å
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
97,00 77.200.000,00
2.390.000,00 79.590.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.
98,33 2.863.260.000,00
48.500.000,00 2.911.760.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.16.05.5.2.3.
0,00 0,00
1.750.000.000,00 1.750.000.000,00
PEMELIHARAAN DAN REKONSTRUKSI SHOULDER BANDARA TEMPULING 1.07.01.16.06.
0,00 0,00
8.950.000,00 8.950.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.06.5.2.1.
0,00 0,00
102.200.000,00 102.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.06.5.2.2.
0,00 0,00
1.638.850.000,00 1.638.850.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.16.06.5.2.3.
0,00 0,00
134.600.000,00 134.600.000,00
PEMELIHARAAN FASILITAS LLAJ SE-PROVINSI RIAU 1.07.01.16.07.
0,00 0,00
1.300.000,00 1.300.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.07.5.2.1.
0,00 0,00
133.300.000,00 133.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.07.5.2.2.
0,00 0,00
1.750.000.000,00 1.750.000.000,00
PEMELIHARAANREHABILITASI DERMAGA PENYEBERANGAN 1.07.01.16.08.
0,00 0,00
216.025.000,00 216.025.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.08.5.2.1.
0,00 0,00
595.220.000,00 595.220.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.08.5.2.2.
0,00 0,00
938.755.000,00 938.755.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.16.08.5.2.3.
5,39 56.050.000,00
983.950.000,00 1.040.000.000,00
REHABILITASI FASILITAS PELABUHAN LAUT DESA MENGKAPAN 1.07.01.16.09.
45,45 3.250.000,00
3.900.000,00 7.150.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.09.5.2.1.
126,25 41.600.000,00
74.550.000,00 32.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.09.5.2.2.
9,44 94.400.000,00
905.500.000,00 999.900.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.16.09.5.2.3.
48,78 1.000.000.000,00
1.050.000.000,00 2.050.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.07.01.17.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIRJURU MUDIAWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN
1.07.01.17.15. 0,00
0,00 10.100.000,00
10.100.000,00 Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1. 0,00
0,00 139.900.000,00
139.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN
BARU 1.07.01.17.17.
0,00 0,00
124.000.000,00 124.000.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.17.17.5.2.1.
0,00 0,00
126.000.000,00 126.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.17.17.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
SURVEY LOAD FACTOR ANGKUTAN UMUM SE-PROVINSI RIAU 1.07.01.17.18.
0,00 0,00
7.300.000,00 7.300.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.
0,00 0,00
142.700.000,00 142.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.
100,00 1.000.000.000,00
0,00 1.000.000.000,00
DED SISTEM MONITORING MUATAN KENDARAAN PERDA JALAN KHUSUS 1.07.01.17.19.
100,00 1.900.000,00
0,00 1.900.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.
100,00 998.100.000,00
0,00 998.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
SOSIALISASI TATA CARA KESELAMATAN MENGEMUDI BERDASARKAN UU 22 TAHUN 2009 DI MEDIA ELEKTRONIK
1.07.01.17.20. 0,00
0,00 17.500.000,00
17.500.000,00 Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.20.5.2.1. 0,00
0,00 482.500.000,00
482.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.20.5.2.2. 24,04
2.200.000.000,00 6.950.000.000,00
9.150.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1.07.01.18. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 STUDY PEMBANGUNANPEMBUATAN JARINGAN IT JEMBATAN TIMBANG
1.07.01.18.05.
Halaman : 126
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.05.5.2.1.
0,00 0,00
9.920.000,00 9.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.
0,00 0,00
386.780.000,00 386.780.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.05.5.2.3.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PEMBANGUNAN FASILITAS SISI UDARA BANDARA TEMPULING 1.07.01.18.06.
0,00 0,00
11.150.000,00 11.150.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.06.5.2.1.
0,00 0,00
108.600.000,00 108.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.06.5.2.2.
0,00 0,00
2.880.250.000,00 2.880.250.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.06.5.2.3.
100,00 1.500.000.000,00
0,00 1.500.000.000,00
PEMBANGUNAN KANTOR PELABUHAN DUMAI 1.07.01.18.07.
100,00 7.750.000,00
0,00 7.750.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.07.5.2.1.
100,00 57.750.000,00
0,00 57.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.07.5.2.2.
100,00 1.434.500.000,00
0,00 1.434.500.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.07.5.2.3.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENGADAAN LAMPU PENERANGAN TENAGA SURYA DI PELABUHAN PENYEBERANGAN MENGKAPAN 1.07.01.18.08.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.08.5.2.1.
0,00 0,00
25.700.000,00 25.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.08.5.2.2.
0,00 0,00
371.000.000,00 371.000.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.08.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN KANTOR DISHUB 1.07.01.18.09.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.09.5.2.1.
0,00 0,00
17.900.000,00 17.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.09.5.2.2.
0,00 0,00
130.000.000,00 130.000.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.09.5.2.3.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PEMBANGUNAN DERMAGA BONGKAR MUAT DI KECAMATAN SEMBUANG 1.07.01.18.10.
0,00 0,00
8.050.000,00 8.050.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.10.5.2.1.
0,00 0,00
60.060.000,00 60.060.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.10.5.2.2.
0,00 0,00
2.931.890.000,00 2.931.890.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.10.5.2.3.
100,00 300.000.000,00
0,00 300.000.000,00
PEMBANGUNAN PELABUHAN DESA TANJUNG KULIM KEC. MERBAU 1.07.01.18.11.
100,00 3.900.000,00
0,00 3.900.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.11.5.2.1.
100,00 45.600.000,00
0,00 45.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.11.5.2.2.
100,00 250.500.000,00
0,00 250.500.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.11.5.2.3.
100,00 400.000.000,00
0,00 400.000.000,00
PEMBANGUNAN 2 DERMAGA PERMANEN MINI PENYEBERANGAN DESA SUKA JADI DAN DESA KUALU CINAKU
1.07.01.18.12. 100,00
3.900.000,00 0,00
3.900.000,00 Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.18.12.5.2.1. 100,00
66.100.000,00 0,00
66.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.18.12.5.2.2. 100,00
330.000.000,00 0,00
330.000.000,00 Belanja Modal
1.07.1.07.01.18.12.5.2.3. 0,00
0,00 2.900.000.000,00
2.900.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
1.07.01.19. 0,00
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS
1.07.01.19.01. 0,00
0,00 10.800.000,00
10.800.000,00 Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.19.01.5.2.1. 0,00
0,00 120.554.000,00
120.554.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2. 0,00
0,00 1.368.646.000,00
1.368.646.000,00 Belanja Modal
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3. 0,00
0,00 900.000.000,00
900.000.000,00 PENGADAAN MARKA JALAN
1.07.01.19.02.
Halaman : 127
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
6.450.000,00 6.450.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.19.02.5.2.1.
0,00 0,00
61.650.000,00 61.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.
0,00 0,00
831.900.000,00 831.900.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.19.02.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGADAAN RAMBU SUNGAI KAMPARSIAK 1.07.01.19.03.
0,00 0,00
7.000.000,00 7.000.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.19.03.5.2.1.
0,00 0,00
63.730.000,00 63.730.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.19.03.5.2.2.
0,00 0,00
429.270.000,00 429.270.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.19.03.5.2.3.
84,23 1.263.500.000,00
2.763.500.000,00 1.500.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 1.07.01.20.
84,23 1.263.500.000,00
2.763.500.000,00 1.500.000.000,00
PELAKSANAAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR 1.07.01.20.03.
0,00 0,00
84.100.000,00 84.100.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.20.03.5.2.1.
10,20 90.384.000,00
976.702.000,00 886.318.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.20.03.5.2.2.
221,52 1.173.116.000,00
1.702.698.000,00 529.582.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.20.03.5.2.3.
58,63 2.290.866.000,00
6.198.026.000,00 3.907.160.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PENUNJANG TRANSPORTASI 1.07.01.21.
0,00 0,00
137.220.000,00 137.220.000,00
PELAKSANAAN PENGAWASAN BIDANG POSTEL 1.07.01.21.01.
0,00 0,00
137.220.000,00 137.220.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.01.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANDARA KHUSUS HELIPAD DAN KKOP 1.07.01.21.02.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.02.5.2.2.
97,40 243.500.000,00
6.500.000,00 250.000.000,00
PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN UDARA 1.07.01.21.03.
100,00 3.000.000,00
0,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.03.5.2.1.
97,21 226.325.000,00
6.500.000,00 232.825.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.03.5.2.2.
100,00 14.175.000,00
0,00 14.175.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.21.03.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FASILITAS PELABUHAN LAUT 1.07.01.21.04.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.04.5.2.2.
131,79 988.416.000,00
1.738.416.000,00 750.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL JEMBATAN TIMBANG 1.07.01.21.05.
153,20 452.250.000,00
747.450.000,00 295.200.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.05.5.2.1.
117,89 536.166.000,00
990.966.000,00 454.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.05.5.2.2.
50,00 250.000.000,00
750.000.000,00 500.000.000,00
DIKLAT TEKNIS PERHUBUNGAN 1.07.01.21.06.
49,90 36.800.000,00
110.550.000,00 73.750.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.06.5.2.1.
50,02 213.200.000,00
639.450.000,00 426.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.06.5.2.2.
0,00 0,00
144.840.000,00 144.840.000,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL PELABUHAN PENYEBERANGAN 1.07.01.21.07.
0,00 0,00
144.840.000,00 144.840.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.07.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN SARANA KOMUNIKASI PELAYARAN 1.07.01.21.08.
0,00 0,00
1.900.000,00 1.900.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.08.5.2.1.
0,00 0,00
31.350.000,00 31.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.08.5.2.2.
0,00 0,00
166.750.000,00 166.750.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.21.08.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PAMERAN FILATELI 1.07.01.21.09.
0,00 0,00
17.080.000,00 17.080.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.09.5.2.1.
Halaman : 128
ñòóô ò ó
ñò õ
ö ÷øù ú ûü ýþÿ 1
ÿ ø
ù ø
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
82.920.000,00 82.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.09.5.2.2.
30,00 60.000.000,00
260.000.000,00 200.000.000,00
DUKUNGAN KEGIATAN RIAU EXPO 2013 1.07.01.21.10.
29,33 2.200.000,00
5.300.000,00 7.500.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.10.5.2.1.
32,31 62.200.000,00
254.700.000,00 192.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.10.5.2.2.
20,00 50.000.000,00
300.000.000,00 250.000.000,00
DUKUNGAN KEGIATAN PELAYANAN FORUM KOMUNIKASI LLAJ 1.07.01.21.11.
3,32 900.000,00
28.000.000,00 27.100.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.11.5.2.1.
22,03 49.100.000,00
272.000.000,00 222.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.11.5.2.2.
400,29 480.350.000,00
600.350.000,00 120.000.000,00
DUKUNGAN KEGIATAN KEHUMASAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU 1.07.01.21.12.
0,00 0,00
1.150.000,00 1.150.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.12.5.2.1.
134,07 139.230.000,00
243.080.000,00 103.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.12.5.2.2.
2.274,13 341.120.000,00
356.120.000,00 15.000.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.21.12.5.2.3.
251,01 802.220.000,00
1.121.820.000,00 319.600.000,00
DUKUNGAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 1.07.01.21.13.
132,00 416.440.000,00
731.920.000,00 315.480.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.13.5.2.1.
9.363,59 385.780.000,00
389.900.000,00 4.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.13.5.2.2.
25,06 96.620.000,00
288.880.000,00 385.500.000,00
PEMBANGUNAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU 1.07.01.21.14.
68,55 30.300.000,00
13.900.000,00 44.200.000,00
Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.14.5.2.1.
18,80 14.500.000,00
62.630.000,00 77.130.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.14.5.2.2.
19,62 51.820.000,00
212.350.000,00 264.170.000,00
Belanja Modal 1.07.1.07.01.21.14.5.2.3.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
SEWA KENDARAAN TAMU KHUSUS 1.07.01.21.15.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.15.5.2.2.
12,69 8.823.035.995,00
60.699.247.005,00 69.522.283.000,00
Jumlah Belanja 12,70
8.823.035.995,00 60.652.935.405,00
69.475.971.400,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 129
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.08.1.08.02.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,80
213.000.000,00 26.931.685.412,00
26.718.685.412,00 BELANJA DAERAH
1.08.1.08.02.00.00.5. 0,00
0,00 8.649.435.700,00
8.649.435.700,00 Belanja Tidak Langsung
1.08.1.08.02.00.00.5.1. 0,00
0,00 8.649.435.700,00
8.649.435.700,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1. 1,18
213.000.000,00 18.282.249.712,00
18.069.249.712,00 Belanja Langsung
1.08.1.08.02.00.00.5.2. 0,92
18.000.000,00 1.984.781.370,00
1.966.781.370,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.08.02.01. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.08.02.01.001. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 276.000.000,00
276.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.08.02.01.002. 0,00
0,00 276.000.000,00
276.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 47.400.000,00
47.400.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS
1.08.02.01.004. 0,00
0,00 8.800.000,00
8.800.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.01.004.5.2.1. 0,00
0,00 38.600.000,00
38.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.01.004.5.2.2. 0,00
0,00 111.830.000,00
111.830.000,00
P P
P P
1.08.02.01.006. 0,00
0,00 111.830.000,00
111.830.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.01.006.5.2.2. 69,77
18.000.000,00 43.800.000,00
25.800.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
1.08.02.01.007. 93,33
16.800.000,00 34.800.000,00
18.000.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.01.007.5.2.1. 15,38
1.200.000,00 9.000.000,00
7.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.01.007.5.2.2. 0,00
0,00 40.000.000,00
40.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
1.08.02.01.009. 0,00
0,00 40.000.000,00
40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.01.009.5.2.2. 0,00
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.08.02.01.010. 0,00
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 78.625.000,00
78.625.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.08.02.01.011. 0,00
0,00 78.625.000,00
78.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 503.866.370,00
503.866.370,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.08.02.01.013. 0,00
0,00 1.650.000,00
1.650.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.
Halaman : 130
+ , -+. 0 +
. + 2 -
03
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
11.370,00 11.370,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.013.5.2.2.
0,00 0,00
502.205.000,00 502.205.000,00
Belanja Modal 1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.08.02.01.015.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
85.260.000,00 85.260.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.08.02.01.017.
0,00 0,00
85.260.000,00 85.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.08.02.01.018.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
168.000.000,00 168.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR 1.08.02.01.057.
0,00 0,00
168.000.000,00 168.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.057.5.2.2.
130,00 195.000.000,00
345.000.000,00 150.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.08.02.02.
130,00 195.000.000,00
345.000.000,00 150.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.08.02.02.022.
116,67 1.750.000,00
3.250.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.02.022.5.2.1.
130,13 193.250.000,00
341.750.000,00 148.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
92.000.000,00 92.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.08.02.03.
0,00 0,00
46.000.000,00 46.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.08.02.03.02.
0,00 0,00
46.000.000,00 46.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
46.000.000,00 46.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.08.02.03.04.
0,00 0,00
46.000.000,00 46.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
218.000.000,00 218.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.08.02.05.
0,00 0,00
218.000.000,00 218.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.08.02.05.001.
0,00 0,00
218.000.000,00 218.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.08.02.06. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA RENJA, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LAKIP, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, PENETAPAN KINERJA PENJA PADA SKPD
1.08.02.06.12. 0,00
0,00 1.200.000,00
1.200.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.06.12.5.2.1. 0,00
0,00 98.800.000,00
98.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.06.12.5.2.2. 0,00
0,00 10.997.468.342,00
10.997.468.342,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02.16. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHATADIPURA
1.08.02.16.01. 0,00
0,00 29.550.000,00
29.550.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.16.01.5.2.1. 0,00
0,00 270.450.000,00
270.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
1.08.02.16.03. 0,00
0,00 12.750.000,00
12.750.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.16.03.5.2.1. 0,00
0,00 337.250.000,00
337.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.16.03.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIHSUPERKASIH
1.08.02.16.10. 0,00
0,00 2.400.000,00
2.400.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.16.10.5.2.1. 0,00
0,00 197.600.000,00
197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.16.10.5.2.2.
Halaman : 131
4567 5 6 8 5
9 : ; ;=
?=A B = ; =
C ? BD
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LB-3
1.08.02.16.17. 0,00
0,00 18.850.000,00
18.850.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.16.17.5.2.1. 0,00
0,00 231.150.000,00
231.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.16.17.5.2.2. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP DAN PAMERAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
1.08.02.16.18. 0,00
0,00 47.160.000,00
47.160.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.16.18.5.2.1. 0,00
0,00 702.840.000,00
702.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.16.18.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
1.08.02.16.19. 0,00
0,00 55.500.000,00
55.500.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.16.19.5.2.1. 0,00
0,00 344.500.000,00
344.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.16.19.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02.16.20. 0,00
0,00 30.600.000,00
30.600.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.16.20.5.2.1. 0,00
0,00 169.400.000,00
169.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2. 0,00
0,00 277.468.342,00
277.468.342,00 KOORDINASI PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH PADAT DAN DOMESTIK PROVINSI RIAU
1.08.02.16.21. 0,00
0,00 3.550.000,00
3.550.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.16.21.5.2.1. 0,00
0,00 273.918.342,00
273.918.342,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.16.21.5.2.2. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00
EFGH I J H K H I
EFI LL
K I H H I
M H N H
I EFO K QH R
S TS I
1.08.02.16.22. 0,00
0,00 38.450.000,00
38.450.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.16.22.5.2.1. 0,00
0,00 311.550.000,00
311.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.16.22.5.2.2. 0,00
0,00 1.120.000.000,00
1.120.000.000,00 PENINGKATAN UPAYA PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
1.08.02.16.23. 0,00
0,00 163.950.000,00
163.950.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.16.23.5.2.1. 0,00
0,00 956.050.000,00
956.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.16.23.5.2.2. 0,00
0,00 6.800.000.000,00
6.800.000.000,00 PENGADAAN ALAT PEMANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN
1.08.02.16.24. 0,00
0,00 8.050.000,00
8.050.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.16.24.5.2.1. 0,00
0,00 701.950.000,00
701.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.16.24.5.2.2. 0,00
0,00 6.090.000.000,00
6.090.000.000,00 Belanja Modal
1.08.1.08.02.16.24.5.2.3. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
1.08.02.17. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGENDALIAN EKOSISTEM
KAWASAN PESISIR 1.08.02.17.17.
0,00 0,00
70.600.000,00 70.600.000,00
Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.17.17.5.2.1.
0,00 0,00
279.400.000,00 279.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.17.17.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
SOSIALISASI PENGHARGAAN DAN TATA CARA INVENTARISASI MASYARAKAT ADATKEARIFAN LOKAL LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02.17.18. 0,00
0,00 14.800.000,00
14.800.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.17.18.5.2.1. 0,00
0,00 185.200.000,00
185.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.17.18.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
1.08.02.17.19. 0,00
0,00 9.750.000,00
9.750.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.17.19.5.2.1. 0,00
0,00 190.250.000,00
190.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.17.19.5.2.2. 0,00
0,00 1.595.000.000,00
1.595.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02.19.
Halaman : 132
UVWX V W Y V
Z [ \] \
_ `ab c a \
d ` ] ce
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02.19.06.
0,00 0,00
18.600.000,00 18.600.000,00
Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.19.06.5.2.1.
0,00 0,00
281.400.000,00 281.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.19.06.5.2.2.
0,00 0,00
225.000.000,00 225.000.000,00
PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN BUKU STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.08.02.19.07. 0,00
0,00 45.400.000,00
45.400.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.19.07.5.2.1. 0,00
0,00 179.600.000,00
179.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2. 0,00
0,00 470.000.000,00
470.000.000,00 PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN
1.08.02.19.08. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Pegawai
1.08.1.08.02.19.08.5.2.1. 0,00
0,00 445.000.000,00
445.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.08.02.19.08.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
RIAU 1.08.02.19.09.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.19.09.5.2.1.
0,00 0,00
196.700.000,00 196.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.19.09.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
SOSILISASI PROGRAM 3R 1.08.02.19.10.
0,00 0,00
13.600.000,00 13.600.000,00
Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.19.10.5.2.1.
0,00 0,00
386.400.000,00 386.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.19.10.5.2.2.
0,00 0,00
2.200.000.000,00 2.200.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 1.08.02.25.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
KOORDINASI PENGENDALIAN KARHUTLA 1.08.02.25.01.
0,00 0,00
34.800.000,00 34.800.000,00
Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.25.01.5.2.1.
0,00 0,00
365.200.000,00 365.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.
0,00 0,00
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KARHUTLA 1.08.02.25.02.
0,00 0,00
143.100.000,00 143.100.000,00
Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.25.02.5.2.1.
0,00 0,00
1.156.900.000,00 1.156.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.25.02.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGENDALIAN KARHUTLA BERBASIS MASYARAKAT 1.08.02.25.03.
0,00 0,00
35.100.000,00 35.100.000,00
Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.25.03.5.2.1.
0,00 0,00
464.900.000,00 464.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.
0,80 213.000.000,00
26.931.685.412,00 26.718.685.412,00
Jumlah Belanja 0,80
213.000.000,00 26.931.685.412,00
26.718.685.412,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 133
fghi g h j g
k l mn mo
p qors t o r m o
u q n tv
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.11.1.11.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 32,54
4.174.663.500,00 17.003.305.500,00
12.828.642.000,00 BELANJA DAERAH
1.11.1.11.01.00.00.5. 27,62
1.479.811.500,00 6.838.003.500,00
5.358.192.000,00 Belanja Tidak Langsung
1.11.1.11.01.00.00.5.1. 27,62
1.479.811.500,00 6.838.003.500,00
5.358.192.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1. 36,07
2.694.852.000,00 10.165.302.000,00
7.470.450.000,00 Belanja Langsung
1.11.1.11.01.00.00.5.2. 39,81
500.000.000,00 1.756.000.000,00
1.256.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.11.01.01. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.11.01.01.001. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.11.01.01.002. 15,00
30.000.000,00 170.000.000,00
200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2. 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
0,00 Belanja Modal
1.11.1.11.01.01.002.5.2.3. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.11.01.01.008. 0,00
0,00 55.440.000,00
55.440.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 19.560.000,00
19.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 70.000.000,00
70.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.11.01.01.010. 0,00
0,00 70.000.000,00
70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.11.01.01.011. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2. 175,00
35.000.000,00 55.000.000,00
20.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.11.01.01.012. 98,02
19.603.000,00 39.603.000,00
20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.01.012.5.2.2. 0,00
15.397.000,00 15.397.000,00
0,00 Belanja Modal
1.11.1.11.01.01.012.5.2.3. 210,32
265.000.000,00 391.000.000,00
126.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.11.01.01.013. 210,32
265.000.000,00 391.000.000,00
126.000.000,00 Belanja Modal
1.11.1.11.01.01.013.5.2.3. 500,00
100.000.000,00 120.000.000,00
20.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
1.11.01.01.014. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.01.014.5.2.2.
Halaman : 134
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{ |} |~ } | || ~
|~
~
} ~ |~ ~|
} | ~
| | { ~ |~|
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
540,54 100.000.000,00
118.500.000,00 18.500.000,00
Belanja Modal 1.11.1.11.01.01.014.5.2.3.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.11.01.01.015.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.11.01.01.017.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.017.5.2.2.
50,00 100.000.000,00
300.000.000,00 200.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH 1.11.01.01.020.
50,00 100.000.000,00
300.000.000,00 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.020.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.11.01.01.025.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
6.080.000,00 6.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.025.5.2.2.
0,00 0,00
55.000.000,00 55.000.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.11.01.01.048.
0,00 0,00
42.610.000,00 42.610.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.01.048.5.2.1.
0,00 0,00
12.390.000,00 12.390.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.048.5.2.2.
0,00 0,00
255.000.000,00 255.000.000,00
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.11.01.01.109.
0,00 0,00
22.600.000,00 22.600.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.01.109.5.2.1.
0,00 0,00
232.400.000,00 232.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.109.5.2.2.
43,92 65.000.000,00
213.000.000,00 148.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.11.01.02.
100,00 65.000.000,00
130.000.000,00 65.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.11.01.02.022.
100,00 65.000.000,00
130.000.000,00 65.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
51.000.000,00 51.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.11.01.02.023.
0,00 0,00
51.000.000,00 51.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.023.5.2.2.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.11.01.02.028.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
17.000.000,00 17.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.11.01.02.029.
0,00 0,00
17.000.000,00 17.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.029.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.11.01.03.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.11.01.03.02.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
79.100.000,00 79.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.11.01.05.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD 1.11.01.05.002.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.05.002.5.2.2.
0,00 0,00
278.350.000,00 278.350.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.11.01.06. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.11.01.06.01. 0,00
0,00 21.025.000,00
21.025.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 78.975.000,00
78.975.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 12.600.000,00
12.600.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.11.01.06.02.
Halaman : 135
¡
¢ £ ¤
¥
¢ ¦
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
5.250.000,00 5.250.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.06.02.5.2.1.
0,00 0,00
7.350.000,00 7.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.06.02.5.2.2.
0,00 0,00
15.750.000,00 15.750.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.11.01.06.04.
0,00 0,00
7.150.000,00 7.150.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.06.04.5.2.1.
0,00 0,00
8.600.000,00 8.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.06.04.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.11.01.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.06.06.5.2.2.
227,67 1.286.330.000,00
1.851.330.000,00 565.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.01.20.
0,00 0,00
85.000.000,00 85.000.000,00
TOT PENANGANAN KASUS ANAK 1.11.01.20.01.
0,00 0,00
6.740.000,00 6.740.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.20.01.5.2.1.
0,00 0,00
78.260.000,00 78.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.20.01.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
SOSIALISASI KHA KONVENSI HAK ANAK 1.11.01.20.02.
0,00 0,00
6.740.000,00 6.740.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.20.02.5.2.1.
0,00 0,00
72.760.000,00 72.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.20.02.5.2.2.
0,00 0,00
500.000,00 500.000,00
Belanja Modal 1.11.1.11.01.20.02.5.2.3.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PELATIHAN KETERAMPILAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.01.20.03.
0,00 0,00
4.340.000,00 4.340.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.20.03.5.2.1.
0,00 0,00
75.660.000,00 75.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.20.03.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PELATIHAN TENTANG ADIKSI PORNOGRAFI BAGI TUTOR PERLINDUNGAN ANAK 1.11.01.20.04.
0,00 0,00
8.280.000,00 8.280.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.20.04.5.2.1.
0,00 0,00
71.720.000,00 71.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.20.04.5.2.2.
0,00 0,00
240.000.000,00 240.000.000,00
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PADA MEDIA AUDIO VISUAL 1.11.01.20.05.
0,00 0,00
300.000,00 300.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.20.05.5.2.1.
0,00 0,00
239.700.000,00 239.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.20.05.5.2.2.
0,00 286.330.000,00
286.330.000,00 0,00
ORIENTASI PERMASALAHAN PEKERJA ANAK DITINJAU DARI SEGI UU NO.23 TAHUN 2002 DI KOTA BATAM
1.11.01.20.06. 0,00
4.090.000,00 4.090.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.20.06.5.2.1. 0,00
282.240.000,00 282.240.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.20.06.5.2.2. 0,00
601.845.000,00 601.845.000,00
0,00 PENYULUHAN DAMPAK NEGATIF KEKERASAN TERHADAP IBU DAN ANAK SE PROVINSI RIAU
1.11.01.20.07. 0,00
6.800.000,00 6.800.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.20.07.5.2.1. 0,00
595.045.000,00 595.045.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.20.07.5.2.2. 0,00
398.155.000,00 398.155.000,00
0,00 PENINGKATAN PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP
ANAK DI SEKOLAH SE PROVINSI RIAU 1.11.01.20.08.
0,00 6.800.000,00
6.800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.20.08.5.2.1.
0,00 391.355.000,00
391.355.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.20.08.5.2.2.
31,72 193.522.000,00
803.522.000,00 610.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA DAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.11.01.21.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL 1.11.01.21.01.
Halaman : 136
§¨ §§¨© §¨ ª
« ¬ ¬® ¯ °± ²°³ ¬´ ¬¬ ®
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¬ ® ½ °
¸ ¶¬³ º¬ « °³ °®¾ ¬®¬
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
8.340.000,00 8.340.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.21.01.5.2.1.
0,00 0,00
91.660.000,00 91.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.21.01.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATENKOTA LAYAK ANAK 1.11.01.21.02.
0,00 0,00
8.340.000,00 8.340.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.21.02.5.2.1.
0,00 0,00
71.660.000,00 71.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.21.02.5.2.2.
0,00 0,00
85.000.000,00 85.000.000,00
TOT PNBAI PROGRAM NASIONAL BAGI ANAK INDONESIA 1.11.01.21.03.
0,00 0,00
7.140.000,00 7.140.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.21.03.5.2.1.
0,00 0,00
77.860.000,00 77.860.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.21.03.5.2.2.
0,00 0,00
85.000.000,00 85.000.000,00
PELATIHAN BAGI GURU DAN ORANG TUA DALAM MEMENUHI HAK ANAK 1.11.01.21.04.
0,00 0,00
4.140.000,00 4.140.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.21.04.5.2.1.
0,00 0,00
80.860.000,00 80.860.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.21.04.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH BAGI PELAJAR SMPMTS DAN SMAMASMK SEDERAJAT SE-PROVINSI RIAU
1.11.01.21.05. 0,00
0,00 3.940.000,00
3.940.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.21.05.5.2.1. 0,00
0,00 76.060.000,00
76.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.21.05.5.2.2. 0,00
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 PERTEMUAN FORUM ANAK KABKOTA SE-PROVINSI RIAU
1.11.01.21.06. 0,00
0,00 7.740.000,00
7.740.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.21.06.5.2.1. 0,00
0,00 82.260.000,00
82.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.21.06.5.2.2. 0,00
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 DUTA ANAK RIAU PADA PERTEMUAN FORUM ANAK NASIONAL DAN KONGRES ANAK INDONESIA
1.11.01.21.07. 0,00
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.21.07.5.2.2. 0,00
193.522.000,00 193.522.000,00
0,00 PENANAMAN NILAI LUHUR BUDAYA DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DASAR FORUM ANAK
KABKOTA SE PROVINSI RIAU 1.11.01.21.08.
0,00 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.21.08.5.2.1.
0,00 189.522.000,00
189.522.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.21.08.5.2.2.
37,45 500.000.000,00
1.835.000.000,00 1.335.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KESEJAHTERAAN KELUARGA
1.11.01.22. 20,00
50.000.000,00 300.000.000,00
250.000.000,00 PENANGANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
1.11.01.22.01. 6,52
8.800.000,00 143.680.000,00
134.880.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.22.01.5.2.1. 35,79
41.200.000,00 156.320.000,00
115.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.22.01.5.2.2. 0,00
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 RAKOR P2TP2A
1.11.01.22.02. 0,00
0,00 14.780.000,00
14.780.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.22.02.5.2.1. 0,00
0,00 75.220.000,00
75.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.22.02.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 WORKSHOP GUGUS TUGAS PTPPO SE- PROVINSI RIAU
1.11.01.22.03. 0,00
0,00 15.140.000,00
15.140.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.22.03.5.2.1. 0,00
0,00 84.860.000,00
84.860.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.22.03.5.2.2. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN WARGA BINAAN DI LP PEKANBARU
1.11.01.22.04. 0,00
0,00 17.160.000,00
17.160.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.22.04.5.2.1. 0,00
0,00 32.840.000,00
32.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.22.04.5.2.2.
Halaman : 137
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PENINGKATAN SDM KORBAN KDRT DAN ODHAAIDS 1.11.01.22.05.
0,00 0,00
24.360.000,00 24.360.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.22.05.5.2.1.
0,00 0,00
55.640.000,00 55.640.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.22.05.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
SOSIALISASI BAHAYA HIVAIDS BAGI SEKOLAH 1.11.01.22.06.
0,00 0,00
20.560.000,00 20.560.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.22.06.5.2.1.
0,00 0,00
29.440.000,00 29.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.22.06.5.2.2.
0,00 0,00
65.000.000,00 65.000.000,00
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.11.01.22.07.
0,00 0,00
16.420.000,00 16.420.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.22.07.5.2.1.
0,00 0,00
48.580.000,00 48.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.22.07.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PELATIHAN PENINGKATAN SDM ORGANISASI PEREMPUAN 1.11.01.22.08.
0,00 0,00
14.160.000,00 14.160.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.22.08.5.2.1.
0,00 0,00
60.840.000,00 60.840.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.22.08.5.2.2.
51,95 200.000.000,00
585.000.000,00 385.000.000,00
PENINGKATAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.11.01.22.09.
1,65 1.200.000,00
73.930.000,00 72.730.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.22.09.5.2.1.
63,66 198.800.000,00
511.070.000,00 312.270.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.22.09.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PELATIHAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER BAGI SKPD SE-PROVINSI RIAU 1.11.01.22.10.
0,00 0,00
13.080.000,00 13.080.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.22.10.5.2.1.
0,00 0,00
111.920.000,00 111.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.22.10.5.2.2.
0,00 0,00
65.000.000,00 65.000.000,00
SOSIALISASI GENDER MELALUI PENYEBARAN INFORMASI 1.11.01.22.11.
0,00 0,00
7.580.000,00 7.580.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.22.11.5.2.1.
0,00 0,00
57.420.000,00 57.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.22.11.5.2.2.
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 0,00
PELATIHAN FOCAL POINT GENDER 1.11.01.22.12.
0,00 22.200.000,00
22.200.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.22.12.5.2.1.
0,00 227.800.000,00
227.800.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.22.12.5.2.2.
0,00 0,00
1.925.000.000,00 1.925.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN EKONOMI PRODUKTIF 1.11.01.23.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
PELATIHAN MODEL DESA PRIMA 1.11.01.23.01.
16,75 17.550.000,00
122.330.000,00 104.780.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.23.01.5.2.1.
1,60 17.550.000,00
1.077.670.000,00 1.095.220.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.23.01.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
MONITORING UP2K 1.11.01.23.02.
0,00 0,00
3.080.000,00 3.080.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.23.02.5.2.1.
0,00 0,00
96.920.000,00 96.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.23.02.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PELATIHAN KELOMPOK UP2K 1.11.01.23.03.
0,00 0,00
9.480.000,00 9.480.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.23.03.5.2.1.
0,00 0,00
115.520.000,00 115.520.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.23.03.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PELATIHAN KETERAMPILAN PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA PEKA 1.11.01.23.04.
0,00 0,00
41.100.000,00 41.100.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.23.04.5.2.1.
0,00 0,00
458.900.000,00 458.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.23.04.5.2.2.
Halaman : 138
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
478.100.000,00 478.100.000,00
PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1.12.01.15.
0,00 0,00
478.100.000,00 478.100.000,00
PELAYANAN KIE KBKR 1.12.01.15.02.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.12.1.11.01.15.02.5.2.1.
0,00 0,00
476.600.000,00 476.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.12.1.11.01.15.02.5.2.2.
20,69 150.000.000,00
875.000.000,00 725.000.000,00
PROGRAM REVITALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB DAN KESEHATAN 1.12.01.25.
0,00 0,00
225.000.000,00 225.000.000,00
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KB 1.12.01.25.01.
0,00 0,00
16.620.000,00 16.620.000,00
Belanja Pegawai 1.12.1.11.01.25.01.5.2.1.
0,00 0,00
208.380.000,00 208.380.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.12.1.11.01.25.01.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PIK-KRRPKBR PERSIAPAN KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA
1.12.01.25.02. 0,00
0,00 18.220.000,00
18.220.000,00 Belanja Pegawai
1.12.1.11.01.25.02.5.2.1. 0,00
0,00 181.780.000,00
181.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.12.1.11.01.25.02.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PELATIHAN PPLKB DI PROVINSI RIAU
1.12.01.25.03. 0,00
0,00 23.020.000,00
23.020.000,00 Belanja Pegawai
1.12.1.11.01.25.03.5.2.1. 0,00
0,00 176.980.000,00
176.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.12.1.11.01.25.03.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 HARI KELUARGA NASIONAL
1.12.01.25.04. 0,00
0,00 4.620.000,00
4.620.000,00 Belanja Pegawai
1.12.1.11.01.25.04.5.2.1. 0,00
0,00 95.380.000,00
95.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.12.1.11.01.25.04.5.2.2. 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 SOSIALISASI ALAT KONTRASEPSI BAGI PASANGAN USIA SUBUR DI KABUPATEN ROKAN HULU
1.12.01.25.05. 0,00
8.450.000,00 8.450.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.12.1.11.01.25.05.5.2.1. 0,00
141.550.000,00 141.550.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.12.1.11.01.25.05.5.2.2. 32,54
4.174.663.500,00 17.003.305.500,00
12.828.642.000,00 Jumlah Belanja
32,54 4.174.663.500,00
17.003.305.500,00 12.828.642.000,00
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 139
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.13. - SOSIAL
1.13.01. - Dinas Sosial
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
11.677.200,00 11.677.200,00
PENDAPATAN DAERAH 1.13.1.13.01.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
g H
asi
l P
g l
l K
Daerah
g
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
S K
M g
No. Ekon 9103
5
-192 Tahun 1992 Tentan
g
Lain-
l
ain PAD
g S
UU No. 332004 PP No.
55 5
P M
K
No.160.2
P M
K
072008.
P M
K
No
5 P
M K
072008.
P P
S 5
T g
B g
H l
P
DAU,
D BH
P D
K
0,00 0,00
11.677.200,00 11.677.200,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.13.1.13.01.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
g
Pendapatan
K
Bermotor. Perda No.
5
Tahun 2002
T g
P K
Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
T g
BB K
B
Perda No.
5 T
2002
T g
P B B
K B
Perda No. 16 Tahun 2002
T g
P P
g l
dan
P
ABT AP
Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
T g
D
Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun
g P
D D
0,00 0,00
11.677.200,00 11.677.200,00
Retribusi Daerah 1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.
0,00 0,00
11.677.200,00 11.677.200,00
Jumlah Pendapatan 38,88
34.742.405.000,00 54.621.012.000,00
89.363.417.000,00 BELANJA DAERAH
1.13.1.13.01.00.00.5. 0,00
0,00 21.012.917.000,00
21.012.917.000,00 Belanja Tidak Langsung
1.13.1.13.01.00.00.5.1. 0,00
0,00 21.012.917.000,00
21.012.917.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1. 50,83
34.742.405.000,00 33.608.095.000,00
68.350.500.000,00 Belanja Langsung
1.13.1.13.01.00.00.5.2. 0,00
0,00 1.741.000.000,00
1.741.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.13.01.01. 0,00
0,00 41.000.000,00
41.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.13.01.01.001.
+ ,
- ,+ , .
2 34 2 0
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
41.000.000,00 41.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.13.01.01.002.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
121.000.000,00 121.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.13.01.01.008.
0,00 0,00
1.300.000,00 1.300.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
119.700.000,00 119.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
98.000.000,00 98.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.13.01.01.010.
0,00 0,00
98.000.000,00 98.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.13.01.01.011.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.
0,00 0,00
46.000.000,00 46.000.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.13.01.01.012.
0,00 0,00
46.000.000,00 46.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.13.01.01.015.
0,00 0,00
36.100.000,00 36.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
13.900.000,00 13.900.000,00
Belanja Modal 1.13.1.13.01.01.015.5.2.3.
0,00 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.13.01.01.017.
0,00 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.13.01.01.018.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN PAMERAN, BALEHO, UMBUL-UMBUL DAN CINDERAMATA 1.13.01.01.052.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.052.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN JASA MEDIA 1.13.01.01.053.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.053.5.2.2.
90,74 38.439.405.000,00
3.923.595.000,00 42.363.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.13.01.02.
377,80 94.450.000,00
119.450.000,00 25.000.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATANDINAS 1.13.01.02.006.
377,80 94.450.000,00
119.450.000,00 25.000.000,00
Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.006.5.2.3.
322,22 58.000.000,00
76.000.000,00 18.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATANDINAS 1.13.01.02.008.
0,00 3.000.000,00
3.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.008.5.2.2.
305,56 55.000.000,00
73.000.000,00 18.000.000,00
Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 1.13.01.02.010.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.13.01.02.016.
0,00 0,00
3.900.000,00 3.900.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.016.5.2.1.
0,00 0,00
7.275.000,00 7.275.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.016.5.2.2.
0,00 0,00
988.825.000,00 988.825.000,00
Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.016.5.2.3.
950,00 95.000.000,00
105.000.000,00 10.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 1.13.01.02.020.
950,00 95.000.000,00
105.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.
Halaman : 141
67 6 8 79 67
: ; = ?
A ? C
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.022.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.13.01.02.023.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.023.5.2.2.
26,55 73.000.000,00
348.000.000,00 275.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.13.01.02.024.
26,55 73.000.000,00
348.000.000,00 275.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
95.000.000,00 95.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.026.
0,00 0,00
95.000.000,00 95.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.028.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.13.01.02.029.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.13.01.02.032.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.032.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
REHABILITASI SEDANGBERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.042.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.
0,00 0,00
292.000.000,00 292.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.042.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR 1.13.01.02.075.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.075.5.2.2.
100,00 250.000.000,00
0,00 250.000.000,00
REVISI DED PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
1.13.01.02.204. 100,00
19.500.000,00 0,00
19.500.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.204.5.2.1. 100,00
230.500.000,00 0,00
230.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.02.204.5.2.2. 96,46
38.584.855.000,00 1.415.145.000,00
40.000.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA DINAS SOSIAL
PROVINSI RIAU 1.13.01.02.205.
0,00 0,00
90.700.000,00 90.700.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.205.5.2.1.
34,45 696.150.000,00
1.324.445.000,00 2.020.595.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.205.5.2.2.
100,00 37.888.705.000,00
0,00 37.888.705.000,00
Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.205.5.2.3.
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
RENOVASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PANTI 1.13.01.02.213.
0,00 2.100.000,00
2.100.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.213.5.2.1.
0,00 72.900.000,00
72.900.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.213.5.2.2.
0,00 0,00
210.000.000,00 210.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.13.01.03.
0,00 0,00
105.000.000,00 105.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.13.01.03.02.
0,00 0,00
105.000.000,00 105.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
105.000.000,00 105.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.13.01.03.04.
0,00 0,00
105.000.000,00 105.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.13.01.05.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.13.01.05.001.
Halaman : 142
EF E G FI EF
J L NOQ R
UV R N QW
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
74,97 37.000.000,00
12.350.000,00 49.350.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.05.001.5.2.1.
73,05 37.000.000,00
87.650.000,00 50.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 1.13.01.05.009.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.009.5.2.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.13.01.05.043.
0,00 0,00
18.700.000,00 18.700.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
11.300.000,00 11.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.043.5.2.2.
0,00 0,00
690.000.000,00 690.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.13.01.06. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.13.01.06.01. 0,00
0,00 22.000.000,00
22.000.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 78.000.000,00
78.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.13.01.06.02. 0,00
0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.06.02.5.2.2. 0,00
0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
1.13.01.06.03. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.03.5.2.1. 0,00
0,00 3.500.000,00
3.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.06.03.5.2.2. 0,00
0,00 4.000.000,00
4.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.13.01.06.04. 0,00
0,00 4.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.13.01.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 125.000.000,00
125.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.13.01.06.11. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.11.5.2.1. 0,00
0,00 123.500.000,00
123.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.06.11.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM
1.13.01.06.23. 0,00
0,00 1.800.000,00
1.800.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.23.5.2.1. 0,00
0,00 298.200.000,00
298.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.06.23.5.2.2. 0,00
0,00 12.054.500.000,00
12.054.500.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KAT DAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS LAINNYA 1.13.01.15.
0,00 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00
PENINGKATAN KEMAMPUAN CAPACITY BUILDING PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
PMKS LAINNYA 1.13.01.15.02.
0,00 0,00
7.000.000,00 7.000.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.
0,00 0,00
103.000.000,00 103.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN 1.13.01.15.04.
0,00 0,00
156.050.000,00 156.050.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.04.5.2.1.
0,00 0,00
1.043.950.000,00 1.043.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.
Halaman : 143
XY X Z Y[ XY
\ ] _` a
bc a `d
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.150.000.000,00 1.150.000.000,00
PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KAT 1.13.01.15.07.
0,00 0,00
140.700.000,00 140.700.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.
0,00 0,00
1.009.300.000,00 1.009.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN 1.13.01.15.08.
0,00 0,00
123.800.000,00 123.800.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.08.5.2.1.
0,00 0,00
226.200.000,00 226.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.08.5.2.2.
0,00 0,00
275.000.000,00 275.000.000,00
KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL EXPO DAN HKSN PROVINSI 1.13.01.15.09.
0,00 0,00
22.850.000,00 22.850.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.09.5.2.1.
0,00 0,00
252.150.000,00 252.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.09.5.2.2.
0,00 0,00
558.000.000,00 558.000.000,00
PELAYANAN DAN PENYANTUNAN BAGI PERINTIS DAN JANDA PERINTIS KEMERDEKAAN 1.13.01.15.10.
0,00 0,00
541.450.000,00 541.450.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.10.5.2.1.
0,00 0,00
16.550.000,00 16.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.
0,00 0,00
528.000.000,00 528.000.000,00
PEMUGARAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 1.13.01.15.11.
0,00 0,00
148.030.000,00 148.030.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00
367.970.000,00 367.970.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.
0,00 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Modal 1.13.1.13.01.15.11.5.2.3.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
PENYUSUNAN DAN PENGGANDAAN BUKU SOSIAL KEMASYARAKATAN SE-RIAU 1.13.01.15.12.
0,00 0,00
7.070.000,00 7.070.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.12.5.2.1.
0,00 0,00
642.930.000,00 642.930.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.12.5.2.2.
0,00 0,00
975.000.000,00 975.000.000,00
PEMETAAN PENDUDUK MISKIN DAN KATEGORI KEMISKINAN SE-RIAU 1.13.01.15.13.
0,00 0,00
4.750.000,00 4.750.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.13.5.2.1.
0,00 0,00
970.250.000,00 970.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.13.5.2.2.
0,00 0,00
305.000.000,00 305.000.000,00
PUBLIKASIKEHUMASAN DINSOS 1.13.01.15.14.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.14.5.2.1.
0,00 0,00
303.000.000,00 303.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.14.5.2.2.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
e f hf i
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{
1.13.01.15.15. 0,00
0,00 11.750.000,00
11.750.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.15.15.5.2.1. 0,00
0,00 738.250.000,00
738.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.15.15.5.2.2. 0,00
0,00 3.353.500.000,00
3.353.500.000,00 PENGADAAN PENAMPUNGAN AIR HUJAN PAH
1.13.01.15.16. 0,00
0,00 26.900.000,00
26.900.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.15.16.5.2.1. 0,00
0,00 3.326.600.000,00
3.326.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.15.16.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PEMBANGUNAN PAGAR TANAH PERKUBURAN BSKM NURUL IBADAH JL. MADYA PURI. RW NO. 20, RT
03 KEL. REJO SARI KEC. TENAYAN RAYA 1.13.01.15.17.
0,00 0,00
3.600.000,00 3.600.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.17.5.2.1.
0,00 0,00
296.400.000,00 296.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.17.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
PEMBANGUNAN PAGAR PONPRES SYEHWATI THAIB SALEH. KAB INHIL 1.13.01.15.18.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.18.5.2.1.
0,00 0,00
1.194.350.000,00 1.194.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.18.5.2.2.
Halaman : 144
|} | ~ } |}
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMBENTUKAN TIM PENELITI, PENGKAJI GELAR DAERAH TP2GD 1.13.01.15.19.
0,00 0,00
8.950.000,00 8.950.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.19.5.2.1.
0,00 0,00
91.050.000,00 91.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.19.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
SEMINAR KEPAHLAWANAN 1.13.01.15.20.
0,00 0,00
20.250.000,00 20.250.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.20.5.2.1.
0,00 0,00
229.750.000,00 229.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.20.5.2.2.
28,72 560.000.000,00
2.510.000.000,00 1.950.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13.01.16.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMBERDAYAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA 1.13.01.16.12.
0,00 0,00
16.150.000,00 16.150.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.
0,00 0,00
283.850.000,00 283.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGIRIMAN PENYANDANG CACAT KE BALAI PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PEMBUATAN PROTEHSE DAN ORTHESE
1.13.01.16.13. 0,00
0,00 5.150.000,00
5.150.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.16.13.5.2.1. 0,00
0,00 294.850.000,00
294.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.16.13.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
1.13.01.16.14. 0,00
0,00 12.550.000,00
12.550.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.16.14.5.2.1. 0,00
0,00 287.450.000,00
287.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL DAN FASILITASI BAGI ORANG DENGAN HIVAIDS
1.13.01.16.15. 0,00
0,00 10.650.000,00
10.650.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.16.15.5.2.1. 0,00
0,00 289.350.000,00
289.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2. 15,00
60.000.000,00 460.000.000,00
400.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL ANAK
1.13.01.16.16. 3,02
10.150.000,00 346.050.000,00
335.900.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.16.16.5.2.1. 73,29
46.980.000,00 111.080.000,00
64.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.16.16.5.2.2. 0,00
2.870.000,00 2.870.000,00
0,00 Belanja Modal
1.13.1.13.01.16.16.5.2.3. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PEMANTAPAN PENDAMPING PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA
1.13.01.16.17. 0,00
0,00 15.050.000,00
15.050.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.16.17.5.2.1. 0,00
0,00 184.950.000,00
184.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.16.17.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 BANTUAN KELANGSUNGAN HIDUP ODK BERAT
1.13.01.16.18. 0,00
0,00 121.600.000,00
121.600.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.16.18.5.2.1. 0,00
0,00 28.400.000,00
28.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.16.18.5.2.2. 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 SOSIALISASI PROGRAM KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI RIAU
1.13.01.16.21. 0,00
38.700.000,00 38.700.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.16.21.5.2.1. 0,00
461.300.000,00 461.300.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.16.21.5.2.2. 22,34
487.000.000,00 2.667.000.000,00
2.180.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.01.21. 0,00
0,00 80.000.000,00
80.000.000,00 PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
1.13.01.21.01. 0,00
0,00 6.800.000,00
6.800.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.01.5.2.1. 0,00
0,00 73.200.000,00
73.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.01.5.2.2.
Halaman : 145
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
1.13.01.21.02. 0,00
0,00 9.750.000,00
9.750.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.02.5.2.1. 0,00
0,00 260.250.000,00
260.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2. 0,00
0,00 580.000.000,00
580.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
1.13.01.21.03. 0,00
0,00 14.800.000,00
14.800.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.03.5.2.1. 0,00
0,00 565.200.000,00
565.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2. 0,00
0,00 136.000.000,00
136.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PENGURUS KARANG TARUNA
1.13.01.21.05. 0,00
0,00 8.250.000,00
8.250.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.05.5.2.1. 0,00
0,00 127.750.000,00
127.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYULUHAN SOSIAL PROVINSI RIAU
1.13.01.21.06. 0,00
0,00 5.100.000,00
5.100.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.06.5.2.1. 0,00
0,00 244.900.000,00
244.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PELATIHAN DAN FASILITASI TENAGA PENYULUH SOSIAL SWADAYA
1.13.01.21.07. 0,00
0,00 10.950.000,00
10.950.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.07.5.2.1. 0,00
0,00 139.050.000,00
139.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2. 0,00
0,00 152.000.000,00
152.000.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA LK3
1.13.01.21.08. 0,00
0,00 9.350.000,00
9.350.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.08.5.2.1. 0,00
0,00 142.650.000,00
142.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL
1.13.01.21.09. 0,00
0,00 61.600.000,00
61.600.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.09.5.2.1. 0,00
0,00 238.400.000,00
238.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN USAHA KARANG TARUNA
1.13.01.21.10. 0,00
0,00 3.250.000,00
3.250.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.10.5.2.1. 0,00
0,00 196.750.000,00
196.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.10.5.2.2. 0,00
0,00 62.000.000,00
62.000.000,00 PENGEMBANGAN WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT
1.13.01.21.11. 0,00
0,00 7.650.000,00
7.650.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.11.5.2.1. 0,00
0,00 54.350.000,00
54.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2. 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 PENGADAAN ALAT TANGKAP TONGKAH LENGKAP 100 SERATUS UNIT
1.13.01.21.12. 0,00
1.900.000,00 1.900.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.12.5.2.1. 0,00
98.100.000,00 98.100.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2. 0,00
187.000.000,00 187.000.000,00
0,00 TANGKI PAH 500 LITER 100 UNIT
1.13.01.21.13. 0,00
2.650.000,00 2.650.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.13.5.2.1. 0,00
184.350.000,00 184.350.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.13.5.2.2. 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 PENGADAAN LAMPU EMERGENCY UNTUK MASYARAKAT MISKIN
1.13.01.21.14. 0,00
1.900.000,00 1.900.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.21.14.5.2.1. 0,00
198.100.000,00 198.100.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.21.14.5.2.2. 7,74
150.000.000,00 2.087.000.000,00
1.937.000.000,00 PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL SERTA PERLINDUNGAN SOSIAL
1.13.01.22.
Halaman : 146
¡ ¢
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
517.000.000,00 517.000.000,00
PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI ORANG TERLANTAR DAN PEKERJA MIGRAN YANG DITERLANTARKAN
1.13.01.22.01. 0,00
0,00 11.700.000,00
11.700.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.22.01.5.2.1. 0,00
0,00 505.300.000,00
505.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2. 0,00
0,00 800.000.000,00
800.000.000,00 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT
DAN KEJADIAN LUAR BIASA 1.13.01.22.02.
0,00 0,00
106.300.000,00 106.300.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.02.5.2.1.
0,00 0,00
693.700.000,00 693.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.02.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13.01.22.03.
0,00 0,00
8.800.000,00 8.800.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.03.5.2.1.
0,00 0,00
141.200.000,00 141.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.03.5.2.2.
125,00 150.000.000,00
270.000.000,00 120.000.000,00
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN 1.13.01.22.04.
103,45 27.000.000,00
53.100.000,00 26.100.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.04.5.2.1.
130,99 123.000.000,00
216.900.000,00 93.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.04.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL 1.13.01.22.05.
0,00 0,00
6.750.000,00 6.750.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.05.5.2.1.
0,00 0,00
93.250.000,00 93.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.05.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN 1.13.01.22.06.
0,00 0,00
21.400.000,00 21.400.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.06.5.2.1.
0,00 0,00
228.600.000,00 228.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.06.5.2.2.
49,50 2.500.000.000,00
7.550.000.000,00 5.050.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN SOSIAL MELALUI PANTI 1.13.01.23.
0,00 0,00
950.000.000,00 950.000.000,00
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1.13.01.23.01. 0,00
0,00 311.310.000,00
311.310.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.23.01.5.2.1. 0,00
0,00 638.690.000,00
638.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.23.01.5.2.2. 0,00
0,00 950.000.000,00
950.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL BAGI WANITA SOSIAL EKONOMI DI PANTI
1.13.01.23.02. 0,00
0,00 254.490.000,00
254.490.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.23.02.5.2.1. 0,00
0,00 695.510.000,00
695.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.23.02.5.2.2. 5,88
100.000.000,00 1.800.000.000,00
1.700.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR MELALUI PANTI
1.13.01.23.03. 0,00
0,00 404.610.000,00
404.610.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.23.03.5.2.1. 0,00
0,00 1.295.390.000,00
1.295.390.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2. 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 Belanja Modal
1.13.1.13.01.23.03.5.2.3. 10,53
100.000.000,00 1.050.000.000,00
950.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH DI PANTI
1.13.01.23.04. 0,00
0,00 239.810.000,00
239.810.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.23.04.5.2.1. 14,65
100.000.000,00 782.430.000,00
682.430.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.23.04.5.2.2. 0,00
0,00 27.760.000,00
27.760.000,00 Belanja Modal
1.13.1.13.01.23.04.5.2.3. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PEMBANGUNAN PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH TEMBILAHAN
1.13.01.23.05. 0,00
0,00 3.450.000,00
3.450.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.23.05.5.2.1. 0,00
0,00 496.550.000,00
496.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.23.05.5.2.2.
Halaman : 147
µ¶ µ · ¶¸ µ¶
¹ º »¼½ ¾
¿À ¾ » ½Á
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 2.300.000.000,00
2.300.000.000,00 0,00
ÂÃÄ ÅÃÆ ÇÈ È Ä É È
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ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PANTI 1.13.01.23.06.
0,00 7.000.000,00
7.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.23.06.5.2.1.
0,00 193.960.000,00
193.960.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.23.06.5.2.2.
0,00 2.099.040.000,00
2.099.040.000,00 0,00
Belanja Modal 1.13.1.13.01.23.06.5.2.3.
38,88 34.742.405.000,00
54.621.012.000,00 89.363.417.000,00
Jumlah Belanja 38,88
34.742.405.000,00 54.609.334.800,00
89.351.739.800,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 148
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.13. - SOSIAL
1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.13.1.13.02.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 26,10
3.482.630.877,60 16.824.201.678,60
13.341.570.801,00 BELANJA DAERAH
1.13.1.13.02.00.00.5. 12,32
475.388.627,60 4.333.783.627,60
3.858.395.000,00 Belanja Tidak Langsung
1.13.1.13.02.00.00.5.1. 12,32
475.388.627,60 4.333.783.627,60
3.858.395.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.00.00.5.1.1. 31,71
3.007.242.250,00 12.490.418.051,00
9.483.175.801,00 Belanja Langsung
1.13.1.13.02.00.00.5.2. 34,52
495.359.250,00 1.930.535.051,00
1.435.175.801,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.13.02.01. 0,00
0,00 470.000.000,00
470.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.13.02.01.002. 0,00
0,00 470.000.000,00
470.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 120.800.000,00
120.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.13.02.01.008. 0,00
0,00 110.880.000,00
110.880.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 9.920.000,00
9.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 63.375.801,00
63.375.801,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.13.02.01.010. 0,00
0,00 63.375.801,00
63.375.801,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.13.02.01.011. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.13.02.01.012. 0,00
0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.01.012.5.2.2. 433,43
216.714.250,00 266.714.250,00
50.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.13.02.01.013. 100,00
750.000,00 1.500.000,00
750.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.01.013.5.2.1. 438,51
215.964.250,00 265.214.250,00
49.250.000,00 Belanja Modal
1.13.1.13.02.01.013.5.2.3. 0,00
0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.13.02.01.015. 0,00
0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.01.015.5.2.2. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.13.02.01.017. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.01.017.5.2.2. 33,33
100.000.000,00 400.000.000,00
300.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.13.02.01.018.
Halaman : 149
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
33,33 100.000.000,00
400.000.000,00 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.018.5.2.2.
98,00 73.500.000,00
148.500.000,00 75.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.13.02.01.023.
98,00 73.500.000,00
148.500.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.023.5.2.2.
0,00 0,00
131.000.000,00 131.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.13.02.01.025.
0,00 0,00
126.000.000,00 126.000.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.025.5.2.2.
82,39 61.795.000,00
136.795.000,00 75.000.000,00
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA 1.13.02.01.051.
0,00 0,00
17.550.000,00 17.550.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.01.051.5.2.1.
107,56 61.795.000,00
119.245.000,00 57.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.051.5.2.2.
0,00 43.350.000,00
43.350.000,00 0,00
PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI 1.13.02.01.113.
0,00 18.800.000,00
18.800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.01.113.5.2.1.
0,00 24.550.000,00
24.550.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.113.5.2.2.
76,58 516.930.000,00
1.191.930.000,00 675.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.13.02.02.
231,18 231.180.000,00
331.180.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.13.02.02.024.
231,18 231.180.000,00
331.180.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.024.5.2.2.
0,00 20.600.000,00
20.600.000,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.13.02.02.038.
0,00 20.600.000,00
20.600.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.038.5.2.2.
116,77 175.150.000,00
325.150.000,00 150.000.000,00
DUKUNGAN PERALATAN TIM REAKSI CEPAT 1.13.02.02.071.
52,62 33.150.000,00
96.150.000,00 63.000.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.02.071.5.2.1.
163,22 142.000.000,00
229.000.000,00 87.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.071.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
DUKUNGAN PERALATAN KOMUNIKASI PENANGGULANGAN BENCANA 1.13.02.02.072.
0,00 0,00
3.250.000,00 3.250.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.02.072.5.2.1.
0,00 0,00
196.750.000,00 196.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.072.5.2.2.
0,00 0,00
225.000.000,00 225.000.000,00
RAPAT KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH RAKORNIS 1.13.02.02.130.
0,00 0,00
11.200.000,00 11.200.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.02.130.5.2.1.
0,00 0,00
213.800.000,00 213.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.130.5.2.2.
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 0,00
PENATAAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN OUTDOR DAN INDOOR 1.13.02.02.215.
0,00 13.750.000,00
13.750.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.02.215.5.2.1.
0,00 33.329.000,00
33.329.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.215.5.2.2.
0,00 42.921.000,00
42.921.000,00 0,00
Belanja Modal 1.13.1.13.02.02.215.5.2.3.
0,00 0,00
38.000.000,00 38.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.13.02.03.
0,00 0,00
19.000.000,00 19.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.13.02.03.02.
0,00 0,00
19.000.000,00 19.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
19.000.000,00 19.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.13.02.03.04.
0,00 0,00
19.000.000,00 19.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.03.04.5.2.2.
33,33 25.000.000,00
100.000.000,00 75.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.13.02.05.
33,33 25.000.000,00
100.000.000,00 75.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.13.02.05.001.
Halaman : 150
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 75.000.000,00
0,00 75.000.000,00
Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.05.001.5.2.1.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.13.02.06. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA RENJA, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LAKIP, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, PENETAPAN KINERJA PENJA PADA SKPD
1.13.02.06.12. 0,00
0,00 2.050.000,00
2.050.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.06.12.5.2.1. 0,00
0,00 97.950.000,00
97.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.06.12.5.2.2. 0,00
0,00 590.000.000,00
590.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN UMUM
1.13.02.24. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 INVENTARISASI SUMBERDAYA DAN KESIAPSIAGAAN INSTANSI DAN DAERAH
1.13.02.24.01. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.24.01.5.2.2. 0,00
0,00 415.000.000,00
415.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI DI 3 KABUPATENKOTA
1.13.02.24.02. 0,00
0,00 42.250.000,00
42.250.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.24.02.5.2.1. 0,00
0,00 372.750.000,00
372.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.24.02.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PEMBUATAN PAMVLET TENTANG BAHAYA BENCANA
1.13.02.24.03. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.24.03.5.2.2. 9,26
25.000.000,00 295.000.000,00
270.000.000,00 PROGRAM PERINGATAN DINI
1.13.02.25. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYUSUNAN BUKU PEMUTAKHIRAN DATA DAERAH RAWAN BENCANA
1.13.02.25.01. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.25.01.5.2.2. 0,00
0,00 70.000.000,00
70.000.000,00 PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.13.02.25.02. 0,00
0,00 11.850.000,00
11.850.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.25.02.5.2.1. 0,00
0,00 58.150.000,00
58.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.25.02.5.2.2. 50,00
25.000.000,00 75.000.000,00
50.000.000,00 PEMBUATAN BUKU BIMBINGAN UNTUK PEDOMAN BAGI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
1.13.02.25.03. 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.25.03.5.2.1. 47,50
23.750.000,00 73.750.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.25.03.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 SOSIALISASI TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG BPBD
1.13.02.25.04. 0,00
0,00 7.400.000,00
7.400.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.25.04.5.2.1. 0,00
0,00 92.600.000,00
92.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.25.04.5.2.2. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 PROGRAM PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN
1.13.02.26. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 GLADI LAPANG PENANGGULANGAN BENCANA
1.13.02.26.01. 0,00
0,00 10.850.000,00
10.850.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.26.01.5.2.1. 0,00
0,00 89.150.000,00
89.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.26.01.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 TABLE TOP EXERCISE TTX
1.13.02.26.02. 0,00
0,00 12.450.000,00
12.450.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.26.02.5.2.1. 0,00
0,00 87.550.000,00
87.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.26.02.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PELATIHAN RELAWAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA
1.13.02.26.03. 0,00
0,00 11.050.000,00
11.050.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.26.03.5.2.1.
Halaman : 151
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
88.950.000,00 88.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.26.03.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA DI 3 KABUPATENKOTA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.13.02.26.04. 0,00
0,00 18.250.000,00
18.250.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.26.04.5.2.1. 0,00
0,00 131.750.000,00
131.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.26.04.5.2.2. 253,56
1.331.203.000,00 1.856.203.000,00
525.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
1.13.02.27. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 SOSIALISASI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN BENCANA DARURAT
1.13.02.27.01. 0,00
0,00 13.900.000,00
13.900.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.27.01.5.2.1. 0,00
0,00 136.100.000,00
136.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.27.01.5.2.2. 23,70
59.250.000,00 309.250.000,00
250.000.000,00 MOBILISASI BANTUAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI PENANGGULANGAN BENCANA
1.13.02.27.03. 20,69
30.000.000,00 175.000.000,00
145.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.27.03.5.2.2. 27,86
29.250.000,00 134.250.000,00
105.000.000,00 Belanja Modal
1.13.1.13.02.27.03.5.2.3. 100,00
50.000.000,00 100.000.000,00
50.000.000,00 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
1.13.02.27.04. 100,00
50.000.000,00 100.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.27.04.5.2.2. 200,00
150.000.000,00 225.000.000,00
75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR
1.13.02.27.05. 7,12
1.300.000,00 19.550.000,00
18.250.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.27.05.5.2.1. 262,03
148.700.000,00 205.450.000,00
56.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.27.05.5.2.2. 0,00
310.000.000,00 310.000.000,00
0,00 SOSIALISASI PENANGANAN EVAKUASI BENCANA
1.13.02.27.06. 0,00
18.100.000,00 18.100.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.27.06.5.2.1. 0,00
291.900.000,00 291.900.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.27.06.5.2.2. 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
0,00 PEMBERIAN BANTUAN KEBUTUHAN DASAR EVAKUASI PENGUNGSI BENCANA
1.13.02.27.07. 0,00
21.000.000,00 21.000.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.27.07.5.2.1. 0,00
229.000.000,00 229.000.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.27.07.5.2.2. 0,00
511.953.000,00 511.953.000,00
0,00 MOBILISASI BANTUAN PERALATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA
1.13.02.27.08. 0,00
511.953.000,00 511.953.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.27.08.5.2.2. 5,52
293.750.000,00 5.618.750.000,00
5.325.000.000,00 PROGRAM REHAB DAN REKONSTRUKSI
1.13.02.28. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR PUBLIK KORBAN BENCANA
1.13.02.28.01. 0,00
0,00 3.682.000,00
3.682.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.28.01.5.2.1. 0,00
0,00 246.318.000,00
246.318.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.28.01.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENDATAAN PERHITUNGAN KERUGIAN AKIBAT PASCA BENCANA
1.13.02.28.02. 0,00
0,00 3.150.000,00
3.150.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.28.02.5.2.1. 0,00
0,00 71.850.000,00
71.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.28.02.5.2.2. 2,78
138.750.000,00 5.138.750.000,00
5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GUDANG KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.13.02.28.03. 26,17
2.800.000,00 13.500.000,00
10.700.000,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.28.03.5.2.1. 56,81
135.950.000,00 375.250.000,00
239.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.02.28.03.5.2.2. 0,00
0,00 4.750.000.000,00
4.750.000.000,00 Belanja Modal
1.13.1.13.02.28.03.5.2.3. 0,00
155.000.000,00 155.000.000,00
0,00 PENGADAAN TENDA PLETON
1.13.02.28.04. 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.13.1.13.02.28.04.5.2.1.
Halaman : 152
+
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.28.04.5.2.2.
0,00 152.500.000,00
152.500.000,00 0,00
Belanja Modal 1.13.1.13.02.28.04.5.2.3.
0,00 320.000.000,00
320.000.000,00 0,00
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 1.13.02.29.
0,00 320.000.000,00
320.000.000,00 0,00
INVENTARISASI IMPLEMNETASI PENGURANGAN RESIKO BENCANA 1.13.02.29.01.
0,00 320.000.000,00
320.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.29.01.5.2.2.
26,10 3.482.630.877,60
16.824.201.678,60 13.341.570.801,00
Jumlah Belanja 26,10
3.482.630.877,60 16.824.201.678,60
13.341.570.801,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 153
,- , . -0 -
2 3 45 46
7 8 64699 :; 469 46 3 8 6
4 64 = 48 4?
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.14. - TENAGA KERJA
1.14.01. - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH 1.14.1.14.01.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
g H
asi
l PA
g l
B l
CCA KDC ECCA
Daerah
E CA
g
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
S K
M A
F C
gGI
No. Ekon 9103
J
-192 Tahun 1992 Tentan
g
Lain-
l
ain PAD
E CA
g S
C LN
UU No. 332004 PP No.
JJ OQRR
J P
M K
No.160.2
P M
K
072008.
P M
K
No
N J
RO P
M K
072008.
P TU
P U TS
J V OQRR
W X
A Y
CA g
Z C
g I
H C
[Il PC
\ CD
]
DAU,
ZH A B
A P C
\ CD
] F
CA _
K N
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.14.1.14.01.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
g
Pendapatan
KA F
C G
CCA
Bermotor. Perda No.
R J
Tahun 2002
X A
Y CA
g PC
\ CD
KA F
C G
CA
Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
X A
Y CA
g ZZ
` K
ZN
Perda No.
a J X
C L
b A
2002
X A
Y CA
g P
Z Z K
ZN
Perda No. 16 Tahun 2002
X A
Y CA
g PC
\ CD
P A g
Ccd Il
CA
dan
PcCAeCC Y
CA
ABT AP
Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
QRRR X
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CA g
U YGI
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C G
C L
Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun
QRR W
Y A
Y CA
g PC
\ CD
C G
C L
F CA
U YG
I d b
[I C
G C
L
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Retribusi Daerah 1.14.1.14.01.00.00.4.1.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Jumlah Pendapatan 3,52
1.738.892.700,00 47.705.957.000,00
49.444.849.700,00 BELANJA DAERAH
1.14.1.14.01.00.00.5. 1,84
568.892.700,00 30.270.123.000,00
30.839.015.700,00 Belanja Tidak Langsung
1.14.1.14.01.00.00.5.1. 1,84
568.892.700,00 30.270.123.000,00
30.839.015.700,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1. 6,29
1.170.000.000,00 17.435.834.000,00
18.605.834.000,00 Belanja Langsung
1.14.1.14.01.00.00.5.2. 0,00
0,00 2.881.400.000,00
2.881.400.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.14.01.01. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.14.01.01.001.
fh i h jh k
m no p
nq npqr nq s
t u k h v
wxk hyh zx {|h }
w {hk
v j uy{h v u
~h k z xx k~ ~ hk
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.14.01.01.002.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.14.01.01.003.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.003.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.14.01.01.008.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
248.500.000,00 248.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.14.01.01.010.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.010.5.2.1.
0,00 0,00
148.500.000,00 148.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.14.01.01.011.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.011.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.14.01.01.013.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.013.5.2.1.
0,00 0,00
5.250.000,00 5.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.013.5.2.2.
0,00 0,00
143.250.000,00 143.250.000,00
Belanja Modal 1.14.1.14.01.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.14.01.01.017.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.017.5.2.1.
0,00 0,00
173.500.000,00 173.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH 1.14.01.01.020.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.020.5.2.2.
0,00 0,00
806.400.000,00 806.400.000,00
PENYEDIAAN JASA INSTRUKTUR 1.14.01.01.058.
0,00 0,00
806.400.000,00 806.400.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.058.5.2.1.
0,00 0,00
1.711.000.000,00 1.711.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.14.01.02.
0,00 0,00
336.000.000,00 336.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.14.01.02.022.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
334.500.000,00 334.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.14.01.02.024.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
DUKUNGAN PELAYANAN UPT-LK DUMAI 1.14.01.02.083.
0,00 0,00
137.760.000,00 137.760.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.083.5.2.1.
0,00 0,00
34.740.000,00 34.740.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.083.5.2.2.
0,00 0,00
77.500.000,00 77.500.000,00
Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.083.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
DUKUNGAN PELAYANAN UPT-LK ROKAN HULU 1.14.01.02.084.
0,00 0,00
99.360.000,00 99.360.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.084.5.2.1.
0,00 0,00
78.090.000,00 78.090.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.084.5.2.2.
Halaman : 155
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
22.550.000,00 22.550.000,00
Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.084.5.2.3.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
DUKUNGAN PELAYANAN UPT-LK PEKANBARU 1.14.01.02.085.
0,00 0,00
259.620.000,00 259.620.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.085.5.2.1.
0,00 0,00
186.349.000,00 186.349.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.085.5.2.2.
0,00 0,00
4.031.000,00 4.031.000,00
Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.085.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
REHABILITASIPERBAIKAN GEDUNG KANTOR UPT-LK DUMAI 1.14.01.02.086.
0,00 0,00
1.650.000,00 1.650.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.086.5.2.1.
0,00 0,00
203.350.000,00 203.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.086.5.2.2.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.086.5.2.3.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PEMBANGUNAN TOWER AIR PADA UPT-LK DUMAI 1.14.01.02.087.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.087.5.2.1.
0,00 0,00
8.500.000,00 8.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.087.5.2.2.
0,00 0,00
65.000.000,00 65.000.000,00
Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.087.5.2.3.
0,00 0,00
360.400.000,00 360.400.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.14.01.03.
0,00 0,00
180.200.000,00 180.200.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.14.01.03.02.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
178.700.000,00 178.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
180.200.000,00 180.200.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.14.01.03.04.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
178.700.000,00 178.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
126.550.000,00 126.550.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.14.01.05.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.14.01.05.001.
0,00 0,00
31.800.000,00 31.800.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.05.001.5.2.1.
0,00 0,00
68.200.000,00 68.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
26.550.000,00 26.550.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.14.01.05.043.
0,00 0,00
26.550.000,00 26.550.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.05.043.5.2.1.
18,38 170.000.000,00
755.000.000,00 925.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.14.01.06. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.14.01.06.01. 0,00
0,00 31.520.000,00
31.520.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 68.480.000,00
68.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.14.01.06.02. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.06.02.5.2.2. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.14.01.06.04. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.06.04.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.14.01.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.06.06.5.2.1.
Halaman : 156
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.14.01.06.11.
0,00 0,00
18.480.000,00 18.480.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.06.11.5.2.1.
0,00 0,00
81.520.000,00 81.520.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.11.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN PROGRAM KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
1.14.01.06.29. 0,00
0,00 16.500.000,00
16.500.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.06.29.5.2.1. 0,00
0,00 283.500.000,00
283.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.06.29.5.2.2. 69,39
170.000.000,00 75.000.000,00
245.000.000,00 PAMERAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROVINSI RIAU RIAU EXPO
1.14.01.06.37. 69,39
170.000.000,00 75.000.000,00
245.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.06.37.5.2.2. 0,00
0,00 1.151.484.000,00
1.151.484.000,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.10.01.15. 0,00
0,00 175.000.000,00
175.000.000,00 PENGEMBANGAN DATABASE KEPENDUDUKAN
1.10.01.15.09. 0,00
0,00 18.180.000,00
18.180.000,00 Belanja Pegawai
1.10.1.14.01.15.09.5.2.1. 0,00
0,00 156.820.000,00
156.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.14.01.15.09.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PELATIHAN DASAR-DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.10.01.15.15. 0,00
0,00 8.550.000,00
8.550.000,00 Belanja Pegawai
1.10.1.14.01.15.15.5.2.1. 0,00
0,00 91.450.000,00
91.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.14.01.15.15.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA DOKUMEN ADMINDUK
1.10.01.15.16. 0,00
0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 Belanja Pegawai
1.10.1.14.01.15.16.5.2.1. 0,00
0,00 92.500.000,00
92.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.14.01.15.16.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENINGKATAN PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.10.01.15.17. 0,00
0,00 1.200.000,00
1.200.000,00 Belanja Pegawai
1.10.1.14.01.15.17.5.2.1. 0,00
0,00 148.800.000,00
148.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.14.01.15.17.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN BERBASIS DATABASE SIAK
1.10.01.15.18. 0,00
0,00 4.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Pegawai
1.10.1.14.01.15.18.5.2.1. 0,00
0,00 146.000.000,00
146.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.14.01.15.18.5.2.2. 0,00
0,00 476.484.000,00
476.484.000,00 MONITORING PENGEMBANGAN DATABASE KEPENDUDUKAN DAN PENYIAPAN DP4 PILGUBRI TAHUN
2013 1.10.01.15.19.
0,00 0,00
11.920.000,00 11.920.000,00
Belanja Pegawai 1.10.1.14.01.15.19.5.2.1.
0,00 0,00
464.564.000,00 464.564.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.10.1.14.01.15.19.5.2.2.
23,67 1.000.000.000,00
3.225.000.000,00 4.225.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.14.01.15.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN, AMT DAN PRODUKTIVITAS 1.14.01.15.10.
0,00 0,00
29.800.000,00 29.800.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.10.5.2.1.
0,00 0,00
120.200.000,00 120.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.10.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYULUHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS KONSULTASI PRODUKTIVITAS 1.14.01.15.11.
0,00 0,00
25.150.000,00 25.150.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00
124.850.000,00 124.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.11.5.2.2.
Halaman : 157
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK PEKANBARU PELATIHAN INSTITUSIONAL
1.14.01.15.12. 0,00
0,00 150.650.000,00
150.650.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.12.5.2.1. 0,00
0,00 649.350.000,00
649.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.15.12.5.2.2. 0,00
0,00 700.000.000,00
700.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK PEKANBARU
PELATIHAN NON INSTITUSIONAL 1.14.01.15.13.
0,00 0,00
88.900.000,00 88.900.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.13.5.2.1.
0,00 0,00
611.100.000,00 611.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.13.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK ROKAN HULU PELATIHAN INSTITUSIONAL
1.14.01.15.14. 0,00
0,00 73.650.000,00
73.650.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.14.5.2.1. 0,00
0,00 176.350.000,00
176.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2. 0,00
0,00 275.000.000,00
275.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK ROKAN HULU
PELATIHAN NON INSTITUSIONAL 1.14.01.15.15.
0,00 0,00
50.400.000,00 50.400.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.15.5.2.1.
0,00 0,00
224.600.000,00 224.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.15.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK DUMAI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
1.14.01.15.16. 0,00
0,00 103.650.000,00
103.650.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.16.5.2.1. 0,00
0,00 396.350.000,00
396.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.15.16.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK DUMAI
PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT 1.14.01.15.17.
0,00 0,00
86.850.000,00 86.850.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.17.5.2.1.
0,00 0,00
313.150.000,00 313.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.17.5.2.2.
100,00 1.000.000.000,00
0,00 1.000.000.000,00
PELATIHAN KOMPETENSI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 1.14.01.15.18.
100,00 62.500.000,00
0,00 62.500.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.18.5.2.1.
100,00 937.500.000,00
0,00 937.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.18.5.2.2.
0,00 0,00
2.250.000.000,00 2.250.000.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.14.01.17.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2013 1.14.01.17.09.
0,00 0,00
5.250.000,00 5.250.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.09.5.2.1.
0,00 0,00
194.750.000,00 194.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
1.14.01.17.10. 0,00
0,00 35.250.000,00
35.250.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.17.10.5.2.1. 0,00
0,00 164.750.000,00
164.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.10.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN SOSIALISASI UPAH MINIMUM PROVINSI RIAU
1.14.01.17.11. 5,64
7.500.000,00 125.450.000,00
132.950.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.17.11.5.2.1. 4,49
7.500.000,00 174.550.000,00
167.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.11.5.2.2.
Halaman : 158
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
KOORDINASI DAN SINKONISASI UPAH MINIMUM BAGI DEWAN PENGUPAHAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU
1.14.01.17.12. 0,00
0,00 21.780.000,00
21.780.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.17.12.5.2.1. 0,00
0,00 78.220.000,00
78.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.12.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENERAPAN SISTEM DETEKSI DINI UNTUK PENCEGAHAN KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL
1.14.01.17.13. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.17.13.5.2.1. 0,00
0,00 148.500.000,00
148.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.13.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKONISASI LKS TRI PARTIT SE PROVINSI RIAU
1.14.01.17.14. 0,00
0,00 78.150.000,00
78.150.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.17.14.5.2.1. 0,00
0,00 21.850.000,00
21.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.14.5.2.2. 0,00
0,00 175.000.000,00
175.000.000,00 PELATIHAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT
1.14.01.17.15. 25,81
6.000.000,00 17.250.000,00
23.250.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.17.15.5.2.1. 3,95
6.000.000,00 157.750.000,00
151.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.15.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 BIMTEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI ANGGOTA P2K3 DI PERUSAHAAN
1.14.01.17.16. 0,00
0,00 12.750.000,00
12.750.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.17.16.5.2.1. 0,00
0,00 137.250.000,00
137.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.16.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 SOSIALISASI KEMENAKERTRANS R.I NO.68 TAHUN 2004 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIVAIDS DI PERUSAHAAN SE-PROVINSI RIAU 1.14.01.17.17.
0,00 0,00
23.250.000,00 23.250.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.17.5.2.1.
0,00 0,00
126.750.000,00 126.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.17.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
BIMTEK BAGI PETUGAS PENGELOLA DATA DAN LAPORAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN UU NO.7 TAHUN 1981 SE-PROVINSI RIAU
1.14.01.17.18. 0,00
0,00 12.750.000,00
12.750.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.17.18.5.2.1. 0,00
0,00 137.250.000,00
137.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.18.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI 12 KABUPATENKOTA
SE-PROVINSI RIAU 1.14.01.17.19.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.19.5.2.1.
0,00 0,00
98.000.000,00 98.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.19.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
TEMU KONSULTASI ORGANISASI PENGUSAHA DAN PEKERJA DENGAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
1.14.01.17.20. 0,00
0,00 16.250.000,00
16.250.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.17.20.5.2.1. 0,00
0,00 83.750.000,00
83.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.20.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 RAKORNIS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SE-PROVINSI RIAU
1.14.01.17.21. 0,00
0,00 10.300.000,00
10.300.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.17.21.5.2.1. 0,00
0,00 89.700.000,00
89.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.21.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 RAKORNIS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SE-INDONESIA
1.14.01.17.22. 0,00
0,00 400.000,00
400.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.17.22.5.2.1. 0,00
0,00 74.600.000,00
74.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.22.5.2.2.
Halaman : 159
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1.14.01.17.23. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.17.23.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN PERLUASAN KERJA
1.14.01.18. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN DATA PROFIL KETENAGAKERJAAN
1.14.01.18.01. 0,00
0,00 9.900.000,00
9.900.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.18.01.5.2.1. 0,00
0,00 140.100.000,00
140.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.18.01.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASIPROGRAM PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA MANDIRI TKM
1.14.01.18.02. 0,00
0,00 11.400.000,00
11.400.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.18.02.5.2.1. 0,00
0,00 138.600.000,00
138.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.18.02.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PEMBENTUKAN KADER TEKNOLOGI PADAT KARYA
1.14.01.18.03. 0,00
0,00 17.350.000,00
17.350.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.18.03.5.2.1. 0,00
0,00 132.650.000,00
132.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.18.03.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PEMBENTUKAN WIRAUSAHA BARU
1.14.01.18.04. 0,00
0,00 8.250.000,00
8.250.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.18.04.5.2.1. 0,00
0,00 141.750.000,00
141.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.18.04.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PELATIHANPEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MUDA TERDIDIK
1.14.01.18.05. 0,00
0,00 17.400.000,00
17.400.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.18.05.5.2.1. 0,00
0,00 132.600.000,00
132.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.18.05.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PAMERAN BURSA KERJA JOB FAIR
1.14.01.18.06. 0,00
0,00 22.300.000,00
22.300.000,00 Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.18.06.5.2.1. 0,00
0,00 227.700.000,00
227.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.14.1.14.01.18.06.5.2.2. 0,00
0,00 2.925.000.000,00
2.925.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
2.08.01.15. 0,00
0,00 2.350.000.000,00
2.350.000.000,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN
TRANSMIGRASI 2.08.01.15.03.
0,00 0,00
22.750.000,00 22.750.000,00
Belanja Pegawai 2.08.1.14.01.15.03.5.2.1.
0,00 0,00
2.327.250.000,00 2.327.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.08.1.14.01.15.03.5.2.2.
0,00 0,00
375.000.000,00 375.000.000,00
PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM
2.08.01.15.05. 0,00
0,00 6.600.000,00
6.600.000,00 Belanja Pegawai
2.08.1.14.01.15.05.5.2.1. 0,00
0,00 368.400.000,00
368.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.08.1.14.01.15.05.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENYEDIAAN LAHAN DAN LEGALITAS TANAH TRANSMIGRASI
2.08.01.15.06. 0,00
0,00 17.550.000,00
17.550.000,00 Belanja Pegawai
2.08.1.14.01.15.06.5.2.1. 0,00
0,00 182.450.000,00
182.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.08.1.14.01.15.06.5.2.2. 0,00
0,00 1.050.000.000,00
1.050.000.000,00 PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL
2.08.01.16. 0,00
0,00 850.000.000,00
850.000.000,00 PEMBINAAN TRANSMIGRASI LOKAL
2.08.01.16.03. 0,00
0,00 11.400.000,00
11.400.000,00 Belanja Pegawai
2.08.1.14.01.16.03.5.2.1. 0,00
0,00 838.600.000,00
838.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.08.1.14.01.16.03.5.2.2.
Halaman : 160
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PELATIHAN TRANSMIGRASI DI UPT-TRANSMIGRASI 2.08.01.16.04.
0,00 0,00
15.630.000,00 15.630.000,00
Belanja Pegawai 2.08.1.14.01.16.04.5.2.1.
0,00 0,00
184.370.000,00 184.370.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.08.1.14.01.16.04.5.2.2.
3,52 1.738.892.700,00
47.705.957.000,00 49.444.849.700,00
Jumlah Belanja 3,52
1.738.892.700,00 47.675.957.000,00
49.414.849.700,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 161
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.15.1.15.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 14,61
3.180.744.382,00 24.948.205.632,00
21.767.461.250,00 BELANJA DAERAH
1.15.1.15.01.00.00.5. 14,34
1.358.244.382,00 10.827.284.782,00
9.469.040.400,00 Belanja Tidak Langsung
1.15.1.15.01.00.00.5.1. 14,34
1.358.244.382,00 10.827.284.782,00
9.469.040.400,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1. 14,82
1.822.500.000,00 14.120.920.850,00
12.298.420.850,00 Belanja Langsung
1.15.1.15.01.00.00.5.2. 6,96
107.600.000,00 1.652.530.850,00
1.544.930.850,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.15.01.01. 0,00
0,00 18.225.000,00
18.225.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.15.01.01.001. 0,00
0,00 18.225.000,00
18.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2. 128,00
57.600.000,00 102.600.000,00
45.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.15.01.01.002. 128,00
57.600.000,00 102.600.000,00
45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 147.081.250,00
147.081.250,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.15.01.01.008. 0,00
0,00 129.360.000,00
129.360.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 17.721.250,00
17.721.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 227.802.000,00
227.802.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.15.01.01.010. 0,00
0,00 227.802.000,00
227.802.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 172.955.800,00
172.955.800,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.15.01.01.011. 0,00
0,00 172.955.800,00
172.955.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 29.646.800,00
29.646.800,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.15.01.01.012. 0,00
0,00 29.646.800,00
29.646.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 31.250.000,00
31.250.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.15.01.01.015. 0,00
0,00 31.250.000,00
31.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2. 0,00
0,00 16.875.000,00
16.875.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.15.01.01.017. 0,00
0,00 16.875.000,00
16.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2. 9,83
50.000.000,00 558.790.000,00
508.790.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.15.01.01.018. 9,83
50.000.000,00 558.790.000,00
508.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2. 0,00
0,00 347.305.000,00
347.305.000,00 PENYEDIAAN JASA INFORMASI DAN PUBIKASI
1.15.01.01.042.
Halaman : 162
+ , -.
0 ,
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
11.100.000,00 11.100.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.01.042.5.2.1.
0,00 0,00
258.430.000,00 258.430.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.042.5.2.2.
0,00 0,00
77.775.000,00 77.775.000,00
Belanja Modal 1.15.1.15.01.01.042.5.2.3.
25,88 392.220.000,00
1.907.782.000,00 1.515.562.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.15.01.02.
0,00 0,00
97.100.000,00 97.100.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.15.01.02.022.
0,00 0,00
97.100.000,00 97.100.000,00
Belanja Modal 1.15.1.15.01.02.022.5.2.3.
0,00 0,00
74.400.000,00 74.400.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.15.01.02.024.
0,00 0,00
74.400.000,00 74.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
48.350.000,00 48.350.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.15.01.02.028.
0,00 0,00
48.350.000,00 48.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.
66,61 127.220.000,00
318.220.000,00 191.000.000,00
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM 1.15.01.02.068.
0,00 0,00
19.380.000,00 19.380.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.02.068.5.2.1.
74,13 127.220.000,00
298.840.000,00 171.620.000,00
Belanja Modal 1.15.1.15.01.02.068.5.2.3.
12,50 75.000.000,00
675.000.000,00 600.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KOPERASI DAN UKM 1.15.01.02.131.
0,00 0,00
3.900.000,00 3.900.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.02.131.5.2.1.
5,12 175.000,00
3.245.000,00 3.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.02.131.5.2.2.
12,68 75.175.000,00
667.855.000,00 592.680.000,00
Belanja Modal 1.15.1.15.01.02.131.5.2.3.
0,00 0,00
504.712.000,00 504.712.000,00
PENGADAAN OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM 1.15.01.02.132.
0,00 0,00
95.400.000,00 95.400.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.02.132.5.2.1.
0,00 0,00
409.312.000,00 409.312.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.02.132.5.2.2.
0,00 190.000.000,00
190.000.000,00 0,00
PENATAAN TAMAN GEDUNG PLUT DI PEKANBARU 1.15.01.02.216.
0,00 4.850.000,00
4.850.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.02.216.5.2.1.
0,00 32.806.975,00
32.806.975,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.02.216.5.2.2.
0,00 152.343.025,00
152.343.025,00 0,00
Belanja Modal 1.15.1.15.01.02.216.5.2.3.
0,00 0,00
81.150.000,00 81.150.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.15.01.03.
0,00 0,00
40.575.000,00 40.575.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.15.01.03.02.
0,00 0,00
40.575.000,00 40.575.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
40.575.000,00 40.575.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.15.01.03.04.
0,00 0,00
40.575.000,00 40.575.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.03.04.5.2.2.
0,05 100.000,00
218.950.000,00 219.050.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.15.01.05.
0,10 100.000,00
100.300.000,00 100.400.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.15.01.05.001.
0,10 100.000,00
100.300.000,00 100.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
82.350.000,00 82.350.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.15.01.05.043.
0,00 0,00
82.350.000,00 82.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.05.043.5.2.2.
0,00 0,00
36.300.000,00 36.300.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, HASIL PENELITIAN DAN PELATIHAN 1.15.01.05.044.
0,00 0,00
36.300.000,00 36.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.05.044.5.2.2.
0,00 0,00
276.100.000,00 276.100.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.15.01.06. 0,00
0,00 31.100.000,00
31.100.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.15.01.06.01.
Halaman : 163
232 4352 3 6
789 :; = ? :
;8 A :
9 B; :C :
?D8E F ?
9 ?9G :C
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
11.550.000,00 11.550.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.06.01.5.2.1.
0,00 0,00
19.550.000,00 19.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.06.01.5.2.2.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.15.01.06.04.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.06.04.5.2.1.
0,00 0,00
22.000.000,00 22.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.06.04.5.2.2.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.15.01.06.05.
0,00 0,00
28.450.000,00 28.450.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.06.05.5.2.1.
0,00 0,00
41.550.000,00 41.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.06.05.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.15.01.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.06.06.5.2.2.
10,85 115.000.000,00
1.175.000.000,00 1.060.000.000,00
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 1.15.01.15.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PAMERAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROVINSI RIAU RIAU EXPO 1.15.01.15.12.
0,00 0,00
8.200.000,00 8.200.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.15.12.5.2.1.
0,00 0,00
141.800.000,00 141.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.15.12.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PAMERAN HARI KOPERASI TINGKAT NASIONAL 1.15.01.15.13.
0,00 0,00
2.550.000,00 2.550.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.15.13.5.2.1.
0,00 0,00
297.450.000,00 297.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.15.13.5.2.2.
0,00 0,00
160.000.000,00 160.000.000,00
PAMERAN HARI KOPERASI TINGKAT PROVINSI RIAU 1.15.01.15.14.
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.15.14.5.2.1.
0,00 0,00
152.800.000,00 152.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.15.14.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PAMERAN SMESCO UKM 1.15.01.15.15.
0,00 0,00
2.094.000,00 2.094.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.15.15.5.2.1.
0,00 0,00
247.906.000,00 247.906.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.15.15.5.2.2.
57,50 115.000.000,00
315.000.000,00 200.000.000,00
PAMERAN GELAR PRODUK DAERAH GPD EXPO 1.15.01.15.16.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.15.16.5.2.1.
58,11 115.000.000,00
312.900.000,00 197.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.15.16.5.2.2.
155,34 960.000.000,00
1.578.000.000,00 618.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
1.15.01.16. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 EKSPOS PRODUK UNGGULAN UMKM DI SME TOWER
1.15.01.16.11. 0,00
0,00 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.16.11.5.2.1. 0,00
0,00 197.000.000,00
197.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.16.11.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENGEMBANGAN UKM INDUSTRI KREATIF KERAJINAN
1.15.01.16.12. 0,00
0,00 20.410.000,00
20.410.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.16.12.5.2.1. 0,00
0,00 179.590.000,00
179.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.16.12.5.2.2. 0,00
0,00 218.000.000,00
218.000.000,00 PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KLINIK USAHA MIKRO
1.15.01.16.13. 0,00
0,00 9.160.000,00
9.160.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.16.13.5.2.1. 0,00
0,00 208.840.000,00
208.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.16.13.5.2.2. 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 PELATIHAN MENJAHIT DAN BANTUAN MESIN JAHIT
1.15.01.16.17.
Halaman : 164
HIH JIKH I L
MNO PQ R ST UV P
QN W P
O XQ PY P
R UZN[ \ U
O UO] PY
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 16.400.000,00
16.400.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.16.17.5.2.1.
0,00 137.500.000,00
137.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.16.17.5.2.2.
0,00 46.100.000,00
46.100.000,00 0,00
Belanja Modal 1.15.1.15.01.16.17.5.2.3.
0,00 375.000.000,00
375.000.000,00 0,00
PELATIHAN PENGADAAN KOMPUTER 1.15.01.16.18.
0,00 20.200.000,00
20.200.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.16.18.5.2.1.
0,00 163.778.600,00
163.778.600,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.16.18.5.2.2.
0,00 191.021.400,00
191.021.400,00 0,00
Belanja Modal 1.15.1.15.01.16.18.5.2.3.
0,00 385.000.000,00
385.000.000,00 0,00
PELATIHAN DAN PENGADAAN PERALATAN MEMPRODUKSI MINYAK NILAM 1.15.01.16.19.
0,00 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.16.19.5.2.1.
0,00 381.000.000,00
381.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.16.19.5.2.2.
0,00 0,00
825.000.000,00 825.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1.15.01.18.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PERINGATAN HARI KOPERASI KE 66 1.15.01.18.10.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.
0,00 0,00
109.490.000,00 109.490.000,00
SEMILOKA PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN 1.15.01.18.11.
0,00 0,00
5.300.000,00 5.300.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.18.11.5.2.1.
0,00 0,00
104.190.000,00 104.190.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.
0,00 0,00
340.510.000,00 340.510.000,00
PENILAIAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2013 1.15.01.18.12.
0,00 0,00
340.510.000,00 340.510.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN KOPERASI SE-PROVINSI RIAU 1.15.01.18.13.
0,00 0,00
57.600.000,00 57.600.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.18.13.5.2.1.
0,00 0,00
242.400.000,00 242.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.
0,00 0,00
3.628.588.000,00 3.628.588.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.01.19.
0,00 0,00
288.460.000,00 288.460.000,00
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KUKM ANTAR PROVINSI DENGAN KABUPATENKOTA
1.15.01.19.01. 0,00
0,00 8.550.000,00
8.550.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.19.01.5.2.1. 0,00
0,00 279.910.000,00
279.910.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.19.01.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 RAPAT KOORDINASI REGIONAL DAN NASIONAL
1.15.01.19.02. 0,00
0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.19.02.5.2.1. 0,00
0,00 195.000.000,00
195.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.19.02.5.2.2. 0,00
0,00 2.994.000.000,00
2.994.000.000,00 DUKUNGAN TENAGA PENDAMPING KOPERASI
1.15.01.19.03. 0,00
0,00 2.913.300.000,00
2.913.300.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.19.03.5.2.1. 0,00
0,00 80.700.000,00
80.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.19.03.5.2.2. 0,00
0,00 146.128.000,00
146.128.000,00 SOSIALISASI UMDAMG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
1.15.01.19.04. 0,00
0,00 9.400.000,00
9.400.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.19.04.5.2.1. 0,00
0,00 136.728.000,00
136.728.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.19.04.5.2.2. 34,90
375.000.000,00 1.449.432.000,00
1.074.432.000,00 PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
1.15.01.20. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PEMBINA DAN PENGELOLA KSPUSP
1.15.01.20.01. 0,00
0,00 38.900.000,00
38.900.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.20.01.5.2.1. 0,00
0,00 311.100.000,00
311.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.20.01.5.2.2.
Halaman : 165
_ `_a _ b
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e kes fo
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
231.872.000,00 231.872.000,00
PENILAIAN KESEHATAN KSPUSP KOPERASI 1.15.01.20.02.
0,00 0,00
875.000,00 875.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.02.5.2.1.
0,00 0,00
230.997.000,00 230.997.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.02.5.2.2.
0,00 0,00
203.344.000,00 203.344.000,00
MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP KSPUSP KOPERASI PENERIMA DANA BERGULIR 1.15.01.20.03.
0,00 0,00
16.830.000,00 16.830.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.03.5.2.1.
0,00 0,00
186.514.000,00 186.514.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.03.5.2.2.
0,00 0,00
187.176.000,00 187.176.000,00
PENINGKATAN KOMPETENSI PENGELOLA KOPERASI JASA KEUANGAN KOPERASI DAN UKM 1.15.01.20.04.
65,51 16.860.000,00
8.875.000,00 25.735.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.04.5.2.1.
10,44 16.860.000,00
178.301.000,00 161.441.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.04.5.2.2.
0,00 0,00
102.040.000,00 102.040.000,00
RAPAT KOORDINASI PENGAWAS KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM 1.15.01.20.05.
0,00 0,00
9.540.000,00 9.540.000,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.05.5.2.1.
0,00 0,00
92.500.000,00 92.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.05.5.2.2.
0,00 375.000.000,00
375.000.000,00 0,00
SOSIALISASI PEMBIAYAAN BAGI UKM 1.15.01.20.06.
0,00 14.950.000,00
14.950.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.06.5.2.1.
0,00 360.050.000,00
360.050.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.06.5.2.2.
8,74 127.220.000,00
1.328.388.000,00 1.455.608.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SDM KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.15.01.21. 0,00
0,00 450.304.000,00
450.304.000,00 DIKLAT PERKOPERASIAN BAGI PENDAMPING KOPERASI KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU
1.15.01.21.01. 0,00
0,00 57.100.000,00
57.100.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.21.01.5.2.1. 0,00
0,00 393.204.000,00
393.204.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.21.01.5.2.2. 24,00
127.220.000,00 402.780.000,00
530.000.000,00 DIKLAT AKUNTASI BERBASIS KOMPUTER
1.15.01.21.02. 0,00
0,00 28.600.000,00
28.600.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.21.02.5.2.1. 100,74
187.780.000,00 374.180.000,00
186.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.21.02.5.2.2. 100,00
315.000.000,00 0,00
315.000.000,00 Belanja Modal
1.15.1.15.01.21.02.5.2.3. 0,00
0,00 475.304.000,00
475.304.000,00 DIKLAT AKUNTASI BAGI PETUGAS PENDAMPING KOPERASI
1.15.01.21.03. 0,00
0,00 48.300.000,00
48.300.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.21.03.5.2.1. 0,00
0,00 427.004.000,00
427.004.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.15.01.21.03.5.2.2. 14,61
3.180.744.382,00 24.948.205.632,00
21.767.461.250,00 Jumlah Belanja
14,61 3.180.744.382,00
24.948.205.632,00 21.767.461.250,00
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 166
tut vuwt u x
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|
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{ { |
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.16. - PENANAMAN MODAL
1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.16.1.16.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 1,34
220.047.127,95 16.581.056.277,95
16.361.009.150,00 BELANJA DAERAH
1.16.1.16.01.00.00.5. 20,44
1.493.447.127,95 8.800.513.527,95
7.307.066.400,00 Belanja Tidak Langsung
1.16.1.16.01.00.00.5.1. 20,44
1.493.447.127,95 8.800.513.527,95
7.307.066.400,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1. 14,06
1.273.400.000,00 7.780.542.750,00
9.053.942.750,00 Belanja Langsung
1.16.1.16.01.00.00.5.2. 0,00
0,00 1.370.000.000,00
1.370.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.16.01.01. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.16.01.01.001. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.16.01.01.002. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.16.01.01.010. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.16.01.01.011. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 190.000.000,00
190.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.16.01.01.013. 0,00
0,00 1.350.000,00
1.350.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.01.013.5.2.1. 0,00
0,00 188.650.000,00
188.650.000,00 Belanja Modal
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.16.01.01.015. 0,00
0,00 29.670.000,00
29.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2. 0,00
0,00 330.000,00
330.000,00 Belanja Modal
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3. 0,00
0,00 170.000.000,00
170.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.16.01.01.017. 0,00
0,00 170.000.000,00
170.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2. 0,00
0,00 670.000.000,00
670.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH
1.16.01.01.020. 0,00
0,00 670.000.000,00
670.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.01.020.5.2.2. 0,00
0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR
1.16.01.01.040.
Halaman : 167 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.040.5.2.2.
0,00 0,00
85.000.000,00 85.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.16.01.02.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.16.01.02.023.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.02.023.5.2.2.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.16.01.02.026.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.16.01.03.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.16.01.03.02.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.16.01.03.04.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.16.01.05.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.16.01.05.001.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 1.16.01.05.003.
0,00 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.05.003.5.2.1.
0,00 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.05.003.5.2.2.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
KURSUS, PENDIDIKAN, PELATIHAN, PEMBEKALAN, SEMINAR, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN PNS 1.16.01.05.051.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.05.051.5.2.2.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PELATIHAN FORMAL DIKLAT PENJENJANGAN 1.16.01.05.052.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.05.052.5.2.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
SOSIALISASI DAN BIMTEK SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.16.01.05.062.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.05.062.5.2.2.
0,00 0,00
245.000.000,00 245.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.16.01.06. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.16.01.06.01. 0,00
0,00 26.000.000,00
26.000.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 34.000.000,00
34.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.16.01.06.06. 650,00
62.400.000,00 72.000.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.06.06.5.2.1. 44,44
62.400.000,00 78.000.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.16.01.06.09. 0,00
0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.06.09.5.2.2. 0,00
0,00 2.253.942.750,00
2.253.942.750,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
1.16.01.15. 0,00
0,00 225.000.000,00
225.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
1.16.01.15.14. 0,00
0,00 6.300.000,00
6.300.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.15.14.5.2.1. 0,00
0,00 218.700.000,00
218.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.15.14.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENINGKATKAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI
1.16.01.15.15.
Halaman : 168 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.15.5.2.1.
0,00 0,00
73.500.000,00 73.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.15.5.2.2.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.16.01.15.16.
0,00 0,00
8.150.000,00 8.150.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.16.5.2.1.
0,00 0,00
61.850.000,00 61.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.16.5.2.2.
0,00 0,00
863.942.750,00 863.942.750,00
PROMOSI LUAR NEGERI 1.16.01.15.17.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.17.5.2.1.
0,00 0,00
860.942.750,00 860.942.750,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.17.5.2.2.
0,00 0,00
420.000.000,00 420.000.000,00
PROMOSI DALAM NEGERI 1.16.01.15.18.
0,00 0,00
2.700.000,00 2.700.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.18.5.2.1.
0,00 0,00
417.300.000,00 417.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.18.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PELAYANAN CALON INVESTOR DALAM PELAKSANAAN INVESTASI 1.16.01.15.19.
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.19.5.2.1.
0,00 0,00
98.800.000,00 98.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.19.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
RIAU EXPO 1.16.01.15.20.
0,00 0,00
11.600.000,00 11.600.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.20.5.2.1.
0,00 0,00
288.400.000,00 288.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.20.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM KERJA BIDANG PENANAMAN MODAL 1.16.01.15.21.
0,00 0,00
19.700.000,00 19.700.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.21.5.2.1.
0,00 0,00
180.300.000,00 180.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.21.5.2.2.
47,69 1.273.400.000,00
1.396.600.000,00 2.670.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1.16.01.16.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
MEMFASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA DI BIDANG INVESTASI 1.16.01.16.02.
0,00 0,00
41.200.000,00 41.200.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.16.02.5.2.1.
0,00 0,00
78.800.000,00 78.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.16.02.5.2.2.
0,00 0,00
90.000.000,00 90.000.000,00
KONSOLIDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TINGKAT REGIONAL DAN PUSAT KP3MR
1.16.01.16.10. 0,00
0,00 1.200.000,00
1.200.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.16.10.5.2.1. 0,00
0,00 88.800.000,00
88.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.16.10.5.2.2. 55,00
220.000.000,00 620.000.000,00
400.000.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN INVESTMENT AWARD KEPADA KABUPATENKOTA YANG MENUNJANG
IKLIM INVESTASI 1.16.01.16.11.
29,76 12.900.000,00
56.250.000,00 43.350.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.16.11.5.2.1.
58,07 207.100.000,00
563.750.000,00 356.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.16.11.5.2.2.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
SINKRONISASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA INVESTASI PMDNPMA 1.16.01.16.12.
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.16.12.5.2.1.
0,00 0,00
58.800.000,00 58.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.16.12.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL RUPM PROVINSI RIAU 1.16.01.16.13.
0,00 0,00
201.200.000,00 201.200.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.16.13.5.2.1.
0,00 0,00
298.800.000,00 298.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.16.13.5.2.2.
Halaman : 169 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
99,56 1.493.400.000,00
6.600.000,00 1.500.000.000,00
BUSINESS INVESTMENT FORUM 1.16.01.16.14.
100,00 20.400.000,00
0,00 20.400.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.16.14.5.2.1.
99,55 1.473.000.000,00
6.600.000,00 1.479.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.16.14.5.2.2.
0,00 0,00
2.210.000.000,00 2.210.000.000,00
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 1.16.01.17.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENCETAKAN BAHAN PUBLIKASI DAN PROMOSI DAERAH 1.16.01.17.02.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.02.5.2.1.
0,00 0,00
194.950.000,00 194.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.02.5.2.2.
0,00 0,00
720.000.000,00 720.000.000,00
PELAKSANAAN WARTA PROMOSI DAERAH DAN WEBSITE 1.16.01.17.03.
0,00 0,00
65.750.000,00 65.750.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.03.5.2.1.
0,00 0,00
654.250.000,00 654.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.03.5.2.2.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PENGADAAN BUKU STATISTIK INVESTASI DAERAH 1.16.01.17.04.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.04.5.2.1.
0,00 0,00
67.900.000,00 67.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.04.5.2.2.
0,00 0,00
420.000.000,00 420.000.000,00
PENYUSUNAN DATABASE POTENSI DAN PELUANG INVESTASI KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.16.01.17.05.
0,00 0,00
3.450.000,00 3.450.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.05.5.2.1.
0,00 0,00
416.550.000,00 416.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.05.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
FOCUS GROUP DISCUSSION FGD PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI DAERAH 1.16.01.17.06.
0,00 0,00
7.300.000,00 7.300.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.06.5.2.1.
0,00 0,00
92.700.000,00 92.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.06.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
OPERASIONAL DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN GEDUNG PUSAT PROMOSI SUMATERA SPC BATAM
1.16.01.17.07. 0,00
0,00 37.800.000,00
37.800.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.17.07.5.2.1. 0,00
0,00 162.200.000,00
162.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.17.07.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PENYUSUNAN FS RIAU INTERNASIONAL CONVENTION EXHIBITION CENTRE RICEC
1.16.01.17.08. 0,00
0,00 2.050.000,00
2.050.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.17.08.5.2.1. 0,00
0,00 497.950.000,00
497.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.17.08.5.2.2. 1,34
220.047.127,95 16.581.056.277,95
16.361.009.150,00 Jumlah Belanja
1,34 220.047.127,95
16.581.056.277,95 16.361.009.150,00
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 170 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.16. - PENANAMAN MODAL
1.16.02. - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.16.1.16.02.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00
0,01 23.568.277.665,00
23.568.277.665,00 BELANJA DAERAH
1.16.1.16.02.00.00.5. 0,00
0,01 18.461.582.600,00
18.461.582.600,00 Belanja Tidak Langsung
1.16.1.16.02.00.00.5.1. 0,00
0,01 18.461.582.600,00
18.461.582.600,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.00.00.5.1.1. 0,00
0,00 5.106.695.065,00
5.106.695.065,00 Belanja Langsung
1.16.1.16.02.00.00.5.2. 0,00
0,00 1.943.146.950,00
1.943.146.950,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.16.02.01. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.16.02.01.001. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 118.650.000,00
118.650.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.16.02.01.002. 0,00
0,00 3.900.000,00
3.900.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.01.002.5.2.1. 0,00
0,00 114.750.000,00
114.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 192.862.250,00
192.862.250,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.16.02.01.010. 0,00
0,00 192.862.250,00
192.862.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.16.02.01.011. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 491.834.700,00
491.834.700,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.16.02.01.013. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.01.013.5.2.1. 0,00
0,00 490.334.700,00
490.334.700,00 Belanja Modal
1.16.1.16.02.01.013.5.2.3. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.16.02.01.015. 0,00
0,00 43.560.000,00
43.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.015.5.2.2. 0,00
0,00 16.440.000,00
16.440.000,00 Belanja Modal
1.16.1.16.02.01.015.5.2.3. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.16.02.01.017. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.017.5.2.2. 0,00
0,00 549.800.000,00
549.800.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.16.02.01.018. 0,00
0,00 549.800.000,00
549.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.018.5.2.2.
Halaman : 171
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
138.600.000,00 138.600.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.16.02.02.
0,00 0,00
82.200.000,00 82.200.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.16.02.02.023.
0,00 0,00
82.200.000,00 82.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.02.023.5.2.2.
0,00 0,00
56.400.000,00 56.400.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.16.02.02.028.
0,00 0,00
56.400.000,00 56.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
149.400.000,00 149.400.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.16.02.03.
0,00 0,00
149.400.000,00 149.400.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.16.02.03.05.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.03.05.5.2.1.
0,00 0,00
148.500.000,00 148.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.03.05.5.2.2.
0,00 0,00
177.550.000,00 177.550.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.16.02.05.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD 1.16.02.05.002.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.05.002.5.2.2.
0,00 0,00
27.550.000,00 27.550.000,00
PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 1.16.02.05.003.
0,00 0,00
4.800.000,00 4.800.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.05.003.5.2.1.
0,00 0,00
22.750.000,00 22.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.05.003.5.2.2.
0,00 0,00
316.740.000,00 316.740.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.16.02.06. 0,00
0,00 70.000.000,00
70.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.16.02.06.01. 0,00
0,00 7.680.000,00
7.680.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 62.320.000,00
62.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 10.620.000,00
10.620.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.16.02.06.02. 0,00
0,00 6.750.000,00
6.750.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.06.02.5.2.1. 0,00
0,00 3.870.000,00
3.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.06.02.5.2.2. 0,00
0,00 10.620.000,00
10.620.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.16.02.06.04. 0,00
0,00 6.750.000,00
6.750.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.06.04.5.2.1. 0,00
0,00 3.870.000,00
3.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.06.04.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.16.02.06.06. 46,88
4.500.000,00 14.100.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.06.06.5.2.1. 3,21
4.500.000,00 135.900.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 75.500.000,00
75.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP
1.16.02.06.07. 0,00
0,00 13.860.000,00
13.860.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.06.07.5.2.1. 0,00
0,00 61.640.000,00
61.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.06.07.5.2.2. 0,00
0,00 681.258.115,00
681.258.115,00 PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.16.02.18. 0,00
0,00 681.258.115,00
681.258.115,00 PENINGKATAN KINERJA TIM TEKNIS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.16.02.18.01. 0,00
0,00 29.350.000,00
29.350.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.18.01.5.2.1. 0,00
0,00 651.908.115,00
651.908.115,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.18.01.5.2.2. 0,00
0,00 590.000.000,00
590.000.000,00 PROGRAM PENERTIBAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN 1.16.02.19.
Halaman : 172
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
340.000.000,00 340.000.000,00
PENERAPAN DAN PENGENDALIAN MANEJEMEN MUTU PELAYANAN 1.16.02.19.01.
0,00 0,00
94.300.000,00 94.300.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.19.01.5.2.1.
0,00 0,00
245.700.000,00 245.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.19.01.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN 1.16.02.19.02.
0,00 0,00
21.500.000,00 21.500.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.19.02.5.2.1.
0,00 0,00
228.500.000,00 228.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.19.02.5.2.2.
0,00 0,00
870.000.000,00 870.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1.16.02.20.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIPUBLIKASI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PROPINSI DI DAERAH
1.16.02.20.01. 0,00
0,00 25.200.000,00
25.200.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.20.01.5.2.1. 0,00
0,00 274.800.000,00
274.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.20.01.5.2.2. 0,00
0,00 370.000.000,00
370.000.000,00 SOSIALISASI, PROMOSI DAN PUBLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.16.02.20.02. 0,00
0,00 2.700.000,00
2.700.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.20.02.5.2.1. 0,00
0,00 367.300.000,00
367.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.20.02.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 KOORDINASI TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.16.02.20.03. 0,00
0,00 78.450.000,00
78.450.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.20.03.5.2.1. 0,00
0,00 121.550.000,00
121.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.20.03.5.2.2. 0,00
0,00 240.000.000,00
240.000.000,00 PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PELAYANAN
TERPADU 1.16.02.21.
0,00 0,00
240.000.000,00 240.000.000,00
RAPAT KOORDINASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SE-PROVINSI RIAU 1.16.02.21.01.
0,00 0,00
18.050.000,00 18.050.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.21.01.5.2.1.
0,00 0,00
221.950.000,00 221.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.21.01.5.2.2.
0,00 0,01
23.568.277.665,00 23.568.277.665,00
Jumlah Belanja 0,00
0,01 23.568.277.665,00
23.568.277.665,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 173
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.17. - KEBUDAYAAN
1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH 1.17.1.17.01.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
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Daerah
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Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
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No. Ekon 9103
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-192 Tahun 1992 Tentan
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Lain-lain PAD
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UU No. 332004 PP No.
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No.160.2
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0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.17.1.17.01.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
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Pendapatan
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Bermotor. Perda No.
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Tahun 2002
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Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
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Perda No.
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2002
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Perda No. 16 Tahun 2002
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Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
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Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun
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0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Retribusi Daerah 1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Jumlah Pendapatan 1,00
496.883.100,00 50.109.596.540,00
49.612.713.440,00 BELANJA DAERAH
1.17.1.17.01.00.00.5. 0,00
0,00 15.426.742.600,00
15.426.742.600,00 Belanja Tidak Langsung
1.17.1.17.01.00.00.5.1. 0,00
0,00 15.426.742.600,00
15.426.742.600,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1. 1,45
496.883.100,00 34.682.853.940,00
34.185.970.840,00 Belanja Langsung
1.17.1.17.01.00.00.5.2. 0,98
37.035.000,00 3.834.667.840,00
3.797.632.840,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.17.01.01. 0,00
0,00 32.085.000,00
32.085.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.17.01.01.001.
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
32.085.000,00 32.085.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.
0,00 0,00
679.483.740,00 679.483.740,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.17.01.01.002.
0,00 0,00
679.483.740,00 679.483.740,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.
6,57 37.035.000,00
600.941.000,00 563.906.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.17.01.01.008.
0,00 0,00
498.960.000,00 498.960.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.
24,94 16.200.000,00
81.146.000,00 64.946.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.
0,00 20.835.000,00
20.835.000,00 0,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.01.008.5.2.3.
0,00 0,00
212.403.100,00 212.403.100,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.17.01.01.010.
0,00 0,00
212.403.100,00 212.403.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
201.421.000,00 201.421.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.17.01.01.011.
0,00 0,00
28.800.000,00 28.800.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.01.011.5.2.1.
0,00 0,00
172.621.000,00 172.621.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.17.01.01.015.
0,00 0,00
22.800.000,00 22.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
2.200.000,00 2.200.000,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.01.015.5.2.3.
0,00 0,00
209.130.000,00 209.130.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.17.01.01.017.
0,00 0,00
209.130.000,00 209.130.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
720.000.000,00 720.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.17.01.01.018.
0,00 0,00
720.000.000,00 720.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
564.204.000,00 564.204.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.17.01.01.025.
0,00 0,00
428.400.000,00 428.400.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
134.380.000,00 134.380.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.025.5.2.2.
0,00 0,00
1.424.000,00 1.424.000,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.01.025.5.2.3.
0,00 0,00
90.000.000,00 90.000.000,00
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN 1.17.01.01.061.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.01.061.5.2.1.
0,00 0,00
88.500.000,00 88.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.061.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENYUSUNAN DAN PENCETAKAN MAJALAH KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.17.01.01.111.
0,00 0,00
73.000.000,00 73.000.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.01.111.5.2.1.
0,00 0,00
427.000.000,00 427.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.111.5.2.2.
0,00 0,00
430.010.000,00 430.010.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.17.01.02.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.009.
0,00 0,00
15.750.000,00 15.750.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.009.5.2.1.
0,00 0,00
59.250.000,00 59.250.000,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.022.
0,00 0,00
16.050.000,00 16.050.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
83.950.000,00 83.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
72.750.000,00 72.750.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.17.01.02.024.
Halaman : 175
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
72.750.000,00 72.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
157.260.000,00 157.260.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.028.
0,00 0,00
14.400.000,00 14.400.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.028.5.2.1.
0,00 0,00
142.860.000,00 142.860.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.17.01.02.029.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.029.5.2.2.
0,00 0,00
310.000.000,00 310.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.17.01.03.
0,00 0,00
88.000.000,00 88.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.17.01.03.02.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
87.100.000,00 87.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
72.000.000,00 72.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.17.01.03.04.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
71.100.000,00 71.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI ROHANI PEGAWAI 1.17.01.03.09.
0,00 0,00
11.800.000,00 11.800.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.03.09.5.2.1.
0,00 0,00
138.200.000,00 138.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.03.09.5.2.2.
8,67 13.000.000,00
137.000.000,00 150.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.17.01.05.
8,67 13.000.000,00
137.000.000,00 150.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD 1.17.01.05.002.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.05.002.5.2.1.
9,15 13.000.000,00
129.000.000,00 142.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.05.002.5.2.2.
0,00 0,00
736.328.000,00 736.328.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.17.01.06. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.17.01.06.01. 0,00
0,00 48.040.000,00
48.040.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 51.960.000,00
51.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 86.328.000,00
86.328.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.17.01.06.02. 0,00
0,00 43.200.000,00
43.200.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.06.02.5.2.1. 0,00
0,00 43.128.000,00
43.128.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.06.02.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.17.01.06.06. 272,92
26.200.000,00 35.800.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.06.06.5.2.1. 18,66
26.200.000,00 114.200.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS
1.17.01.06.30. 0,00
0,00 25.950.000,00
25.950.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.06.30.5.2.1. 0,00
0,00 374.050.000,00
374.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.06.30.5.2.2. 0,00
0,00 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
1.17.01.15. 0,00
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 ZAPIN CENTER DAN PENCATATAN MUSIK LAGU ZAPIN DAN NOTASI MUSIK
1.17.01.15.06. 3,92
7.630.000,00 186.920.000,00
194.550.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.15.06.5.2.1. 1,88
7.630.000,00 413.080.000,00
405.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.15.06.5.2.2.
Halaman : 176
+ , -
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PROSESI NILAI-NILAI BUDAYA ADAT PERKAWINAN KUANTAN SENGINGI 1.17.01.15.07.
0,00 0,00
21.400.000,00 21.400.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.07.5.2.1.
0,00 0,00
128.600.000,00 128.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.07.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
EKSPEDISI 4 SUNGAI TAHAP IV SUNGAI INDRAGIRI 1.17.01.15.08.
6,05 26.100.000,00
457.510.000,00 431.410.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.08.5.2.1.
4,59 26.100.000,00
542.490.000,00 568.590.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.08.5.2.2.
100,00 200.000.000,00
0,00 200.000.000,00
PENGADAAN BUKU SASTRA LISAN MELAYU RIAU 1.17.01.15.09.
100,00 44.300.000,00
0,00 44.300.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.09.5.2.1.
100,00 155.700.000,00
0,00 155.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.09.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
SOSIALISASI DAN PENERBITAN TUNJUK AJAR MELAYU DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN 1.17.01.15.10.
0,00 0,00
52.900.000,00 52.900.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.10.5.2.1.
0,00 0,00
347.100.000,00 347.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.10.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENERBITAN CERITA LEGENDA ANAK DURHAKA DI PROVINSI RIAU 1.17.01.15.11.
0,00 0,00
83.400.000,00 83.400.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00
166.600.000,00 166.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
CULTURE NIGHT 1.17.01.15.12.
86,31 712.750.000,00
113.050.000,00 825.800.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.12.5.2.1.
60,70 712.750.000,00
1.886.950.000,00 1.174.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.12.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PEMBANGUNAN BALAI ADAT TELAGO UNDANG DI KABUPATEN KAMPAR 1.17.01.15.13.
0,00 0,00
9.550.000,00 9.550.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.13.5.2.1.
0,00 0,00
390.450.000,00 390.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.13.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PENGGANDAAN BUKU SASTRA TRADISI LISAN MELAYU RIAU 1.17.01.15.14.
0,00 35.850.000,00
35.850.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.14.5.2.1.
0,00 164.150.000,00
164.150.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.14.5.2.2.
4,74 256.082.200,00
5.658.082.200,00 5.402.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.17.01.16.
86,50 243.917.800,00
38.082.200,00 282.000.000,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA
1.17.01.16.14. 97,53
118.250.000,00 3.000.000,00
121.250.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.16.14.5.2.1. 78,18
125.667.800,00 35.082.200,00
160.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.16.14.5.2.2. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 PEMUGARAN DAN PENATAAN ISTANA GUNUNG SAHILAN
1.17.01.16.15. 0,00
0,00 3.600.000,00
3.600.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.16.15.5.2.1. 0,00
0,00 746.400.000,00
746.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 REGISTRASI DAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA SE-RIAU
1.17.01.16.16. 0,00
0,00 34.450.000,00
34.450.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.16.16.5.2.1. 0,00
0,00 92.650.000,00
92.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.16.16.5.2.2. 0,00
0,00 72.900.000,00
72.900.000,00 Belanja Modal
1.17.1.17.01.16.16.5.2.3. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENCETAKAN BUKU KUMPULAN UU DAN PERATURAN TENTANG CAGAR BUDAYA
1.17.01.16.17. 0,00
0,00 5.700.000,00
5.700.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.16.17.5.2.1.
Halaman : 177
.. 02. 3
456 78 9 :; = 77 7
6 =7
6 ? 75A58
7B7
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
194.300.000,00 194.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.17.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
SURVEI POTENSI TINGGALAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.17.01.16.18.
0,00 0,00
26.100.000,00 26.100.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.18.5.2.1.
0,00 0,00
123.900.000,00 123.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.18.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KOLEKSI MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.19.
0,00 0,00
45.300.000,00 45.300.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.19.5.2.1.
0,00 0,00
154.700.000,00 154.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.19.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.20.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.20.5.2.1.
0,00 0,00
185.000.000,00 185.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBUATAN BAHAN-BAHAN INFORMASI MUSEUM DAERAH SNU 1.17.01.16.21.
0,00 0,00
16.500.000,00 16.500.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.21.5.2.1.
0,00 0,00
91.200.000,00 91.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.21.5.2.2.
0,00 0,00
142.300.000,00 142.300.000,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.21.5.2.3.
0,00 0,00
420.000.000,00 420.000.000,00
KAMPANYE MUSEUM DAN PENCITRAAN MUSEUM SNU MELALUI MEDIA ELEKTRONIKA DAN CETAK 1.17.01.16.22.
0,00 0,00
22.970.000,00 22.970.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.22.5.2.1.
0,00 0,00
397.030.000,00 397.030.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.22.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PAMERAN MUSEUM 1.17.01.16.23.
0,00 0,00
32.750.000,00 32.750.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.23.5.2.1.
0,00 0,00
267.250.000,00 267.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.23.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGELOLAAN WEBSITE MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.24.
0,00 0,00
33.878.000,00 33.878.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.24.5.2.1.
0,00 0,00
66.122.000,00 66.122.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.24.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PENGADAAN KOLEKSI MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA DAN MUSEUM OLAHRAGA 1.17.01.16.25.
0,00 0,00
106.200.000,00 106.200.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.25.5.2.1.
0,00 0,00
217.800.000,00 217.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.25.5.2.2.
0,00 0,00
1.176.000.000,00 1.176.000.000,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.25.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
INVENTARISASI KOLEKSI MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.26.
0,00 0,00
29.200.000,00 29.200.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.26.5.2.1.
0,00 0,00
70.800.000,00 70.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.26.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENGISIAN GALERY RIAU DI MALAKA 1.17.01.16.27.
0,00 0,00
16.500.000,00 16.500.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.27.5.2.1.
0,00 0,00
143.500.000,00 143.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.27.5.2.2.
0,00 0,00
90.000.000,00 90.000.000,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.27.5.2.3.
100,00 500.000.000,00
0,00 500.000.000,00
PEMBANGUNAN BALAI ADAT DALU-DALU 1.17.01.16.28.
100,00 11.050.000,00
0,00 11.050.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.28.5.2.1.
100,00 488.950.000,00
0,00 488.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.28.5.2.2.
Halaman : 178
CDC EDFC D G
HIJ KL M NO PQ KRK K
J QK
J S KTIUIL
KVK
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PAMERAN SENI RUPA MERETAS SEJARAH SENI RUPA RIAU 1.17.01.16.29.
0,00 49.000.000,00
49.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.29.5.2.1.
0,00 151.000.000,00
151.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.29.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
DIALOG INTERAKTIF DI MEDIA ELEKTRONIK MUSEUM DI HATIKU 1.17.01.16.30.
0,00 53.400.000,00
53.400.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.30.5.2.1.
0,00 146.600.000,00
146.600.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.30.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PENGADAAN BUKU ENSIKLOPEDIA KEBUDAYAAN MELAYU RIAU 1.17.01.16.31.
0,00 11.150.000,00
11.150.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.31.5.2.1.
0,00 23.850.000,00
23.850.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.31.5.2.2.
0,00 165.000.000,00
165.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.31.5.2.3.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PENGADAAN BUKU ENSIKLOPEDIA BATURIJAL 1.17.01.16.32.
0,00 11.150.000,00
11.150.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.32.5.2.1.
0,00 23.850.000,00
23.850.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.32.5.2.2.
0,00 165.000.000,00
165.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.32.5.2.3.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PENGADAAN TIGA LORONG TUGU BERDIRI DI TENGAH PERSIMPANGAN RIUH RAMAI 1.17.01.16.33.
0,00 11.150.000,00
11.150.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.33.5.2.1.
0,00 23.850.000,00
23.850.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.33.5.2.2.
0,00 165.000.000,00
165.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.33.5.2.3.
1,30 110.950.000,00
8.635.950.000,00 8.525.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.17.01.17.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
TEMU BUDAYA NASIONAL 1.17.01.17.08.
0,00 0,00
85.650.000,00 85.650.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.08.5.2.1.
0,00 0,00
264.350.000,00 264.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.08.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PARADE TARI DAERAH DAN NASIONAL 1.17.01.17.09.
0,00 0,00
67.700.000,00 67.700.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.09.5.2.1.
0,00 0,00
232.300.000,00 232.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.09.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PAMERAN PERGELARAN SENI SE-SUMATERA PPSS 1.17.01.17.10.
0,00 0,00
67.900.000,00 67.900.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.10.5.2.1.
0,00 0,00
232.100.000,00 232.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PANGGUNG SENI RAKYAT PASERA 1.17.01.17.11.
0,00 0,00
113.000.000,00 113.000.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.11.5.2.1.
0,00 0,00
187.000.000,00 187.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.11.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENDUKUNGAN PASAR SENI TAMAN BUDAYA RIAU 1.17.01.17.12.
0,00 0,00
100.500.000,00 100.500.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.12.5.2.1.
0,00 0,00
99.500.000,00 99.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
ORKESTRA BINA MUSIKA MELAYU RIAU DAN AUBADE 1.17.01.17.13.
0,00 0,00
110.050.000,00 110.050.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.13.5.2.1.
0,00 0,00
89.950.000,00 89.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.13.5.2.2.
Halaman : 179
WXW YXZW X [
\] _` a bc de _f_ _
e_ g _h]i]`
_j_
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
FESTIVAL TEATER REMAJA 1.17.01.17.14.
0,00 0,00
75.800.000,00 75.800.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.14.5.2.1.
0,00 0,00
174.200.000,00 174.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.14.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
AUDISI SUARA GITA BAHANA 1.17.01.17.15.
0,00 0,00
35.250.000,00 35.250.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.15.5.2.1.
0,00 0,00
114.750.000,00 114.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.15.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEKAN SENI ISLAMI 1.17.01.17.16.
98,48 36.220.000,00
73.000.000,00 36.780.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.16.5.2.1.
22,19 36.220.000,00
127.000.000,00 163.220.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
KOMPETISI KARYA INOVATIF GARAPAN MUSIK TRADISI RIAU 1.17.01.17.17.
0,00 0,00
17.200.000,00 17.200.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.17.5.2.1.
0,00 0,00
132.800.000,00 132.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PERINGATAN HARI TARI NUSANTARA SE- PROVINSI RIAU 1.17.01.17.18.
0,00 0,00
54.400.000,00 54.400.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.18.5.2.1.
0,00 0,00
145.600.000,00 145.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.18.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PELATIHAN ALAT MUSIK TRADISIONAL DI KALANGAN PELAJAR 1.17.01.17.19.
0,00 0,00
85.390.000,00 85.390.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.19.5.2.1.
0,00 0,00
64.610.000,00 64.610.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.19.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PAMERAN SENI RUPA 1.17.01.17.20.
0,00 0,00
35.220.000,00 35.220.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.20.5.2.1.
0,00 0,00
114.780.000,00 114.780.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.20.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
FESTIVAL LAGU MELAYU 1.17.01.17.21.
0,00 0,00
69.230.000,00 69.230.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.21.5.2.1.
0,00 0,00
130.770.000,00 130.770.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.21.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
WORKSHOP SASTRA MELAYU 1.17.01.17.22.
0,00 0,00
33.000.000,00 33.000.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.22.5.2.1.
0,00 0,00
167.000.000,00 167.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.22.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGGANDAAN BUKU KEBUDAYAAN 1.17.01.17.23.
0,00 0,00
93.800.000,00 93.800.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.23.5.2.1.
0,00 0,00
106.200.000,00 106.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.23.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEREKAMAN ADAT PERKAWINAN ROKAN HULU DAN ROKAN HILIR 1.17.01.17.24.
0,00 0,00
80.150.000,00 80.150.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.24.5.2.1.
0,00 0,00
119.850.000,00 119.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.24.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PUSAT INFORMASI KEBUDAYAAN MELAYU PIKM TAHAP III 1.17.01.17.25.
0,00 0,00
353.450.000,00 353.450.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.25.5.2.1.
0,00 0,00
1.316.158.750,00 1.316.158.750,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.25.5.2.2.
0,00 0,00
330.391.250,00 330.391.250,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.17.25.5.2.3.
Halaman : 180
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN KESENIAN TRADISIONAL 4 KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU LANJUTAN
1.17.01.17.26. 0,00
0,00 5.850.000,00
5.850.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.17.26.5.2.1. 0,00
0,00 44.670.375,00
44.670.375,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.17.26.5.2.2. 0,00
0,00 249.479.625,00
249.479.625,00 Belanja Modal
1.17.1.17.01.17.26.5.2.3. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN KESENIAN TRADISIONAL MELAYU RIAU SANGGAR DAN SEKOLAH
1.17.01.17.27. 0,00
0,00 5.850.000,00
5.850.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.17.27.5.2.1. 0,00
0,00 194.150.000,00
194.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.17.27.5.2.2. 97,81
489.050.000,00 10.950.000,00
500.000.000,00 REHABILITASI RUMAH GODANG SHARING
1.17.01.17.28. 100,00
4.150.000,00 0,00
4.150.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.17.28.5.2.1. 97,79
484.900.000,00 10.950.000,00
495.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.17.28.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 GELAR BUDAYA TINGKAT NASIONAL
1.17.01.17.29. 0,00
0,00 73.800.000,00
73.800.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.17.29.5.2.1. 0,00
0,00 326.200.000,00
326.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.17.29.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PEREKAMAN MUSIK DAN LAGU MELAYU SE-PROVINSI RIAU
1.17.01.17.30. 0,00
0,00 96.300.000,00
96.300.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.17.30.5.2.1. 0,00
0,00 103.700.000,00
103.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.17.30.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PEMBUATAN RUMAH MUSIK KOMPLEK TAMAN BUDAYA RIAU
1.17.01.17.31. 0,00
0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.17.31.5.2.1. 0,00
0,00 581.000,00
581.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.17.31.5.2.2. 0,00
0,00 291.919.000,00
291.919.000,00 Belanja Modal
1.17.1.17.01.17.31.5.2.3. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 MISI KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
1.17.01.17.32. 134,54
88.220.000,00 153.790.000,00
65.570.000,00 Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.17.32.5.2.1. 37,63
88.220.000,00 146.210.000,00
234.430.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.17.32.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN ALAT MUSIK PAGUYUBAN MASYARAKAT JAWA INHIL
PAMAJI 1.17.01.17.33.
0,00 0,00
4.700.000,00 4.700.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.33.5.2.1.
0,00 0,00
195.300.000,00 195.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.33.5.2.2.
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
PENGADAAN ALAT MUSIK TRADISIONAL GONG DAN CILEMPONG DI 6 KECAMATAN 1.17.01.17.34.
0,00 0,00
5.850.000,00 5.850.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.34.5.2.1.
0,00 0,00
18.410.375,00 18.410.375,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.34.5.2.2.
0,00 0,00
150.739.625,00 150.739.625,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.17.34.5.2.3.
100,00 250.000.000,00
0,00 250.000.000,00
FESTIVAL JUNG SE PROVINSI RIAU DI TG. LAYANG 1.17.01.17.35.
100,00 32.150.000,00
0,00 32.150.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.35.5.2.1.
100,00 217.850.000,00
0,00 217.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.35.5.2.2.
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN GEDUNG IDRUS TINTIN 1.17.01.17.36.
0,00 87.780.000,00
87.780.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.36.5.2.1.
0,00 61.320.000,00
61.320.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.36.5.2.2.
Halaman : 181
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Modal 1.17.1.17.01.17.36.5.2.3.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
PERTEMUAN SASTRAWAN NUSANTARA KE-17 1.17.01.17.37.
0,00 118.700.000,00
118.700.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.37.5.2.1.
0,00 381.300.000,00
381.300.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.37.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
FESTIVAL LAGU MELAYU DAN LAGU DANGDUT 1.17.01.17.38.
0,00 93.400.000,00
93.400.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.38.5.2.1.
0,00 106.600.000,00
106.600.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.38.5.2.2.
1,95 105.815.900,00
5.540.815.900,00 5.435.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 2.04.01.15.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PROMOSI 2.04.01.15.09.
0,00 0,00
38.200.000,00 38.200.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.09.5.2.1.
0,00 0,00
547.900.000,00 547.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.09.5.2.2.
0,00 0,00
163.900.000,00 163.900.000,00
Belanja Modal 2.04.1.17.01.15.09.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMELIHARAAN WEBSITE DINAS BUDPAR WWW.BUDPAR.RIAU.GO.ID 2.04.01.15.10.
0,00 0,00
40.380.000,00 40.380.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.
0,00 0,00
23.920.000,00 23.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.
0,00 0,00
85.700.000,00 85.700.000,00
Belanja Modal 2.04.1.17.01.15.10.5.2.3.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PEMBINAAN DUTA WISATA 2.04.01.15.11.
0,00 0,00
25.050.000,00 25.050.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00
374.950.000,00 374.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PEMILIHAN BUJANG DAN DARA TAHUN 2013 2.04.01.15.12.
0,00 0,00
92.750.000,00 92.750.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.12.5.2.1.
0,00 0,00
307.250.000,00 307.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.12.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
DUKUNGAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH 2.04.01.15.13.
0,00 0,00
8.200.000,00 8.200.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.13.5.2.1.
0,00 0,00
491.800.000,00 491.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.13.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DAN LUAR NEGERI 2.04.01.15.14.
0,00 0,00
102.850.000,00 102.850.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.14.5.2.1.
0,00 0,00
1.897.150.000,00 1.897.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.14.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBUATAN STATISTIK PARIWISATA DAERAH 2013 2.04.01.15.16.
0,00 0,00
51.700.000,00 51.700.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.16.5.2.1.
0,00 0,00
198.300.000,00 198.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.16.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA FARMTRIP 2.04.01.15.17.
0,00 0,00
7.600.000,00 7.600.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.17.5.2.1.
0,00 0,00
192.400.000,00 192.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.17.5.2.2.
94,45 269.184.100,00
15.815.900,00 285.000.000,00
PEMBUATAN JALUR PARIWISATA PROVINSI RIAU TAHAP II 2.04.01.15.18.
100,00 79.950.000,00
0,00 79.950.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.18.5.2.1.
91,72 175.174.100,00
15.815.900,00 190.990.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.18.5.2.2.
Halaman : 182
¡ ¢
¡
£ ¤¥
¦
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 14.060.000,00
0,00 14.060.000,00
Belanja Modal 2.04.1.17.01.15.18.5.2.3.
100,00 200.000.000,00
0,00 200.000.000,00
FESTIVAL 1 MUHARRAM 2.04.01.15.19.
100,00 23.280.000,00
0,00 23.280.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.19.5.2.1.
100,00 176.720.000,00
0,00 176.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.19.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMBUATAN TOURISM INFORMATION CENTER 2.04.01.15.20.
84,80 63.600.000,00
11.400.000,00 75.000.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.20.5.2.1.
71,09 131.900.000,00
53.650.000,00 185.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.20.5.2.2.
495,56 195.500.000,00
234.950.000,00 39.450.000,00
Belanja Modal 2.04.1.17.01.15.20.5.2.3.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PEMBUATAN BAHAN PROMOSI WISATA RELIGI 2.04.01.15.21.
0,00 6.400.000,00
6.400.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.21.5.2.1.
0,00 193.600.000,00
193.600.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.21.5.2.2.
0,00 375.000.000,00
375.000.000,00 0,00
PAMERAN SENI RUPA AKHIR TAHUN 2013 2.04.01.15.22.
0,00 85.600.000,00
85.600.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.22.5.2.1.
0,00 289.400.000,00
289.400.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.22.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2.04.01.16.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KUALA GETEK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2.04.01.16.08.
0,00 0,00
11.100.000,00 11.100.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.08.5.2.1.
0,00 0,00
488.900.000,00 488.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.08.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMBANGUNAN OBJEK WISATA HAPANASAN 2.04.01.16.09.
0,00 0,00
11.100.000,00 11.100.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.09.5.2.1.
0,00 0,00
488.900.000,00 488.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.09.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
STUDI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA MINAT KHUSUS DI PROVINSI RIAU BIOSFIR SIAK GIAM KECIL, TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH DAN BUKIT BERBUNGA
2.04.01.16.10. 0,00
0,00 19.000.000,00
19.000.000,00 Belanja Pegawai
2.04.1.17.01.16.10.5.2.1. 0,00
0,00 981.000.000,00
981.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.04.1.17.01.16.10.5.2.2. 0,00
0,00 1.400.000.000,00
1.400.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
2.04.01.17. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 WORKSHOP SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA
2.04.01.17.10. 0,00
0,00 29.200.000,00
29.200.000,00 Belanja Pegawai
2.04.1.17.01.17.10.5.2.1. 0,00
0,00 320.800.000,00
320.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.04.1.17.01.17.10.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG KEPARIWISATAAN
2.04.01.17.11. 0,00
0,00 48.200.000,00
48.200.000,00 Belanja Pegawai
2.04.1.17.01.17.11.5.2.1. 0,00
0,00 251.800.000,00
251.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.04.1.17.01.17.11.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLA OBJEK WISATA
2.04.01.17.12. 6,38
1.250.000,00 18.350.000,00
19.600.000,00 Belanja Pegawai
2.04.1.17.01.17.12.5.2.1. 0,45
1.250.000,00 281.650.000,00
280.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.04.1.17.01.17.12.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 WORKSHOP PENYUSUNAN TRAVEL PATTERN KABUPATENKOTA
2.04.01.17.13. 0,00
0,00 22.800.000,00
22.800.000,00 Belanja Pegawai
2.04.1.17.01.17.13.5.2.1. 0,00
0,00 277.200.000,00
277.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.04.1.17.01.17.13.5.2.2.
Halaman : 183
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA 2.04.01.17.14.
0,00 0,00
13.500.000,00 13.500.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.17.14.5.2.1.
0,00 0,00
136.500.000,00 136.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.17.14.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA 2.04.01.18.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
GERAKAN SADAR WISATA DAN AKSI SAPTA PESONA 2.04.01.18.01.
0,00 0,00
42.600.000,00 42.600.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.18.01.5.2.1.
0,00 0,00
307.400.000,00 307.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.18.01.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PEMBINAAN DESA WISATA 2.04.01.18.02.
0,00 0,00
21.900.000,00 21.900.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.18.02.5.2.1.
0,00 0,00
328.100.000,00 328.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.18.02.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMBINAAN CINDERAMATA KHAS DAERAH RIAU 2.04.01.18.03.
0,00 0,00
51.600.000,00 51.600.000,00
Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.18.03.5.2.1.
0,00 0,00
248.400.000,00 248.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.18.03.5.2.2.
1,00 496.883.100,00
50.109.596.540,00 49.612.713.440,00
Jumlah Belanja 1,00
496.883.100,00 50.079.596.540,00
49.582.713.440,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 184
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.18.1.18.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 51,54
142.719.009.885,00 134.205.171.935,00
276.924.181.820,00 BELANJA DAERAH
1.18.1.18.01.00.00.5. 4,37
587.826.595,00 14.053.962.295,00
13.466.135.700,00 Belanja Tidak Langsung
1.18.1.18.01.00.00.5.1. 4,37
587.826.595,00 14.053.962.295,00
13.466.135.700,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1. 54,39
143.306.836.480,00 120.151.209.640,00
263.458.046.120,00 Belanja Langsung
1.18.1.18.01.00.00.5.2. 0,00
0,00 6.534.647.900,00
6.534.647.900,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.18.01.01. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.18.01.01.001. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 326.160.000,00
326.160.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.18.01.01.002. 0,00
0,00 326.160.000,00
326.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 270.000.000,00
270.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.18.01.01.008. 0,00
0,00 8.400.000,00
8.400.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 261.600.000,00
261.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.18.01.01.010. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 43.313.900,00
43.313.900,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.18.01.01.011. 0,00
0,00 43.313.900,00
43.313.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.18.01.01.012. 0,00
0,00 900.000,00
900.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.01.012.5.2.1. 0,00
0,00 19.100.000,00
19.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.18.01.01.013. 50,00
750.000,00 750.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.01.013.5.2.1. 0,00
0,00 76.220.000,00
76.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.01.013.5.2.2. 0,28
750.000,00 273.030.000,00
272.280.000,00 Belanja Modal
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
1.18.01.01.014.
Halaman : 185
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ÙÚ ÛÜ Ý ×
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
150.000,00 150.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.014.5.2.1.
0,00 0,00
1.249.500,00 1.249.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.014.5.2.2.
0,00 0,00
23.600.500,00 23.600.500,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.01.014.5.2.3.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.18.01.01.015.
0,00 0,00
34.675.000,00 34.675.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
325.000,00 325.000,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.01.015.5.2.3.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.18.01.01.017.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.18.01.01.018.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
230.174.000,00 230.174.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.18.01.01.025.
0,00 0,00
198.000.000,00 198.000.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
32.174.000,00 32.174.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.025.5.2.2.
0,00 0,00
320.000.000,00 320.000.000,00
SOSIALISASI, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI 1.18.01.01.043.
0,00 0,00
320.000.000,00 320.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.043.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI RIAU 1.18.01.01.044.
0,00 0,00
12.710.000,00 12.710.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.044.5.2.1.
0,00 0,00
237.290.000,00 237.290.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.044.5.2.2.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN 1.18.01.01.045.
0,00 0,00
10.020.000,00 10.020.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.045.5.2.1.
0,00 0,00
9.980.000,00 9.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.045.5.2.2.
0,00 0,00
3.910.000.000,00 3.910.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK SARANA PRASARANA KEPEMUDAANKEOLAHRAGAAN
1.18.01.01.046. 0,00
0,00 3.910.000.000,00
3.910.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.01.046.5.2.2. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WEBSITE
1.18.01.01.047. 0,00
0,00 21.300.000,00
21.300.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.01.047.5.2.1. 0,00
0,00 98.700.000,00
98.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.01.047.5.2.2. 0,00
0,00 840.000.000,00
840.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.18.01.02. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.18.01.02.007. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.02.007.5.2.1. 0,00
0,00 348.500.000,00
348.500.000,00 Belanja Modal
1.18.1.18.01.02.007.5.2.3. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.18.01.02.009. 0,00
0,00 1.060.000,00
1.060.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.02.009.5.2.1. 0,00
0,00 48.940.000,00
48.940.000,00 Belanja Modal
1.18.1.18.01.02.009.5.2.3. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR
1.18.01.02.010. 0,00
0,00 900.000,00
900.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.02.010.5.2.1. 0,00
0,00 74.100.000,00
74.100.000,00 Belanja Modal
1.18.1.18.01.02.010.5.2.3. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
1.18.01.02.022.
Halaman : 186
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
320.000,00 320.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
49.680.000,00 49.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.02.022.5.2.3.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.18.01.02.023.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.
0,00 0,00
85.000.000,00 85.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.18.01.02.024.
0,00 0,00
85.000.000,00 85.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.18.01.02.026.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.026.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.18.01.02.028.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
65.000.000,00 65.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN KANTOR 1.18.01.02.031.
0,00 0,00
65.000.000,00 65.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.031.5.2.2.
0,00 0,00
159.000.000,00 159.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.18.01.03.
0,00 0,00
72.000.000,00 72.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.18.01.03.02.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
71.100.000,00 71.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
72.000.000,00 72.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.18.01.03.04.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
71.100.000,00 71.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI ROHANI PEGAWAI 1.18.01.03.09.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.03.09.5.2.1.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.18.01.05.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.18.01.05.001.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
303.329.740,00 303.329.740,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.18.01.06. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.18.01.06.01. 0,00
0,00 8.300.000,00
8.300.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 91.700.000,00
91.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.18.01.06.02. 0,00
0,00 8.925.000,00
8.925.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.06.02.5.2.1. 0,00
0,00 6.075.000,00
6.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.06.02.5.2.2. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.18.01.06.04. 0,00
0,00 9.000.000,00
9.000.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.06.04.5.2.1. 0,00
0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.18.01.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.06.06.5.2.1.
Halaman : 187
÷ø ÷ ù øú ÷ø
û ü ýþÿ 1
ÿ ÿ
þ ÿ
ÿ ÿ
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
23.329.740,00 23.329.740,00
PELAPORAN DAN PENDATAAN BARANG MILIK DAERAH 1.18.01.06.17.
0,00 0,00
16.500.000,00 16.500.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.06.17.5.2.1.
0,00 0,00
6.829.740,00 6.829.740,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.06.17.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 1.18.01.15.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
P
1.18.01.15.11. 0,00
0,00 17.250.000,00
17.250.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.15.11.5.2.1. 0,00
0,00 132.750.000,00
132.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.15.11.5.2.2. 3,77
100.000.000,00 2.750.000.000,00
2.650.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
1.18.01.16. 0,00
0,00 1.200.000.000,00
1.200.000.000,00 PELATIHAN DAN PERSIAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PADA HUT KEMERDEKAAN RI
1.18.01.16.10. 0,00
0,00 93.100.000,00
93.100.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.16.10.5.2.1. 0,00
0,00 1.106.900.000,00
1.106.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 JAMBORE DAN BHAKTI PEMUDA ANTAR DAERAH KABKOTA SE-PROVINSI RIAU
1.18.01.16.11. 0,00
0,00 21.600.000,00
21.600.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.16.11.5.2.1. 0,00
0,00 478.400.000,00
478.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 SELEKSI CALON PERTUKARAN PELAJAR INDONESIA - JEPANG DAN CALON PERTUKARAN PEMUDA
ANTAR NEGARA PPAN 1.18.01.16.12.
0,00 0,00
19.300.000,00 19.300.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.12.5.2.1.
0,00 0,00
80.700.000,00 80.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.12.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
SELEKSI CALON PESERTA KAPAL PEMUDA NUSANTARA DAN PESERTA PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI RIAU DAN NASIONAL
1.18.01.16.13. 0,00
0,00 17.400.000,00
17.400.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.16.13.5.2.1. 0,00
0,00 82.600.000,00
82.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.16.13.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PELATIHAN SATUAN TUGAS PRAMUKA PEDULI
1.18.01.16.14. 0,00
0,00 22.300.000,00
22.300.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.16.14.5.2.1. 0,00
0,00 127.700.000,00
127.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.16.14.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 KETAHANAN NASIONAL PEMUDA - TANASDA
1.18.01.16.15. 0,00
0,00 20.550.000,00
20.550.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.16.15.5.2.1. 0,00
0,00 129.450.000,00
129.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.16.15.5.2.2. 66,67
100.000.000,00 250.000.000,00
150.000.000,00 PENYELENGGARAAN DAN PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA
1.18.01.16.16. 25,98
13.850.000,00 67.150.000,00
53.300.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.16.16.5.2.1. 89,09
86.150.000,00 182.850.000,00
96.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.16.16.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENINGKATAN KOMPETENSI PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA
1.18.01.16.17. 0,00
0,00 10.350.000,00
10.350.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.16.17.5.2.1. 0,00
0,00 89.650.000,00
89.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.16.17.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI
MASALAH KEPEMUDAAN 1.18.01.16.18.
0,00 0,00
28.900.000,00 28.900.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.18.5.2.1.
Halaman : 188
+ , - .
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
171.100.000,00 171.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.18.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
1.18.01.17. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA
1.18.01.17.01. 0,00
0,00 23.350.000,00
23.350.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.17.01.5.2.1. 0,00
0,00 226.650.000,00
226.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.17.01.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK USAHA PEMUDA PRODUKTIF
1.18.01.17.03. 0,00
0,00 21.750.000,00
21.750.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.17.03.5.2.1. 0,00
0,00 228.250.000,00
228.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.17.03.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
1.18.01.18. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 SOSIALIASI DAN PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA, HIVAIDS BAGI PEMUDA
1.18.01.18.02. 0,00
0,00 14.800.000,00
14.800.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.18.02.5.2.1. 0,00
0,00 135.200.000,00
135.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.18.02.5.2.2. 0,90
450.000.000,00 49.663.850.000,00
50.113.850.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
1.18.01.20. 0,00
0,00 3.400.000.000,00
3.400.000.000,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT KEJUARAAN NASIONAL ANTAR PPLP
1.18.01.20.03. 0,00
0,00 221.600.000,00
221.600.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.03.5.2.1. 0,00
0,00 3.178.400.000,00
3.178.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2. 0,00
0,00 7.564.150.000,00
7.564.150.000,00 PUSAT PEMBINAAN DAN PEMBIBITAN OLAHRAGA
1.18.01.20.18. 0,00
0,00 816.300.000,00
816.300.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.18.5.2.1. 0,00
0,00 6.747.850.000,00
6.747.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2. 0,00
0,00 1.300.000.000,00
1.300.000.000,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN CABANG OLAHRAGA RENANG
1.18.01.20.19. 0,00
0,00 372.000.000,00
372.000.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.19.5.2.1. 0,00
0,00 928.000.000,00
928.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.19.5.2.2. 0,00
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN CABANG OLAHRAGA SKY AIR
1.18.01.20.20. 0,00
0,00 99.720.000,00
99.720.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.20.5.2.1. 0,00
0,00 500.280.000,00
500.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.20.5.2.2. 0,00
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN CABANG OLAHRAGA BOLA BASKET
1.18.01.20.21. 0,00
0,00 53.400.000,00
53.400.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.21.5.2.1. 0,00
0,00 546.600.000,00
546.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2. 0,00
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN CABANG OLAHRAGA BOLA VOLLY
1.18.01.20.22. 0,00
0,00 53.400.000,00
53.400.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.22.5.2.1. 0,00
0,00 546.600.000,00
546.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2. 0,00
0,00 808.880.000,00
808.880.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG ATLETIK
1.18.01.20.23. 0,00
0,00 165.960.000,00
165.960.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.23.5.2.1. 0,00
0,00 642.920.000,00
642.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.23.5.2.2. 0,00
0,00 1.958.130.000,00
1.958.130.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG DAYUNG
1.18.01.20.24. 0,00
0,00 247.960.000,00
247.960.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.24.5.2.1. 0,00
0,00 1.710.170.000,00
1.710.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.24.5.2.2.
Halaman : 189
2 03 0 4
5 678 9 :; =
8 8
7 ?8 A
B8 C8
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
851.760.000,00 851.760.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG PENCAK SILAT 1.18.01.20.25.
0,00 0,00
165.960.000,00 165.960.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.25.5.2.1.
0,00 0,00
685.800.000,00 685.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.
0,00 0,00
866.009.000,00 866.009.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG PANAHAN 1.18.01.20.26.
0,00 0,00
165.960.000,00 165.960.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.26.5.2.1.
0,00 0,00
700.049.000,00 700.049.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.
0,00 0,00
850.280.000,00 850.280.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG TINJU 1.18.01.20.27.
0,00 0,00
129.960.000,00 129.960.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.27.5.2.1.
0,00 0,00
720.320.000,00 720.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.27.5.2.2.
0,00 0,00
822.080.000,00 822.080.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG GULAT 1.18.01.20.28.
0,00 0,00
129.960.000,00 129.960.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.28.5.2.1.
0,00 0,00
692.120.000,00 692.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.
0,00 0,00
862.446.000,00 862.446.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG SENAM 1.18.01.20.29.
0,00 0,00
165.960.000,00 165.960.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.29.5.2.1.
0,00 0,00
696.486.000,00 696.486.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.
0,00 0,00
836.580.000,00 836.580.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG ANGKAT BESI 1.18.01.20.30.
0,00 0,00
165.960.000,00 165.960.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.30.5.2.1.
0,00 0,00
670.620.000,00 670.620.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.30.5.2.2.
0,00 0,00
531.400.000,00 531.400.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG RENANG 1.18.01.20.31.
0,00 0,00
132.480.000,00 132.480.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.31.5.2.1.
0,00 0,00
398.920.000,00 398.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.31.5.2.2.
0,00 0,00
927.400.000,00 927.400.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG GOLF 1.18.01.20.32.
0,00 0,00
111.480.000,00 111.480.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.32.5.2.1.
0,00 0,00
815.920.000,00 815.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.32.5.2.2.
0,00 0,00
919.230.000,00 919.230.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG TAEKWONDO 1.18.01.20.33.
0,00 0,00
111.480.000,00 111.480.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.33.5.2.1.
0,00 0,00
807.750.000,00 807.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.33.5.2.2.
0,00 0,00
533.480.000,00 533.480.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG TENIS LAPANGAN 1.18.01.20.34.
0,00 0,00
111.480.000,00 111.480.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.34.5.2.1.
0,00 0,00
422.000.000,00 422.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.34.5.2.2.
0,00 0,00
488.920.000,00 488.920.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG JUDO 1.18.01.20.35.
0,00 0,00
111.480.000,00 111.480.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.35.5.2.1.
0,00 0,00
377.440.000,00 377.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.35.5.2.2.
0,00 0,00
490.920.000,00 490.920.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG KARATE 1.18.01.20.36.
0,00 0,00
111.480.000,00 111.480.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.36.5.2.1.
0,00 0,00
379.440.000,00 379.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.36.5.2.2.
0,00 0,00
5.500.000.000,00 5.500.000.000,00
KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA - PPLM 1.18.01.20.37.
Halaman : 190
DE D F EG DE
H I JKL M
NO QR S L
S L
K TUL V
WL XL
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.006.460.000,00 1.006.460.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.37.5.2.1.
0,00 0,00
4.493.540.000,00 4.493.540.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.37.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENINGKATAN KOMPETENSI PELATIH OLAHRAGA 1.18.01.20.38.
0,00 0,00
64.050.000,00 64.050.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.38.5.2.1.
0,00 0,00
285.950.000,00 285.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.38.5.2.2.
0,00 0,00
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
PEMUSATAN LATIHAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XII - 2013 1.18.01.20.39.
0,00 0,00
118.300.000,00 118.300.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.39.5.2.1.
0,00 0,00
1.281.700.000,00 1.281.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.39.5.2.2.
0,00 0,00
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XII - 2013 1.18.01.20.40.
0,00 0,00
54.850.000,00 54.850.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.40.5.2.1.
0,00 0,00
3.945.150.000,00 3.945.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.40.5.2.2.
0,00 0,00
700.000.000,00 700.000.000,00
PEMUSATAN LATIHAN PEKAN PARALIMPIC PELAJAR NASIONAL PEPARPENAS 1.18.01.20.41.
0,00 0,00
97.350.000,00 97.350.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.41.5.2.1.
0,00 0,00
602.650.000,00 602.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.41.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PEKAN PARALIMPIC PELAJAR NASIONAL PEPARPENAS 1.18.01.20.42.
0,00 0,00
13.450.000,00 13.450.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.42.5.2.1.
0,00 0,00
986.550.000,00 986.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.42.5.2.2.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMUSATAN LATIHAN PEKAN OLAHRAGA DAN SENI PONDOK PESANTREN NASIONAL POSPENAS 1.18.01.20.43.
0,00 0,00
160.850.000,00 160.850.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.43.5.2.1.
0,00 0,00
2.339.150.000,00 2.339.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.43.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PEKAN OLAHRAGA DAN SENI PONDOK PESANTREN NASIONAL 1.18.01.20.44.
0,00 0,00
43.300.000,00 43.300.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.44.5.2.1.
0,00 0,00
2.956.700.000,00 2.956.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.44.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI
1.18.01.20.45. 0,00
0,00 19.750.000,00
19.750.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.45.5.2.1. 0,00
0,00 180.250.000,00
180.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.45.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENYELENGGARAAN FESTIVAL GASING TINGKAT PELAJAR SE PROVINSI RIAU
1.18.01.20.46. 0,00
0,00 38.600.000,00
38.600.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.46.5.2.1. 0,00
0,00 261.400.000,00
261.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.46.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 INVITASI OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT PROVINSI
1.18.01.20.47. 0,00
0,00 29.350.000,00
29.350.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.47.5.2.1. 0,00
0,00 170.650.000,00
170.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.47.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN DATABASE KEOLAHRAGAAN PROVINSI RIAU
1.18.01.20.48. 0,00
0,00 7.700.000,00
7.700.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.48.5.2.1. 0,00
0,00 92.300.000,00
92.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.48.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 KEGIATAN PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT
1.18.01.20.49. 0,00
0,00 13.400.000,00
13.400.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.49.5.2.1.
Halaman : 191
YZ Y [ Z\ YZ
] _`a b
cd ef g a
g a
` hia j
ka la
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
86.600.000,00 86.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.49.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH TINGKAT PELAJAR CABANG OLAHRAGA FUTSAL 1.18.01.20.50.
0,00 0,00
55.325.000,00 55.325.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.50.5.2.1.
0,00 0,00
244.675.000,00 244.675.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.50.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH TINGKAT PELAJAR CABANG OLAHRAGA SEPAK TAKRAW
1.18.01.20.51. 0,00
0,00 62.950.000,00
62.950.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.51.5.2.1. 0,00
0,00 287.050.000,00
287.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH TINGKAT PELAJAR CABANG OLAHRAGA BOLA VOLLY
1.18.01.20.52. 0,00
0,00 62.950.000,00
62.950.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.52.5.2.1. 0,00
0,00 287.050.000,00
287.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.52.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH TINGKAT PELAJAR CABANG OLAHRAGA TENIS MEJA
1.18.01.20.53. 0,00
0,00 53.925.000,00
53.925.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.20.53.5.2.1. 0,00
0,00 246.075.000,00
246.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.20.53.5.2.2. 0,00
0,00 1.400.000.000,00
1.400.000.000,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH MAHASISWA CABANG OLAHRAGA BOLA VOLLY DAN
SEPAK TAKRAW 1.18.01.20.54.
0,00 0,00
93.000.000,00 93.000.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.54.5.2.1.
0,00 0,00
1.307.000.000,00 1.307.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.54.5.2.2.
0,00 0,00
1.202.185.000,00 1.202.185.000,00
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAH RAGA PELAJAR PPLP CABANG SEPAK BOLA 1.18.01.20.55.
0,00 0,00
165.960.000,00 165.960.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.55.5.2.1.
0,00 0,00
1.036.225.000,00 1.036.225.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.55.5.2.2.
100,00 450.000.000,00
0,00 450.000.000,00
OPTIMALISASI DAN OPERASIONAL UNIT PELAKSANAAN TEKNIS 1.18.01.20.56.
100,00 35.950.000,00
0,00 35.950.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.56.5.2.1.
100,00 414.050.000,00
0,00 414.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.56.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PELATIHAN PELATIH DAN WASIT BALAP SEPEDA SE- RIAU 1.18.01.20.57.
0,00 0,00
58.050.000,00 58.050.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.57.5.2.1.
0,00 0,00
541.950.000,00 541.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.57.5.2.2.
72,01 142.956.836.480,00
55.575.382.000,00 198.532.218.480,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.18.01.21.
0,00 0,00
1.589.064.950,00 1.589.064.950,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GELANGGANG REMAJA 1.18.01.21.08.
0,00 0,00
241.650.000,00 241.650.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.08.5.2.1.
0,00 0,00
1.347.414.950,00 1.347.414.950,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.08.5.2.2.
0,00 0,00
1.589.064.950,00 1.589.064.950,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN HALL BASKET SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.09.
0,00 0,00
235.600.000,00 235.600.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.09.5.2.1.
0,00 0,00
1.353.464.950,00 1.353.464.950,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.09.5.2.2.
110,09 550.433.370,00
1.050.433.370,00 500.000.000,00
FUNGSIONAL DAN OPERASIONAL KOLAM RENANG SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.10.
51,31 75.600.000,00
222.950.000,00 147.350.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.10.5.2.1.
134,65 474.833.370,00
827.483.370,00 352.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.10.5.2.2.
0,00 0,00
1.604.904.950,00 1.604.904.950,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN HALL SENAM SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.11.
Halaman : 192
mn m o np mn
q r stu v
wx yz { u
{ u
t |}u ~
u u
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
231.150.000,00 231.150.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.11.5.2.1.
0,00 0,00
1.373.754.950,00 1.373.754.950,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.11.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMELIHARAAN GENSET DAN UNIT CHILLER HALL BASKET SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.12.
0,00 0,00
11.000.000,00 11.000.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.12.5.2.1.
0,00 0,00
189.000.000,00 189.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.12.5.2.2.
100,00 500.000.000,00
0,00 500.000.000,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN HALL BELA DIRI SPORT CENTER RUMBAI 1.18.01.21.13.
100,00 231.300.000,00
0,00 231.300.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.13.5.2.1.
100,00 268.700.000,00
0,00 268.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.13.5.2.2.
0,00 0,00
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA STADION ATLETIK SPORT CENTER RUMBAI 1.18.01.21.14.
0,00 0,00
31.650.000,00 31.650.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.14.5.2.1.
0,00 0,00
63.794.300,00 63.794.300,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.14.5.2.2.
0,00 0,00
4.404.555.700,00 4.404.555.700,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.14.5.2.3.
16,56 200.000.000,00
1.407.403.300,00 1.207.403.300,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GOR TRIBUANA 1.18.01.21.15.
0,31 800.000,00
258.950.000,00 258.150.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.15.5.2.1.
20,98 199.200.000,00
1.148.453.300,00 949.253.300,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.15.5.2.2.
100,00 3.453.573.450,00
0,00 3.453.573.450,00
FUNGSIONAL DAN OPERASIONAL STADION UTAMA RIAU 1.18.01.21.16.
100,00 566.700.000,00
0,00 566.700.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.16.5.2.1.
100,00 2.886.873.450,00
0,00 2.886.873.450,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.16.5.2.2.
0,00 0,00
1.207.403.300,00 1.207.403.300,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN STADION BASE BALL 1.18.01.21.17.
0,00 0,00
324.750.000,00 324.750.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.17.5.2.1.
0,00 0,00
882.653.300,00 882.653.300,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.17.5.2.2.
0,00 0,00
1.839.544.950,00 1.839.544.950,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN STADION KAHARUDDIN NASUTION RUMBAI 1.18.01.21.18.
0,00 0,00
299.550.000,00 299.550.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.18.5.2.1.
0,00 0,00
1.539.994.950,00 1.539.994.950,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.18.5.2.2.
0,00 0,00
1.578.144.950,00 1.578.144.950,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN STADION PANAHAN 1.18.01.21.19.
0,00 0,00
253.650.000,00 253.650.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.19.5.2.1.
0,00 0,00
1.324.494.950,00 1.324.494.950,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.19.5.2.2.
0,00 0,00
1.207.403.300,00 1.207.403.300,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN STADION SOFT BALL 1.18.01.21.20.
0,00 0,00
216.150.000,00 216.150.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.20.5.2.1.
0,00 0,00
991.253.300,00 991.253.300,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.20.5.2.2.
0,00 0,00
978.502.900,00 978.502.900,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN HALL SEPAK TAKRAW 1.18.01.21.21.
0,00 0,00
241.000.000,00 241.000.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.21.5.2.1.
0,00 0,00
737.502.900,00 737.502.900,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.21.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.803.300,00 1.200.803.300,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PKM UNILAK VENUE ANGGAR 1.18.01.21.22.
0,00 0,00
241.650.000,00 241.650.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.22.5.2.1.
0,00 0,00
959.153.300,00 959.153.300,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.22.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.803.300,00 1.200.803.300,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PKM UIR VENUE GULAT 1.18.01.21.23.
Halaman : 193
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
241.650.000,00 241.650.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.23.5.2.1.
0,00 0,00
959.153.300,00 959.153.300,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.23.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.803.300,00 1.200.803.300,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN HALL VOLLY INDOOR 1.18.01.21.24.
0,00 0,00
241.250.000,00 241.250.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.24.5.2.1.
0,00 0,00
959.553.300,00 959.553.300,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.24.5.2.2.
0,00 0,00
2.845.638.930,00 2.845.638.930,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KAWASAN SPORT CENTER RUMBAI 1.18.01.21.25.
0,00 0,00
358.950.000,00 358.950.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.25.5.2.1.
0,00 0,00
2.486.688.930,00 2.486.688.930,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.25.5.2.2.
57,41 1.435.374.800,00
1.064.625.200,00 2.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA HALL BASKET SPORT CENTER RUMBAI 1.18.01.21.26.
0,00 0,00
24.700.000,00 24.700.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.26.5.2.1.
0,00 0,00
39.925.200,00 39.925.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.26.5.2.2.
58,94 1.435.374.800,00
1.000.000.000,00 2.435.374.800,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.26.5.2.3.
100,00 2.500.000.000,00
0,00 2.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA STADION PANAHAN 1.18.01.21.27.
100,00 24.700.000,00
0,00 24.700.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.27.5.2.1.
100,00 44.123.200,00
0,00 44.123.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.27.5.2.2.
100,00 2.431.176.800,00
0,00 2.431.176.800,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.27.5.2.3.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA ARENA PANJAT TEBING 1.18.01.21.28.
0,00 0,00
24.700.000,00 24.700.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.28.5.2.1.
0,00 0,00
42.758.200,00 42.758.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.28.5.2.2.
0,00 0,00
2.432.541.800,00 2.432.541.800,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.28.5.2.3.
27,23 680.741.800,00
1.819.258.200,00 2.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA HALL SENAM SPORT CENTER RUMBAI 1.18.01.21.29.
0,00 0,00
26.500.000,00 26.500.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.29.5.2.1.
0,00 0,00
42.758.200,00 42.758.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.29.5.2.2.
28,01 680.741.800,00
1.750.000.000,00 2.430.741.800,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.29.5.2.3.
100,00 30.000.000.000,00
0,00 30.000.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA STADION RENANG SPORT CENTER RUMBAI 1.18.01.21.30.
100,00 41.300.000,00
0,00 41.300.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.30.5.2.1.
100,00 57.758.200,00
0,00 57.758.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.30.5.2.2.
100,00 29.900.941.800,00
0,00 29.900.941.800,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.30.5.2.3.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA STADION KAHARUDDIN NASUTION SPORT CENTER RUMBAI 1.18.01.21.31.
0,00 0,00
24.550.000,00 24.550.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.31.5.2.1.
0,00 0,00
42.758.200,00 42.758.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.31.5.2.2.
0,00 0,00
2.432.691.800,00 2.432.691.800,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.31.5.2.3.
100,00 5.000.000.000,00
0,00 5.000.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA STADION UTAMA RIAU 1.18.01.21.32.
100,00 33.200.000,00
0,00 33.200.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.32.5.2.1.
100,00 44.644.200,00
0,00 44.644.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.32.5.2.2.
100,00 4.922.155.800,00
0,00 4.922.155.800,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.32.5.2.3.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA HALL SEPAK TAKRAW 1.18.01.21.33.
Halaman : 194
¡¢ £
£
¤¥ ¦
§ ¨
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.33.5.2.1.
0,00 0,00
44.107.800,00 44.107.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.33.5.2.2.
0,00 0,00
2.430.892.200,00 2.430.892.200,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.33.5.2.3.
65,59 1.639.691.800,00
860.308.200,00 2.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA GELANGGANG REMAJA 1.18.01.21.34.
0,00 0,00
24.550.000,00 24.550.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.34.5.2.1.
0,00 0,00
42.758.200,00 42.758.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.34.5.2.2.
67,40 1.639.691.800,00
793.000.000,00 2.432.691.800,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.34.5.2.3.
0,00 0,00
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA VENUE TRADITIONAL BOAT RACE DANAU KAYANGAN 1.18.01.21.35.
0,00 0,00
41.650.000,00 41.650.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.35.5.2.1.
0,00 0,00
62.305.500,00 62.305.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.35.5.2.2.
0,00 0,00
4.396.044.500,00 4.396.044.500,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.35.5.2.3.
100,00 1.500.000.000,00
0,00 1.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA PRASARANA GOR BALAI CHEVRON TANJAK LAKSEMANA SPORT CENTER RUMBAI
1.18.01.21.36. 100,00
24.550.000,00 0,00
24.550.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.21.36.5.2.1. 100,00
46.610.700,00 0,00
46.610.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.21.36.5.2.2. 100,00
1.428.839.300,00 0,00
1.428.839.300,00 Belanja Modal
1.18.1.18.01.21.36.5.2.3. 100,00
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 PENINGKATAN SARANA PRASARANA STADION TENIS PTPN V
1.18.01.21.37. 100,00
24.550.000,00 0,00
24.550.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.21.37.5.2.1. 100,00
45.968.500,00 0,00
45.968.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.21.37.5.2.2. 100,00
1.429.481.500,00 0,00
1.429.481.500,00 Belanja Modal
1.18.1.18.01.21.37.5.2.3. 44,66
669.960.800,00 830.039.200,00
1.500.000.000,00 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PKM UIR
1.18.01.21.38. 0,00
0,00 24.550.000,00
24.550.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.21.38.5.2.1. 0,00
0,00 62.489.200,00
62.489.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.21.38.5.2.2. 47,42
669.960.800,00 743.000.000,00
1.412.960.800,00 Belanja Modal
1.18.1.18.01.21.38.5.2.3. 0,00
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 PENINGKATAN SARANA PRASARANA HALL VOLLY INDOOR
1.18.01.21.39. 0,00
0,00 24.550.000,00
24.550.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.21.39.5.2.1. 0,00
0,00 41.530.200,00
41.530.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.21.39.5.2.2. 0,00
0,00 1.433.919.800,00
1.433.919.800,00 Belanja Modal
1.18.1.18.01.21.39.5.2.3. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 PEMBUATAN PAGAR BESI KELILING STADION SEPAK BOLA PURNAMA KAB. MERANTI
1.18.01.21.40. 0,00
0,00 3.700.000,00
3.700.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.21.40.5.2.1. 0,00
0,00 28.410.250,00
28.410.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.21.40.5.2.2. 0,00
0,00 417.889.750,00
417.889.750,00 Belanja Modal
1.18.1.18.01.21.40.5.2.3. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA SERBA GUNA
1.18.01.21.41. 0,00
0,00 5.700.000,00
5.700.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.21.41.5.2.1. 0,00
0,00 20.460.250,00
20.460.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.21.41.5.2.2. 0,00
0,00 423.839.750,00
423.839.750,00 Belanja Modal
1.18.1.18.01.21.41.5.2.3. 100,00
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 LANJUTAN PEMBANGUNAN HALL OLAH RAGA
1.18.01.21.42. 100,00
3.300.000,00 0,00
3.300.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.21.42.5.2.1.
Halaman : 195
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 18.417.250,00
0,00 18.417.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.42.5.2.2.
100,00 178.282.750,00
0,00 178.282.750,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.42.5.2.3.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
RENOVASI EX ASRAMA HAJI UNTUK ASRAMA ATLIT SPORT CENTER RUMBAI 1.18.01.21.43.
0,00 0,00
24.550.000,00 24.550.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.43.5.2.1.
0,00 0,00
63.804.400,00 63.804.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.43.5.2.2.
0,00 0,00
2.411.645.600,00 2.411.645.600,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.43.5.2.3.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PEKERJAAN KONEKSI UNIT CHILLER HALL BASKET KE GENSET 1.18.01.21.44.
0,00 0,00
20.500.000,00 20.500.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.44.5.2.1.
0,00 0,00
45.764.250,00 45.764.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.44.5.2.2.
0,00 0,00
1.933.735.750,00 1.933.735.750,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.44.5.2.3.
0,00 0,00
2.264.089.000,00 2.264.089.000,00
PEMBANGUNAN STADION MINI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR 1.18.01.21.45.
0,00 0,00
37.900.000,00 37.900.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.45.5.2.1.
0,00 0,00
27.229.850,00 27.229.850,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.45.5.2.2.
0,00 0,00
2.198.959.150,00 2.198.959.150,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.45.5.2.3.
95,92 189.922.500,00
8.077.500,00 198.000.000,00
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TIMUR KAB.MERANTI 1.18.01.21.46.
100,00 41.700.000,00
0,00 41.700.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.46.5.2.1.
72,67 21.482.750,00
8.077.500,00 29.560.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.46.5.2.2.
100,00 126.739.750,00
0,00 126.739.750,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.46.5.2.3.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA LAPANGAN FUTSAL PARIT BARU LABUHAN TANGGA BESAR BAGAN SIAPI-API KEL. BANGKO KAB. ROHIL
1.18.01.21.47. 0,00
0,00 4.850.000,00
4.850.000,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.21.47.5.2.1. 0,00
0,00 22.060.250,00
22.060.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.21.47.5.2.2. 0,00
0,00 723.089.750,00
723.089.750,00 Belanja Modal
1.18.1.18.01.21.47.5.2.3. 0,00
0,00 390.000.000,00
390.000.000,00 PEMBANGUNAN LAPANGAN FUTSAL STIA LANCANG KUNING DAN AMIK DUMAI KEL. BUKIT BATRIM
DAN KEL. BUMI AYU DUMAI 1.18.01.21.48.
0,00 0,00
10.800.000,00 10.800.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.48.5.2.1.
0,00 0,00
21.896.400,00 21.896.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.48.5.2.2.
0,00 0,00
357.303.600,00 357.303.600,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.48.5.2.3.
100,00 71.338.004.700,00
0,00 71.338.004.700,00
PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN STADION UTAMA 1.18.01.21.49.
100,00 71.338.004.700,00
0,00 71.338.004.700,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.49.5.2.3.
100,00 25.000.000.000,00
0,00 25.000.000.000,00
PEMBAYARAN KEGIATAN PENATAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN STADION UTAMA 1.18.01.21.50.
100,00 25.000.000.000,00
0,00 25.000.000.000,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.50.5.2.3.
0,00 0,00
1.589.064.950,00 1.589.064.950,00
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN STADION ATLETIK SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.51.
0,00 0,00
400.350.000,00 400.350.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.51.5.2.1.
0,00 0,00
1.188.714.950,00 1.188.714.950,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.51.5.2.2.
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 0,00
EVALUASI DAN AUDIT TEKNIS SWAKELOLA PEMBANGUNAN STADION UTAMA RIAU DAN PENATAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN STADION UTAMA RIAU
1.18.01.21.52. 0,00
904.724.000,00 904.724.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.21.52.5.2.1.
Halaman : 196
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 595.276.000,00
595.276.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.52.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PENGADAAN SERAGAM OLAHRAGA DI KABUPATEN KAMPAR 1.18.01.21.57.
0,00 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.57.5.2.1.
0,00 198.200.000,00
198.200.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.57.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENGADAAN BOLA KAKI SE KABUPATEN KAMPAR 1.18.01.21.58.
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.58.5.2.1.
0,00 98.500.000,00
98.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.58.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENGADAAN BOLA VOLLY SE KABUPATEN KAMPAR 1.18.01.21.59.
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.59.5.2.1.
0,00 98.500.000,00
98.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.59.5.2.2.
0,00 0,00
3.450.000.000,00 3.450.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN 1.18.01.22.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
RENOVASI GEDUNG PUSDIKLAT KWARDA RIAU 1.18.01.22.01.
0,00 0,00
14.850.000,00 14.850.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.22.01.5.2.1.
0,00 0,00
27.345.200,00 27.345.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.22.01.5.2.2.
0,00 0,00
1.957.804.800,00 1.957.804.800,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.22.01.5.2.3.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
PEMBUATAN PAGAR BUMI PERKEMAHAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA SYARIF KASIM 1.18.01.22.02.
0,00 0,00
105.650.000,00 105.650.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.22.02.5.2.1.
0,00 0,00
42.476.000,00 42.476.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.22.02.5.2.2.
0,00 0,00
401.874.000,00 401.874.000,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.22.02.5.2.3.
0,00 0,00
900.000.000,00 900.000.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT PURNA PASKIBRAKA INDONESIA PROVINSI RIAU 1.18.01.22.03.
0,00 0,00
14.250.000,00 14.250.000,00
Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.22.03.5.2.1.
0,00 0,00
13.801.000,00 13.801.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.22.03.5.2.2.
0,00 0,00
871.949.000,00 871.949.000,00
Belanja Modal 1.18.1.18.01.22.03.5.2.3.
51,54 142.719.009.885,00
134.205.171.935,00 276.924.181.820,00
Jumlah Belanja 51,54
142.719.009.885,00 134.205.171.935,00
276.924.181.820,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 197
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.19.1.19.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 3,84
1.640.353.190,36 44.350.093.115,36
42.709.739.925,00 BELANJA DAERAH
1.19.1.19.01.00.00.5. 1,09
266.712.190,36 24.662.577.590,36
24.395.865.400,00 Belanja Tidak Langsung
1.19.1.19.01.00.00.5.1. 1,09
266.712.190,36 24.662.577.590,36
24.395.865.400,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. 7,50
1.373.641.000,00 19.687.515.525,00
18.313.874.525,00 Belanja Langsung
1.19.1.19.01.00.00.5.2. 2,87
61.771.000,00 2.213.752.975,00
2.151.981.975,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.19.01.01. 0,00
0,00 29.695.000,00
29.695.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.19.01.01.001. 0,00
0,00 1.200.000,00
1.200.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.01.001.5.2.1. 0,00
0,00 28.495.000,00
28.495.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 387.200.000,00
387.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.19.01.01.002. 0,00
0,00 48.000.000,00
48.000.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.01.002.5.2.1. 0,00
0,00 339.200.000,00
339.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 641.090.975,00
641.090.975,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.19.01.01.006. 0,00
0,00 641.090.975,00
641.090.975,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2. 40,35
61.771.000,00 214.845.000,00
153.074.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.19.01.01.008. 40,35
61.771.000,00 214.845.000,00
153.074.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 106.650.000,00
106.650.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
1.19.01.01.009. 0,00
0,00 106.650.000,00
106.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.009.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.19.01.01.010. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.19.01.01.011. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.19.01.01.012. 0,00
0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
1.19.01.01.014.
Halaman : 198
úûú üûýú û þ
ÿ1 1
1 1 1
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.014.5.2.2.
0,00 0,00
26.592.000,00 26.592.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.19.01.01.015.
0,00 0,00
20.592.000,00 20.592.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Modal 1.19.1.19.01.01.015.5.2.3.
0,00 0,00
194.640.000,00 194.640.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.19.01.01.017.
0,00 0,00
194.640.000,00 194.640.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
318.040.000,00 318.040.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.19.01.01.018.
0,00 0,00
318.040.000,00 318.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.
7,06 59.880.000,00
788.250.000,00 848.130.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.19.01.02.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.19.01.02.003.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.003.5.2.1.
0,00 49.100.000,00
49.100.000,00 0,00
Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.003.5.2.3.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.19.01.02.007.
0,00 0,00
2.850.000,00 2.850.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.007.5.2.1.
0,00 0,00
6.400.000,00 6.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.007.5.2.2.
0,00 0,00
115.750.000,00 115.750.000,00
Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.
0,00 0,00
190.200.000,00 190.200.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.19.01.02.009.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.009.5.2.1.
0,00 0,00
2.571.000,00 2.571.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.009.5.2.2.
0,00 0,00
184.629.000,00 184.629.000,00
Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.
0,00 0,00
138.050.000,00 138.050.000,00
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENGAMANAN 1.19.01.02.012.
0,00 0,00
1.350.000,00 1.350.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.012.5.2.1.
0,00 0,00
2.950.000,00 2.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.012.5.2.2.
0,00 0,00
133.750.000,00 133.750.000,00
Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.012.5.2.3.
21,95 18.000.000,00
100.000.000,00 82.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.19.01.02.017.
0,00 0,00
1.350.000,00 1.350.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.017.5.2.1.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.017.5.2.2.
24,00 18.000.000,00
93.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.017.5.2.3.
25,79 12.300.000,00
60.000.000,00 47.700.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.19.01.02.022.
0,00 0,00
11.950.000,00 11.950.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.022.5.2.1.
34,41 12.300.000,00
48.050.000,00 35.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.
7,72 5.374.000,00
75.000.000,00 69.626.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 1.19.01.02.033.
7,72 5.374.000,00
75.000.000,00 69.626.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.033.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN KHUSUS LAPANGAN 1.19.01.02.036.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.036.5.2.2.
100,00 145.554.000,00
0,00 145.554.000,00
PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN SENJATA API 1.19.01.02.070.
100,00 145.554.000,00
0,00 145.554.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.070.5.2.2.
Halaman : 199
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.254.200.000,00 1.254.200.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.19.01.03.
0,00 0,00
334.000.000,00 334.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.19.01.03.02.
0,00 0,00
2.500.000,00 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
331.500.000,00 331.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
920.200.000,00 920.200.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.19.01.03.03.
0,00 0,00
5.050.000,00 5.050.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.03.03.5.2.1.
0,00 0,00
915.150.000,00 915.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.03.03.5.2.2.
0,00 0,00
650.132.500,00 650.132.500,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.19.01.05.
0,00 0,00
294.900.000,00 294.900.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.19.01.05.001.
0,00 0,00
294.900.000,00 294.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.19.01.05.043.
0,00 0,00
27.600.000,00 27.600.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
122.400.000,00 122.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.043.5.2.2.
0,00 0,00
205.232.500,00 205.232.500,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA NON FORMAL 1.19.01.05.050.
0,00 0,00
16.950.000,00 16.950.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.050.5.2.1.
0,00 0,00
188.282.500,00 188.282.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.050.5.2.2.
0,00 0,00
678.897.000,00 678.897.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.19.01.06. 0,00
0,00 76.897.000,00
76.897.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.19.01.06.01. 0,00
0,00 43.800.000,00
43.800.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 33.097.000,00
33.097.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.19.01.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.19.01.06.09. 0,00
0,00 29.700.000,00
29.700.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.06.09.5.2.1. 0,00
0,00 20.300.000,00
20.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.06.09.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.19.01.06.21.
0,00 0,00
43.450.000,00 43.450.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.06.21.5.2.1.
0,00 0,00
56.550.000,00 56.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.06.21.5.2.2.
0,00 0,00
302.000.000,00 302.000.000,00
RAPAT KOORDINASI TEKNIS 1.19.01.06.30.
22,81 7.800.000,00
26.400.000,00 34.200.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.06.30.5.2.1.
2,91 7.800.000,00
275.600.000,00 267.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.06.30.5.2.2.
16,31 1.496.000.000,00
10.667.760.000,00 9.171.760.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15.
15,90 996.000.000,00
7.261.068.000,00 6.265.068.000,00
PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15.01.
15,63 978.000.000,00
7.237.200.000,00 6.259.200.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.01.5.2.1.
306,75 18.000.000,00
23.868.000,00 5.868.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.
Halaman : 200
+,- , .
0 2
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
106.130.000,00 106.130.000,00
PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15.03.
0,00 0,00
54.250.000,00 54.250.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.
0,00 0,00
51.880.000,00 51.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.
0,00 0,00
1.131.650.000,00 1.131.650.000,00
PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15.05.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.
0,00 0,00
1.129.250.000,00 1.129.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.05.5.2.2.
0,00 0,00
418.912.000,00 418.912.000,00
PENANGGULANGANPENGENDALIAN BENCANA 1.19.01.15.07.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.
0,00 0,00
417.112.000,00 417.112.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.
0,00 0,00
320.000.000,00 320.000.000,00
PENGAMANAN KHUSUS GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 1.19.01.15.08.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.08.5.2.1.
0,00 0,00
318.200.000,00 318.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PELATIHAN PERSONIL PENANGGULANGAN BENCANA 1.19.01.15.09.
0,00 0,00
31.850.000,00 31.850.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.09.5.2.1.
0,00 0,00
168.150.000,00 168.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.
75,76 250.000.000,00
80.000.000,00 330.000.000,00
PENGAMANAN ISLAMIC SOLIDARITY GAMES 1.19.01.15.10.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.10.5.2.1.
76,17 250.000.000,00
78.200.000,00 328.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENGAMANAN INTERNAL DAN EKSTERNAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1.19.01.15.11.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00
398.200.000,00 398.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.11.5.2.2.
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 0,00
PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN PEMILUKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 1.19.01.15.21.
0,00 3.150.000,00
3.150.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.21.5.2.1.
0,00 746.850.000,00
746.850.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.21.5.2.2.
0,00 0,00
250.300.000,00 250.300.000,00
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.19.01.16.
0,00 0,00
250.300.000,00 250.300.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.19.01.16.05.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.16.05.5.2.1.
0,00 0,00
248.800.000,00 248.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.16.05.5.2.2.
0,00 0,00
614.135.200,00 614.135.200,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT PEKAT 1.19.01.20.
0,00 0,00
614.135.200,00 614.135.200,00
PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU RAZIASIDAK
1.19.01.20.09. 0,00
0,00 284.300.000,00
284.300.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.20.09.5.2.1. 0,00
0,00 329.835.200,00
329.835.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2. 6,45
124.250.000,00 1.800.622.650,00
1.924.872.650,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PENEGAK HUKUM
1.19.01.23. 0,00
0,00 98.505.250,00
98.505.250,00 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGETAHUAN PERATURAN HUKUM BAGI
ANGGOTA SATPOL PP PROVINSI RIAU 1.19.01.23.01.
0,00 0,00
18.735.000,00 18.735.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.23.01.5.2.1.
0,00 0,00
79.770.250,00 79.770.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.23.01.5.2.2.
Halaman : 201
343 5463 4 7
89 :;9 = ?A
= 9 B C
=D9 E9
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 124.250.000,00
0,00 124.250.000,00
GELAR PASUKAN SATPOL PP 1.19.01.23.02.
100,00 250.000,00
0,00 250.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.23.02.5.2.1.
100,00 124.000.000,00
0,00 124.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.23.02.5.2.2.
0,00 0,00
97.500.000,00 97.500.000,00
PENYEDIAAN JASA ASURANSI JIWA SATPOL PP 1.19.01.23.03.
0,00 0,00
97.500.000,00 97.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.23.03.5.2.2.
0,00 0,00
104.617.400,00 104.617.400,00
BIMBINGAN MANAJEMEN PENINGKATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SATPOL PP SE-PROVINSI RIAU
1.19.01.23.04. 0,00
0,00 13.750.000,00
13.750.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.23.04.5.2.1. 0,00
0,00 90.867.400,00
90.867.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.23.04.5.2.2. 0,00
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 RAPAT KOORDINASI NASIONAL RAKORNAS DAN PERINGATAN HUT SATPOL PP KE- 63 TAHUN 2013
SE- INDONESAIA 1.19.01.23.05.
0,00 0,00
105.200.000,00 105.200.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.23.05.5.2.1.
0,00 0,00
1.394.800.000,00 1.394.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.23.05.5.2.2.
0,00 0,00
697.086.500,00 697.086.500,00
PROGRAM SOSIALISASI DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 1.19.01.24.
0,00 0,00
287.812.650,00 287.812.650,00
SOSIALISASI PENERTIBAN PERATURAN DAERAH 1.19.01.24.01.
0,00 0,00
6.525.000,00 6.525.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.
0,00 0,00
281.287.650,00 281.287.650,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.
0,00 0,00
409.273.850,00 409.273.850,00
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 1.19.01.24.02.
0,00 0,00
245.590.000,00 245.590.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.24.02.5.2.1.
0,00 0,00
163.683.850,00 163.683.850,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.24.02.5.2.2.
0,00 0,00
72.378.700,00 72.378.700,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENEGAK HUKUM PERATURAN DAERAH 1.19.01.25.
0,00 0,00
72.378.700,00 72.378.700,00
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ASET PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.19.01.25.01.
0,00 0,00
54.850.000,00 54.850.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.25.01.5.2.1.
0,00 0,00
17.528.700,00 17.528.700,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.25.01.5.2.2.
3,84 1.640.353.190,36
44.350.093.115,36 42.709.739.925,00
Jumlah Belanja 3,84
1.640.353.190,36 44.350.093.115,36
42.709.739.925,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 202
FGF HGIF G J
KL MNLO PQ RST S
P L UQ OV
PWL XL
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.19.1.19.02.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 29,52
9.423.740.504,00 22.496.239.371,00
31.919.979.875,00 BELANJA DAERAH
1.19.1.19.02.00.00.5. 9,94
953.078.496,00 10.538.802.296,00
9.585.723.800,00 Belanja Tidak Langsung
1.19.1.19.02.00.00.5.1. 9,94
953.078.496,00 10.538.802.296,00
9.585.723.800,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1. 46,46
10.376.819.000,00 11.957.437.075,00
22.334.256.075,00 Belanja Langsung
1.19.1.19.02.00.00.5.2. 3,72
43.362.000,00 1.207.555.400,00
1.164.193.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.19.02.01. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.19.02.01.001. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.01.001.5.2.2. 19,71
43.362.000,00 263.358.000,00
219.996.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.19.02.01.002. 19,71
43.362.000,00 263.358.000,00
219.996.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.19.02.01.003. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.01.003.5.2.2. 0,00
0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.19.02.01.006. 0,00
0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.19.02.01.008. 0,00
0,00 55.440.000,00
55.440.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 19.560.000,00
19.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.19.02.01.010. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.19.02.01.011. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.19.02.01.012. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 40.000.000,00
40.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.19.02.01.013. 0,00
0,00 900.000,00
900.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.01.013.5.2.1.
Halaman : 203
YZY [Z\ ]Z _` a
` b cd e
` fg` b _`b h e
` i j klmf m
n a`b
jd ol m b a
g b h ` b
p` eq` o ` n`f
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
39.100.000,00 39.100.000,00
Belanja Modal 1.19.1.19.02.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
24.998.400,00 24.998.400,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.19.02.01.015.
0,00 0,00
24.998.400,00 24.998.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
99.999.000,00 99.999.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.19.02.01.017.
0,00 0,00
99.999.000,00 99.999.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.19.02.01.018.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
29.200.000,00 29.200.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.19.02.01.025.
0,00 0,00
29.200.000,00 29.200.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PAMERAN RIAU EXPO 1.19.02.01.059.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.059.5.2.2.
0,00 0,00
330.659.000,00 330.659.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.19.02.02.
0,00 0,00
19.899.000,00 19.899.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.19.02.02.009.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.02.009.5.2.1.
0,00 0,00
18.999.000,00 18.999.000,00
Belanja Modal 1.19.1.19.02.02.009.5.2.3.
0,00 0,00
250.760.000,00 250.760.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.19.02.02.022.
0,00 0,00
38.310.000,00 38.310.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
13.450.000,00 13.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
199.000.000,00 199.000.000,00
Belanja Modal 1.19.1.19.02.02.022.5.2.3.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.19.02.02.023.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.02.023.5.2.2.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.19.02.02.024.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.19.02.02.029.
0,00 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.02.029.5.2.2.
0,00 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.19.02.03.
0,00 0,00
55.000.000,00 55.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.19.02.03.02.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
54.100.000,00 54.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
55.000.000,00 55.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.19.02.03.04.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
54.100.000,00 54.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
206.600.000,00 206.600.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.19.02.05.
0,00 0,00
55.000.000,00 55.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.19.02.05.001.
0,00 0,00
0,00 0,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.05.001.5.2.1.
0,00 0,00
55.000.000,00 55.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
21.600.000,00 21.600.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.19.02.05.043.
Halaman : 204
rsr tsu vs w
xy z y {
|} ~ y y {
xy{ ~ y
zy{ }
{ z {
y { y ~y
y y
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
21.600.000,00 21.600.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
130.000.000,00 130.000.000,00
PENYUSUNAN BUKU DATA SKPD 1.19.02.05.067.
0,00 0,00
30.750.000,00 30.750.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.05.067.5.2.1.
0,00 0,00
99.250.000,00 99.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.05.067.5.2.2.
0,00 0,00
289.378.050,00 289.378.050,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.19.02.06. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.19.02.06.01. 0,00
0,00 25.600.000,00
25.600.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 74.400.000,00
74.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.19.02.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 39.378.050,00
39.378.050,00 PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.19.02.06.09. 0,00
0,00 5.750.000,00
5.750.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.06.09.5.2.1. 0,00
0,00 33.628.050,00
33.628.050,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.06.09.5.2.2. 3,91
150.000.000,00 3.986.782.675,00
3.836.782.675,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.19.02.15. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 OPERASIONAL KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOMINDA DAN PEMANTAUAN MASALAH
STRATEGIS 1.19.02.15.12.
0,00 0,00
210.600.000,00 210.600.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.12.5.2.1.
0,00 0,00
789.400.000,00 789.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.12.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMETAAN PENANGANAN MASALAH STRATEGIS PROVINSI RIAU 1.19.02.15.13.
0,00 0,00
29.550.000,00 29.550.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.13.5.2.1.
0,00 0,00
388.865.000,00 388.865.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.13.5.2.2.
0,00 0,00
81.585.000,00 81.585.000,00
Belanja Modal 1.19.1.19.02.15.13.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PELATIHAN DETEKSI DINI 1.19.02.15.14.
0,00 0,00
21.400.000,00 21.400.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.14.5.2.1.
0,00 0,00
128.600.000,00 128.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.14.5.2.2.
0,00 0,00
131.273.950,00 131.273.950,00
PENGAWASAN KEGIATAN ORANG ASING DI DAERAH 1.19.02.15.15.
0,00 0,00
13.400.000,00 13.400.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.15.5.2.1.
0,00 0,00
117.873.950,00 117.873.950,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.15.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN BAHAYA TERORISME 1.19.02.15.16.
0,00 0,00
8.150.000,00 8.150.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.16.5.2.1.
0,00 0,00
141.850.000,00 141.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.16.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYULUHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT PROVINSI RIAU KAMTIBMAS 1.19.02.15.17.
0,00 0,00
8.950.000,00 8.950.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.17.5.2.1.
0,00 0,00
141.050.000,00 141.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.17.5.2.2.
0,00 0,00
156.508.725,00 156.508.725,00
KOORDINASI DAN IDENTIFIKASI ALIRAN SEMPALAN DI PROVINSI RIAU 1.19.02.15.18.
0,00 0,00
8.950.000,00 8.950.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.18.5.2.1.
Halaman : 205
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
147.558.725,00 147.558.725,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.18.5.2.2.
0,00 0,00
1.599.000.000,00 1.599.000.000,00
DIKLAT PEMBINAAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN POSKAMLING DALAM MENCEGAH DAN MENANGKAL GANGGUAN KAMTIBMAS
1.19.02.15.19. 0,00
0,00 113.550.000,00
113.550.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.15.19.5.2.1. 0,00
0,00 1.485.450.000,00
1.485.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.15.19.5.2.2. 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI PROVINSI RIAU
1.19.02.15.20. 0,00
29.300.000,00 29.300.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.15.20.5.2.1. 0,00
120.700.000,00 120.700.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.15.20.5.2.2. 0,00
0,00 329.999.950,00
329.999.950,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
1.19.02.17. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA
1.19.02.17.01. 0,00
0,00 14.550.000,00
14.550.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.17.01.5.2.1. 0,00
0,00 135.450.000,00
135.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.17.01.5.2.2. 0,00
0,00 179.999.950,00
179.999.950,00 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA
1.19.02.17.03. 0,00
0,00 13.850.000,00
13.850.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.17.03.5.2.1. 0,00
0,00 166.149.950,00
166.149.950,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.17.03.5.2.2. 0,00
0,00 790.762.000,00
790.762.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
1.19.02.18. 0,00
0,00 350.762.000,00
350.762.000,00 PEMANTAPAN KETAHANAN BANGSA DAN KEWASPADAAN NASIONAL DALAM BERBAGAI DIMENSI
KEHIDUPAN 1.19.02.18.04.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.18.04.5.2.1.
0,00 0,00
330.762.000,00 330.762.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
DIALOG DAN SOSIALISASI KEBANGSAAN 1.19.02.18.05.
0,00 0,00
13.600.000,00 13.600.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.18.05.5.2.1.
0,00 0,00
136.400.000,00 136.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.18.05.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI APARATUR 1.19.02.18.06.
0,00 0,00
12.250.000,00 12.250.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.18.06.5.2.1.
0,00 0,00
137.750.000,00 137.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.18.06.5.2.2.
0,00 0,00
140.000.000,00 140.000.000,00
SOSIALISASI KEBANGSAAN DAN NASIONALISASI MELALUI PERTUNJUKAN SENI BUDAYA MELAYU 1.19.02.18.07.
0,00 0,00
7.100.000,00 7.100.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.18.07.5.2.1.
0,00 0,00
132.900.000,00 132.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.18.07.5.2.2.
0,00 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT PEKAT 1.19.02.20.
0,00 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00
SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT KEPADA GENERASI MUDA
1.19.02.20.10. 0,00
0,00 10.550.000,00
10.550.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.20.10.5.2.1. 0,00
0,00 99.450.000,00
99.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.20.10.5.2.2. 70,87
10.570.181.000,00 4.345.700.000,00
14.915.881.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
1.19.02.21. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK
1.19.02.21.03. 0,00
0,00 9.500.000,00
9.500.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.21.03.5.2.1. 0,00
0,00 140.500.000,00
140.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.21.03.5.2.2.
Halaman : 206
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
DIALOG PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU ANTARA ORMAS, LSM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
1.19.02.21.06. 0,00
0,00 11.850.000,00
11.850.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.21.06.5.2.1. 0,00
0,00 138.150.000,00
138.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.21.06.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI APARAT JAJARAN KESBANGPOLLINMAS SE PROVINSI RIAU
1.19.02.21.07. 0,00
0,00 13.750.000,00
13.750.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.21.07.5.2.1. 0,00
0,00 136.250.000,00
136.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.21.07.5.2.2. 0,00
0,00 175.000.000,00
175.000.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN ORMASLSM DI PROVINSI DAN KABUPATENKOTA
1.19.02.21.08. 0,00
0,00 18.750.000,00
18.750.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.21.08.5.2.1. 0,00
0,00 156.250.000,00
156.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.21.08.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PEMBINAAN ORMAS DAN LSM DI PROVINSI RIAU DAN KABUPATENKOTA
1.19.02.21.09. 0,00
0,00 15.750.000,00
15.750.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.21.09.5.2.1. 0,00
0,00 134.250.000,00
134.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.21.09.5.2.2. 0,00
0,00 1.670.000.000,00
1.670.000.000,00 SOSIALISASI PEMILUKADA GUBERNUR RIAU TAHUN 2013
1.19.02.21.10. 0,00
0,00 75.900.000,00
75.900.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.21.10.5.2.1. 0,00
0,00 1.594.100.000,00
1.594.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.21.10.5.2.2. 0,00
0,00 700.000.000,00
700.000.000,00 MONITORING DAN PELIPUTAN PEMILUKADA PROVINSI RIAU TAHUN 2013
1.19.02.21.11. 0,00
0,00 58.600.000,00
58.600.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.21.11.5.2.1. 0,00
0,00 641.400.000,00
641.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.21.11.5.2.2. 100,00
10.720.881.000,00 0,00
10.720.881.000,00 PENGADAAN BAJU LINMAS PELAKSANAAN PILKADA GUBERNUR RIAU TAHUN 2013
1.19.02.21.12. 100,00
49.590.000,00 0,00
49.590.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.21.12.5.2.1. 100,00
10.671.291.000,00 0,00
10.671.291.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.21.12.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 KOORDINASI KESIAPAN LINMAS DALAM MENGAHADAPI PELAKSANAAN PILKADA GUBERNUR 2013
1.19.02.21.13. 0,00
0,00 800.000,00
800.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.21.13.5.2.1. 0,00
0,00 199.200.000,00
199.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.21.13.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 SOSIALISASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
1.19.02.21.14. 0,00
0,00 16.750.000,00
16.750.000,00 Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.21.14.5.2.1. 0,00
0,00 183.250.000,00
183.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.21.14.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 33 TAHUN 2012 DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.19.02.21.15.
0,00 0,00
63.850.000,00 63.850.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.15.5.2.1.
0,00 0,00
436.150.000,00 436.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.15.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI RIAU 1.19.02.21.16.
0,00 0,00
51.000.000,00 51.000.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.16.5.2.1.
0,00 0,00
99.000.000,00 99.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.16.5.2.2.
0,00 150.700.000,00
150.700.000,00 0,00
SOSIALISASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 1.19.02.21.17.
0,00 7.600.000,00
7.600.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.17.5.2.1.
0,00 143.100.000,00
143.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.17.5.2.2.
Halaman : 207
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.19.02.22.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
ORIENTASI MANAJEMEN LINMAS 1.19.02.22.05.
0,00 0,00
17.200.000,00 17.200.000,00
Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.22.05.5.2.1.
0,00 0,00
232.800.000,00 232.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.
29,52 9.423.740.504,00
22.496.239.371,00 31.919.979.875,00
Jumlah Belanja 29,52
9.423.740.504,00 22.496.239.371,00
31.919.979.875,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 208
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.01. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 1,23
278.025.000,00 22.834.330.300,00
22.556.305.300,00 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.01.00.00.5. 1,23
278.025.000,00 22.834.330.300,00
22.556.305.300,00 Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.01.00.00.5.1. 1,23
278.025.000,00 22.834.330.300,00
22.556.305.300,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. 0,00
0,00 0,00
0,00 Belanja Langsung
1.20.1.20.01.00.00.5.2. 1,23
278.025.000,00 22.834.330.300,00
22.556.305.300,00 Jumlah Belanja
1,23 278.025.000,00
22.834.330.300,00 22.556.305.300,00
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 209
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.02. - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.02.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00
0,00 3.952.097.900,00
3.952.097.900,00 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.02.00.00.5. 0,00
0,00 3.952.097.900,00
3.952.097.900,00 Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.02.00.00.5.1. 0,00
0,00 3.952.097.900,00
3.952.097.900,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1. 0,00
0,00 0,00
0,00 Belanja Langsung
1.20.1.20.02.00.00.5.2. 0,00
0,00 3.952.097.900,00
3.952.097.900,00 Jumlah Belanja
0,00 0,00
3.952.097.900,00 3.952.097.900,00
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 210
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.03. - Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
6,81 304.148.888.531,00
4.771.566.058.431,00 4.467.417.169.900,00
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.03.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
g H
asil
P g
K
Daerah
g
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
S K
M g
No. Ekon 9103
5
-192 Tahun 1992 Tentan
g
Lain-lain PAD
g S
UU No. 332004 PP No.
55 5
P M
K
No.160.2
P M
K
072008.
P M
K
No
5 P
M K
072008.
P P
S 5
T g
B g
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DAU,
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P D
K
16,27 44.148.888.531,00
315.480.717.531,00 271.331.829.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.03.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
g
Pendapatan
K
Bermotor. Perda No.
5
Tahun 2002
T g
P K
Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
T g
BB +
K B
Perda No.
, 5 T
-
2002
T g
P B B
K B
Perda No. 16 Tahun 2002
T g
P P
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dan
P.0
ABT AP
Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
T g
- D
Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun
g P
D -
D
0,00 0,00
4.369.000,00 4.369.000,00
Retribusi Daerah 1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.
16,85 20.135.000.000,00
139.600.000.000,00 119.465.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.
15,81 24.013.888.531,00
175.876.348.531,00 151.862.460.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.
7,35 260.000.000.000,00
3.797.458.032.900,00 3.537.458.032.900,00
DANA PERIMBANGAN 1.20.1.20.03.00.00.4.2.
23 4 3 63 7
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G3 C3I
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
Berdasarkan 30,
PM
J
No 218PM
J
.072012
tLNtONQ
Alokasi
RLULNtOVO
Dana
W OQ X
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]
dan Pasal 29
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Pribadi Dalam
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Pasal 21 Tahun 2013,
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No.
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Alokasi
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Dana
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9,38 260.000.000.000,00
3.032.088.796.900,00 2.772.088.796.900,00
Bagi Hasil PajakBagi Hasil Bukan Pajak 1.20.1.20.03.00.00.4.2.1.
0,00 0,00
726.630.916.000,00 726.630.916.000,00
Dana Alokasi Umum 1.20.1.20.03.00.00.4.2.2.
Berdasarkan 32,
\ f
J
No.
] h l i
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J jhki
2012
tLNtONQ
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokas
J e
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p NQ QOVON
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0,00 0,00
38.738.320.000,00 38.738.320.000,00
Dana Alokasi Khusus 1.20.1.20.03.00.00.4.2.3.
0,00 0,00
658.627.308.000,00 658.627.308.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.20.1.20.03.00.00.4.3.
Berdasarkan 33,
\ f
J
No.
] h ] i
\ f
J jhki
2012
tLNtONQ
Pedoman Umum dan Alokasi Dana
qNZLNt Xr
Daerah Tahun 2013,
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J
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tLNtONQ
Pedoman Umum
dan Alokasi
Bantuan
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p NQQOVON
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0,00 0,00
658.627.308.000,00 658.627.308.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.20.1.20.03.00.00.4.3.4.
6,81 304.148.888.531,00
4.771.566.058.431,00 4.467.417.169.900,00
Jumlah Pendapatan 14,66
450.687.594.919,94 3.524.806.753.446,94
3.074.119.158.527,00 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.03.00.00.5. 15,01
401.979.546.419,94 3.079.569.353.596,94
2.677.589.807.177,00 Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.03.00.00.5.1. 0,00
0,00 86.756.911.400,00
86.756.911.400,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. 0,00
0,00 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 Belanja Subsidi
1.20.1.20.03.00.00.5.1.3. 3,31
49.400.000.000,00 1.541.919.613.000,00
1.492.519.613.000,00 Belanja Hibah
1.20.1.20.03.00.00.5.1.4. 40,51
21.000.000.000,00 30.840.000.000,00
51.840.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial
1.20.1.20.03.00.00.5.1.5. 78,71
435.734.546.419,89 989.320.315.196,89
553.585.768.777,00
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1.20.1.20.03.00.00.5.1.6. 11,97
57.154.999.999,95 420.232.514.000,05
477.387.514.000,00
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1.20.1.20.03.00.00.5.1.7. 47,62
5.000.000.000,00 5.500.000.000,00
10.500.000.000,00 Belanja Tidak Terduga
1.20.1.20.03.00.00.5.1.8. 12,28
48.708.048.500,00 445.237.399.850,00
396.529.351.350,00 Belanja Langsung
1.20.1.20.03.00.00.5.2. 14,52
9.382.616.000,00 74.012.153.400,00
64.629.537.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.03.01. 25,09
500.000.000,00 2.492.499.500,00
1.992.499.500,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.03.01.001. 0,00
0,00 773.600.000,00
773.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1. 41,02
500.000.000,00 1.718.899.500,00
1.218.899.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2. 30,51
2.186.000.000,00 9.350.000.000,00
7.164.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.03.01.002. 30,51
2.186.000.000,00 9.350.000.000,00
7.164.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2. 20,00
500.000.000,00 3.000.000.000,00
2.500.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.03.01.003. 20,00
500.000.000,00 3.000.000.000,00
2.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2. 0,00
0,00 1.279.934.000,00
1.279.934.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
1.20.03.01.005. 0,00
0,00 12.150.000,00
12.150.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.01.005.5.2.1. 0,00
0,00 1.267.784.000,00
1.267.784.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2. 0,00
0,00 1.860.494.400,00
1.860.494.400,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.03.01.008.
¡ ¢¡ £ ¤
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
6.950.000,00 6.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
1.853.544.400,00 1.853.544.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
1.672.473.000,00 1.672.473.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.03.01.010.
0,00 0,00
1.672.473.000,00 1.672.473.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
1.480.550.000,00 1.480.550.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.03.01.011.
0,00 0,00
1.480.550.000,00 1.480.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.011.5.2.2.
0,00 0,00
998.655.800,00 998.655.800,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.03.01.012.
0,00 0,00
998.655.800,00 998.655.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.012.5.2.2.
83,17 2.079.366.000,00
4.579.366.000,00 2.500.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.03.01.013.
24,87 2.400.000,00
7.250.000,00 9.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.013.5.2.1.
2,48 1.450.000,00
60.000.000,00 58.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.013.5.2.2.
85,55 2.080.316.000,00
4.512.116.000,00 2.431.800.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.013.5.2.3.
13,38 230.000.000,00
1.948.991.000,00 1.718.991.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.20.03.01.014.
0,00 0,00
6.700.000,00 6.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.014.5.2.1.
4.293,94 97.000.000,00
99.259.000,00 2.259.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.014.5.2.2.
7,78 133.000.000,00
1.843.032.000,00 1.710.032.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.014.5.2.3.
0,00 0,00
993.505.100,00 993.505.100,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.03.01.015.
0,00 0,00
13.400.000,00 13.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.015.5.2.1.
0,00 0,00
980.105.100,00 980.105.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.
29,88 2.390.250.000,00
10.390.250.000,00 8.000.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.03.01.017.
0,00 0,00
199.250.000,00 199.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.017.5.2.1.
30,64 2.390.250.000,00
10.191.000.000,00 7.800.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
18.000.000.000,00 18.000.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.03.01.018.
0,00 0,00
18.000.000.000,00 18.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
1.289.250.000,00 1.289.250.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.20.03.01.048.
0,00 0,00
2.200.000,00 2.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.048.5.2.1.
0,00 0,00
1.287.050.000,00 1.287.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.048.5.2.2.
0,00 0,00
0,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.048.5.2.3.
0,00 0,00
1.700.000.000,00 1.700.000.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI SKPKD 1.20.03.01.050.
0,00 0,00
1.700.000.000,00 1.700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.050.5.2.2.
49,90 1.497.000.000,00
4.497.000.000,00 3.000.000.000,00
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ACARAUPACARA DAN RESEPSI PIMPINAN 1.20.03.01.096.
0,00 0,00
376.200.000,00 376.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.096.5.2.1.
52,29 1.372.000.000,00
3.995.800.000,00 2.623.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.096.5.2.2.
0,00 125.000.000,00
125.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.096.5.2.3.
0,00 0,00
5.479.184.600,00 5.479.184.600,00
PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG PENINGKATAN JASA KEHUMASAN 1.20.03.01.097.
0,00 0,00
19.900.000,00 19.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.097.5.2.1.
0,00 0,00
5.459.284.600,00 5.459.284.600,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.097.5.2.2.
Halaman : 213
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³
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PENGAMANAN ASET MILIK DAERAH 1.20.03.01.098.
0,00 0,00
700.850.000,00 700.850.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.098.5.2.1.
0,00 0,00
681.414.000,00 681.414.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.098.5.2.2.
0,00 0,00
617.736.000,00 617.736.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.098.5.2.3.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
SENSUS BARANG DAERAH KE VII 1.20.03.01.099.
0,00 0,00
145.350.000,00 145.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.099.5.2.1.
0,00 0,00
732.650.000,00 732.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.099.5.2.2.
0,00 0,00
122.000.000,00 122.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.099.5.2.3.
15,34 20.556.800.000,00
154.546.037.000,00 133.989.237.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.03.02.
48,95 24.625.000.000,00
74.929.684.000,00 50.304.684.000,00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.03.02.005.
0,00 0,00
7.550.000,00 7.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.005.5.2.1.
29,40 11.796.500.000,00
51.922.993.000,00 40.126.493.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.005.5.2.2.
126,13 12.828.500.000,00
22.999.141.000,00 10.170.641.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.
24,84 500.000.000,00
2.513.000.000,00 2.013.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 1.20.03.02.020.
0,00 0,00
11.000.000,00 11.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.020.5.2.1.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.
25,55 500.000.000,00
2.457.000.000,00 1.957.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.020.5.2.3.
26,36 580.000.000,00
2.780.000.000,00 2.200.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 1.20.03.02.021.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.021.5.2.1.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.021.5.2.2.
27,08 580.000.000,00
2.722.000.000,00 2.142.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.021.5.2.3.
32,83 1.978.000.000,00
8.003.000.000,00 6.025.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.022.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.022.5.2.1.
180,80 90.400.000,00
140.400.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.
31,63 1.887.600.000,00
7.854.600.000,00 5.967.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.022.5.2.3.
0,00 0,00
1.346.600.000,00 1.346.600.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.20.03.02.023.
0,00 0,00
1.346.600.000,00 1.346.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.023.5.2.2.
0,00 0,00
5.551.003.000,00 5.551.003.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.03.02.024.
0,00 0,00
5.551.003.000,00 5.551.003.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
2.700.000.000,00 2.700.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.028.
0,00 0,00
67.550.000,00 67.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.028.5.2.1.
0,00 0,00
2.632.450.000,00 2.632.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.
5,34 150.000.000,00
2.960.000.000,00 2.810.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA JARINGAN LISTRIK 1.20.03.02.035.
0,00 0,00
35.400.000,00 35.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.035.5.2.1.
32,38 223.000.000,00
911.600.000,00 688.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.035.5.2.2.
3,50 73.000.000,00
2.013.000.000,00 2.086.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.035.5.2.3.
0,00 1.022.000.000,00
1.022.000.000,00 0,00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.045.
Halaman : 214
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 5.500.000,00
5.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.045.5.2.1.
0,00 1.016.500.000,00
1.016.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.045.5.2.2.
0,00 0,00
548.485.000,00 548.485.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GENSET 1.20.03.02.099.
0,00 0,00
16.200.000,00 16.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.099.5.2.1.
0,00 0,00
532.285.000,00 532.285.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.099.5.2.2.
100,00 750.000.000,00
0,00 750.000.000,00
PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI SANDI 1.20.03.02.100.
100,00 16.700.000,00
0,00 16.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.100.5.2.1.
100,00 187.348.250,00
0,00 187.348.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.100.5.2.2.
100,00 545.951.750,00
0,00 545.951.750,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.100.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGAMANAN JARINGAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 1.20.03.02.101.
0,00 0,00
9.950.000,00 9.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.101.5.2.1.
0,00 0,00
365.650.000,00 365.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.101.5.2.2.
0,00 0,00
124.400.000,00 124.400.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.101.5.2.3.
0,00 0,00
230.000.000,00 230.000.000,00
FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KEPEGAWAIAN SETDA 1.20.03.02.102.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.102.5.2.1.
0,00 0,00
203.800.000,00 203.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.102.5.2.2.
0,00 0,00
0,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.102.5.2.3.
0,00 0,00
230.000.000,00 230.000.000,00
FASILITASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.02.103.
0,00 0,00
4.300.000,00 4.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.103.5.2.1.
0,00 0,00
225.700.000,00 225.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.103.5.2.2.
3,80 150.000.000,00
4.100.700.000,00 3.950.700.000,00
OPERASIONAL JASA PERAWATAN GEDUNG GABUNGAN DINAS 9 LANTAI 1.20.03.02.104.
0,00 0,00
52.750.000,00 52.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.104.5.2.1.
3,85 150.000.000,00
4.047.950.000,00 3.897.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.104.5.2.2.
22,22 800.000.000,00
2.800.000.000,00 3.600.000.000,00
PENGADAAN GENSET DAN INSTALASI LISTRIK DI GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.105.
0,00 0,00
7.900.000,00 7.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.105.5.2.1.
34,12 49.750.000,00
195.550.000,00 145.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.105.5.2.2.
24,66 849.750.000,00
2.596.550.000,00 3.446.300.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.105.5.2.3.
0,00 0,00
787.424.000,00 787.424.000,00
REHABILITASI ASRAMA MAHASISWA RIAU DI MALANG 1.20.03.02.106.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.106.5.2.1.
0,00 0,00
143.250.000,00 143.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.106.5.2.2.
0,00 0,00
636.174.000,00 636.174.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.106.5.2.3.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
REHABILITASI ASRAMA MAHASISWA RIAU DI YOGYAKARTA 1.20.03.02.107.
0,00 0,00
3.500.000,00 3.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.107.5.2.1.
0,00 0,00
147.330.000,00 147.330.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.107.5.2.2.
0,00 0,00
599.170.000,00 599.170.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.107.5.2.3.
0,00 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00
PENGADAAN TIANG LAMPU 1.20.03.02.108.
0,00 0,00
1.353.000,00 1.353.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.108.5.2.2.
Halaman : 215
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
108.647.000,00 108.647.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.108.5.2.3.
0,00 0,00
1.478.680.000,00 1.478.680.000,00
REHABILITASI GEDUNG LAM RIAU 1.20.03.02.115.
0,00 0,00
7.500.000,00 7.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.115.5.2.1.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.115.5.2.2.
0,00 0,00
1.421.180.000,00 1.421.180.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.115.5.2.3.
0,00 0,00
1.494.750.000,00 1.494.750.000,00
PENGADAAN PERALATAN LAM RIAU 1.20.03.02.116.
0,00 0,00
7.500.000,00 7.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.116.5.2.1.
0,00 0,00
1.487.250.000,00 1.487.250.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.116.5.2.3.
100,00 2.000.000.000,00
0,00 2.000.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN INTERIOR DEKRANASDA RIAU 1.20.03.02.138.
100,00 2.875.000,00
0,00 2.875.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.138.5.2.1.
100,00 86.854.000,00
0,00 86.854.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.138.5.2.2.
100,00 1.910.271.000,00
0,00 1.910.271.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.138.5.2.3.
0,00 0,00
226.000.000,00 226.000.000,00
PENGADAAN MEUBELAIR GEDUNG IPP PEKANBARU 1.20.03.02.139.
0,00 0,00
2.875.000,00 2.875.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.139.5.2.1.
0,00 0,00
223.125.000,00 223.125.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.139.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK UEDK SP SE KEC CERENTI DAN INUMAN KABUPATEN KUANSING 1.20.03.02.140.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.140.5.2.2.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
PENGADAAN 1 SATU UNIT GENSET 10.000 WATT UNTUK KOTA DUMAI DAN KABUPATEN INHU 1.20.03.02.141.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.141.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KEC. GUNUNG SAHILAN KAB. KAMPAR 1.20.03.02.142.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.142.5.2.1.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.142.5.2.2.
0,00 0,00
932.000.000,00 932.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.142.5.2.3.
0,00 0,00
385.911.000,00 385.911.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA IPDA 1.20.03.02.143.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.143.5.2.1.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.143.5.2.2.
0,00 0,00
342.911.000,00 342.911.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.143.5.2.3.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGADAAN TENDA UNTUK ACARA HARI BESAR ISLAM 1.20.03.02.144.
99,75 299.247.000,00
753.000,00 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.144.5.2.2.
0,00 299.247.000,00
299.247.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.144.5.2.3.
100,00 5.000.000.000,00
0,00 5.000.000.000,00
PENGADAAN ASRAMA MAHASISWA DI KAIRO MESIR 1.20.03.02.145.
100,00 8.000.000,00
0,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.145.5.2.1.
100,00 60.000.000,00
0,00 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.145.5.2.2.
100,00 4.932.000.000,00
0,00 4.932.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.145.5.2.3.
0,00 0,00
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG DAN KAPAL PATROLI SERTA FASILITAS PENDUKUNG DI PULAU JEMUR
1.20.03.02.146. 0,00
0,00 8.900.000,00
8.900.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.146.5.2.1. 30,64
150.000.000,00 339.600.000,00
489.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.146.5.2.2.
Halaman : 216
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
1,58 150.000.000,00
9.651.500.000,00 9.501.500.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.146.5.2.3.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENGADAAN MOBIL AMBULANCE UNTUK HIMPUNAN PEREMPUAN JAWA BENGKALIS 1.20.03.02.147.
0,00 0,00
4.700.000,00 4.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.147.5.2.1.
0,00 0,00
445.300.000,00 445.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.147.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENGADAAN MOBIL AMBULANCE UNTUK PAGUYUBAN KELUARGA JAWA PEMATANG PUDU MANDAU BENGKALIS
1.20.03.02.148. 0,00
0,00 4.700.000,00
4.700.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.148.5.2.1. 0,00
0,00 445.300.000,00
445.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.148.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 BANTUAN GENSET 3,5 KW 10 BUAH UNTUK DESA TITIK AKAR KEC. RUPAT UTARA KAB. BENGKALIS
1.20.03.02.149. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.149.5.2.2. 0,00
0,00 1.640.000.000,00
1.640.000.000,00 PENGADAAN SPEEDBOAT YAYASAN LEBAY GEDANG KOTA DUMAI
1.20.03.02.151. 0,00
0,00 4.700.000,00
4.700.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.151.5.2.1. 0,00
0,00 1.635.300.000,00
1.635.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.151.5.2.2. 0,00
0,00 360.000.000,00
360.000.000,00 PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL YAYASAN CINTA TANAH AIR
1.20.03.02.152. 0,00
0,00 4.700.000,00
4.700.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.152.5.2.1. 0,00
0,00 355.300.000,00
355.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.152.5.2.2. 0,00
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 PENGADAAN MOBIL AMBULANCE UNTUK MESJID ARRAHMAH DESA SUNGAI ALAM DAN MESJID
AL-AZHAR PEKANBARU 1.20.03.02.153.
0,00 0,00
4.700.000,00 4.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.153.5.2.1.
0,00 0,00
595.300.000,00 595.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.153.5.2.2.
624,27 1.872.800.000,00
2.172.800.000,00 300.000.000,00
PENGADAAN TENDA 1.20.03.02.154.
0,00 0,00
4.150.000,00 4.150.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.154.5.2.1.
633,02 1.872.800.000,00
2.168.650.000,00 295.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.154.5.2.2.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
PENGADAAN GENSET 30 KW 1.20.03.02.155.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.155.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENGADAAN MESIN ROBIN MESIN AIR UNTUK KECAMATAN CENAKU KAB. INDRAGIRI HULU 1.20.03.02.156.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.156.5.2.2.
0,00 0,00
1.782.000.000,00 1.782.000.000,00
PEMBUATAN TUGU PRASASTI PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 1.20.03.02.157.
0,00 0,00
4.700.000,00 4.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.157.5.2.1.
39,34 40.400.000,00
143.100.000,00 102.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.157.5.2.2.
2,41 40.400.000,00
1.634.200.000,00 1.674.600.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.157.5.2.3.
0,00 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
PENGADAAN TONG SAMPAH HIBAH KE KABKOTA PROVINSI RIAU 1.20.03.02.158.
0,00 0,00
14.100.000,00 14.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.158.5.2.1.
0,00 0,00
4.985.900.000,00 4.985.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.158.5.2.2.
100,00 10.500.000.000,00
0,00 10.500.000.000,00
PENGADAAN LAMPU TENAGA SURYA UNTUK PENGAMANAN ASSET 1.20.03.02.159.
100,00 15.000.000,00
0,00 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.159.5.2.1.
100,00 565.200.000,00
0,00 565.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.159.5.2.2.
100,00 9.919.800.000,00
0,00 9.919.800.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.159.5.2.3.
Halaman : 217
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN SARANAPRASARANA KAS DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.02.206.
0,00 0,00
11.650.000,00 11.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.206.5.2.1.
0,00 0,00
112.695.000,00 112.695.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.206.5.2.2.
0,00 0,00
2.875.655.000,00 2.875.655.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.206.5.2.3.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS PADA PERKANTORAN MENUNJANG PELAKSANAAN ISG
1.20.03.02.207. 0,00
0,00 5.150.000,00
5.150.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.207.5.2.1. 0,00
0,00 124.850.000,00
124.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.207.5.2.2. 0,00
0,00 870.000.000,00
870.000.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.02.207.5.2.3. 0,00
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 PENINGKATAN SARANAPRASARANA EKS. GEDUNG TRANSMIGRASI
1.20.03.02.208. 0,00
0,00 11.650.000,00
11.650.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.208.5.2.1. 0,00
0,00 110.820.000,00
110.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.208.5.2.2. 0,00
0,00 1.877.530.000,00
1.877.530.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.02.208.5.2.3. 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00
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WORKHSOP DEKRANASDA 1.20.03.02.217.
0,00 800.000,00
800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.217.5.2.1.
0,00 397.300.000,00
397.300.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.217.5.2.2.
0,00 1.601.900.000,00
1.601.900.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.217.5.2.3.
0,00 320.000.000,00
320.000.000,00 0,00
PENGADAAN KURSI 1.20.03.02.218.
0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.218.5.2.2.
0,00 315.000.000,00
315.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.218.5.2.3.
0,00 1.135.000.000,00
1.135.000.000,00 0,00
PENGADAAN KARPET 1.20.03.02.219.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.219.5.2.1.
0,00 1.134.100.000,00
1.134.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.219.5.2.2.
0,00 820.000.000,00
820.000.000,00 0,00
PENGADAAN WIRELESS 1.20.03.02.220.
0,00 820.000.000,00
820.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.220.5.2.2.
0,00 480.000.000,00
480.000.000,00 0,00
PENGADAAN MESIN GENSET 1.20.03.02.221.
0,00 480.000.000,00
480.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.221.5.2.2.
0,00 370.000.000,00
370.000.000,00 0,00
PENGADAAN TANGKI AIR 1.20.03.02.222.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.222.5.2.1.
0,00 369.100.000,00
369.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.222.5.2.2.
0,00 190.000.000,00
190.000.000,00 0,00
PENGADAAN KOMPUTER 1.20.03.02.223.
0,00 190.000.000,00
190.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.223.5.2.2.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
PENGADAAN PRINTER 1.20.03.02.224.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.224.5.2.2.
0,00 370.000.000,00
370.000.000,00 0,00
PENGADAAN SOUND SYSTEM 1.20.03.02.225.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.225.5.2.1.
0,00 369.100.000,00
369.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.225.5.2.2.
Halaman : 218
þÿ 1 ÿ
ÿ
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
PENGADAAN MESIN ROBIN 1.20.03.02.226.
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.226.5.2.2.
0,00 110.000.000,00
110.000.000,00 0,00
PENGADAAN ALAT-ALAT OLAHRAGA UNTUK PEMUDA DI KAB. BENGKALIS 1.20.03.02.227.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.227.5.2.1.
0,00 109.100.000,00
109.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.227.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENGADAAN PENTAS DAN TENDA 1.20.03.02.228.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.228.5.2.2.
0,00 180.000.000,00
180.000.000,00 0,00
PENGADAAN MESIN JAHIT LENGKAP UNTUK KELOMPOK USAHA KONFENSI DZAKIAH 1.20.03.02.229.
0,00 180.000.000,00
180.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.229.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PEMBUATAN SUMUR BOR 1.20.03.02.230.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.230.5.2.2.
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 0,00
PENGADAAN MESIN KUKUR KELAPA DAN MESIN PERAS SANTAN 1.20.03.02.231.
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.231.5.2.2.
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
PENGADAAN MESIN PENCABUT BULU AYAM DAN KERANJANG AYAM 1.20.03.02.232.
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.232.5.2.2.
0,00 195.000.000,00
195.000.000,00 0,00
PENGADAAN TIMBANGAN 1.20.03.02.233.
0,00 195.000.000,00
195.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.233.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PENGADAAN BLOWER 1.20.03.02.234.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.234.5.2.2.
0,00 230.000.000,00
230.000.000,00 0,00
PENGADAAN GENSET UNTUK RUMAH KEDIAMAN SEKDA PROVINSI RIAU 1.20.03.02.240.
0,00 800.000,00
800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.240.5.2.1.
0,00 33.350.000,00
33.350.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.240.5.2.2.
0,00 195.850.000,00
195.850.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.240.5.2.3.
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN AL MUHAJIRIN MUARA BASUNG KEC. PINGGIR BENGKALIS
1.20.03.02.241. 0,00
800.000,00 800.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.241.5.2.1. 0,00
299.200.000,00 299.200.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.241.5.2.2. 0,00
179.000.000,00 179.000.000,00
0,00 PEMBUATAN PAGAR KEBUN INKUBATOR AGRIBISNIS UNIVERSITAS RIAU
1.20.03.02.242. 0,00
800.000,00 800.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.242.5.2.1. 0,00
178.200.000,00 178.200.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.242.5.2.2. 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
0,00 PENGADAAN GENSET UNTUK KEDIAMAN WAKIL GUBERNUR RIAU
1.20.03.02.243. 0,00
800.000,00 800.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.243.5.2.1. 0,00
43.850.000,00 43.850.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.243.5.2.2. 0,00
755.350.000,00 755.350.000,00
0,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.02.243.5.2.3. 0,00
0,00 1.425.000.000,00
1.425.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.20.03.03. 0,00
0,00 1.425.000.000,00
1.425.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.20.03.03.02. 0,00
0,00 6.950.000,00
6.950.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.03.02.5.2.1. 0,00
0,00 1.418.050.000,00
1.418.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.
Halaman : 219
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
27,99 890.250.000,00
2.290.282.000,00 3.180.532.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.03.05.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.03.05.001.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
222.335.000,00 222.335.000,00
PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN PADA 3 TIGA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
1.20.03.05.070. 0,00
0,00 85.050.000,00
85.050.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.05.070.5.2.1. 0,00
0,00 137.285.000,00
137.285.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.05.070.5.2.2. 0,00
0,00 499.936.000,00
499.936.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN KERJA APARATUR PENGELOLA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BIRO
1.20.03.05.073. 0,00
0,00 19.100.000,00
19.100.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.05.073.5.2.1. 0,00
0,00 480.836.000,00
480.836.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.05.073.5.2.2. 45,46
890.250.000,00 1.068.011.000,00
1.958.261.000,00 PELATIHAN TEKNIS SOPIR KABKOTA SE- PROVINSI RIAU DALAM RANGKA MEMGAWAL TAMU VVIP,
VIP DAN UNDANGAN PUSAT DAN DAERAH 1.20.03.05.074.
0,00 0,00
394.000.000,00 394.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.05.074.5.2.1.
56,91 890.250.000,00
674.011.000,00 1.564.261.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.074.5.2.2.
11,01 377.607.000,00
3.808.607.000,00 3.431.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.03.06. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.20.03.06.01. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.20.03.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM RANGKA PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL 1.20.03.06.14.
0,00 0,00
108.500.000,00 108.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.14.5.2.1.
0,00 0,00
891.500.000,00 891.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.14.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP
1.20.03.06.21. 0,00
0,00 42.750.000,00
42.750.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.06.21.5.2.1. 0,00
0,00 57.250.000,00
57.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.06.21.5.2.2. 0,00
0,00 406.000.000,00
406.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN 1.20.03.06.28.
11,36 9.225.000,00
72.000.000,00 81.225.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.28.5.2.1.
2,84 9.225.000,00
334.000.000,00 324.775.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.28.5.2.2.
0,00 0,00
225.000.000,00 225.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PENGUKURAN KINERJA PADA SKPD PROVINSI RIAU TAHUN 2013 1.20.03.06.38.
0,00 0,00
20.800.000,00 20.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.38.5.2.1.
0,00 0,00
204.200.000,00 204.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.38.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
PENYUSUNAN REVISI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.06.41.
71,55 121.950.000,00
292.400.000,00 170.450.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.41.5.2.1.
25,43 121.950.000,00
357.600.000,00 479.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.41.5.2.2.
Halaman : 220
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
50,35 377.607.000,00
1.127.607.000,00 750.000.000,00
PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA ASB 1.20.03.06.45.
10,11 45.200.000,00
401.750.000,00 446.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.45.5.2.1.
139,52 422.807.000,00
725.857.000,00 303.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.45.5.2.2.
0,00 0,00
5.800.000.000,00 5.800.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.07.
0,00 0,00
3.600.000.000,00 3.600.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA APARATUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1.20.03.07.01.
5,15 42.000.000,00
858.000.000,00 816.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.07.01.5.2.1.
1,51 42.000.000,00
2.742.000.000,00 2.784.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.07.01.5.2.2.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
FASILITASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEUANGANBARANG DAERAH 1.20.03.07.02.
0,00 0,00
138.550.000,00 138.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.07.02.5.2.1.
0,00 0,00
411.450.000,00 411.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.07.02.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 1.20.03.07.03.
0,60 3.060.000,00
508.290.000,00 511.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.07.03.5.2.1.
0,63 3.060.000,00
491.710.000,00 488.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.07.03.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN REKONSILIASI DATA PENERIMAAN KAS DAERAH 1.20.03.07.04.
0,00 0,00
85.000.000,00 85.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.07.04.5.2.1.
0,00 0,00
565.000.000,00 565.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.07.04.5.2.2.
0,00 0,00
63.349.338.100,00 63.349.338.100,00
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.09.03.16.
0,00 0,00
63.000.000.000,00 63.000.000.000,00
PENGADAAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.09.03.16.03.
68,35 220.350.000,00
102.050.000,00 322.400.000,00
Belanja Pegawai 1.09.1.20.03.16.03.5.2.1.
0,00 0,00
4.321.130.000,00 4.321.130.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.09.1.20.03.16.03.5.2.2.
0,38 220.350.000,00
58.576.820.000,00 58.356.470.000,00
Belanja Modal 1.09.1.20.03.16.03.5.2.3.
0,00 0,00
349.338.100,00 349.338.100,00
FASILITASI SENGKETA LAHANTANAH SE-PROVINSI RIAU 1.09.03.16.04.
0,00 0,00
74.850.000,00 74.850.000,00
Belanja Pegawai 1.09.1.20.03.16.04.5.2.1.
0,00 0,00
274.488.100,00 274.488.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.09.1.20.03.16.04.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.10.03.16.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
FASILITASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KEPENDUDUKAN 1.10.03.16.01.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Pegawai 1.10.1.20.03.16.01.5.2.1.
0,00 0,00
230.000.000,00 230.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.10.1.20.03.16.01.5.2.2.
0,00 0,00
336.100.000,00 336.100.000,00
PROGRAM PENINGKATAN GENDER DAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN 1.11.03.24.
0,00 0,00
336.100.000,00 336.100.000,00
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SE PROVINSI RIAU
1.11.03.24.01. 0,00
0,00 13.900.000,00
13.900.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.20.03.24.01.5.2.1. 0,00
0,00 322.200.000,00
322.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.20.03.24.01.5.2.2. 0,00
0,00 525.000.000,00
525.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
1.11.03.25. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.11.03.25.01.
0,00 0,00
10.600.000,00 10.600.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.20.03.25.01.5.2.1.
0,00 0,00
239.400.000,00 239.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.20.03.25.01.5.2.2.
Halaman : 221
+ ,-+ -.+ 02 3425 647 6
5 8 6
2 4 6 9
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
275.000.000,00 275.000.000,00
PENYULUHAN TENTANG PENYIAPAN KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA PKBR 1.11.03.25.02.
0,00 0,00
9.500.000,00 9.500.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.20.03.25.02.5.2.1.
0,00 0,00
265.500.000,00 265.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.20.03.25.02.5.2.2.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.11.03.26.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA BAGI REMAJA DAN MAHASISWA 1.11.03.26.01.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.20.03.26.01.5.2.1.
0,00 0,00
240.400.000,00 240.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.20.03.26.01.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBUATAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KDRT
1.11.03.26.02. 0,00
0,00 3.150.000,00
3.150.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.20.03.26.02.5.2.1. 0,00
0,00 246.850.000,00
246.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.20.03.26.02.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 BIMTEK PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KDRT
1.11.03.26.03. 0,00
0,00 13.700.000,00
13.700.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.20.03.26.03.5.2.1. 0,00
0,00 236.300.000,00
236.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.20.03.26.03.5.2.2. 0,00
0,00 1.125.000.000,00
1.125.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL
MENENGAH 1.15.03.16.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH UMKM PROVINSI RIAU
1.15.03.16.15. 0,00
0,00 33.850.000,00
33.850.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.20.03.16.15.5.2.1. 0,00
0,00 266.150.000,00
266.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.20.03.16.15.5.2.2. 0,00
0,00 825.000.000,00
825.000.000,00 FASILITASI PEMANTAPAN PELAKSANAAN PROGRAM EKONOMI KERAKYATAN PROVINSI RIAU
1.15.03.16.16. 0,00
0,00 136.900.000,00
136.900.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.20.03.16.16.5.2.1. 0,00
0,00 688.100.000,00
688.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.20.03.16.16.5.2.2. 32,16
6.935.005.000,00 14.631.045.000,00
21.566.050.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH
1.20.03.16. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 RAPAT FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PROVINSI RIAU 1.20.03.16.07.
0,00 0,00
20.250.000,00 20.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.07.5.2.1.
0,00 0,00
379.750.000,00 379.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.
0,00 0,00
320.000.000,00 320.000.000,00
SOSIALISASI REGULASI KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 1.20.03.16.08.
0,00 0,00
12.300.000,00 12.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.08.5.2.1.
0,00 0,00
307.700.000,00 307.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.08.5.2.2.
10,28 462.645.000,00
4.962.645.000,00 4.500.000.000,00
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA DEPARTEMENLEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN LUAR NEGERI
1.20.03.16.09. 18,92
300.000.000,00 1.285.500.000,00
1.585.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.16.09.5.2.1. 26,17
762.645.000,00 3.677.145.000,00
2.914.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2. 0,00
0,00 1.200.000.000,00
1.200.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA
DAERAH 1.20.03.16.10.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.
0,00 0,00
776.400.000,00 776.400.000,00
KOORDINASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN DAERAH 1.20.03.16.11.
Halaman : 222
:; =; =; ?
A BCAD ECF E D
G E A C E
H
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
509.640.000,00 509.640.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.11.5.2.1.
0,00 0,00
266.760.000,00 266.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.11.5.2.2.
0,00 0,00
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00
FASILITASI KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA, ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT 1.20.03.16.12.
0,00 0,00
10.200.000,00 10.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.12.5.2.1.
0,00 0,00
4.489.800.000,00 4.489.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.12.5.2.2.
0,00 0,00
2.472.000.000,00 2.472.000.000,00
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH 1.20.03.16.13.
0,00 0,00
2.472.000.000,00 2.472.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.13.5.2.1.
100,00 7.397.650.000,00
0,00 7.397.650.000,00
PENGAMANAN RI 1 DAN RI 2 PADA OPENING DAN CLOSING CEREMONY ISG 1.20.03.16.14.
100,00 2.097.800.000,00
0,00 2.097.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.14.5.2.1.
100,00 5.299.850.000,00
0,00 5.299.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.14.5.2.2.
2,00 374.097.500,00
19.047.852.500,00 18.673.755.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.
0,00 0,00
355.817.850,00 355.817.850,00
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 1.20.03.17.002.
0,00 0,00
89.300.000,00 89.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.002.5.2.1.
0,00 0,00
245.762.850,00 245.762.850,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.002.5.2.2.
0,00 0,00
20.755.000,00 20.755.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.002.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
REVALUASIAPPRAISAL ASETBARANG DAERAH 1.20.03.17.018.
0,00 0,00
24.400.000,00 24.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.018.5.2.1.
0,00 0,00
188.100.000,00 188.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.018.5.2.2.
0,00 0,00
37.500.000,00 37.500.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.018.5.2.3.
6,53 98.000.000,00
1.598.000.000,00 1.500.000.000,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD
1.20.03.17.020. 2,25
12.442.500,00 540.950.000,00
553.392.500,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.020.5.2.1. 11,67
110.442.500,00 1.057.050.000,00
946.607.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.020.5.2.2. 0,00
0,00 1.600.000.000,00
1.600.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 1.20.03.17.021.
7,31 45.000.000,00
660.650.000,00 615.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.021.5.2.1.
4,57 45.000.000,00
939.350.000,00 984.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.021.5.2.2.
0,00 0,00
633.000.000,00 633.000.000,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.03.17.022.
0,00 0,00
175.350.000,00 175.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.022.5.2.1.
0,00 0,00
457.650.000,00 457.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.022.5.2.2.
0,00 0,00
850.000.000,00 850.000.000,00
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.03.17.023. 0,00
0,00 77.200.000,00
77.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.023.5.2.1. 0,00
0,00 772.800.000,00
772.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.023.5.2.2. 7,74
271.020.000,00 3.771.020.000,00
3.500.000.000,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN TENAGA AKUNTANSI, SUPERVISI DAN PENGEMBANGAN APARATUR
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PROVINSI RIAU 1.20.03.17.024.
6,05 183.820.000,00
3.223.320.000,00 3.039.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.024.5.2.1.
Halaman : 223
IJ KLJ LMJ N
OP QRPS TRU T S
V T P R T
W
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
18,94 87.200.000,00
547.700.000,00 460.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.024.5.2.2.
17,30 199.000.000,00
1.349.000.000,00 1.150.000.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN SKPD 1.20.03.17.025.
0,00 0,00
310.523.000,00 310.523.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.025.5.2.1.
1,07 7.500.000,00
693.727.000,00 701.227.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.025.5.2.2.
149,37 206.500.000,00
344.750.000,00 138.250.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.025.5.2.3.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1.20.03.17.026. 0,00
0,00 160.750.000,00
160.750.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.026.5.2.1. 0,00
0,00 439.250.000,00
439.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.026.5.2.2. 0,00
0,00 671.960.000,00
671.960.000,00 PERSIAPAN, PEMANTAPAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPK BLUD
1.20.03.17.027. 0,23
100.000,00 43.500.000,00
43.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.027.5.2.1. 0,02
100.000,00 628.460.000,00
628.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.027.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYUSUNAN, DISEMINASI DAN SOSIALISASI REGULASI KEUANGAN DAERAH
1.20.03.17.028. 191,60
23.950.000,00 36.450.000,00
12.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.028.5.2.1. 10,08
23.950.000,00 213.550.000,00
237.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.028.5.2.2. 43,98
219.922.500,00 280.077.500,00
500.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
1.20.03.17.029. 54,99
14.600.000,00 41.150.000,00
26.550.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.029.5.2.1. 49,53
234.522.500,00 238.927.500,00
473.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.029.5.2.2. 0,00
0,00 525.624.000,00
525.624.000,00 DUKUNGAN JASA ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH 1.20.03.17.030.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.030.5.2.1.
0,00 0,00
413.124.000,00 413.124.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.030.5.2.2.
0,00 0,00
111.000.000,00 111.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.030.5.2.3.
0,00 0,00
298.185.000,00 298.185.000,00
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.031.
0,00 0,00
100.900.000,00 100.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.031.5.2.1.
0,00 0,00
197.285.000,00 197.285.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.031.5.2.2.
8,57 26.000.000,00
329.315.000,00 303.315.000,00
PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
1.20.03.17.032. 22,26
18.000.000,00 98.850.000,00
80.850.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.032.5.2.1. 3,97
8.000.000,00 209.493.500,00
201.493.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.032.5.2.2. 0,00
0,00 20.971.500,00
20.971.500,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.17.032.5.2.3. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAMKEGIATAN BIRO PERLENGKAPAN
1.20.03.17.033. 0,00
0,00 18.850.000,00
18.850.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.033.5.2.1. 0,00
0,00 231.150.000,00
231.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.033.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENYIMPANAN BARANG
1.20.03.17.034. 0,00
0,00 29.350.000,00
29.350.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.034.5.2.1. 0,00
0,00 205.650.000,00
205.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.034.5.2.2. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.17.034.5.2.3.
Halaman : 224
XY Z[Y [\Y ]
_ `a_b cad c b
e c _ a c
f
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.263.400.000,00 1.263.400.000,00
PEMBUATAN ALAS HAK DAN SERTIFIKAT TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.035.
0,00 0,00
8.750.000,00 8.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.035.5.2.1.
0,00 0,00
1.254.650.000,00 1.254.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.035.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
REKONSILITASI DATA ASET PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.036.
0,00 0,00
29.200.000,00 29.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.036.5.2.1.
0,00 0,00
270.800.000,00 270.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.036.5.2.2.
0,00 0,00
751.255.000,00 751.255.000,00
PEMBINAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.037.
0,00 0,00
94.650.000,00 94.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.037.5.2.1.
0,00 0,00
656.605.000,00 656.605.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.037.5.2.2.
0,00 0,00
202.196.250,00 202.196.250,00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA AUDIT KEUANGAN 1.20.03.17.106.
0,00 0,00
16.700.000,00 16.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.106.5.2.1.
0,00 0,00
185.496.250,00 185.496.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.106.5.2.2.
0,00 0,00
205.052.250,00 205.052.250,00
REVIEW LAPORAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.108.
0,00 0,00
16.700.000,00 16.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.108.5.2.1.
0,00 0,00
188.352.250,00 188.352.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.108.5.2.2.
0,00 0,00
258.770.650,00 258.770.650,00
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.110.
38,50 27.800.000,00
100.000.000,00 72.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.110.5.2.1.
14,90 27.800.000,00
158.770.650,00 186.570.650,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.110.5.2.2.
0,00 0,00
205.179.000,00 205.179.000,00
PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN 1.20.03.17.111.
0,00 0,00
205.179.000,00 205.179.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.111.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
ghi hj kl l m
k l nl
i o m np qr l ns
l gg j l snl q
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m l khuh m
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ghugj ov j sl
p
1.20.03.17.112. 28,51
19.100.000,00 86.100.000,00
67.000.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.112.5.2.1. 42,06
515.100.000,00 709.500.000,00
1.224.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.112.5.2.2. 70,02
496.000.000,00 1.204.400.000,00
708.400.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.17.112.5.2.3. 11,93
568.209.000,00 5.332.509.100,00
4.764.300.100,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH 1.20.03.20.
18,92 179.010.000,00
1.125.004.100,00 945.994.100,00
PENGENDALIAN KEGIATAN APBD PROVINSI RIAU TA 2013 DI 12 KABUPATENKOTA SE- PROVINSI RIAU
1.20.03.20.16. 8,69
16.600.000,00 207.700.000,00
191.100.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.20.16.5.2.1. 21,51
162.410.000,00 917.304.100,00
754.894.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.20.16.5.2.2. 0,00
0,00 389.637.500,00
389.637.500,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU T.A 2013 1.20.03.20.17.
0,00 0,00
14.400.000,00 14.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.17.5.2.1.
0,00 0,00
375.237.500,00 375.237.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.17.5.2.2.
0,00 0,00
330.176.500,00 330.176.500,00
PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012
1.20.03.20.18. 0,00
0,00 25.350.000,00
25.350.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.20.18.5.2.1. 0,00
0,00 304.826.500,00
304.826.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.20.18.5.2.2. 0,00
0,00 135.000.000,00
135.000.000,00 KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN TAHUN ANGGARAN 2013
1.20.03.20.19.
Halaman : 225
wx yzx z{x |
}~ ~
~
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
20,12 6.800.000,00
27.000.000,00 33.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.19.5.2.1.
0,00 0,00
101.200.000,00 101.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.19.5.2.2.
0,00 6.800.000,00
6.800.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.20.19.5.2.3.
0,00 0,00
232.037.000,00 232.037.000,00
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBDAPBN TAHUN ANGGARAN 2013 1.20.03.20.20.
0,00 0,00
36.600.000,00 36.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.20.5.2.1.
0,00 0,00
173.437.000,00 173.437.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.
0,00 0,00
22.000.000,00 22.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.20.20.5.2.3.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
KAJIAN KEBUTUHAN ENERGI BAGI PENGEMBANGAN DAERAH 1.20.03.20.21.
0,00 0,00
9.100.000,00 9.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.21.5.2.1.
0,00 0,00
590.900.000,00 590.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.21.5.2.2.
189,02 389.199.000,00
595.099.000,00 205.900.000,00
PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 1.20.03.20.22.
125,60 13.000.000,00
23.350.000,00 10.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.22.5.2.1.
192,38 376.199.000,00
571.749.000,00 195.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.
0,00 0,00
525.000.000,00 525.000.000,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI KOPERASI 1.20.03.20.23.
0,00 0,00
56.050.000,00 56.050.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.23.5.2.1.
0,00 0,00
468.950.000,00 468.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.
0,00 0,00
650.555.000,00 650.555.000,00
PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN PEMBINAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI RIAU
1.20.03.20.24. 0,00
0,00 127.750.000,00
127.750.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.20.24.5.2.1. 0,00
0,00 513.956.000,00
513.956.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.20.24.5.2.2. 0,00
0,00 8.849.000,00
8.849.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.20.24.5.2.3. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS MISKIN SE
PROVINSI RIAU 1.20.03.20.26.
0,00 0,00
61.100.000,00 61.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.26.5.2.1.
0,00 0,00
688.900.000,00 688.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.26.5.2.2.
0,00 0,00
291.000.000,00 291.000.000,00
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.03.22.
0,00 0,00
291.000.000,00 291.000.000,00
SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBN
1.20.03.22.03. 0,00
0,00 25.500.000,00
25.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.22.03.5.2.1. 0,00
0,00 265.500.000,00
265.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.22.03.5.2.2. 0,00
0,00 804.142.000,00
804.142.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
1.20.03.25. 0,00
0,00 204.142.000,00
204.142.000,00 PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH OPD
KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.25.05.
0,00 0,00
4.500.000,00 4.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.25.05.5.2.1.
0,00 0,00
199.642.000,00 199.642.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
MONITORING DAN EVALUASI PERMASALAHAN HAM SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013 1.20.03.25.06.
0,00 0,00
2.250.000,00 2.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.25.06.5.2.1.
0,00 0,00
197.750.000,00 197.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
SOSIALISASI RANHAM BAGI APARATUR PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 1.20.03.25.07.
Halaman : 226
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
61.200.000,00 61.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.25.07.5.2.1.
0,00 0,00
188.800.000,00 188.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.25.07.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
HARMONISASI DAN SINKRONISASI NASKAH MOU DAN KERJASAMA 1.20.03.25.08.
0,00 0,00
42.300.000,00 42.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.25.08.5.2.1.
0,00 0,00
107.700.000,00 107.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2.
0,00 0,00
2.227.968.890,00 2.227.968.890,00
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.03.26.
0,00 0,00
141.559.620,00 141.559.620,00
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR 1.20.03.26.07.
0,00 0,00
54.000.000,00 54.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.07.5.2.1.
0,00 0,00
87.559.620,00 87.559.620,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.
0,00 0,00
194.079.870,00 194.079.870,00
PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 1.20.03.26.08.
0,00 0,00
45.900.000,00 45.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.08.5.2.1.
0,00 0,00
148.179.870,00 148.179.870,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.08.5.2.2.
0,00 0,00
129.015.400,00 129.015.400,00
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROLEGDA PROVINSI RIAU TAHUN 2014 1.20.03.26.09.
0,00 0,00
36.600.000,00 36.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.09.5.2.1.
0,00 0,00
92.415.400,00 92.415.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.09.5.2.2.
0,00 0,00
198.224.000,00 198.224.000,00
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH MELALUI WEBSITE JDIH, MASS
MEDIA DAN CAKRA PADAT 1.20.03.26.10.
0,00 0,00
15.400.000,00 15.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.
0,00 0,00
182.824.000,00 182.824.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.
0,00 0,00
226.776.000,00 226.776.000,00
PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN NEGARA TETANGGA
1.20.03.26.11. 0,00
0,00 40.500.000,00
40.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1. 0,00
0,00 186.276.000,00
186.276.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2. 0,00
0,00 217.943.000,00
217.943.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.26.12.
0,00 0,00
8.700.000,00 8.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.12.5.2.1.
0,00 0,00
209.243.000,00 209.243.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.
0,00 0,00
270.371.000,00 270.371.000,00
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH KABKOTA SE PROVINSI RIAU
1.20.03.26.13. 0,00
0,00 31.200.000,00
31.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.26.13.5.2.1. 0,00
0,00 239.171.000,00
239.171.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.26.13.5.2.2. 0,00
0,00 425.000.000,00
425.000.000,00 PEMBINAAN, PENEGAKAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPNS
1.20.03.26.14. 0,00
0,00 69.300.000,00
69.300.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.26.14.5.2.1. 0,00
0,00 355.700.000,00
355.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2. 0,00
0,00 425.000.000,00
425.000.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERLAKSANANYA MEDIASI DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA SERTA TATA USAHA NEGARA DILUAR PENGADILAN MAUPUN DI PENGADILAN
1.20.03.26.15. 0,00
0,00 1.350.000,00
1.350.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.26.15.5.2.1.
Halaman : 227
¡
¢
£
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
423.650.000,00 423.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.15.5.2.2.
28,37 1.166.337.000,00
5.277.386.100,00 4.111.049.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK 1.20.03.30.
0,00 0,00
379.202.400,00 379.202.400,00
BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANGJASA BAGI PENGELOLA KEGIATAN DANA APBDAPBN
1.20.03.30.01. 0,00
0,00 76.200.000,00
76.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.01.5.2.1. 0,00
0,00 303.002.400,00
303.002.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.30.01.5.2.2. 0,00
0,00 365.352.500,00
365.352.500,00 BIMTEK MANAJEMEN KONTRAK DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM PENGADAAN
BARANGJASA PEMERINTAH 1.20.03.30.02.
0,00 0,00
31.850.000,00 31.850.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.02.5.2.1.
0,00 0,00
333.502.500,00 333.502.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.02.5.2.2.
54,87 614.637.000,00
1.734.722.500,00 1.120.085.500,00
PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH MELALUI ELEKTRONIK LPSE 1.20.03.30.03.
13,17 16.450.000,00
141.350.000,00 124.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.03.5.2.1.
56,91 387.100.000,00
1.067.285.500,00 680.185.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.03.5.2.2.
67,01 211.087.000,00
526.087.000,00 315.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.30.03.5.2.3.
0,00 0,00
165.322.500,00 165.322.500,00
PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN APBN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
1.20.03.30.04. 0,00
0,00 28.650.000,00
28.650.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.04.5.2.1. 0,00
0,00 136.672.500,00
136.672.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.30.04.5.2.2. 19,51
101.700.000,00 622.927.500,00
521.227.500,00 PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 1.20.03.30.05.
55,50 53.700.000,00
150.450.000,00 96.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.05.5.2.1.
13,13 48.000.000,00
413.477.500,00 365.477.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.05.5.2.2.
0,00 0,00
59.000.000,00 59.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.30.05.5.2.3.
0,00 0,00
303.501.000,00 303.501.000,00
BIMTEK PERNYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANGJASA DAN HPS 1.20.03.30.06.
0,00 0,00
37.150.000,00 37.150.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.06.5.2.1.
0,00 0,00
266.351.000,00 266.351.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.
0,00 0,00
206.357.700,00 206.357.700,00
RAPAT KOORDINASI TIM PENGELOLA LPSE PROVINSI RIAU DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU
1.20.03.30.07. 0,00
0,00 27.500.000,00
27.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.07.5.2.1. 0,00
0,00 178.857.700,00
178.857.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.30.07.5.2.2. 0,00
0,00 650.000.000,00
650.000.000,00 FASILITASI PERCEPATAN PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI UNSUR ALAMI PROVINSI RIAU
1.20.03.30.08. 0,00
0,00 28.300.000,00
28.300.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.08.5.2.1. 0,00
0,00 621.700.000,00
621.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.30.08.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 FASILITASI PENINGKATAN PELAYANANAN UMUM PEMERINTAHAN DESAKELURAHAN DAN
KECAMATAN SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.30.09.
0,00 0,00
51.900.000,00 51.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.09.5.2.1.
0,00 0,00
348.100.000,00 348.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.09.5.2.2.
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 0,00
PENGUATAN SEKRETARIAT PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUIMAN PPSP PROVINSI RIAU
1.20.03.30.10.
Halaman : 228
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²
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 129.300.000,00
129.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.10.5.2.1.
0,00 264.950.000,00
264.950.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.10.5.2.2.
0,00 55.750.000,00
55.750.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.30.10.5.2.3.
0,00 0,00
3.737.038.700,00 3.737.038.700,00
PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEREKONOMIAN
1.20.03.31. 0,00
0,00 687.038.700,00
687.038.700,00 PEMBANGUNAN SISTEM DATA DAN INFORMASI PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU
1.20.03.31.01. 0,00
0,00 13.550.000,00
13.550.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.31.01.5.2.1. 0,00
0,00 552.488.700,00
552.488.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.31.01.5.2.2. 0,00
0,00 121.000.000,00
121.000.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.31.01.5.2.3. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PENYUSUNAN BULETIN PEREKONOMIAN RIAU
1.20.03.31.02. 0,00
0,00 211.500.000,00
211.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1. 0,00
0,00 288.500.000,00
288.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI PEDESAAN UNTUK PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PEDESAAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI PEDESAAN 1.20.03.31.03.
0,00 0,00
9.100.000,00 9.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.31.03.5.2.1.
0,00 0,00
740.900.000,00 740.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.31.03.5.2.2.
0,00 0,00
953.725.000,00 953.725.000,00
STUDI PENGEMBANGAN PERAN KUBE DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
1.20.03.31.04. 0,00
0,00 13.600.000,00
13.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.31.04.5.2.1. 0,00
0,00 940.125.000,00
940.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2. 0,00
0,00 846.275.000,00
846.275.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN TERINTEGRASI
1.20.03.31.05. 0,00
0,00 9.100.000,00
9.100.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.31.05.5.2.1. 0,00
0,00 837.175.000,00
837.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2. 25,73
200.000.000,00 977.280.000,00
777.280.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMD DAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH
1.20.03.32. 46,81
200.000.000,00 627.280.000,00
427.280.000,00 PEMBINAAN, KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI BUMDPERUSAHAAN DAERAH SE
PROVINSI RIAU 1.20.03.32.01.
55,26 46.200.000,00
129.800.000,00 83.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.
44,75 153.800.000,00
497.480.000,00 343.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENYUSUNAN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR BUMD PROVINSI RIAU 1.20.03.32.02.
0,00 0,00
12.600.000,00 12.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.32.02.5.2.1.
0,00 0,00
337.400.000,00 337.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.
0,00 0,00
4.033.811.300,00 4.033.811.300,00
PROGRAM OPTIMALISASI KERJASAMA PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN MEWUJUDKAN KERJASAMA YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PUSAT,
SWASTA DAN MASYARAKAT 1.20.03.33.
0,00 0,00
420.000.000,00 420.000.000,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENATAAN PEREKONOMIAN UMUM 1.20.03.33.01.
0,00 0,00
48.650.000,00 48.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.01.5.2.1.
0,00 0,00
371.350.000,00 371.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.01.5.2.2.
0,00 0,00
391.010.800,00 391.010.800,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
1.20.03.33.02.
Halaman : 229
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¹º »¼º½ ¾¼¿ ¾ ½
À ¾ º ¼ ¾
Á
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
28.300.000,00 28.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.02.5.2.1.
0,00 0,00
362.710.800,00 362.710.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN PERDESAAN 1.20.03.33.03.
0,00 0,00
26.850.000,00 26.850.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.03.5.2.1.
0,00 0,00
323.150.000,00 323.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.03.5.2.2.
0,00 0,00
346.730.000,00 346.730.000,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH 1.20.03.33.04.
0,00 0,00
25.050.000,00 25.050.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.04.5.2.1.
0,00 0,00
321.680.000,00 321.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.04.5.2.2.
0,00 0,00
303.040.500,00 303.040.500,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN PERKOTAAN SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.33.05.
0,00 0,00
25.850.000,00 25.850.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.05.5.2.1.
0,00 0,00
277.190.500,00 277.190.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.05.5.2.2.
0,00 0,00
726.830.000,00 726.830.000,00
KAJIAN IDENTIFIKASI PROYEK DENGAN PEMBIAYAAN OBLIGASI DAERAH 1.20.03.33.06.
0,00 0,00
16.250.000,00 16.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.06.5.2.1.
0,00 0,00
710.580.000,00 710.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.06.5.2.2.
0,00 0,00
252.000.000,00 252.000.000,00
KAJIAN ANALISA RESIKO FISKAL PENERBITAN OBLIGASI DAERAH 1.20.03.33.07.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.07.5.2.1.
0,00 0,00
244.000.000,00 244.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.07.5.2.2.
0,00 0,00
375.000.000,00 375.000.000,00
KAJIAN POTENSI PASAR PENERBITAN OBLIGASI DAERAH 1.20.03.33.08.
0,00 0,00
8.100.000,00 8.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.08.5.2.1.
0,00 0,00
366.900.000,00 366.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.08.5.2.2.
0,00 0,00
469.200.000,00 469.200.000,00
KONSULTAN PENASEHAT TRANSAKSI OBLIGASI DAERAH 1.20.03.33.09.
0,00 0,00
3.600.000,00 3.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.09.5.2.1.
0,00 0,00
465.600.000,00 465.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.09.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
1.20.03.33.10. 0,00
0,00 11.700.000,00
11.700.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.33.10.5.2.1. 0,00
0,00 388.300.000,00
388.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.33.10.5.2.2. 19,21
377.607.000,00 1.587.953.000,00
1.965.560.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA
1.20.03.34. 0,00
0,00 560.000.000,00
560.000.000,00 EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD KABUPATENKOTA DAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN
APBD KABUPATENKOTA 1.20.03.34.01.
0,00 0,00
91.200.000,00 91.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.01.5.2.1.
0,00 0,00
468.800.000,00 468.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.01.5.2.2.
62,93 377.607.000,00
222.393.000,00 600.000.000,00
FASILITASI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.34.02.
79,95 190.600.000,00
47.800.000,00 238.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.02.5.2.1.
51,72 187.007.000,00
174.593.000,00 361.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.02.5.2.2.
0,00 0,00
605.560.000,00 605.560.000,00
KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA 1.20.03.34.03.
0,00 0,00
101.200.000,00 101.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.03.5.2.1.
0,00 0,00
504.360.000,00 504.360.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.03.5.2.2.
Halaman : 230
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYUSUNAN PROFIL KEUANGAN DAERAH 1.20.03.34.04.
0,00 0,00
24.000.000,00 24.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.04.5.2.1.
0,00 0,00
176.000.000,00 176.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.04.5.2.2.
9.259,26 25.000.000.000,00
25.270.000.000,00 270.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.03.35.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATENKOTA
1.20.03.35.01. 0,00
0,00 28.050.000,00
28.050.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.35.01.5.2.1. 0,00
0,00 241.950.000,00
241.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.35.01.5.2.2. 0,00
25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
0,00 PEMBAYARAN ATAS KETETAPAN MAKAMAH AGUNG ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI TANAH A.N.
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SUDIRMAN YANG DIMENANGKAN OLEH SDR. ERIZAL MULUK 1.20.03.35.02.
0,00 25.000.000.000,00
25.000.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.35.02.5.2.3.
0,21 4.850.000,00
2.352.200.000,00 2.357.050.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.20.03.36.
0,29 870.000,00
299.130.000,00 300.000.000,00
FASILITASI PEMBINAAN PERANGKAT PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU
1.20.03.36.01. 0,00
0,00 22.600.000,00
22.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.36.01.5.2.1. 0,31
870.000,00 276.530.000,00
277.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.36.01.5.2.2. 0,43
3.980.000,00 913.070.000,00
917.050.000,00 RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN CAMAT DAN PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KECAMATAN 1.20.03.36.02.
0,00 0,00
44.200.000,00 44.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.02.5.2.1.
0,46 3.980.000,00
868.870.000,00 872.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.02.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
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PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1.20.03.36.03.
0,00 0,00
86.250.000,00 86.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.03.5.2.1.
0,00 0,00
563.750.000,00 563.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.03.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PATEN 1.20.03.36.04.
0,00 0,00
41.750.000,00 41.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.04.5.2.1.
0,00 0,00
208.250.000,00 208.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.04.5.2.2.
0,00 0,00
240.000.000,00 240.000.000,00
SISTEM APLIKASI DAN PENDATAAN PERANGKAT PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.36.05.
0,00 0,00
16.000.000,00 16.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.05.5.2.1.
0,00 0,00
188.600.000,00 188.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.05.5.2.2.
0,00 0,00
35.400.000,00 35.400.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.36.05.5.2.3.
3,49 210.789.300,00
6.251.451.200,00 6.040.661.900,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 1.20.03.37.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PELAYANAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KETATAUSAHAAN BIRO TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.37.02.
0,00 0,00
9.300.000,00 9.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.02.5.2.1.
0,00 0,00
290.700.000,00 290.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.02.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMETAAN KONFLIK DI KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.03.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.03.5.2.1.
0,00 0,00
296.700.000,00 296.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.
Halaman : 231
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
RAKOR KONFLIK AGRARIA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.04.
0,00 0,00
21.200.000,00 21.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.04.5.2.1.
0,00 0,00
228.800.000,00 228.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
MONITORING KONFLIK SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.05.
0,00 0,00
5.400.000,00 5.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.05.5.2.1.
0,00 0,00
194.600.000,00 194.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.05.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
RAPAT EVALUASI KERJASAMA DAERAH SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.06.
0,00 0,00
16.650.000,00 16.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.06.5.2.1.
0,00 0,00
233.350.000,00 233.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
MONITORING KERJASAMA DAERAH 1.20.03.37.07.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.07.5.2.1.
0,00 0,00
197.600.000,00 197.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.07.5.2.2.
0,00 0,00
297.970.000,00 297.970.000,00
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.08.
0,00 0,00
15.550.000,00 15.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.08.5.2.1.
0,00 0,00
282.420.000,00 282.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.08.5.2.2.
0,00 0,00
348.404.000,00 348.404.000,00
SOSIALISASI DAN MONITORING PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
1.20.03.37.09. 0,00
0,00 45.100.000,00
45.100.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.37.09.5.2.1. 0,00
0,00 303.304.000,00
303.304.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.37.09.5.2.2. 34,87
210.789.300,00 815.217.200,00
604.427.900,00 SOSIALISASI DAN MONITORING PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
1.20.03.37.10. 0,00
0,00 53.100.000,00
53.100.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.37.10.5.2.1. 38,23
210.789.300,00 762.117.200,00
551.327.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.37.10.5.2.2. 0,00
0,00 475.000.000,00
475.000.000,00 FASILITASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGESAHAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAHJANJI GUBERNURWAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI 1.20.03.37.11.
0,00 0,00
7.650.000,00 7.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.11.5.2.1.
0,00 0,00
467.350.000,00 467.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.11.5.2.2.
0,00 0,00
245.000.000,00 245.000.000,00
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ANGGOTA DPRD KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.12.
0,00 0,00
6.750.000,00 6.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.12.5.2.1.
0,00 0,00
238.250.000,00 238.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.12.5.2.2.
0,00 0,00
275.000.000,00 275.000.000,00
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1.20.03.37.13. 0,00
0,00 7.650.000,00
7.650.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.37.13.5.2.1. 0,00
0,00 267.350.000,00
267.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.37.13.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TATA TERTIB DPRD KABUPATENKOTA SE PROVINSI
RIAU 1.20.03.37.14.
0,00 0,00
15.800.000,00 15.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.14.5.2.1.
0,00 0,00
184.200.000,00 184.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.14.5.2.2.
Halaman : 232
1
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.353.690.000,00 1.353.690.000,00
PENYUSUNAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.20.03.37.15.
0,00 0,00
399.000.000,00 399.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.15.5.2.1.
0,00 0,00
954.690.000,00 954.690.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENYUSUNAN LPPD PROVINSI RIAU 1.20.03.37.16.
0,00 0,00
153.150.000,00 153.150.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.16.5.2.1.
0,00 0,00
296.850.000,00 296.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.16.5.2.2.
0,00 0,00
291.170.000,00 291.170.000,00
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KUNCI IKK LPPD PROVINSI RIAU 1.20.03.37.17.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.17.5.2.1.
0,00 0,00
256.170.000,00 256.170.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.17.5.2.2.
0,00 0,00
1.350.000.000,00 1.350.000.000,00
PROGRAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH 1.20.03.38.
0,00 0,00
615.000.000,00 615.000.000,00
PELACAKAN DAN PENGUKURAN BATAS DAERAH ANTAR KABKOTA SE-PROVINSI RIAU LANJUTAN 1.20.03.38.01.
0,00 0,00
16.050.000,00 16.050.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.01.5.2.1.
0,00 0,00
598.950.000,00 598.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.01.5.2.2.
0,00 0,00
485.000.000,00 485.000.000,00
PERAPATAN PILAR BATAS ANTARA PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT 1.20.03.38.02.
0,00 0,00
19.000.000,00 19.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.02.5.2.1.
0,00 0,00
466.000.000,00 466.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN OTONOMI DAERAH 1.20.03.38.05.
0,00 0,00
18.950.000,00 18.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.05.5.2.1.
0,00 0,00
231.050.000,00 231.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.05.5.2.2.
16,45 1.000.000.000,00
7.078.560.000,00 6.078.560.000,00
PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA DAN PEMBINAAN UMAT BERAGAMA
1.20.03.39. 0,00
0,00 1.800.000.000,00
1.800.000.000,00 TRAINING CENTER TC SELEKSI TILAWATIL QURAN STQ TINGKAT NASIONAL XXIV
1.20.03.39.01. 0,00
0,00 396.850.000,00
396.850.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.39.01.5.2.1. 0,00
0,00 1.403.150.000,00
1.403.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.39.01.5.2.2. 0,00
0,00 2.564.660.000,00
2.564.660.000,00 SELEKSI TILAWATIL QURAN STQ TINGKAT NASIONAL XXIV
1.20.03.39.02. 0,00
0,00 309.850.000,00
309.850.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.39.02.5.2.1. 0,00
0,00 2.254.810.000,00
2.254.810.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.39.02.5.2.2. 0,00
0,00 425.000.000,00
425.000.000,00 SOSIALISASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SE PROVINSI RIAU
1.20.03.39.03. 0,00
0,00 19.500.000,00
19.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.39.03.5.2.1. 0,00
0,00 405.500.000,00
405.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.39.03.5.2.2. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 BIMBINGAN MANASIK HAJI BAGI CALON JEMAAH HAJI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
RIAU 1.20.03.39.04.
0,00 0,00
26.400.000,00 26.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.39.04.5.2.1.
0,00 0,00
423.600.000,00 423.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.39.04.5.2.2.
0,00 0,00
425.000.000,00 425.000.000,00
PELATIHAN TENAGA PENGAJAR TPATPQ DAERAH PINGGIRAN SE PROVINSI RIAU 1.20.03.39.05.
0,00 0,00
16.950.000,00 16.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.39.05.5.2.1.
0,00 0,00
408.050.000,00 408.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.39.05.5.2.2.
0,00 0,00
413.900.000,00 413.900.000,00
PELATIHAN DAN BIMBINGAN PEMUKA MASYARAKAT, PEMUKA AGAMA, DAI SE PROVINSI RIAU 1.20.03.39.06.
Halaman : 233
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
16.800.000,00 16.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.39.06.5.2.1.
0,00 0,00
397.100.000,00 397.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.39.06.5.2.2.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
PELATIHAN KETERAMPILAN DALAM MEMPERINGATI HARI-HARI BESAR ISLAM 1.20.03.39.07.
0,00 16.950.000,00
16.950.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.39.07.5.2.1.
0,00 483.050.000,00
483.050.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.39.07.5.2.2.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
PELATIHAN LEADERSHIP ISLAM PEMBINAAN KHUSUS KENAKALAN REMAJA INABAH 1.20.03.39.08.
0,00 16.950.000,00
16.950.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.39.08.5.2.1.
0,00 483.050.000,00
483.050.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.39.08.5.2.2.
87,92 412.094.000,00
880.794.000,00 468.700.000,00
PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN AGAMA 1.20.03.40.
55,55 166.650.000,00
466.650.000,00 300.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN RUMAH IBADAH, PONDOK PESANTREN DAN TPAMDA 1.20.03.40.01.
0,00 0,00
10.800.000,00 10.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.40.01.5.2.1.
57,62 166.650.000,00
455.850.000,00 289.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.40.01.5.2.2.
145,49 245.444.000,00
414.144.000,00 168.700.000,00
PENYEDIAAN JASA PRESTASI TIM VERIFIKASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 1.20.03.40.02.
0,00 0,00
133.200.000,00 133.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.40.02.5.2.1.
691,39 245.444.000,00
280.944.000,00 35.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.40.02.5.2.2.
24,13 578.935.700,00
2.978.405.800,00 2.399.470.100,00
PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.20.03.41.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERIMAAN BEASISWA 1.20.03.41.01.
0,00 0,00
10.800.000,00 10.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.01.5.2.1.
0,00 0,00
489.200.000,00 489.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.01.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
KOORDINASI DAN IMPLEMENTASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.20.03.41.02.
0,00 0,00
10.800.000,00 10.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.02.5.2.1.
0,00 0,00
289.200.000,00 289.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.02.5.2.2.
0,00 0,00
275.000.000,00 275.000.000,00
MONITORING, EVALUASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SE PROVINSI RIAU 1.20.03.41.03.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.03.5.2.1.
0,00 0,00
273.200.000,00 273.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.03.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
KOORDINASI KEGIATAN AKTIFITAS KEAGAMAAN, PENDIDIKAN, SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN SE PROVINSI RIAU
1.20.03.41.04. 0,00
0,00 750.000,00
750.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.41.04.5.2.1. 0,00
0,00 249.250.000,00
249.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.41.04.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 OPTIMALISASI PERAN ORGANISASILSM DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SE
KABUPATENKOTA PROVINSI RIAU 1.20.03.41.05.
0,00 0,00
11.600.000,00 11.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.05.5.2.1.
0,00 0,00
238.400.000,00 238.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.05.5.2.2.
0,00 0,00
524.470.100,00 524.470.100,00
PENGELOLAAN ASRAMA PELAJARMAHASISWA RIAU SE-INDONESIA 1.20.03.41.06.
0,00 0,00
46.800.000,00 46.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.06.5.2.1.
0,00 0,00
477.670.100,00 477.670.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.06.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
SAFARI RAMADHAN 1434 H TAHUN 2013 1.20.03.41.07.
0,00 0,00
40.800.000,00 40.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.07.5.2.1.
Halaman : 234
+ ,- .-0 23 2
4 2 - 2
5
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
259.200.000,00 259.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.07.5.2.2.
0,00 578.935.700,00
578.935.700,00 0,00
PENINGKATAN KEMAMPUAN TIM BUILDING 1.20.03.41.08.
0,00 14.800.000,00
14.800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.08.5.2.1.
0,00 564.135.700,00
564.135.700,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.08.5.2.2.
0,00 0,00
192.040.000,00 192.040.000,00
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK 1.20.03.42.
0,00 0,00
192.040.000,00 192.040.000,00
PELATIHAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 1.20.03.42.01.
0,00 0,00
18.600.000,00 18.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.42.01.5.2.1.
0,00 0,00
173.440.000,00 173.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.42.01.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN UMUM 1.20.03.43.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN 1.20.03.43.01.
0,00 0,00
832.025.000,00 832.025.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.43.01.5.2.1.
0,00 0,00
167.975.000,00 167.975.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.43.01.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
FASILITASI PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN 1.20.03.43.02.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.43.02.5.2.2.
15,57 206.894.000,00
1.535.408.110,00 1.328.514.110,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.20.03.44.
0,00 0,00
245.625.000,00 245.625.000,00
PENILAIAN CITRA BAKTI ABDI NEGARA CBAN TAHUN 2013 1.20.03.44.55.
0,00 0,00
9.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.44.55.5.2.1.
0,00 0,00
236.625.000,00 236.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.55.5.2.2.
0,00 0,00
190.000.000,00 190.000.000,00
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP 3 BIRO DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013
1.20.03.44.56. 0,00
0,00 61.500.000,00
61.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.44.56.5.2.1. 0,00
0,00 128.500.000,00
128.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.44.56.5.2.2. 0,00
0,00 258.601.110,00
258.601.110,00 SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI KABKOTA SE-PROVINSI RIAU
1.20.03.44.57. 0,00
0,00 28.200.000,00
28.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.44.57.5.2.1. 0,00
0,00 230.401.110,00
230.401.110,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.44.57.5.2.2. 0,00
0,00 161.000.000,00
161.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PENGUATAN DAN PENYEMPURNAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.44.58.
0,00 0,00
26.700.000,00 26.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.44.58.5.2.1.
0,00 0,00
134.300.000,00 134.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.58.5.2.2.
0,00 0,00
136.122.000,00 136.122.000,00
PENGOLAHAN DAN PERAWATAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN SETDA PROVINSI RIAU 1.20.03.44.59.
0,00 0,00
31.650.000,00 31.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.44.59.5.2.1.
0,00 0,00
104.472.000,00 104.472.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.59.5.2.2.
119,36 206.894.000,00
380.225.000,00 173.331.000,00
PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.44.60.
163,11 43.550.000,00
70.250.000,00 26.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.44.60.5.2.1.
111,40 163.344.000,00
309.975.000,00 146.631.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.60.5.2.2.
0,00 0,00
163.835.000,00 163.835.000,00
WORKSHOP INVENTARISASI MASALAH-MASALAH REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN QUICK WINS
1.20.03.44.61. 0,00
0,00 26.700.000,00
26.700.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.44.61.5.2.1.
Halaman : 235
67 897 9:7 ;
= ?= A?C A D A
= ? A E
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
137.135.000,00 137.135.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.61.5.2.2.
3,47 310.852.600,00
9.276.162.600,00 8.965.310.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.03.15.
0,00 0,00
279.682.725,00 279.682.725,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BUKU SAKU INFORMASI RIAU
1.25.03.15.17. 0,00
0,00 31.800.000,00
31.800.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.17.5.2.1. 0,00
0,00 247.882.725,00
247.882.725,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.17.5.2.2. 0,00
0,00 437.291.475,00
437.291.475,00 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI FORUM DAN
WORKSHOP KEHUMASAN 1.25.03.15.18.
0,00 0,00
40.300.000,00 40.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.18.5.2.1.
0,00 0,00
396.991.475,00 396.991.475,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.18.5.2.2.
0,00 0,00
340.223.650,00 340.223.650,00
PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN DATAINFORMASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH 1.25.03.15.19.
0,00 0,00
16.850.000,00 16.850.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.19.5.2.1.
0,00 0,00
323.373.650,00 323.373.650,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.19.5.2.2.
0,00 0,00
394.912.100,00 394.912.100,00
PENYUSUNAN NASKAHPRESENTASI DAN EKSPOSE GUBENUR RIAU 1.25.03.15.20.
0,00 0,00
62.600.000,00 62.600.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.20.5.2.1.
0,00 0,00
332.312.100,00 332.312.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.20.5.2.2.
0,00 0,00
161.500.650,00 161.500.650,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BULLETIN, SOCIETY DAN POSTER
1.25.03.15.21. 0,00
0,00 5.200.000,00
5.200.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.21.5.2.1. 0,00
0,00 156.300.650,00
156.300.650,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.21.5.2.2. 0,00
0,00 140.664.225,00
140.664.225,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI MAJALAH PUAN
1.25.03.15.22. 0,00
0,00 12.850.000,00
12.850.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.22.5.2.1. 0,00
0,00 127.814.225,00
127.814.225,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.22.5.2.2. 0,00
0,00 140.465.325,00
140.465.325,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI RIAU MAKMUR
1.25.03.15.23. 0,00
0,00 12.850.000,00
12.850.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.23.5.2.1. 0,00
0,00 127.615.325,00
127.615.325,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.23.5.2.2. 0,00
0,00 267.246.000,00
267.246.000,00 PENDISTRIBUSIAN INFORMASI PEMBANGUNAN SE PROVINSI RIAU
1.25.03.15.24. 0,00
0,00 7.950.000,00
7.950.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.24.5.2.1. 0,00
0,00 259.296.000,00
259.296.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.24.5.2.2. 0,00
0,00 998.599.200,00
998.599.200,00 PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH SE PROVINSI RIAU
1.25.03.15.25. 0,00
0,00 59.500.000,00
59.500.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.25.5.2.1. 0,00
0,00 939.099.200,00
939.099.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.25.5.2.2. 0,00
0,00 476.657.200,00
476.657.200,00 PENYUSUNAN BUKU AGENDA, KALENDER
1.25.03.15.26. 78,31
9.750.000,00 22.200.000,00
12.450.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.26.5.2.1. 2,10
9.750.000,00 454.457.200,00
464.207.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.26.5.2.2. 0,00
0,00 361.006.300,00
361.006.300,00 PEMBUATAN DOKUMENTASIVISUALISASI HASIL LIPUTAN KEGIATAN PEMPROV RIAU
1.25.03.15.27. 0,00
0,00 3.650.000,00
3.650.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.27.5.2.1. 0,00
0,00 357.356.300,00
357.356.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.27.5.2.2.
Halaman : 236
GH IJH JLH M
NO PQOR SQT S R
U S O Q S
V
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
189.821.900,00 189.821.900,00
PENYUSUNAN SOP PELAKSANAAN PELIPUTAN PIMPINAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.03.15.28.
0,00 0,00
95.400.000,00 95.400.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.28.5.2.1.
0,00 0,00
94.421.900,00 94.421.900,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.28.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERAN SANTEL KABUPATENKOTA 1.25.03.15.29.
0,00 0,00
13.050.000,00 13.050.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.29.5.2.1.
0,00 0,00
136.950.000,00 136.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.29.5.2.2.
0,00 0,00
3.355.170.250,00 3.355.170.250,00
PEMBUATAN SUCCES STORY GUBERNUR RIAU 1.25.03.15.41.
0,00 0,00
101.350.000,00 101.350.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.41.5.2.1.
0,00 0,00
3.253.820.250,00 3.253.820.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.41.5.2.2.
0,00 0,00
772.069.000,00 772.069.000,00
PEMBUATAN DVD SUCCES STORY GUBERNUR RIAU 1.25.03.15.42.
0,00 0,00
46.300.000,00 46.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.42.5.2.1.
0,00 0,00
725.769.000,00 725.769.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.42.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMBUATAN FILM DOKUMENTER DAERAH PROVINSI RIAU DARATAN 1.25.03.15.44.
0,00 0,00
2.700.000,00 2.700.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.44.5.2.1.
0,00 0,00
497.300.000,00 497.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.44.5.2.2.
0,00 310.852.600,00
310.852.600,00 0,00
KEGIATAN LOMBA DAN PAMERAN FOTO 1.25.03.15.46.
0,00 11.200.000,00
11.200.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.46.5.2.1.
0,00 299.652.600,00
299.652.600,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.46.5.2.2.
120,91 1.081.329.600,00
1.975.673.650,00 894.344.050,00
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.03.17.
0,00 0,00
494.344.050,00 494.344.050,00
PELAKSANAAN WORKSHOP PENULISAN NASKAH PIDATOMAKALAH PEMPROV RIAU 1.25.03.17.07.
0,00 0,00
44.300.000,00 44.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.07.5.2.1.
0,00 0,00
450.044.050,00 450.044.050,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.07.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PELATIHAN JURNALISTIKWARTAWAN SE-PROVINSI RIAU 1.25.03.17.08.
0,00 0,00
22.300.000,00 22.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.08.5.2.1.
0,00 0,00
377.700.000,00 377.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.08.5.2.2.
0,00 475.829.600,00
475.829.600,00 0,00
PELATIHAN PENERBITAN MEDIA INTERNAL PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.03.17.09.
0,00 17.600.000,00
17.600.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.09.5.2.1.
0,00 458.229.600,00
458.229.600,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.09.5.2.2.
0,00 605.500.000,00
605.500.000,00 0,00
FIELD TRIP HUMAS DAN WARTAWAN 1.25.03.17.10.
0,00 7.300.000,00
7.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.10.5.2.1.
0,00 598.200.000,00
598.200.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.10.5.2.2.
21,04 4.510.801.200,00
16.931.200.400,00 21.442.001.600,00
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.03.18.
50,08 5.298.000.000,00
5.280.622.200,00 10.578.622.200,00
PUBLIKASI MEDIA CETAK BALEHO 1.25.03.18.12.
0,00 0,00
19.850.000,00 19.850.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.12.5.2.1.
50,18 5.298.000.000,00
5.260.772.200,00 10.558.772.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.12.5.2.2.
103,30 1.590.000.000,00
3.129.171.000,00 1.539.171.000,00
PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK 1.25.03.18.13.
0,00 0,00
13.200.000,00 13.200.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.13.5.2.1.
Halaman : 237
WX YZX Z[X \
] _`a b`c b a
d b ` b
e
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
104,20 1.590.000.000,00
3.115.971.000,00 1.525.971.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.13.5.2.2.
100,00 802.801.200,00
0,00 802.801.200,00
PENYAJIAN INFORMASI PROVINSI MELALUI MEDIA CETAK 1.25.03.18.14.
100,00 4.450.000,00
0,00 4.450.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.14.5.2.1.
100,00 798.351.200,00
0,00 798.351.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.14.5.2.2.
0,00 0,00
8.521.407.200,00 8.521.407.200,00
PUBLIKASI ADVETORIALIKLAN DI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK 1.25.03.18.15.
0,00 0,00
24.300.000,00 24.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.15.5.2.1.
0,00 0,00
8.497.107.200,00 8.497.107.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.15.5.2.2.
14,66 450.687.594.919,94
3.524.806.753.446,94 3.074.119.158.527,00
Jumlah Belanja 10,52
146.538.706.388,94 1.246.759.304.984,06
1.393.298.011.373,00 SurplusDefisit
. 7,79
142.936.883.433,82 1.977.801.269.083,11
1.834.864.385.649,30 PEMBIAYAAN DAERAH
1.20.1.20.03.00.00.6. 7,79
142.936.883.433,82 1.977.801.269.083,11
1.834.864.385.649,30 Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.20.1.20.03.00.00.6.1. 7,79
142.936.883.433,82 1.977.801.269.083,11
1.834.864.385.649,30 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
1.20.1.20.03.00.00.6.1.1. 7,79
142.936.883.433,82 1.977.801.269.083,11
1.834.864.385.649,30 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
7,79 142.936.883.433,82
1.977.801.269.083,11 1.834.864.385.649,30
Pembiayaan neto ..
0,11 3.601.822.955,13
3.224.560.574.067,17 3.228.162.397.022,30
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan SILPA 1.20.1.20.03.00.00.6.3.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 238
fg hig ijg k
lm nomp qor q p
s q m o q
t
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.03. - Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
6,81 304.148.888.531,00
4.771.566.058.431,00 4.467.417.169.900,00
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.03.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
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Daerah
|y
u
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
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|
u
No. Ekon 9103
-192 Tahun 1992 Tentan
u
Lain-lain PAD
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u
|
UU No. 332004 PP No.
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No.160.2
w
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072008.
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No
w
}
072008.
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w
xy
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|
u
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z
w|
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DAU,
v
y { y
w |
|~
|y
}
16,27 44.148.888.531,00
315.480.717.531,00 271.331.829.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.03.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
u
Pendapatan
}xy
|
||y
Bermotor. Perda No.
Tahun 2002
xy
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|
|y
Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
xy
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u
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Perda No.
|
y
2002
xy
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Perda No. 16 Tahun 2002
xy
|y
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|
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dan
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|y
ABT AP
Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
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x
|x
|
Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun
xy
|y
u w|
|~
|x
|
|y
x
|x
|
0,00 0,00
4.369.000,00 4.369.000,00
Retribusi Daerah 1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.
16,85 20.135.000.000,00
139.600.000.000,00 119.465.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.
15,81 24.013.888.531,00
175.876.348.531,00 151.862.460.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.
7,35 260.000.000.000,00
3.797.458.032.900,00 3.537.458.032.900,00
DANA PERIMBANGAN 1.20.1.20.03.00.00.4.2.
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
Berdasarkan 30,
PM
±
No 218PM
±
.072012
²³´²µ´¶
Alokasi
·³¸³´²µ¹µ
Dana
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¼ µ½ »¾ ¿¿¼
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dan Pasal 29
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Pribadi Dalam
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dan
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Pasal 21 Tahun 2013,
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No.
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Alokasi
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Dana
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¼ µ½ »¾ ¿µ
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Bumi dan
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9,38 260.000.000.000,00
3.032.088.796.900,00 2.772.088.796.900,00
Bagi Hasil PajakBagi Hasil Bukan Pajak 1.20.1.20.03.00.00.4.2.1.
0,00 0,00
726.630.916.000,00 726.630.916.000,00
Dana Alokasi Umum 1.20.1.20.03.00.00.4.2.2.
Berdasarkan 32,
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±
No.
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2012
²³´²µ´¶
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokas
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À Ê ÎÑ
0,00 0,00
38.738.320.000,00 38.738.320.000,00
Dana Alokasi Khusus 1.20.1.20.03.00.00.4.2.3.
0,00 0,00
658.627.308.000,00 658.627.308.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.20.1.20.03.00.00.4.3.
Berdasarkan 33,
¿ É
±
No.
À Ê À Ë
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± ÌÊÍË
2012
²³´²µ´¶
Pedoman Umum dan Alokasi Dana
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Daerah Tahun 2013,
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±
No.
À ÕÖË ¿
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²³´²µ´¶
Pedoman Umum
dan Alokasi
Bantuan
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ÅØ ¾µÈ
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À Ê Î Ñ
0,00 0,00
658.627.308.000,00 658.627.308.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.20.1.20.03.00.00.4.3.4.
6,81 304.148.888.531,00
4.771.566.058.431,00 4.467.417.169.900,00
Jumlah Pendapatan 14,66
450.687.594.919,94 3.524.806.753.446,94
3.074.119.158.527,00 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.03.00.00.5. 15,01
401.979.546.419,94 3.079.569.353.596,94
2.677.589.807.177,00 Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.03.00.00.5.1. 0,00
0,00 86.756.911.400,00
86.756.911.400,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. 0,00
0,00 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 Belanja Subsidi
1.20.1.20.03.00.00.5.1.3. 3,31
49.400.000.000,00 1.541.919.613.000,00
1.492.519.613.000,00 Belanja Hibah
1.20.1.20.03.00.00.5.1.4. 40,51
21.000.000.000,00 30.840.000.000,00
51.840.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial
1.20.1.20.03.00.00.5.1.5. 78,71
435.734.546.419,89 989.320.315.196,89
553.585.768.777,00 Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintah Desa
1.20.1.20.03.00.00.5.1.6. 11,97
57.154.999.999,95 420.232.514.000,05
477.387.514.000,00 Belanja Bantuan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
1.20.1.20.03.00.00.5.1.7. 47,62
5.000.000.000,00 5.500.000.000,00
10.500.000.000,00 Belanja Tidak Terduga
1.20.1.20.03.00.00.5.1.8. 12,28
48.708.048.500,00 445.237.399.850,00
396.529.351.350,00 Belanja Langsung
1.20.1.20.03.00.00.5.2. 14,52
9.382.616.000,00 74.012.153.400,00
64.629.537.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.03.01. 25,09
500.000.000,00 2.492.499.500,00
1.992.499.500,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.03.01.001. 0,00
0,00 773.600.000,00
773.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1. 41,02
500.000.000,00 1.718.899.500,00
1.218.899.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2. 30,51
2.186.000.000,00 9.350.000.000,00
7.164.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.03.01.002. 30,51
2.186.000.000,00 9.350.000.000,00
7.164.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2. 20,00
500.000.000,00 3.000.000.000,00
2.500.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.03.01.003. 20,00
500.000.000,00 3.000.000.000,00
2.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2. 0,00
0,00 1.279.934.000,00
1.279.934.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
1.20.03.01.005. 0,00
0,00 12.150.000,00
12.150.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.01.005.5.2.1. 0,00
0,00 1.267.784.000,00
1.267.784.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2. 0,00
0,00 1.860.494.400,00
1.860.494.400,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.03.01.008.
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
6.950.000,00 6.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
1.853.544.400,00 1.853.544.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
1.672.473.000,00 1.672.473.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.03.01.010.
0,00 0,00
1.672.473.000,00 1.672.473.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
1.480.550.000,00 1.480.550.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.03.01.011.
0,00 0,00
1.480.550.000,00 1.480.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.011.5.2.2.
0,00 0,00
998.655.800,00 998.655.800,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.03.01.012.
0,00 0,00
998.655.800,00 998.655.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.012.5.2.2.
83,17 2.079.366.000,00
4.579.366.000,00 2.500.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.03.01.013.
24,87 2.400.000,00
7.250.000,00 9.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.013.5.2.1.
2,48 1.450.000,00
60.000.000,00 58.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.013.5.2.2.
85,55 2.080.316.000,00
4.512.116.000,00 2.431.800.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.013.5.2.3.
13,38 230.000.000,00
1.948.991.000,00 1.718.991.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.20.03.01.014.
0,00 0,00
6.700.000,00 6.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.014.5.2.1.
4.293,94 97.000.000,00
99.259.000,00 2.259.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.014.5.2.2.
7,78 133.000.000,00
1.843.032.000,00 1.710.032.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.014.5.2.3.
0,00 0,00
993.505.100,00 993.505.100,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.03.01.015.
0,00 0,00
13.400.000,00 13.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.015.5.2.1.
0,00 0,00
980.105.100,00 980.105.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.
29,88 2.390.250.000,00
10.390.250.000,00 8.000.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.03.01.017.
0,00 0,00
199.250.000,00 199.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.017.5.2.1.
30,64 2.390.250.000,00
10.191.000.000,00 7.800.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
18.000.000.000,00 18.000.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.03.01.018.
0,00 0,00
18.000.000.000,00 18.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
1.289.250.000,00 1.289.250.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.20.03.01.048.
0,00 0,00
2.200.000,00 2.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.048.5.2.1.
0,00 0,00
1.287.050.000,00 1.287.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.048.5.2.2.
0,00 0,00
0,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.048.5.2.3.
0,00 0,00
1.700.000.000,00 1.700.000.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI SKPKD 1.20.03.01.050.
0,00 0,00
1.700.000.000,00 1.700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.050.5.2.2.
49,90 1.497.000.000,00
4.497.000.000,00 3.000.000.000,00
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ACARAUPACARA DAN RESEPSI PIMPINAN 1.20.03.01.096.
0,00 0,00
376.200.000,00 376.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.096.5.2.1.
52,29 1.372.000.000,00
3.995.800.000,00 2.623.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.096.5.2.2.
0,00 125.000.000,00
125.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.096.5.2.3.
0,00 0,00
5.479.184.600,00 5.479.184.600,00
PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG PENINGKATAN JASA KEHUMASAN 1.20.03.01.097.
0,00 0,00
19.900.000,00 19.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.097.5.2.1.
0,00 0,00
5.459.284.600,00 5.459.284.600,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.097.5.2.2.
Halaman : 213
íî ïðî ðñî ò
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PENGAMANAN ASET MILIK DAERAH 1.20.03.01.098.
0,00 0,00
700.850.000,00 700.850.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.098.5.2.1.
0,00 0,00
681.414.000,00 681.414.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.098.5.2.2.
0,00 0,00
617.736.000,00 617.736.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.098.5.2.3.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
SENSUS BARANG DAERAH KE VII 1.20.03.01.099.
0,00 0,00
145.350.000,00 145.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.099.5.2.1.
0,00 0,00
732.650.000,00 732.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.099.5.2.2.
0,00 0,00
122.000.000,00 122.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.099.5.2.3.
15,34 20.556.800.000,00
154.546.037.000,00 133.989.237.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.03.02.
48,95 24.625.000.000,00
74.929.684.000,00 50.304.684.000,00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.03.02.005.
0,00 0,00
7.550.000,00 7.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.005.5.2.1.
29,40 11.796.500.000,00
51.922.993.000,00 40.126.493.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.005.5.2.2.
126,13 12.828.500.000,00
22.999.141.000,00 10.170.641.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.
24,84 500.000.000,00
2.513.000.000,00 2.013.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 1.20.03.02.020.
0,00 0,00
11.000.000,00 11.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.020.5.2.1.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.
25,55 500.000.000,00
2.457.000.000,00 1.957.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.020.5.2.3.
26,36 580.000.000,00
2.780.000.000,00 2.200.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 1.20.03.02.021.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.021.5.2.1.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.021.5.2.2.
27,08 580.000.000,00
2.722.000.000,00 2.142.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.021.5.2.3.
32,83 1.978.000.000,00
8.003.000.000,00 6.025.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.022.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.022.5.2.1.
180,80 90.400.000,00
140.400.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.
31,63 1.887.600.000,00
7.854.600.000,00 5.967.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.022.5.2.3.
0,00 0,00
1.346.600.000,00 1.346.600.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.20.03.02.023.
0,00 0,00
1.346.600.000,00 1.346.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.023.5.2.2.
0,00 0,00
5.551.003.000,00 5.551.003.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.03.02.024.
0,00 0,00
5.551.003.000,00 5.551.003.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
2.700.000.000,00 2.700.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.028.
0,00 0,00
67.550.000,00 67.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.028.5.2.1.
0,00 0,00
2.632.450.000,00 2.632.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.
5,34 150.000.000,00
2.960.000.000,00 2.810.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA JARINGAN LISTRIK 1.20.03.02.035.
0,00 0,00
35.400.000,00 35.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.035.5.2.1.
32,38 223.000.000,00
911.600.000,00 688.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.035.5.2.2.
3,50 73.000.000,00
2.013.000.000,00 2.086.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.035.5.2.3.
0,00 1.022.000.000,00
1.022.000.000,00 0,00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.045.
Halaman : 214
üý þÿý ÿ1ý
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 5.500.000,00
5.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.045.5.2.1.
0,00 1.016.500.000,00
1.016.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.045.5.2.2.
0,00 0,00
548.485.000,00 548.485.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GENSET 1.20.03.02.099.
0,00 0,00
16.200.000,00 16.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.099.5.2.1.
0,00 0,00
532.285.000,00 532.285.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.099.5.2.2.
100,00 750.000.000,00
0,00 750.000.000,00
PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI SANDI 1.20.03.02.100.
100,00 16.700.000,00
0,00 16.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.100.5.2.1.
100,00 187.348.250,00
0,00 187.348.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.100.5.2.2.
100,00 545.951.750,00
0,00 545.951.750,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.100.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGAMANAN JARINGAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 1.20.03.02.101.
0,00 0,00
9.950.000,00 9.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.101.5.2.1.
0,00 0,00
365.650.000,00 365.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.101.5.2.2.
0,00 0,00
124.400.000,00 124.400.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.101.5.2.3.
0,00 0,00
230.000.000,00 230.000.000,00
FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KEPEGAWAIAN SETDA 1.20.03.02.102.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.102.5.2.1.
0,00 0,00
203.800.000,00 203.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.102.5.2.2.
0,00 0,00
0,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.102.5.2.3.
0,00 0,00
230.000.000,00 230.000.000,00
FASILITASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.02.103.
0,00 0,00
4.300.000,00 4.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.103.5.2.1.
0,00 0,00
225.700.000,00 225.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.103.5.2.2.
3,80 150.000.000,00
4.100.700.000,00 3.950.700.000,00
OPERASIONAL JASA PERAWATAN GEDUNG GABUNGAN DINAS 9 LANTAI 1.20.03.02.104.
0,00 0,00
52.750.000,00 52.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.104.5.2.1.
3,85 150.000.000,00
4.047.950.000,00 3.897.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.104.5.2.2.
22,22 800.000.000,00
2.800.000.000,00 3.600.000.000,00
PENGADAAN GENSET DAN INSTALASI LISTRIK DI GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.105.
0,00 0,00
7.900.000,00 7.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.105.5.2.1.
34,12 49.750.000,00
195.550.000,00 145.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.105.5.2.2.
24,66 849.750.000,00
2.596.550.000,00 3.446.300.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.105.5.2.3.
0,00 0,00
787.424.000,00 787.424.000,00
REHABILITASI ASRAMA MAHASISWA RIAU DI MALANG 1.20.03.02.106.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.106.5.2.1.
0,00 0,00
143.250.000,00 143.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.106.5.2.2.
0,00 0,00
636.174.000,00 636.174.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.106.5.2.3.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
REHABILITASI ASRAMA MAHASISWA RIAU DI YOGYAKARTA 1.20.03.02.107.
0,00 0,00
3.500.000,00 3.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.107.5.2.1.
0,00 0,00
147.330.000,00 147.330.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.107.5.2.2.
0,00 0,00
599.170.000,00 599.170.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.107.5.2.3.
0,00 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00
PENGADAAN TIANG LAMPU 1.20.03.02.108.
0,00 0,00
1.353.000,00 1.353.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.108.5.2.2.
Halaman : 215
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
108.647.000,00 108.647.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.108.5.2.3.
0,00 0,00
1.478.680.000,00 1.478.680.000,00
REHABILITASI GEDUNG LAM RIAU 1.20.03.02.115.
0,00 0,00
7.500.000,00 7.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.115.5.2.1.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.115.5.2.2.
0,00 0,00
1.421.180.000,00 1.421.180.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.115.5.2.3.
0,00 0,00
1.494.750.000,00 1.494.750.000,00
PENGADAAN PERALATAN LAM RIAU 1.20.03.02.116.
0,00 0,00
7.500.000,00 7.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.116.5.2.1.
0,00 0,00
1.487.250.000,00 1.487.250.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.116.5.2.3.
100,00 2.000.000.000,00
0,00 2.000.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN INTERIOR DEKRANASDA RIAU 1.20.03.02.138.
100,00 2.875.000,00
0,00 2.875.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.138.5.2.1.
100,00 86.854.000,00
0,00 86.854.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.138.5.2.2.
100,00 1.910.271.000,00
0,00 1.910.271.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.138.5.2.3.
0,00 0,00
226.000.000,00 226.000.000,00
PENGADAAN MEUBELAIR GEDUNG IPP PEKANBARU 1.20.03.02.139.
0,00 0,00
2.875.000,00 2.875.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.139.5.2.1.
0,00 0,00
223.125.000,00 223.125.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.139.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK UEDK SP SE KEC CERENTI DAN INUMAN KABUPATEN KUANSING 1.20.03.02.140.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.140.5.2.2.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
PENGADAAN 1 SATU UNIT GENSET 10.000 WATT UNTUK KOTA DUMAI DAN KABUPATEN INHU 1.20.03.02.141.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.141.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KEC. GUNUNG SAHILAN KAB. KAMPAR 1.20.03.02.142.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.142.5.2.1.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.142.5.2.2.
0,00 0,00
932.000.000,00 932.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.142.5.2.3.
0,00 0,00
385.911.000,00 385.911.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA IPDA 1.20.03.02.143.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.143.5.2.1.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.143.5.2.2.
0,00 0,00
342.911.000,00 342.911.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.143.5.2.3.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGADAAN TENDA UNTUK ACARA HARI BESAR ISLAM 1.20.03.02.144.
99,75 299.247.000,00
753.000,00 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.144.5.2.2.
0,00 299.247.000,00
299.247.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.144.5.2.3.
100,00 5.000.000.000,00
0,00 5.000.000.000,00
PENGADAAN ASRAMA MAHASISWA DI KAIRO MESIR 1.20.03.02.145.
100,00 8.000.000,00
0,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.145.5.2.1.
100,00 60.000.000,00
0,00 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.145.5.2.2.
100,00 4.932.000.000,00
0,00 4.932.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.145.5.2.3.
0,00 0,00
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG DAN KAPAL PATROLI SERTA FASILITAS PENDUKUNG DI PULAU JEMUR
1.20.03.02.146. 0,00
0,00 8.900.000,00
8.900.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.146.5.2.1. 30,64
150.000.000,00 339.600.000,00
489.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.146.5.2.2.
Halaman : 216
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
1,58 150.000.000,00
9.651.500.000,00 9.501.500.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.146.5.2.3.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENGADAAN MOBIL AMBULANCE UNTUK HIMPUNAN PEREMPUAN JAWA BENGKALIS 1.20.03.02.147.
0,00 0,00
4.700.000,00 4.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.147.5.2.1.
0,00 0,00
445.300.000,00 445.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.147.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENGADAAN MOBIL AMBULANCE UNTUK PAGUYUBAN KELUARGA JAWA PEMATANG PUDU MANDAU BENGKALIS
1.20.03.02.148. 0,00
0,00 4.700.000,00
4.700.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.148.5.2.1. 0,00
0,00 445.300.000,00
445.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.148.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 BANTUAN GENSET 3,5 KW 10 BUAH UNTUK DESA TITIK AKAR KEC. RUPAT UTARA KAB. BENGKALIS
1.20.03.02.149. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.149.5.2.2. 0,00
0,00 1.640.000.000,00
1.640.000.000,00 PENGADAAN SPEEDBOAT YAYASAN LEBAY GEDANG KOTA DUMAI
1.20.03.02.151. 0,00
0,00 4.700.000,00
4.700.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.151.5.2.1. 0,00
0,00 1.635.300.000,00
1.635.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.151.5.2.2. 0,00
0,00 360.000.000,00
360.000.000,00 PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL YAYASAN CINTA TANAH AIR
1.20.03.02.152. 0,00
0,00 4.700.000,00
4.700.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.152.5.2.1. 0,00
0,00 355.300.000,00
355.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.152.5.2.2. 0,00
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 PENGADAAN MOBIL AMBULANCE UNTUK MESJID ARRAHMAH DESA SUNGAI ALAM DAN MESJID
AL-AZHAR PEKANBARU 1.20.03.02.153.
0,00 0,00
4.700.000,00 4.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.153.5.2.1.
0,00 0,00
595.300.000,00 595.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.153.5.2.2.
624,27 1.872.800.000,00
2.172.800.000,00 300.000.000,00
PENGADAAN TENDA 1.20.03.02.154.
0,00 0,00
4.150.000,00 4.150.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.154.5.2.1.
633,02 1.872.800.000,00
2.168.650.000,00 295.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.154.5.2.2.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
PENGADAAN GENSET 30 KW 1.20.03.02.155.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.155.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENGADAAN MESIN ROBIN MESIN AIR UNTUK KECAMATAN CENAKU KAB. INDRAGIRI HULU 1.20.03.02.156.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.156.5.2.2.
0,00 0,00
1.782.000.000,00 1.782.000.000,00
PEMBUATAN TUGU PRASASTI PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 1.20.03.02.157.
0,00 0,00
4.700.000,00 4.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.157.5.2.1.
39,34 40.400.000,00
143.100.000,00 102.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.157.5.2.2.
2,41 40.400.000,00
1.634.200.000,00 1.674.600.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.157.5.2.3.
0,00 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
PENGADAAN TONG SAMPAH HIBAH KE KABKOTA PROVINSI RIAU 1.20.03.02.158.
0,00 0,00
14.100.000,00 14.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.158.5.2.1.
0,00 0,00
4.985.900.000,00 4.985.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.158.5.2.2.
100,00 10.500.000.000,00
0,00 10.500.000.000,00
PENGADAAN LAMPU TENAGA SURYA UNTUK PENGAMANAN ASSET 1.20.03.02.159.
100,00 15.000.000,00
0,00 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.159.5.2.1.
100,00 565.200.000,00
0,00 565.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.159.5.2.2.
100,00 9.919.800.000,00
0,00 9.919.800.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.159.5.2.3.
Halaman : 217
+ +, -
. 023 425 4 3
6 4 2 4
7
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN SARANAPRASARANA KAS DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.02.206.
0,00 0,00
11.650.000,00 11.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.206.5.2.1.
0,00 0,00
112.695.000,00 112.695.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.206.5.2.2.
0,00 0,00
2.875.655.000,00 2.875.655.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.206.5.2.3.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS PADA PERKANTORAN MENUNJANG PELAKSANAAN ISG
1.20.03.02.207. 0,00
0,00 5.150.000,00
5.150.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.207.5.2.1. 0,00
0,00 124.850.000,00
124.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.207.5.2.2. 0,00
0,00 870.000.000,00
870.000.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.02.207.5.2.3. 0,00
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 PENINGKATAN SARANAPRASARANA EKS. GEDUNG TRANSMIGRASI
1.20.03.02.208. 0,00
0,00 11.650.000,00
11.650.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.208.5.2.1. 0,00
0,00 110.820.000,00
110.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.208.5.2.2. 0,00
0,00 1.877.530.000,00
1.877.530.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.02.208.5.2.3. 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DEKRANASDA PURNA MTQ DAN GEDUNG
WORKHSOP DEKRANASDA 1.20.03.02.217.
0,00 800.000,00
800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.217.5.2.1.
0,00 397.300.000,00
397.300.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.217.5.2.2.
0,00 1.601.900.000,00
1.601.900.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.217.5.2.3.
0,00 320.000.000,00
320.000.000,00 0,00
PENGADAAN KURSI 1.20.03.02.218.
0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.218.5.2.2.
0,00 315.000.000,00
315.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.218.5.2.3.
0,00 1.135.000.000,00
1.135.000.000,00 0,00
PENGADAAN KARPET 1.20.03.02.219.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.219.5.2.1.
0,00 1.134.100.000,00
1.134.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.219.5.2.2.
0,00 820.000.000,00
820.000.000,00 0,00
PENGADAAN WIRELESS 1.20.03.02.220.
0,00 820.000.000,00
820.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.220.5.2.2.
0,00 480.000.000,00
480.000.000,00 0,00
PENGADAAN MESIN GENSET 1.20.03.02.221.
0,00 480.000.000,00
480.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.221.5.2.2.
0,00 370.000.000,00
370.000.000,00 0,00
PENGADAAN TANGKI AIR 1.20.03.02.222.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.222.5.2.1.
0,00 369.100.000,00
369.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.222.5.2.2.
0,00 190.000.000,00
190.000.000,00 0,00
PENGADAAN KOMPUTER 1.20.03.02.223.
0,00 190.000.000,00
190.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.223.5.2.2.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
PENGADAAN PRINTER 1.20.03.02.224.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.224.5.2.2.
0,00 370.000.000,00
370.000.000,00 0,00
PENGADAAN SOUND SYSTEM 1.20.03.02.225.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.225.5.2.1.
0,00 369.100.000,00
369.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.225.5.2.2.
Halaman : 218
89 :;9 ;9 =
? A?B CAD C B
E C ? A C
F
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
PENGADAAN MESIN ROBIN 1.20.03.02.226.
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.226.5.2.2.
0,00 110.000.000,00
110.000.000,00 0,00
PENGADAAN ALAT-ALAT OLAHRAGA UNTUK PEMUDA DI KAB. BENGKALIS 1.20.03.02.227.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.227.5.2.1.
0,00 109.100.000,00
109.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.227.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENGADAAN PENTAS DAN TENDA 1.20.03.02.228.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.228.5.2.2.
0,00 180.000.000,00
180.000.000,00 0,00
PENGADAAN MESIN JAHIT LENGKAP UNTUK KELOMPOK USAHA KONFENSI DZAKIAH 1.20.03.02.229.
0,00 180.000.000,00
180.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.229.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PEMBUATAN SUMUR BOR 1.20.03.02.230.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.230.5.2.2.
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 0,00
PENGADAAN MESIN KUKUR KELAPA DAN MESIN PERAS SANTAN 1.20.03.02.231.
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.231.5.2.2.
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
PENGADAAN MESIN PENCABUT BULU AYAM DAN KERANJANG AYAM 1.20.03.02.232.
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.232.5.2.2.
0,00 195.000.000,00
195.000.000,00 0,00
PENGADAAN TIMBANGAN 1.20.03.02.233.
0,00 195.000.000,00
195.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.233.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PENGADAAN BLOWER 1.20.03.02.234.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.234.5.2.2.
0,00 230.000.000,00
230.000.000,00 0,00
PENGADAAN GENSET UNTUK RUMAH KEDIAMAN SEKDA PROVINSI RIAU 1.20.03.02.240.
0,00 800.000,00
800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.240.5.2.1.
0,00 33.350.000,00
33.350.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.240.5.2.2.
0,00 195.850.000,00
195.850.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.240.5.2.3.
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN AL MUHAJIRIN MUARA BASUNG KEC. PINGGIR BENGKALIS
1.20.03.02.241. 0,00
800.000,00 800.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.241.5.2.1. 0,00
299.200.000,00 299.200.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.241.5.2.2. 0,00
179.000.000,00 179.000.000,00
0,00 PEMBUATAN PAGAR KEBUN INKUBATOR AGRIBISNIS UNIVERSITAS RIAU
1.20.03.02.242. 0,00
800.000,00 800.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.242.5.2.1. 0,00
178.200.000,00 178.200.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.242.5.2.2. 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
0,00 PENGADAAN GENSET UNTUK KEDIAMAN WAKIL GUBERNUR RIAU
1.20.03.02.243. 0,00
800.000,00 800.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.243.5.2.1. 0,00
43.850.000,00 43.850.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.243.5.2.2. 0,00
755.350.000,00 755.350.000,00
0,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.02.243.5.2.3. 0,00
0,00 1.425.000.000,00
1.425.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.20.03.03. 0,00
0,00 1.425.000.000,00
1.425.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.20.03.03.02. 0,00
0,00 6.950.000,00
6.950.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.03.02.5.2.1. 0,00
0,00 1.418.050.000,00
1.418.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.
Halaman : 219
GH IJH JKH L
MN OPNQ RPS R Q
T R N P R
U
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
27,99 890.250.000,00
2.290.282.000,00 3.180.532.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.03.05.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.03.05.001.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
222.335.000,00 222.335.000,00
PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN PADA 3 TIGA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
1.20.03.05.070. 0,00
0,00 85.050.000,00
85.050.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.05.070.5.2.1. 0,00
0,00 137.285.000,00
137.285.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.05.070.5.2.2. 0,00
0,00 499.936.000,00
499.936.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN KERJA APARATUR PENGELOLA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BIRO
1.20.03.05.073. 0,00
0,00 19.100.000,00
19.100.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.05.073.5.2.1. 0,00
0,00 480.836.000,00
480.836.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.05.073.5.2.2. 45,46
890.250.000,00 1.068.011.000,00
1.958.261.000,00 PELATIHAN TEKNIS SOPIR KABKOTA SE- PROVINSI RIAU DALAM RANGKA MEMGAWAL TAMU VVIP,
VIP DAN UNDANGAN PUSAT DAN DAERAH 1.20.03.05.074.
0,00 0,00
394.000.000,00 394.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.05.074.5.2.1.
56,91 890.250.000,00
674.011.000,00 1.564.261.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.074.5.2.2.
11,01 377.607.000,00
3.808.607.000,00 3.431.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.03.06. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.20.03.06.01. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.20.03.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM RANGKA PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL 1.20.03.06.14.
0,00 0,00
108.500.000,00 108.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.14.5.2.1.
0,00 0,00
891.500.000,00 891.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.14.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP
1.20.03.06.21. 0,00
0,00 42.750.000,00
42.750.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.06.21.5.2.1. 0,00
0,00 57.250.000,00
57.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.06.21.5.2.2. 0,00
0,00 406.000.000,00
406.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN 1.20.03.06.28.
11,36 9.225.000,00
72.000.000,00 81.225.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.28.5.2.1.
2,84 9.225.000,00
334.000.000,00 324.775.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.28.5.2.2.
0,00 0,00
225.000.000,00 225.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PENGUKURAN KINERJA PADA SKPD PROVINSI RIAU TAHUN 2013 1.20.03.06.38.
0,00 0,00
20.800.000,00 20.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.38.5.2.1.
0,00 0,00
204.200.000,00 204.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.38.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
PENYUSUNAN REVISI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.06.41.
71,55 121.950.000,00
292.400.000,00 170.450.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.41.5.2.1.
25,43 121.950.000,00
357.600.000,00 479.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.41.5.2.2.
Halaman : 220
VW XYW YZW [
\] _]` a_b a `
c a ] _ a
d
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
50,35 377.607.000,00
1.127.607.000,00 750.000.000,00
PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA ASB 1.20.03.06.45.
10,11 45.200.000,00
401.750.000,00 446.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.45.5.2.1.
139,52 422.807.000,00
725.857.000,00 303.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.45.5.2.2.
0,00 0,00
5.800.000.000,00 5.800.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.07.
0,00 0,00
3.600.000.000,00 3.600.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA APARATUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1.20.03.07.01.
5,15 42.000.000,00
858.000.000,00 816.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.07.01.5.2.1.
1,51 42.000.000,00
2.742.000.000,00 2.784.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.07.01.5.2.2.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
FASILITASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEUANGANBARANG DAERAH 1.20.03.07.02.
0,00 0,00
138.550.000,00 138.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.07.02.5.2.1.
0,00 0,00
411.450.000,00 411.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.07.02.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 1.20.03.07.03.
0,60 3.060.000,00
508.290.000,00 511.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.07.03.5.2.1.
0,63 3.060.000,00
491.710.000,00 488.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.07.03.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN REKONSILIASI DATA PENERIMAAN KAS DAERAH 1.20.03.07.04.
0,00 0,00
85.000.000,00 85.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.07.04.5.2.1.
0,00 0,00
565.000.000,00 565.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.07.04.5.2.2.
0,00 0,00
63.349.338.100,00 63.349.338.100,00
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.09.03.16.
0,00 0,00
63.000.000.000,00 63.000.000.000,00
PENGADAAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.09.03.16.03.
68,35 220.350.000,00
102.050.000,00 322.400.000,00
Belanja Pegawai 1.09.1.20.03.16.03.5.2.1.
0,00 0,00
4.321.130.000,00 4.321.130.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.09.1.20.03.16.03.5.2.2.
0,38 220.350.000,00
58.576.820.000,00 58.356.470.000,00
Belanja Modal 1.09.1.20.03.16.03.5.2.3.
0,00 0,00
349.338.100,00 349.338.100,00
FASILITASI SENGKETA LAHANTANAH SE-PROVINSI RIAU 1.09.03.16.04.
0,00 0,00
74.850.000,00 74.850.000,00
Belanja Pegawai 1.09.1.20.03.16.04.5.2.1.
0,00 0,00
274.488.100,00 274.488.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.09.1.20.03.16.04.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.10.03.16.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
FASILITASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KEPENDUDUKAN 1.10.03.16.01.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Pegawai 1.10.1.20.03.16.01.5.2.1.
0,00 0,00
230.000.000,00 230.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.10.1.20.03.16.01.5.2.2.
0,00 0,00
336.100.000,00 336.100.000,00
PROGRAM PENINGKATAN GENDER DAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN 1.11.03.24.
0,00 0,00
336.100.000,00 336.100.000,00
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SE PROVINSI RIAU
1.11.03.24.01. 0,00
0,00 13.900.000,00
13.900.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.20.03.24.01.5.2.1. 0,00
0,00 322.200.000,00
322.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.20.03.24.01.5.2.2. 0,00
0,00 525.000.000,00
525.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
1.11.03.25. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.11.03.25.01.
0,00 0,00
10.600.000,00 10.600.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.20.03.25.01.5.2.1.
0,00 0,00
239.400.000,00 239.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.20.03.25.01.5.2.2.
Halaman : 221
ef ghf hif j
kl mnlo pnq p o
r p l n p
s
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
275.000.000,00 275.000.000,00
PENYULUHAN TENTANG PENYIAPAN KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA PKBR 1.11.03.25.02.
0,00 0,00
9.500.000,00 9.500.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.20.03.25.02.5.2.1.
0,00 0,00
265.500.000,00 265.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.20.03.25.02.5.2.2.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.11.03.26.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA BAGI REMAJA DAN MAHASISWA 1.11.03.26.01.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.11.1.20.03.26.01.5.2.1.
0,00 0,00
240.400.000,00 240.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.20.03.26.01.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBUATAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KDRT
1.11.03.26.02. 0,00
0,00 3.150.000,00
3.150.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.20.03.26.02.5.2.1. 0,00
0,00 246.850.000,00
246.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.20.03.26.02.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 BIMTEK PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KDRT
1.11.03.26.03. 0,00
0,00 13.700.000,00
13.700.000,00 Belanja Pegawai
1.11.1.20.03.26.03.5.2.1. 0,00
0,00 236.300.000,00
236.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.20.03.26.03.5.2.2. 0,00
0,00 1.125.000.000,00
1.125.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL
MENENGAH 1.15.03.16.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH UMKM PROVINSI RIAU
1.15.03.16.15. 0,00
0,00 33.850.000,00
33.850.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.20.03.16.15.5.2.1. 0,00
0,00 266.150.000,00
266.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.20.03.16.15.5.2.2. 0,00
0,00 825.000.000,00
825.000.000,00 FASILITASI PEMANTAPAN PELAKSANAAN PROGRAM EKONOMI KERAKYATAN PROVINSI RIAU
1.15.03.16.16. 0,00
0,00 136.900.000,00
136.900.000,00 Belanja Pegawai
1.15.1.20.03.16.16.5.2.1. 0,00
0,00 688.100.000,00
688.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.15.1.20.03.16.16.5.2.2. 32,16
6.935.005.000,00 14.631.045.000,00
21.566.050.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH
1.20.03.16. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 RAPAT FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PROVINSI RIAU 1.20.03.16.07.
0,00 0,00
20.250.000,00 20.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.07.5.2.1.
0,00 0,00
379.750.000,00 379.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.
0,00 0,00
320.000.000,00 320.000.000,00
SOSIALISASI REGULASI KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 1.20.03.16.08.
0,00 0,00
12.300.000,00 12.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.08.5.2.1.
0,00 0,00
307.700.000,00 307.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.08.5.2.2.
10,28 462.645.000,00
4.962.645.000,00 4.500.000.000,00
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA DEPARTEMENLEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN LUAR NEGERI
1.20.03.16.09. 18,92
300.000.000,00 1.285.500.000,00
1.585.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.16.09.5.2.1. 26,17
762.645.000,00 3.677.145.000,00
2.914.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2. 0,00
0,00 1.200.000.000,00
1.200.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA
DAERAH 1.20.03.16.10.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.
0,00 0,00
776.400.000,00 776.400.000,00
KOORDINASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN DAERAH 1.20.03.16.11.
Halaman : 222
tu vwu wxu y
z{ |}{~ } ~
{ }
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
509.640.000,00 509.640.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.11.5.2.1.
0,00 0,00
266.760.000,00 266.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.11.5.2.2.
0,00 0,00
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00
FASILITASI KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA, ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT 1.20.03.16.12.
0,00 0,00
10.200.000,00 10.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.12.5.2.1.
0,00 0,00
4.489.800.000,00 4.489.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.12.5.2.2.
0,00 0,00
2.472.000.000,00 2.472.000.000,00
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH 1.20.03.16.13.
0,00 0,00
2.472.000.000,00 2.472.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.13.5.2.1.
100,00 7.397.650.000,00
0,00 7.397.650.000,00
PENGAMANAN RI 1 DAN RI 2 PADA OPENING DAN CLOSING CEREMONY ISG 1.20.03.16.14.
100,00 2.097.800.000,00
0,00 2.097.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.14.5.2.1.
100,00 5.299.850.000,00
0,00 5.299.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.14.5.2.2.
2,00 374.097.500,00
19.047.852.500,00 18.673.755.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.
0,00 0,00
355.817.850,00 355.817.850,00
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 1.20.03.17.002.
0,00 0,00
89.300.000,00 89.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.002.5.2.1.
0,00 0,00
245.762.850,00 245.762.850,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.002.5.2.2.
0,00 0,00
20.755.000,00 20.755.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.002.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
REVALUASIAPPRAISAL ASETBARANG DAERAH 1.20.03.17.018.
0,00 0,00
24.400.000,00 24.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.018.5.2.1.
0,00 0,00
188.100.000,00 188.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.018.5.2.2.
0,00 0,00
37.500.000,00 37.500.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.018.5.2.3.
6,53 98.000.000,00
1.598.000.000,00 1.500.000.000,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD
1.20.03.17.020. 2,25
12.442.500,00 540.950.000,00
553.392.500,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.020.5.2.1. 11,67
110.442.500,00 1.057.050.000,00
946.607.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.020.5.2.2. 0,00
0,00 1.600.000.000,00
1.600.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 1.20.03.17.021.
7,31 45.000.000,00
660.650.000,00 615.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.021.5.2.1.
4,57 45.000.000,00
939.350.000,00 984.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.021.5.2.2.
0,00 0,00
633.000.000,00 633.000.000,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.03.17.022.
0,00 0,00
175.350.000,00 175.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.022.5.2.1.
0,00 0,00
457.650.000,00 457.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.022.5.2.2.
0,00 0,00
850.000.000,00 850.000.000,00
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.03.17.023. 0,00
0,00 77.200.000,00
77.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.023.5.2.1. 0,00
0,00 772.800.000,00
772.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.023.5.2.2. 7,74
271.020.000,00 3.771.020.000,00
3.500.000.000,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN TENAGA AKUNTANSI, SUPERVISI DAN PENGEMBANGAN APARATUR
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PROVINSI RIAU 1.20.03.17.024.
6,05 183.820.000,00
3.223.320.000,00 3.039.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.024.5.2.1.
Halaman : 223
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
18,94 87.200.000,00
547.700.000,00 460.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.024.5.2.2.
17,30 199.000.000,00
1.349.000.000,00 1.150.000.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN SKPD 1.20.03.17.025.
0,00 0,00
310.523.000,00 310.523.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.025.5.2.1.
1,07 7.500.000,00
693.727.000,00 701.227.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.025.5.2.2.
149,37 206.500.000,00
344.750.000,00 138.250.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.025.5.2.3.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1.20.03.17.026. 0,00
0,00 160.750.000,00
160.750.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.026.5.2.1. 0,00
0,00 439.250.000,00
439.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.026.5.2.2. 0,00
0,00 671.960.000,00
671.960.000,00 PERSIAPAN, PEMANTAPAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPK BLUD
1.20.03.17.027. 0,23
100.000,00 43.500.000,00
43.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.027.5.2.1. 0,02
100.000,00 628.460.000,00
628.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.027.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYUSUNAN, DISEMINASI DAN SOSIALISASI REGULASI KEUANGAN DAERAH
1.20.03.17.028. 191,60
23.950.000,00 36.450.000,00
12.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.028.5.2.1. 10,08
23.950.000,00 213.550.000,00
237.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.028.5.2.2. 43,98
219.922.500,00 280.077.500,00
500.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
1.20.03.17.029. 54,99
14.600.000,00 41.150.000,00
26.550.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.029.5.2.1. 49,53
234.522.500,00 238.927.500,00
473.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.029.5.2.2. 0,00
0,00 525.624.000,00
525.624.000,00 DUKUNGAN JASA ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH 1.20.03.17.030.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.030.5.2.1.
0,00 0,00
413.124.000,00 413.124.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.030.5.2.2.
0,00 0,00
111.000.000,00 111.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.030.5.2.3.
0,00 0,00
298.185.000,00 298.185.000,00
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.031.
0,00 0,00
100.900.000,00 100.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.031.5.2.1.
0,00 0,00
197.285.000,00 197.285.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.031.5.2.2.
8,57 26.000.000,00
329.315.000,00 303.315.000,00
PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
1.20.03.17.032. 22,26
18.000.000,00 98.850.000,00
80.850.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.032.5.2.1. 3,97
8.000.000,00 209.493.500,00
201.493.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.032.5.2.2. 0,00
0,00 20.971.500,00
20.971.500,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.17.032.5.2.3. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAMKEGIATAN BIRO PERLENGKAPAN
1.20.03.17.033. 0,00
0,00 18.850.000,00
18.850.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.033.5.2.1. 0,00
0,00 231.150.000,00
231.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.033.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENYIMPANAN BARANG
1.20.03.17.034. 0,00
0,00 29.350.000,00
29.350.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.17.034.5.2.1. 0,00
0,00 205.650.000,00
205.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.17.034.5.2.2. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.17.034.5.2.3.
Halaman : 224
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.263.400.000,00 1.263.400.000,00
PEMBUATAN ALAS HAK DAN SERTIFIKAT TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.035.
0,00 0,00
8.750.000,00 8.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.035.5.2.1.
0,00 0,00
1.254.650.000,00 1.254.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.035.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
REKONSILITASI DATA ASET PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.036.
0,00 0,00
29.200.000,00 29.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.036.5.2.1.
0,00 0,00
270.800.000,00 270.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.036.5.2.2.
0,00 0,00
751.255.000,00 751.255.000,00
PEMBINAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.037.
0,00 0,00
94.650.000,00 94.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.037.5.2.1.
0,00 0,00
656.605.000,00 656.605.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.037.5.2.2.
0,00 0,00
202.196.250,00 202.196.250,00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA AUDIT KEUANGAN 1.20.03.17.106.
0,00 0,00
16.700.000,00 16.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.106.5.2.1.
0,00 0,00
185.496.250,00 185.496.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.106.5.2.2.
0,00 0,00
205.052.250,00 205.052.250,00
REVIEW LAPORAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.108.
0,00 0,00
16.700.000,00 16.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.108.5.2.1.
0,00 0,00
188.352.250,00 188.352.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.108.5.2.2.
0,00 0,00
258.770.650,00 258.770.650,00
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.110.
38,50 27.800.000,00
100.000.000,00 72.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.110.5.2.1.
14,90 27.800.000,00
158.770.650,00 186.570.650,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.110.5.2.2.
0,00 0,00
205.179.000,00 205.179.000,00
PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN 1.20.03.17.111.
0,00 0,00
205.179.000,00 205.179.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.111.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PEKERJAAN JASA KONSULTASI APPRAISAL MANAJEMEN ASSET PEMPROV RIAU 1.20.03.17.112.
28,51 19.100.000,00
86.100.000,00 67.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.112.5.2.1.
42,06 515.100.000,00
709.500.000,00 1.224.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.112.5.2.2.
70,02 496.000.000,00
1.204.400.000,00 708.400.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.112.5.2.3.
11,93 568.209.000,00
5.332.509.100,00 4.764.300.100,00
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1.20.03.20. 18,92
179.010.000,00 1.125.004.100,00
945.994.100,00 PENGENDALIAN KEGIATAN APBD PROVINSI RIAU TA 2013 DI 12 KABUPATENKOTA SE- PROVINSI
RIAU 1.20.03.20.16.
8,69 16.600.000,00
207.700.000,00 191.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.16.5.2.1.
21,51 162.410.000,00
917.304.100,00 754.894.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.16.5.2.2.
0,00 0,00
389.637.500,00 389.637.500,00
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU T.A 2013
1.20.03.20.17. 0,00
0,00 14.400.000,00
14.400.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.20.17.5.2.1. 0,00
0,00 375.237.500,00
375.237.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.20.17.5.2.2. 0,00
0,00 330.176.500,00
330.176.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN
2012 1.20.03.20.18.
0,00 0,00
25.350.000,00 25.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.18.5.2.1.
0,00 0,00
304.826.500,00 304.826.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.18.5.2.2.
0,00 0,00
135.000.000,00 135.000.000,00
KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN TAHUN ANGGARAN 2013 1.20.03.20.19.
Halaman : 225
¡¢ £¤¢ ¤¥¢ ¦
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¯
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
20,12 6.800.000,00
27.000.000,00 33.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.19.5.2.1.
0,00 0,00
101.200.000,00 101.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.19.5.2.2.
0,00 6.800.000,00
6.800.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.20.19.5.2.3.
0,00 0,00
232.037.000,00 232.037.000,00
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBDAPBN TAHUN ANGGARAN 2013 1.20.03.20.20.
0,00 0,00
36.600.000,00 36.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.20.5.2.1.
0,00 0,00
173.437.000,00 173.437.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.
0,00 0,00
22.000.000,00 22.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.20.20.5.2.3.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
KAJIAN KEBUTUHAN ENERGI BAGI PENGEMBANGAN DAERAH 1.20.03.20.21.
0,00 0,00
9.100.000,00 9.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.21.5.2.1.
0,00 0,00
590.900.000,00 590.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.21.5.2.2.
189,02 389.199.000,00
595.099.000,00 205.900.000,00
PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 1.20.03.20.22.
125,60 13.000.000,00
23.350.000,00 10.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.22.5.2.1.
192,38 376.199.000,00
571.749.000,00 195.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.
0,00 0,00
525.000.000,00 525.000.000,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI KOPERASI 1.20.03.20.23.
0,00 0,00
56.050.000,00 56.050.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.23.5.2.1.
0,00 0,00
468.950.000,00 468.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.
0,00 0,00
650.555.000,00 650.555.000,00
PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN PEMBINAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI RIAU
1.20.03.20.24. 0,00
0,00 127.750.000,00
127.750.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.20.24.5.2.1. 0,00
0,00 513.956.000,00
513.956.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.20.24.5.2.2. 0,00
0,00 8.849.000,00
8.849.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.20.24.5.2.3. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS MISKIN SE
PROVINSI RIAU 1.20.03.20.26.
0,00 0,00
61.100.000,00 61.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.26.5.2.1.
0,00 0,00
688.900.000,00 688.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.26.5.2.2.
0,00 0,00
291.000.000,00 291.000.000,00
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.03.22.
0,00 0,00
291.000.000,00 291.000.000,00
SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBN
1.20.03.22.03. 0,00
0,00 25.500.000,00
25.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.22.03.5.2.1. 0,00
0,00 265.500.000,00
265.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.22.03.5.2.2. 0,00
0,00 804.142.000,00
804.142.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
1.20.03.25. 0,00
0,00 204.142.000,00
204.142.000,00 PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH OPD
KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.25.05.
0,00 0,00
4.500.000,00 4.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.25.05.5.2.1.
0,00 0,00
199.642.000,00 199.642.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
MONITORING DAN EVALUASI PERMASALAHAN HAM SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013 1.20.03.25.06.
0,00 0,00
2.250.000,00 2.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.25.06.5.2.1.
0,00 0,00
197.750.000,00 197.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
SOSIALISASI RANHAM BAGI APARATUR PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 1.20.03.25.07.
Halaman : 226
°± ²³± ³´± µ
¶· ¸¹·º »¹¼ » º
½ » · ¹ »
¾
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
61.200.000,00 61.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.25.07.5.2.1.
0,00 0,00
188.800.000,00 188.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.25.07.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
HARMONISASI DAN SINKRONISASI NASKAH MOU DAN KERJASAMA 1.20.03.25.08.
0,00 0,00
42.300.000,00 42.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.25.08.5.2.1.
0,00 0,00
107.700.000,00 107.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2.
0,00 0,00
2.227.968.890,00 2.227.968.890,00
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.03.26.
0,00 0,00
141.559.620,00 141.559.620,00
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR 1.20.03.26.07.
0,00 0,00
54.000.000,00 54.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.07.5.2.1.
0,00 0,00
87.559.620,00 87.559.620,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.
0,00 0,00
194.079.870,00 194.079.870,00
PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 1.20.03.26.08.
0,00 0,00
45.900.000,00 45.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.08.5.2.1.
0,00 0,00
148.179.870,00 148.179.870,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.08.5.2.2.
0,00 0,00
129.015.400,00 129.015.400,00
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROLEGDA PROVINSI RIAU TAHUN 2014 1.20.03.26.09.
0,00 0,00
36.600.000,00 36.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.09.5.2.1.
0,00 0,00
92.415.400,00 92.415.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.09.5.2.2.
0,00 0,00
198.224.000,00 198.224.000,00
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH MELALUI WEBSITE JDIH, MASS
MEDIA DAN CAKRA PADAT 1.20.03.26.10.
0,00 0,00
15.400.000,00 15.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.
0,00 0,00
182.824.000,00 182.824.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.
0,00 0,00
226.776.000,00 226.776.000,00
PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN NEGARA TETANGGA
1.20.03.26.11. 0,00
0,00 40.500.000,00
40.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1. 0,00
0,00 186.276.000,00
186.276.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2. 0,00
0,00 217.943.000,00
217.943.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.26.12.
0,00 0,00
8.700.000,00 8.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.12.5.2.1.
0,00 0,00
209.243.000,00 209.243.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.
0,00 0,00
270.371.000,00 270.371.000,00
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH KABKOTA SE PROVINSI RIAU
1.20.03.26.13. 0,00
0,00 31.200.000,00
31.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.26.13.5.2.1. 0,00
0,00 239.171.000,00
239.171.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.26.13.5.2.2. 0,00
0,00 425.000.000,00
425.000.000,00 PEMBINAAN, PENEGAKAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPNS
1.20.03.26.14. 0,00
0,00 69.300.000,00
69.300.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.26.14.5.2.1. 0,00
0,00 355.700.000,00
355.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2. 0,00
0,00 425.000.000,00
425.000.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERLAKSANANYA MEDIASI DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA SERTA TATA USAHA NEGARA DILUAR PENGADILAN MAUPUN DI PENGADILAN
1.20.03.26.15. 0,00
0,00 1.350.000,00
1.350.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.26.15.5.2.1.
Halaman : 227
¿À ÁÂÀ ÂÃÀ Ä
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
423.650.000,00 423.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.15.5.2.2.
28,37 1.166.337.000,00
5.277.386.100,00 4.111.049.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK 1.20.03.30.
0,00 0,00
379.202.400,00 379.202.400,00
BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANGJASA BAGI PENGELOLA KEGIATAN DANA APBDAPBN
1.20.03.30.01. 0,00
0,00 76.200.000,00
76.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.01.5.2.1. 0,00
0,00 303.002.400,00
303.002.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.30.01.5.2.2. 0,00
0,00 365.352.500,00
365.352.500,00 BIMTEK MANAJEMEN KONTRAK DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM PENGADAAN
BARANGJASA PEMERINTAH 1.20.03.30.02.
0,00 0,00
31.850.000,00 31.850.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.02.5.2.1.
0,00 0,00
333.502.500,00 333.502.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.02.5.2.2.
54,87 614.637.000,00
1.734.722.500,00 1.120.085.500,00
PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH MELALUI ELEKTRONIK LPSE 1.20.03.30.03.
13,17 16.450.000,00
141.350.000,00 124.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.03.5.2.1.
56,91 387.100.000,00
1.067.285.500,00 680.185.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.03.5.2.2.
67,01 211.087.000,00
526.087.000,00 315.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.30.03.5.2.3.
0,00 0,00
165.322.500,00 165.322.500,00
PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN APBN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
1.20.03.30.04. 0,00
0,00 28.650.000,00
28.650.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.04.5.2.1. 0,00
0,00 136.672.500,00
136.672.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.30.04.5.2.2. 19,51
101.700.000,00 622.927.500,00
521.227.500,00 PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 1.20.03.30.05.
55,50 53.700.000,00
150.450.000,00 96.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.05.5.2.1.
13,13 48.000.000,00
413.477.500,00 365.477.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.05.5.2.2.
0,00 0,00
59.000.000,00 59.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.30.05.5.2.3.
0,00 0,00
303.501.000,00 303.501.000,00
BIMTEK PERNYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANGJASA DAN HPS 1.20.03.30.06.
0,00 0,00
37.150.000,00 37.150.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.06.5.2.1.
0,00 0,00
266.351.000,00 266.351.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.
0,00 0,00
206.357.700,00 206.357.700,00
RAPAT KOORDINASI TIM PENGELOLA LPSE PROVINSI RIAU DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU
1.20.03.30.07. 0,00
0,00 27.500.000,00
27.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.07.5.2.1. 0,00
0,00 178.857.700,00
178.857.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.30.07.5.2.2. 0,00
0,00 650.000.000,00
650.000.000,00 FASILITASI PERCEPATAN PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI UNSUR ALAMI PROVINSI RIAU
1.20.03.30.08. 0,00
0,00 28.300.000,00
28.300.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.08.5.2.1. 0,00
0,00 621.700.000,00
621.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.30.08.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 FASILITASI PENINGKATAN PELAYANANAN UMUM PEMERINTAHAN DESAKELURAHAN DAN
KECAMATAN SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.30.09.
0,00 0,00
51.900.000,00 51.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.09.5.2.1.
0,00 0,00
348.100.000,00 348.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.09.5.2.2.
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 0,00
PENGUATAN SEKRETARIAT PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUIMAN PPSP PROVINSI RIAU
1.20.03.30.10.
Halaman : 228
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 129.300.000,00
129.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.10.5.2.1.
0,00 264.950.000,00
264.950.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.10.5.2.2.
0,00 55.750.000,00
55.750.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.30.10.5.2.3.
0,00 0,00
3.737.038.700,00 3.737.038.700,00
PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEREKONOMIAN
1.20.03.31. 0,00
0,00 687.038.700,00
687.038.700,00 PEMBANGUNAN SISTEM DATA DAN INFORMASI PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU
1.20.03.31.01. 0,00
0,00 13.550.000,00
13.550.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.31.01.5.2.1. 0,00
0,00 552.488.700,00
552.488.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.31.01.5.2.2. 0,00
0,00 121.000.000,00
121.000.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.31.01.5.2.3. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PENYUSUNAN BULETIN PEREKONOMIAN RIAU
1.20.03.31.02. 0,00
0,00 211.500.000,00
211.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1. 0,00
0,00 288.500.000,00
288.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI PEDESAAN UNTUK PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PEDESAAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI PEDESAAN 1.20.03.31.03.
0,00 0,00
9.100.000,00 9.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.31.03.5.2.1.
0,00 0,00
740.900.000,00 740.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.31.03.5.2.2.
0,00 0,00
953.725.000,00 953.725.000,00
STUDI PENGEMBANGAN PERAN KUBE DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
1.20.03.31.04. 0,00
0,00 13.600.000,00
13.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.31.04.5.2.1. 0,00
0,00 940.125.000,00
940.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2. 0,00
0,00 846.275.000,00
846.275.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN TERINTEGRASI
1.20.03.31.05. 0,00
0,00 9.100.000,00
9.100.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.31.05.5.2.1. 0,00
0,00 837.175.000,00
837.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.31.05.5.2.2. 25,73
200.000.000,00 977.280.000,00
777.280.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMD DAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH
1.20.03.32. 46,81
200.000.000,00 627.280.000,00
427.280.000,00 PEMBINAAN, KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI BUMDPERUSAHAAN DAERAH SE
PROVINSI RIAU 1.20.03.32.01.
55,26 46.200.000,00
129.800.000,00 83.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.
44,75 153.800.000,00
497.480.000,00 343.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENYUSUNAN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR BUMD PROVINSI RIAU 1.20.03.32.02.
0,00 0,00
12.600.000,00 12.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.32.02.5.2.1.
0,00 0,00
337.400.000,00 337.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.
0,00 0,00
4.033.811.300,00 4.033.811.300,00
PROGRAM OPTIMALISASI KERJASAMA PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN MEWUJUDKAN KERJASAMA YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PUSAT,
SWASTA DAN MASYARAKAT 1.20.03.33.
0,00 0,00
420.000.000,00 420.000.000,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENATAAN PEREKONOMIAN UMUM 1.20.03.33.01.
0,00 0,00
48.650.000,00 48.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.01.5.2.1.
0,00 0,00
371.350.000,00 371.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.01.5.2.2.
0,00 0,00
391.010.800,00 391.010.800,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
1.20.03.33.02.
Halaman : 229
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
28.300.000,00 28.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.02.5.2.1.
0,00 0,00
362.710.800,00 362.710.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN PERDESAAN 1.20.03.33.03.
0,00 0,00
26.850.000,00 26.850.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.03.5.2.1.
0,00 0,00
323.150.000,00 323.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.03.5.2.2.
0,00 0,00
346.730.000,00 346.730.000,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH 1.20.03.33.04.
0,00 0,00
25.050.000,00 25.050.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.04.5.2.1.
0,00 0,00
321.680.000,00 321.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.04.5.2.2.
0,00 0,00
303.040.500,00 303.040.500,00
KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN PERKOTAAN SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.33.05.
0,00 0,00
25.850.000,00 25.850.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.05.5.2.1.
0,00 0,00
277.190.500,00 277.190.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.05.5.2.2.
0,00 0,00
726.830.000,00 726.830.000,00
KAJIAN IDENTIFIKASI PROYEK DENGAN PEMBIAYAAN OBLIGASI DAERAH 1.20.03.33.06.
0,00 0,00
16.250.000,00 16.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.06.5.2.1.
0,00 0,00
710.580.000,00 710.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.06.5.2.2.
0,00 0,00
252.000.000,00 252.000.000,00
KAJIAN ANALISA RESIKO FISKAL PENERBITAN OBLIGASI DAERAH 1.20.03.33.07.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.07.5.2.1.
0,00 0,00
244.000.000,00 244.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.07.5.2.2.
0,00 0,00
375.000.000,00 375.000.000,00
KAJIAN POTENSI PASAR PENERBITAN OBLIGASI DAERAH 1.20.03.33.08.
0,00 0,00
8.100.000,00 8.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.08.5.2.1.
0,00 0,00
366.900.000,00 366.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.08.5.2.2.
0,00 0,00
469.200.000,00 469.200.000,00
KONSULTAN PENASEHAT TRANSAKSI OBLIGASI DAERAH 1.20.03.33.09.
0,00 0,00
3.600.000,00 3.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.33.09.5.2.1.
0,00 0,00
465.600.000,00 465.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.33.09.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
1.20.03.33.10. 0,00
0,00 11.700.000,00
11.700.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.33.10.5.2.1. 0,00
0,00 388.300.000,00
388.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.33.10.5.2.2. 19,21
377.607.000,00 1.587.953.000,00
1.965.560.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA
1.20.03.34. 0,00
0,00 560.000.000,00
560.000.000,00 EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD KABUPATENKOTA DAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN
APBD KABUPATENKOTA 1.20.03.34.01.
0,00 0,00
91.200.000,00 91.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.01.5.2.1.
0,00 0,00
468.800.000,00 468.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.01.5.2.2.
62,93 377.607.000,00
222.393.000,00 600.000.000,00
FASILITASI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.34.02.
79,95 190.600.000,00
47.800.000,00 238.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.02.5.2.1.
51,72 187.007.000,00
174.593.000,00 361.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.02.5.2.2.
0,00 0,00
605.560.000,00 605.560.000,00
KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA 1.20.03.34.03.
0,00 0,00
101.200.000,00 101.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.03.5.2.1.
0,00 0,00
504.360.000,00 504.360.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.03.5.2.2.
Halaman : 230
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYUSUNAN PROFIL KEUANGAN DAERAH 1.20.03.34.04.
0,00 0,00
24.000.000,00 24.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.04.5.2.1.
0,00 0,00
176.000.000,00 176.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.04.5.2.2.
9.259,26 25.000.000.000,00
25.270.000.000,00 270.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.03.35.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATENKOTA
1.20.03.35.01. 0,00
0,00 28.050.000,00
28.050.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.35.01.5.2.1. 0,00
0,00 241.950.000,00
241.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.35.01.5.2.2. 0,00
25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
0,00 PEMBAYARAN ATAS KETETAPAN MAKAMAH AGUNG ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI TANAH A.N.
ERIZAL MULUK TERHADAP TANAH DIATAS BAGUNAN DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU JALAN SUDIRMAN YANG DIMENANGKAN OLEH SDR. ERIZAL MULUK
1.20.03.35.02. 0,00
25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
0,00 Belanja Modal
1.20.1.20.03.35.02.5.2.3. 0,21
4.850.000,00 2.352.200.000,00
2.357.050.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.20.03.36. 0,29
870.000,00 299.130.000,00
300.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN PERANGKAT PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATENKOTA SE
PROVINSI RIAU 1.20.03.36.01.
0,00 0,00
22.600.000,00 22.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.01.5.2.1.
0,31 870.000,00
276.530.000,00 277.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.01.5.2.2.
0,43 3.980.000,00
913.070.000,00 917.050.000,00
RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN CAMAT DAN PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
1.20.03.36.02. 0,00
0,00 44.200.000,00
44.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.36.02.5.2.1. 0,46
3.980.000,00 868.870.000,00
872.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.36.02.5.2.2. 0,00
0,00 650.000.000,00
650.000.000,00 RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN BUPATIWALIKOTA DALAM RANGKA PEMANTAPAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1.20.03.36.03.
0,00 0,00
86.250.000,00 86.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.03.5.2.1.
0,00 0,00
563.750.000,00 563.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.03.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PATEN 1.20.03.36.04.
0,00 0,00
41.750.000,00 41.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.04.5.2.1.
0,00 0,00
208.250.000,00 208.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.04.5.2.2.
0,00 0,00
240.000.000,00 240.000.000,00
SISTEM APLIKASI DAN PENDATAAN PERANGKAT PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.36.05.
0,00 0,00
16.000.000,00 16.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.05.5.2.1.
0,00 0,00
188.600.000,00 188.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.05.5.2.2.
0,00 0,00
35.400.000,00 35.400.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.03.36.05.5.2.3.
3,49 210.789.300,00
6.251.451.200,00 6.040.661.900,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 1.20.03.37.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PELAYANAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KETATAUSAHAAN BIRO TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.37.02.
0,00 0,00
9.300.000,00 9.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.02.5.2.1.
0,00 0,00
290.700.000,00 290.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.02.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMETAAN KONFLIK DI KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.03.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.03.5.2.1.
0,00 0,00
296.700.000,00 296.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.
Halaman : 231
ûü ýþü þÿü 1
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
RAKOR KONFLIK AGRARIA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.04.
0,00 0,00
21.200.000,00 21.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.04.5.2.1.
0,00 0,00
228.800.000,00 228.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
MONITORING KONFLIK SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.05.
0,00 0,00
5.400.000,00 5.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.05.5.2.1.
0,00 0,00
194.600.000,00 194.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.05.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
RAPAT EVALUASI KERJASAMA DAERAH SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.06.
0,00 0,00
16.650.000,00 16.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.06.5.2.1.
0,00 0,00
233.350.000,00 233.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
MONITORING KERJASAMA DAERAH 1.20.03.37.07.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.07.5.2.1.
0,00 0,00
197.600.000,00 197.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.07.5.2.2.
0,00 0,00
297.970.000,00 297.970.000,00
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.08.
0,00 0,00
15.550.000,00 15.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.08.5.2.1.
0,00 0,00
282.420.000,00 282.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.08.5.2.2.
0,00 0,00
348.404.000,00 348.404.000,00
SOSIALISASI DAN MONITORING PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
1.20.03.37.09. 0,00
0,00 45.100.000,00
45.100.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.37.09.5.2.1. 0,00
0,00 303.304.000,00
303.304.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.37.09.5.2.2. 34,87
210.789.300,00 815.217.200,00
604.427.900,00 SOSIALISASI DAN MONITORING PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
1.20.03.37.10. 0,00
0,00 53.100.000,00
53.100.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.37.10.5.2.1. 38,23
210.789.300,00 762.117.200,00
551.327.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.37.10.5.2.2. 0,00
0,00 475.000.000,00
475.000.000,00 FASILITASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGESAHAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAHJANJI GUBERNURWAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI 1.20.03.37.11.
0,00 0,00
7.650.000,00 7.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.11.5.2.1.
0,00 0,00
467.350.000,00 467.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.11.5.2.2.
0,00 0,00
245.000.000,00 245.000.000,00
KEGIATAN FASILITASI PENGURUSAN IZIN KELUAR NEGERI GUBERNURWAKIL GUBERNUR, BUPATIWAKIL BUPATI, WALIKOTAWAKIL WALIKOTA, ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.37.12.
0,00 0,00
6.750.000,00 6.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.12.5.2.1.
0,00 0,00
238.250.000,00 238.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.12.5.2.2.
0,00 0,00
275.000.000,00 275.000.000,00
FASILITASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENSIUN GUBERNURWAKIL GUBERNUR RIAU, BUPATIWAKIL BUPATI DAN WALIKOTAWAKIL WALIKOTA SE PROVINSI RIAU
1.20.03.37.13. 0,00
0,00 7.650.000,00
7.650.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.37.13.5.2.1. 0,00
0,00 267.350.000,00
267.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.37.13.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TATA TERTIB DPRD KABUPATENKOTA SE PROVINSI
RIAU 1.20.03.37.14.
0,00 0,00
15.800.000,00 15.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.14.5.2.1.
0,00 0,00
184.200.000,00 184.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.14.5.2.2.
Halaman : 232
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.353.690.000,00 1.353.690.000,00
PENYUSUNAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.20.03.37.15.
0,00 0,00
399.000.000,00 399.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.15.5.2.1.
0,00 0,00
954.690.000,00 954.690.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENYUSUNAN LPPD PROVINSI RIAU 1.20.03.37.16.
0,00 0,00
153.150.000,00 153.150.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.16.5.2.1.
0,00 0,00
296.850.000,00 296.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.16.5.2.2.
0,00 0,00
291.170.000,00 291.170.000,00
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KUNCI IKK LPPD PROVINSI RIAU 1.20.03.37.17.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.17.5.2.1.
0,00 0,00
256.170.000,00 256.170.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.17.5.2.2.
0,00 0,00
1.350.000.000,00 1.350.000.000,00
PROGRAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH 1.20.03.38.
0,00 0,00
615.000.000,00 615.000.000,00
PELACAKAN DAN PENGUKURAN BATAS DAERAH ANTAR KABKOTA SE-PROVINSI RIAU LANJUTAN 1.20.03.38.01.
0,00 0,00
16.050.000,00 16.050.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.01.5.2.1.
0,00 0,00
598.950.000,00 598.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.01.5.2.2.
0,00 0,00
485.000.000,00 485.000.000,00
PERAPATAN PILAR BATAS ANTARA PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT 1.20.03.38.02.
0,00 0,00
19.000.000,00 19.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.02.5.2.1.
0,00 0,00
466.000.000,00 466.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN OTONOMI DAERAH 1.20.03.38.05.
0,00 0,00
18.950.000,00 18.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.05.5.2.1.
0,00 0,00
231.050.000,00 231.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.05.5.2.2.
16,45 1.000.000.000,00
7.078.560.000,00 6.078.560.000,00
PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA DAN PEMBINAAN UMAT BERAGAMA
1.20.03.39. 0,00
0,00 1.800.000.000,00
1.800.000.000,00 TRAINING CENTER TC SELEKSI TILAWATIL QURAN STQ TINGKAT NASIONAL XXIV
1.20.03.39.01. 0,00
0,00 396.850.000,00
396.850.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.39.01.5.2.1. 0,00
0,00 1.403.150.000,00
1.403.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.39.01.5.2.2. 0,00
0,00 2.564.660.000,00
2.564.660.000,00 SELEKSI TILAWATIL QURAN STQ TINGKAT NASIONAL XXIV
1.20.03.39.02. 0,00
0,00 309.850.000,00
309.850.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.39.02.5.2.1. 0,00
0,00 2.254.810.000,00
2.254.810.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.39.02.5.2.2. 0,00
0,00 425.000.000,00
425.000.000,00 SOSIALISASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SE PROVINSI RIAU
1.20.03.39.03. 0,00
0,00 19.500.000,00
19.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.39.03.5.2.1. 0,00
0,00 405.500.000,00
405.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.39.03.5.2.2. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 BIMBINGAN MANASIK HAJI BAGI CALON JEMAAH HAJI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
RIAU 1.20.03.39.04.
0,00 0,00
26.400.000,00 26.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.39.04.5.2.1.
0,00 0,00
423.600.000,00 423.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.39.04.5.2.2.
0,00 0,00
425.000.000,00 425.000.000,00
PELATIHAN TENAGA PENGAJAR TPATPQ DAERAH PINGGIRAN SE PROVINSI RIAU 1.20.03.39.05.
0,00 0,00
16.950.000,00 16.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.39.05.5.2.1.
0,00 0,00
408.050.000,00 408.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.39.05.5.2.2.
0,00 0,00
413.900.000,00 413.900.000,00
PELATIHAN DAN BIMBINGAN PEMUKA MASYARAKAT, PEMUKA AGAMA, DAI SE PROVINSI RIAU 1.20.03.39.06.
Halaman : 233
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
16.800.000,00 16.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.39.06.5.2.1.
0,00 0,00
397.100.000,00 397.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.39.06.5.2.2.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
PELATIHAN KETERAMPILAN DALAM MEMPERINGATI HARI-HARI BESAR ISLAM 1.20.03.39.07.
0,00 16.950.000,00
16.950.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.39.07.5.2.1.
0,00 483.050.000,00
483.050.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.39.07.5.2.2.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
PELATIHAN LEADERSHIP ISLAM PEMBINAAN KHUSUS KENAKALAN REMAJA INABAH 1.20.03.39.08.
0,00 16.950.000,00
16.950.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.39.08.5.2.1.
0,00 483.050.000,00
483.050.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.39.08.5.2.2.
87,92 412.094.000,00
880.794.000,00 468.700.000,00
PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN AGAMA 1.20.03.40.
55,55 166.650.000,00
466.650.000,00 300.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN RUMAH IBADAH, PONDOK PESANTREN DAN TPAMDA 1.20.03.40.01.
0,00 0,00
10.800.000,00 10.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.40.01.5.2.1.
57,62 166.650.000,00
455.850.000,00 289.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.40.01.5.2.2.
145,49 245.444.000,00
414.144.000,00 168.700.000,00
PENYEDIAAN JASA PRESTASI TIM VERIFIKASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 1.20.03.40.02.
0,00 0,00
133.200.000,00 133.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.40.02.5.2.1.
691,39 245.444.000,00
280.944.000,00 35.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.40.02.5.2.2.
24,13 578.935.700,00
2.978.405.800,00 2.399.470.100,00
PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.20.03.41.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERIMAAN BEASISWA 1.20.03.41.01.
0,00 0,00
10.800.000,00 10.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.01.5.2.1.
0,00 0,00
489.200.000,00 489.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.01.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
KOORDINASI DAN IMPLEMENTASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.20.03.41.02.
0,00 0,00
10.800.000,00 10.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.02.5.2.1.
0,00 0,00
289.200.000,00 289.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.02.5.2.2.
0,00 0,00
275.000.000,00 275.000.000,00
MONITORING, EVALUASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SE PROVINSI RIAU 1.20.03.41.03.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.03.5.2.1.
0,00 0,00
273.200.000,00 273.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.03.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
KOORDINASI KEGIATAN AKTIFITAS KEAGAMAAN, PENDIDIKAN, SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN SE PROVINSI RIAU
1.20.03.41.04. 0,00
0,00 750.000,00
750.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.41.04.5.2.1. 0,00
0,00 249.250.000,00
249.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.41.04.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 OPTIMALISASI PERAN ORGANISASILSM DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SE
KABUPATENKOTA PROVINSI RIAU 1.20.03.41.05.
0,00 0,00
11.600.000,00 11.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.05.5.2.1.
0,00 0,00
238.400.000,00 238.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.05.5.2.2.
0,00 0,00
524.470.100,00 524.470.100,00
PENGELOLAAN ASRAMA PELAJARMAHASISWA RIAU SE-INDONESIA 1.20.03.41.06.
0,00 0,00
46.800.000,00 46.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.06.5.2.1.
0,00 0,00
477.670.100,00 477.670.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.06.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
SAFARI RAMADHAN 1434 H TAHUN 2013 1.20.03.41.07.
0,00 0,00
40.800.000,00 40.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.07.5.2.1.
Halaman : 234
+ ,
-. 0.2 304 3 2
5 3 . 0 3
6
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
259.200.000,00 259.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.07.5.2.2.
0,00 578.935.700,00
578.935.700,00 0,00
PENINGKATAN KEMAMPUAN TIM BUILDING 1.20.03.41.08.
0,00 14.800.000,00
14.800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.08.5.2.1.
0,00 564.135.700,00
564.135.700,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.08.5.2.2.
0,00 0,00
192.040.000,00 192.040.000,00
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK 1.20.03.42.
0,00 0,00
192.040.000,00 192.040.000,00
PELATIHAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 1.20.03.42.01.
0,00 0,00
18.600.000,00 18.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.42.01.5.2.1.
0,00 0,00
173.440.000,00 173.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.42.01.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN UMUM 1.20.03.43.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN 1.20.03.43.01.
0,00 0,00
832.025.000,00 832.025.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.43.01.5.2.1.
0,00 0,00
167.975.000,00 167.975.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.43.01.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
FASILITASI PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN 1.20.03.43.02.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.43.02.5.2.2.
15,57 206.894.000,00
1.535.408.110,00 1.328.514.110,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.20.03.44.
0,00 0,00
245.625.000,00 245.625.000,00
PENILAIAN CITRA BAKTI ABDI NEGARA CBAN TAHUN 2013 1.20.03.44.55.
0,00 0,00
9.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.44.55.5.2.1.
0,00 0,00
236.625.000,00 236.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.55.5.2.2.
0,00 0,00
190.000.000,00 190.000.000,00
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP 3 BIRO DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013
1.20.03.44.56. 0,00
0,00 61.500.000,00
61.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.44.56.5.2.1. 0,00
0,00 128.500.000,00
128.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.44.56.5.2.2. 0,00
0,00 258.601.110,00
258.601.110,00 SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI KABKOTA SE-PROVINSI RIAU
1.20.03.44.57. 0,00
0,00 28.200.000,00
28.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.44.57.5.2.1. 0,00
0,00 230.401.110,00
230.401.110,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.44.57.5.2.2. 0,00
0,00 161.000.000,00
161.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PENGUATAN DAN PENYEMPURNAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.44.58.
0,00 0,00
26.700.000,00 26.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.44.58.5.2.1.
0,00 0,00
134.300.000,00 134.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.58.5.2.2.
0,00 0,00
136.122.000,00 136.122.000,00
PENGOLAHAN DAN PERAWATAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN SETDA PROVINSI RIAU 1.20.03.44.59.
0,00 0,00
31.650.000,00 31.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.44.59.5.2.1.
0,00 0,00
104.472.000,00 104.472.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.59.5.2.2.
119,36 206.894.000,00
380.225.000,00 173.331.000,00
PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.44.60.
163,11 43.550.000,00
70.250.000,00 26.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.44.60.5.2.1.
111,40 163.344.000,00
309.975.000,00 146.631.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.60.5.2.2.
0,00 0,00
163.835.000,00 163.835.000,00
WORKSHOP INVENTARISASI MASALAH-MASALAH REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN QUICK WINS
1.20.03.44.61. 0,00
0,00 26.700.000,00
26.700.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.44.61.5.2.1.
Halaman : 235
78 9:8 :;8 = ?A BC B
A D B
B E
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
137.135.000,00 137.135.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.61.5.2.2.
3,47 310.852.600,00
9.276.162.600,00 8.965.310.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.03.15.
0,00 0,00
279.682.725,00 279.682.725,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BUKU SAKU INFORMASI RIAU
1.25.03.15.17. 0,00
0,00 31.800.000,00
31.800.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.17.5.2.1. 0,00
0,00 247.882.725,00
247.882.725,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.17.5.2.2. 0,00
0,00 437.291.475,00
437.291.475,00 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI FORUM DAN
WORKSHOP KEHUMASAN 1.25.03.15.18.
0,00 0,00
40.300.000,00 40.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.18.5.2.1.
0,00 0,00
396.991.475,00 396.991.475,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.18.5.2.2.
0,00 0,00
340.223.650,00 340.223.650,00
PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN DATAINFORMASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH 1.25.03.15.19.
0,00 0,00
16.850.000,00 16.850.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.19.5.2.1.
0,00 0,00
323.373.650,00 323.373.650,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.19.5.2.2.
0,00 0,00
394.912.100,00 394.912.100,00
PENYUSUNAN NASKAHPRESENTASI DAN EKSPOSE GUBENUR RIAU 1.25.03.15.20.
0,00 0,00
62.600.000,00 62.600.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.20.5.2.1.
0,00 0,00
332.312.100,00 332.312.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.20.5.2.2.
0,00 0,00
161.500.650,00 161.500.650,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BULLETIN, SOCIETY DAN POSTER
1.25.03.15.21. 0,00
0,00 5.200.000,00
5.200.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.21.5.2.1. 0,00
0,00 156.300.650,00
156.300.650,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.21.5.2.2. 0,00
0,00 140.664.225,00
140.664.225,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI MAJALAH PUAN
1.25.03.15.22. 0,00
0,00 12.850.000,00
12.850.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.22.5.2.1. 0,00
0,00 127.814.225,00
127.814.225,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.22.5.2.2. 0,00
0,00 140.465.325,00
140.465.325,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI RIAU MAKMUR
1.25.03.15.23. 0,00
0,00 12.850.000,00
12.850.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.23.5.2.1. 0,00
0,00 127.615.325,00
127.615.325,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.23.5.2.2. 0,00
0,00 267.246.000,00
267.246.000,00 PENDISTRIBUSIAN INFORMASI PEMBANGUNAN SE PROVINSI RIAU
1.25.03.15.24. 0,00
0,00 7.950.000,00
7.950.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.24.5.2.1. 0,00
0,00 259.296.000,00
259.296.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.24.5.2.2. 0,00
0,00 998.599.200,00
998.599.200,00 PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH SE PROVINSI RIAU
1.25.03.15.25. 0,00
0,00 59.500.000,00
59.500.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.25.5.2.1. 0,00
0,00 939.099.200,00
939.099.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.25.5.2.2. 0,00
0,00 476.657.200,00
476.657.200,00 PENYUSUNAN BUKU AGENDA, KALENDER
1.25.03.15.26. 78,31
9.750.000,00 22.200.000,00
12.450.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.26.5.2.1. 2,10
9.750.000,00 454.457.200,00
464.207.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.26.5.2.2. 0,00
0,00 361.006.300,00
361.006.300,00 PEMBUATAN DOKUMENTASIVISUALISASI HASIL LIPUTAN KEGIATAN PEMPROV RIAU
1.25.03.15.27. 0,00
0,00 3.650.000,00
3.650.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.03.15.27.5.2.1. 0,00
0,00 357.356.300,00
357.356.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.03.15.27.5.2.2.
Halaman : 236
FG HIG IJG K
LM NOMP QOR Q P
S Q M O Q
T
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
189.821.900,00 189.821.900,00
PENYUSUNAN SOP PELAKSANAAN PELIPUTAN PIMPINAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.03.15.28.
0,00 0,00
95.400.000,00 95.400.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.28.5.2.1.
0,00 0,00
94.421.900,00 94.421.900,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.28.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERAN SANTEL KABUPATENKOTA 1.25.03.15.29.
0,00 0,00
13.050.000,00 13.050.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.29.5.2.1.
0,00 0,00
136.950.000,00 136.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.29.5.2.2.
0,00 0,00
3.355.170.250,00 3.355.170.250,00
PEMBUATAN SUCCES STORY GUBERNUR RIAU 1.25.03.15.41.
0,00 0,00
101.350.000,00 101.350.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.41.5.2.1.
0,00 0,00
3.253.820.250,00 3.253.820.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.41.5.2.2.
0,00 0,00
772.069.000,00 772.069.000,00
PEMBUATAN DVD SUCCES STORY GUBERNUR RIAU 1.25.03.15.42.
0,00 0,00
46.300.000,00 46.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.42.5.2.1.
0,00 0,00
725.769.000,00 725.769.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.42.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMBUATAN FILM DOKUMENTER DAERAH PROVINSI RIAU DARATAN 1.25.03.15.44.
0,00 0,00
2.700.000,00 2.700.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.44.5.2.1.
0,00 0,00
497.300.000,00 497.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.44.5.2.2.
0,00 310.852.600,00
310.852.600,00 0,00
KEGIATAN LOMBA DAN PAMERAN FOTO 1.25.03.15.46.
0,00 11.200.000,00
11.200.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.46.5.2.1.
0,00 299.652.600,00
299.652.600,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.46.5.2.2.
120,91 1.081.329.600,00
1.975.673.650,00 894.344.050,00
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.03.17.
0,00 0,00
494.344.050,00 494.344.050,00
PELAKSANAAN WORKSHOP PENULISAN NASKAH PIDATOMAKALAH PEMPROV RIAU 1.25.03.17.07.
0,00 0,00
44.300.000,00 44.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.07.5.2.1.
0,00 0,00
450.044.050,00 450.044.050,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.07.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PELATIHAN JURNALISTIKWARTAWAN SE-PROVINSI RIAU 1.25.03.17.08.
0,00 0,00
22.300.000,00 22.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.08.5.2.1.
0,00 0,00
377.700.000,00 377.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.08.5.2.2.
0,00 475.829.600,00
475.829.600,00 0,00
PELATIHAN PENERBITAN MEDIA INTERNAL PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.03.17.09.
0,00 17.600.000,00
17.600.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.09.5.2.1.
0,00 458.229.600,00
458.229.600,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.09.5.2.2.
0,00 605.500.000,00
605.500.000,00 0,00
FIELD TRIP HUMAS DAN WARTAWAN 1.25.03.17.10.
0,00 7.300.000,00
7.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.10.5.2.1.
0,00 598.200.000,00
598.200.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.10.5.2.2.
21,04 4.510.801.200,00
16.931.200.400,00 21.442.001.600,00
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.03.18.
50,08 5.298.000.000,00
5.280.622.200,00 10.578.622.200,00
PUBLIKASI MEDIA CETAK BALEHO 1.25.03.18.12.
0,00 0,00
19.850.000,00 19.850.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.12.5.2.1.
50,18 5.298.000.000,00
5.260.772.200,00 10.558.772.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.12.5.2.2.
103,30 1.590.000.000,00
3.129.171.000,00 1.539.171.000,00
PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK 1.25.03.18.13.
0,00 0,00
13.200.000,00 13.200.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.13.5.2.1.
Halaman : 237
UV WXV XYV Z
[\ ]\_ `a ` _
b ` \ `
c
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
104,20 1.590.000.000,00
3.115.971.000,00 1.525.971.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.13.5.2.2.
100,00 802.801.200,00
0,00 802.801.200,00
PENYAJIAN INFORMASI PROVINSI MELALUI MEDIA CETAK 1.25.03.18.14.
100,00 4.450.000,00
0,00 4.450.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.14.5.2.1.
100,00 798.351.200,00
0,00 798.351.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.14.5.2.2.
0,00 0,00
8.521.407.200,00 8.521.407.200,00
PUBLIKASI ADVETORIALIKLAN DI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK 1.25.03.18.15.
0,00 0,00
24.300.000,00 24.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.15.5.2.1.
0,00 0,00
8.497.107.200,00 8.497.107.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.15.5.2.2.
14,66 450.687.594.919,94
3.524.806.753.446,94 3.074.119.158.527,00
Jumlah Belanja 10,52
146.538.706.388,94 1.246.759.304.984,06
1.393.298.011.373,00 SurplusDefisit
. 7,79
142.936.883.433,82 1.977.801.269.083,11
1.834.864.385.649,30 PEMBIAYAAN DAERAH
1.20.1.20.03.00.00.6. 7,79
142.936.883.433,82 1.977.801.269.083,11
1.834.864.385.649,30 Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.20.1.20.03.00.00.6.1. 4,06
74.420.515.647,82 1.909.284.901.297,11
1.834.864.385.649,30 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
1.20.1.20.03.00.00.6.1.1. 0,00
67.514.164.741,00 67.514.164.741,00
0,00 Pencairan Dana Cadangan
1.20.1.20.03.00.00.6.1.2. 0,00
824.092.609,00 824.092.609,00
0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1.20.1.20.03.00.00.6.1.5. 0,00
178.110.436,00 178.110.436,00
0,00 Penerimaan piutang daerah
1.20.1.20.03.00.00.6.1.6. 7,79
142.936.883.433,82 1.977.801.269.083,11
1.834.864.385.649,30 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
7,79 142.936.883.433,82
1.977.801.269.083,11 1.834.864.385.649,30
Pembiayaan neto ..
0,11 3.601.822.955,13
3.224.560.574.067,17 3.228.162.397.022,30
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan SILPA 1.20.1.20.03.00.00.6.3.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 238
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r
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.04. - Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.04.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 16,23
24.419.097.110,00 174.849.805.748,00
150.430.708.638,00 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.04.00.00.5. 7,54
1.261.204.581,00 17.990.947.981,00
16.729.743.400,00 Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.04.00.00.5.1. 7,54
1.261.204.581,00 17.990.947.981,00
16.729.743.400,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. 17,32
23.157.892.529,00 156.858.857.767,00
133.700.965.238,00 Belanja Langsung
1.20.1.20.04.00.00.5.2. 13,87
3.254.593.375,00 26.713.754.975,00
23.459.161.600,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.04.01. 0,00
0,00 252.900.000,00
252.900.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.04.01.001. 0,00
0,00 252.900.000,00
252.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2. 12,99
250.000.000,00 2.175.000.000,00
1.925.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.04.01.002. 12,99
250.000.000,00 2.175.000.000,00
1.925.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 37.200.000,00
37.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.04.01.003. 0,00
0,00 37.200.000,00
37.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.01.003.5.2.2. 0,00
0,00 240.872.050,00
240.872.050,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.20.04.01.006. 0,00
0,00 240.872.050,00
240.872.050,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2. 0,00
0,00 955.500.000,00
955.500.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.04.01.008. 0,00
0,00 2.650.000,00
2.650.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 952.850.000,00
952.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2. 16,87
151.829.825,00 1.051.815.000,00
899.985.175,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.04.01.010. 0,00
0,00 2.650.000,00
2.650.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1. 16,92
151.829.825,00 1.049.165.000,00
897.335.175,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2. 11,90
100.739.050,00 947.068.875,00
846.329.825,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.04.01.011. 0,00
0,00 2.650.000,00
2.650.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.011.5.2.1. 11,94
100.739.050,00 944.418.875,00
843.679.825,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2. 20,84
26.801.500,00 155.411.650,00
128.610.150,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.20.04.01.012. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.012.5.2.1.
Halaman : 239
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
24,88 26.801.500,00
134.536.150,00 107.734.650,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.
0,00 0,00
19.375.500,00 19.375.500,00
Belanja Modal 1.20.1.20.04.01.012.5.2.3.
0,00 0,00
262.500.000,00 262.500.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.04.01.013.
0,00 0,00
300.000,00 300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.013.5.2.1.
0,00 0,00
262.200.000,00 262.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.013.5.2.2.
5,29 37.858.000,00
753.228.000,00 715.370.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.04.01.015.
5,29 37.858.000,00
753.228.000,00 715.370.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.
95,84 887.725.000,00
1.813.950.000,00 926.225.000,00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.20.04.01.016.
95,84 887.725.000,00
1.813.950.000,00 926.225.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.016.5.2.2.
16,53 605.000.000,00
4.264.950.000,00 3.659.950.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.04.01.017.
0,00 0,00
3.250.000,00 3.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.017.5.2.1.
16,54 605.000.000,00
4.261.700.000,00 3.656.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.
52,55 551.140.000,00
1.599.980.000,00 1.048.840.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.04.01.018.
52,55 551.140.000,00
1.599.980.000,00 1.048.840.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
1.512.000.000,00 1.512.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.20.04.01.025.
0,00 0,00
1.512.000.000,00 1.512.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.025.5.2.1.
5,84 29.000.000,00
525.550.000,00 496.550.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.20.04.01.048.
0,00 0,00
2.500.000,00 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.048.5.2.1.
5,87 29.000.000,00
523.050.000,00 494.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.048.5.2.2.
18,09 614.500.000,00
4.012.120.000,00 3.397.620.000,00
PENYEDIAAN JASA KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN 1.20.04.01.054.
18,09 614.500.000,00
4.012.120.000,00 3.397.620.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.054.5.2.2.
0,00 0,00
898.810.000,00 898.810.000,00
RAPAT ADPSI DAN FORUM KOMUNIKASI SEKRETARIS DPRD 1.20.04.01.055.
0,00 0,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.055.5.2.1.
0,00 0,00
896.210.000,00 896.210.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.055.5.2.2.
0,00 0,00
4.754.899.400,00 4.754.899.400,00
PENYEDIAAN JASA ASURANSI KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1.20.04.01.056.
0,00 0,00
5.700.000,00 5.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.056.5.2.1.
0,00 0,00
4.749.199.400,00 4.749.199.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.056.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENYUSUNAN DAN PENCETAKAN BUKU VISI RIAU 2020 DIMATA LEGISLATIF 1.20.04.01.110.
0,00 0,00
1.950.000,00 1.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.110.5.2.1.
0,00 0,00
498.050.000,00 498.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.110.5.2.2.
17,27 4.062.874.154,00
27.584.037.972,00 23.521.163.818,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.04.02.
429,23 828.200.000,00
1.021.150.000,00 192.950.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATANDINAS 1.20.04.02.006.
0,00 0,00
4.200.000,00 4.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.006.5.2.1.
0,00 0,00
2.710.000,00 2.710.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.006.5.2.2.
445,17 828.200.000,00
1.014.240.000,00 186.040.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.006.5.2.3.
5,68 914.300.000,00
17.005.945.200,00 16.091.645.200,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.04.02.007.
0,00 0,00
4.050.000,00 4.050.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.007.5.2.1.
191,31 255.000.000,00
388.294.700,00 133.294.700,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.007.5.2.2.
Halaman : 240
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
4,13 659.300.000,00
16.613.600.500,00 15.954.300.500,00
Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.
357,35 148.300.000,00
189.800.000,00 41.500.000,00
PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATANDINAS 1.20.04.02.008.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.008.5.2.1.
0,00 0,00
9.900.000,00 9.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.008.5.2.2.
492,69 148.300.000,00
178.400.000,00 30.100.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.008.5.2.3.
157,78 1.236.434.154,00
2.020.094.154,00 783.660.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 1.20.04.02.020.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.020.5.2.1.
158,38 1.236.434.154,00
2.017.094.154,00 780.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.020.5.2.2.
35,58 935.640.000,00
3.565.004.218,00 2.629.364.218,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.04.02.022.
0,00 0,00
3.650.000,00 3.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.
35,63 935.640.000,00
3.561.354.218,00 2.625.714.218,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
1.176.900.000,00 1.176.900.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.04.02.024.
0,00 0,00
1.176.900.000,00 1.176.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN RUMAH JABATANDINAS 1.20.04.02.027.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.027.5.2.2.
0,00 0,00
184.610.500,00 184.610.500,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.04.02.028.
0,00 0,00
184.610.500,00 184.610.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
851.350.000,00 851.350.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 1.20.04.02.033.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.033.5.2.1.
0,00 0,00
849.600.000,00 849.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.033.5.2.2.
0,00 0,00
107.502.500,00 107.502.500,00
RIAU EXPO 1.20.04.02.069.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.069.5.2.1.
0,00 0,00
105.752.500,00 105.752.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.069.5.2.2.
0,00 0,00
1.431.681.400,00 1.431.681.400,00
STUDI KELAYAKAN DAN AMDAL PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD PROVINSI RIAU 1.20.04.02.209.
0,00 0,00
3.700.000,00 3.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.209.5.2.1.
0,00 0,00
1.427.981.400,00 1.427.981.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.209.5.2.2.
0,00 0,00
762.650.000,00 762.650.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.04.03.
0,00 0,00
194.000.000,00 194.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.04.03.02.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
192.250.000,00 192.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
568.650.000,00 568.650.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA BAGI ANGGOTA DPRD 1.20.04.03.06.
0,00 0,00
1.950.000,00 1.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.03.06.5.2.1.
0,00 0,00
566.700.000,00 566.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.03.06.5.2.2.
12,51 894.600.000,00
8.047.769.000,00 7.153.169.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.04.05.
26,34 894.600.000,00
4.291.000.000,00 3.396.400.000,00
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.04.05.005.
26,34 894.600.000,00
4.291.000.000,00 3.396.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.05.005.5.2.2.
0,00 0,00
533.874.000,00 533.874.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.20.04.05.043.
0,00 0,00
121.550.000,00 121.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.05.043.5.2.1.
Halaman : 241
¡¢
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
412.324.000,00 412.324.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.05.043.5.2.2.
0,00 0,00
502.495.600,00 502.495.600,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI STUDI KOMPERATIF
1.20.04.05.058. 0,00
0,00 350.000,00
350.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.05.058.5.2.1. 0,00
0,00 502.145.600,00
502.145.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.05.058.5.2.2. 0,00
0,00 1.875.000.000,00
1.875.000.000,00 WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU
1.20.04.05.059. 0,00
0,00 1.875.000.000,00
1.875.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.05.059.5.2.2. 0,00
0,00 45.000.000,00
45.000.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI
1.20.04.05.060. 0,00
0,00 45.000.000,00
45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.05.060.5.2.2. 0,00
0,00 800.399.400,00
800.399.400,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KESEKRETARIATAN
1.20.04.05.061. 0,00
0,00 350.000,00
350.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.05.061.5.2.1. 0,00
0,00 800.049.400,00
800.049.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.05.061.5.2.2. 2,24
25.800.000,00 1.175.825.000,00
1.150.025.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN 1.20.04.06.
3,59 25.800.000,00
744.024.600,00 718.224.600,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.20.04.06.01.
0,00 0,00
1.050.000,00 1.050.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.06.01.5.2.1.
3,60 25.800.000,00
742.974.600,00 717.174.600,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.06.01.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.20.04.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP
1.20.04.06.21. 0,00
0,00 600.000,00
600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.06.21.5.2.1. 0,00
0,00 99.400.000,00
99.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.06.21.5.2.2. 0,00
0,00 149.650.400,00
149.650.400,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAMKEGIATAN SKPD
1.20.04.06.27. 0,00
0,00 750.000,00
750.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.06.27.5.2.1. 0,00
0,00 148.900.400,00
148.900.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.06.27.5.2.2. 0,00
0,00 32.150.000,00
32.150.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN 1.20.04.06.28.
0,00 0,00
10.500.000,00 10.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.06.28.5.2.1.
0,00 0,00
21.650.000,00 21.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.06.28.5.2.2.
19,21 14.920.025.000,00
92.574.820.820,00 77.654.795.820,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1.20.04.15.
0,00 0,00
14.499.250.000,00 14.499.250.000,00
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 1.20.04.15.01.
0,00 0,00
678.000.000,00 678.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.
0,00 0,00
13.821.250.000,00 13.821.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.
0,00 0,00
986.008.120,00 986.008.120,00
RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 1.20.04.15.03.
0,00 0,00
986.008.120,00 986.008.120,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.
0,13 14.600.000,00
11.549.900.000,00 11.535.300.000,00
KEGIATAN RESES 1.20.04.15.05.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.
Halaman : 242
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° ±²°
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,13 14.600.000,00
11.546.900.000,00 11.532.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.
0,00 0,00
1.157.982.100,00 1.157.982.100,00
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA HUT PROVINSI RIAU 1.20.04.15.09.
0,00 0,00
131.949.000,00 131.949.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.09.5.2.1.
0,00 0,00
1.026.033.100,00 1.026.033.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.
24,52 7.295.100.000,00
37.045.100.000,00 29.750.000.000,00
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1.20.04.15.10.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.10.5.2.1.
24,52 7.295.100.000,00
37.041.800.000,00 29.746.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.
0,00 0,00
2.440.000.000,00 2.440.000.000,00
PENYEDIAAN TENAGA AHLI DAN ADVOKASI 1.20.04.15.11.
0,00 0,00
2.440.000.000,00 2.440.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.11.5.2.1.
0,00 0,00
6.599.500.000,00 6.599.500.000,00
PENYUSUNAN RANPERDA YANG BERASAL DARI DPRD PROVINSI RIAU 1.20.04.15.12.
0,00 0,00
363.000.000,00 363.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.12.5.2.1.
0,00 0,00
6.236.500.000,00 6.236.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.
0,00 0,00
439.300.000,00 439.300.000,00
BULETIN PARLEMENTARIA 1.20.04.15.13.
0,00 0,00
45.100.000,00 45.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.13.5.2.1.
0,00 0,00
394.200.000,00 394.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.13.5.2.2.
190,54 7.158.300.000,00
10.915.100.000,00 3.756.800.000,00
KUNJUNGAN KERJA ALAT KELENGKAPAN DEWAN 1.20.04.15.14.
190,54 7.158.300.000,00
10.915.100.000,00 3.756.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.
127,72 452.025.000,00
805.950.000,00 353.925.000,00
FASILITASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PAW ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU 1.20.04.15.15.
90,16 8.250.000,00
17.400.000,00 9.150.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.15.5.2.1.
128,71 443.775.000,00
788.550.000,00 344.775.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.
0,00 0,00
1.110.730.600,00 1.110.730.600,00
PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 1.20.04.15.17.
0,00 0,00
4.850.000,00 4.850.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.17.5.2.1.
0,00 0,00
1.105.880.600,00 1.105.880.600,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.
0,00 0,00
5.026.000.000,00 5.026.000.000,00
PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.04.15.18.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.18.5.2.1.
0,00 0,00
5.023.600.000,00 5.023.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.18.5.2.2.
16,23 24.419.097.110,00
174.849.805.748,00 150.430.708.638,00
Jumlah Belanja 16,23
24.419.097.110,00 174.849.805.748,00
150.430.708.638,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 243
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.06.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 11,65
7.788.947.993,00 74.657.726.593,00
66.868.778.600,00 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.06.00.00.5. 16,23
1.821.838.593,00 13.046.327.193,00
11.224.488.600,00 Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.06.00.00.5.1. 16,23
1.821.838.593,00 13.046.327.193,00
11.224.488.600,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1. 10,72
5.967.109.400,00 61.611.399.400,00
55.644.290.000,00 Belanja Langsung
1.20.1.20.06.00.00.5.2. 10,64
165.290.600,00 1.388.399.400,00
1.553.690.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.06.01. 0,00
0,00 29.400.000,00
29.400.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.06.01.001. 0,00
0,00 29.400.000,00
29.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 275.000.000,00
275.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.06.01.002. 0,00
0,00 275.000.000,00
275.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 4.290.000,00
4.290.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.20.06.01.006. 0,00
0,00 4.290.000,00
4.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2. 24,90
49.800.000,00 249.800.000,00
200.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.06.01.008. 0,00
0,00 100.800.000,00
100.800.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.008.5.2.1. 50,20
49.800.000,00 149.000.000,00
99.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.06.01.010. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.06.01.011. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2. 100,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.06.01.015. 100,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.015.5.2.3. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.20.06.01.017. 0,00
0,00 120.000.000,00
120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2. 27,16
190.090.600,00 509.909.400,00
700.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.20.06.01.018. 27,16
190.090.600,00 509.909.400,00
700.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2.
Halaman : 244
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.20.06.01.048.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.048.5.2.2.
17,53 95.000.000,00
446.850.000,00 541.850.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.06.02.
0,00 0,00
36.850.000,00 36.850.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.007.
0,00 0,00
36.850.000,00 36.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.007.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 1.20.06.02.010.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.02.010.5.2.1.
0,00 0,00
48.500.000,00 48.500.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.06.02.010.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER DAN KELENGKAPANNYA 1.20.06.02.015.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.02.015.5.2.1.
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.015.5.2.2.
0,00 0,00
95.700.000,00 95.700.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.06.02.015.5.2.3.
100,00 75.000.000,00
0,00 75.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.022.
100,00 75.000.000,00
0,00 75.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.06.02.024.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.026.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.026.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.028.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.20.06.02.032.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.032.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 1.20.06.02.033.
0,00 0,00
50.400.000,00 50.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.02.033.5.2.1.
0,00 0,00
24.600.000,00 24.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.033.5.2.2.
100,00 20.000.000,00
0,00 20.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA DOKUMEN DAN BUKU BACAAN KANTOR 1.20.06.02.034.
100,00 20.000.000,00
0,00 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.034.5.2.2.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA JARINGAN LISTRIK 1.20.06.02.035.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.035.5.2.2.
0,00 0,00
72.550.000,00 72.550.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.06.03.
0,00 0,00
72.550.000,00 72.550.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.06.03.02.
0,00 0,00
72.550.000,00 72.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
265.000.000,00 265.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.06.05.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.06.05.001.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.20.06.05.043.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI PENELITI DAN PEREKAYASA 1.20.06.05.048.
Halaman : 245
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.05.048.5.2.2.
0,00 0,00
49.000.000,00 49.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.06.06. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.20.06.06.01. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 17.000.000,00
17.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.06.06.04. 0,00
0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.06.04.5.2.1. 0,00
0,00 11.000.000,00
11.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2. 0,00
0,00 17.000.000,00
17.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP
1.20.06.06.07. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.06.07.5.2.1. 0,00
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.06.07.5.2.2. 8,32
2.390.800.000,00 31.122.800.000,00
28.732.000.000,00 PROGRAM PEMETAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.20.06.50. 0,00
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 KAJIAN APLIKASI BIOTEKNOLOGI UNTUK SELEKSI BIBIT UNGGUL SAGU METROXYLON SAGU
ROTTB, FITOREMEDIASI DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN LIMBAH SAGU MENJADI PRODUK UNGGULAN MASYARAKAT
1.20.06.50.01. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.01.5.2.1. 0,00
0,00 573.800.000,00
573.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.01.5.2.2. 0,00
0,00 325.000.000,00
325.000.000,00 IDENTIFIKASI DAN PENYIAPAN PUSAT-PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK UNTUK
MENDUKUNG IMPLEMENTASI MP3EI KORIDOR SUMATERA BERBASIS SIDA 1.20.06.50.02.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.02.5.2.1.
0,00 0,00
321.700.000,00 321.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.02.5.2.2.
24,32 121.600.000,00
378.400.000,00 500.000.000,00
DUKUNGAN EXISTISING DAN PENGEMBANGAN RISET CAGAR BIOSFER DUNIA GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU
1.20.06.50.03. 0,00
0,00 3.800.000,00
3.800.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.03.5.2.1. 24,51
121.600.000,00 374.600.000,00
496.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.03.5.2.2. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 SURVEI DATABASE PETANIKELOMPOK TANIGAPOKTAN PANGAN PADA 12 KABUPATENKOTA
UNTUK MENDAPATKAN LAHAN PANGAN DAN LAHAN CADANGAN PANGAN BERKELANJUTAN 1.20.06.50.04.
0,00 0,00
205.244.000,00 205.244.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.04.5.2.1.
0,00 0,00
144.756.000,00 144.756.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.04.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENYUSUNAN ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH SIDA PROVINSI RIAU 1.20.06.50.05.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.05.5.2.1.
0,00 0,00
496.700.000,00 496.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.05.5.2.2.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATAINFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.20.06.50.06.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.06.5.2.1.
0,00 0,00
773.800.000,00 773.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.06.5.2.2.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
PENYUSUNAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA PARTISIPATIF DAN TERPADU
1.20.06.50.07. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.07.5.2.1. 0,00
0,00 773.800.000,00
773.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.07.5.2.2.
Halaman : 246
çèéê è ê ë è
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
975.000.000,00 975.000.000,00
STUDI ESTIMASI STOK KARBON MANGROVE DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
1.20.06.50.08. 0,00
0,00 25.850.000,00
25.850.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.08.5.2.1. 0,00
0,00 949.150.000,00
949.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.08.5.2.2. 0,00
0,00 975.000.000,00
975.000.000,00 SURVEY POTENSI BAHAN BAKU WOOD PELLET DARI LIMBAH KAYU SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF
BIOMASA 1.20.06.50.09.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.09.5.2.1.
0,00 0,00
948.800.000,00 948.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.09.5.2.2.
0,00 0,00
900.000.000,00 900.000.000,00
PENYUSUN MASTER PLAN INDUSTRI PERIKANAN DAN KELAUTAN TERPADU DALAM RANGKA KLASTER INDUSTRI DI KABUPATEN ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI
1.20.06.50.10. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.10.5.2.1. 0,00
0,00 873.800.000,00
873.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.10.5.2.2. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 KAJIAN POTENSI WILAYAH PESISIR MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SIG UNTUK PENGEMBANGAN
DUNIA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR 1.20.06.50.11.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.11.5.2.1.
0,00 0,00
723.800.000,00 723.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.11.5.2.2.
0,00 0,00
860.000.000,00 860.000.000,00
KAJIAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERTANIAN TERPADU TERNAK TANAMAN IKAN TANPA LIMBAH DI PROVINSI RIAU DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN KERING
1.20.06.50.12. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.12.5.2.1. 0,00
0,00 833.800.000,00
833.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.12.5.2.2. 0,00
0,00 900.000.000,00
900.000.000,00 KAJIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DUKU UNGGUL LOKAL SEBAGAI KOMODITAS BUAH
UNGGULAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.20.06.50.13.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.13.5.2.1.
0,00 0,00
873.800.000,00 873.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.13.5.2.2.
0,00 0,00
850.000.000,00 850.000.000,00
PENGEMBANGAN MODEL AGROEKOWISATA UNTUK PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN PETANI HOLTIKULTURA DI PROVINSI RIAU
1.20.06.50.14. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.14.5.2.1. 0,00
0,00 823.800.000,00
823.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.14.5.2.2. 0,00
0,00 910.000.000,00
910.000.000,00 PENGEMBANGAN EBT SOLAR POWER PLANT TERPUSAT 10 KW DI BANGUNAN KANTOR BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU MENUJU BANGUNAN YANG HEMAT ENERGI 1.20.06.50.15.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.15.5.2.1.
0,00 0,00
883.800.000,00 883.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.15.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENELITIAN, PEMETAAN DAN POTENSI UNGGULAN HUTAN MANGGROVBAKAU SE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
1.20.06.50.16. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.16.5.2.1. 0,00
0,00 973.800.000,00
973.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.16.5.2.2. 1,94
12.600.000,00 637.400.000,00
650.000.000,00 KAJIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA WILAYAH PESISIR UNTUK MENGATASI KEMISKINAN
1.20.06.50.17. 48,09
12.600.000,00 13.600.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.17.5.2.1. 0,00
0,00 623.800.000,00
623.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.17.5.2.2. 0,00
0,00 650.000.000,00
650.000.000,00 KAJIAN PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KUKM DALAM EKONOMI
KREATIF DI KABKOTA 1.20.06.50.18.
Halaman : 247
ùúûü ú ü ý ú
þ ÿ 1
1 1
1 1 1
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.18.5.2.1.
0,00 0,00
623.800.000,00 623.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.18.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
KAJI TINDAK PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK PORTABLE KATODA-ANODA MAGNESIUM DAN LEMPENG TEMBAGA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI MASYARAKAT PESISRNELAYAN DI
PROVINSI RIAU 1.20.06.50.19.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.19.5.2.1.
0,00 0,00
573.800.000,00 573.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.19.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
MENYUSUN MODEL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR RIAU SIAK PELALAWAN
1.20.06.50.20. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.20.5.2.1. 0,00
0,00 573.800.000,00
573.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.20.5.2.2. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 STRATEGI PENGEMBANGAN KEUANGAN MIKRO BAGI NELAYAN MISKIN DI PROV. RIAU SIAK
1.20.06.50.21. 0,00
0,00 24.900.000,00
24.900.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.21.5.2.1. 0,00
0,00 325.100.000,00
325.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.21.5.2.2. 0,00
0,00 800.000.000,00
800.000.000,00 KAJIAN PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING BERBASIS PERKEBUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR DAN INDRAGIRI HULU MENGGUNAKAN TEKNOLOGI FLUSHING DAN LASER PUNKTUR TERHADAP REPRODUKSI TERNAK KAMBING DI LAHAN PERKEBUNAN
1.20.06.50.22. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.22.5.2.1. 0,00
0,00 773.800.000,00
773.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.22.5.2.2. 0,00
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 SURVEY DAN PEMETAAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN DALAM
RANGKA PENGUATAN RUANG LINGKUP PERTANIAN DI PROVINSI RIAU 1.20.06.50.23.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.23.5.2.1.
0,00 0,00
573.800.000,00 573.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.23.5.2.2.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
PEMETAAN SOCIAL SOCIAL MAPING DI WILAYAH KERJA PULP AND PAPER DI PROVINSI RIAU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.20.06.50.24. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.24.5.2.1. 0,00
0,00 523.800.000,00
523.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.24.5.2.2. 100,00
2.000.000.000,00 0,00
2.000.000.000,00 PILOT PROJEC PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
PENGEMBANGAN LEBAH MADU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.20.06.50.25.
100,00 26.750.000,00
0,00 26.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.25.5.2.1.
100,00 1.973.250.000,00
0,00 1.973.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.25.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
PILOT PROJEC PENJERNIHAN AIR GAMBUT KAPASITAS 60 LITERJAM UNTUK KONSUMSI PENDUDUK DI KAWASAN GAMBUTPESISIR PROVINSI RIAU
1.20.06.50.26. 0,00
0,00 26.750.000,00
26.750.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.26.5.2.1. 0,00
0,00 899.250.000,00
899.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.26.5.2.2. 0,00
0,00 274.000.000,00
274.000.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.06.50.26.5.2.3. 0,00
0,00 900.000.000,00
900.000.000,00 LANJUTAN PENGEMBANGAN TAHURA SULTAN SYARIF HASIM SSH SEBAGAI LABORATORIUM
BIOLOGI, TAMAN PENDIDIKAN, WILAYAH KONSERVASI ALAM DAN OBJEK WISATA 1.20.06.50.27.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.27.5.2.1.
0,00 0,00
895.400.000,00 895.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.27.5.2.2.
Halaman : 248
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
920.000.000,00 920.000.000,00
KAJIAN PENELUSURAN PEMIKIRAN INOVATIF SYEIKH ABDURRAHMAN YAKOB DALAM MENGEMBANGKAN DUNIA PENDIDIKAN DI INDRAGIRI HILIR - PROVINSI RIAU
1.20.06.50.28. 0,00
0,00 4.600.000,00
4.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.28.5.2.1. 0,00
0,00 915.400.000,00
915.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.28.5.2.2. 0,00
0,00 820.000.000,00
820.000.000,00 KAJIAN BIOTEKNOLOGI PEMBUDIDAYAAN TUMBUHAN LANGKA KHAS RIAU DALAM RANGKA
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN TUMBUH-TUMBUHAN KHAS RIAU 1.20.06.50.29.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.29.5.2.1.
0,00 0,00
815.400.000,00 815.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.29.5.2.2.
0,00 0,00
760.000.000,00 760.000.000,00
PENYUSUNAN MASTER PLAN SISTEM PENGAIRAN KEBUN KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS HASIL PRODUKSI
1.20.06.50.30. 0,00
0,00 4.600.000,00
4.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.30.5.2.1. 0,00
0,00 755.400.000,00
755.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.30.5.2.2. 0,00
0,00 900.000.000,00
900.000.000,00 KAJIAN KONSEP PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS TANPA BUKU TANPA PENA TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI PROVINSI RIAU 1.20.06.50.31.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.31.5.2.1.
0,00 0,00
895.400.000,00 895.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.31.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
KAJIAN POTENSI SUMUR-SUMUR TUA 1.20.06.50.32.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.32.5.2.1.
0,00 0,00
973.800.000,00 973.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.32.5.2.2.
0,00 0,00
930.000.000,00 930.000.000,00
PENDATAAN PENDUDUK MISKIN PER SEKTOR USAHA DI PROVINSI RIAU 1.20.06.50.33.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.33.5.2.1.
0,00 0,00
925.400.000,00 925.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.33.5.2.2.
0,00 0,00
760.000.000,00 760.000.000,00
NERACA SUMBERDAYA ENERGI DAN CADANGANNYA DI PROVINSI RIAU 1.20.06.50.34.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.34.5.2.1.
0,00 0,00
755.400.000,00 755.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.34.5.2.2.
0,00 0,00
873.500.000,00 873.500.000,00
PILOT PROJECT PEMBANGKIT LISTRIK HIBRID TENAGA MATAHARI BERKAPASITAS 3 KW DAN TENAGA ANGIN POROS VERTIKAL BERTINGKAT BERKAPASITAS 1 KW
1.20.06.50.35. 0,00
0,00 4.600.000,00
4.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.35.5.2.1. 0,00
0,00 868.900.000,00
868.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.35.5.2.2. 0,00
0,00 873.500.000,00
873.500.000,00
K K
K K
K +
K ,
+ K
DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.20.06.50.36.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.36.5.2.1.
0,00 0,00
868.900.000,00 868.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.36.5.2.2.
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 0,00
KAJIAN DAN PENYUSUNAN PETA JALAN SYSTEM INOVASI DAERAH DALAM KERANGKA SINERGITAS IPTEK PENDIDIKAN DAN INDUSTRI GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI
1.20.06.50.37. 0,00
1.950.000,00 1.950.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.37.5.2.1. 0,00
998.050.000,00 998.050.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.37.5.2.2. 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN PUPP
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI RIAU 1.20.06.50.38.
0,00 750.000,00
750.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.38.5.2.1.
Halaman : 249
-.0 . 0 2 .
3 4 56 57
8 9 79:; ;57 6 57
8 9 7=9 ? 57= 57
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 499.250.000,00
499.250.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.38.5.2.2.
0,00 850.000.000,00
850.000.000,00 0,00
MASTERPLAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN PULAU TOPANG DAN SEKITARNYA SEBAGAI KAWASAN MANDIRI ENERGI BERBASIS POTENSI ENERGI LOKAL DI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI 1.20.06.50.39.
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.39.5.2.1.
0,00 847.700.000,00
847.700.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.39.5.2.2.
0,00 575.000.000,00
575.000.000,00 0,00
KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS WAKAF DI PROVINSI RIAU 1.20.06.50.40.
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.40.5.2.1.
0,00 572.700.000,00
572.700.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.40.5.2.2.
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 0,00
KAJIAN MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS SOSIAL KULTUR WILAYAH PERBATASAN 1.20.06.50.41.
0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.41.5.2.1.
0,00 597.700.000,00
597.700.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.41.5.2.2.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
MAPPING DAN STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI BERBASIS BUDAYA LOKAL DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU
1.20.06.50.42. 0,00
1.650.000,00 1.650.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.50.42.5.2.1. 0,00
498.350.000,00 498.350.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.50.42.5.2.2. 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 KAJIAN POTENSI PEMANFAATAN LIMBAH TULANG SAPI SEBAGAI SUMBER OBAT DALAM RANGKA
PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LOKAL DI PROVINSI RIAU 1.20.06.50.43.
0,00 1.650.000,00
1.650.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.43.5.2.1.
0,00 498.350.000,00
498.350.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.43.5.2.2.
16,45 2.785.000.000,00
19.715.000.000,00 16.930.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.20.06.51.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
KEGIATAN PENELITIAN MANDIRI FUNGSIONAL 1.20.06.51.01.
0,00 0,00
222.920.000,00 222.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.01.5.2.1.
0,00 0,00
127.080.000,00 127.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.01.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
IMPLEMENTASI VISI RIAU 2020 SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN MADRASAH SE-PROVINSI RIAU
1.20.06.51.02. 0,00
0,00 3.300.000,00
3.300.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.51.02.5.2.1. 0,00
0,00 296.700.000,00
296.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.51.02.5.2.2. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 JEJAK PERADABAN ISLAM DAN PERADABAN MELAYU RIAU SERTA PERKEMBANGAN MASA KINI
DALAM MENDUKUNG TERCAPAINYA VISI RIAU 2020 1.20.06.51.03.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.03.5.2.1.
0,00 0,00
745.400.000,00 745.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.03.5.2.2.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
APLIKASI PENGEMBANGAN MOBIL MENGGUNAKAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN 1.20.06.51.04.
0,00 0,00
69.400.000,00 69.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.04.5.2.1.
0,00 0,00
580.600.000,00 580.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.04.5.2.2.
0,00 0,00
900.000.000,00 900.000.000,00
KAJIAN DAYA DUKUNG PERAIAN TASIK DAN DANAU DALAM RANGKA UJICOBA BUDIDAYA IKAN DI PERAIRAN TERBUKA CULTURE BASED FISHERIES DI KABUPATEN PELALAWAN, KAMPAR DAN
KUANTAN SINGINGI 1.20.06.51.05.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.05.5.2.1.
0,00 0,00
895.400.000,00 895.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.05.5.2.2.
Halaman : 250
ABC A C D A
E F GH GI
J L ILMNO NGI H GI
J L IPLQ R GIP GI
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
930.000.000,00 930.000.000,00
KAJIAN INTENSSIFIKASI PETERNAKAN SAPI POTONG SISTEM ZERO WASTE DAN APLIKASI BIOTEKNOLOGI SPERMA SEXING SERTA KOMPLIT FEED BERBASIS PERTANIAN DI PROVINSI RIAU
1.20.06.51.06. 0,00
0,00 4.600.000,00
4.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.51.06.5.2.1. 0,00
0,00 925.400.000,00
925.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.51.06.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 KAJI TINDAK MODEL KERJASAMA INTERNASIONAL SISTER CITY KABKOTA SE PROVINSI RIAU
1.20.06.51.07. 0,00
0,00 3.300.000,00
3.300.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.51.07.5.2.1. 0,00
0,00 496.700.000,00
496.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.51.07.5.2.2. 0,00
0,00 800.000.000,00
800.000.000,00 PROSPEK PEMANFAATAN LIMBAH SAGU SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN PELETPAKAN IKAN DI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 1.20.06.51.08.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.08.5.2.1.
0,00 0,00
795.400.000,00 795.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.08.5.2.2.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
KAJIAN POTENSI PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL DI KAB. SIAK DAN PELALAWAN 1.20.06.51.09.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.09.5.2.1.
0,00 0,00
545.400.000,00 545.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.09.5.2.2.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
KAJIAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MODEL ACTIVE KNOWLEDGE SHARING DAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION DALAM MENDUKUNG ASPEK ANDRAGOGI UNTUK MENINGKATKAN
PRESTASI BELAJAR SISWA SMU DI PROVINSI RIAU 1.20.06.51.10.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.10.5.2.1.
0,00 0,00
795.400.000,00 795.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.10.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
KAJIAN PENGEMBANGAN FORMULA HERBAL DARI EXTRAK TEMU LAWAK DAN PEGAGAN UNTUK PENINGKATAN DAYA TAHAN UNGGAS TERHADAP INFEKSI VIRUS FLU BURUNG DI PROVINSI RIAU
1.20.06.51.11. 0,00
0,00 3.300.000,00
3.300.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.51.11.5.2.1. 0,00
0,00 396.700.000,00
396.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.51.11.5.2.2. 0,00
0,00 925.000.000,00
925.000.000,00 KAJI TINDAK KEBIJAKAN KERJASAMA INTERNASIONAL SISTER CITY KABUPATEN KOTA SE-
PROVINSI RIAU 1.20.06.51.12.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.12.5.2.1.
0,00 0,00
898.800.000,00 898.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.12.5.2.2.
0,00 0,00
2.650.000.000,00 2.650.000.000,00
KAJI TINDAK PILOT PROJECT PENGOLAHAN LIMBAH TEKNOLOGI MICROALGAE 1.20.06.51.13.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.13.5.2.1.
0,00 0,00
2.623.800.000,00 2.623.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.13.5.2.2.
0,00 0,00
850.000.000,00 850.000.000,00
KAJI TINDAK PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA PASAR TERAPUNG DI DAS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI LOKAL MASYARAKAT
1.20.06.51.14. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.51.14.5.2.1. 0,00
0,00 823.800.000,00
823.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.51.14.5.2.2. 0,00
0,00 975.000.000,00
975.000.000,00 STUDI KELAYAKAN POTENSI PASIR SILIKA SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN ENERGI
TERBARUKAN SEBAGAI PENYERAPAN TENAGA KERJA BARU DI PROVINSI RIAU 1.20.06.51.15.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.15.5.2.1.
0,00 0,00
948.800.000,00 948.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.15.5.2.2.
0,00 0,00
895.000.000,00 895.000.000,00
IMPLEMENTASI OPEN SOURCE DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KINERJA PADA SOTK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
1.20.06.51.16.
Halaman : 251
STUV T V W T
X Y Z[ Z\
] \_`a `Z\ [ Z\
] \bc d Z\b Z\
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.16.5.2.1.
0,00 0,00
868.800.000,00 868.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.16.5.2.2.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
RINTISAN INKUBATOR SIDA DAN TEKNOPREUNER PADA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN IPTEK PROVINSI RIAU
1.20.06.51.17. 0,00
0,00 47.800.000,00
47.800.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.51.17.5.2.1. 0,00
0,00 752.200.000,00
752.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.51.17.5.2.2. 0,00
0,00 905.000.000,00
905.000.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS INOVASI BUMD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
1.20.06.51.18. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.51.18.5.2.1. 0,00
0,00 878.800.000,00
878.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.51.18.5.2.2. 0,00
0,00 875.000.000,00
875.000.000,00 PENGEMBANGAN JARINGAN INTEGRASI OPEN SOURCE SE PROVINSI RIAU MENDUKUNG JARINGAN
INTEGRASI SIDA DAN MP3EI KORIDOR SUMATERA 1.20.06.51.19.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.19.5.2.1.
0,00 0,00
848.800.000,00 848.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.19.5.2.2.
0,00 0,00
375.000.000,00 375.000.000,00
PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS RISTEK UNGGULAN DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.06.51.20.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.20.5.2.1.
0,00 0,00
371.700.000,00 371.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.20.5.2.2.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
KAJI TINDAK MODEL PRODUK DESA UNGGULAN SE-PROVINSI RIAU 1.20.06.51.21.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.21.5.2.1.
0,00 0,00
723.800.000,00 723.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.21.5.2.2.
0,00 375.000.000,00
375.000.000,00 0,00
KAJIAN PEMBERDAYAAN WANITA NELAYAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 1.20.06.51.22.
0,00 1.650.000,00
1.650.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.22.5.2.1.
0,00 373.350.000,00
373.350.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.22.5.2.2.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
KAJIAN PENGEMBANGAN INFORMASI KEARSIPAN RISET DAN TEKNOLOGI 1.20.06.51.23.
0,00 1.650.000,00
1.650.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.23.5.2.1.
0,00 498.350.000,00
498.350.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.23.5.2.2.
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 0,00
KAJIAN TENTANG KECERDASAN ADVERSITY UNTUK KEBERSIHAN WIRAUSAHA MUDA 1.20.06.51.24.
0,00 1.350.000,00
1.350.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.24.5.2.1.
0,00 448.650.000,00
448.650.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.24.5.2.2.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
PENELITIAN STUDI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ANAK PUTUS SEKOLAH, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PEKANBARU - RIAU
1.20.06.51.25. 0,00
1.650.000,00 1.650.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.51.25.5.2.1. 0,00
498.350.000,00 498.350.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.51.25.5.2.2. 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 KAJI TINDAK PENGEMBANGAN KUKM DALAM EKONOMI KREATIF DENGAN PENINGKATAN PERAN
TRIPLE HELIX DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF SUB SEKTOR KERAJINAN SEBAGAI SARANA WISATA DI PROVINSI RIAU
1.20.06.51.26. 0,00
1.350.000,00 1.350.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.51.26.5.2.1. 0,00
498.650.000,00 498.650.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.51.26.5.2.2. 0,00
460.000.000,00 460.000.000,00
0,00 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2012 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI PROVINSI RIAU 1.20.06.51.27.
0,00 750.000,00
750.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.51.27.5.2.1.
Halaman : 252
efgh f h i f
j k lm ln
o p npqrs rln m ln
o p ntpu v lnt ln
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 459.250.000,00
459.250.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.51.27.5.2.2.
0,00 0,00
756.800.000,00 756.800.000,00
PROGRAM KOORDINASI PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.20.06.52.
0,00 0,00
256.800.000,00 256.800.000,00
KAJIAN POHON GAHARU DALAM MENDUKUNG UPAYA KONSERVASI DAN KELESTARIAN ALAM DI PROVINSI RIAU
1.20.06.52.01. 0,00
0,00 24.900.000,00
24.900.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.52.01.5.2.1. 0,00
0,00 231.900.000,00
231.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.52.01.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 DED TEKNOLOGI HYBRID TENAGA ANGIN DAN MATAHARI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN ENERGI
LISTRIK DI DESA TELUK MERANTI, KABUPATEN PELALAWAN SEBAGAI WILAYAH WISATA ALAM BONO
1.20.06.52.02. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.52.02.5.2.1. 0,00
0,00 473.800.000,00
473.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.52.02.5.2.2. 30,77
200.000.000,00 850.000.000,00
650.000.000,00 PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.20.06.53. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 MONITORING PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2013
1.20.06.53.01. 0,00
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.53.01.5.2.1. 0,00
0,00 148.000.000,00
148.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.53.01.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 OPERASIONAL DEWAN RISET DAERAH DRD
1.20.06.53.02. 100,00
79.200.000,00 0,00
79.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.53.02.5.2.1. 40,54
69.250.000,00 240.050.000,00
170.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.53.02.5.2.2. 0,00
9.950.000,00 9.950.000,00
0,00 Belanja Modal
1.20.1.20.06.53.02.5.2.3. 80,00
200.000.000,00 450.000.000,00
250.000.000,00 KOORDINASI LITBANG DAERAH TAHUNAN
1.20.06.53.03. 87,88
2.900.000,00 6.200.000,00
3.300.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.53.03.5.2.1. 79,89
197.100.000,00 443.800.000,00
246.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.06.53.03.5.2.2. 13,98
851.600.000,00 6.945.000.000,00
6.093.400.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1.25.06.15. 0,00
0,00 540.000.000,00
540.000.000,00 PENYEBARAN INFORMASI IPTEK DAN INFORMASI LAINNYA TERHADAP PENGGUNA JASA IPTEK
1.25.06.15.15. 0,00
0,00 4.600.000,00
4.600.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.06.15.15.5.2.1. 0,00
0,00 535.400.000,00
535.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.06.15.15.5.2.2. 127,69
1.121.600.000,00 2.000.000.000,00
878.400.000,00 SEMINAR ILMIAH IMAM MASJID SE-DUNIA DALAM MENDUKUNG VISI RIAU 2020
1.25.06.15.16. 119,93
69.200.000,00 126.900.000,00
57.700.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.06.15.16.5.2.1. 128,23
1.052.400.000,00 1.873.100.000,00
820.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.06.15.16.5.2.2. 0,00
0,00 550.000.000,00
550.000.000,00 PERAN SULTAN SYARIF KASIM 1 SATU SEBAGAI TOKOH PENDIDIKAN DAN EKONOMI RAKYAT DI
KERAJAAN SIAK SRI INDRAPURA 1.25.06.15.30.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.30.5.2.1.
0,00 0,00
545.400.000,00 545.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.30.5.2.2.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
STUDI POTENSI BUDAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PARIWISATA DI KAB. SIAK DAN KAB. PELALAWAN
1.25.06.15.31. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.06.15.31.5.2.1. 0,00
0,00 523.800.000,00
523.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.06.15.31.5.2.2. 0,00
0,00 700.000.000,00
700.000.000,00 KAJIAN KEBERADAAN UMKM DALAM MENDORONG KREATIVITAS PEREMPUAN GUNA MENUNJANG
PEREKONOMIAN 4 KABUPATEN DI PROVINSI RIAU 1.25.06.15.32.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.32.5.2.1.
Halaman : 253
wxyz x z { x
| } ~ ~
~ ~
~ ~
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
673.800.000,00 673.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.32.5.2.2.
0,00 0,00
635.000.000,00 635.000.000,00
KAJIAN DAMPAK PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN 4 KABUPATEN DI PROVINSI RIAU
1.25.06.15.33. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.06.15.33.5.2.1. 0,00
0,00 608.800.000,00
608.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.06.15.33.5.2.2. 0,00
0,00 650.000.000,00
650.000.000,00 OPTIMALISASI PEMBERANTASAN BUTA AKSARA AL-QURAN BAGI PESERTA DIDIK TINGKAT DASAR
DI BEBERAPA WILAYAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI RIAU 1.25.06.15.34.
0,00 0,00
26.200.000,00 26.200.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.34.5.2.1.
0,00 0,00
623.800.000,00 623.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.34.5.2.2.
100,00 770.000.000,00
0,00 770.000.000,00
KAJIAN POTENSI DAYA DUKUNG PERAIRAN TASIK DALAM RANGKA BUDIDAYA IKAN DI PERAIRAN TERBUKA
1.25.06.15.35. 100,00
4.600.000,00 0,00
4.600.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.06.15.35.5.2.1. 100,00
765.400.000,00 0,00
765.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.06.15.35.5.2.2. 0,00
0,00 170.000.000,00
170.000.000,00 PUBLIKASI DAN PROMOSI INVESTASI MELALUI MEDIA ONLINE BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 1.25.06.15.36.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.36.5.2.1.
0,00 0,00
120.236.000,00 120.236.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.36.5.2.2.
0,00 0,00
46.464.000,00 46.464.000,00
Belanja Modal 1.25.1.20.06.15.36.5.2.3.
0,00 0,00
650.000.000,00 650.000.000,00
KAJI INTEGRASI PENGEMBANGAN WISATA ALAM HUTAN BAKAU DAN PEMUKIMAN NELAYAN 1.25.06.15.37.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.37.5.2.1.
0,00 0,00
645.400.000,00 645.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.37.5.2.2.
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
KAJIAN PERAN PEMUDA RIAU DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA MELAYU DALAM MENUJU VISI RIAU 2020
1.25.06.15.47. 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.25.1.20.06.15.47.5.2.1. 0,00
497.700.000,00 497.700.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.20.06.15.47.5.2.2. 11,65
7.788.947.993,00 74.657.726.593,00
66.868.778.600,00 Jumlah Belanja
11,65 7.788.947.993,00
74.657.726.593,00 66.868.778.600,00
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 254
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.07. - Inspektorat
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.07.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 24,47
6.073.891.115,00 30.897.031.345,22
24.823.140.230,22 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.07.00.00.5. 3,61
539.461.115,00 15.476.839.115,00
14.937.378.000,00 Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.07.00.00.5.1. 3,61
539.461.115,00 15.476.839.115,00
14.937.378.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1. 55,98
5.534.430.000,00 15.420.192.230,22
9.885.762.230,22 Belanja Langsung
1.20.1.20.07.00.00.5.2. 20,96
457.400.000,00 2.639.400.000,00
2.182.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.07.01. 0,00
0,00 27.000.000,00
27.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.07.01.001. 0,00
0,00 27.000.000,00
27.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 238.000.000,00
238.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.07.01.002. 0,00
0,00 21.000.000,00
21.000.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.01.002.5.2.1. 0,00
0,00 217.000.000,00
217.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2. 43,33
65.000.000,00 215.000.000,00
150.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.20.07.01.006. 500,00
11.250.000,00 13.500.000,00
2.250.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.01.006.5.2.1. 36,38
53.750.000,00 201.500.000,00
147.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2. 0,00
0,00 175.000.000,00
175.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.07.01.008. 0,00
0,00 126.720.000,00
126.720.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 48.280.000,00
48.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.07.01.010. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.07.01.011. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.20.07.01.012. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 45.000.000,00
45.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.07.01.015. 0,00
0,00 37.800.000,00
37.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.
Halaman : 255
¡¢£ ¤¥¦ §¨©ª §
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.07.01.015.5.2.3.
21,92 27.400.000,00
152.400.000,00 125.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.07.01.017.
21,92 27.400.000,00
152.400.000,00 125.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.
45,63 365.000.000,00
1.165.000.000,00 800.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.07.01.018.
45,63 365.000.000,00
1.165.000.000,00 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
144.000.000,00 144.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.20.07.01.025.
0,00 0,00
144.000.000,00 144.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
168.000.000,00 168.000.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.20.07.01.048.
0,00 0,00
166.848.000,00 166.848.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.01.048.5.2.1.
0,00 0,00
1.152.000,00 1.152.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.048.5.2.2.
105,56 570.000.000,00
1.110.000.000,00 540.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.07.02.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.007.
0,00 0,00
3.750.000,00 3.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.007.5.2.1.
0,00 0,00
3.830.000,00 3.830.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.007.5.2.2.
0,00 0,00
92.420.000,00 92.420.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.07.02.007.5.2.3.
570,00 570.000.000,00
670.000.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.009.
165,00 4.950.000,00
7.950.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.009.5.2.1.
1.510,00 7.550.000,00
8.050.000,00 500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.009.5.2.2.
577,72 557.500.000,00
654.000.000,00 96.500.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.07.02.009.5.2.3.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.022.
0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.026.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.026.5.2.2.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.20.07.02.032.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.032.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
RIAU EXPO 1.20.07.02.069.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.069.5.2.1.
0,00 0,00
72.000.000,00 72.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.069.5.2.2.
128,87 125.000.000,00
222.000.000,00 97.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.07.03.
0,00 0,00
48.500.000,00 48.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.07.03.02.
0,00 0,00
48.500.000,00 48.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
48.500.000,00 48.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.20.07.03.04.
0,00 0,00
48.500.000,00 48.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.03.04.5.2.2.
0,00 125.000.000,00
125.000.000,00 0,00
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.20.07.03.05.
0,00 1.400.000,00
1.400.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.03.05.5.2.1.
0,00 123.600.000,00
123.600.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.
497,42 1.467.390.000,00
1.762.390.000,00 295.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.07.05.
Halaman : 256
«¬ ®¬ ®¯¬ °
±²³ ´µ¶ ·¸¹º ·
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.07.05.001.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.05.001.5.2.1.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.20.07.05.043.
0,00 0,00
25.190.000,00 25.190.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
44.810.000,00 44.810.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.05.043.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
BIMTEK DAN PELATIHAN JFP2UPD 1.20.07.05.047.
0,00 0,00
18.350.000,00 18.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.05.047.5.2.1.
0,00 0,00
81.650.000,00 81.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.05.047.5.2.2.
0,00 700.000.000,00
700.000.000,00 0,00
BIMTEK PEMBENTUKAN JF PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH P2UPD
1.20.07.05.076. 0,00
129.950.000,00 129.950.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.05.076.5.2.1. 0,00
570.050.000,00 570.050.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.05.076.5.2.2. 0,00
317.390.000,00 317.390.000,00
0,00 IMPLEMENTASI PENERAPAN RAD-PPK DI PROVINSI RIAU
1.20.07.05.077. 0,00
38.650.000,00 38.650.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.05.077.5.2.1. 0,00
278.740.000,00 278.740.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.05.077.5.2.2. 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
0,00 BIMTEK PENINGKATAN PENGAWASAN DENGAN PENEGAK HUKUM
1.20.07.05.083. 0,00
51.000.000,00 51.000.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.05.083.5.2.1. 0,00
399.000.000,00 399.000.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.05.083.5.2.2. 25,93
377.280.000,00 1.832.032.000,00
1.454.752.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN 1.20.07.06.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.20.07.06.04.
0,00 0,00
70.500.000,00 70.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.04.5.2.1.
0,00 0,00
199.500.000,00 199.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.04.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.20.07.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.20.07.06.07.
0,00 0,00
53.900.000,00 53.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.07.5.2.1.
0,00 0,00
216.100.000,00 216.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.07.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PENYAMPAIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI LP2P BAGI PNS 1.20.07.06.18.
0,00 0,00
65.000.000,00 65.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.18.5.2.1.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.18.5.2.2.
17,71 33.600.000,00
223.352.000,00 189.752.000,00
PENYUSUNAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.20.07.06.19.
0,00 0,00
62.450.000,00 62.450.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.19.5.2.1.
26,39 33.600.000,00
160.902.000,00 127.302.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.19.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
REVIEW LKPD 1.20.07.06.20.
0,00 0,00
78.000.000,00 78.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.20.5.2.1.
0,00 0,00
122.000.000,00 122.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.20.5.2.2.
Halaman : 257
»¼ ½¾¼ ¾¿¼ À
ÁÂÃ ÄÅÆ ÇÈÉÊ Ç
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP
1.20.07.06.21. 0,00
0,00 36.000.000,00
36.000.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.06.21.5.2.1. 0,00
0,00 64.000.000,00
64.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.06.21.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS
1.20.07.06.30. 0,00
0,00 31.050.000,00
31.050.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.06.30.5.2.1. 0,00
0,00 118.950.000,00
118.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.06.30.5.2.2. 0,00
343.680.000,00 343.680.000,00
0,00 PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.20.07.06.46. 0,00
25.900.000,00 25.900.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.06.46.5.2.1. 0,00
317.780.000,00 317.780.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.06.46.5.2.2. 13,46
637.360.000,00 5.373.189.230,22
4.735.829.230,22 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH 1.20.07.20.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 1.20.07.20.02.
0,00 0,00
30.700.000,00 30.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.02.5.2.1.
0,00 0,00
169.300.000,00 169.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.
0,00 0,00
156.360.000,00 156.360.000,00
PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 1.20.07.20.04.
0,00 0,00
156.360.000,00 156.360.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 1.20.07.20.05.
0,00 0,00
111.750.000,00 111.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.
0,00 0,00
88.250.000,00 88.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.
0,00 0,00
165.000.000,00 165.000.000,00
EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 1.20.07.20.08.
0,00 0,00
32.250.000,00 32.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.08.5.2.1.
0,00 0,00
132.750.000,00 132.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 1.20.07.20.09.
0,00 0,00
33.200.000,00 33.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.
0,00 0,00
316.800.000,00 316.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.
45,50 91.000.000,00
291.000.000,00 200.000.000,00
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN ITJEN KEMENTERIAN DI PROVINSI RIAU
1.20.07.20.10. 0,00
0,00 46.800.000,00
46.800.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.20.10.5.2.1. 59,40
91.000.000,00 244.200.000,00
153.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2. 8,32
200.000.000,00 2.604.469.230,22
2.404.469.230,22 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA REGULER
1.20.07.20.11. 0,00
0,00 4.500.000,00
4.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.20.11.5.2.1. 8,33
200.000.000,00 2.599.969.230,22
2.399.969.230,22 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA KHUSUS
1.20.07.20.12. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.20.12.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF RAKORWASDA
1.20.07.20.13. 0,00
0,00 31.800.000,00
31.800.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.20.13.5.2.1. 0,00
0,00 168.200.000,00
168.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.20.13.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF AGENDA PENGAWASAN
1.20.07.20.14.
Halaman : 258
ËÌ ÍÎÌ ÎÏÌ Ð
ÑÒÓ ÔÕÖ ×ØÙÚ ×
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.14.5.2.1.
0,00 0,00
92.000.000,00 92.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.14.5.2.2.
0,00 0,00
160.000.000,00 160.000.000,00
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SPIP PROVINSI RIAU 1.20.07.20.15.
0,00 0,00
83.150.000,00 83.150.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.15.5.2.1.
0,00 0,00
76.850.000,00 76.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.15.5.2.2.
153,96 153.960.000,00
253.960.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN EVALUASI LAKIP KABKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.07.20.25.
0,00 0,00
25.800.000,00 25.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.25.5.2.1.
207,49 153.960.000,00
228.160.000,00 74.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.25.5.2.2.
0,00 192.400.000,00
192.400.000,00 0,00
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI PADA SKPD 1.20.07.20.27.
0,00 84.000.000,00
84.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.27.5.2.1.
0,00 108.400.000,00
108.400.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.27.5.2.2.
850,00 1.700.000.000,00
1.900.000.000,00 200.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1.20.07.21.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1.20.07.21.01.
0,00 0,00
18.350.000,00 18.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.
0,00 0,00
81.650.000,00 81.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA 1.20.07.21.02.
0,00 0,00
12.950.000,00 12.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.21.02.5.2.1.
0,00 0,00
87.050.000,00 87.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 0,00
PROGRAM PERCONTOHAN PENDAMPING PELAPORAN ADD 1.20.07.21.03.
0,00 82.800.000,00
82.800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.21.03.5.2.1.
0,00 1.417.200.000,00
1.417.200.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
INVENTARISASI ASSET MILIK DAERAH 1.20.07.21.04.
0,00 12.650.000,00
12.650.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.21.04.5.2.1.
0,00 137.760.000,00
137.760.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.21.04.5.2.2.
0,00 49.590.000,00
49.590.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.07.21.04.5.2.3.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.07.22.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.07.22.02.
0,00 0,00
14.550.000,00 14.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.22.02.5.2.1.
0,00 0,00
35.450.000,00 35.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.22.02.5.2.2.
0,00 0,00
261.181.000,00 261.181.000,00
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.20.07.23.
0,00 0,00
261.181.000,00 261.181.000,00
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PENGAWASAN 1.20.07.23.02.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.23.02.5.2.1.
0,00 0,00
201.181.000,00 201.181.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.23.02.5.2.2.
285,71 200.000.000,00
270.000.000,00 70.000.000,00
PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1.20.07.24.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1.20.07.24.01.
0,00 0,00
12.750.000,00 12.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.24.01.5.2.1.
0,00 0,00
57.250.000,00 57.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.24.01.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1.20.07.24.02.
Halaman : 259
ÛÜ ÝÞÜ ÞßÜ à
áâã äåæ çèéê ç
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 44.800.000,00
44.800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.24.02.5.2.1.
0,00 155.200.000,00
155.200.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.24.02.5.2.2.
24,47 6.073.891.115,00
30.897.031.345,22 24.823.140.230,22
Jumlah Belanja 24,47
6.073.891.115,00 30.897.031.345,22
24.823.140.230,22 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 260
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ñòó ôõö ÷øùú ÷
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.08. - Badan Penghubung
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
345.000.000,00 345.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.08.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
û ü
asil
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þP P ÿ
Kþ ÿ
Daerah
ÿ û
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
S K
M þÿ
û
No. Ekon 9103
5
-192 Tahun 1992 Tentan
û
Lain-lain PAD
ÿ û
S
UU No. 332004 PP No.
55 5
ý M
K
No.160.2
ý M
K
072008.
ý M
K
No
5 ý
M K
072008.
ý ý
S 5
T þÿ
ÿ û
B û
ü H
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DAU,
D Bü
ÿ ÿ
ý ÿ
D K
0,00 0,00
345.000.000,00 345.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.08.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
û
Pendapatan
Kþÿ ÿ
Bermotor. Perda No.
5
Tahun 2002
T þÿ
ÿ û
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ÿ
Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
T þÿ
ÿ û
BB K
B
Perda No.
1 5 T
ÿ
2002
T þÿ
ÿ û
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K B
Perda No. 16 Tahun 2002
T þÿ
ÿ û
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dan
ýþÿ ÿ
ABT AP
Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
T þÿ
ÿ û
þ H
D þ
Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun
þÿ ÿ
û ý
D þ
ÿ þ
H D
þ
0,00 0,00
345.000.000,00 345.000.000,00
Retribusi Daerah 1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.
0,00 0,00
345.000.000,00 345.000.000,00
Jumlah Pendapatan 0,44
91.511.508,65 20.922.631.741,35
21.014.143.250,00 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.08.00.00.5. 2,58
181.206.108,65 6.836.431.391,35
7.017.637.500,00 Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.08.00.00.5.1. 2,58
181.206.108,65 6.836.431.391,35
7.017.637.500,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1. 0,64
89.694.600,00 14.086.200.350,00
13.996.505.750,00 Belanja Langsung
1.20.1.20.08.00.00.5.2. 3,11
89.759.600,00 2.975.921.425,00
2.886.161.825,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.08.01. 0,00
0,00 18.060.000,00
18.060.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.08.01.001. 0,00
0,00 18.060.000,00
18.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.08.01.001.5.2.2.
+ ,- ,
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 400,00
644.399.600,00 644.400.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.08.01.002.
0,00 400,00
644.399.600,00 644.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
69.000.000,00 69.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.08.01.006.
0,00 0,00
69.000.000,00 69.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.006.5.2.2.
0,00 0,00
422.400.000,00 422.400.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.08.01.008.
0,00 0,00
351.120.000,00 351.120.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
71.280.000,00 71.280.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
62.647.200,00 62.647.200,00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.20.08.01.009.
0,00 0,00
62.647.200,00 62.647.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.009.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.08.01.010.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.08.01.012.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.08.01.013.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.013.5.2.1.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.013.5.2.2.
0,00 0,00
196.250.000,00 196.250.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.08.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
51.235.625,00 51.235.625,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.20.08.01.014.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.014.5.2.1.
0,00 0,00
38.280.125,00 38.280.125,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.014.5.2.2.
0,00 0,00
11.205.500,00 11.205.500,00
Belanja Modal 1.20.1.20.08.01.014.5.2.3.
0,00 0,00
25.320.000,00 25.320.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.08.01.015.
0,00 0,00
22.320.000,00 22.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.08.01.015.5.2.3.
0,00 0,00
99.099.000,00 99.099.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.08.01.017.
0,00 0,00
99.099.000,00 99.099.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.08.01.018.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.018.5.2.2.
197,50 208.560.000,00
314.160.000,00 105.600.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.20.08.01.025.
197,50 208.560.000,00
314.160.000,00 105.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 1.20.08.01.040.
100,00 12.000.000,00
0,00 12.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.040.5.2.1.
17,65 12.000.000,00
80.000.000,00 68.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.040.5.2.2.
75,00 118.800.000,00
39.600.000,00 158.400.000,00
PENYEDIAAN JASA OPERATOR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 1.20.08.01.041.
75,00 118.800.000,00
39.600.000,00 158.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.041.5.2.1.
0,00 0,00
3.284.724.000,00 3.284.724.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.08.02.
0,00 0,00
42.412.000,00 42.412.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 1.20.08.02.010.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.010.5.2.1.
Halaman : 262
. 02 23 4
67 8 7 9
:;9 = ? 9
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
964.000,00 964.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.010.5.2.2.
0,00 0,00
39.948.000,00 39.948.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.010.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN PELAYANAN KEHUMASAN 1.20.08.02.014.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.014.5.2.1.
0,00 0,00
3.700.000,00 3.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.014.5.2.2.
0,00 0,00
194.550.000,00 194.550.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.014.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 1.20.08.02.021.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.021.5.2.1.
0,00 0,00
571.200,00 571.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.021.5.2.2.
0,00 0,00
97.678.800,00 97.678.800,00
Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.021.5.2.3.
0,00 0,00
42.412.000,00 42.412.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.08.02.022.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
40.662.000,00 40.662.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.022.5.2.3.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.08.02.024.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.20.08.02.045.
1,79 100.000,00
5.700.000,00 5.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.045.5.2.1.
2.869,51 80.346.200,00
83.146.200,00 2.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.045.5.2.2.
5,39 80.446.200,00
1.411.153.800,00 1.491.600.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.045.5.2.3.
0,00 0,00
199.900.000,00 199.900.000,00
RENOVASI PESANGGRAHAN ANJUNGAN TMII RIAU 1.20.08.02.135.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.135.5.2.1.
0,00 0,00
975.100,00 975.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.135.5.2.2.
0,00 0,00
197.174.900,00 197.174.900,00
Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.135.5.2.3.
0,00 0,00
73.000.000,00 73.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.08.03.
0,00 0,00
36.500.000,00 36.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.08.03.02.
0,00 0,00
36.500.000,00 36.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
36.500.000,00 36.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.20.08.03.04.
0,00 0,00
36.500.000,00 36.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.08.05.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.08.05.001.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.05.001.5.2.1.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.20.08.05.043.
0,00 0,00
22.200.000,00 22.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
127.800.000,00 127.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.05.043.5.2.2.
0,01 65.000,00
540.592.900,00 540.657.900,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.08.06. 0,00
0,00 18.628.000,00
18.628.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.20.08.06.01. 0,00
0,00 3.225.000,00
3.225.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.08.06.01.5.2.1.
Halaman : 263
A CEA EFA G
IJ L J N
OQN RU VW V N
R
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
15.403.000,00 15.403.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.
0,00 0,00
68.969.700,00 68.969.700,00
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.20.08.06.05.
0,00 0,00
5.150.000,00 5.150.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.06.05.5.2.1.
0,00 0,00
63.819.700,00 63.819.700,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.06.05.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.20.08.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
40.144.200,00 40.144.200,00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN, SEMESTERAN, PROGNOSIS DAN LAPORAN AKHIR TAHUN
1.20.08.06.10. 0,00
0,00 24.525.000,00
24.525.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.08.06.10.5.2.1. 0,00
0,00 15.619.200,00
15.619.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.08.06.10.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.20.08.06.21.
0,00 0,00
5.750.000,00 5.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.06.21.5.2.1.
0,00 0,00
94.250.000,00 94.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.06.21.5.2.2.
0,04 65.000,00
162.851.000,00 162.916.000,00
RAPAT KOORDINASI TEKNIS 1.20.08.06.30.
0,00 0,00
6.200.000,00 6.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.06.30.5.2.1.
0,04 65.000,00
156.651.000,00 156.716.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.06.30.5.2.2.
0,00 0,00
570.000.000,00 570.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1.16.08.15.
0,00 0,00
320.000.000,00 320.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN INFORMASI DAN PROMOSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.16.08.15.12.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.20.08.15.12.5.2.1.
0,00 0,00
318.250.000,00 318.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.20.08.15.12.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PAMERAN POTENSI PROVINSI RIAU 1.16.08.15.13.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.20.08.15.13.5.2.1.
0,00 0,00
242.000.000,00 242.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.20.08.15.13.5.2.2.
0,00 0,00
140.000.000,00 140.000.000,00
PROGRAM PENJAJAKAN CALON INVESTOR KE PERWAKILAH NEGARA SAHABAT 1.16.08.22.
0,00 0,00
140.000.000,00 140.000.000,00
FASILITASI PENJARINGAN CALON INVESTOR KE NEGARA SAHABAT 1.16.08.22.01.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.20.08.22.01.5.2.1.
0,00 0,00
138.250.000,00 138.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.20.08.22.01.5.2.2.
0,00 0,00
1.349.968.750,00 1.349.968.750,00
PROGRAM PAGELARAN SENI BUDAYA DAERAH 1.17.08.19.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PAGELARAN SENI BUDAYA MELAYU DI TMII 1.17.08.19.01.
7,63 11.850.000,00
143.550.000,00 155.400.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.01.5.2.1.
1,99 11.850.000,00
606.450.000,00 594.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.01.5.2.2.
0,00 0,00
249.982.000,00 249.982.000,00
PELESTARIAN SENI BUDAYA MELAYU SECARA BERKALA 1.17.08.19.02.
14,89 15.900.000,00
90.850.000,00 106.750.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.02.5.2.1.
11,10 15.900.000,00
159.132.000,00 143.232.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.02.5.2.2.
0,00 0,00
99.986.750,00 99.986.750,00
PEMBINAAN TARI MELAYU RIAU DI ANJUNGAN RIAU 1.17.08.19.03.
16,74 7.900.000,00
39.300.000,00 47.200.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.03.5.2.1.
14,97 7.900.000,00
60.686.750,00 52.786.750,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.03.5.2.2.
Halaman : 264
XY Z[Y [\Y ]
_ ` _ a
bca de fg f a
d
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PAGELARAN SENI BUDAYA MELAYU PAKET KHUSUS TMII 1.17.08.19.04.
4,74 2.700.000,00
54.250.000,00 56.950.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.04.5.2.1.
1,40 2.700.000,00
195.750.000,00 193.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.04.5.2.2.
0,00 0,00
586.767.500,00 586.767.500,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KONSERVASI BUDAYA TIDAK BENDA ANJUNGAN RIAU TMII UNESCO 1.17.08.20.
0,00 0,00
190.543.500,00 190.543.500,00
FESTIVAL BARDAH SE-PROVINSI RIAU 1.17.08.20.01.
0,00 0,00
65.150.000,00 65.150.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.20.01.5.2.1.
0,00 0,00
125.393.500,00 125.393.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.20.01.5.2.2.
0,00 0,00
203.410.750,00 203.410.750,00
FESTIVAL PUISI DAN PANTUN 1.17.08.20.02.
11,99 10.200.000,00
74.900.000,00 85.100.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.20.02.5.2.1.
8,62 10.200.000,00
128.510.750,00 118.310.750,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.20.02.5.2.2.
0,00 0,00
192.813.250,00 192.813.250,00
FESTIVAL MARHABAN DAN BARZANZIE 1.17.08.20.03.
0,00 0,00
80.150.000,00 80.150.000,00
Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.20.03.5.2.1.
0,00 0,00
112.663.250,00 112.663.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.20.03.5.2.2.
0,00 0,00
696.200.000,00 696.200.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN 1.20.08.45.
0,00 0,00
329.100.000,00 329.100.000,00
MEMFASILITASI URUSAN DAERAH PADA PEMERINTAH PUSAT 1.20.08.45.01.
0,00 0,00
329.100.000,00 329.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.45.01.5.2.2.
0,00 0,00
167.100.000,00 167.100.000,00
PERTEMUAN BERKALA PEMERINTAH PROVINSI REGIONAL DAN NASIONAL 1.20.08.45.02.
0,00 0,00
167.100.000,00 167.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.45.02.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PERTEMUAN BERKALA DENGAN ANGGOTA DPR RI DAN DPD RI DAERAH PEMILIHAN RIAU 1.20.08.45.03.
0,00 0,00
21.750.000,00 21.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.45.03.5.2.1.
0,00 0,00
178.250.000,00 178.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.45.03.5.2.2.
0,00 0,00
83.100.000,00 83.100.000,00
PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN AKHLAK REMAJA MASYARAKAT RIAU 1.20.08.46.
0,00 0,00
83.100.000,00 83.100.000,00
PENGAJIAN BERKALA BAGI MAHASISWA DAN REMAJA MUSLIM RIAU DI JABODETABEK 1.20.08.46.01.
0,00 0,00
13.400.000,00 13.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.46.01.5.2.1.
0,00 0,00
69.700.000,00 69.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.46.01.5.2.2.
0,00 0,00
1.933.845.625,00 1.933.845.625,00
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG 1.20.08.47.
0,00 0,00
1.933.845.625,00 1.933.845.625,00
OPTIMALISASI PELAYANAN MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA 1.20.08.47.01.
0,00 0,00
9.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.47.01.5.2.1.
7,47 138.450.000,00
1.714.395.625,00 1.852.845.625,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.47.01.5.2.2.
192,29 138.450.000,00
210.450.000,00 72.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.08.47.01.5.2.3.
0,00 0,00
702.080.150,00 702.080.150,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1.20.08.48.
0,00 0,00
201.306.500,00 201.306.500,00
DIALOGAUDIENSI MAHASISWA DAN MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI RIAU
1.20.08.48.01. 0,00
0,00 16.750.000,00
16.750.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.08.48.01.5.2.1. 0,00
0,00 184.556.500,00
184.556.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.08.48.01.5.2.2. 0,00
0,00 166.923.700,00
166.923.700,00 FASILITASI FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA RIAU DI PULAU JAWA
1.20.08.48.02. 0,00
0,00 18.550.000,00
18.550.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.08.48.02.5.2.1. 0,00
0,00 148.373.700,00
148.373.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.08.48.02.5.2.2.
Halaman : 265
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t
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
155.400.000,00 155.400.000,00
PENYULUHAN PENYAKIT MASYARAKAT UNTUK MAHASISWA RIAU DI JAKARTA 1.20.08.48.03.
0,00 0,00
16.150.000,00 16.150.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.48.03.5.2.1.
0,00 0,00
139.250.000,00 139.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.48.03.5.2.2.
0,00 0,00
78.450.000,00 78.450.000,00
WORKSHOP PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA 1.20.08.48.04.
0,00 0,00
9.800.000,00 9.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.48.04.5.2.1.
0,00 0,00
68.650.000,00 68.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.48.04.5.2.2.
0,00 0,00
99.999.950,00 99.999.950,00
FASILITASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN NEGARA-NEGARA SAHABAT 1.20.08.48.05.
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.48.05.5.2.1.
0,00 0,00
98.799.950,00 98.799.950,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.48.05.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUBUNGAN PERWAKILAN NEGARA SAHABAT DAN PEMERINTAH DAERAH
1.20.08.49. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENGUMPULANPENGHIMPUNAN DATA POTENSI KERJASAMA NEGARA SAHABAT DENGAN
PEMERINTAH 1.20.08.49.01.
20,00 350.000,00
2.100.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.49.01.5.2.1.
0,36 350.000,00
97.900.000,00 98.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.49.01.5.2.2.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.08.15.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
PELIPUTAN KEGIATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 1.25.08.15.14.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.20.08.15.14.5.2.1.
0,00 0,00
796.700.000,00 796.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.08.15.14.5.2.2.
0,44 91.511.508,65
20.922.631.741,35 21.014.143.250,00
Jumlah Belanja 0,44
91.511.508,65 20.577.631.741,35
20.669.143.250,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 266
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.09. - Dinas Pendapatan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
2.025.217.116.337,46 2.025.217.116.337,46
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.09.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
asil
Daerah
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000
No. Ekon 9103
-192 Tahun 1992 Tentan
Lain-lain PAD
UU No. 332004 PP No.
No.160.2
072008.
No
072008.
¡ ¢
£
¤
¥
¦
§
DAU,
¨ ¤
¦
§
¨ ©
0,00 0,00
2.025.217.116.337,46 2.025.217.116.337,46
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.09.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
Pendapatan
Bermotor. Perda No.
Tahun 2002
¢
£
¦
Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002
¢
£
¤¤
ª
¤
Perda No.
« ¢
¬
2002
¢
£
¤ ¤
¤
Perda No. 16 Tahun 2002
¢
£
¦
®
dan
¯ £
ABT AP
Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun
¢
£
£ ® ¬
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Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun
¡
£
£
¦
¨
£
® ¬
¥ ¨
0,00 0,00
2.025.217.116.337,46 2.025.217.116.337,46
Pajak Daerah 1.20.1.20.09.00.00.4.1.1.
0,00 0,00
2.025.217.116.337,46 2.025.217.116.337,46
Jumlah Pendapatan 10,10
17.119.944.448,75 186.561.326.740,75
169.441.382.292,00 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.09.00.00.5. 13,70
13.728.163.198,75 113.904.370.298,75
100.176.207.100,00 Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.09.00.00.5.1. 13,70
13.728.163.198,75 113.904.370.298,75
100.176.207.100,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1. 4,90
3.391.781.250,00 72.656.956.442,00
69.265.175.192,00 Belanja Langsung
1.20.1.20.09.00.00.5.2. 17,87
4.429.427.800,00 29.211.811.400,00
24.782.383.600,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.09.01. 0,00
0,00 2.990.000,00
2.990.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.09.01.001. 0,00
0,00 2.990.000,00
2.990.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.09.01.001.5.2.2.
°± ² ± ³± ´
µ ¶· ¸
1.20.09. - Dinas Pendapatan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
35,31 288.300.000,00
1.104.800.000,00 816.500.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.09.01.002.
35,31 288.300.000,00
1.104.800.000,00 816.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
122.061.000,00 122.061.000,00
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.09.01.003.
0,00 0,00
122.061.000,00 122.061.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.003.5.2.2.
0,00 0,00
459.137.600,00 459.137.600,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.09.01.008.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
456.137.600,00 456.137.600,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.008.5.2.2.
14,44 100.000.000,00
592.530.000,00 692.530.000,00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.20.09.01.009.
14,44 100.000.000,00
592.530.000,00 692.530.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.009.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.09.01.010.
0,00 0,00
2.650.000,00 2.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.010.5.2.1.
0,00 0,00
397.350.000,00 397.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.010.5.2.2.
2,96 145.250.000,00
5.051.074.500,00 4.905.824.500,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.09.01.011.
0,00 0,00
2.950.000,00 2.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.011.5.2.1.
2,96 145.250.000,00
5.048.124.500,00 4.902.874.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.011.5.2.2.
298,43 1.981.000.000,00
2.644.803.000,00 663.803.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.09.01.012.
0,00 0,00
6.900.000,00 6.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.012.5.2.1.
0,86 1.000.000,00
117.903.000,00 116.903.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.012.5.2.2.
366,67 1.980.000.000,00
2.520.000.000,00 540.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.09.01.012.5.2.3.
0,00 0,00
91.080.000,00 91.080.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.09.01.015.
0,00 0,00
91.080.000,00 91.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
195.500.000,00 195.500.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.09.01.017.
0,00 0,00
195.500.000,00 195.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
1.888.760.000,00 1.888.760.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.09.01.018.
0,00 0,00
1.888.760.000,00 1.888.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.018.5.2.2.
75,48 194.401.800,00
451.961.800,00 257.560.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.20.09.01.025.
111,11 184.800.000,00
351.120.000,00 166.320.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.025.5.2.1.
10,52 9.601.800,00
100.841.800,00 91.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.025.5.2.2.
24,58 89.110.000,00
451.647.500,00 362.537.500,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI DUMAI 1.20.09.01.068.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.068.5.2.1.
30,87 89.110.000,00
377.727.500,00 288.617.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.068.5.2.2.
104,19 244.850.000,00
479.850.000,00 235.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI PEKANBARU SELATAN 1.20.09.01.069.
104,19 244.850.000,00
479.850.000,00 235.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.069.5.2.2.
10,94 92.873.000,00
941.773.000,00 848.900.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI PEKANBARU KOTA 1.20.09.01.070.
5,21 9.240.000,00
186.560.000,00 177.320.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.070.5.2.1.
12,45 83.633.000,00
755.213.000,00 671.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.070.5.2.2.
3,49 12.200.000,00
362.200.000,00 350.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI AIR MOLEK 1.20.09.01.071.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.071.5.2.1.
Halaman : 268 1.20.09. - Dinas Pendapatan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
4,42 12.200.000,00
288.280.000,00 276.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.071.5.2.2.
6,36 12.086.000,00
202.086.000,00 190.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI PULAU KIJANG 1.20.09.01.072.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.072.5.2.1.
10,41 12.086.000,00
128.166.000,00 116.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.072.5.2.2.
97,80 229.840.000,00
464.840.000,00 235.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI PERAWANG 1.20.09.01.073.
25,00 18.480.000,00
92.400.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.073.5.2.1.
131,21 211.360.000,00
372.440.000,00 161.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.073.5.2.2.
3,50 12.240.000,00
362.240.000,00 350.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI UJUNG TANJUNG 1.20.09.01.074.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.074.5.2.1.
4,43 12.240.000,00
288.320.000,00 276.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.074.5.2.2.
85,65 321.200.000,00
696.200.000,00 375.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI SELAT PANJANG 1.20.09.01.075.
50,00 36.960.000,00
110.880.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.075.5.2.1.
94,41 284.240.000,00
585.320.000,00 301.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.075.5.2.2.
4,76 19.053.000,00
419.053.000,00 400.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI TEMBILAHAN 1.20.09.01.076.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.076.5.2.1.
5,84 19.053.000,00
345.133.000,00 326.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.076.5.2.2.
5,10 17.860.000,00
367.860.000,00 350.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI BAGAN SIAPI - API 1.20.09.01.077.
33,33 18.480.000,00
73.920.000,00 55.440.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.077.5.2.1.
0,21 620.000,00
293.940.000,00 294.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.077.5.2.2.
24,41 97.635.000,00
497.635.000,00 400.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI RENGAT 1.20.09.01.078.
12,50 18.480.000,00
166.320.000,00 147.840.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.078.5.2.1.
31,39 79.155.000,00
331.315.000,00 252.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.078.5.2.2.
5,44 18.500.000,00
358.500.000,00 340.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI PANGKALAN KERINCI 1.20.09.01.079.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.079.5.2.1.
6,95 18.500.000,00
284.580.000,00 266.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.079.5.2.2.
6,58 23.040.000,00
373.040.000,00 350.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI TELUK KUANTAN 1.20.09.01.080.
0,00 0,00
92.400.000,00 92.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.080.5.2.1.
8,94 23.040.000,00
280.640.000,00 257.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.080.5.2.2.
5,91 23.650.000,00
423.650.000,00 400.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI BENGKALIS 1.20.09.01.081.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.081.5.2.1.
7,25 23.650.000,00
349.730.000,00 326.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.081.5.2.2.
11,88 51.670.000,00
486.670.000,00 435.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI PASIR PANGARAIAN 1.20.09.01.082.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.082.5.2.1.
14,31 51.670.000,00
412.750.000,00 361.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.082.5.2.2.
4,60 17.936.000,00
407.936.000,00 390.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI BANGKINANG 1.20.09.01.083.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.083.5.2.1.
5,67 17.936.000,00
334.016.000,00 316.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.083.5.2.2.
58,81 247.021.000,00
667.021.000,00 420.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI DURI 1.20.09.01.084.
Halaman : 269 1.20.09. - Dinas Pendapatan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
200,00 110.880.000,00
166.320.000,00 55.440.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.084.5.2.1.
37,34 136.141.000,00
500.701.000,00 364.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.084.5.2.2.
39,76 119.280.000,00
419.280.000,00 300.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI KUBANG 1.20.09.01.085.
138,53 51.200.000,00
88.160.000,00 36.960.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.085.5.2.1.
25,88 68.080.000,00
331.120.000,00 263.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.085.5.2.2.
8,60 34.400.000,00
434.400.000,00 400.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI RUMBAI 1.20.09.01.086.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.086.5.2.1.
10,55 34.400.000,00
360.480.000,00 326.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.086.5.2.2.
4,54 19.080.000,00
439.080.000,00 420.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI BAGAN BATU 1.20.09.01.087.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.087.5.2.1.
5,51 19.080.000,00
365.160.000,00 346.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.087.5.2.2.
1,58 6.300.000,00
406.300.000,00 400.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI SIAK SRI INDRAPURA 1.20.09.01.088.
0,00 0,00
73.920.000,00 73.920.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.088.5.2.1.
1,93 6.300.000,00
332.380.000,00 326.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.088.5.2.2.
3,03 6.960.000,00
236.960.000,00 230.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI UJUNG BATU 1.20.09.01.089.
0,00 0,00
36.960.000,00 36.960.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.089.5.2.1.
3,61 6.960.000,00
200.000.000,00 193.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.089.5.2.2.
3,11 7.150.000,00
237.150.000,00 230.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI SINGINGI HILIR 1.20.09.01.090.
0,00 0,00
36.960.000,00 36.960.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.090.5.2.1.
3,70 7.150.000,00
200.190.000,00 193.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.090.5.2.2.
2,92 6.726.000,00
236.726.000,00 230.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI KUANTAN MUDIK 1.20.09.01.091.
0,00 0,00
36.960.000,00 36.960.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.091.5.2.1.
3,48 6.726.000,00
199.766.000,00 193.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.091.5.2.2.
2,32 5.326.000,00
235.326.000,00 230.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI PANGKALAN KURAS 1.20.09.01.092.
0,00 0,00
36.960.000,00 36.960.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.092.5.2.1.
2,76 5.326.000,00
198.366.000,00 193.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.092.5.2.2.
2,43 5.580.000,00
235.580.000,00 230.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI KANDIS 1.20.09.01.093.
0,00 0,00
36.960.000,00 36.960.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.093.5.2.1.
2,89 5.580.000,00
198.620.000,00 193.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.093.5.2.2.
13,04 30.000.000,00
260.000.000,00 230.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK BUTIK DI PANAM 1.20.09.01.094.
0,00 0,00
36.960.000,00 36.960.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.094.5.2.1.
15,54 30.000.000,00
223.040.000,00 193.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.094.5.2.2.
2,43 96.000.000,00
4.051.200.000,00 3.955.200.000,00
PENGELOLA ADMINISTRASI PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH 1.20.09.01.095.
2,43 96.000.000,00
4.051.200.000,00 3.955.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.095.5.2.1.
8,72 17.446.000,00
217.446.000,00 200.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI GUNTUNG 1.20.09.01.101.
0,00 0,00
36.960.000,00 36.960.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.101.5.2.1.
10,70 17.446.000,00
180.486.000,00 163.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.101.5.2.2.
3,70 7.406.000,00
207.406.000,00 200.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI TAPUNG 1.20.09.01.102.
Halaman : 270 1.20.09. - Dinas Pendapatan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
36.960.000,00 36.960.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.102.5.2.1.
4,54 7.406.000,00
170.446.000,00 163.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.102.5.2.2.
3,70 7.406.000,00
207.406.000,00 200.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI TAMBUSAI 1.20.09.01.103.
150,00 27.720.000,00
46.200.000,00 18.480.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.103.5.2.1.
11,19 20.314.000,00
161.206.000,00 181.520.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.103.5.2.2.
6,67 13.346.000,00
213.346.000,00 200.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI KEPENUHAN 1.20.09.01.104.
200,00 36.960.000,00
55.440.000,00 18.480.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.104.5.2.1.
13,01 23.614.000,00
157.906.000,00 181.520.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.104.5.2.2.
3,65 7.306.000,00
207.306.000,00 200.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPTUP DI LIPAT KAIN 1.20.09.01.105.
0,00 0,00
36.960.000,00 36.960.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.105.5.2.1.
4,48 7.306.000,00
170.346.000,00 163.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.105.5.2.2.
6,34 1.808.778.000,00
26.717.705.592,00 28.526.483.592,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.09.02.
0,00 0,00
12.135.000.000,00 12.135.000.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.003.
0,00 0,00
3.450.000,00 3.450.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.003.5.2.1.
0,00 0,00
190.990.000,00 190.990.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.003.5.2.2.
0,00 0,00
11.940.560.000,00 11.940.560.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.003.5.2.3.
0,02 278.000,00
1.199.722.000,00 1.200.000.000,00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.09.02.005.
0,00 0,00
5.472.000,00 5.472.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.005.5.2.1.
0,00 0,00
47.050.000,00 47.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.005.5.2.2.
0,02 278.000,00
1.147.200.000,00 1.147.478.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.005.5.2.3.
107,99 1.393.100.000,00
2.683.100.000,00 1.290.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.009.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.009.5.2.1.
15,33 10.500.000,00
79.000.000,00 68.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.009.5.2.2.
113,47 1.382.600.000,00
2.601.100.000,00 1.218.500.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.
0,00 0,00
2.400.000.000,00 2.400.000.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 1.20.09.02.010.
0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.010.5.2.1.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.010.5.2.2.
0,00 0,00
2.359.000.000,00 2.359.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.010.5.2.3.
19,54 195.400.000,00
1.195.400.000,00 1.000.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER DAN KELENGKAPANNYA 1.20.09.02.015.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.015.5.2.1.
0,00 0,00
4.500.000,00 4.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.015.5.2.2.
19,69 195.400.000,00
1.187.900.000,00 992.500.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.015.5.2.3.
52,32 994.000.000,00
2.894.000.000,00 1.900.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.022.
0,00 0,00
6.600.000,00 6.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.022.5.2.1.
52,50 994.000.000,00
2.887.400.000,00 1.893.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.
11,90 50.000.000,00
470.000.000,00 420.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.09.02.024.
17,86 50.000.000,00
330.000.000,00 280.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
140.000.000,00 140.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.024.5.2.3.
Halaman : 271 1.20.09. - Dinas Pendapatan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
3,30 99.000.000,00
3.099.000.000,00 3.000.000.000,00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.045.
0,00 0,00
3.450.000,00 3.450.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.045.5.2.1.
143,03 99.000.000,00
168.217.200,00 69.217.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.045.5.2.2.
0,00 0,00
2.927.332.800,00 2.927.332.800,00
Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.045.5.2.3.
92,90 4.600.000.000,00
351.483.592,00 4.951.483.592,00
RENOVASI GEDUNG DAN INTERIOR 1.20.09.02.065.
0,00 0,00
4.500.000,00 4.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.065.5.2.1.
0,00 0,00
346.983.592,00 346.983.592,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.065.5.2.2.
100,00 4.600.000.000,00
0,00 4.600.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.065.5.2.3.
26,09 60.000.000,00
290.000.000,00 230.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GENSET 1.20.09.02.099.
26,09 60.000.000,00
290.000.000,00 230.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.099.5.2.2.
0,00 0,00
310.200.000,00 310.200.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.09.03.
0,00 0,00
155.100.000,00 155.100.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.09.03.02.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
152.100.000,00 152.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
155.100.000,00 155.100.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.20.09.03.04.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
152.100.000,00 152.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.03.04.5.2.2.
9,27 64.600.000,00
761.800.000,00 697.200.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.09.05.
21,53 64.600.000,00
364.600.000,00 300.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.20.09.05.043.
41,54 52.340.000,00
73.660.000,00 126.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.05.043.5.2.1.
67,21 116.940.000,00
290.940.000,00 174.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.05.043.5.2.2.
0,00 0,00
317.200.000,00 317.200.000,00
KURSUS, PENDIDIKAN, PELATIHAN, PEMBEKALAN, SEMINAR, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN PNS 1.20.09.05.051.
0,00 0,00
317.200.000,00 317.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.05.051.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUKUAN DAN PENGAWASAN UPTD DAN UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU
1.20.09.05.069. 0,00
0,00 6.550.000,00
6.550.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.09.05.069.5.2.1. 0,00
0,00 73.450.000,00
73.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.09.05.069.5.2.2. 2,35
10.000.000,00 435.000.000,00
425.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN 1.20.09.06.
6,67 10.000.000,00
160.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.20.09.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.06.06.5.2.1.
7,12 10.000.000,00
150.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
275.000.000,00 275.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN 1.20.09.06.09.
2,50 750.000,00
29.250.000,00 30.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.06.09.5.2.1.
0,31 750.000,00
245.750.000,00 245.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.06.09.5.2.2.
4,80 696.531.450,00
15.220.439.450,00 14.523.908.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.09.17.
41,49 103.723.225,00
353.723.225,00 250.000.000,00
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN AP DI PROVINSI RIAU
1.20.09.17.038. 3,11
2.195.000,00 68.400.000,00
70.595.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.09.17.038.5.2.1.
Halaman : 272 1.20.09. - Dinas Pendapatan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
59,04 105.918.225,00
285.323.225,00 179.405.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.038.5.2.2.
40,09 120.255.000,00
420.255.000,00 300.000.000,00
REKONSILIASI DAN OPTIMALISASI PAJAK PENERIMAAN BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PBB-KB DI PROVINSI RIAU
1.20.09.17.039. 4,30
2.945.000,00 65.600.000,00
68.545.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.09.17.039.5.2.1. 53,23
123.200.000,00 354.655.000,00
231.455.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.09.17.039.5.2.2. 0,00
0,00 276.500.000,00
276.500.000,00 ORIENTASI PENINGKATAN TEKNIS KE-SAMSAT-AN
1.20.09.17.040. 0,00
0,00 77.700.000,00
77.700.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.09.17.040.5.2.1. 0,00
0,00 198.800.000,00
198.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.09.17.040.5.2.2. 5,16
7.735.000,00 142.265.000,00
150.000.000,00 RAPAT FORUM KOMUNIKASI PENDAPATAN DAERAH DENGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.20.09.17.041.
0,00 0,00
75.300.000,00 75.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.041.5.2.1.
10,35 7.735.000,00
66.965.000,00 74.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.041.5.2.2.
0,22 420.000,00
192.960.000,00 193.380.000,00
PENYUSUNAN DASAR PERHITUNGAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR NJKB SE PROVINSI RIAU 1.20.09.17.042.
0,00 0,00
2.700.000,00 2.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.042.5.2.1.
0,22 420.000,00
190.260.000,00 190.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.042.5.2.2.
0,00 0,00
404.535.000,00 404.535.000,00
OPERASI PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1.20.09.17.043.
0,00 0,00
224.100.000,00 224.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.043.5.2.1.
0,00 0,00
180.435.000,00 180.435.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.043.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN TARGET PENERIMAAN PADA UPT DAN UP 1.20.09.17.044.
0,00 0,00
600.000,00 600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.044.5.2.1.
0,00 0,00
74.400.000,00 74.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.044.5.2.2.
160,00 400.000.000,00
650.000.000,00 250.000.000,00
SINKRONISASI DAN KONSULTASI BIDANG RETRIBUSI DAN PADL 1.20.09.17.045.
37,75 30.050.000,00
109.650.000,00 79.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.045.5.2.1.
217,11 369.950.000,00
540.350.000,00 170.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.045.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
REKONSILIASI, KOORDINASI, KONSULTASI DAN SINKRONISASI DANA BAGI HASIL 1.20.09.17.046.
0,00 0,00
20.800.000,00 20.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.046.5.2.1.
0,00 0,00
279.200.000,00 279.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.046.5.2.2.
0,00 0,00
360.000.000,00 360.000.000,00
MONITORING, EVALUASI, DAN KOORDINASI PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN 1.20.09.17.047.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.047.5.2.1.
0,00 0,00
358.200.000,00 358.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.047.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMUTAKHIRAN DAN TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 1.20.09.17.048.
0,00 0,00
7.150.000,00 7.150.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.048.5.2.1.
0,00 0,00
142.850.000,00 142.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.048.5.2.2.
0,00 0,00
180.000.000,00 180.000.000,00
RAPAT EVALUASI UPT DAN UP DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU 1.20.09.17.049.
0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.049.5.2.1.
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.049.5.2.2.
39,76 58.050.000,00
87.950.000,00 146.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI DUMAI 1.20.09.17.050.
39,76 58.050.000,00
87.950.000,00 146.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.050.5.2.2.
60,30 60.300.000,00
39.700.000,00 100.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PEKANBARU SELATAN 1.20.09.17.051.
Halaman : 273 1.20.09. - Dinas Pendapatan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
60,30 60.300.000,00
39.700.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.051.5.2.2.
39,70 39.700.000,00
60.300.000,00 100.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PEKANBARU KOTA 1.20.09.17.052.
39,70 39.700.000,00
60.300.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.052.5.2.2.
45,75 36.600.000,00
43.400.000,00 80.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI AIR MOLEK 1.20.09.17.053.
45,75 36.600.000,00
43.400.000,00 80.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.053.5.2.2.
15,75 12.600.000,00
67.400.000,00 80.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PULAU KIJANG 1.20.09.17.054.
15,75 12.600.000,00
67.400.000,00 80.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.054.5.2.2.
18,00 12.600.000,00
57.400.000,00 70.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PERAWANG 1.20.09.17.055.
18,00 12.600.000,00
57.400.000,00 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.055.5.2.2.
15,75 12.600.000,00
67.400.000,00 80.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI UJUNG TANJUNG 1.20.09.17.056.
15,75 12.600.000,00
67.400.000,00 80.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.056.5.2.2.
13,55 12.600.000,00
80.400.000,00 93.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI SELAT PANJANG 1.20.09.17.057.
13,55 12.600.000,00
80.400.000,00 93.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.057.5.2.2.
37,07 51.900.000,00
88.100.000,00 140.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI TEMBILAHAN 1.20.09.17.058.
37,07 51.900.000,00
88.100.000,00 140.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.058.5.2.2.
38,44 51.900.000,00
83.100.000,00 135.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI BAGAN SIAPI-API 1.20.09.17.059.
38,44 51.900.000,00
83.100.000,00 135.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.059.5.2.2.
38,44 51.900.000,00
83.100.000,00 135.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI RENGAT 1.20.09.17.060.
38,44 51.900.000,00
83.100.000,00 135.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.060.5.2.2.
34,15 44.400.000,00
85.600.000,00 130.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PANGKALAN KERINCI 1.20.09.17.061.
34,15 44.400.000,00
85.600.000,00 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.061.5.2.2.
17,08 22.200.000,00
107.800.000,00 130.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI TELUK KUANTAN 1.20.09.17.062.
17,08 22.200.000,00
107.800.000,00 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.062.5.2.2.
32,89 44.400.000,00
90.600.000,00 135.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI BENGKALIS 1.20.09.17.063.
32,89 44.400.000,00
90.600.000,00 135.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.063.5.2.2.
34,15 44.400.000,00
85.600.000,00 130.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PASIR PANGARAIAN 1.20.09.17.064.
34,15 44.400.000,00
85.600.000,00 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.064.5.2.2.
36,48 45.600.000,00
79.400.000,00 125.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI BANGKINANG 1.20.09.17.065.
36,48 45.600.000,00
79.400.000,00 125.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.065.5.2.2.
56,25 73.130.000,00
56.870.000,00 130.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI DURI 1.20.09.17.066.
56,25 73.130.000,00
56.870.000,00 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.066.5.2.2.
31,50 12.600.000,00
27.400.000,00 40.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI KUBANG 1.20.09.17.067.
31,50 12.600.000,00
27.400.000,00 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.067.5.2.2.
37,80 18.900.000,00
31.100.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI RUMBAI 1.20.09.17.068.
37,80 18.900.000,00
31.100.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.068.5.2.2.
34,15 44.400.000,00
85.600.000,00 130.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI BAGAN BATU 1.20.09.17.069.
34,15 44.400.000,00
85.600.000,00 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.069.5.2.2.
40,62 52.800.000,00
77.200.000,00 130.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI SIAK SRI INDRAPURA 1.20.09.17.070.
Halaman : 274 1.20.09. - Dinas Pendapatan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
40,62 52.800.000,00
77.200.000,00 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.070.5.2.2.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI UJUNG BATU 1.20.09.17.071.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.071.5.2.2.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI SINGINGI HILIR 1.20.09.17.072.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.072.5.2.2.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI KUANTAN MUDIK 1.20.09.17.073.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.073.5.2.2.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PANGKALAN KURAS 1.20.09.17.074.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.074.5.2.2.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI KANDIS 1.20.09.17.075.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.075.5.2.2.
37,80 18.900.000,00
31.100.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI BUTIK PANAM 1.20.09.17.076.
37,80 18.900.000,00
31.100.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.076.5.2.2.
18,00 360.040.000,00
2.360.040.000,00 2.000.000.000,00
PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI TAHAP IV 1.20.09.17.077.
0,00 0,00
3.250.000,00 3.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.077.5.2.1.
18,03 360.040.000,00
2.356.790.000,00 1.996.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.077.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
REKONSILIASI DATA DBH PBB BAGIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013 1.20.09.17.078.
0,00 0,00
210.600.000,00 210.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.078.5.2.1.
0,00 0,00
239.400.000,00 239.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.078.5.2.2.
0,00 0,00
425.000.000,00 425.000.000,00
RAPAT KOORDINASI DBH PAJAK 1.20.09.17.079.
20,00 9.600.000,00
57.600.000,00 48.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.079.5.2.1.
2,55 9.600.000,00
367.400.000,00 377.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.079.5.2.2.
41,82 230.000.000,00
320.000.000,00 550.000.000,00
OPTIMALISASI PENERIMAAN DBH PAJAK 1.20.09.17.080.
0,00 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.080.5.2.1.
42,15 231.800.000,00
318.200.000,00 550.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.080.5.2.2.
20,00 250.000.000,00
1.500.000.000,00 1.250.000.000,00
SOSIALIASI DAN PUBLIKASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PBB DAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK DAERAH
1.20.09.17.081. 26,92
1.400.000,00 3.800.000,00
5.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.09.17.081.5.2.1. 20,20
251.400.000,00 1.496.200.000,00
1.244.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.09.17.081.5.2.2. 60,00
150.000.000,00 400.000.000,00
250.000.000,00 VERIFIKASI DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN
1.20.09.17.082. 107,45
90.900.000,00 175.500.000,00
84.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.09.17.082.5.2.1. 35,73
59.100.000,00 224.500.000,00
165.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.09.17.082.5.2.2. 0,00
0,00 125.000.000,00
125.000.000,00 OPTIMALISASI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KE III
1.20.09.17.083. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.09.17.083.5.2.1. 0,00
0,00 123.500.000,00
123.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.09.17.083.5.2.2. 0,00
0,00 287.154.000,00
287.154.000,00 INFORMASI PELAYANAN DAN PELAKSANAAN EXPO 2013 DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU
1.20.09.17.084. 0,00
0,00 58.575.000,00
58.575.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.09.17.084.5.2.1. 0,00
0,00 228.579.000,00
228.579.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.09.17.084.5.2.2.
Halaman : 275 1.20.09. - Dinas Pendapatan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
70,00 140.000.000,00
340.000.000,00 200.000.000,00
RAPAT REKONSILIASI NASIONAL DBH MIGASPERTAMBANGAN UMUMKEHUTANAN 1.20.09.17.085.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.085.5.2.1.
70,53 140.000.000,00
338.500.000,00 198.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.085.5.2.2.
0,00 0,00
94.888.000,00 94.888.000,00
SOSIALISASI PELAYANAN DIPENDA MELALUI WEBSITE 1.20.09.17.086.
0,00 0,00
49.650.000,00 49.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.086.5.2.1.
0,00 0,00
45.238.000,00 45.238.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.086.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
REKONSILIASI DATA PENERIMAAN RETRIBUSI 1.20.09.17.087.
0,00 0,00
36.400.000,00 36.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.087.5.2.1.
0,00 0,00
88.600.000,00 88.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.087.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN DI UPT DIPENDA PROVINSI RIAU 1.20.09.17.088.
98,42 74.560.000,00
1.200.000,00 75.760.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.088.5.2.1.
100,43 74.560.000,00
148.800.000,00 74.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.088.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN 1.20.09.17.089.
0,00 0,00
58.700.000,00 58.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.089.5.2.1.
0,00 0,00
391.300.000,00 391.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.089.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
MENDATA INVENTARIS BARANG PADA UPT DAN UP PENDAPATAN PROVINSI RIAU 1.20.09.17.090.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.090.5.2.1.
0,00 0,00
297.900.000,00 297.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.090.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
SINKRONISASI PEMBUKUAN PENERIMAAN DAERAH PADA UPTUP 1.20.09.17.091.
0,00 0,00
3.800.000,00 3.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.091.5.2.1.
0,00 0,00
346.200.000,00 346.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.091.5.2.2.
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
KAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK ROKOK 1.20.09.17.092.
0,00 0,00
58.550.000,00 58.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.092.5.2.1.
0,00 0,00
116.450.000,00 116.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.092.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH 1.20.09.17.093.
0,00 0,00
16.950.000,00 16.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.093.5.2.1.
0,00 0,00
183.050.000,00 183.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.093.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
TINDAK LANJUT PENGHIMPUNAN DATA, INFORMASI DBH SEKTOR PERKEBUNAN CPO 1.20.09.17.094.
0,76 900.000,00
117.000.000,00 117.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.094.5.2.1.
0,24 900.000,00
383.000.000,00 382.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.094.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
RAPAT KOORDINASI TEKNIS DISPENDA PROVINSI RIAU 1.20.09.17.097.
0,00 0,00
9.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.097.5.2.1.
0,00 0,00
141.000.000,00 141.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.097.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PAJAK DAERAH 1.20.09.17.098.
0,00 0,00
4.100.000,00 4.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.098.5.2.1.
0,00 0,00
145.900.000,00 145.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.098.5.2.2.
0,00 0,00
88.451.000,00 88.451.000,00
PROFIL DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM BUKU 1.20.09.17.099.
0,00 0,00
20.100.000,00 20.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.099.5.2.1.
Halaman : 276 1.20.09. - Dinas Pendapatan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
68.351.000,00 68.351.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.099.5.2.2.
12,72 6.360.000,00
43.640.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI GUNTUNG 1.20.09.17.100.
12,72 6.360.000,00
43.640.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.100.5.2.2.
12,84 6.420.000,00
43.580.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI TAPUNG 1.20.09.17.101.
12,84 6.420.000,00
43.580.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.101.5.2.2.
12,88 6.440.000,00
43.560.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI TAMBUSAI 1.20.09.17.102.
12,88 6.440.000,00
43.560.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.102.5.2.2.
12,88 6.440.000,00
43.560.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI KEPENUHAN 1.20.09.17.103.
12,88 6.440.000,00
43.560.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.103.5.2.2.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI LIPAT KAIN 1.20.09.17.104.
12,60 6.300.000,00
43.700.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.104.5.2.2.
13,82 72.530.225,00
597.530.225,00 525.000.000,00
YUSTISI DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2013 1.20.09.17.105.
0,00 0,00
190.350.000,00 190.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.105.5.2.1.
21,67 72.530.225,00
407.180.225,00 334.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.105.5.2.2.
0,00 224.078.000,00
224.078.000,00 0,00
REVISI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 1.20.09.17.113.
0,00 50.600.000,00
50.600.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.113.5.2.1.
0,00 173.478.000,00
173.478.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.113.5.2.2.
10,10 17.119.944.448,75
186.561.326.740,75 169.441.382.292,00
Jumlah Belanja 0,92
17.119.944.448,75 1.838.655.789.596,71
1.855.775.734.045,46 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 277 1.20.09. - Dinas Pendapatan
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.10.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 7,03
3.434.631.765,00 52.300.113.225,00
48.865.481.460,00 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.10.00.00.5. 0,00
0,00 16.695.910.200,00
16.695.910.200,00 Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.10.00.00.5.1. 0,00
0,00 16.695.910.200,00
16.695.910.200,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1. 10,68
3.434.631.765,00 35.604.203.025,00
32.169.571.260,00 Belanja Langsung
1.20.1.20.10.00.00.5.2. 39,13
1.012.349.565,00 3.599.194.355,00
2.586.844.790,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.10.01. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.10.01.001. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2. 30,93
185.550.000,00 785.550.000,00
600.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.10.01.002. 30,93
185.550.000,00 785.550.000,00
600.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.20.10.01.006. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.01.006.5.2.2. 91,14
265.448.000,00 556.696.000,00
291.248.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.10.01.008. 66,25
139.920.000,00 351.120.000,00
211.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.01.008.5.2.1. 156,82
125.528.000,00 205.576.000,00
80.048.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.01.008.5.2.2. 62,37
59.249.940,00 154.249.940,00
95.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.10.01.010. 62,37
59.249.940,00 154.249.940,00
95.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.01.010.5.2.2. 99,40
84.493.125,00 169.493.125,00
85.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.10.01.011. 99,40
84.493.125,00 169.493.125,00
85.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2. 67,24
50.428.500,00 125.428.500,00
75.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.20.10.01.012. 67,24
50.428.500,00 125.428.500,00
75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.01.012.5.2.2. 107,50
161.250.000,00 311.250.000,00
150.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.10.01.013. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.01.013.5.2.1. 0,00
0,00 43.600.000,00
43.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.01.013.5.2.2. 153,72
161.250.000,00 266.150.000,00
104.900.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.10.01.013.5.2.3.
Halaman : 278
¹º»¼ º¹¼ º ½
¾ ¿À ¿Á  ÃÄ ÃÅ ¿Æ¿Ç ¿Á
È ¿ÃÉ ¿Ê
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
78.000.000,00 78.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.10.01.017.
0,00 0,00
78.000.000,00 78.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.017.5.2.2.
60,87 375.930.000,00
993.526.790,00 617.596.790,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.10.01.018.
60,87 375.930.000,00
993.526.790,00 617.596.790,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.20.10.01.025.
0,00 0,00
54.000.000,00 54.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
21.000.000,00 21.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.025.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PAMERAN RIAU EXPO 1.20.10.01.059.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.059.5.2.2.
69,39 170.000.000,00
75.000.000,00 245.000.000,00
PENGELOLAAN HUMAS BKD 1.20.10.01.060.
0,00 0,00
19.500.000,00 19.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.01.060.5.2.1.
75,39 170.000.000,00
55.500.000,00 225.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.060.5.2.2.
0,45 60.985.600,00
13.640.745.475,00 13.701.731.075,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.10.02.
326,05 407.566.600,00
532.566.600,00 125.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.10.02.009.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.009.5.2.1.
651,50 41.250.000,00
47.581.500,00 6.331.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.009.5.2.2.
311,05 366.316.600,00
484.085.100,00 117.768.500,00
Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.
381,61 477.007.500,00
602.007.500,00 125.000.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 1.20.10.02.010.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.010.5.2.1.
0,00 0,00
4.119.900,00 4.119.900,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.010.5.2.2.
397,57 477.007.500,00
596.987.600,00 119.980.100,00
Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.010.5.2.3.
671,88 1.007.820.000,00
1.157.820.000,00 150.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.10.02.022.
0,00 0,00
7.800.000,00 7.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.022.5.2.1.
708,73 1.007.820.000,00
1.150.020.000,00 142.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.10.02.028.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.028.5.2.1.
0,00 0,00
72.900.000,00 72.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.10.02.038.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.038.5.2.2.
0,00 0,00
8.079.281.900,00 8.079.281.900,00
PEMBANGUNAN KANTOR UPT BALAI DIKLAT DAN SARANANYA 1.20.10.02.088.
0,00 0,00
25.750.000,00 25.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.088.5.2.1.
0,00 0,00
1.256.531.900,00 1.256.531.900,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.088.5.2.2.
0,00 0,00
6.797.000.000,00 6.797.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.088.5.2.3.
181,53 1.734.507.800,00
2.690.000.000,00 955.492.200,00
REHABILITASI GEDUNG KANTOR BKD PROVINSI RIAU 1.20.10.02.114.
0,00 0,00
21.850.000,00 21.850.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.114.5.2.1.
185,78 1.734.507.800,00
2.668.150.000,00 933.642.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.114.5.2.2.
89,58 3.687.887.500,00
429.069.475,00 4.116.956.975,00
PEMBANGUNAN GEDUNG SARANA PENUNJANG 2 DUA LANTAI 1.20.10.02.136.
0,00 0,00
91.375.000,00 91.375.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.136.5.2.1.
Halaman : 279
ËÌÍÎ ÌËÎ Ì Ï
Ð ÑÒ ÑÓ Ô ÕÖ Õ× ÑØÑÙ ÑÓ
Ú ÑÕÛ ÑÜ
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
65,67 148.137.500,00
77.444.475,00 225.581.975,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.136.5.2.2.
93,15 3.539.750.000,00
260.250.000,00 3.800.000.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.136.5.2.3.
12,34 26.275.000,00
239.275.000,00 213.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.10.03.
17,17 13.137.500,00
89.637.500,00 76.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.10.03.02.
17,17 13.137.500,00
89.637.500,00 76.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.03.02.5.2.2.
17,17 13.137.500,00
89.637.500,00 76.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.20.10.03.04.
17,17 13.137.500,00
89.637.500,00 76.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
PELAKSANAAN SUMPAHJANJI PNS 1.20.10.03.07.
0,00 0,00
15.500.000,00 15.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.03.07.5.2.1.
0,00 0,00
44.500.000,00 44.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.03.07.5.2.2.
0,00 0,00
1.030.766.300,00 1.030.766.300,00
PROGRAM FASILITAS PINDAHPURNA TUGAS PNS 1.20.10.04.
0,00 0,00
50.500.000,00 50.500.000,00
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PINDAH TUGAS PNS 1.20.10.04.04.
0,00 0,00
600.000,00 600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.04.04.5.2.1.
0,00 0,00
49.900.000,00 49.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.04.04.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PELATIHAN BERWIRASWASTA KEPADA PNS MEMASUKI MASA PENSIUN 1.20.10.04.05.
0,00 0,00
17.300.000,00 17.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.04.05.5.2.1.
0,00 0,00
82.700.000,00 82.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.04.05.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENGELOLAAN PENSIUN PNS 1.20.10.04.06.
0,00 0,00
10.500.000,00 10.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.04.06.5.2.1.
0,00 0,00
139.500.000,00 139.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.04.06.5.2.2.
0,00 0,00
730.266.300,00 730.266.300,00
ORIENTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA BHAKTI 1.20.10.04.07.
0,00 0,00
52.600.000,00 52.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.04.07.5.2.1.
0,00 0,00
677.666.300,00 677.666.300,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.04.07.5.2.2.
170,38 136.300.000,00
216.300.000,00 80.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.10.05.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 1.20.10.05.043.
0,00 0,00
20.600.000,00 20.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
59.400.000,00 59.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.043.5.2.2.
0,00 136.300.000,00
136.300.000,00 0,00
PENDIDIKAN, PELATIHAN, KURSUS DAN BIMTEK PNS BKD 1.20.10.05.078.
0,00 136.300.000,00
136.300.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.078.5.2.2.
0,00 0,00
644.354.950,00 644.354.950,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.10.06. 0,00
0,00 95.000.000,00
95.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.20.10.06.01. 0,00
0,00 32.040.000,00
32.040.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 62.960.000,00
62.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.20.10.06.02. 0,00
0,00 15.600.000,00
15.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.06.02.5.2.1. 0,00
0,00 9.400.000,00
9.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.06.02.5.2.2. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
1.20.10.06.03.
Halaman : 280
ÝÞßà ÞÝà Þ á
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
10.200.000,00 10.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.06.03.5.2.1.
0,00 0,00
14.800.000,00 14.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.06.03.5.2.2.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.20.10.06.04.
0,00 0,00
13.500.000,00 13.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.06.04.5.2.1.
0,00 0,00
11.500.000,00 11.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.20.10.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP
1.20.10.06.21. 0,00
0,00 24.540.000,00
24.540.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.06.21.5.2.1. 0,00
0,00 75.460.000,00
75.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.06.21.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS
1.20.10.06.30. 0,00
0,00 30.450.000,00
30.450.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.06.30.5.2.1. 0,00
0,00 169.550.000,00
169.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.06.30.5.2.2. 0,00
0,00 24.354.950,00
24.354.950,00 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
1.20.10.06.31. 0,00
0,00 12.840.000,00
12.840.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.06.31.5.2.1. 0,00
0,00 11.514.950,00
11.514.950,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.06.31.5.2.2. 18,02
1.481.310.000,00 9.702.649.195,00
8.221.339.195,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
1.20.10.44. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 DIKLAT LUAR NEGERI KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH SINGAPORE I
1.20.10.44.17. 0,00
0,00 8.500.000,00
8.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.17.5.2.1. 0,00
0,00 241.500.000,00
241.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.17.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 TRY OUTE BAGI ALUMNI SCP
1.20.10.44.18. 0,00
0,00 3.200.000,00
3.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.18.5.2.1. 0,00
0,00 146.800.000,00
146.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.18.5.2.2. 0,00
0,00 99.945.000,00
99.945.000,00 DIKLAT TEKNIS KOMPUTER
1.20.10.44.19. 0,00
0,00 28.800.000,00
28.800.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.19.5.2.1. 0,00
0,00 71.145.000,00
71.145.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.19.5.2.2. 0,00
0,00 78.552.500,00
78.552.500,00 DIKLAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.10.44.20. 0,00
0,00 14.525.000,00
14.525.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.20.5.2.1. 0,00
0,00 64.027.500,00
64.027.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.20.5.2.2. 0,00
0,00 127.379.000,00
127.379.000,00 DIKLAT PENILAIAN ASETBARANG DAERAH
1.20.10.44.21. 0,00
0,00 26.675.000,00
26.675.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.21.5.2.1. 0,00
0,00 100.704.000,00
100.704.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.21.5.2.2. 0,00
0,00 177.454.000,00
177.454.000,00 DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN DAERAH
1.20.10.44.22. 0,00
0,00 39.425.000,00
39.425.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.22.5.2.1. 0,00
0,00 138.029.000,00
138.029.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.22.5.2.2. 0,00
0,00 103.110.400,00
103.110.400,00 DIKLAT TEKNIS BAHASA INGGRIS
1.20.10.44.23.
Halaman : 281
ïðñò ðïò ð ó
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
41.450.000,00 41.450.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.23.5.2.1.
0,00 0,00
61.660.400,00 61.660.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.23.5.2.2.
0,00 0,00
168.307.100,00 168.307.100,00
DIKLAT TEKNIS KEHUMASAN DAN PROTOKOL 1.20.10.44.24.
0,00 0,00
38.700.000,00 38.700.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.24.5.2.1.
0,00 0,00
129.607.100,00 129.607.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.24.5.2.2.
0,00 0,00
177.307.100,00 177.307.100,00
DIKLAT TEKNIS PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN 1.20.10.44.25.
0,00 0,00
42.900.000,00 42.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.25.5.2.1.
0,00 0,00
134.407.100,00 134.407.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.25.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PENGADAAN CALON PNS 1.20.10.44.26.
51,68 102.300.000,00
95.650.000,00 197.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.26.5.2.1.
57,07 1.028.400.000,00
773.650.000,00 1.802.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.26.5.2.2.
0,00 1.130.700.000,00
1.130.700.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.10.44.26.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGELOLAAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS 1.20.10.44.27.
0,00 0,00
5.250.000,00 5.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.27.5.2.1.
0,00 0,00
94.750.000,00 94.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.27.5.2.2.
0,00 0,00
278.200.000,00 278.200.000,00
SELEKSI PENERIMAAN IPDN 1.20.10.44.28.
0,00 0,00
32.450.000,00 32.450.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.28.5.2.1.
0,00 0,00
245.750.000,00 245.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.28.5.2.2.
153,05 180.097.000,00
297.772.000,00 117.675.000,00
PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH 1.20.10.44.29.
150,85 59.775.000,00
99.400.000,00 39.625.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.29.5.2.1.
154,16 120.322.000,00
198.372.000,00 78.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.29.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENANGANAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN 1.20.10.44.30.
63,83 15.000.000,00
8.500.000,00 23.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.30.5.2.1.
19,61 15.000.000,00
91.500.000,00 76.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.30.5.2.2.
146,63 247.349.000,00
416.042.120,00 168.693.120,00
PELAKSANAAN KELANJUTAN PENGEMBANGAN ASSESMENT SDM PROVINSI RIAU 1.20.10.44.31.
128,34 12.000.000,00
21.350.000,00 9.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.31.5.2.1.
147,70 235.349.000,00
394.692.120,00 159.343.120,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.31.5.2.2.
0,00 0,00
126.960.000,00 126.960.000,00
DIKLAT TEKNIS PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.10.44.32.
0,00 0,00
126.960.000,00 126.960.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.32.5.2.2.
0,00 0,00
73.266.000,00 73.266.000,00
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DIKLAT 1.20.10.44.33.
0,00 0,00
73.266.000,00 73.266.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.33.5.2.2.
0,00 0,00
127.560.000,00 127.560.000,00
DIKLAT FUNGSIONAL PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.10.44.34.
0,00 0,00
127.560.000,00 127.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.34.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KONTRAK BAGI APARATUR PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU 1.20.10.44.35.
0,00 0,00
35.550.000,00 35.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.35.5.2.1.
0,00 0,00
464.450.000,00 464.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.35.5.2.2.
0,00 0,00
157.868.625,00 157.868.625,00
DIKLAT MANAGEMENT OF TRAINING MOT 1.20.10.44.36.
0,00 0,00
34.400.000,00 34.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.36.5.2.1.
Halaman : 282
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
123.468.625,00 123.468.625,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.36.5.2.2.
0,00 0,00
129.300.000,00 129.300.000,00
DIKLAT KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN WIDYAISWARA 1.20.10.44.37.
0,00 0,00
129.300.000,00 129.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.37.5.2.2.
0,00 0,00
154.911.000,00 154.911.000,00
MONITORING IPDN 1.20.10.44.38.
0,00 0,00
8.200.000,00 8.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.38.5.2.1.
0,00 0,00
146.711.000,00 146.711.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.38.5.2.2.
0,00 0,00
95.000.000,00 95.000.000,00
BIMTEK PELAYANAN PRIMA 1.20.10.44.39.
0,00 0,00
19.950.000,00 19.950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.39.5.2.1.
0,00 0,00
75.050.000,00 75.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.39.5.2.2.
0,00 0,00
85.000.000,00 85.000.000,00
PENYUSUNAN SOP DAN SPP BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 1.20.10.44.40.
0,00 0,00
35.820.000,00 35.820.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.40.5.2.1.
0,00 0,00
49.180.000,00 49.180.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.40.5.2.2.
0,00 0,00
1.750.374.200,00 1.750.374.200,00
PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 1.20.10.44.41.
0,00 0,00
1.490.200.000,00 1.490.200.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.41.5.2.1.
0,00 0,00
260.174.200,00 260.174.200,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.41.5.2.2.
17,62 26.080.000,00
121.920.000,00 148.000.000,00
PELAKSANAAN POKJA KPK PROVINSI RIAU 1.20.10.44.42.
80,24 67.000.000,00
16.500.000,00 83.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.44.42.5.2.1.
63,44 40.920.000,00
105.420.000,00 64.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.44.42.5.2.2.
0,00 0,00
266.478.650,00 266.478.650,00
BIMBINGAN TEKNIS PP NO. 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PENGGANTI DP3 PNS
1.20.10.44.43. 0,00
0,00 40.900.000,00
40.900.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.43.5.2.1. 0,00
0,00 225.578.650,00
225.578.650,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.43.5.2.2. 0,00
0,00 297.797.500,00
297.797.500,00 PENYUSUNAN FORMASI PNS PROVINSI RIAU
1.20.10.44.44. 0,00
0,00 73.500.000,00
73.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.44.5.2.1. 0,00
0,00 224.297.500,00
224.297.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.44.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010
1.20.10.44.62. 0,00
0,00 19.650.000,00
19.650.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.62.5.2.1. 0,00
0,00 80.350.000,00
80.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.62.5.2.2. 0,00
0,00 112.200.000,00
112.200.000,00 SOSIALISASI PERATURAN TATACARA PERHITUNGAN ANGKA KREDIT BAGI WIDYAISWARA
1.20.10.44.63. 0,00
0,00 14.850.000,00
14.850.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.63.5.2.1. 0,00
0,00 97.350.000,00
97.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.63.5.2.2. 0,00
288.020.050,00 288.020.050,00
0,00 PENATAAN PNS PEMERINTAH PROVINSI RIAU
1.20.10.44.64. 0,00
72.900.000,00 72.900.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.64.5.2.1. 0,00
215.120.050,00 215.120.050,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.64.5.2.2. 0,00
791.923.950,00 791.923.950,00
0,00 PEMBENTUKAN KARAKTER TIM WORK SUMBER DAYA APARATUR ESELON I DAN ESELON II
1.20.10.44.65. 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.44.65.5.2.1. 0,00
788.623.950,00 788.623.950,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.44.65.5.2.2. 8,59
291.266.750,00 3.099.342.800,00
3.390.609.550,00 PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN DIKLAT PRAJABATAN
1.20.10.54.
Halaman : 283
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 957.665.460,00
0,00 957.665.460,00
DIKLAT PRAJABATAN BAGI CPNS DAERAH GOLONGAN III UMUM 1.20.10.54.01.
100,00 302.845.000,00
0,00 302.845.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.54.01.5.2.1.
100,00 654.820.460,00
0,00 654.820.460,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.54.01.5.2.2.
100,00 950.240.590,00
0,00 950.240.590,00
DIKLAT PRAJABATAN BAGI CPNS DAERAH GOLONGAN II UMUM 1.20.10.54.02.
100,00 333.750.000,00
0,00 333.750.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.54.02.5.2.1.
100,00 616.490.590,00
0,00 616.490.590,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.54.02.5.2.2.
0,00 0,00
46.500.000,00 46.500.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM I 1.20.10.54.03.
0,00 0,00
46.500.000,00 46.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.54.03.5.2.2.
0,00 0,00
264.400.000,00 264.400.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM II 1.20.10.54.04.
0,00 0,00
264.400.000,00 264.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.54.04.5.2.2.
0,00 0,00
657.858.500,00 657.858.500,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM III 1.20.10.54.05.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.54.05.5.2.1.
0,00 0,00
557.858.500,00 557.858.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.54.05.5.2.2.
0,00 0,00
513.945.000,00 513.945.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM IV 1.20.10.54.06.
0,00 0,00
73.650.000,00 73.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.54.06.5.2.1.
0,00 0,00
440.295.000,00 440.295.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.54.06.5.2.2.
0,00 87.937.900,00
87.937.900,00 0,00
DIKLAT PRAJABATAN CPNS DAERH GOL. III EX HONORER 1.20.10.54.07.
0,00 87.937.900,00
87.937.900,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.54.07.5.2.2.
0,00 168.399.900,00
168.399.900,00 0,00
DIKLAT PRAJABATAN CPNS DAERAH GOL II EX HONORER 1.20.10.54.08.
0,00 168.399.900,00
168.399.900,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.54.08.5.2.2.
0,00 750.132.500,00
750.132.500,00 0,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM III ANGKATAN 2 1.20.10.54.09.
0,00 114.010.000,00
114.010.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.54.09.5.2.1.
0,00 636.122.500,00
636.122.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.54.09.5.2.2.
0,00 610.169.000,00
610.169.000,00 0,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM IV ANGKATAN 2 1.20.10.54.10.
0,00 94.110.000,00
94.110.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.54.10.5.2.1.
0,00 516.059.000,00
516.059.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.54.10.5.2.2.
268,56 1.130.649.550,00
1.551.649.550,00 421.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BERBASIS IT 1.20.10.55.
354,55 195.000.000,00
250.000.000,00 55.000.000,00
PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN PNS 1.20.10.55.01.
0,00 0,00
6.900.000,00 6.900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.55.01.5.2.1.
405,41 195.000.000,00
243.100.000,00 48.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.55.01.5.2.2.
1.133,11 453.242.500,00
493.242.500,00 40.000.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 1.20.10.55.02.
384,67 28.850.000,00
36.350.000,00 7.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.55.02.5.2.1.
524,15 170.347.150,00
202.847.150,00 32.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.55.02.5.2.2.
0,00 254.045.350,00
254.045.350,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.10.55.02.5.2.3.
255,54 127.772.000,00
177.772.000,00 50.000.000,00
PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK E-DOKUMEN 1.20.10.55.03.
26,18 7.200.000,00
34.700.000,00 27.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.55.03.5.2.1.
501,85 112.917.000,00
135.417.000,00 22.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.55.03.5.2.2.
0,00 7.655.000,00
7.655.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.10.55.03.5.2.3.
Halaman : 284
+ , - . .0 23 ,
4 .5 6
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
107.675.000,00 107.675.000,00
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.20.10.55.04.
0,00 0,00
14.400.000,00 14.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.55.04.5.2.1.
0,00 0,00
93.275.000,00 93.275.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.55.04.5.2.2.
325,08 130.031.250,00
170.031.250,00 40.000.000,00
PENGELOLAAN WEBSITE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.10.55.05.
266,00 19.950.000,00
27.450.000,00 7.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.55.05.5.2.1.
257,17 83.581.250,00
116.081.250,00 32.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.55.05.5.2.2.
0,00 26.500.000,00
26.500.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.10.55.05.5.2.3.
247,28 127.470.300,00
179.020.300,00 51.550.000,00
PENGELOLAAN DUK 1.20.10.55.06.
0,00 0,00
9.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.55.06.5.2.1.
299,58 127.470.300,00
170.020.300,00 42.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.55.06.5.2.2.
126,52 97.133.500,00
173.908.500,00 76.775.000,00
PENGELOLAAN KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK PNS 1.20.10.55.07.
1.605,56 14.450.000,00
15.350.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.55.07.5.2.1.
108,97 82.683.500,00
158.558.500,00 75.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.55.07.5.2.2.
0,00 0,00
1.015.811.000,00 1.015.811.000,00
PROGRAM ANALISIS JABATAN DAN PROMOSI 1.20.10.56.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
RAPAT-RAPAT TIM BAPERJAKAT DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.10.56.01.
0,00 0,00
37.800.000,00 37.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.56.01.5.2.1.
0,00 0,00
62.200.000,00 62.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.56.01.5.2.2.
0,00 0,00
143.798.000,00 143.798.000,00
PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PENATAAN JABATAN STRUKTURALFUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
1.20.10.56.02. 0,00
0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.56.02.5.2.1. 0,00
0,00 136.298.000,00
136.298.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.56.02.5.2.2. 0,00
0,00 169.900.000,00
169.900.000,00 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH SEKRETARIS DAERAH DAN JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABKOTA SE-PROVINSI RIAU
1.20.10.56.03. 0,00
0,00 10.500.000,00
10.500.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.56.03.5.2.1. 0,00
0,00 159.400.000,00
159.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.56.03.5.2.2. 0,00
0,00 483.978.000,00
483.978.000,00 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
1.20.10.56.04. 0,00
0,00 90.200.000,00
90.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.56.04.5.2.1. 0,00
0,00 393.778.000,00
393.778.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.56.04.5.2.2. 0,00
0,00 118.135.000,00
118.135.000,00 PENGELOLAAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PROVINSI RIAU
1.20.10.56.05. 0,00
0,00 8.100.000,00
8.100.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.56.05.5.2.1. 0,00
0,00 110.035.000,00
110.035.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.56.05.5.2.2. 0,00
0,00 864.114.400,00
864.114.400,00 PROGRAM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN FASILITAS APARATUR
1.20.10.57. 0,00
0,00 154.269.000,00
154.269.000,00 SATYA LENCANA KARYA SATYA
1.20.10.57.01. 0,00
0,00 11.250.000,00
11.250.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.57.01.5.2.1. 0,00
0,00 143.019.000,00
143.019.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.57.01.5.2.2. 0,00
0,00 610.317.300,00
610.317.300,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI
1.20.10.57.02. 0,00
0,00 9.300.000,00
9.300.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.57.02.5.2.1. 0,00
0,00 601.017.300,00
601.017.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.10.57.02.5.2.2.
Halaman : 285
789: 87: 8 ;
= =? AB AC =D=E =?
F =AG =H
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
99.528.100,00 99.528.100,00
MONITORING DAN EVALUASI TAPETARUM DAN TASPEN PNS SE-PROVINSI RIAU 1.20.10.57.03.
0,00 0,00
600.000,00 600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.57.03.5.2.1.
0,00 0,00
98.928.100,00 98.928.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.57.03.5.2.2.
7,03 3.434.631.765,00
52.300.113.225,00 48.865.481.460,00
Jumlah Belanja 7,03
3.434.631.765,00 52.300.113.225,00
48.865.481.460,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 286
IJKL JIL J M
N OP OQ R ST SU OVOW OQ
X OSY OZ
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.11. - Sekretariat KORPRI
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.11.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 18,78
1.651.947.234,00 10.446.357.334,00
8.794.410.100,00 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.11.00.00.5. 1,66
44.643.134,00 2.728.489.534,00
2.683.846.400,00 Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.11.00.00.5.1. 1,66
44.643.134,00 2.728.489.534,00
2.683.846.400,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1. 26,30
1.607.304.100,00 7.717.867.800,00
6.110.563.700,00 Belanja Langsung
1.20.1.20.11.00.00.5.2. 0,00
0,00 881.880.000,00
881.880.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.11.01. 0,00
0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.11.01.001. 0,00
0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 18.000.000,00
18.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.11.01.002. 0,00
0,00 18.000.000,00
18.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 143.880.000,00
143.880.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.11.01.008. 0,00
0,00 138.600.000,00
138.600.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 5.280.000,00
5.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 65.000.000,00
65.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.11.01.010. 0,00
0,00 65.000.000,00
65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 130.000.000,00
130.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.11.01.011. 0,00
0,00 130.000.000,00
130.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.20.11.01.012. 0,00
0,00 7.128.250,00
7.128.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 22.871.750,00
22.871.750,00 Belanja Modal
1.20.1.20.11.01.012.5.2.3. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.11.01.015. 0,00
0,00 5.800.000,00
5.800.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.01.015.5.2.1. 0,00
0,00 244.200.000,00
244.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.01.015.5.2.2. 0,00
0,00 45.000.000,00
45.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.20.11.01.017. 0,00
0,00 45.000.000,00
45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.01.017.5.2.2.
Halaman : 287 1.20.11. - Sekretariat KORPRI
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
190.000.000,00 190.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.11.01.018.
0,00 0,00
190.000.000,00 190.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.01.018.5.2.2.
8,82 55.298.400,00
682.498.400,00 627.200.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.11.02.
217,42 26.090.400,00
38.090.400,00 12.000.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.11.02.007.
0,00 0,00
300.000,00 300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.007.5.2.1.
222,99 26.090.400,00
37.790.400,00 11.700.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.007.5.2.3.
0,00 0,00
73.000.000,00 73.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.11.02.009.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.009.5.2.1.
0,00 0,00
72.100.000,00 72.100.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.009.5.2.3.
0,00 0,00
43.000.000,00 43.000.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 1.20.11.02.010.
0,00 0,00
600.000,00 600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.010.5.2.1.
0,00 0,00
42.400.000,00 42.400.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.010.5.2.3.
0,00 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENGAMANAN 1.20.11.02.012.
0,00 0,00
300.000,00 300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.012.5.2.1.
0,00 0,00
11.700.000,00 11.700.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.012.5.2.3.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.11.02.022.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.022.5.2.2.
30,05 29.208.000,00
126.408.000,00 97.200.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.11.02.024.
30,05 29.208.000,00
126.408.000,00 97.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.11.02.026.
0,00 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.026.5.2.2.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.11.02.028.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
12.500.000,00 12.500.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.20.11.02.029.
0,00 0,00
12.500.000,00 12.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.029.5.2.2.
0,00 0,00
4.500.000,00 4.500.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.20.11.02.032.
0,00 0,00
4.500.000,00 4.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.032.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.20.11.02.045.
89,81 23.800.000,00
2.700.000,00 26.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.045.5.2.1.
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.045.5.2.2.
19,43 23.800.000,00
146.300.000,00 122.500.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.045.5.2.3.
0,00 0,00
64.000.000,00 64.000.000,00
PEMBUATAN WEBSITE SEKRETARIAT KORPRI 1.20.11.02.089.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.089.5.2.1.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.089.5.2.2.
0,00 0,00
18.100.000,00 18.100.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.089.5.2.3.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN 1.20.11.02.090.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.090.5.2.1.
0,00 0,00
69.100.000,00 69.100.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.090.5.2.3.
Halaman : 288 1.20.11. - Sekretariat KORPRI
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI 1.20.11.02.091.
0,00 0,00
300.000,00 300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.091.5.2.1.
0,00 0,00
5.700.000,00 5.700.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.091.5.2.3.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO 1.20.11.02.092.
0,00 0,00
300.000,00 300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.092.5.2.1.
0,00 0,00
19.700.000,00 19.700.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.092.5.2.3.
0,00 0,00
35.200.000,00 35.200.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.11.03.
0,00 0,00
32.000.000,00 32.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.11.03.02.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
31.100.000,00 31.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
3.200.000,00 3.200.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KERJA KEAMANAAN KANTOR 1.20.11.03.08.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.03.08.5.2.1.
0,00 0,00
1.868.000,00 1.868.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.03.08.5.2.2.
0,00 0,00
432.000,00 432.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.03.08.5.2.3.
198,67 733.091.500,00
1.102.091.500,00 369.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.11.05.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.11.05.001.
80,00 40.000.000,00
10.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.05.001.5.2.1.
0,00 40.000.000,00
40.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
RAPAT KOORDINASI DP KORPRI PROVINSI DAN KABUPATENKOTA 1.20.11.05.063.
0,00 0,00
12.400.000,00 12.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.05.063.5.2.1.
0,00 0,00
137.600.000,00 137.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.063.5.2.2.
0,00 0,00
39.000.000,00 39.000.000,00
RAPAT TAHUNAN DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI RIAU 1.20.11.05.064.
0,00 0,00
9.550.000,00 9.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.05.064.5.2.1.
0,00 0,00
29.450.000,00 29.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.064.5.2.2.
666,67 100.000.000,00
115.000.000,00 15.000.000,00
PARTISIPASI RIAU EXPO 1.20.11.05.065.
4.333,33 13.000.000,00
13.300.000,00 300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.05.065.5.2.1.
591,84 87.000.000,00
101.700.000,00 14.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.065.5.2.2.
0,00 0,00
115.000.000,00 115.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN KORPRI KABUPATENKOTA 1.20.11.05.066.
0,00 0,00
115.000.000,00 115.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.066.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
SINKRONISASI DAN KOORDINAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI DP KORPRI DAN SEKRETARIAT DP KORPRI
1.20.11.05.079. 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.05.079.5.2.2. 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING AMT
1.20.11.05.080. 0,00
32.900.000,00 32.900.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.05.080.5.2.1. 0,00
131.100.000,00 131.100.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.05.080.5.2.2. 0,00
36.000.000,00 36.000.000,00
0,00 Belanja Modal
1.20.1.20.11.05.080.5.2.3. 0,00
333.091.500,00 333.091.500,00
0,00 MUSYAWARAH LUAR BIASA DP KORPRI PROVINSI RIAU
1.20.11.05.081. 0,00
17.550.000,00 17.550.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.05.081.5.2.1.
Halaman : 289 1.20.11. - Sekretariat KORPRI
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 275.341.500,00
275.341.500,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.081.5.2.2.
0,00 40.200.000,00
40.200.000,00 0,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.05.081.5.2.3.
0,00 0,00
479.137.000,00 479.137.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.11.06. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.20.11.06.01. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.20.11.06.02. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.06.02.5.2.2. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.11.06.04. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.06.04.5.2.2. 0,00
0,00 154.137.000,00
154.137.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.20.11.06.06. 0,00
0,00 13.737.000,00
13.737.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.20.11.06.21.
3,07 1.299.500,00
41.050.000,00 42.349.500,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.06.21.5.2.1.
2,25 1.299.500,00
58.950.000,00 57.650.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.06.21.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
RAPAT KOORDINASI TEKNIS 1.20.11.06.30.
0,00 0,00
31.683.500,00 31.683.500,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.06.30.5.2.1.
0,00 0,00
118.316.500,00 118.316.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.06.30.5.2.2.
20,51 518.914.200,00
3.048.624.900,00 2.529.710.700,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.20.11.44.
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
SARASEHAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN JIWA KORSA KORPRI 1.20.11.44.45.
0,00 0,00
12.650.000,00 12.650.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.45.5.2.1.
0,00 0,00
162.350.000,00 162.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.45.5.2.2.
0,00 0,00
180.000.000,00 180.000.000,00
PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN SEMANGAT PENGABDIAN 1.20.11.44.46.
0,00 0,00
25.100.000,00 25.100.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.46.5.2.1.
0,00 0,00
154.900.000,00 154.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.46.5.2.2.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
PENYELENGGARAAN UPACARA HUT KORPRI 1.20.11.44.47.
0,00 0,00
9.250.000,00 9.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.47.5.2.1.
0,00 0,00
110.750.000,00 110.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.47.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN ANGGOTA KORPRI YANG MENINGGAL 1.20.11.44.48.
0,00 0,00
40.400.000,00 40.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.48.5.2.1.
0,00 0,00
59.600.000,00 59.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.48.5.2.2.
0,00 0,00
308.800.000,00 308.800.000,00
PERLOMBAAN DALAM RANGKA HUT KE-41 KORPRI 1.20.11.44.49.
0,00 0,00
83.250.000,00 83.250.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.49.5.2.1.
0,00 0,00
202.046.000,00 202.046.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.49.5.2.2.
0,00 0,00
23.504.000,00 23.504.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.11.44.49.5.2.3.
0,00 0,00
68.500.000,00 68.500.000,00
HALAL BI HALAL DAN PELEPASAN JEMAAH HAJI 1.20.11.44.50.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.50.5.2.1.
Halaman : 290 1.20.11. - Sekretariat KORPRI
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
66.700.000,00 66.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.50.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
OLAHRAGA PERSAHABATANKUNJUNGAN MUHIBAH KE KABUPATENKOTA 1.20.11.44.51.
0,00 0,00
8.350.000,00 8.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.51.5.2.1.
0,00 0,00
141.650.000,00 141.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.51.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
KORPRI PEDULI PADA ANGGOTA KORPRI DAN MASYARAKAT 1.20.11.44.52.
0,00 0,00
19.350.000,00 19.350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.52.5.2.1.
0,00 0,00
130.650.000,00 130.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.52.5.2.2.
0,00 0,00
215.430.700,00 215.430.700,00
PEMANTAPAN USAHA BAGI ANGGOTA KORPRI 1.20.11.44.53.
0,00 0,00
8.400.000,00 8.400.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.53.5.2.1.
0,00 0,00
207.030.700,00 207.030.700,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.53.5.2.2.
0,00 0,00
1.061.980.000,00 1.061.980.000,00
PORNAS KORPRI DI MANADO-SULUT 2013 1.20.11.44.54.
0,00 0,00
7.550.000,00 7.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.54.5.2.1.
0,00 0,00
1.054.430.000,00 1.054.430.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.54.5.2.2.
0,00 90.815.200,00
90.815.200,00 0,00
BIMTEK PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN 1.20.11.44.66.
0,00 7.300.000,00
7.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.66.5.2.1.
0,00 83.515.200,00
83.515.200,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.66.5.2.2.
0,00 181.486.300,00
181.486.300,00 0,00
TRAINING CENTRE TC ATLIT PORNAS 1.20.11.44.67.
0,00 39.250.000,00
39.250.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.67.5.2.1.
0,00 142.236.300,00
142.236.300,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.67.5.2.2.
0,00 246.612.700,00
246.612.700,00 0,00
TURNAMENSELEKSI ATLIT PORNAS KORPRI TAHUN 2013 1.20.11.44.68.
0,00 33.800.000,00
33.800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.44.68.5.2.1.
0,00 212.812.700,00
212.812.700,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.44.68.5.2.2.
25,24 300.000.000,00
1.488.436.000,00 1.188.436.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN KERJASAMA KORPRI 1.20.11.58.
0,00 0,00
343.844.000,00 343.844.000,00
RAPAT KOORDINASI LKBH KORPRI 1.20.11.58.01.
0,00 0,00
7.500.000,00 7.500.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.58.01.5.2.1.
0,00 0,00
336.344.000,00 336.344.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.58.01.5.2.2.
0,00 0,00
465.592.000,00 465.592.000,00
KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM 1.20.11.58.02.
0,00 0,00
273.000.000,00 273.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.58.02.5.2.1.
0,00 0,00
192.592.000,00 192.592.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.58.02.5.2.2.
0,00 0,00
279.000.000,00 279.000.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BANTUAN HUKUM 1.20.11.58.03.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.58.03.5.2.1.
0,00 0,00
244.000.000,00 244.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.58.03.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PELATIHAN KHUSUS PROFESI ADVOKAD PKPA ANGGOTA KORPRI 1.20.11.58.04.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.58.04.5.2.2.
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
PENGUKUHAN BAPOR KORPRI PROVINSI RIAU 1.20.11.58.05.
0,00 11.050.000,00
11.050.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.58.05.5.2.1.
0,00 138.950.000,00
138.950.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.58.05.5.2.2.
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
SOSIALISASI DAN PENGUKUHAN BAPOR KORPRI KABUPATENKOTA 1.20.11.58.06.
Halaman : 291 1.20.11. - Sekretariat KORPRI
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 12.950.000,00
12.950.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.58.06.5.2.1.
0,00 137.050.000,00
137.050.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.58.06.5.2.2.
18,78 1.651.947.234,00
10.446.357.334,00 8.794.410.100,00
Jumlah Belanja 18,78
1.651.947.234,00 10.446.357.334,00
8.794.410.100,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 292 1.20.11. - Sekretariat KORPRI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.21. - KETAHANAN PANGAN
1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.21.1.21.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 1,96
327.004.656,00 16.390.088.344,00
16.717.093.000,00 BELANJA DAERAH
1.21.1.21.01.00.00.5. 15,29
1.434.344.656,00 7.945.748.344,00
9.380.093.000,00 Belanja Tidak Langsung
1.21.1.21.01.00.00.5.1. 15,29
1.434.344.656,00 7.945.748.344,00
9.380.093.000,00 Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1. 15,09
1.107.340.000,00 8.444.340.000,00
7.337.000.000,00 Belanja Langsung
1.21.1.21.01.00.00.5.2. 11,53
107.340.000,00 1.038.340.000,00
931.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.21.01.01. 0,00
0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.21.01.01.001. 0,00
0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 260.000.000,00
260.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.21.01.01.002. 0,00
0,00 260.000.000,00
260.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2. 30,51
32.340.000,00 138.340.000,00
106.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.21.01.01.008. 33,33
32.340.000,00 129.360.000,00
97.020.000,00 Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 8.980.000,00
8.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.21.01.01.010. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.21.01.01.011. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.21.01.01.015. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.01.015.5.2.2. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.21.01.01.017. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.01.017.5.2.2. 27,27
75.000.000,00 350.000.000,00
275.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.21.01.01.018. 27,27
75.000.000,00 350.000.000,00
275.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.01.018.5.2.2. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
1.21.01.01.038. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.01.038.5.2.2.
Halaman : 293
[\ ] [ \[ \
_ `a b
a c de f
a gac ac hac iac
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.21.01.01.048.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.048.5.2.2.
0,00 0,00
510.000.000,00 510.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.21.01.02.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.21.01.02.007.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Modal 1.21.1.21.01.02.007.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.21.01.02.016.
0,00 0,00
150.000,00 150.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.02.016.5.2.1.
0,00 0,00
99.850.000,00 99.850.000,00
Belanja Modal 1.21.1.21.01.02.016.5.2.3.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.21.01.02.022.
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
39.250.000,00 39.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.21.01.02.023.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.023.5.2.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.21.01.02.028.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN KANTOR 1.21.01.02.031.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.031.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.21.01.02.045.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.02.045.5.2.1.
0,00 0,00
148.500.000,00 148.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.045.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.21.01.02.137.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.02.137.5.2.1.
0,00 0,00
74.100.000,00 74.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.137.5.2.2.
0,00 0,00
97.000.000,00 97.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.21.01.03.
0,00 0,00
97.000.000,00 97.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.21.01.03.02.
0,00 0,00
1.300.000,00 1.300.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
95.700.000,00 95.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
61.000.000,00 61.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.21.01.05.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.21.01.05.001.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.05.001.5.2.1.
0,00 0,00
26.000.000,00 26.000.000,00
PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 1.21.01.05.003.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.05.003.5.2.1.
0,00 0,00
11.000.000,00 11.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.05.003.5.2.2.
0,00 0,00
218.000.000,00 218.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.21.01.06. 0,00
0,00 43.000.000,00
43.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.21.01.06.01. 0,00
0,00 43.000.000,00
43.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
1.21.01.06.03.
Halaman : 294
jk l j kmj k
n op q
p r st u
p vpr pr wpr xpr
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.06.03.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.21.01.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.21.01.06.07.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.06.07.5.2.2.
0,00 0,00
1.150.000.000,00 1.150.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1.21.01.15.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH 1.21.01.15.06.
0,00 0,00
46.000.000,00 46.000.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.15.06.5.2.1.
0,00 0,00
354.000.000,00 354.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.15.06.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
GERAKAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, BERIMBANG DAN AMAN
yz { | }
1.21.01.15.07. 34,52
1.450.000,00 5.650.000,00
4.200.000,00 Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.15.07.5.2.1. 0,42
1.450.000,00 344.350.000,00
345.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.15.07.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN
1.21.01.15.08. 0,00
0,00 4.050.000,00
4.050.000,00 Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.15.08.5.2.1. 0,00
0,00 145.950.000,00
145.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.15.08.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PEMBERDAYAAN GAPOKTAN DALAM PENYEDIAAN PANGAN MASYARAKAT
1.21.01.15.09. 0,00
0,00 12.700.000,00
12.700.000,00 Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.15.09.5.2.1. 0,00
0,00 237.300.000,00
237.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.15.09.5.2.2. 26,21
1.000.000.000,00 4.815.000.000,00
3.815.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN
1.21.01.16. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN
1.21.01.16.14. 0,00
0,00 112.400.000,00
112.400.000,00 Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.16.14.5.2.1. 0,00
0,00 287.600.000,00
287.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.21.01.16.31. 0,00
0,00 7.350.000,00
7.350.000,00 Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.16.31.5.2.1. 0,00
0,00 92.650.000,00
92.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.16.31.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENGEMBANGANKOORDINASI OKKPD OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI RIAU 1.21.01.16.32.
0,00 0,00
10.150.000,00 10.150.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.32.5.2.1.
0,00 0,00
139.850.000,00 139.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.32.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN STATISTIK PANGAN 1.21.01.16.33.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.33.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
SINKRONISASI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16.34.
0,00 0,00
5.550.000,00 5.550.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.34.5.2.1.
0,00 0,00
244.450.000,00 244.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.34.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
~ {
z
{ |
~
1.21.01.16.35. 0,00
0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.16.35.5.2.1. 0,00
0,00 295.000.000,00
295.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.1.21.01.16.35.5.2.2.
Halaman : 295
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
REPLIKASI SPECIAL PROGRAMME FOR FOOD SECURITY SPFS 1.21.01.16.36.
0,00 0,00
16.250.000,00 16.250.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.36.5.2.1.
0,00 0,00
133.750.000,00 133.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.36.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMBERIAN PENGHARGAANADHIKARYA PANGAN NUSANTARA DAN HARI PANGAN SEDUNIA HPS 1.21.01.16.37.
0,00 0,00
2.950.000,00 2.950.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.37.5.2.1.
0,00 0,00
197.050.000,00 197.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.37.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16.38.
3,11 900.000,00
28.040.000,00 28.940.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.38.5.2.1.
0,53 900.000,00
171.960.000,00 171.060.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.38.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBERDAYAAN LEMBAGA MANDIRI DAN MENGAKAR DI MASYARAKAT LM3 PONDOK PESANTREN 1.21.01.16.39.
0,00 0,00
13.200.000,00 13.200.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.39.5.2.1.
0,00 0,00
236.800.000,00 236.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.39.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
RAPAT KOORDINASI TEKNIS KETAHANAN PANGAN SE PROVINSI RIAU 1.21.01.16.40.
0,00 0,00
13.250.000,00 13.250.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.40.5.2.1.
0,00 0,00
286.750.000,00 286.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.40.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENGELOLAAN PEMANFAATAN PEKARANGANPERAN PEREMPUAN DALAM KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16.41.
0,00 0,00
17.950.000,00 17.950.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.41.5.2.1.
0,00 0,00
232.050.000,00 232.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.41.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI SKPG DAN FVSA 1.21.01.16.42.
0,00 0,00
27.400.000,00 27.400.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.42.5.2.1.
0,00 0,00
222.600.000,00 222.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.42.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMANTAUAN DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN 1.21.01.16.43.
0,00 0,00
22.000.000,00 22.000.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.43.5.2.1.
0,00 0,00
228.000.000,00 228.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.43.5.2.2.
0,00 0,00
115.000.000,00 115.000.000,00
PEMANTAUAN DAN ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN MELALUI NERACA BAHAN MAKANAN 1.21.01.16.44.
0,00 0,00
6.900.000,00 6.900.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.44.5.2.1.
0,00 0,00
108.100.000,00 108.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.44.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL 1.21.01.16.45.
0,00 0,00
6.200.000,00 6.200.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.45.5.2.1.
0,00 0,00
193.800.000,00 193.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.45.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMBINAAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN MASYARAKAT PEDESAAN 1.21.01.16.46.
0,00 0,00
9.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.46.5.2.1.
0,00 0,00
141.000.000,00 141.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.46.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN 1.21.01.16.47.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.47.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PAMERAN HARI KRIDA PERTANIAN DAN AGRIBISNIS 1.21.01.16.48.
0,00 0,00
5.450.000,00 5.450.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.48.5.2.1.
0,00 0,00
144.550.000,00 144.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.48.5.2.2.
Halaman : 296
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 0,00
PENGADAAN BERAS CADANGAN UNTUK KRISIS PANGAN 1.21.01.16.58.
0,00 2.650.000,00
2.650.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.58.5.2.1.
0,00 997.350.000,00
997.350.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.58.5.2.2.
0,00 0,00
555.000.000,00 555.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI 1.21.01.17.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
DUKUNGAN PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN PROVINSI RIAU 1.21.01.17.01.
0,00 0,00
7.300.000,00 7.300.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.17.01.5.2.1.
0,00 0,00
142.700.000,00 142.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.
0,00 0,00
405.000.000,00 405.000.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KETAHANAN PANGAN 1.21.01.17.02.
0,00 0,00
18.650.000,00 18.650.000,00
Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.17.02.5.2.1.
0,00 0,00
341.350.000,00 341.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.17.02.5.2.2.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Modal 1.21.1.21.01.17.02.5.2.3.
1,96 327.004.656,00
16.390.088.344,00 16.717.093.000,00
Jumlah Belanja 1,96
327.004.656,00 16.390.088.344,00
16.717.093.000,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 297
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± ²³ ´
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³ ¹³µ ³µ º³µ »³µ
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.22.1.22.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 5,40
2.266.368.064,00 44.233.910.254,00
41.967.542.190,00 BELANJA DAERAH
1.22.1.22.01.00.00.5. 9,44
743.843.614,00 8.619.561.314,00
7.875.717.700,00 Belanja Tidak Langsung
1.22.1.22.01.00.00.5.1. 9,44
743.843.614,00 8.619.561.314,00
7.875.717.700,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1. 4,47
1.522.524.450,00 35.614.348.940,00
34.091.824.490,00 Belanja Langsung
1.22.1.22.01.00.00.5.2. 0,00
0,00 1.907.125.000,00
1.907.125.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.22.01.01. 0,00
0,00 12.960.000,00
12.960.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.22.01.01.001. 0,00
0,00 12.960.000,00
12.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 247.500.000,00
247.500.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.22.01.01.002. 0,00
0,00 247.500.000,00
247.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 127.000.000,00
127.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.22.01.01.006. 0,00
0,00 127.000.000,00
127.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.01.006.5.2.2. 0,00
0,00 202.125.000,00
202.125.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.22.01.01.008. 0,00
0,00 184.800.000,00
184.800.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 17.325.000,00
17.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 137.500.000,00
137.500.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.22.01.01.010. 0,00
0,00 137.500.000,00
137.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 65.000.000,00
65.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.22.01.01.011. 0,00
0,00 65.000.000,00
65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 25.690.000,00
25.690.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.22.01.01.012. 0,00
0,00 25.690.000,00
25.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 25.040.000,00
25.040.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.22.01.01.015. 0,00
0,00 25.040.000,00
25.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.01.015.5.2.2. 0,00
0,00 120.915.000,00
120.915.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.22.01.01.017.
Halaman : 298
¼½¾¾ ½¿ ¼½ À
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
120.915.000,00 120.915.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
850.995.000,00 850.995.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.22.01.01.018.
0,00 0,00
850.995.000,00 850.995.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
92.400.000,00 92.400.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.22.01.01.025.
0,00 0,00
92.400.000,00 92.400.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
916.728.900,00 916.728.900,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.22.01.02.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.22.01.02.009.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
Belanja Modal 1.22.1.22.01.02.009.5.2.3.
0,00 0,00
186.700.000,00 186.700.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 1.22.01.02.019.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.02.019.5.2.1.
0,00 0,00
185.800.000,00 185.800.000,00
Belanja Modal 1.22.1.22.01.02.019.5.2.3.
0,00 0,00
14.000.000,00 14.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.22.01.02.028.
0,00 0,00
14.000.000,00 14.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
26.000.000,00 26.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA KANTOR 1.22.01.02.037.
0,00 0,00
26.000.000,00 26.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.02.037.5.2.2.
0,00 0,00
565.028.900,00 565.028.900,00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.22.01.02.045.
0,00 0,00
2.450.000,00 2.450.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.02.045.5.2.1.
95,74 67.500.000,00
3.000.000,00 70.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.02.045.5.2.2.
13,72 67.500.000,00
559.578.900,00 492.078.900,00
Belanja Modal 1.22.1.22.01.02.045.5.2.3.
0,00 0,00
72.000.000,00 72.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.22.01.03.
0,00 0,00
36.000.000,00 36.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.22.01.03.02.
0,00 0,00
36.000.000,00 36.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
36.000.000,00 36.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.22.01.03.04.
0,00 0,00
150.000,00 150.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
35.850.000,00 35.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
174.750.000,00 174.750.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.22.01.05.
0,00 0,00
159.950.000,00 159.950.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.22.01.05.001.
0,00 0,00
159.950.000,00 159.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
14.800.000,00 14.800.000,00
PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 1.22.01.05.003.
0,00 0,00
14.800.000,00 14.800.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.05.003.5.2.1.
0,00 0,00
853.000.000,00 853.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.22.01.06. 0,00
0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.22.01.06.01. 0,00
0,00 8.665.000,00
8.665.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 26.335.000,00
26.335.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.06.01.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.22.01.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.06.06.5.2.1.
Halaman : 299
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
28.000.000,00 28.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN 1.22.01.06.09.
0,00 0,00
11.950.000,00 11.950.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.06.09.5.2.1.
0,00 0,00
16.050.000,00 16.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.06.09.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
RAPAT TEKNIS DALAM RANGKA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAMKEGIATAN PMD SE-PROVINSI RIAU
1.22.01.06.26. 0,00
0,00 8.200.000,00
8.200.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.06.26.5.2.1. 0,00
0,00 291.800.000,00
291.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.06.26.5.2.2. 0,00
0,00 340.000.000,00
340.000.000,00 PEMBANGUNAN SISTEM INFOMASI BPM BANGDES PROVINSI RIAU
1.22.01.06.44. 0,00
0,00 27.880.000,00
27.880.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.06.44.5.2.1. 0,00
0,00 243.120.000,00
243.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.06.44.5.2.2. 0,00
0,00 69.000.000,00
69.000.000,00 Belanja Modal
1.22.1.22.01.06.44.5.2.3. 3,95
200.000.000,00 5.261.266.000,00
5.061.266.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.01.15. 100,00
200.000.000,00 400.000.000,00
200.000.000,00 PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI POSYANTEKDES
1.22.01.15.04. 36,85
11.700.000,00 43.450.000,00
31.750.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.15.04.5.2.1. 111,92
188.300.000,00 356.550.000,00
168.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.15.04.5.2.2. 0,00
0,00 307.750.000,00
307.750.000,00 GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL XIV TAHUN 2013
1.22.01.15.05. 0,00
0,00 10.800.000,00
10.800.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.15.05.5.2.1. 0,00
0,00 296.950.000,00
296.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2. 0,00
0,00 399.250.000,00
399.250.000,00 BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT BB-GRM TINGKAT PROVINSI
1.22.01.15.06. 0,00
0,00 25.950.000,00
25.950.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.15.06.5.2.1. 0,00
0,00 373.300.000,00
373.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2. 0,00
0,00 170.380.000,00
170.380.000,00 PELATIHAN PELATIH KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELATIHAN PELATIH P3MD
SE-PROVINSI RIAU 1.22.01.15.07.
0,00 0,00
13.400.000,00 13.400.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.07.5.2.1.
0,00 0,00
156.980.000,00 156.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.07.5.2.2.
0,00 0,00
153.886.000,00 153.886.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESAKELURAHAN SE-PROVINSI RIAU 1.22.01.15.08.
0,00 0,00
11.800.000,00 11.800.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.08.5.2.1.
0,00 0,00
142.086.000,00 142.086.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.08.5.2.2.
0,00 0,00
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
TEMU KARYA DAN BIMTEK LPM SE- PROVINSI RIAU 1.22.01.15.09.
0,00 0,00
66.650.000,00 66.650.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.09.5.2.1.
0,00 0,00
3.433.350.000,00 3.433.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.09.5.2.2.
0,00 0,00
330.000.000,00 330.000.000,00
GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT PROVINSI RIAU TAHUN 2013 1.22.01.15.10.
0,00 0,00
60.200.000,00 60.200.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.10.5.2.1.
0,00 0,00
269.800.000,00 269.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.10.5.2.2.
7,38 1.322.524.450,00
19.251.503.540,00 17.928.979.090,00
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 1.22.01.16.
0,00 0,00
1.742.167.540,00 1.742.167.540,00
PENINGKATAN KAPASITAS FASILITATOR PPD DAN KELEMBAGAAN UEDKSP 1.22.01.16.08.
Halaman : 300
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
81.400.000,00 81.400.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.16.08.5.2.1.
0,00 0,00
1.660.767.540,00 1.660.767.540,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.08.5.2.2.
0,00 0,00
101.519.800,00 101.519.800,00
PEMBINAAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA SE-PROVINSI RIAU 1.22.01.16.09.
0,00 0,00
101.519.800,00 101.519.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.09.5.2.2.
0,00 0,00
14.185.291.750,00 14.185.291.750,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI FASILITATOR PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA SE-PROVINSI RIAU
1.22.01.16.10. 0,00
0,00 7.578.000.000,00
7.578.000.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.16.10.5.2.1. 0,00
0,00 6.607.291.750,00
6.607.291.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.16.10.5.2.2. 18,34
348.460.025,00 2.248.460.025,00
1.900.000.000,00 PEMBEKALAN PENGELOLA UED SP SE-PROVINSI RIAU
1.22.01.16.11. 19,21
25.350.000,00 157.300.000,00
131.950.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.16.11.5.2.1. 18,27
323.110.025,00 2.091.160.025,00
1.768.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.16.11.5.2.2. 0,00
224.064.425,00 224.064.425,00
0,00 SELEKSI PENERIMAAN PENDAMPING DESA
1.22.01.16.12. 0,00
21.450.000,00 21.450.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.16.12.5.2.1. 0,00
202.614.425,00 202.614.425,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.16.12.5.2.2. 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
0,00 PENINGKATAN KAPASITAS OTORITAS PPD
1.22.01.16.13. 0,00
14.300.000,00 14.300.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.16.13.5.2.1. 0,00
735.700.000,00 735.700.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.16.13.5.2.2. 0,00
0,00 1.833.020.000,00
1.833.020.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
1.22.01.17. 0,00
0,00 194.740.000,00
194.740.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PASAR DESA SE-PROVINSI RIAU
1.22.01.17.05. 0,00
0,00 11.950.000,00
11.950.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.17.05.5.2.1. 0,00
0,00 182.790.000,00
182.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2. 0,00
0,00 1.143.460.000,00
1.143.460.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - MANDIRI
PERDESAAN PAP PNPM-MP SE-PROVINSI RIAU 1.22.01.17.06.
0,00 0,00
119.650.000,00 119.650.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.17.06.5.2.1.
0,00 0,00
1.023.810.000,00 1.023.810.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.17.06.5.2.2.
0,00 0,00
494.820.000,00 494.820.000,00
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN 1.22.01.17.07.
0,00 0,00
131.050.000,00 131.050.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.17.07.5.2.1.
0,00 0,00
363.770.000,00 363.770.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.
0,00 0,00
5.344.955.500,00 5.344.955.500,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1.22.01.18.
0,00 0,00
3.134.000.000,00 3.134.000.000,00
PENYUSUNAN DATA PROFIL DESAKELURAHAN 1.22.01.18.05.
0,00 0,00
1.216.850.000,00 1.216.850.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.18.05.5.2.1.
0,00 0,00
1.917.150.000,00 1.917.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.18.05.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DESAKELURAHAN TERPADU BINAAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
1.22.01.18.06. 0,00
0,00 6.250.000,00
6.250.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.18.06.5.2.1. 0,00
0,00 243.750.000,00
243.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.18.06.5.2.2. 0,00
0,00 1.760.955.500,00
1.760.955.500,00 PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN KELURAHAN SE- PROVINSI RIAU
1.22.01.18.07. 0,00
0,00 34.450.000,00
34.450.000,00 Belanja Pegawai
1.22.1.22.01.18.07.5.2.1.
Halaman : 301
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.726.505.500,00 1.726.505.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.18.07.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PELATIHAN PUBLIC SPEAKING BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA 1.22.01.18.08.
0,00 0,00
12.350.000,00 12.350.000,00
Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.18.08.5.2.1.
0,00 0,00
187.650.000,00 187.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.18.08.5.2.2.
5,40 2.266.368.064,00
44.233.910.254,00 41.967.542.190,00
Jumlah Belanja 5,40
2.266.368.064,00 44.233.910.254,00
41.967.542.190,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 302
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.25.1.25.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 5,71
1.087.480.225,00 20.130.706.225,00
19.043.226.000,00 BELANJA DAERAH
1.25.1.25.01.00.00.5. 0,00
0,00 7.816.727.900,00
7.816.727.900,00 Belanja Tidak Langsung
1.25.1.25.01.00.00.5.1. 0,00
0,00 7.816.727.900,00
7.816.727.900,00 Belanja Pegawai
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1. 9,69
1.087.480.225,00 12.313.978.325,00
11.226.498.100,00 Belanja Langsung
1.25.1.25.01.00.00.5.2. 6,82
153.800.000,00 2.102.780.000,00
2.256.580.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.25.01.01. 0,00
0,00 4.200.000,00
4.200.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.25.01.01.001. 0,00
0,00 4.200.000,00
4.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.01.001.5.2.2. 19,76
216.000.000,00 877.280.000,00
1.093.280.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.25.01.01.002. 19,76
216.000.000,00 877.280.000,00
1.093.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.25.01.01.003. 0,00
0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.01.003.5.2.2. 0,00
0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.25.01.01.008. 0,00
0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 95.000.000,00
95.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.25.01.01.010. 0,00
0,00 95.000.000,00
95.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.25.01.01.011. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.25.01.01.012. 0,00
0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 30.100.000,00
30.100.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.25.01.01.015. 0,00
0,00 30.100.000,00
30.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.01.015.5.2.2. 20,00
20.000.000,00 80.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.25.01.01.017. 20,00
20.000.000,00 80.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.01.017.5.2.2. 20,10
82.200.000,00 491.200.000,00
409.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.25.01.01.018.
Halaman : 303
+,- .
02 34 5 67 820 9340 :
;2 6=7 30 93 ? 3
2 A2B 6C 3D32
33 EC A 9=620 9
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
20,10 82.200.000,00
491.200.000,00 409.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PUBLIKASI 1.25.01.01.049.
0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.01.049.5.2.1.
0,00 0,00
267.600.000,00 267.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.049.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL 1.25.01.01.100.
0,00 0,00
18.150.000,00 18.150.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.01.100.5.2.1.
0,00 0,00
56.850.000,00 56.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.100.5.2.2.
47,51 162.500.000,00
504.500.000,00 342.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.25.01.02.
85,79 81.500.000,00
176.500.000,00 95.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER DAN KELENGKAPANNYA 1.25.01.02.015.
12,50 100.000,00
900.000,00 800.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.02.015.5.2.1.
86,41 81.400.000,00
175.600.000,00 94.200.000,00
Belanja Modal 1.25.1.25.01.02.015.5.2.3.
16,84 16.000.000,00
111.000.000,00 95.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.25.01.02.016.
12,50 100.000,00
900.000,00 800.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.02.016.5.2.1.
16,88 15.900.000,00
110.100.000,00 94.200.000,00
Belanja Modal 1.25.1.25.01.02.016.5.2.3.
1.500,00 75.000.000,00
80.000.000,00 5.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.25.01.02.022.
1.500,00 75.000.000,00
80.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.
6,80 10.000.000,00
137.000.000,00 147.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.25.01.02.024.
6,80 10.000.000,00
137.000.000,00 147.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.
11,76 10.000.000,00
75.000.000,00 85.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.25.01.03.
12,94 5.500.000,00
37.000.000,00 42.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.25.01.03.02.
12,94 5.500.000,00
37.000.000,00 42.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.03.02.5.2.2.
10,59 4.500.000,00
38.000.000,00 42.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.25.01.03.04.
10,59 4.500.000,00
38.000.000,00 42.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.03.04.5.2.2.
21,31 52.200.000,00
192.800.000,00 245.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.25.01.05.
41,10 82.200.000,00
117.800.000,00 200.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.25.01.05.001.
91,10 182.200.000,00
17.800.000,00 200.000.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.05.001.5.2.1.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.05.001.5.2.2.
66,67 30.000.000,00
75.000.000,00 45.000.000,00
PEMBINAAN OLAHRAGA SENI BUDAYA DAN ROHANI 1.25.01.05.049.
150,00 1.500.000,00
2.500.000,00 1.000.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.05.049.5.2.1.
64,77 28.500.000,00
72.500.000,00 44.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.05.049.5.2.2.
8,54 38.000.000,00
407.000.000,00 445.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.25.01.06. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.25.01.06.01. 31,60
7.900.000,00 17.100.000,00
25.000.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.25.01.06.01.5.2.1. 15,80
7.900.000,00 57.900.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.06.01.5.2.2. 25,33
38.000.000,00 112.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
1.25.01.06.06. 84,38
8.100.000,00 1.500.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.25.01.06.06.5.2.1. 21,30
29.900.000,00 110.500.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.
Halaman : 304
FG HIGJF G K
LMN OP Q RS TNM UOPM V
WNX RYS OZM UO [ O
N \ ]N R_ O`ON
L OZO a_ ] UZYRNM U
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.25.01.06.11.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.06.11.5.2.1.
0,00 0,00
148.500.000,00 148.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.06.11.5.2.2.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN 1.25.01.06.22.
74,18 20.920.000,00
7.280.000,00 28.200.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.06.22.5.2.1.
50,05 20.920.000,00
62.720.000,00 41.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.06.22.5.2.2.
140,35 1.077.580.225,00
1.845.371.225,00 767.791.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASISTATISTIK DAERAH 1.23.01.15.
0,00 0,00
262.291.000,00 262.291.000,00
UPDATE DAN ANALISA DATA PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 1.23.01.15.05.
5,81 6.600.000,00
120.120.000,00 113.520.000,00
Belanja Pegawai 1.23.1.25.01.15.05.5.2.1.
4,44 6.600.000,00
142.171.000,00 148.771.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.23.1.25.01.15.05.5.2.2.
3,00 9.900.000,00
320.600.000,00 330.500.000,00
IDENTIFIKASI, SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN RIAU 1.23.01.15.06.
0,00 0,00
11.300.000,00 11.300.000,00
Belanja Pegawai 1.23.1.25.01.15.06.5.2.1.
3,10 9.900.000,00
309.300.000,00 319.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.23.1.25.01.15.06.5.2.2.
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA APARATUR PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH SE-PROVINSI RIAU
1.23.01.15.07. 0,00
0,00 15.350.000,00
15.350.000,00 Belanja Pegawai
1.23.1.25.01.15.07.5.2.1. 0,00
0,00 159.650.000,00
159.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.23.1.25.01.15.07.5.2.2. 0,00
1.087.480.225,00 1.087.480.225,00
0,00 SOSIALISASI INTERNET SEHAT DAN AMAN INSAN, NARKOBA DAN SOSIALISASI PEMILIH PEMULA
PEMILU 2014 DI KABUPATENKOTA 1.23.01.15.08.
0,00 64.850.000,00
64.850.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.23.1.25.01.15.08.5.2.1.
0,00 1.022.630.225,00
1.022.630.225,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.23.1.25.01.15.08.5.2.2.
0,49 22.400.000,00
4.522.727.100,00 4.545.127.100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.01.15.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN JARINGAN IT PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.01.15.08.
0,00 0,00
51.450.000,00 51.450.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.08.5.2.1.
3,51 7.345.250,00
216.745.250,00 209.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.08.5.2.2.
3,07 7.345.250,00
231.804.750,00 239.150.000,00
Belanja Modal 1.25.1.25.01.15.08.5.2.3.
10,67 22.400.000,00
187.600.000,00 210.000.000,00
OPTIMALISASI WEBSITE RIAU.GO.ID 1.25.01.15.09.
16,87 22.400.000,00
110.400.000,00 132.800.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.09.5.2.1.
0,00 0,00
55.700.000,00 55.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.09.5.2.2.
0,00 0,00
21.500.000,00 21.500.000,00
Belanja Modal 1.25.1.25.01.15.09.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PROVINSI RIAU 1.25.01.15.10.
0,00 0,00
34.380.000,00 34.380.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.10.5.2.1.
18,12 9.620.000,00
62.720.000,00 53.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.10.5.2.2.
8,55 9.620.000,00
102.900.000,00 112.520.000,00
Belanja Modal 1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGEMBANGAN STUDIO EDITING MULTIMEDIA 1.25.01.15.11.
0,00 0,00
35.100.000,00 35.100.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00
14.850.000,00 14.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.11.5.2.2.
0,00 0,00
50.050.000,00 50.050.000,00
Belanja Modal 1.25.1.25.01.15.11.5.2.3.
Halaman : 305
bc decfb c g
hij kl m no pji qkli r
sjt nuo kvi qk w k
j x yjz n{ k|kj
h kvk }{ y qvunji q
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
RAPAT KOORDINASI TEKNIS TAHUNAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SE-PROVINSI RIAU 1.25.01.15.12.
0,00 0,00
26.300.000,00 26.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.12.5.2.1.
0,00 0,00
173.700.000,00 173.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.12.5.2.2.
0,00 0,00
85.000.000,00 85.000.000,00
SOSIALISASI JARINGAN ONLINE PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.01.15.13.
0,00 0,00
13.350.000,00 13.350.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.13.5.2.1.
0,00 0,00
71.650.000,00 71.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENYIMPANAN SISTEM JARINGAN INTEGRASI OPEN SOURCE SE PROVINSI RIAU 1.25.01.15.38.
4,75 1.400.000,00
28.080.000,00 29.480.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.38.5.2.1.
1,08 1.400.000,00
130.885.000,00 129.485.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.38.5.2.2.
0,00 0,00
191.035.000,00 191.035.000,00
Belanja Modal 1.25.1.25.01.15.38.5.2.3.
0,00 0,00
2.288.903.350,00 2.288.903.350,00
LAYANAN KINERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU 1.25.01.15.39.
8,42 51.800.000,00
666.800.000,00 615.000.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.39.5.2.1.
3,70 51.800.000,00
1.348.503.350,00 1.400.303.350,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.39.5.2.2.
0,00 0,00
273.600.000,00 273.600.000,00
Belanja Modal 1.25.1.25.01.15.39.5.2.3.
0,00 0,00
611.223.750,00 611.223.750,00
OPERASIONAL MOBIL PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN MPLIK DI PROVINSI RIAU 1.25.01.15.40.
4,60 5.100.000,00
115.920.000,00 110.820.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.40.5.2.1.
1,02 5.100.000,00
495.303.750,00 500.403.750,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.40.5.2.2.
0,00 0,00
943.123.400,00 943.123.400,00
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.01.17.
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
JOB TRAINING TIK BAGI APARATUR DI PROVINSI RIAU 1.25.01.17.02.
19,31 7.350.000,00
30.720.000,00 38.070.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.17.02.5.2.1.
5,37 7.350.000,00
144.280.000,00 136.930.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.17.02.5.2.2.
0,00 0,00
244.000.000,00 244.000.000,00
FESTIVAL PERTUNJUKAN MEDIA TRADISIONAL DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI 1.25.01.17.03.
46,24 4.300.000,00
13.600.000,00 9.300.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.17.03.5.2.1.
1,83 4.300.000,00
230.400.000,00 234.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.17.03.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
WORKSHOP JURNALISTIK MEDIA SIARAN BROADCASTING JOURNALIST BAGI KOMUNITAS RADIO DAN TELEVISI
1.25.01.17.04. 0,00
0,00 19.250.000,00
19.250.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.25.01.17.04.5.2.1. 0,00
0,00 80.750.000,00
80.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.17.04.5.2.2. 0,00
0,00 224.123.400,00
224.123.400,00 PEMBELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI PUBLIK
1.25.01.17.05. 3,93
3.550.000,00 86.800.000,00
90.350.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.25.01.17.05.5.2.1. 2,65
3.550.000,00 137.323.400,00
133.773.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.17.05.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PID
1.25.01.17.06. 0,00
0,00 21.450.000,00
21.450.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.25.01.17.06.5.2.1. 0,00
0,00 142.695.000,00
142.695.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.01.17.06.5.2.2. 0,00
0,00 35.855.000,00
35.855.000,00 Belanja Modal
1.25.1.25.01.17.06.5.2.3. 7,75
123.800.000,00 1.720.676.600,00
1.596.876.600,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1.25.01.18. 0,00
0,00 225.000.000,00
225.000.000,00 PAMERAN PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.25.01.18.04. 0,00
0,00 14.900.000,00
14.900.000,00 Belanja Pegawai
1.25.1.25.01.18.04.5.2.1.
Halaman : 306
~ ~
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
210.100.000,00 210.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK DIALOG INTERAKTIF DI MEDIA ELEKTRONIK LOKAL 1.25.01.18.05.
3,57 900.000,00
24.300.000,00 25.200.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.05.5.2.1.
0,51 900.000,00
175.700.000,00 174.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.05.5.2.2.
8,53 12.800.000,00
137.200.000,00 150.000.000,00
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO-PDE 1.25.01.18.06.
14,81 9.600.000,00
55.200.000,00 64.800.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.06.5.2.1.
3,76 3.200.000,00
82.000.000,00 85.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.06.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
KEMITRAAN PEMERINTAH DAN INSAN PERS 1.25.01.18.07.
0,00 0,00
9.100.000,00 9.100.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.07.5.2.1.
0,00 0,00
90.900.000,00 90.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.07.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGEMBANGAN KEMITRAAN LEMBAGA KOMUNIKASI 1.25.01.18.08.
0,00 0,00
15.600.000,00 15.600.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.08.5.2.1.
0,00 0,00
84.400.000,00 84.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.08.5.2.2.
5,00 10.000.000,00
190.000.000,00 200.000.000,00
PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN 1.25.01.18.09.
0,00 0,00
13.500.000,00 13.500.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.09.5.2.1.
5,36 10.000.000,00
176.500.000,00 186.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.09.5.2.2.
10,20 20.000.000,00
176.000.000,00 196.000.000,00
PEKAN INFORMASI NASIONAL TAHUN 2013 1.25.01.18.10.
44,58 13.450.000,00
16.720.000,00 30.170.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.10.5.2.1.
3,95 6.550.000,00
159.280.000,00 165.830.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.10.5.2.2.
4,88 20.800.000,00
405.076.600,00 425.876.600,00
PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI MEDIA CENTER 1.25.01.18.11.
19,15 34.160.000,00
144.200.000,00 178.360.000,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.11.5.2.1.
5,40 13.360.000,00
260.876.600,00 247.516.600,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.11.5.2.2.
0,00 187.400.000,00
187.400.000,00 0,00
NEWSROOM PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.01.18.16.
0,00 118.250.000,00
118.250.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.16.5.2.1.
0,00 69.150.000,00
69.150.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.16.5.2.2.
5,71 1.087.480.225,00
20.130.706.225,00 19.043.226.000,00
Jumlah Belanja 5,71
1.087.480.225,00 20.130.706.225,00
19.043.226.000,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 307
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.02. - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.25.1.25.02.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00
617.179.150,00 617.179.150,00
0,00 BELANJA DAERAH
1.25.1.25.02.00.00.5. 0,00
530.244.150,00 530.244.150,00
0,00 Belanja Tidak Langsung
1.25.1.25.02.00.00.5.1. 0,00
530.244.150,00 530.244.150,00
0,00 Belanja Pegawai
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1. 0,00
86.935.000,00 86.935.000,00
0,00 Belanja Langsung
1.25.1.25.02.00.00.5.2. 0,00
86.935.000,00 86.935.000,00
0,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.25.02.01. 0,00
86.935.000,00 86.935.000,00
0,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.25.02.01.018. 0,00
86.935.000,00 86.935.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.25.1.25.02.01.018.5.2.2. 0,00
617.179.150,00 617.179.150,00
0,00 Jumlah Belanja
0,00 617.179.150,00
617.179.150,00 0,00
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 304 1.25.02. - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 2.01. - PERTANIAN
2.01.01. - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
107.447.600,00 107.447.600,00
PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.01.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
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Kekayaan Daerah
¾½» ¶
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK
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No. Ekon 9
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35-192 Tahun 1992 Tentan
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0,00 0,00
107.447.600,00 107.447.600,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.01.2.01.01.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
¶
Penda
Ü
atan Kendaraan
Õ º
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Perda No. 05 Tahun 2002
Ó º»
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× ½
Ø
Kendaran Diatas
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Perda No. 14 Tahun 2002
Ó º»
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Perda No. 15 Tahun 2002
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¶ ¹
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Perda No.
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Tahun 2002
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dan
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Perda No.3 Tahun
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dan Perda No. 8 Tahun
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UU No. 28 Tahun
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À ½»
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ÔÁ Â
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ÖÂ Ú
½º Á
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0,00 0,00
107.447.600,00 107.447.600,00
Retribusi Daerah 2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.
0,00 0,00
107.447.600,00 107.447.600,00
Jumlah Pendapatan 0,69
894.474.456,00 128.765.264.744,00
129.659.739.200,00 BELANJA DAERAH
2.01.2.01.01.00.00.5. 4,41
1.515.974.456,00 32.825.664.744,00
34.341.639.200,00 Belanja Tidak Langsung
2.01.2.01.01.00.00.5.1. 4,41
1.515.974.456,00 32.825.664.744,00
34.341.639.200,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1. 0,65
621.500.000,00 95.939.600.000,00
95.318.100.000,00 Belanja Langsung
2.01.2.01.01.00.00.5.2. 0,00
0,00 1.866.100.000,00
1.866.100.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.01.01.01. 0,00
0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.01.01.01.001.
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.01.01.002.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.01.01.003.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.003.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.01.01.006.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.
0,00 0,00
69.600.000,00 69.600.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 2.01.01.01.007.
0,00 0,00
69.600.000,00 69.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.007.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.01.01.008.
0,00 0,00
147.840.000,00 147.840.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
52.160.000,00 52.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
55.000.000,00 55.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01.01.01.010.
0,00 0,00
55.000.000,00 55.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.01.01.01.011.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01.01.01.012.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.012.5.2.2.
0,00 0,00
115.500.000,00 115.500.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.01.01.013.
0,00 0,00
115.500.000,00 115.500.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2.01.01.01.016.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.016.5.2.2.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.01.01.017.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
96.000.000,00 96.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.01.01.01.025.
0,00 0,00
92.400.000,00 92.400.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
3.600.000,00 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.025.5.2.2.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 2.01.01.01.040.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.040.5.2.2.
0,00 0,00
3.399.500.000,00 3.399.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.01.02.
0,00 0,00
284.700.000,00 284.700.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 2.01.01.02.010.
0,00 0,00
18.000.000,00 18.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.010.5.2.2.
0,00 0,00
266.700.000,00 266.700.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.02.010.5.2.3.
0,00 0,00
73.600.000,00 73.600.000,00
PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 2.01.01.02.017.
0,00 0,00
73.600.000,00 73.600.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.02.017.5.2.3.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 2.01.01.02.020.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.020.5.2.2.
Halaman : 310
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2
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
995.000.000,00 995.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.01.02.022.
0,00 0,00
20.700.000,00 20.700.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
438.380.000,00 438.380.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
535.920.000,00 535.920.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.02.022.5.2.3.
0,00 0,00
86.200.000,00 86.200.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 2.01.01.02.023.
0,00 0,00
86.200.000,00 86.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.023.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.01.02.024.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.01.02.026.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.026.5.2.2.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN KANTOR 2.01.01.02.031.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.031.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
RENOVASI RUMAH DINASJABATAN 2.01.01.02.133.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.133.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.02.133.5.2.3.
0,00 0,00
1.600.000.000,00 1.600.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT PELATIHAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PADANG MARPOYAN
2.01.01.02.134. 0,00
0,00 6.100.000,00
6.100.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.02.134.5.2.1. 0,00
0,00 130.216.480,00
130.216.480,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.02.134.5.2.2. 0,00
0,00 1.463.683.520,00
1.463.683.520,00 Belanja Modal
2.01.2.01.01.02.134.5.2.3. 0,00
0,00 410.000.000,00
410.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
2.01.01.03. 0,00
0,00 167.500.000,00
167.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
2.01.01.03.02. 0,00
0,00 1.510.800,00
1.510.800,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.03.02.5.2.1. 0,00
0,00 165.989.200,00
165.989.200,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.03.02.5.2.2. 0,00
0,00 167.500.000,00
167.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI
2.01.01.03.04. 0,00
0,00 1.510.800,00
1.510.800,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.03.04.5.2.1. 0,00
0,00 165.989.200,00
165.989.200,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.03.04.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI ROHANI PEGAWAI
2.01.01.03.09. 0,00
0,00 24.400.000,00
24.400.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.03.09.5.2.1. 0,00
0,00 50.600.000,00
50.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.03.09.5.2.2. 0,00
0,00 125.000.000,00
125.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
2.01.01.05. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD
2.01.01.05.002. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.05.002.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL
2.01.01.05.009. 0,00
0,00 4.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.05.009.5.2.1. 0,00
0,00 71.000.000,00
71.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.05.009.5.2.2. 0,00
0,00 180.000.000,00
180.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN 2.01.01.06.
Halaman : 311
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 2.01.01.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2.01.01.06.07.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.06.07.5.2.1.
0,00 0,00
28.000.000,00 28.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.06.07.5.2.2.
0,00 0,00
3.420.000.000,00 3.420.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1.21.01.15.
0,00 0,00
1.450.000.000,00 1.450.000.000,00
PENINGKATAN SDM PETANI, PETUGAS DAN PELAKU AGRIBISNIS PELATIHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG OPRM DAN GERINAM BUAH
1.21.01.15.10. 0,00
0,00 160.300.000,00
160.300.000,00 Belanja Pegawai
1.21.2.01.01.15.10.5.2.1. 0,00
0,00 1.289.700.000,00
1.289.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.2.01.01.15.10.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN MEKANISASI ALSINTAN PERTANIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG
OPRM 1.21.01.15.11.
0,00 0,00
82.770.000,00 82.770.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00
417.230.000,00 417.230.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.15.11.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEKAN DAERAH PEDA KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN SE-PROVINSI RIAU 1.21.01.15.12.
0,00 0,00
2.250.000,00 2.250.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.15.12.5.2.1.
0,00 0,00
197.750.000,00 197.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.15.12.5.2.2.
0,00 0,00
1.270.000.000,00 1.270.000.000,00
PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUI POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.21.01.15.13.
0,00 0,00
131.040.000,00 131.040.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.15.13.5.2.1.
0,00 0,00
1.138.960.000,00 1.138.960.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.15.13.5.2.2.
8,77 400.000.000,00
4.162.500.000,00 4.562.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN 1.21.01.16.
0,00 0,00
312.500.000,00 312.500.000,00
PENYUSUNAN DATA BASE POTENSI PRODUK PANGAN 1.21.01.16.02.
0,00 0,00
24.390.000,00 24.390.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.02.5.2.1.
0,00 0,00
271.783.000,00 271.783.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.02.5.2.2.
0,00 0,00
16.327.000,00 16.327.000,00
Belanja Modal 1.21.2.01.01.16.02.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENGEMBANGAN PERBENIHANPERBIBITAN 1.21.01.16.20.
0,00 0,00
11.382.000,00 11.382.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.20.5.2.1.
0,00 0,00
138.618.000,00 138.618.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.20.5.2.2.
0,00 0,00
220.000.000,00 220.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.21.01.16.31.
0,00 0,00
4.800.000,00 4.800.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.31.5.2.1.
0,00 0,00
215.200.000,00 215.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.31.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTUAN PUPUKPESTISIDA SERTA HAMA PENYAKIT ANEKA TANAMAN PERTANIAN
1.21.01.16.49. 0,00
0,00 13.500.000,00
13.500.000,00 Belanja Pegawai
1.21.2.01.01.16.49.5.2.1. 0,00
0,00 236.500.000,00
236.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.2.01.01.16.49.5.2.2. 0,00
0,00 475.000.000,00
475.000.000,00 BRIGADE HAMAPENYAKIT DAN CADANGAN PESTISIDA UNTUK PENANGANAN DARURAT
HAMAPENYAKIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.21.01.16.50.
0,00 0,00
38.760.000,00 38.760.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.50.5.2.1.
Halaman : 312
+ , -. 0
1 .3 .
4 .5 . 6 .
7 89: -;=: 9
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
436.240.000,00 436.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.50.5.2.2.
0,00 0,00
420.000.000,00 420.000.000,00
KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.21.01.16.51.
0,00 0,00
10.050.000,00 10.050.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.51.5.2.1.
0,00 0,00
409.950.000,00 409.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.51.5.2.2.
0,00 0,00
560.000.000,00 560.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN PENGENDALIAN HAMAPENYAKIT TANAMAN PADI DALAM RANGKA MENDUKUNG OPRM
1.21.01.16.52. 0,00
0,00 41.760.000,00
41.760.000,00 Belanja Pegawai
1.21.2.01.01.16.52.5.2.1. 0,00
0,00 118.240.000,00
118.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.2.01.01.16.52.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 Belanja Modal
1.21.2.01.01.16.52.5.2.3. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA 1.21.01.16.53.
0,00 0,00
6.782.000,00 6.782.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.53.5.2.1.
0,00 0,00
143.218.000,00 143.218.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.53.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN KAWASAN PERTANIAN HOLTIKULTURA 1.21.01.16.55.
0,00 0,00
140.150.000,00 140.150.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.55.5.2.1.
11,78 101.250.000,00
758.600.000,00 859.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.55.5.2.2.
0,00 101.250.000,00
101.250.000,00 0,00
Belanja Modal 1.21.2.01.01.16.55.5.2.3.
0,00 0,00
525.000.000,00 525.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.21.01.16.56.
0,00 0,00
525.000.000,00 525.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.56.5.2.2.
100,00 500.000.000,00
0,00 500.000.000,00
KAMPANYE SWASEMBADA PANGAN MARI BETERNAK MARI BERTANI 1.21.01.16.57.
100,00 12.500.000,00
0,00 12.500.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.57.5.2.1.
100,00 487.500.000,00
0,00 487.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.57.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENGADAAN PUPUK KANDANG, MULSA, PUPUK BUATAN, RACUN TANAMAN DOLOMIT DAN PERALATAN PENGAIRAN TANAMAN CABE HIBAH
1.21.01.16.59. 0,00
15.400.000,00 15.400.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.21.2.01.01.16.59.5.2.1. 0,00
84.600.000,00 84.600.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.2.01.01.16.59.5.2.2. 12,81
818.000.000,00 7.202.140.000,00
6.384.140.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN
2.01.01.17. 0,00
0,00 430.000.000,00
430.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTILKULTURA
2.01.01.17.14. 0,00
0,00 26.450.000,00
26.450.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.17.14.5.2.1. 0,00
0,00 403.550.000,00
403.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.17.14.5.2.2. 0,00
0,00 850.000.000,00
850.000.000,00 FASILITASI KEMITRAAN, MONITORING DAN EVALUASI TERMINAL AGRIBISNIS TA DUMAI
2.01.01.17.15. 0,00
0,00 121.630.000,00
121.630.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.17.15.5.2.1. 0,00
0,00 497.570.000,00
497.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.17.15.5.2.2. 0,00
0,00 230.800.000,00
230.800.000,00 Belanja Modal
2.01.2.01.01.17.15.5.2.3. 0,00
0,00 3.904.140.000,00
3.904.140.000,00 PENGEMBANGAN KAWASAN AGROWISATA PADA BBI HORTIKULTURA PADANG MARPOYAN
2.01.01.17.16. 71,98
37.000.000,00 14.400.000,00
51.400.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.17.16.5.2.1. 5,98
37.000.000,00 655.900.000,00
618.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.17.16.5.2.2. 0,00
0,00 3.233.840.000,00
3.233.840.000,00 Belanja Modal
2.01.2.01.01.17.16.5.2.3.
Halaman : 313
?A ? A ?
B C DEF G
HF EFIF E
JF EKF E LF E
M NOP DQRSP R OF
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
2,67 32.000.000,00
1.168.000.000,00 1.200.000.000,00
PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN UNGGULAN DAERAH 2.01.01.17.18.
17,20 4.000.000,00
19.250.000,00 23.250.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.18.5.2.1.
1,95 22.000.000,00
1.148.750.000,00 1.126.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.18.5.2.2.
100,00 50.000.000,00
0,00 50.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.17.18.5.2.3.
0,00 550.000.000,00
550.000.000,00 0,00
PENUMBUHAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PRODUKSI JAGUNG 2.01.01.17.19.
0,00 5.700.000,00
5.700.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.19.5.2.1.
0,00 544.300.000,00
544.300.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENGADAAN BIBIT DURIAN UNTUK KELOMPOK TANI 2.01.01.17.20.
0,00 11.150.000,00
11.150.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.20.5.2.1.
0,00 39.850.000,00
39.850.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.20.5.2.2.
0,00 49.000.000,00
49.000.000,00 0,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.17.20.5.2.3.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PENGADAAN BIBIT CABE 2.01.01.17.21.
0,00 22.550.000,00
22.550.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.21.5.2.1.
0,00 177.450.000,00
177.450.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.21.5.2.2.
0,48 220.000.000,00
46.320.860.000,00 46.100.860.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.01.18.
5,11 450.000.000,00
9.250.000.000,00 8.800.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA ALAT MESIN PETANIAN PENGEMBANGAN TANAMAN PADI SHARING DALAM RANGKA MENDUKUNG OPRM
2.01.01.18.08. 133,41
48.000.000,00 83.980.000,00
35.980.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.18.08.5.2.1. 4,59
402.000.000,00 9.166.020.000,00
8.764.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.18.08.5.2.2. 2,30
230.000.000,00 9.770.000.000,00
10.000.000.000,00 CETAK SAWAH BARU DAN PENDUKUNGNNYA DALAM RANGKA MENDUKUNG OPRM SHARING
2.01.01.18.09. 0,66
2.850.000,00 430.920.000,00
433.770.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.18.09.5.2.1. 2,13
198.650.000,00 9.137.580.000,00
9.336.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.18.09.5.2.2. 12,39
28.500.000,00 201.500.000,00
230.000.000,00 Belanja Modal
2.01.2.01.01.18.09.5.2.3. 0,00
0,00 10.000.000.000,00
10.000.000.000,00 PENGEMBANGANPERBAIKAN JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI JITUT, TATA AIR MIKRO
TAM DAN JARINGAN IRIGASI DESA JIDES DALAM MENDUKUNG OPRM 2.01.01.18.10.
0,00 0,00
67.760.000,00 67.760.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.10.5.2.1.
0,00 0,00
9.557.240.000,00 9.557.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.10.5.2.2.
0,00 0,00
375.000.000,00 375.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.10.5.2.3.
0,00 0,00
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
REHABILITASI SAWAH TERLANTAR RST , OPTIMALISASI LAHAN SHARING DAN PENDUKUNGNNYA DALAM RANGKA MENDUKUNG OPRM
2.01.01.18.11. 16,88
57.650.000,00 283.950.000,00
341.600.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.18.11.5.2.1. 0,60
57.650.000,00 9.716.050.000,00
9.658.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.18.11.5.2.2. 0,00
0,00 4.070.860.000,00
4.070.860.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT BENIH, BBI, LABORATORIUM KULTUR JARINGAN DAN
TEST FARM 2.01.01.18.12.
12,12 192.860.000,00
1.398.010.000,00 1.590.870.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.12.5.2.1.
10,22 140.860.000,00
1.519.090.000,00 1.378.230.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.12.5.2.2.
4,72 52.000.000,00
1.153.760.000,00 1.101.760.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.12.5.2.3.
0,00 0,00
2.145.000.000,00 2.145.000.000,00
PENINGKATAN TEKNOLOGI ALAT MESIN PASCA PANEN MENDUKUNG OPRM 2.01.01.18.13.
0,00 0,00
97.510.000,00 97.510.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.13.5.2.1.
Halaman : 314
TUVW U V W U
X Y Z[\ ]
\ [\_\ [
`\ [a\ [ b\ [
c def Zghif h e\
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
1,29 26.000.000,00
2.047.490.000,00 2.021.490.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.
100,00 26.000.000,00
0,00 26.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.13.5.2.3.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
REKAYASA TEKNOLOGI MEKANISASI ALSINTAN PERTANIAN MENDUKUNG OPRM 2.01.01.18.14.
0,00 0,00
75.335.000,00 75.335.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.14.5.2.1.
0,00 0,00
546.585.000,00 546.585.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.14.5.2.2.
0,00 0,00
128.080.000,00 128.080.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.14.5.2.3.
0,00 0,00
335.000.000,00 335.000.000,00
PENYEBARAN INFORMASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DALAM RANGKA MENDUKUNG OPRM
2.01.01.18.15. 0,00
0,00 11.700.000,00
11.700.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.18.15.5.2.1. 0,00
0,00 306.300.000,00
306.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.18.15.5.2.2. 0,00
0,00 17.000.000,00
17.000.000,00 Belanja Modal
2.01.2.01.01.18.15.5.2.3. 0,06
16.500.000,00 28.853.500.000,00
28.870.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN
2.01.01.19. 3,36
537.500.000,00 15.462.500.000,00
16.000.000.000,00 PENGEMBANGAN TANAMAN PADI IP100-IP200 DALAM RANGKA RANGKA MENDUKUNG OPRM
SHARING 2.01.01.19.07.
12,18 125.110.000,00
902.340.000,00 1.027.450.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.07.5.2.1.
0,88 125.110.000,00
14.380.660.000,00 14.255.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.07.5.2.2.
74,97 537.500.000,00
179.500.000,00 717.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.19.07.5.2.3.
0,00 0,00
1.920.000.000,00 1.920.000.000,00
PENINGKATAN MUTU INTENSIFIKASI PMI DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PADI 2.01.01.19.08.
0,00 0,00
5.550.000,00 5.550.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.08.5.2.1.
0,00 0,00
1.914.450.000,00 1.914.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.
0,00 0,00
1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
PENINGKATAN MUTU INTENSIFIKASI PMI DAN PENGEMBANGAN TANAMAN JAGUNG 2.01.01.19.09.
0,00 0,00
11.500.000,00 11.500.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.09.5.2.1.
0,00 0,00
1.238.500.000,00 1.238.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENINGKATAN MUTU INTENSIFIKASI PMI DAN PENGEMBANGAN TANAMAN KACANG-KACANGAN DAN UMBI-UMBIAN
2.01.01.19.10. 0,00
0,00 9.150.000,00
9.150.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.19.10.5.2.1. 0,00
0,00 990.850.000,00
990.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2. 0,00
0,00 6.250.000.000,00
6.250.000.000,00 PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU BUAH-BUAHAN MELALUI GERAKAN RIAU MENANAM
GERINAM BUAH 2.01.01.19.11.
2,90 7.500.000,00
265.750.000,00 258.250.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.
0,33 18.000.000,00
5.504.650.000,00 5.486.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.11.5.2.2.
5,05 25.500.000,00
479.600.000,00 505.100.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.19.11.5.2.3.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU SAYUR-SAYURAN 2.01.01.19.12.
0,00 0,00
97.650.000,00 97.650.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.12.5.2.1.
0,00 0,00
1.402.350.000,00 1.402.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU TANAMAN HIAS DAN BIOFARMAKA 2.01.01.19.13.
0,00 0,00
35.870.000,00 35.870.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.13.5.2.1.
1,06 7.500.000,00
714.130.000,00 706.630.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.13.5.2.2.
100,00 7.500.000,00
0,00 7.500.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.19.13.5.2.3.
Halaman : 315
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n o pqr s
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
85,50 171.000.000,00
371.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN BIBIT JERUK NIPIS UNTUK MASYARAKAT PETANI 2.01.01.19.40.
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.40.5.2.1.
86,87 171.000.000,00
367.850.000,00 196.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.40.5.2.2.
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 0,00
PENGADAAN BIBIT BUAH NAGA 2.01.01.19.50.
0,00 1.400.000,00
1.400.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.50.5.2.1.
0,00 131.100.000,00
131.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.50.5.2.2.
0,00 117.500.000,00
117.500.000,00 0,00
Belanja Modal 2.01.2.01.01.19.50.5.2.3.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENGADAAN BIBIT JAMUR TIRAM 2.01.01.19.51.
0,00 150.000,00
150.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.51.5.2.1.
0,00 99.850.000,00
99.850.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.51.5.2.2.
0,69 894.474.456,00
128.765.264.744,00 129.659.739.200,00
Jumlah Belanja 0,69
894.474.456,00 128.657.817.144,00
129.552.291.600,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 316
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 2.01. - PERTANIAN
2.01.02. - Dinas Perkebunan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.02.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 8,56
8.919.645.296,00 113.139.940.696,00
104.220.295.400,00 BELANJA DAERAH
2.01.2.01.02.00.00.5. 9,19
1.606.245.296,00 19.084.565.696,00
17.478.320.400,00 Belanja Tidak Langsung
2.01.2.01.02.00.00.5.1. 9,19
1.606.245.296,00 19.084.565.696,00
17.478.320.400,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1. 8,43
7.313.400.000,00 94.055.375.000,00
86.741.975.000,00 Belanja Langsung
2.01.2.01.02.00.00.5.2. 5,37
129.600.000,00 2.544.600.000,00
2.415.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.01.02.01. 0,00
0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.01.02.01.001. 0,00
0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.01.02.01.002. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.01.002.5.2.2. 50,00
50.000.000,00 150.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
2.01.02.01.006. 50,00
50.000.000,00 150.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.01.006.5.2.2. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
2.01.02.01.007. 0,00
0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.01.007.5.2.2. 44,22
79.600.000,00 259.600.000,00
180.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
2.01.02.01.008. 21,17
32.600.000,00 186.600.000,00
154.000.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.01.008.5.2.1. 180,77
47.000.000,00 73.000.000,00
26.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
2.01.02.01.009. 0,00
0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.01.009.5.2.2. 0,00
0,00 105.000.000,00
105.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
2.01.02.01.010. 0,00
0,00 105.000.000,00
105.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 80.000.000,00
80.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
2.01.02.01.011. 0,00
0,00 80.000.000,00
80.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 65.000.000,00
65.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.01.02.01.012. 0,00
0,00 19.092.000,00
19.092.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.01.012.5.2.2.
Halaman : 317 2.01.02. - Dinas Perkebunan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
45.908.000,00 45.908.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.012.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.02.01.013.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.01.013.5.2.1.
0,00 0,00
30.900.000,00 30.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.013.5.2.2.
0,00 0,00
68.200.000,00 68.200.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.01.02.01.014.
0,00 0,00
10.950.000,00 10.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.014.5.2.2.
0,00 0,00
89.050.000,00 89.050.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.014.5.2.3.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01.02.01.015.
6,38 1.800.000,00
30.000.000,00 28.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.015.5.2.2.
100,00 1.800.000,00
0,00 1.800.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.015.5.2.3.
0,00 0,00
165.000.000,00 165.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.02.01.017.
0,00 0,00
165.000.000,00 165.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
775.000.000,00 775.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.02.01.018.
0,00 0,00
775.000.000,00 775.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN INTERNET, HOSTING WEBSITE DAN PERAWATAN JARINGAN INTERNET 2.01.02.01.062.
0,00 0,00
7.300.000,00 7.300.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.01.062.5.2.1.
0,00 0,00
171.700.000,00 171.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.062.5.2.2.
0,00 0,00
21.000.000,00 21.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.062.5.2.3.
0,00 0,00
2.020.000.000,00 2.020.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.02.02.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.007.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.007.5.2.1.
0,00 0,00
1.765.000,00 1.765.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.007.5.2.2.
0,00 0,00
197.335.000,00 197.335.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.007.5.2.3.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 2.01.02.02.010.
0,00 0,00
2.850.000,00 2.850.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.010.5.2.1.
0,00 0,00
2.675.000,00 2.675.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.010.5.2.2.
0,00 0,00
394.475.000,00 394.475.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.010.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER DAN KELENGKAPANNYA 2.01.02.02.015.
0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.015.5.2.1.
0,00 0,00
1.400.000,00 1.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.015.5.2.2.
0,00 0,00
192.600.000,00 192.600.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.015.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.022.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
97.900.000,00 97.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.026.
0,00 0,00
6.600.000,00 6.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.026.5.2.1.
Halaman : 318 2.01.02. - Dinas Perkebunan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
93.400.000,00 93.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.026.5.2.2.
0,00 0,00
900.000.000,00 900.000.000,00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.045.
0,00 0,00
13.750.000,00 13.750.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.045.5.2.1.
0,00 0,00
86.250.000,00 86.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.045.5.2.2.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.045.5.2.3.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
PERAWATAN DATA CENTER DAN MKIOS INFORMASI ELEKTRONIK 2.01.02.02.093.
0,00 0,00
6.600.000,00 6.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.093.5.2.1.
0,00 0,00
113.400.000,00 113.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.093.5.2.2.
0,00 0,00
181.000.000,00 181.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.02.03.
0,00 0,00
181.000.000,00 181.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.01.02.03.02.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
180.100.000,00 180.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
205.000.000,00 205.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.02.05.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.02.05.001.
96,77 45.000.000,00
1.500.000,00 46.500.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.05.001.5.2.1.
157,89 45.000.000,00
73.500.000,00 28.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
130.000.000,00 130.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 2.01.02.05.043.
0,00 0,00
19.600.000,00 19.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
110.400.000,00 110.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.05.043.5.2.2.
0,00 0,00
195.000.000,00 195.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.01.02.06. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
2.01.02.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 45.000.000,00
45.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN
2.01.02.06.09. 0,00
0,00 27.360.000,00
27.360.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.06.09.5.2.1. 0,00
0,00 17.640.000,00
17.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.06.09.5.2.2. 15,79
450.000.000,00 3.300.000.000,00
2.850.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
1.21.02.15. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN USAHA PERTANIANPERKEBUNAN
1.21.02.15.17. 52,27
77.100.000,00 70.400.000,00
147.500.000,00 Belanja Pegawai
1.21.2.01.02.15.17.5.2.1. 9,04
77.100.000,00 929.600.000,00
852.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.2.01.02.15.17.5.2.2. 0,00
0,00 1.850.000.000,00
1.850.000.000,00 PELATIHAN PETANI DAN APARATUR PERKEBUNAN
1.21.02.15.18. 0,00
0,00 303.500.000,00
303.500.000,00 Belanja Pegawai
1.21.2.01.02.15.18.5.2.1. 0,00
0,00 1.546.500.000,00
1.546.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.2.01.02.15.18.5.2.2. 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
0,00 PERTEMUAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PETANI PERKEBUNAN SE PROVINSI RIAU
1.21.02.15.28. 0,00
6.600.000,00 6.600.000,00
0,00 Belanja Pegawai
1.21.2.01.02.15.28.5.2.1. 0,00
443.400.000,00 443.400.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.21.2.01.02.15.28.5.2.2. 0,00
0,00 2.500.000.000,00
2.500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN
1.21.02.16.
Halaman : 319 2.01.02. - Dinas Perkebunan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEBUN SAGU RAKYAT 1.21.02.16.54.
0,00 0,00
1.249.350.000,00 1.249.350.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.02.16.54.5.2.1.
0,00 0,00
1.250.650.000,00 1.250.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.02.16.54.5.2.2.
21,50 269.320.000,00
1.521.945.000,00 1.252.625.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.02.17.
21,50 269.320.000,00
1.521.945.000,00 1.252.625.000,00
PEMBINAAN PASCA PANEN, PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN 2.01.02.17.17.
29,30 4.600.000,00
11.100.000,00 15.700.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.17.17.5.2.1.
22,15 273.920.000,00
1.510.845.000,00 1.236.925.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.17.17.5.2.2.
0,00 0,00
3.895.000.000,00 3.895.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.02.18.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PEMBINAAN DAN FASILITASI PERMODALAN USAHA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN SERTA DUKUNGAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN
2.01.02.18.16. 0,00
0,00 26.200.000,00
26.200.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.18.16.5.2.1. 0,00
0,00 373.800.000,00
373.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.18.16.5.2.2. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERKEBUNAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
GEOSPASIAL DAN PENYEDIAAN SISTEM SOFTWARE INFORMASI PERKEBUNAN SISTEM SOFTWARE 2.01.02.18.17.
0,00 0,00
25.200.000,00 25.200.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.17.5.2.1.
0,00 0,00
324.800.000,00 324.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.17.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT KAMPAR
2.01.02.18.18. 0,00
0,00 37.600.000,00
37.600.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.18.18.5.2.1. 0,00
0,00 212.400.000,00
212.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.18.18.5.2.2. 0,00
0,00 280.000.000,00
280.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN
KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT ROKAN HULU 2.01.02.18.19.
0,00 0,00
37.600.000,00 37.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.19.5.2.1.
0,00 0,00
242.400.000,00 242.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.19.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT SIAK
2.01.02.18.20. 0,00
0,00 37.600.000,00
37.600.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.18.20.5.2.1. 0,00
0,00 212.400.000,00
212.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.18.20.5.2.2. 0,00
0,00 315.000.000,00
315.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN
KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT BENGKALIS 2.01.02.18.21.
0,00 0,00
37.600.000,00 37.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.21.5.2.1.
0,00 0,00
277.400.000,00 277.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.21.5.2.2.
0,00 0,00
275.000.000,00 275.000.000,00
SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN SERTA PEMETAAN POTENSI PERKEBUNAN DI UPT ROKAN HILIR
2.01.02.18.22. 0,00
0,00 37.600.000,00
37.600.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.18.22.5.2.1. 0,00
0,00 237.400.000,00
237.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.18.22.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN
KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT PELALAWAN 2.01.02.18.23.
0,00 0,00
37.600.000,00 37.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.23.5.2.1.
0,00 0,00
212.400.000,00 212.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.23.5.2.2.
Halaman : 320 2.01.02. - Dinas Perkebunan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
275.000.000,00 275.000.000,00
SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT INDRAGIRI HULU
2.01.02.18.24. 0,00
0,00 37.600.000,00
37.600.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.18.24.5.2.1. 0,00
0,00 237.400.000,00
237.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.18.24.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN
KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT INDRAGIRI HILIR 2.01.02.18.25.
0,00 0,00
37.600.000,00 37.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.25.5.2.1.
0,00 0,00
262.400.000,00 262.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.25.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT KUANTAN SINGINGI
2.01.02.18.26. 0,00
0,00 37.600.000,00
37.600.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.18.26.5.2.1. 0,00
0,00 212.400.000,00
212.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.18.26.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PEMBINAAN MUTU HASIL PRODUK PERKEBUNAN
2.01.02.18.27. 0,00
0,00 31.000.000,00
31.000.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.18.27.5.2.1. 0,00
0,00 369.000.000,00
369.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.18.27.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PEMBINAAN PETUGAS HAMA PENYAKIT DAN CADANGAN PESTISIDA UNTUK PENANGANAN
DARURAT 2.01.02.18.28.
0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.28.5.2.1.
0,00 0,00
294.000.000,00 294.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.28.5.2.2.
9,08 6.464.480.000,00
77.692.830.000,00 71.228.350.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.02.19.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.01.02.19.06.
0,00 0,00
14.550.000,00 14.550.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.06.5.2.1.
0,00 0,00
235.450.000,00 235.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.06.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT PROGRAM K2I 2.01.02.19.14.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.02.19.14.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
SUPERVISI PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT PROGRAM K2I 2.01.02.19.15.
0,00 0,00
9.550.000,00 9.550.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.15.5.2.1.
0,00 0,00
90.450.000,00 90.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.15.5.2.2.
0,00 0,00
425.000.000,00 425.000.000,00
KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN ANTARA PROVINSI RIAU DENGAN KABUPATENKOTA 2.01.02.19.16.
0,00 0,00
19.400.000,00 19.400.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.16.5.2.1.
0,00 0,00
405.600.000,00 405.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.16.5.2.2.
0,54 32.530.000,00
5.967.470.000,00 6.000.000.000,00
PEREMAJAAN KEBUN KARET RAKYAT 2.01.02.19.17.
0,00 0,00
1.658.900.000,00 1.658.900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.17.5.2.1.
0,75 32.530.000,00
4.308.570.000,00 4.341.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.17.5.2.2.
1,83 63.950.000,00
3.436.050.000,00 3.500.000.000,00
PEREMAJAAN KEBUN KELAPA RAKYAT 2.01.02.19.18.
0,00 0,00
1.499.450.000,00 1.499.450.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.18.5.2.1.
3,20 63.950.000,00
1.936.600.000,00 2.000.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.18.5.2.2.
0,00 0,00
6.869.000.000,00 6.869.000.000,00
REHABILITASI JALAN PRODUKSI 2.01.02.19.19.
0,00 0,00
15.250.000,00 15.250.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.19.5.2.1.
Halaman : 321 2.01.02. - Dinas Perkebunan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
6.853.750.000,00 6.853.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.19.5.2.2.
0,00 0,00
11.900.000.000,00 11.900.000.000,00
NORMALISASI SALURAN DRAINASE PADA AREAL PERKEBUNAN RAKYAT 2.01.02.19.20.
0,00 0,00
14.400.000,00 14.400.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.20.5.2.1.
0,00 0,00
11.885.600.000,00 11.885.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.20.5.2.2.
7,30 900.000.000,00
13.236.000.000,00 12.336.000.000,00
PENYEDIAAN BIBIT KELAPA SAWIT, KARET DAN KAKAO 2.01.02.19.21.
0,00 0,00
405.120.000,00 405.120.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.21.5.2.1.
7,54 900.000.000,00
12.830.880.000,00 11.930.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.21.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
DIVESIFIKASI TANAMAN KAKAO PADA KEBUN KELAPA RAKYAT DI KABUPATEN INDAGIRI HILIR 2.01.02.19.22.
0,00 0,00
234.500.000,00 234.500.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.22.5.2.1.
0,00 0,00
765.500.000,00 765.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.22.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGOLAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK SERTA PENYUSUNAN PROFIL PERKEBUNAN 2.01.02.19.23.
0,00 0,00
15.900.000,00 15.900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.23.5.2.1.
0,00 0,00
284.100.000,00 284.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.23.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN PUPUKPESTISIDA 2.01.02.19.24.
60,20 30.400.000,00
20.100.000,00 50.500.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.24.5.2.1.
8,70 30.400.000,00
379.900.000,00 349.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.24.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PERKEBUNAN 2.01.02.19.25.
74,19 23.000.000,00
8.000.000,00 31.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.25.5.2.1.
7,21 23.000.000,00
342.000.000,00 319.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.25.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN 2.01.02.19.26.
0,00 0,00
9.750.000,00 9.750.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.26.5.2.1.
0,00 0,00
190.250.000,00 190.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.26.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU SL-PHT PERKEBUNAN 2.01.02.19.27.
0,00 0,00
74.700.000,00 74.700.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.27.5.2.1.
0,00 0,00
175.300.000,00 175.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.27.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN 2.01.02.19.28.
0,00 0,00
15.200.000,00 15.200.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.28.5.2.1.
0,00 0,00
334.800.000,00 334.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.28.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGAWASAN PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 2.01.02.19.29.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.29.5.2.1.
0,00 0,00
497.900.000,00 497.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.29.5.2.2.
0,00 0,00
771.350.000,00 771.350.000,00
PENYEDIAAN ALAT PENGOLAH SAGU 2.01.02.19.30.
0,00 0,00
13.550.000,00 13.550.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.30.5.2.1.
0,00 0,00
757.800.000,00 757.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.30.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMBINAAN PENANGKAR BENIH DAN SOSIALISASI PEMBERANTASAN BIBIT UNGGUL PALSU 2.01.02.19.31.
0,00 0,00
53.900.000,00 53.900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.31.5.2.1.
0,00 0,00
446.100.000,00 446.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.31.5.2.2.
Halaman : 322 2.01.02. - Dinas Perkebunan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
950.000.000,00 950.000.000,00
PEMBINAAN DAN KLASIFIKASIPENILAIAN USAHA PERKEBUNAN 2.01.02.19.32.
0,00 0,00
74.750.000,00 74.750.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.32.5.2.1.
0,00 0,00
875.250.000,00 875.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.32.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENERTIBAN IZIN USAHA PERKEBUNAN 2.01.02.19.33.
0,00 0,00
9.200.000,00 9.200.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.33.5.2.1.
0,00 0,00
190.800.000,00 190.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.33.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
INVETARISASI DAN IDENTIFIKASI POTENSI LAHAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN 2.01.02.19.34.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.34.5.2.1.
0,00 0,00
498.500.000,00 498.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.34.5.2.2.
0,27 10.280.000,00
3.739.720.000,00 3.750.000.000,00
PENGGANTIAN BIBIT KELAPA SAWIT PALSU 2.01.02.19.35.
7,36 8.000.000,00
100.750.000,00 108.750.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.35.5.2.1.
0,06 2.280.000,00
3.638.970.000,00 3.641.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.35.5.2.2.
0,50 78.080.000,00
15.586.920.000,00 15.665.000.000,00
PERLUASAN KEBUN KARET RAKYAT 2.01.02.19.36.
0,00 0,00
4.976.200.000,00 4.976.200.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.36.5.2.1.
0,73 78.080.000,00
10.610.720.000,00 10.688.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.36.5.2.2.
1,35 39.680.000,00
2.900.320.000,00 2.940.000.000,00
DEMPLOT PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT 2.01.02.19.37.
0,00 0,00
396.600.000,00 396.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.37.5.2.1.
1,56 39.680.000,00
2.503.720.000,00 2.543.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.37.5.2.2.
40,00 200.000.000,00
700.000.000,00 500.000.000,00
PENGADAAN ALAT ANGKUT TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT 2.01.02.19.38.
0,00 0,00
3.300.000,00 3.300.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.38.5.2.1.
40,27 200.000.000,00
696.700.000,00 496.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.38.5.2.2.
59,52 200.000.000,00
536.000.000,00 336.000.000,00
PENGADAAN PUPUK UREA 2.01.02.19.39.
5,00 150.000,00
3.150.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.39.5.2.1.
60,02 199.850.000,00
532.850.000,00 333.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.39.5.2.2.
100,00 336.000.000,00
0,00 336.000.000,00
PENYEDIAAN BIBIT GAHARU KELOMPOK TANI TASIK INDAH SEGATI KAB. PELALAWAN 2.01.02.19.41.
100,00 15.000.000,00
0,00 15.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.41.5.2.1.
100,00 321.000.000,00
0,00 321.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.41.5.2.2.
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 0,00
PENYEDIAAN PUPUK ORGANIK CAIR 2.01.02.19.42.
0,00 3.900.000,00
3.900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.42.5.2.1.
0,00 1.496.100.000,00
1.496.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.42.5.2.2.
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 0,00
PENYEDIAAN PERALATAN KEBUN RAKYAT 2.01.02.19.43.
0,00 2.400.000,00
2.400.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.43.5.2.1.
0,00 397.600.000,00
397.600.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.43.5.2.2.
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
PEREMAJAAN KEBUN KARET MASYARAKAT 2.01.02.19.44.
0,00 44.500.000,00
44.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.44.5.2.1.
0,00 255.500.000,00
255.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.44.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PENANAMAN TANAMAN KOPI DAN KAKAO SEBAGAI TANAMAN SELA DI KEBUN RAKYAT 2.01.02.19.46.
Halaman : 323 2.01.02. - Dinas Perkebunan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 38.250.000,00
38.250.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.46.5.2.1.
0,00 161.750.000,00
161.750.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.46.5.2.2.
0,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00
PENANAMAN TANAMAN KENAF DI SELA TANAMAN KARETKELAPA SAWIT RAKYAT 2.01.02.19.47.
0,00 649.800.000,00
649.800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.47.5.2.1.
0,00 1.350.200.000,00
1.350.200.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.47.5.2.2.
0,00 825.000.000,00
825.000.000,00 0,00
PENGEMBANGAN TANAMAN NILAM 2.01.02.19.48.
0,00 219.200.000,00
219.200.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.48.5.2.1.
0,00 605.800.000,00
605.800.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.48.5.2.2.
0,00 275.000.000,00
275.000.000,00 0,00
PENGEMBANGAN TANAMAN LENGKENG TERINTEGRASI DENGAN KEBUN KARET RAKYAT DI KABUPATEN KAMPAR
2.01.02.19.49. 0,00
76.600.000,00 76.600.000,00
0,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.02.19.49.5.2.1. 0,00
198.400.000,00 198.400.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.02.19.49.5.2.2. 0,00
225.000.000,00 225.000.000,00
0,00 PENGEMBANGAN POHON GAHARU TERINTEGRASI DENGAN KEBUN SAWIT DI KELURAHAN PALAS
KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU 2.01.02.19.52.
0,00 36.650.000,00
36.650.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.52.5.2.1.
0,00 188.350.000,00
188.350.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.52.5.2.2.
8,56 8.919.645.296,00
113.139.940.696,00 104.220.295.400,00
Jumlah Belanja 8,56
8.919.645.296,00 113.139.940.696,00
104.220.295.400,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 324 2.01.02. - Dinas Perkebunan
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 2.01. - PERTANIAN
2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.03.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
asi
Kekayaan Daerah
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK
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No. Ekon 9
£
10
£
35-192 Tahun 1992 Tentan
¤
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Sah. UU No.
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0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.01.2.01.03.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
Penda
¼
atan Kendaraan
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Perda No. 05 Tahun 2002
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Kendaran Diatas
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Perda No. 14 Tahun 2002
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Perda No. 15 Tahun 2002
³
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Perda No.
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Tahun 2002
³
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½¾
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dan
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Perda No.3 Tahun
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dan Perda No. 8 Tahun
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¹
UU No. 28 Tahun
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Á ¶¢
º
¡
Â
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Retribusi Daerah 2.01.2.01.03.00.00.4.1.2.
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Jumlah Pendapatan 6,46
4.135.049.600,00 68.117.636.906,00
63.982.587.306,00 BELANJA DAERAH
2.01.2.01.03.00.00.5. 8,00
836.848.720,00 11.297.457.720,00
10.460.609.000,00 Belanja Tidak Langsung
2.01.2.01.03.00.00.5.1. 8,00
836.848.720,00 11.297.457.720,00
10.460.609.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1. 6,16
3.298.200.880,00 56.820.179.186,00
53.521.978.306,00 Belanja Langsung
2.01.2.01.03.00.00.5.2. 15,18
301.200.880,00 2.284.778.630,00
1.983.577.750,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.01.03.01. 0,00
0,00 67.800.000,00
67.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.01.03.01.001.
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
50.400.000,00 50.400.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.001.5.2.1.
0,00 0,00
17.400.000,00 17.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.001.5.2.2.
18,33 81.200.880,00
524.200.080,00 442.999.200,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.03.01.002.
18,33 81.200.880,00
524.200.080,00 442.999.200,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
81.800.000,00 81.800.000,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.03.01.006.
0,00 0,00
50.400.000,00 50.400.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.006.5.2.1.
0,00 0,00
31.400.000,00 31.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.006.5.2.2.
0,00 0,00
269.620.000,00 269.620.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.03.01.008.
0,00 0,00
246.300.000,00 246.300.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
23.320.000,00 23.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
60.400.000,00 60.400.000,00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 2.01.03.01.009.
0,00 0,00
21.600.000,00 21.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.009.5.2.1.
0,00 0,00
38.800.000,00 38.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.009.5.2.2.
0,00 0,00
48.616.800,00 48.616.800,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01.03.01.010.
0,00 0,00
48.616.800,00 48.616.800,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
36.121.750,00 36.121.750,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.01.03.01.011.
0,00 0,00
36.121.750,00 36.121.750,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.011.5.2.2.
340,40 220.000.000,00
284.630.000,00 64.630.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01.03.01.012.
134,72 29.100.000,00
50.700.000,00 21.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.012.5.2.1.
443,64 190.900.000,00
233.930.000,00 43.030.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.012.5.2.2.
0,00 0,00
375.400.000,00 375.400.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.03.01.013.
0,00 0,00
15.900.000,00 15.900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.013.5.2.1.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.013.5.2.2.
0,00 0,00
299.500.000,00 299.500.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
26.500.000,00 26.500.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01.03.01.015.
0,00 0,00
26.500.000,00 26.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
81.700.000,00 81.700.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.03.01.017.
0,00 0,00
81.700.000,00 81.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
427.990.000,00 427.990.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.03.01.018.
0,00 0,00
427.990.000,00 427.990.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.018.5.2.2.
6,42 200.000.000,00
3.314.370.000,00 3.114.370.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.03.02.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.03.02.007.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.007.5.2.1.
0,00 0,00
74.100.000,00 74.100.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.02.007.5.2.3.
0,00 0,00
760.500.000,00 760.500.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.01.03.02.009.
0,00 0,00
11.100.000,00 11.100.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.009.5.2.1.
0,00 0,00
48.800.000,00 48.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.009.5.2.2.
Halaman : 326
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
700.600.000,00 700.600.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.02.009.5.2.3.
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 2.01.03.02.021.
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.021.5.2.1.
0,00 0,00
44.000.000,00 44.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.021.5.2.2.
0,00 0,00
99.000.000,00 99.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.03.02.022.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
98.100.000,00 98.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
81.080.000,00 81.080.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 2.01.03.02.023.
0,00 0,00
81.080.000,00 81.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.023.5.2.2.
0,00 0,00
108.490.000,00 108.490.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.03.02.024.
0,00 0,00
108.490.000,00 108.490.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.024.5.2.2.
245,70 200.000.000,00
281.400.000,00 81.400.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 2.01.03.02.029.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.029.5.2.1.
0,00 0,00
66.400.000,00 66.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.029.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.02.029.5.2.3.
0,00 0,00
1.800.500.000,00 1.800.500.000,00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 2.01.03.02.045.
0,00 0,00
24.850.000,00 24.850.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.045.5.2.1.
0,00 0,00
1.775.650.000,00 1.775.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.045.5.2.2.
0,00 0,00
63.400.000,00 63.400.000,00
PENYEDIAAN JASA PERALATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.03.02.110.
0,00 0,00
63.400.000,00 63.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.110.5.2.2.
0,00 0,00
105.000.000,00 105.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.03.03.
0,00 0,00
52.500.000,00 52.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.01.03.03.02.
0,00 0,00
150.000,00 150.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
52.350.000,00 52.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
52.500.000,00 52.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 2.01.03.03.04.
0,00 0,00
725.000,00 725.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
51.775.000,00 51.775.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
177.790.000,00 177.790.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.03.05.
0,00 0,00
124.200.000,00 124.200.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.03.05.001.
0,00 0,00
37.200.000,00 37.200.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.05.001.5.2.1.
0,00 0,00
87.000.000,00 87.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
53.590.000,00 53.590.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 2.01.03.05.043.
0,00 0,00
24.000.000,00 24.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
29.590.000,00 29.590.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.05.043.5.2.2.
0,00 0,00
508.053.000,00 508.053.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.01.03.06. 0,00
0,00 58.655.000,00
58.655.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
2.01.03.06.01. 0,00
0,00 24.300.000,00
24.300.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.03.06.01.5.2.1.
Halaman : 327
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
34.355.000,00 34.355.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.06.01.5.2.2.
0,00 0,00
25.073.000,00 25.073.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 2.01.03.06.02.
0,00 0,00
19.375.000,00 19.375.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.06.02.5.2.1.
0,00 0,00
5.698.000,00 5.698.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.06.02.5.2.2.
0,00 0,00
124.325.000,00 124.325.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2.01.03.06.04.
0,00 0,00
12.550.000,00 12.550.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.06.04.5.2.1.
0,00 0,00
111.775.000,00 111.775.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.06.04.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 2.01.03.06.05.
0,00 0,00
24.650.000,00 24.650.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.06.05.5.2.1.
0,00 0,00
125.350.000,00 125.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.06.05.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 2.01.03.06.06.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.06.06.5.2.2.
6,66 140.000.000,00
1.963.019.800,00 2.103.019.800,00
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1.21.03.15.
0,00 0,00
1.162.365.000,00 1.162.365.000,00
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN SITT 1.21.03.15.14.
0,00 0,00
66.500.000,00 66.500.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.03.15.14.5.2.1.
0,00 0,00
1.095.865.000,00 1.095.865.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.03.15.14.5.2.2.
0,00 0,00
245.335.000,00 245.335.000,00
PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 1.21.03.15.15.
0,00 0,00
36.600.000,00 36.600.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.03.15.15.5.2.1.
0,00 0,00
208.735.000,00 208.735.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.03.15.15.5.2.2.
0,00 0,00
455.319.800,00 455.319.800,00
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS PETERNAKAN SMD 1.21.03.15.16.
0,00 0,00
135.280.000,00 135.280.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.03.15.16.5.2.1.
0,00 0,00
320.039.800,00 320.039.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.03.15.16.5.2.2.
100,00 90.000.000,00
0,00 90.000.000,00
PENGADAAN KATALIS 1.21.03.15.26.
100,00 2.500.000,00
0,00 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.03.15.26.5.2.1.
100,00 87.500.000,00
0,00 87.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.03.15.26.5.2.2.
100,00 150.000.000,00
0,00 150.000.000,00
PENGADAAN PUPUK UNTUK PETANI SAYUR 1.21.03.15.27.
100,00 1.500.000,00
0,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.03.15.27.5.2.1.
100,00 148.500.000,00
0,00 148.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.03.15.27.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENINGKATAN KEGIATAN PEMASARAN PRODUK PERTANIAN 1.21.03.15.29.
0,00 12.300.000,00
12.300.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.03.15.29.5.2.1.
0,00 87.700.000,00
87.700.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.03.15.29.5.2.2.
0,00 0,00
5.006.112.500,00 5.006.112.500,00
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 2.01.03.21.
0,00 0,00
190.200.000,00 190.200.000,00
PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN 2.01.03.21.01.
0,00 0,00
30.100.000,00 30.100.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.01.5.2.1.
0,00 0,00
160.100.000,00 160.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.01.5.2.2.
0,00 0,00
1.039.600.000,00 1.039.600.000,00
PENGADAAN OBAT HEWAN 2.01.03.21.06.
Halaman : 328
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
19.300.000,00 19.300.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.06.5.2.1.
0,00 0,00
912.800.000,00 912.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.06.5.2.2.
0,00 0,00
107.500.000,00 107.500.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.21.06.5.2.3.
0,00 0,00
668.240.000,00 668.240.000,00
PENANGGULANGAN RABIES DAN SE 2.01.03.21.07.
0,00 0,00
352.000.000,00 352.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.07.5.2.1.
0,00 0,00
316.240.000,00 316.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.07.5.2.2.
0,00 0,00
837.800.000,00 837.800.000,00
PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT FLU BURUNG AI 2.01.03.21.08.
0,00 0,00
345.400.000,00 345.400.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.08.5.2.1.
0,00 0,00
492.400.000,00 492.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.08.5.2.2.
0,00 0,00
331.225.750,00 331.225.750,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS 2.01.03.21.09.
0,00 0,00
26.550.000,00 26.550.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.09.5.2.1.
0,00 0,00
304.675.750,00 304.675.750,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.09.5.2.2.
0,00 0,00
257.000.000,00 257.000.000,00
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUSKESWAN 2.01.03.21.10.
0,00 0,00
12.300.000,00 12.300.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.10.5.2.1.
0,00 0,00
164.700.000,00 164.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.10.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.21.10.5.2.3.
0,00 0,00
615.550.000,00 615.550.000,00
FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KESWAN DAN KESMAVET 2.01.03.21.11.
0,00 0,00
3.800.000,00 3.800.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.11.5.2.1.
0,00 0,00
279.450.000,00 279.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.11.5.2.2.
0,00 0,00
332.300.000,00 332.300.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.21.11.5.2.3.
0,00 0,00
316.496.750,00 316.496.750,00
PELAYANAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN UPT LVKH 2.01.03.21.12.
0,00 0,00
31.450.000,00 31.450.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.12.5.2.1.
0,00 0,00
192.846.750,00 192.846.750,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.12.5.2.2.
0,00 0,00
92.200.000,00 92.200.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.21.12.5.2.3.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PENGAMATAN PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGAMANAN PRODUK ASAL HEWAN 2.01.03.21.13.
0,00 0,00
58.450.000,00 58.450.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.13.5.2.1.
0,00 0,00
567.250.000,00 567.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.13.5.2.2.
0,00 0,00
124.300.000,00 124.300.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.21.13.5.2.3.
7,23 2.687.000.000,00
39.851.215.256,00 37.164.215.256,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.03.22.
0,00 0,00
1.633.850.023,00 1.633.850.023,00
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN TERNAK 2.01.03.22.01.
0,00 0,00
34.780.000,00 34.780.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.01.5.2.1.
0,00 0,00
13.924.473,00 13.924.473,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.01.5.2.2.
0,00 0,00
1.585.145.550,00 1.585.145.550,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.01.5.2.3.
0,00 0,00
484.293.825,00 484.293.825,00
PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 2.01.03.22.02.
0,00 0,00
160.540.000,00 160.540.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.02.5.2.1.
0,00 0,00
317.308.825,00 317.308.825,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.02.5.2.2.
0,00 0,00
6.445.000,00 6.445.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.02.5.2.3.
Halaman : 329
+ ,
-.
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
185.000.000,00 185.000.000,00
PENYULUHAN PENGELOLAAN BIBIT TERNAK YANG DIDISTRIBUSIKAN KEPADA MASYARAKAT 2.01.03.22.04.
0,00 0,00
9.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.04.5.2.1.
0,00 0,00
176.000.000,00 176.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.04.5.2.2.
0,00 0,00
823.358.000,00 823.358.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.01.03.22.09.
0,00 0,00
97.900.000,00 97.900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.09.5.2.1.
0,00 0,00
372.806.000,00 372.806.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.09.5.2.2.
0,00 0,00
352.652.000,00 352.652.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.09.5.2.3.
9,43 430.000.000,00
4.989.500.000,00 4.559.500.000,00
PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK SAPI KEPADA MASYARAKAT SHARING 2.01.03.22.10.
14,53 15.700.000,00
123.750.000,00 108.050.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.10.5.2.1.
9,31 414.300.000,00
4.865.750.000,00 4.451.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.10.5.2.2.
23,71 410.000.000,00
2.139.346.000,00 1.729.346.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN 2.01.03.22.11.
0,00 0,00
12.700.000,00 12.700.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.11.5.2.1.
42,16 650.000.000,00
891.646.000,00 1.541.646.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.11.5.2.2.
605,71 1.060.000.000,00
1.235.000.000,00 175.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.11.5.2.3.
0,00 0,00
861.636.400,00 861.636.400,00
PENGEMBANGAN PRODUKSI SEMEN BEKU 2.01.03.22.12.
0,00 0,00
265.380.000,00 265.380.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.12.5.2.1.
0,00 0,00
596.256.400,00 596.256.400,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.12.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PELATIHAN DAN TEMU TUGAS PENYULUHPENDAMPING 2.01.03.22.13.
0,00 0,00
38.100.000,00 38.100.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.13.5.2.1.
0,00 0,00
251.900.000,00 251.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.13.5.2.2.
0,00 0,00
160.000.000,00 160.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.13.5.2.3.
0,00 0,00
1.245.000.000,00 1.245.000.000,00
OPERASIONAL PENYULUHPENDAMIPING TERNAK YANG DIDISTRIBUSIKAN PADA MASYARAKAT 2.01.03.22.14.
0,00 0,00
1.005.900.000,00 1.005.900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.14.5.2.1.
0,00 0,00
239.100.000,00 239.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.14.5.2.2.
0,00 0,00
620.646.000,00 620.646.000,00
PENGEMBANGAN INSEMEMINASI BUATAN IB 2.01.03.22.15.
0,00 0,00
385.350.000,00 385.350.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.15.5.2.1.
0,00 0,00
235.296.000,00 235.296.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.15.5.2.2.
0,00 0,00
190.150.008,00 190.150.008,00
PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK NON RUMINANSIA 2.01.03.22.16.
0,00 0,00
15.900.000,00 15.900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.16.5.2.1.
0,00 0,00
174.250.008,00 174.250.008,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.16.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETERNAK DAN KELOMPOK PETERNAKAN 2.01.03.22.17.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.17.5.2.1.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.17.5.2.2.
0,00 0,00
280.000.000,00 280.000.000,00
INDENTIFIKASI LOKASI DAN KELOMPOK PENYEBARAN TERNAK PETERNAKAN 2.01.03.22.18.
0,00 0,00
5.550.000,00 5.550.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.18.5.2.1.
0,00 0,00
274.450.000,00 274.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.18.5.2.2.
0,00 0,00
318.935.000,00 318.935.000,00
PEMUTAKHIRAN DATA TEKNIS PETERNAKAN DAN KESWAN 2.01.03.22.19.
Halaman : 330
013 0 1 4 0
5 6 789 :
; = 8
9 ?9 8 9
8 A
: B9 =
9 8
CD9 8
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
172.800.000,00 172.800.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.19.5.2.1.
0,00 0,00
146.135.000,00 146.135.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.19.5.2.2.
0,00 0,00
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
PENINGKATAN PEMANFAATAN SUMBER PAKAN LOKAL 2.01.03.22.21.
0,00 0,00
113.600.000,00 113.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.21.5.2.1.
0,00 0,00
5.886.400.000,00 5.886.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.21.5.2.2.
0,00 0,00
2.225.000.000,00 2.225.000.000,00
REHABILITASI LAHAN UPT INSEMINASI BUATAN DAERAH 2.01.03.22.22.
0,00 0,00
5.650.000,00 5.650.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.22.5.2.1.
0,00 0,00
8.294.000,00 8.294.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.22.5.2.2.
0,00 0,00
2.211.056.000,00 2.211.056.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.22.5.2.3.
0,00 0,00
987.500.000,00 987.500.000,00
REHABILITASI HOLDING GROUND PLAZA TERNAK 2.01.03.22.23.
0,00 0,00
2.950.000,00 2.950.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.23.5.2.1.
0,00 0,00
984.550.000,00 984.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.23.5.2.2.
27,67 332.000.000,00
1.532.000.000,00 1.200.000.000,00
PENDISTRIBUSIAN TERNAK KERBAU KEPADA MASYARAKAT 2.01.03.22.24.
82,88 15.250.000,00
33.650.000,00 18.400.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.24.5.2.1.
26,81 316.750.000,00
1.498.350.000,00 1.181.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.24.5.2.2.
125,00 250.000.000,00
450.000.000,00 200.000.000,00
PENDISTRIBUSIAN TERNAK KAMBING KEPADA MASYARAKAT 2.01.03.22.25.
83,49 8.850.000,00
19.450.000,00 10.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.25.5.2.1.
127,32 241.150.000,00
430.550.000,00 189.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.25.5.2.2.
310,00 620.000.000,00
820.000.000,00 200.000.000,00
PENDISTRIBUSIAN TERNAK ITIK DAN AYAM KEPADA MASYARAKAT 2.01.03.22.26.
234,32 31.750.000,00
45.300.000,00 13.550.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.26.5.2.1.
315,50 588.250.000,00
774.700.000,00 186.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.26.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENDISTRIBUSIAN TERNAK AYAM KEPADA MASYARAKAT 2.01.03.22.27.
0,00 0,00
5.600.000,00 5.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.27.5.2.1.
0,00 0,00
194.400.000,00 194.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.27.5.2.2.
0,00 0,00
12.470.000.000,00 12.470.000.000,00
PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN SAPI POTONG 2.01.03.22.28.
0,00 0,00
83.450.000,00 83.450.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.28.5.2.1.
0,00 0,00
12.386.550.000,00 12.386.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.28.5.2.2.
0,00 345.000.000,00
345.000.000,00 0,00
PENDISTRIBUSIAN SAPI INDUK KEPADA MASYARAKAT 2.01.03.22.29.
0,00 14.500.000,00
14.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.29.5.2.1.
0,00 330.500.000,00
330.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.29.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PENDISTRIBUSIAN PUYUH KEPADA MASYARAKAT 2.01.03.22.30.
0,00 11.450.000,00
11.450.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.30.5.2.1.
0,00 188.550.000,00
188.550.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.30.5.2.2.
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
PENGADAAN MESIN PENCACAH MAKANAN TERNAK UNTUK KELOMPOK TANI 2.01.03.22.31.
0,00 900.000,00
900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.31.5.2.1.
0,00 99.100.000,00
99.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.31.5.2.2.
7,44 250.000.000,00
3.609.840.000,00 3.359.840.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2.01.03.23.
Halaman : 331
EFGH F G I F
J K LMN O
PQ R Q S M
N TN M UN
M V
Q O
Q WN R N
M XQYN
M
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
761.459.000,00 761.459.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.03.23.05.
0,00 0,00
228.850.000,00 228.850.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.23.05.5.2.1.
0,00 0,00
78.609.000,00 78.609.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.23.05.5.2.2.
0,00 0,00
454.000.000,00 454.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.03.23.05.5.2.3.
0,00 0,00
470.000.000,00 470.000.000,00
PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH 2.01.03.23.07.
0,00 0,00
86.280.000,00 86.280.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.23.07.5.2.1.
0,00 0,00
383.720.000,00 383.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.23.07.5.2.2.
0,00 0,00
472.381.000,00 472.381.000,00
FASILITASI PENGUATAN MODAL KELOMPOK USAHA PETERNAKAN 2.01.03.23.14.
0,00 0,00
173.220.000,00 173.220.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.23.14.5.2.1.
0,00 0,00
299.161.000,00 299.161.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.23.14.5.2.2.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PENGAWASAN HYGIENE SANITASI PRODUK ASAL HEWAN 2.01.03.23.15.
0,00 0,00
71.300.000,00 71.300.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.23.15.5.2.1.
0,00 0,00
678.700.000,00 678.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.23.15.5.2.2.
0,00 0,00
506.000.000,00 506.000.000,00
KAJIAN ANALISIS BAHAN PAKAN TERNAK 2.01.03.23.16.
0,00 0,00
109.110.000,00 109.110.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.23.16.5.2.1.
0,00 0,00
396.890.000,00 396.890.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.23.16.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENINGKATAN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR TERNAK SAPI 2.01.03.23.17.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.23.17.5.2.1.
0,00 0,00
395.400.000,00 395.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.23.17.5.2.2.
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 0,00
PENATAAN KAWASAN TERPADU KELOMPOK TANI MENJAMIN KETERSEDIAAN MAKANAN SAPI 2.01.03.23.20.
0,00 4.600.000,00
4.600.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.23.20.5.2.1.
0,00 245.400.000,00
245.400.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.23.20.5.2.2.
6,46 4.135.049.600,00
68.117.636.906,00 63.982.587.306,00
Jumlah Belanja 6,46
4.135.049.600,00 68.097.636.906,00
63.962.587.306,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 332
Z[\] [ \ [
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b k
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b
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 2.01. - PERTANIAN
2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.04.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,63
121.289.000,00 19.405.373.450,00
19.284.084.450,00 BELANJA DAERAH
2.01.2.01.04.00.00.5. 1,41
153.330.000,00 11.054.645.000,00
10.901.315.000,00 Belanja Tidak Langsung
2.01.2.01.04.00.00.5.1. 1,41
153.330.000,00 11.054.645.000,00
10.901.315.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.04.00.00.5.1.1. 0,38
32.041.000,00 8.350.728.450,00
8.382.769.450,00 Belanja Langsung
2.01.2.01.04.00.00.5.2. 0,00
0,00 1.390.487.250,00
1.390.487.250,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.01.04.01. 0,00
0,00 4.500.000,00
4.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.01.04.01.001. 0,00
0,00 4.500.000,00
4.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 153.300.000,00
153.300.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.01.04.01.002. 0,00
0,00 153.300.000,00
153.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
2.01.04.01.006. 0,00
0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.01.006.5.2.2. 0,00
0,00 52.675.000,00
52.675.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
2.01.04.01.007. 0,00
0,00 24.540.000,00
24.540.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.04.01.007.5.2.1. 0,00
0,00 28.135.000,00
28.135.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.01.007.5.2.2. 0,00
0,00 157.412.000,00
157.412.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
2.01.04.01.008. 0,00
0,00 157.412.000,00
157.412.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 77.900.000,00
77.900.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
2.01.04.01.010. 0,00
0,00 77.900.000,00
77.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 59.385.250,00
59.385.250,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
2.01.04.01.011. 0,00
0,00 59.385.250,00
59.385.250,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 26.185.000,00
26.185.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.01.04.01.012. 0,00
0,00 26.185.000,00
26.185.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.01.04.01.015. 0,00
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.01.015.5.2.2.
Halaman : 333
op qrp qsp t
uv wxvy zx{ z y
| z}z~
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v~
z
~
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
87.650.000,00 87.650.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.04.01.017.
0,00 0,00
87.650.000,00 87.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
647.480.000,00 647.480.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.04.01.018.
0,00 0,00
647.480.000,00 647.480.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
108.000.000,00 108.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.01.04.01.025.
0,00 0,00
108.000.000,00 108.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
1.023.921.000,00 1.023.921.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.04.02.
0,00 0,00
85.450.000,00 85.450.000,00
PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER DAN KELENGKAPANNYA 2.01.04.02.015.
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.02.015.5.2.1.
0,00 0,00
84.250.000,00 84.250.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.04.02.015.5.2.3.
0,00 0,00
48.450.000,00 48.450.000,00
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.04.02.016.
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.02.016.5.2.1.
0,00 0,00
47.250.000,00 47.250.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.04.02.016.5.2.3.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.04.02.024.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
63.270.000,00 63.270.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN KANTOR 2.01.04.02.031.
0,00 0,00
63.270.000,00 63.270.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.031.5.2.2.
0,00 0,00
40.805.000,00 40.805.000,00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 2.01.04.02.045.
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.02.045.5.2.1.
0,00 0,00
39.605.000,00 39.605.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.045.5.2.2.
0,00 0,00
535.996.000,00 535.996.000,00
PEMBENTUKAN POS PENYULUHAN 2.01.04.02.095.
0,00 0,00
2.650.000,00 2.650.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.02.095.5.2.1.
0,00 0,00
127.346.000,00 127.346.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.095.5.2.2.
0,00 0,00
406.000.000,00 406.000.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.04.02.095.5.2.3.
0,00 0,00
199.950.000,00 199.950.000,00
PENGEMBANGAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BP3K 2.01.04.02.096.
0,00 0,00
2.250.000,00 2.250.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.02.096.5.2.1.
0,00 0,00
13.500.000,00 13.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.096.5.2.2.
0,00 0,00
184.200.000,00 184.200.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.04.02.096.5.2.3.
0,00 0,00
105.000.000,00 105.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.04.03.
0,00 0,00
52.500.000,00 52.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.01.04.03.02.
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
51.500.000,00 51.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
52.500.000,00 52.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 2.01.04.03.04.
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
51.500.000,00 51.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
110.800.000,00 110.800.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.04.05.
0,00 0,00
96.000.000,00 96.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.04.05.001.
Halaman : 334
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
96.000.000,00 96.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
14.800.000,00 14.800.000,00
PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 2.01.04.05.003.
0,00 0,00
14.800.000,00 14.800.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.05.003.5.2.1.
0,00 0,00
225.000.000,00 225.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.01.04.06. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
2.01.04.06.04. 0,00
0,00 30.350.000,00
30.350.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.04.06.04.5.2.1. 0,00
0,00 44.650.000,00
44.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.06.04.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
2.01.04.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.04.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 1.207.216.600,00
1.207.216.600,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
1.21.04.15. 0,00
0,00 463.800.000,00
463.800.000,00 PEKAN DAERAH PEDA KTNA DAN PENYULUH SWAKARSA PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI DI KABUPATEN ROKAN HULU 1.21.04.15.19.
0,00 0,00
27.050.000,00 27.050.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.04.15.19.5.2.1.
0,00 0,00
436.750.000,00 436.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.04.15.19.5.2.2.
0,00 0,00
83.445.500,00 83.445.500,00
MIMBAR SARASEHAN KTNA SE PROVINSI RIAU 1.21.04.15.20.
0,00 0,00
11.350.000,00 11.350.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.04.15.20.5.2.1.
0,00 0,00
72.095.500,00 72.095.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.04.15.20.5.2.2.
0,00 0,00
132.538.600,00 132.538.600,00
REMBUG-REMBUG PENGURUS KELOMPOK KTNA 1.21.04.15.21.
0,00 0,00
8.400.000,00 8.400.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.04.15.21.5.2.1.
0,00 0,00
124.138.600,00 124.138.600,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.04.15.21.5.2.2.
0,00 0,00
182.278.500,00 182.278.500,00
SEKOLAH LAPANG SL BAGI PELAKU UTAMAPETERNAK SAPI POTONG 1.21.04.15.22.
0,00 0,00
6.750.000,00 6.750.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.04.15.22.5.2.1.
0,00 0,00
175.528.500,00 175.528.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.04.15.22.5.2.2.
0,00 0,00
153.500.000,00 153.500.000,00
PEMBINAAN GAPOKTAN PENERIMA PUAP 1.21.04.15.23.
0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.04.15.23.5.2.1.
0,00 0,00
149.500.000,00 149.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.04.15.23.5.2.2.
0,00 0,00
109.836.000,00 109.836.000,00
PENDAMPINGAN SENTRA PENYULUHAN KEHUTANAN PEDESAANSPKP 1.21.04.15.24.
0,00 0,00
13.850.000,00 13.850.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.04.15.24.5.2.1.
0,00 0,00
95.986.000,00 95.986.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.04.15.24.5.2.2.
0,00 0,00
81.818.000,00 81.818.000,00
PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA PRODUKTIF KUP 1.21.04.15.25.
0,00 0,00
7.100.000,00 7.100.000,00
Belanja Pegawai 1.21.2.01.04.15.25.5.2.1.
0,00 0,00
74.718.000,00 74.718.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.04.15.25.5.2.2.
0,74 32.041.000,00
4.288.303.600,00 4.320.344.600,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIANPERKEBUNAN LAPANGAN 2.01.04.20.
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
PENGEMBANGAN DATA STATISTIK PENYULUHAN 2.01.04.20.04.
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.04.5.2.1.
0,00 0,00
174.000.000,00 174.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.04.5.2.2.
Halaman : 335
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
115.588.000,00 115.588.000,00
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM 2.01.04.20.05.
0,00 0,00
115.588.000,00 115.588.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.05.5.2.2.
0,00 0,00
183.583.000,00 183.583.000,00
RAPAT KERJA SATUAN PELAKSANA PENYULUHAN ANTARA PROVINSI, KABUPATENKOTAPUSAT 2.01.04.20.06.
0,00 0,00
12.800.000,00 12.800.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.06.5.2.1.
0,00 0,00
170.783.000,00 170.783.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.06.5.2.2.
100,00 32.041.000,00
0,00 32.041.000,00
RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PENYULUHAN ANTAR PROVINSI, KABKOTA 2.01.04.20.07.
100,00 1.500.000,00
0,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.07.5.2.1.
100,00 30.541.000,00
0,00 30.541.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.07.5.2.2.
0,00 0,00
136.655.000,00 136.655.000,00
PENILAIAN TENAGA PENYULUH PNS DAN PENYULUH SWASTA 2.01.04.20.08.
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.08.5.2.1.
0,00 0,00
135.905.000,00 135.905.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.08.5.2.2.
0,00 0,00
127.230.000,00 127.230.000,00
PENILAIAN PETANI TELADAN 2.01.04.20.09.
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.09.5.2.1.
0,00 0,00
126.480.000,00 126.480.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.09.5.2.2.
0,00 0,00
159.130.000,00 159.130.000,00
PENILAIAN THL-TBPP TELADAN 2.01.04.20.10.
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.10.5.2.1.
0,00 0,00
158.380.000,00 158.380.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.10.5.2.2.
0,00 0,00
177.571.000,00 177.571.000,00
DIKLAT TEKNIS BAGI PENYULUH KEHUTANAN 2.01.04.20.11.
0,00 0,00
21.100.000,00 21.100.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.11.5.2.1.
0,00 0,00
156.471.000,00 156.471.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.11.5.2.2.
0,00 0,00
100.060.000,00 100.060.000,00
DIKLAT TEKNIS BAGI PENYULUH PERIKANAN 2.01.04.20.12.
0,00 0,00
9.500.000,00 9.500.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.12.5.2.1.
0,00 0,00
90.560.000,00 90.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.12.5.2.2.
0,00 0,00
247.964.500,00 247.964.500,00
DIKLAT DASAR PENYULUH PERTANIAN AHLI 2.01.04.20.13.
0,00 0,00
29.000.000,00 29.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.13.5.2.1.
0,00 0,00
218.964.500,00 218.964.500,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.13.5.2.2.
0,00 0,00
157.535.000,00 157.535.000,00
TEMU TUGAS PENYULUH TINGKAT KABUPATENKOTA 2.01.04.20.14.
0,00 0,00
157.535.000,00 157.535.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.14.5.2.2.
0,00 0,00
191.730.000,00 191.730.000,00
TEMU TUGAS PENYULUH SE PROVINSI RIAU 2.01.04.20.15.
0,00 0,00
12.900.000,00 12.900.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.15.5.2.1.
0,00 0,00
178.830.000,00 178.830.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.15.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN TINGKAT PROVINSI 2.01.04.20.16.
0,00 0,00
14.000.000,00 14.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.16.5.2.1.
0,00 0,00
236.000.000,00 236.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.16.5.2.2.
0,00 0,00
520.000.000,00 520.000.000,00
PENYUSUNAN DAN PENYEBARAN BAHAN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2.01.04.20.17. 0,00
0,00 1.200.000,00
1.200.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.04.20.17.5.2.1. 0,00
0,00 518.800.000,00
518.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.20.17.5.2.2.
Halaman : 336
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
214.535.000,00 214.535.000,00
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITASKEMAMPUAN PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN DAN KEHUTANAN BUDIDAYA DAN AGRIBISNIS SAPI POTONG
2.01.04.20.18. 0,00
0,00 22.600.000,00
22.600.000,00 Belanja Pegawai
2.01.2.01.04.20.18.5.2.1. 0,00
0,00 191.935.000,00
191.935.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.20.18.5.2.2. 0,00
0,00 171.000.000,00
171.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM PENYULUH PERTANIANPETERNAKAN LATIHAN
INSEMINASI BUATAN 2.01.04.20.19.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.19.5.2.1.
0,00 0,00
156.000.000,00 156.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.19.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KEHUTANAN KAMPANYE INDONESIA MENANAM KIM 2.01.04.20.20.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.20.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBANGUNAN DATABASE PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2.01.04.20.21.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.21.5.2.1.
77,06 63.000.000,00
144.754.000,00 81.754.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.21.5.2.2.
37,92 63.000.000,00
103.146.000,00 166.146.000,00
Belanja Modal 2.01.2.01.04.20.21.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN SUVERVISI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2.01.04.20.22. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.01.2.01.04.20.22.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BUKU HARIAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN 2.01.04.20.23.
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.23.5.2.1.
0,00 0,00
98.800.000,00 98.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.23.5.2.2.
0,00 0,00
340.722.100,00 340.722.100,00
PEMBINAAN PENYULUHAN DI TINGKAT KECAMATAN BPPBPKUPTD 2.01.04.20.24.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.24.5.2.1.
0,00 0,00
338.622.100,00 338.622.100,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.24.5.2.2.
0,00 0,00
170.000.000,00 170.000.000,00
JAMBORE NASIONAL PENYULUH KEHUTANAN 2.01.04.20.25.
0,00 0,00
750.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.25.5.2.1.
0,00 0,00
169.250.000,00 169.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.25.5.2.2.
0,63 121.289.000,00
19.405.373.450,00 19.284.084.450,00
Jumlah Belanja 0,63
121.289.000,00 19.405.373.450,00
19.284.084.450,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 337
ÏÐ ÑÒÐ ÑÓÐ Ô
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 2.02. - KEHUTANAN
2.02.01. - Dinas Kehutanan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 2.02.2.02.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,96
555.613.571,50 57.492.169.642,50
58.047.783.214,00 BELANJA DAERAH
2.02.2.02.01.00.00.5. 4,62
1.424.386.428,50 32.265.434.032,50
30.841.047.604,00 Belanja Tidak Langsung
2.02.2.02.01.00.00.5.1. 4,62
1.424.386.428,50 32.265.434.032,50
30.841.047.604,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1. 7,28
1.980.000.000,00 25.226.735.610,00
27.206.735.610,00 Belanja Langsung
2.02.2.02.01.00.00.5.2. 1,76
70.000.000,00 4.037.015.610,00
3.967.015.610,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.02.01.01. 0,00
0,00 45.015.610,00
45.015.610,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.02.01.01.001. 0,00
0,00 19.400.000,00
19.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 25.615.610,00
25.615.610,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.01.001.5.2.3. 23,70
250.000.000,00 805.000.000,00
1.055.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.02.01.01.002. 0,00
0,00 805.000.000,00
805.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2. 100,00
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.01.002.5.2.3. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
2.02.01.01.003. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.01.003.5.2.3. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
2.02.01.01.008. 0,00
0,00 240.240.000,00
240.240.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 59.760.000,00
59.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 152.000.000,00
152.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
2.02.01.01.010. 0,00
0,00 152.000.000,00
152.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
2.02.01.01.011. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.02.01.01.012. 0,00
0,00 23.000.000,00
23.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2. 0,00
0,00 77.000.000,00
77.000.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.01.012.5.2.3. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.02.01.01.015.
Halaman : 338 2.02.01. - Dinas Kehutanan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.02.01.01.017.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.02.01.01.018.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
195.000.000,00 195.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.02.01.01.025.
0,00 0,00
189.600.000,00 189.600.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
5.400.000,00 5.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.025.5.2.2.
0,00 0,00
375.000.000,00 375.000.000,00
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA UPT TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM
2.02.01.01.063. 5,66
1.350.000,00 22.500.000,00
23.850.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.01.063.5.2.1. 2,44
7.870.000,00 315.080.000,00
322.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.01.063.5.2.2. 32,70
9.220.000,00 37.420.000,00
28.200.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.01.063.5.2.3. 18,18
50.000.000,00 325.000.000,00
275.000.000,00 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA UPT BENIH REHABILITASI
DAN KONSERVASI HUTAN 2.02.01.01.064.
0,00 0,00
81.620.000,00 81.620.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.064.5.2.1.
1,43 2.269.000,00
156.011.000,00 158.280.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.064.5.2.2.
148,91 52.269.000,00
87.369.000,00 35.100.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.01.064.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA UPT PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.02.01.01.065. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.01.065.5.2.1. 0,00
0,00 198.500.000,00
198.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.01.065.5.2.2. 108,00
270.000.000,00 520.000.000,00
250.000.000,00 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA UPT KPHP MODEL TASIK
BESAR SERKAP 2.02.01.01.066.
94,06 37.200.000,00
76.750.000,00 39.550.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.066.5.2.1.
61,74 99.060.000,00
259.510.000,00 160.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.066.5.2.2.
267,48 133.740.000,00
183.740.000,00 50.000.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.01.066.5.2.3.
0,00 0,00
170.000.000,00 170.000.000,00
KEHUMASAN DAN MEDIA INFORMASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU 2.02.01.01.108.
33,71 18.690.000,00
36.750.000,00 55.440.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.108.5.2.1.
23,76 18.690.000,00
97.350.000,00 78.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.108.5.2.2.
0,00 0,00
35.900.000,00 35.900.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.01.108.5.2.3.
46,48 476.000.000,00
1.500.000.000,00 1.024.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.02.01.02.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.009.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.
0,00 0,00
170.000.000,00 170.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER DAN KELENGKAPANNYA 2.02.01.02.015.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.02.015.5.2.1.
0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.015.5.2.2.
0,00 0,00
163.000.000,00 163.000.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.02.015.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 2.02.01.02.019.
Halaman : 339 2.02.01. - Dinas Kehutanan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.02.019.5.2.1.
0,00 0,00
146.850.000,00 146.850.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.02.019.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.022.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
197.000.000,00 197.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 2.02.01.02.023.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.023.5.2.2.
0,00 426.000.000,00
426.000.000,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.02.01.02.024.
0,00 426.000.000,00
426.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.028.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENATAAN RUANG GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.097.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.02.097.5.2.1.
0,00 0,00
197.000.000,00 197.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.097.5.2.2.
0,00 0,00
34.000.000,00 34.000.000,00
PEMBUATAN RUANG PERPUSTAKAAN 2.02.01.02.098.
0,00 0,00
34.000.000,00 34.000.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.02.098.5.2.3.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
PENGECATAN PAGAR DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU 2.02.01.02.214.
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.214.5.2.2.
0,00 0,00
330.000.000,00 330.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.02.01.03.
0,00 0,00
330.000.000,00 330.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.02.01.03.02.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
327.000.000,00 327.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
325.000.000,00 325.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.02.01.05.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.02.01.05.001.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANIROHANI PEGAWAI 2.02.01.05.043.
64,94 35.200.000,00
19.000.000,00 54.200.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.05.043.5.2.1.
24,14 35.200.000,00
181.000.000,00 145.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.05.043.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYUSUNAN ANALISA JABATAN, ANALISA BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN 2.02.01.05.068.
7,34 800.000,00
11.700.000,00 10.900.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.05.068.5.2.1.
35,29 13.800.000,00
25.300.000,00 39.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.05.068.5.2.2.
0,00 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.05.068.5.2.3.
6,44 29.000.000,00
479.000.000,00 450.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.02.01.06. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
2.02.01.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2. 7,50
15.000.000,00 215.000.000,00
200.000.000,00 PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPORAN KEUANGAN
2.02.01.06.32.
Halaman : 340 2.02.01. - Dinas Kehutanan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
9,22 11.200.000,00
132.700.000,00 121.500.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.06.32.5.2.1.
4,84 3.800.000,00
82.300.000,00 78.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.06.32.5.2.2.
14,00 14.000.000,00
114.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LPP DAN LAPORAN TAHUNAN
2.02.01.06.33. 40,00
6.000.000,00 21.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.06.33.5.2.1. 9,41
8.000.000,00 93.000.000,00
85.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.06.33.5.2.2. 63,78
1.307.407.000,00 3.357.407.000,00
2.050.000.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
2.02.01.15. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PENGUSAHAAN HUTAN
2.02.01.15.10. 0,00
0,00 1.800.000,00
1.800.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.15.10.5.2.1. 0,00
0,00 348.200.000,00
348.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.15.10.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN PEMANFAATAN HHBK SE-PROVINSI RIAU
2.02.01.15.11. 0,00
0,00 7.400.000,00
7.400.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.15.11.5.2.1. 0,00
0,00 192.600.000,00
192.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.15.11.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SE-PROVINSI RIAU
2.02.01.15.12. 0,00
0,00 5.800.000,00
5.800.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.15.12.5.2.1. 0,00
0,00 194.200.000,00
194.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.15.12.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH HUTAN
2.02.01.15.13. 0,00
0,00 33.700.000,00
33.700.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.15.13.5.2.1. 0,00
0,00 166.300.000,00
166.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.15.13.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN USAHA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
2.02.01.15.14. 0,00
0,00 20.500.000,00
20.500.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.15.14.5.2.1. 0,00
0,00 179.500.000,00
179.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.15.14.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PEMANFAATAN POTENSI TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM
2.02.01.15.15. 0,00
0,00 23.850.000,00
23.850.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.15.15.5.2.1. 0,00
0,00 176.150.000,00
176.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.15.15.5.2.2. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM
2.02.01.15.16. 0,00
0,00 315.960.000,00
315.960.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.15.16.5.2.1. 0,00
0,00 34.040.000,00
34.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.15.16.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PEMANTAUAN EVALUASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENINGKATAN USAHA
MASYARAKAT DI DALAM DAN DI SEKITAR HUTAN 2.02.01.15.17.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.15.17.5.2.1.
0,00 0,00
98.500.000,00 98.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM CORPORATION SOSIAL RESPONSIBILITY CSR PERIJINAN DI BIDANG USAHA KEHUTANAN
2.02.01.15.18. 0,00
0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.15.18.5.2.1. 0,00
0,00 249.000.000,00
249.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.15.18.5.2.2. 0,00
1.307.407.000,00 1.307.407.000,00
0,00 PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM TAHURA SULTAN SYARIF HASIM
2.02.01.15.19. 0,00
6.200.000,00 6.200.000,00
0,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.15.19.5.2.1.
Halaman : 341 2.02.01. - Dinas Kehutanan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 332.707.000,00
332.707.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.15.19.5.2.2.
0,00 968.500.000,00
968.500.000,00 0,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.15.19.5.2.3.
19,85 1.017.407.000,00
4.108.713.000,00 5.126.120.000,00
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.02.01.16.
40,00 100.000.000,00
350.000.000,00 250.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSAT PERBENIHANPEMBIBITAN TANAMAN HUTAN DI PROVINSI RIAU
2.02.01.16.08. 0,00
0,00 2.400.000,00
2.400.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.16.08.5.2.1. 0,00
0,00 48.400.000,00
48.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.16.08.5.2.2. 50,20
100.000.000,00 299.200.000,00
199.200.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.16.08.5.2.3. 5,00
10.000.000,00 210.000.000,00
200.000.000,00 PENGEMBANGAN PUSAT PERBENIHANPEMBIBITAN TANAMAN HUTAN PROVINSI RIAU
2.02.01.16.09. 1,88
1.400.000,00 73.040.000,00
74.440.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.16.09.5.2.1. 9,08
11.400.000,00 136.960.000,00
125.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.16.09.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN SUMBER BENIH
2.02.01.16.10. 0,00
0,00 21.100.000,00
21.100.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.16.10.5.2.1. 0,00
0,00 178.900.000,00
178.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.16.10.5.2.2. 18,18
100.000.000,00 650.000.000,00
550.000.000,00 PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN UNTUK KEMASYARAKATAN
2.02.01.16.11. 22,87
9.310.000,00 50.020.000,00
40.710.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.16.11.5.2.1. 18,60
90.690.000,00 578.280.000,00
487.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.16.11.5.2.2. 0,00
0,00 21.700.000,00
21.700.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.16.11.5.2.3. 0,00
0,00 175.000.000,00
175.000.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
2.02.01.16.12. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.16.12.5.2.1. 0,00
0,00 173.500.000,00
173.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.16.12.5.2.2. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 DEMPLOT POLA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
2.02.01.16.13. 0,00
0,00 23.040.000,00
23.040.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.16.13.5.2.1. 0,00
0,00 26.960.000,00
26.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.16.13.5.2.2. 0,00
0,00 501.120.000,00
501.120.000,00 PENDAMPINGAN DAK BIDANG KEHUTANAN TAMAN HUTAN RAYA SSH
2.02.01.16.14. 0,00
0,00 24.980.000,00
24.980.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.16.14.5.2.1. 12,80
25.800.000,00 175.840.000,00
201.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.16.14.5.2.2. 9,40
25.800.000,00 300.300.000,00
274.500.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.16.14.5.2.3. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 INVENTARISASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI RIAU
2.02.01.16.15. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.16.15.5.2.1. 0,00
0,00 198.500.000,00
198.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.16.15.5.2.2. 80,00
80.000.000,00 180.000.000,00
100.000.000,00 PENGELOLAAN MANGROVE PROVINSI RIAU
2.02.01.16.16. 63,64
2.100.000,00 5.400.000,00
3.300.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.16.16.5.2.1. 80,56
77.900.000,00 174.600.000,00
96.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.16.16.5.2.2. 45,08
1.307.407.000,00 1.592.593.000,00
2.900.000.000,00 REHABILITASI AREAL TERBUKA DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA TAHURA SULTAN SYARIF
HASIM ALOKASI DAK BIDANG KEHUTANAN 2.02.01.16.17.
0,00 177.090.000,00
177.090.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.17.5.2.1.
63,75 1.023.313.000,00
581.960.000,00 1.605.273.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.17.5.2.2.
Halaman : 342 2.02.01. - Dinas Kehutanan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
35,62 461.184.000,00
833.543.000,00 1.294.727.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.16.17.5.2.3.
36,43 2.845.000.000,00
4.965.000.000,00 7.810.000.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 2.02.01.17.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 2.02.01.17.04.
0,00 0,00
39.060.000,00 39.060.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.04.5.2.1.
0,00 0,00
710.940.000,00 710.940.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.04.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENINGKATAN PENYULUHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELESTARIAN HUTAN
2.02.01.17.06. 0,00
0,00 15.750.000,00
15.750.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.17.06.5.2.1. 0,00
0,00 184.250.000,00
184.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.17.06.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PELATIHAN REGU PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
2.02.01.17.07. 0,00
0,00 13.500.000,00
13.500.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.17.07.5.2.1. 0,00
0,00 186.500.000,00
186.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.17.07.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELESTARI HUTAN
2.02.01.17.08. 0,00
0,00 17.150.000,00
17.150.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.17.08.5.2.1. 0,00
0,00 232.850.000,00
232.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.17.08.5.2.2. 32,00
80.000.000,00 330.000.000,00
250.000.000,00 OPERASI PENGAMANAN HUTAN LINTAS DAERAH
2.02.01.17.09. 0,00
0,00 74.328.000,00
74.328.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.17.09.5.2.1. 45,54
80.000.000,00 255.672.000,00
175.672.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.17.09.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM
2.02.01.17.10. 0,00
0,00 61.800.000,00
61.800.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.17.10.5.2.1. 0,00
0,00 338.200.000,00
338.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2. 37,50
75.000.000,00 275.000.000,00
200.000.000,00 PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR DAN PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN
2.02.01.17.11. 0,00
0,00 51.052.000,00
51.052.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.17.11.5.2.1. 50,35
75.000.000,00 223.948.000,00
148.948.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENDAMPINGAN DALAM PROSES HUKUM PENYALAHGUNAAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU
2.02.01.17.12. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.17.12.5.2.1. 0,00
0,00 148.500.000,00
148.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.17.12.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 IDENTIFIKASI, PEMANTAUAN DAN SOSIALISASI HUTAN LINDUNG
2.02.01.17.13. 46,15
9.000.000,00 10.500.000,00
19.500.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.17.13.5.2.1. 6,90
9.000.000,00 139.500.000,00
130.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.17.13.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PEMANTAUAN PERLINDUNGAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN IUPHHK DI PROVINSI RIAU
2.02.01.17.14. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.17.14.5.2.1. 0,00
0,00 148.500.000,00
148.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.17.14.5.2.2. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 AKSI SERENTAK MENANAM POHON DAN PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI ALAM PROVINSI RIAU
2.02.01.17.15. 0,00
0,00 23.970.000,00
23.970.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.17.15.5.2.1. 0,00
0,00 426.030.000,00
426.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.17.15.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA POLISI KEHUTANAN
2.02.01.17.16. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.17.16.5.2.1.
Halaman : 343 2.02.01. - Dinas Kehutanan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
300.000,00 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.
0,00 0,00
198.200.000,00 198.200.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.17.16.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERLINDUNGAN HUTAN 2.02.01.17.17.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.17.5.2.1.
1.056,34 15.000.000,00
16.420.000,00 1.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.17.5.2.2.
7,67 15.000.000,00
180.580.000,00 195.580.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.17.17.5.2.3.
100,00 3.000.000.000,00
0,00 3.000.000.000,00
PENGAWASAN REAKSI CEPAT PEMBALAKAN HUTAN 2.02.01.17.18.
100,00 454.250.000,00
0,00 454.250.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.18.5.2.1.
100,00 2.545.750.000,00
0,00 2.545.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.18.5.2.2.
0,00 0,00
1.260.000.000,00 1.260.000.000,00
PENYEGARAN POLISI KEHUTANAN PROVINSI RIAU KAB. KOTA SE PROVINSI RIAU 2.02.01.17.19.
0,00 0,00
206.550.000,00 206.550.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.19.5.2.1.
0,00 0,00
1.053.450.000,00 1.053.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.19.5.2.2.
0,00 0,00
850.000.000,00 850.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 2.02.01.19.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENATAUSAHAAN BLANGKO DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN 2.02.01.19.06.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.19.06.5.2.1.
0,00 0,00
298.500.000,00 298.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.19.06.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR KEHUTANAN 2.02.01.19.07.
0,00 0,00
1.950.000,00 1.950.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.19.07.5.2.1.
0,00 0,00
275.110.000,00 275.110.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.19.07.5.2.2.
0,00 0,00
22.940.000,00 22.940.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.19.07.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU 2.02.01.19.08.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.19.08.5.2.1.
0,00 0,00
248.500.000,00 248.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.19.08.5.2.2.
0,00 0,00
5.074.600.000,00 5.074.600.000,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 2.02.01.20.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
KOORDINASI, KONSULTASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU
2.02.01.20.03. 1,11
350.000,00 31.750.000,00
31.400.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.20.03.5.2.1. 5,82
17.375.000,00 280.925.000,00
298.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.20.03.5.2.2. 83,87
17.025.000,00 37.325.000,00
20.300.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.20.03.5.2.3. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 MONITORING PENYELENGGARAAN PERIZINAN KORIDOR PADA KAWASAN HUTAN
2.02.01.20.04. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.20.04.5.2.1. 0,00
0,00 198.500.000,00
198.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN SURVEY LAPANGAN
2.02.01.20.05. 0,00
0,00 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.20.05.5.2.1. 0,00
0,00 49.000.000,00
49.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2. 0,00
0,00 198.000.000,00
198.000.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.20.05.5.2.3. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 RAPAT KOODINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAERAH RAKORENBANGHUTDA
PROVINSI RIAU 2.02.01.20.06.
Halaman : 344 2.02.01. - Dinas Kehutanan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
10.200.000,00 10.200.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.06.5.2.1.
0,00 0,00
239.800.000,00 239.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENGADAAN CITRA SATELIT 2.02.01.20.07.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.07.5.2.1.
0,00 0,00
51.000.000,00 51.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.
0,00 0,00
196.000.000,00 196.000.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.20.07.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
MONITORING DAN EVALUASI PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN 2.02.01.20.08.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.08.5.2.1.
0,00 0,00
248.500.000,00 248.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGADAAN PETA PENUTUPAN VEGETASI KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU 2.02.01.20.09.
0,00 0,00
3.450.000,00 3.450.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.
0,00 0,00
297.550.000,00 297.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.
0,00 0,00
199.000.000,00 199.000.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.20.09.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENATAAN BATAS LUAR AREAL KERJA UNIT PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI IUPHHK-HT DAN IUPHHK-HA
2.02.01.20.10. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.20.10.5.2.1. 0,00
0,00 148.500.000,00
148.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.20.10.5.2.2. 0,00
0,00 670.000.000,00
670.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN
2.02.01.20.11. 0,00
0,00 11.950.000,00
11.950.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.20.11.5.2.1. 21,79
120.500.000,00 432.550.000,00
553.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.20.11.5.2.2. 114,76
120.500.000,00 225.500.000,00
105.000.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.20.11.5.2.3. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00
çèé êë ì í é êí é è
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ø ì èô ô ù ú
2.02.01.20.12. 0,00
0,00 41.900.000,00
41.900.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.20.12.5.2.1. 0,00
0,00 158.100.000,00
158.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.20.12.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI RKTP
2.02.01.20.13. 0,00
0,00 14.450.000,00
14.450.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.20.13.5.2.1. 0,00
0,00 215.550.000,00
215.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.20.13.5.2.2. 0,00
0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.20.13.5.2.3. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN STATISTIK DINAS KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI RIAU
2.02.01.20.14. 0,00
0,00 12.700.000,00
12.700.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.20.14.5.2.1. 0,00
0,00 137.300.000,00
137.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.20.14.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
2.02.01.20.15. 0,00
0,00 1.800.000,00
1.800.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.20.15.5.2.1. 0,00
0,00 498.200.000,00
498.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.20.15.5.2.2. 0,00
0,00 510.000.000,00
510.000.000,00 PEMBUATAN PETA TEMATIK KEHUTANAN SE PROVINSI RIAU
2.02.01.20.16. 0,00
0,00 5.100.000,00
5.100.000,00 Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.20.16.5.2.1. 0,00
0,00 337.900.000,00
337.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.02.2.02.01.20.16.5.2.2. 0,00
0,00 167.000.000,00
167.000.000,00 Belanja Modal
2.02.2.02.01.20.16.5.2.3.
Halaman : 345 2.02.01. - Dinas Kehutanan
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
594.600.000,00 594.600.000,00
PENGADAAN PERALATAN UKUR LAPANGAN 2.02.01.20.17.
0,00 0,00
5.100.000,00 5.100.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.17.5.2.1.
0,00 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.17.5.2.2.
0,00 0,00
577.500.000,00 577.500.000,00
Belanja Modal 2.02.2.02.01.20.17.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI 2.02.01.21.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN RIAU EXPO PROVINSI RIAU 2.02.01.21.01.
0,00 0,00
6.930.000,00 6.930.000,00
Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.21.01.5.2.1.
0,00 0,00
193.070.000,00 193.070.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.
0,96 555.613.571,50
57.492.169.642,50 58.047.783.214,00
Jumlah Belanja 0,96
555.613.571,50 57.492.169.642,50
58.047.783.214,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 346 2.02.01. - Dinas Kehutanan
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 2.03.2.03.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 5,29
2.927.156.597,90 58.279.439.460,90
55.352.282.863,00 BELANJA DAERAH
2.03.2.03.01.00.00.5. 11,34
1.397.656.597,90 13.722.090.897,90
12.324.434.300,00 Belanja Tidak Langsung
2.03.2.03.01.00.00.5.1. 11,34
1.397.656.597,90 13.722.090.897,90
12.324.434.300,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1. 3,55
1.529.500.000,00 44.557.348.563,00
43.027.848.563,00 Belanja Langsung
2.03.2.03.01.00.00.5.2. 6,85
226.250.000,00 3.530.821.200,00
3.304.571.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.03.01.01. 42,46
10.000.000,00 13.550.000,00
23.550.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.03.01.01.001. 42,46
10.000.000,00 13.550.000,00
23.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 286.200.000,00
286.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.03.01.01.002. 0,00
0,00 286.200.000,00
286.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 188.550.000,00
188.550.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
2.03.01.01.003. 0,00
0,00 188.550.000,00
188.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.01.003.5.2.2. 48,05
40.000.000,00 123.250.000,00
83.250.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
2.03.01.01.006. 48,05
40.000.000,00 123.250.000,00
83.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.01.006.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
2.03.01.01.007. 0,00
0,00 9.000.000,00
9.000.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.01.007.5.2.1. 0,00
0,00 91.000.000,00
91.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.01.007.5.2.2. 0,00
0,00 170.533.500,00
170.533.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
2.03.01.01.008. 0,00
0,00 129.360.000,00
129.360.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.01.008.5.2.1. 0,00
0,00 41.173.500,00
41.173.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.01.008.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
2.03.01.01.010. 0,00
0,00 300.000,00
300.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.01.010.5.2.1. 0,00
0,00 199.700.000,00
199.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
2.03.01.01.011.
Halaman : 347
ûü ýþü ýÿü 2
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
200,00 600.000,00
900.000,00 300.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.011.5.2.1.
0,24 600.000,00
249.100.000,00 249.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.011.5.2.2.
0,00 0,00
17.125.000,00 17.125.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.03.01.01.012.
0,00 0,00
17.125.000,00 17.125.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.012.5.2.2.
59,46 196.250.000,00
526.308.700,00 330.058.700,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.03.01.01.013.
416,67 1.250.000,00
1.550.000,00 300.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.013.5.2.1.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.013.5.2.2.
59,40 195.000.000,00
523.258.700,00 328.258.700,00
Belanja Modal 2.03.2.03.01.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.03.01.01.017.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
1.308.210.000,00 1.308.210.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.03.01.01.018.
0,00 0,00
1.308.210.000,00 1.308.210.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
54.274.000,00 54.274.000,00
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 2.03.01.01.022.
0,00 0,00
54.274.000,00 54.274.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.022.5.2.2.
0,00 0,00
72.820.000,00 72.820.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.03.01.01.025.
0,00 0,00
51.100.000,00 51.100.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
18.720.000,00 18.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.025.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Modal 2.03.2.03.01.01.025.5.2.3.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 2.03.01.01.048.
0,00 0,00
9.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.048.5.2.1.
0,00 0,00
91.000.000,00 91.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.048.5.2.2.
309,17 1.038.000.000,00
1.373.738.000,00 335.738.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.03.01.02.
0,00 768.000.000,00
768.000.000,00 0,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 2.03.01.02.019.
0,00 2.650.000,00
2.650.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.02.019.5.2.1.
0,00 3.152.800,00
3.152.800,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.019.5.2.2.
0,00 762.197.200,00
762.197.200,00 0,00
Belanja Modal 2.03.2.03.01.02.019.5.2.3.
0,00 0,00
33.505.500,00 33.505.500,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 2.03.01.02.020.
0,00 0,00
300.000,00 300.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.02.020.5.2.1.
0,00 0,00
33.205.500,00 33.205.500,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.020.5.2.2.
270,00 270.000.000,00
370.000.000,00 100.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.03.01.02.022.
300,00 900.000,00
1.200.000,00 300.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.02.022.5.2.1.
269,91 269.100.000,00
368.800.000,00 99.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
31.750.000,00 31.750.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 2.03.01.02.029.
0,00 0,00
31.750.000,00 31.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.029.5.2.2.
0,00 0,00
92.882.500,00 92.882.500,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 2.03.01.02.033.
0,00 0,00
55.440.000,00 55.440.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.02.033.5.2.1.
0,00 0,00
37.442.500,00 37.442.500,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.033.5.2.2.
Halaman : 348
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
77.600.000,00 77.600.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 2.03.01.02.039.
0,00 0,00
77.600.000,00 77.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.039.5.2.2.
0,00 0,00
218.475.000,00 218.475.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.03.01.03.
0,00 0,00
130.000.000,00 130.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.03.01.03.02.
0,00 0,00
600.000,00 600.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
129.400.000,00 129.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
88.475.000,00 88.475.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI ROHANI PEGAWAI 2.03.01.03.09.
0,00 0,00
52.200.000,00 52.200.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.03.09.5.2.1.
0,00 0,00
36.275.000,00 36.275.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.03.09.5.2.2.
0,00 0,00
280.500.000,00 280.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.03.01.05.
0,00 0,00
20.500.000,00 20.500.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.03.01.05.001.
0,00 0,00
20.500.000,00 20.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
260.000.000,00 260.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD 2.03.01.05.002.
72,51 49.330.000,00
18.700.000,00 68.030.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.05.002.5.2.1.
25,70 49.330.000,00
241.300.000,00 191.970.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.05.002.5.2.2.
10,00 30.000.000,00
270.000.000,00 300.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.03.01.06. 100,00
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD
2.03.01.06.05. 100,00
5.250.000,00 0,00
5.250.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.06.05.5.2.1. 100,00
144.750.000,00 0,00
144.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.06.05.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
2.03.01.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.06.06.5.2.2. 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
0,00 PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI RIAU 2.03.01.06.47.
0,00 56.850.000,00
56.850.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.06.47.5.2.1.
0,00 63.150.000,00
63.150.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.06.47.5.2.2.
5,15 768.000.000,00
14.131.450.520,00 14.899.450.520,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 2.03.01.15.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
MONITORING DAN EVALUASI HASIL KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI PROVINSI RIAU 2.03.01.15.07.
0,00 0,00
3.750.000,00 3.750.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.07.5.2.1.
0,00 0,00
196.250.000,00 196.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
RAKOR TEKNIS SKPD SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.03.01.15.08.
0,00 0,00
22.150.000,00 22.150.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.08.5.2.1.
0,00 0,00
427.850.000,00 427.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.
0,00 0,00
561.310.000,00 561.310.000,00
REKONSILIASI PERHITUNGAN PRODUKSILIFTING MINYAK DAN GAS BUMI 2.03.01.15.09.
0,00 0,00
14.900.000,00 14.900.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.09.5.2.1.
0,00 0,00
546.410.000,00 546.410.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.
Halaman : 349
+, - .0 +13 +4 +
5 + 6 .4
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMBERDAYAGUNAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DAN PENGAWASAN TANPA IZIN 2.03.01.15.10.
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.10.5.2.1.
0,00 0,00
148.800.000,00 148.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN MINERAL 2.03.01.15.11.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00
148.500.000,00 148.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMANTAUAN DAN EVALUASI REKLAMASI PASCA TAMBANG DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WILAYAH TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI RIAU
2.03.01.15.12. 0,00
0,00 1.800.000,00
1.800.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.15.12.5.2.1. 0,00
0,00 298.200.000,00
298.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 VERIFIKASI PERIZINAN DAN SINKRONISASI PRODUKSI BATUBARA
2.03.01.15.13. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.15.13.5.2.1. 0,00
0,00 248.500.000,00
248.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2. 0,00
0,00 175.000.000,00
175.000.000,00 PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI, K3 DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DI PROVINSI RIAU 2.03.01.15.14.
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.14.5.2.1.
0,00 0,00
173.800.000,00 173.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
SINKRONISASI DAN SOSIALISASI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI PROVINSI RIAU 2.03.01.15.15.
0,00 0,00
13.450.000,00 13.450.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.15.5.2.1.
0,00 0,00
186.550.000,00 186.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.15.5.2.2.
0,00 0,00
250.300.520,00 250.300.520,00
DIKLAT PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 2.03.01.15.16.
0,00 0,00
16.750.000,00 16.750.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.16.5.2.1.
0,00 0,00
233.550.520,00 233.550.520,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.16.5.2.2.
0,00 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI PROVINSI RIAU 2.03.01.15.17.
0,00 0,00
6.250.000,00 6.250.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.17.5.2.1.
0,00 0,00
4.993.750.000,00 4.993.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2.
0,00 0,00
244.840.000,00 244.840.000,00
MONITORING DAN PENGAWASAN KEGIATAN MIGAS HILIR 2.03.01.15.18.
0,00 0,00
14.300.000,00 14.300.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.18.5.2.1.
0,00 0,00
230.540.000,00 230.540.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
STUDY KERENTANAN GERAKAN TANAH SKALA 1:100.000 DI KAB. ROKAN HULU 2.03.01.15.19.
0,00 0,00
2.900.000,00 2.900.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.19.5.2.1.
0,00 0,00
197.100.000,00 197.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
INVENTARISASI DAN EVALUASI GEOLOGI LINGKUNGAN SKALA 1:100.000 DI KOTA PEKANBARU 2.03.01.15.20.
0,00 0,00
2.900.000,00 2.900.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.20.5.2.1.
0,00 0,00
197.100.000,00 197.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.
0,00 0,00
380.000.000,00 380.000.000,00
INVENTARISASI DAN EVALUASI GEOLOGI LINGKUNGAN SKALA 1:100.000 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2.03.01.15.21. 0,00
0,00 3.800.000,00
3.800.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.15.21.5.2.1.
Halaman : 350
78 9:8 9;8 =? A
B CDE FG ?H ? I
? J? CDH
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
376.200.000,00 376.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.21.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
BIMTEK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG 2.03.01.15.22.
0,00 0,00
18.800.000,00 18.800.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.22.5.2.1.
0,00 0,00
281.200.000,00 281.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PEMANTAU PEMANFAATAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN DENGAN SISTEM TELEMETRI PROVINSI RIAU
2.03.01.15.23. 0,00
0,00 3.600.000,00
3.600.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.15.23.5.2.1. 0,00
0,00 66.920.000,00
66.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.23.5.2.2. 0,00
0,00 229.480.000,00
229.480.000,00 Belanja Modal
2.03.2.03.01.15.23.5.2.3. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 INFORMASI DAN PROMOSI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI RIAU EXPO
2.03.01.15.24. 0,00
0,00 1.650.000,00
1.650.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.15.24.5.2.1. 0,00
0,00 198.350.000,00
198.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.24.5.2.2. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 STUDY KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN BAHAN GALIAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI
RIAU 2.03.01.15.25.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.25.5.2.1.
0,00 0,00
448.200.000,00 448.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.25.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN DATA CENTER PELAYANAN INFORMASI, INVESTASI TERPADU PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI RIAU
2.03.01.15.26. 0,00
0,00 6.550.000,00
6.550.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.15.26.5.2.1. 0,00
0,00 203.450.000,00
203.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.26.5.2.2. 0,00
0,00 790.000.000,00
790.000.000,00 Belanja Modal
2.03.2.03.01.15.26.5.2.3. 0,00
0,00 850.000.000,00
850.000.000,00 INVENTARISASI POTENSI MINERAL LOGAM DAN NON LOGAM DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
2.03.01.15.27. 0,00
0,00 9.300.000,00
9.300.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.15.27.5.2.1. 0,00
0,00 840.700.000,00
840.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.27.5.2.2. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 SOSIALISASI PUBLIK PERDA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN
PENETAPANPENYEMPURNAAN RANPERDA KETENAGALISTRIKAN DAERAH MIGAS MENJADI PERDA PROVINSI RIAU
2.03.01.15.28. 0,00
0,00 70.300.000,00
70.300.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.15.28.5.2.1. 0,00
0,00 679.700.000,00
679.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.28.5.2.2. 0,00
0,00 720.000.000,00
720.000.000,00 PENYAJIAN INFORMASI DAN PUBLIKASI DI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI MELALUI MEDIA
CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK 2.03.01.15.29.
26,53 18.000.000,00
49.850.000,00 67.850.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.29.5.2.1.
2,76 18.000.000,00
670.150.000,00 652.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.29.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
KOLOKIUM HASIL KEGIATANSURVEY SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI PROVINSI RIAU 2.03.01.15.30.
0,00 0,00
14.050.000,00 14.050.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.30.5.2.1.
0,00 0,00
335.950.000,00 335.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.30.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMETAAN DAN IDENTIFIKASI SUMBERDAYA MINERAL DI PROVINSI RIAU DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
2.03.01.15.31. 0,00
0,00 3.800.000,00
3.800.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.15.31.5.2.1.
Halaman : 351
KL MNL MOL P
QRS TU V WXY TZ[ TS\ TS
] T S
S WX\R
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
496.200.000,00 496.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.31.5.2.2.
100,00 768.000.000,00
0,00 768.000.000,00
PILOT PLANT PENINGKATAN NILAI KALORI BATUBARA DI PROVINSI RIAU 2.03.01.15.33.
100,00 4.600.000,00
0,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.33.5.2.1.
100,00 205.400.000,00
0,00 205.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.33.5.2.2.
100,00 558.000.000,00
0,00 558.000.000,00
Belanja Modal 2.03.2.03.01.15.33.5.2.3.
0,00 0,00
90.000.000,00 90.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN
2.03.01.16. 0,00
0,00 90.000.000,00
90.000.000,00 PENGAWASAN PENGAMBILAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI RIAU
2.03.01.16.04. 0,00
0,00 1.200.000,00
1.200.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.16.04.5.2.1. 0,00
0,00 88.800.000,00
88.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.16.04.5.2.2. 5,17
1.063.250.000,00 21.612.363.843,00
20.549.113.843,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
2.03.01.17. 0,00
0,00 140.000.000,00
140.000.000,00 PEMBINAAN PERIZINAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN SE-PROVINSI RIAU
2.03.01.17.02. 0,00
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.17.02.5.2.1. 0,00
0,00 138.000.000,00
138.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.17.02.5.2.2. 0,00
0,00 270.000.000,00
270.000.000,00 PENGAWASANINSPEKSI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN K2 SE-PROVINSI RIAU
2.03.01.17.03. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.17.03.5.2.1. 0,00
0,00 268.500.000,00
268.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.17.03.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PEMANTAUAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI PROVINSI RIAU
2.03.01.17.04. 0,00
0,00 1.200.000,00
1.200.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.17.04.5.2.1. 0,00
0,00 98.800.000,00
98.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.17.04.5.2.2. 0,00
0,00 316.220.000,00
316.220.000,00 PENGADAAN PEMBANGKIT BIO GAS
2.03.01.17.05. 0,00
0,00 6.750.000,00
6.750.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.17.05.5.2.1. 0,00
0,00 309.470.000,00
309.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.17.05.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PEMETAAN DAN PENYUSUNAN KRITERIA LISTRIK PERDESAAN DI PROVINSI RIAU
2.03.01.17.06. 0,00
0,00 3.400.000,00
3.400.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.17.06.5.2.1. 0,00
0,00 396.600.000,00
396.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.17.06.5.2.2. 0,00
0,00 4.280.000.000,00
4.280.000.000,00 PEMBANGUNAN PLTS TERPUSAT 40 KW, 250 VOLT, 50 HERTZ SHARING DENGAN KABUPATEN
2.03.01.17.07. 0,00
0,00 30.250.000,00
30.250.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.17.07.5.2.1. 0,00
0,00 4.249.750.000,00
4.249.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.17.07.5.2.2. 0,00
0,00 6.524.893.843,00
6.524.893.843,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN SOLAR HOME SYSTEM SHS DI PROVINSI RIAU
2.03.01.17.08. 0,00
0,00 39.000.000,00
39.000.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.17.08.5.2.1. 0,00
0,00 6.485.893.843,00
6.485.893.843,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.17.08.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 STUDY KELAYAKAN FS DAN DED PLTMH DI PROVINSI RIAU
2.03.01.17.09. 0,00
0,00 8.250.000,00
8.250.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.17.09.5.2.1. 0,00
0,00 141.750.000,00
141.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.17.09.5.2.2. 0,00
0,00 1.750.000.000,00
1.750.000.000,00 PENGADAAN ALAT PENERANGAN ENERGI MATAHARI BAGI MASYARAKAT, NELAYAN DAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAB. INDRAGIRI HILIR 2.03.01.17.11.
Halaman : 352
_` ab` ac` d
efg hi j klm hno hgp hg
q h g
rg klpf
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
22.950.000,00 22.950.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.11.5.2.1.
0,00 0,00
1.727.050.000,00 1.727.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.11.5.2.2.
0,00 0,00
675.000.000,00 675.000.000,00
PENGADAAN GENSET DAN JARINGAN DI KABUPATEN KAMPAR 2.03.01.17.12.
0,00 0,00
12.100.000,00 12.100.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.12.5.2.1.
0,00 0,00
662.900.000,00 662.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.12.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
INSTALASI JARINGAN LISTRIK DESA SERING KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN 2.03.01.17.15.
0,00 0,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.15.5.2.1.
0,00 0,00
340.400.000,00 340.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.15.5.2.2.
0,00 0,00
5.593.000.000,00 5.593.000.000,00
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM TENAGA SURYA PJUTS 2.03.01.17.16.
0,00 0,00
34.250.000,00 34.250.000,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.16.5.2.1.
0,00 0,00
418.750.000,00 418.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.16.5.2.2.
0,00 0,00
5.140.000.000,00 5.140.000.000,00
Belanja Modal 2.03.2.03.01.17.16.5.2.3.
0,00 287.750.000,00
287.750.000,00 0,00
STUDY KELAYAKAN FS DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN DED PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PLTS TERPUSAT DI PROVINSI RIAU
2.03.01.17.17. 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
0,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.17.17.5.2.1. 0,00
285.750.000,00 285.750.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.17.17.5.2.2. 0,00
287.750.000,00 287.750.000,00
0,00 STUDY KELAYAKAN FS DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN DED PENERANGAN JALAN UMUM
TENAGA SURYA PJUTS TERPUSAT DI PROVINSI RIAU 2.03.01.17.18.
0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.18.5.2.1.
0,00 285.750.000,00
285.750.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.18.5.2.2.
0,00 287.750.000,00
287.750.000,00 0,00
STUDY KELAYAKAN FS DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN DED PENGADAAN SOLAR HOME SYSTEM SHS DI PROVINSI RIAU
2.03.01.17.19. 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.17.19.5.2.1. 0,00
284.750.000,00 284.750.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.17.19.5.2.2. 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 PENGADAAN JARINGAN TIANG LISTRIK
2.03.01.17.20. 0,00
6.500.000,00 6.500.000,00
0,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.17.20.5.2.1. 0,00
80.530.000,00 80.530.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.17.20.5.2.2. 0,00
112.970.000,00 112.970.000,00
0,00 Belanja Modal
2.03.2.03.01.17.20.5.2.3. 0,00
0,00 3.050.000.000,00
3.050.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN FASILITASI MINERAL BATUBARA DAN ENERGI
2.03.01.18. 0,00
0,00 2.850.000.000,00
2.850.000.000,00 FASILITASI DAN PERMANFAATAN PERALATAN MINERAL, BATUABARA DAN ENERGI
2.03.01.18.01. 46,48
32.400.000,00 37.300.000,00
69.700.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.18.01.5.2.1. 33,21
393.450.000,00 791.250.000,00
1.184.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.18.01.5.2.2. 26,69
425.850.000,00 2.021.450.000,00
1.595.600.000,00 Belanja Modal
2.03.2.03.01.18.01.5.2.3. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PERALATAN EKSPLORASI
2.03.01.18.02. 0,00
0,00 2.150.000,00
2.150.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.18.02.5.2.1. 0,00
0,00 97.850.000,00
97.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.18.02.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PERALATAN LABORATORIUM
2.03.01.18.03. 0,00
0,00 2.150.000,00
2.150.000,00 Belanja Pegawai
2.03.2.03.01.18.03.5.2.1.
Halaman : 353
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
97.850.000,00 97.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.
5,29 2.927.156.597,90
58.279.439.460,90 55.352.282.863,00
Jumlah Belanja 5,29
2.927.156.597,90 58.279.439.460,90
55.352.282.863,00 SurplusDefisit
.
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 354
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
323.500.000,00 323.500.000,00
PENDAPATAN DAERAH 2.05.2.05.01.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
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Kekayaan Daerah
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Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK
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No. Ekon 9
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35-192 Tahun 1992 Tentan
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Sah. UU No.
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0,00 0,00
323.500.000,00 323.500.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.05.2.05.01.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
Penda
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atan Kendaraan
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Perda No. 05 Tahun 2002
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Kendaran Diatas
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Perda No. 14 Tahun 2002
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Perda No. 15 Tahun 2002
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Perda No.
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Tahun 2002
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Perda No.3 Tahun
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dan Perda No. 8 Tahun
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UU No. 28 Tahun
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0,00 0,00
168.500.000,00 168.500.000,00
Retribusi Daerah 2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.
0,00 0,00
155.000.000,00 155.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.05.2.05.01.00.00.4.1.4.
0,00 0,00
323.500.000,00 323.500.000,00
Jumlah Pendapatan 21,78
13.304.207.912,00 74.402.323.312,00
61.098.115.400,00 BELANJA DAERAH
2.05.2.05.01.00.00.5. 5,20
798.064.912,00 16.151.115.312,00
15.353.050.400,00 Belanja Tidak Langsung
2.05.2.05.01.00.00.5.1. 5,20
798.064.912,00 16.151.115.312,00
15.353.050.400,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. 27,34
12.506.143.000,00 58.251.208.000,00
45.745.065.000,00 Belanja Langsung
2.05.2.05.01.00.00.5.2. 10,56
198.000.000,00 2.073.000.000,00
1.875.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.05.01.01. 0,00
0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.05.01.01.001.
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.001.5.2.2.
25,12 108.000.000,00
538.000.000,00 430.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.05.01.01.002.
25,12 108.000.000,00
538.000.000,00 430.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.05.01.01.008.
0,00 0,00
110.880.000,00 110.880.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
39.120.000,00 39.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.05.01.01.010.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.05.01.01.011.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.011.5.2.2.
80,00 20.000.000,00
45.000.000,00 25.000.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.05.01.01.012.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.012.5.2.2.
0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.01.012.5.2.3.
56,00 70.000.000,00
195.000.000,00 125.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.05.01.01.013.
0,00 0,00
1.100.000,00 1.100.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.01.013.5.2.1.
56,50 70.000.000,00
193.900.000,00 123.900.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.05.01.01.015.
0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.05.01.01.017.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.05.01.01.018.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.05.01.01.025.
0,00 0,00
108.000.000,00 108.000.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.01.025.5.2.1.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.025.5.2.2.
0,00 0,00
470.000.000,00 470.000.000,00
PENYEDIAAN JASA SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 2.05.01.01.067.
0,00 0,00
37.900.000,00 37.900.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.01.067.5.2.1.
0,00 0,00
432.100.000,00 432.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.067.5.2.2.
47,06 200.000.000,00
625.000.000,00 425.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.05.01.02.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.05.01.02.016.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.02.016.5.2.1.
0,00 0,00
33.300.000,00 33.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.016.5.2.2.
0,00 0,00
65.800.000,00 65.800.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.02.016.5.2.3.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 2.05.01.02.021.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.021.5.2.2.
133,33 100.000.000,00
175.000.000,00 75.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.05.01.02.022.
133,33 100.000.000,00
175.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.022.5.2.2.
133,33 100.000.000,00
175.000.000,00 75.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.05.01.02.024.
Halaman : 356
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
133,33 100.000.000,00
175.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 2.05.01.02.032.
0,00 0,00
9.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.02.032.5.2.1.
0,00 0,00
41.000.000,00 41.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.032.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 2.05.01.02.039.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.039.5.2.2.
0,00 0,00
168.000.000,00 168.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.05.01.03.
0,00 0,00
84.000.000,00 84.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.05.01.03.02.
0,00 0,00
400.000,00 400.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
83.600.000,00 83.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
84.000.000,00 84.000.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 2.05.01.03.04.
0,00 0,00
84.000.000,00 84.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
36.000.000,00 36.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.05.01.05.
0,00 0,00
36.000.000,00 36.000.000,00
PEMBINAAN OLAHRAGA SENI BUDAYA DAN ROHANI 2.05.01.05.049.
0,00 0,00
18.400.000,00 18.400.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.05.049.5.2.1.
0,00 0,00
17.600.000,00 17.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.05.049.5.2.2.
4,69 101.845.000,00
2.068.155.000,00 2.170.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.05.01.06. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
2.05.01.06.01. 0,00
0,00 48.940.000,00
48.940.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.06.01.5.2.1. 0,00
0,00 201.060.000,00
201.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2. 8,92
13.375.000,00 136.625.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
2.05.01.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.06.06.5.2.1. 9,53
13.375.000,00 127.025.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN
2.05.01.06.09. 0,00
0,00 47.800.000,00
47.800.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.06.09.5.2.1. 0,00
0,00 2.200.000,00
2.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.06.09.5.2.2. 9,68
24.200.000,00 225.800.000,00
250.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
2.05.01.06.11. 100,00
13.250.000,00 0,00
13.250.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.06.11.5.2.1. 4,63
10.950.000,00 225.800.000,00
236.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.06.11.5.2.2. 4,24
16.940.000,00 383.060.000,00
400.000.000,00 KOORDINASI PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU
2.05.01.06.34. 0,00
0,00 28.300.000,00
28.300.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.06.34.5.2.1. 4,56
16.940.000,00 354.760.000,00
371.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.06.34.5.2.2. 5,20
11.950.000,00 218.050.000,00
230.000.000,00 SUPERVISI DAN STATISTIK PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU
2.05.01.06.35. 0,00
0,00 10.100.000,00
10.100.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.06.35.5.2.1. 5,43
11.950.000,00 207.950.000,00
219.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.06.35.5.2.2. 11,79
35.380.000,00 264.620.000,00
300.000.000,00 PAMERANBAZAR KEGIATAN STRATEGIS PERIKANAN DAN KELAUTAN TINGKAT PROVINSI DAN
NASIONAL 2.05.01.06.36.
0,00 0,00
4.400.000,00 4.400.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.06.36.5.2.1.
Halaman : 357
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
24,49 72.380.000,00
223.220.000,00 295.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.06.36.5.2.2.
0,00 37.000.000,00
37.000.000,00 0,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.06.36.5.2.3.
0,00 0,00
340.000.000,00 340.000.000,00
PUBLIKASI DAN PROMOSI INVESTASI MELALUI MEDIA ONLINE 2.05.01.06.42.
0,00 0,00
1.600.000,00 1.600.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.06.42.5.2.1.
0,00 0,00
338.400.000,00 338.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.06.42.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEUANGAN SERTA PERENCANAAN
2.05.01.06.43. 0,00
0,00 2.100.000,00
2.100.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.06.43.5.2.1. 0,00
0,00 197.900.000,00
197.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.06.43.5.2.2. 0,00
0,00 1.620.000.000,00
1.620.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SUMBERDAYA KELAUTAN 2.05.01.16.
0,00 0,00
700.000.000,00 700.000.000,00
PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR SKALA KECIL 2.05.01.16.02.
0,00 0,00
19.850.000,00 19.850.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.02.5.2.1.
0,00 0,00
585.800.000,00 585.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.02.5.2.2.
0,00 0,00
94.350.000,00 94.350.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.16.02.5.2.3.
0,00 0,00
420.000.000,00 420.000.000,00
GELAR OPERASIONAL PENGAWASAN TERPADU PERAIRAN RIAU 2.05.01.16.03.
0,00 0,00
16.500.000,00 16.500.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.03.5.2.1.
0,00 0,00
403.500.000,00 403.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN PENILAIAN SERTA LOMBA POKMASWAS
2.05.01.16.04. 0,00
0,00 107.500.000,00
107.500.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.16.04.5.2.1. 0,00
0,00 361.500.000,00
361.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.16.04.5.2.2. 0,00
0,00 31.000.000,00
31.000.000,00 Belanja Modal
2.05.2.05.01.16.04.5.2.3. 2,83
567.348.000,00 20.597.345.000,00
20.029.997.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
2.05.01.20. 33,38
166.900.000,00 666.900.000,00
500.000.000,00 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL
2.05.01.20.01. 0,00
0,00 9.900.000,00
9.900.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.01.5.2.1. 43,14
198.000.000,00 657.000.000,00
459.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.20.01.5.2.2. 100,00
31.100.000,00 0,00
31.100.000,00 Belanja Modal
2.05.2.05.01.20.01.5.2.3. 0,00
0,00 4.500.000.000,00
4.500.000.000,00 PEMBANGUNAN KERAMBA TANCAP. KERAMBA JARING APUNG HPDE DAN KJA GALVANIS
2.05.01.20.04. 0,00
0,00 27.250.000,00
27.250.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.04.5.2.1. 0,00
0,00 4.472.750.000,00
4.472.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.20.04.5.2.2. 10,00
150.000.000,00 1.650.000.000,00
1.500.000.000,00 PENGADAAN MESIN PAKAN IKAN SKALA RUMAH TANGGA
2.05.01.20.05. 0,00
0,00 4.750.000,00
4.750.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.05.5.2.1. 10,03
150.000.000,00 1.645.250.000,00
1.495.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.20.05.5.2.2. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
2.05.01.20.06. 0,00
0,00 13.700.000,00
13.700.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.06.5.2.1. 0,00
0,00 336.300.000,00
336.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.20.06.5.2.2. 0,00
0,00 2.600.000.000,00
2.600.000.000,00 REVITALISASI KAWASAN BUDIDAYA AIR LAUT, PAYAU DAN TAWAR
2.05.01.20.07. 0,00
0,00 44.950.000,00
44.950.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.07.5.2.1.
Halaman : 358
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
2.555.050.000,00 2.555.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.07.5.2.2.
10,92 120.148.000,00
1.220.148.000,00 1.100.000.000,00
PEMBANGUNAN KOLAM RAKYAT 2.05.01.20.08.
0,00 0,00
47.850.000,00 47.850.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.08.5.2.1.
11,42 120.148.000,00
1.172.298.000,00 1.052.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UPP SE RIAU 2.05.01.20.09.
0,00 0,00
138.100.000,00 138.100.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.09.5.2.1.
0,00 0,00
161.900.000,00 161.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEKAN PROMOSIPAMERANSEMINAREXPO TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA TINGKAT NASIONAL 2.05.01.20.10.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.10.5.2.1.
0,00 0,00
247.900.000,00 247.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS BUDIDAYA AIR LAUT 2.05.01.20.11.
0,00 0,00
26.000.000,00 26.000.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.11.5.2.1.
0,00 0,00
274.000.000,00 274.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA STASIUN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR
2.05.01.20.12. 0,00
0,00 2.600.000,00
2.600.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.12.5.2.1. 0,00
0,00 347.400.000,00
347.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 SOSIALISASI PELATIHAN DAN PEMBINAAN CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK CBIB SE RIAU
2.05.01.20.13. 0,00
0,00 36.200.000,00
36.200.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.13.5.2.1. 0,00
0,00 163.800.000,00
163.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.20.13.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 WORKSHOP TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR
2.05.01.20.14. 0,00
0,00 10.500.000,00
10.500.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.14.5.2.1. 0,00
0,00 239.500.000,00
239.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.20.14.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT PEMBENIHAN IKAN
2.05.01.20.15. 0,00
0,00 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.15.5.2.1. 0,00
0,00 119.400.000,00
119.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2. 0,00
0,00 127.600.000,00
127.600.000,00 Belanja Modal
2.05.2.05.01.20.15.5.2.3. 5,19
50.000.000,00 1.013.547.000,00
963.547.000,00 DUKUNGAN PENINGKATAN OPERASIONAL UPT PEMBENIHAN
2.05.01.20.16. 0,00
0,00 387.150.000,00
387.150.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.16.5.2.1. 8,67
50.000.000,00 626.397.000,00
576.397.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.20.16.5.2.2. 0,00
0,00 411.450.000,00
411.450.000,00 SUBSIDI BENIH IKAN DAN UDANG
2.05.01.20.17. 0,00
0,00 900.000,00
900.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.17.5.2.1. 0,00
0,00 410.550.000,00
410.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.20.17.5.2.2. 6,66
80.300.000,00 1.285.300.000,00
1.205.000.000,00 PENGADAAN BIBIT DAN PAKAN IKAN UNTUK MASYARAKAT
2.05.01.20.18. 0,00
0,00 3.450.000,00
3.450.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.18.5.2.1. 42,14
380.000.000,00 1.281.850.000,00
901.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.20.18.5.2.2. 100,00
299.700.000,00 0,00
299.700.000,00 Belanja Modal
2.05.2.05.01.20.18.5.2.3. 0,00
0,00 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SISTEM PEMBENIHAN
2.05.01.20.19.
Halaman : 359
+ , - .
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
60.600.000,00 60.600.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.19.5.2.1.
0,00 0,00
739.400.000,00 739.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.19.5.2.2.
0,00 0,00
4.200.000.000,00 4.200.000.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.20.19.5.2.3.
216,04 12.154.640.000,00
17.780.708.000,00 5.626.068.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 2.05.01.21.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENGELOLAAN PERIZINAN PERIKANAN DI PROVINSI RIAU 2.05.01.21.06.
0,00 0,00
15.600.000,00 15.600.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.06.5.2.1.
0,00 0,00
134.400.000,00 134.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.06.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PERTEMUAN FKPPS REGIONAL DAN PERTEMUAN KOORDINASI LOOG BOOK 2.05.01.21.07.
0,00 0,00
24.700.000,00 24.700.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.07.5.2.1.
0,00 0,00
175.300.000,00 175.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.07.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN USAHA PERIKANAN TANGKAP 2.05.01.21.08.
12,13 4.100.000,00
37.900.000,00 33.800.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.08.5.2.1.
2,47 4.100.000,00
162.100.000,00 166.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.08.5.2.2.
0,00 0,00
0,00 0,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.21.08.5.2.3.
0,00 0,00
133.920.000,00 133.920.000,00
APRESIASI KELEMBAGAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP 2.05.01.21.09.
0,00 0,00
13.000.000,00 13.000.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.09.5.2.1.
0,00 0,00
120.920.000,00 120.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.09.5.2.2.
55,58 1.195.000.000,00
3.345.000.000,00 2.150.000.000,00
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN 2.05.01.21.10.
772,94 32.850.000,00
37.100.000,00 4.250.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.10.5.2.1.
816,19 473.700.000,00
531.738.000,00 58.038.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.
32,98 688.450.000,00
2.776.162.000,00 2.087.712.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.21.10.5.2.3.
28,35 97.000.000,00
439.148.000,00 342.148.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DAN OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG SAMAK 2.05.01.21.11.
22,39 25.200.000,00
137.760.000,00 112.560.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.11.5.2.1.
13,46 30.900.000,00
260.488.000,00 229.588.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.
0,00 40.900.000,00
40.900.000,00 0,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.21.11.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
SOSIALISASI PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL IKAN DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PROMOSI TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI
2.05.01.21.12. 0,00
0,00 9.500.000,00
9.500.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.21.12.5.2.1. 0,00
0,00 140.500.000,00
140.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2. 94,04
2.163.000.000,00 4.463.000.000,00
2.300.000.000,00 PENGADAAN KAPAL DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
2.05.01.21.13. 62,26
3.300.000,00 8.600.000,00
5.300.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.21.13.5.2.1. 94,12
2.159.700.000,00 4.454.400.000,00
2.294.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.21.13.5.2.2. 0,00
8.499.640.000,00 8.499.640.000,00
0,00
P01 3 4 5 6
4 3 4
7 3 P3 8
P9 :7 3 4 3
4 ;
= 5
? 3 7
3 4
P 4 3 0P:
4 5 A
2.05.01.21.14. 0,00
31.380.000,00 31.380.000,00
0,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.21.14.5.2.1. 0,00
8.468.260.000,00 8.468.260.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.21.14.5.2.2. 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 PENGADAAN JARING UNTUK MASYARAKAT NELAYAN
2.05.01.21.15. 0,00
3.700.000,00 3.700.000,00
0,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.21.15.5.2.1. 0,00
196.300.000,00 196.300.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.
Halaman : 360
BCDE C D F C
G H IJK L
MN OIQK JK J RK J
SN T K U V
K J
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
8,22 198.000.000,00
2.608.000.000,00 2.410.000.000,00
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2.05.01.23.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
2.05.01.23.02. 0,00
0,00 1.250.000,00
1.250.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.23.02.5.2.1. 0,00
0,00 348.750.000,00
348.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.23.02.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENGEMBANGAN MENU IKAN, KAMPANYE MAKAN IKAN DAN AKTIFITAS MAKAN IKAN SERTA
SOSIALISASI SENTRA PENGOLAHAN IKAN 2.05.01.23.03.
0,00 0,00
10.700.000,00 10.700.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.03.5.2.1.
0,00 0,00
189.300.000,00 189.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.03.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENINGKATAN KINERJA KKMB SE PROVINSI RIAU 2.05.01.23.04.
0,00 0,00
5.550.000,00 5.550.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.04.5.2.1.
0,00 0,00
194.450.000,00 194.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.04.5.2.2.
0,00 0,00
125.000.000,00 125.000.000,00
TEMU USAHA KUB PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DENGAN PENGUSAHA PERIKANAN SERTA PENDAMPINGAN USAHA
2.05.01.23.05. 0,00
0,00 5.550.000,00
5.550.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.23.05.5.2.1. 0,00
0,00 119.450.000,00
119.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.23.05.5.2.2. 0,00
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG SENTRA PENGOLAHAN IKAN
2.05.01.23.06. 0,00
0,00 7.650.000,00
7.650.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.23.06.5.2.1. 37,05
92.550.000,00 342.350.000,00
249.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.23.06.5.2.2. 100,00
92.550.000,00 0,00
92.550.000,00 Belanja Modal
2.05.2.05.01.23.06.5.2.3. 0,00
0,00 85.000.000,00
85.000.000,00 TEMU TEKNIS PERMODALAN BAGI UKM PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN SE RIAU
2.05.01.23.07. 0,00
0,00 5.950.000,00
5.950.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.23.07.5.2.1. 0,00
0,00 79.050.000,00
79.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.23.07.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PAMERANBAZAR TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL, GEMAR IKAN SERTA ETALASE PEMASARAN
PRODUK PERIKANAN DI PEKANBARU 2.05.01.23.08.
36,08 1.750.000,00
6.600.000,00 4.850.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.08.5.2.1.
1,21 1.750.000,00
143.400.000,00 145.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
REVITALISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PASCA PANEN SE RIAU 2.05.01.23.09.
0,00 0,00
13.600.000,00 13.600.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.09.5.2.1.
28,34 52.200.000,00
236.400.000,00 184.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.
100,00 52.200.000,00
0,00 52.200.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.23.09.5.2.3.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
OPERASIONAL PASAR IKAN HIGIENIS 2.05.01.23.10.
0,00 0,00
27.300.000,00 27.300.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.10.5.2.1.
8,82 8.000.000,00
98.700.000,00 90.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.
25,00 8.000.000,00
24.000.000,00 32.000.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.23.10.5.2.3.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DAN OPERASIONAL LPPMHP PROVINSI RIAU 2.05.01.23.11.
0,00 0,00
212.100.000,00 212.100.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.11.5.2.1.
0,00 0,00
140.320.000,00 140.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.
0,00 0,00
47.580.000,00 47.580.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.23.11.5.2.3.
Halaman : 361
WXYZ X Y [ X
\ ] _` a
bc de` _` _ f` _
gc h ` i j
` _
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
132,00 198.000.000,00
348.000.000,00 150.000.000,00
PEMBANGUNAN PASAR NELAYAN SEJAHTERA 2.05.01.23.12.
0,00 0,00
1.950.000,00 1.950.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.12.5.2.1.
158,67 31.100.000,00
50.700.000,00 19.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.
129,93 166.900.000,00
295.350.000,00 128.450.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.23.12.5.2.3.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.05.01.25.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA INSTALASI DOMESTIKASI IKAN PERAIRAN PANTAI 2.05.01.25.01.
0,00 0,00
60.950.000,00 60.950.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.25.01.5.2.1.
0,00 0,00
89.700.000,00 89.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.
0,00 0,00
99.350.000,00 99.350.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.25.01.5.2.3.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PERLINDUNGAN DAN PENGKAYAAN SUMBERDAYA IKAN PERAIRAN UMUM 2.05.01.25.02.
0,00 0,00
8.375.000,00 8.375.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.25.02.5.2.1.
0,00 0,00
291.625.000,00 291.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.25.02.5.2.2.
6,55 710.000.000,00
10.125.000.000,00 10.835.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.05.01.26.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SUPM INTERNASIONAL PROVINSI RIAU 2.05.01.26.01.
4,02 9.000.000,00
232.820.000,00 223.820.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.01.5.2.1.
7,13 9.000.000,00
117.180.000,00 126.180.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.01.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PRAKTEK LAPANG SISWA SUPM INTERNASIONAL DUMAI 2.05.01.26.02.
0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.02.5.2.1.
0,00 0,00
498.750.000,00 498.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.02.5.2.2.
0,00 0,00
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
MAKAN DAN MINUM HARIAN SISWA SUPM INTERNASIONAL DUMAI 2.05.01.26.03.
0,00 0,00
2.050.000,00 2.050.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.03.5.2.1.
0,00 0,00
1.097.950.000,00 1.097.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT PELATIHAN PERIKANAN 2.05.01.26.04.
0,00 0,00
3.200.000,00 3.200.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.04.5.2.1.
0,00 0,00
529.875.000,00 529.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.04.5.2.2.
0,00 0,00
2.466.925.000,00 2.466.925.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.26.04.5.2.3.
21,11 190.000.000,00
1.090.000.000,00 900.000.000,00
DUKUNGAN PENGEMBANGAN UPT PELATIHAN PERIKANAN 2.05.01.26.05.
0,00 0,00
322.500.000,00 322.500.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.05.5.2.1.
33,78 190.000.000,00
752.500.000,00 562.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.05.5.2.2.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.26.05.5.2.3.
0,00 0,00
185.000.000,00 185.000.000,00
PELATIHAN HAMA PENYAKIT IKAN AIR TAWAR 2.05.01.26.06.
0,00 0,00
700.000,00 700.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.06.5.2.1.
0,00 0,00
184.300.000,00 184.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.06.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
DUKUNGAN PENGEMBANGAN INSTALASI PELATIHAN IKAN AIR TAWAR 2.05.01.26.07.
0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.07.5.2.1.
0,00 0,00
197.900.000,00 197.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.07.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PELATIHAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN AIR TAWAR PADA UPT PELATIHAN 2.05.01.26.08.
0,00 0,00
34.800.000,00 34.800.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.08.5.2.1.
Halaman : 362
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
365.200.000,00 365.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.08.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PELATIHAN BUDIDAYA AIR PAYAU UNTUK INSTRUKTUR PADA UPT PELATIHAN 2.05.01.26.09.
0,00 0,00
700.000,00 700.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.09.5.2.1.
0,00 0,00
199.300.000,00 199.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.09.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 2.05.01.26.10.
0,00 0,00
700.000,00 700.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.10.5.2.1.
0,00 0,00
199.300.000,00 199.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.10.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
OPERASIONAL UPT RISET DAN PENELITIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.05.01.26.11.
0,00 0,00
79.100.000,00 79.100.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.11.5.2.1.
0,00 0,00
370.900.000,00 370.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.11.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PELATIHAN PEMBENIHAN DAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR 2.05.01.26.12.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.12.5.2.1.
0,00 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.12.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SUPM DUMAI 2.05.01.26.13.
0,00 0,00
4.600.000,00 4.600.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.13.5.2.1.
0,00 0,00
1.018.400.000,00 1.018.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.13.5.2.2.
0,00 0,00
977.000.000,00 977.000.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.26.13.5.2.3.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DAN OPERASINAL KOMISI PENYULUH PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.05.01.26.14.
0,00 0,00
55.600.000,00 55.600.000,00
Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.14.5.2.1.
0,00 0,00
188.400.000,00 188.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.14.5.2.2.
0,00 0,00
56.000.000,00 56.000.000,00
Belanja Modal 2.05.2.05.01.26.14.5.2.3.
100,00 900.000.000,00
0,00 900.000.000,00
KAJIAN PENDUGAAN STOK SUMBER DAYA IKAN MENGUNAKAN METODE AKUSTIK DAN KAWASAN PERIKANAN DI PERAIRAN BENGKALIS, KEP. MERANTI DAN INHIL
2.05.01.26.15. 100,00
4.600.000,00 0,00
4.600.000,00 Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.26.15.5.2.1. 100,00
895.400.000,00 0,00
895.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.05.2.05.01.26.15.5.2.2. 21,78
13.304.207.912,00 74.402.323.312,00
61.098.115.400,00 Jumlah Belanja
21,89 13.304.207.912,00
74.078.823.312,00 60.774.615.400,00
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 363
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 2.06. - PERDAGANGAN
2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran 2013 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambahberkurang DASAR HUKUM
Rp Jumlah Rp
: :
22 November 2013 14 Tahun 2013
0,00 0,00
475.000.000,00 475.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH 2.06.2.06.01.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002
Perda No.
14 Tahun 1992 Tentan
asi
Kekayaan Daerah
Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK
No. Ekon 9
10 35-192 Tahun
1992 Tentan
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Sah. UU No.
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PERPRES
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0,00 0,00
475.000.000,00 475.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.06.2.06.01.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun
2002 Tentan
Penda
¹
atan Kendaraan
²
º
±
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Perda No. 05 Tahun 2002
°
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Kendaran Diatas
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Perda No. 14 Tahun 2002
°
±
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Perda No. 15 Tahun 2002
°
±
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Perda No.
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Tahun 2002
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dan
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Perda No.3 Tahun
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dan Perda No. 8 Tahun
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UU No. 28 Tahun
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0,00 0,00
475.000.000,00 475.000.000,00
Retribusi Daerah 2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.
0,00 0,00
475.000.000,00 475.000.000,00
Jumlah Pendapatan 2,04
1.476.210.000,00 70.833.955.830,00
72.310.165.830,00 BELANJA DAERAH
2.06.2.06.01.00.00.5. 0,00
0,00 26.443.914.600,00
26.443.914.600,00 Belanja Tidak Langsung
2.06.2.06.01.00.00.5.1. 0,00
0,00 26.443.914.600,00
26.443.914.600,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1. 3,22
1.476.210.000,00 44.390.041.230,00
45.866.251.230,00 Belanja Langsung
2.06.2.06.01.00.00.5.2. 7,93
170.000.000,00 1.975.000.000,00
2.145.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.06.01.01. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.06.01.01.002. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
2.06.01.01.010.
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.01.010.5.2.1.
0,00 0,00
98.800.000,00 98.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.06.01.01.011.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.011.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2.06.01.01.016.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.016.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.06.01.01.017.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
900.000.000,00 900.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.06.01.01.018.
0,00 0,00
900.000.000,00 900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.018.5.2.2.
62,96 170.000.000,00
100.000.000,00 270.000.000,00
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 2.06.01.01.022.
62,96 170.000.000,00
100.000.000,00 270.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.022.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 2.06.01.01.048.
0,00 0,00
207.540.000,00 207.540.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.01.048.5.2.1.
0,00 0,00
42.460.000,00 42.460.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.048.5.2.2.
19,09 1.866.210.000,00
7.907.332.750,00 9.773.542.750,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.06.01.02.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 2.06.01.02.010.
0,00 0,00
1.050.000,00 1.050.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.010.5.2.1.
0,00 0,00
298.950.000,00 298.950.000,00
Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.010.5.2.3.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN IT DAN JARINGAN KANTOR 2.06.01.02.018.
0,00 0,00
3.050.000,00 3.050.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.018.5.2.1.
0,00 0,00
96.000.000,00 96.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.018.5.2.2.
0,00 0,00
350.950.000,00 350.950.000,00
Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.018.5.2.3.
0,00 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 2.06.01.02.019.
0,00 0,00
13.250.000,00 13.250.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.019.5.2.1.
0,00 0,00
420.388.000,00 420.388.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.019.5.2.2.
0,00 0,00
4.566.362.000,00 4.566.362.000,00
Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.019.5.2.3.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.06.01.02.024.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN KANTOR 2.06.01.02.031.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.031.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN DAN SARANA TEKNIS LABORATORIUM PENGUJI DAN KALIBRASI 2.06.01.02.076.
0,00 0,00
2.150.000,00 2.150.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.076.5.2.1.
0,00 0,00
247.850.000,00 247.850.000,00
Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.076.5.2.3.
100,00 1.866.210.000,00
0,00 1.866.210.000,00
PERBAIKAN GEDUNG DAN SARANA KANTOR UPT-PSMB 2.06.01.02.077.
100,00 3.950.000,00
0,00 3.950.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.077.5.2.1.
100,00 1.862.260.000,00
0,00 1.862.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.077.5.2.2.
0,00 0,00
97.000.000,00 97.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT METROLOGI 2.06.01.02.078.
Halaman : 365
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
250.000,00 250.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.078.5.2.1.
0,00 0,00
96.750.000,00 96.750.000,00
Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.078.5.2.3.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN STANDAR UKURAN 2.06.01.02.079.
0,00 0,00
350.000,00 350.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.079.5.2.1.
0,00 0,00
349.650.000,00 349.650.000,00
Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.079.5.2.3.
0,00 0,00
860.332.750,00 860.332.750,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UPT PPI 2.06.01.02.080.
0,00 0,00
1.750.000,00 1.750.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.080.5.2.1.
0,00 0,00
858.582.750,00 858.582.750,00
Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.080.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEPEGAWAIAN 2.06.01.02.081.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.081.5.2.1.
0,00 0,00
19.300.000,00 19.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.081.5.2.2.
0,00 0,00
178.700.000,00 178.700.000,00
Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.081.5.2.3.
0,00 0,00
245.000.000,00 245.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.06.01.03.
0,00 0,00
122.500.000,00 122.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.06.01.03.02.
0,00 0,00
1.350.000,00 1.350.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
121.150.000,00 121.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
122.500.000,00 122.500.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 2.06.01.03.04.
0,00 0,00
1.350.000,00 1.350.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
121.150.000,00 121.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.03.04.5.2.2.
14,78 250.000.000,00
1.441.208.480,00 1.691.208.480,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.06.01.05.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.06.01.05.001.
45,30 33.250.000,00
40.150.000,00 73.400.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.001.5.2.1.
26,26 33.250.000,00
159.850.000,00 126.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 2.06.01.05.009.
0,00 0,00
13.400.000,00 13.400.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.009.5.2.1.
0,00 0,00
86.600.000,00 86.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.009.5.2.2.
0,00 0,00
396.208.480,00 396.208.480,00
BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR KEMETROLOGIAN 2.06.01.05.053.
78,74 125.129.240,00
33.779.240,00 158.908.480,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.053.5.2.1.
52,73 125.129.240,00
362.429.240,00 237.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.053.5.2.2.
0,00 0,00
220.000.000,00 220.000.000,00
PELATIHAN TEKNIS SDM UPT PSMB 2.06.01.05.054.
0,00 0,00
250.000,00 250.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.054.5.2.1.
0,00 0,00
219.750.000,00 219.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.054.5.2.2.
0,00 0,00
275.000.000,00 275.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD PENGEMBANGAN SDM APARATUR PLN
2.06.01.05.055. 0,00
0,00 91.800.000,00
91.800.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.05.055.5.2.1. 0,00
0,00 183.200.000,00
183.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.05.055.5.2.2. 100,00
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SDM PENGAWASAN KEMETROLOGIAN PADA SKPD
PROVINSI RIAU 2.06.01.05.056.
100,00 200.000,00
0,00 200.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.056.5.2.1.
Halaman : 366
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KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
100,00 249.800.000,00
0,00 249.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.056.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN MOTIVASI APARATUR 2.06.01.05.057.
0,00 0,00
38.800.000,00 38.800.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.057.5.2.1.
0,00 0,00
211.200.000,00 211.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.057.5.2.2.
0,00 0,00
1.570.000.000,00 1.570.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.06.01.06. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
2.06.01.06.03. 0,00
0,00 59.000.000,00
59.000.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.06.03.5.2.1. 0,00
0,00 91.000.000,00
91.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.06.03.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD
2.06.01.06.06. 0,00
0,00 9.600.000,00
9.600.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.06.06.5.2.1. 0,00
0,00 140.400.000,00
140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2. 0,00
0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP
2.06.01.06.07. 0,00
0,00 2.650.000,00
2.650.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.06.07.5.2.1. 0,00
0,00 97.350.000,00
97.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.06.07.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
2.06.01.06.11. 0,00
0,00 3.250.000,00
3.250.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.06.11.5.2.1. 0,00
0,00 396.750.000,00
396.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.06.11.5.2.2. 0,00
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 INVENTARISASI ASET DAERAH
2.06.01.06.24. 0,00
0,00 27.250.000,00
27.250.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.06.24.5.2.1. 0,00
0,00 122.750.000,00
122.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.06.24.5.2.2. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 RAPAT KERJA PEMBANGUNAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SE-PROVINSI RIAU
2.06.01.06.25. 0,00
0,00 8.400.000,00
8.400.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.06.25.5.2.1. 0,00
0,00 441.600.000,00
441.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.06.25.5.2.2. 0,00
0,00 170.000.000,00
170.000.000,00 PUBLIKASI DAN PROMOSI INVESTASI MELALUI MEDIA ONLINE
2.06.01.06.42. 0,00
0,00 3.400.000,00
3.400.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.06.42.5.2.1. 0,00
0,00 166.600.000,00
166.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.06.42.5.2.2. 15,69
400.000.000,00 2.950.000.000,00
2.550.000.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
2.06.01.15. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PENGADUAN KONSUMEN
2.06.01.15.02. 0,00
0,00 3.400.000,00
3.400.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.15.02.5.2.1. 0,00
0,00 196.600.000,00
196.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA
2.06.01.15.03. 0,00
0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.15.03.5.2.1. 0,00
0,00 398.500.000,00
398.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2. 0,00
0,00 1.250.000.000,00
1.250.000.000,00 OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH
2.06.01.15.04. 3,58
7.500.000,00 202.020.000,00
209.520.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.15.04.5.2.1. 0,72
7.500.000,00 1.047.980.000,00
1.040.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KONSUMEN, PELAKU USAHA DAN APARATUR
2.06.01.15.05. 0,00
0,00 19.100.000,00
19.100.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.15.05.5.2.1.
Halaman : 367
üý þÿý þ2ý
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
280.900.000,00 280.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN 2.06.01.15.06.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.15.06.5.2.1.
0,00 0,00
398.200.000,00 398.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
PEMBUATAN LOS DAN MCK PASAR DESA KOTO MESJID KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
2.06.01.15.07. 0,00
2.500.000,00 2.500.000,00
0,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.15.07.5.2.1. 0,00
197.500.000,00 197.500.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.15.07.5.2.2. 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 PEMBUATAN LOS DAN MCK PASAR DESA RANAH SUNGKAI KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR 2.06.01.15.08.
0,00 2.500.000,00
2.500.000,00 0,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.15.08.5.2.1.
0,00 197.500.000,00
197.500.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.15.08.5.2.2.
0,00 0,00
4.680.000.000,00 4.680.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 2.06.01.17.
0,00 0,00
975.000.000,00 975.000.000,00
PENGEMBANGAN INFORMASI PELUANG PASAR PERDAGANGAN LUAR NEGERI DUKUNGAN DALAM RANGKA PENEROBOSAN PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK
2.06.01.17.02. 0,00
0,00 27.600.000,00
27.600.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.17.02.5.2.1. 0,00
0,00 947.400.000,00
947.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.17.02.5.2.2. 0,00
0,00 275.000.000,00
275.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN PROSEDUR DAN DOKUMEN EKSPOR DAN IMPOR
SOSIALISASI PERDAGANGAN LINTAS BATAS DI KABUPATEN BENGKALIS DAN TEMBILAHAN 2.06.01.17.03.
0,00 0,00
70.700.000,00 70.700.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.17.03.5.2.1.
0,00 0,00
204.300.000,00 204.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.03.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENGEMBANGAN DATA BASE INFORMASI POTENSI UNGGULAN IDENTIFIKASI DATA INPORTIR KE KAB KOTA
2.06.01.17.04. 0,00
0,00 750.000,00
750.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.17.04.5.2.1. 0,00
0,00 149.250.000,00
149.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.17.04.5.2.2. 0,00
0,00 700.000.000,00
700.000.000,00 KEGIATAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
PRODUK PENGAMBANGAN PERDAGANGAN LINTAS BATASKK SOSEK MALINDO TINGKAT DAERAH RIAU-PERINGKAT NEGERI JOHORMALAKA
2.06.01.17.06. 0,00
0,00 24.450.000,00
24.450.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.17.06.5.2.1. 0,00
0,00 675.550.000,00
675.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.17.06.5.2.2. 0,00
0,00 550.000.000,00
550.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS LAB PENGUJI MUTU BARANG EKSPOR DAN IMPOR PEMBELIAN BAHAN
KIMIA, BAHAN HABIS PAKAI DAN SARANA TEKNIS LABORATORIUM UPT. PSMB 2.06.01.17.11.
0,00 0,00
1.600.000,00 1.600.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.17.11.5.2.1.
0,00 0,00
548.400.000,00 548.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.11.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
MONITORING POS LINTAS 2.06.01.17.13.
0,00 0,00
2.650.000,00 2.650.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.17.13.5.2.1.
0,00 0,00
47.350.000,00 47.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.13.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENINJAUAN POS LINTAS BATAS KE JOHORMALAKA 2.06.01.17.14.
0,00 0,00
2.700.000,00 2.700.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.17.14.5.2.1.
0,00 0,00
97.300.000,00 97.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.14.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
DUKUNGAN DAN PENGEMBANGAN UPT-PSMB 2.06.01.17.15.
Halaman : 368
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
111.630.000,00 111.630.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.17.15.5.2.1.
0,00 0,00
188.370.000,00 188.370.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.15.5.2.2.
0,00 0,00
180.000.000,00 180.000.000,00
PEMELIHARAAN JAMINAN MUTU DALAM RANGKA AKREDITASI UPT. PSMB 2.06.01.17.16.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.17.16.5.2.1.
0,00 0,00
178.500.000,00 178.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.16.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
SOSIALISASI KEBIJAKAN SNI DAN MONITORING PENERAPAN SNI DI KABUPATENKOTA 2.06.01.17.17.
0,00 0,00
9.100.000,00 9.100.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.17.17.5.2.1.
0,00 0,00
290.900.000,00 290.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.17.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PENGEMBANGAN KEGIATAN EKSPOR DAERAH PEMBINAAN PELAKU USAHA DAERAH DIBIDANG EKSPOR
2.06.01.17.18. 0,00
0,00 136.600.000,00
136.600.000,00 Belanja Pegawai
2.06.2.06.01.17.18.5.2.1. 0,00
0,00 463.400.000,00
463.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.06.2.06.01.17.18.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PENGEMBANGAN KEGIATAN EKSPOR DAERAH PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN PEMASARAN
KOMODITIPRODUK EKSPOR COUSTUMER SERVICE CENTER DAERAH RIAU 2.06.01.17.19.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.17.19.5.2.1.
0,00 0,00
498.200.000,00 498.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.19.5.2.2.
6,57 260.000.000,00
4.220.000.000,00 3.960.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 2.06.01.18.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANGPRODUK 2.06.01.18.03.
0,00 0,00
7.800.000,00 7.800.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.03.5.2.1.
0,00 0,00
492.200.000,00 492.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.
0,00 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00
PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH 2.06.01.18.05.
0,00 0,00
26.450.000,00 26.450.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.05.5.2.1.
0,00 0,00
773.550.000,00 773.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.05.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 2.06.01.18.07.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.07.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PAMERAN PRODUK DALAM NEGERI 2.06.01.18.08.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.08.5.2.1.
0,00 0,00
298.500.000,00 298.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMANTAUAN DISTRIBUSI BARANG YANG DIATUR TATA NIAGANYA DAN BERSUBSIDI 2.06.01.18.09.
0,00 0,00
11.000.000,00 11.000.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.09.5.2.1.
0,00 0,00
189.000.000,00 189.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.09.5.2.2.
0,00 0,00
710.000.000,00 710.000.000,00
PENGEMBANGAN UKM MELALUI BANTUAN GEROBAK MAKANAN DAN BUAH-BUAHAN 2.06.01.18.10.
0,00 0,00
4.800.000,00 4.800.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.10.5.2.1.
0,00 0,00
705.200.000,00 705.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.10.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
APRESIASI PENGELOLAAN PERGUDANGAN PROVINSI RIAU 2.06.01.18.11.
0,00 0,00
18.350.000,00 18.350.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.11.5.2.1.
0,00 0,00
331.650.000,00 331.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.
28,89 260.000.000,00
1.160.000.000,00 900.000.000,00
PELAYANAN KETERSEDIAAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT PASAR MURAH 2.06.01.18.12.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.12.5.2.1.
Halaman : 369
+, -. , -
+, -0
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
28,95 260.000.000,00
1.158.200.000,00 898.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.12.5.2.2.
6,12 150.000.000,00
2.600.000.000,00 2.450.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 2.07.01.15.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI 2.07.01.15.05.
0,00 0,00
4.350.000,00 4.350.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.15.05.5.2.1.
0,00 0,00
245.650.000,00 245.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI P3DN 2.07.01.15.07.
0,00 0,00
39.550.000,00 39.550.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.15.07.5.2.1.
0,00 0,00
310.450.000,00 310.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.15.07.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PELATIHAN INDUSTRI KOMPONEN PABRIK LAS DAN BUBUT 2.07.01.15.08.
0,00 0,00
28.450.000,00 28.450.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.15.08.5.2.1.
0,00 0,00
321.550.000,00 321.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.15.08.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PELATIHAN TEKNOLOGI PELAPISAN LOGAM BAGI IKM PERAJIN LOGAM YANG RAMAH LINGKUNGAN DI PEKANBARU
2.07.01.15.09. 0,00
0,00 24.950.000,00
24.950.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.15.09.5.2.1. 0,00
0,00 425.050.000,00
425.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.15.09.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 SOSIALISASI PEMANFAATAN LIMBAH SISA PEMBAKARAN ABU CANGKANG KELAPA SAWIT UNTUK
INDUSTRI BATA RINGAN 2.07.01.15.10.
0,00 0,00
8.350.000,00 8.350.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.15.10.5.2.1.
0,00 0,00
291.650.000,00 291.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
SOSIALISASI PENINGKATAN KEMAMPUAN PERAJIN VCO DALAM RIAU PENINGKATAN KUALITAS PRODUK VCO YANG DIHASILKAN
2.07.01.15.11. 0,00
0,00 7.450.000,00
7.450.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.15.11.5.2.1. 0,00
0,00 242.550.000,00
242.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.15.11.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 PELATIHAN KERAJINAN TEKSTIL HOME INDUSTRI
2.07.01.15.12. 0,00
0,00 60.750.000,00
60.750.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.15.12.5.2.1. 0,00
0,00 439.250.000,00
439.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.15.12.5.2.2. 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 PELATIHAN DAN SEMINAR KEWIRAUSAHAAN UNTUK PEDAGANG TRADISIONAL DAN HOME INDUSTRI
2.07.01.15.13. 0,00
11.550.000,00 11.550.000,00
0,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.15.13.5.2.1. 0,00
138.450.000,00 138.450.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.15.13.5.2.2. 9,30
500.000.000,00 5.875.000.000,00
5.375.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
2.07.01.16. 0,00
0,00 1.400.000.000,00
1.400.000.000,00 FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA
2.07.01.16.01. 0,00
0,00 12.600.000,00
12.600.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.16.01.5.2.1. 0,00
0,00 1.387.400.000,00
1.387.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.16.01.5.2.2. 0,00
0,00 450.000.000,00
450.000.000,00 FASILITASI KERJASAMA KEMITRAAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SWASTA
2.07.01.16.06. 0,00
0,00 32.000.000,00
32.000.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.16.06.5.2.1. 0,00
0,00 418.000.000,00
418.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 MAGANGSTUDY BANDING INDUSTRI PENGOLAHAN KOPRA PUTIH DI JAWA BARAT
2.07.01.16.07. 0,00
0,00 11.600.000,00
11.600.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.16.07.5.2.1. 0,00
0,00 188.400.000,00
188.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.
Halaman : 370
13 453 463 7
89: ; = ?9: A B?9 ;
: ;
: = ? ;C ;
: C ; :
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
175.000.000,00 175.000.000,00
MAGANGSTUDY BANDING INDUSTRI PENGOLAHAN NATA DE COCO DI JAWA BARAT 2.07.01.16.08.
0,00 0,00
10.600.000,00 10.600.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.08.5.2.1.
0,00 0,00
164.400.000,00 164.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.
50,00 200.000.000,00
600.000.000,00 400.000.000,00
PELATIHAN DISAIN BORDIR DAN BANTUAN MESIN PERALATAN DI PEKANBARU 2.07.01.16.09.
89,18 18.550.000,00
39.350.000,00 20.800.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.09.5.2.1.
47,85 181.450.000,00
560.650.000,00 379.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.09.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
SOSIALISASI DEPOT AIR MINUM BAGI APARAT PEMBINA DAN IKM DI PEKANBARU 2.07.01.16.10.
20,36 2.800.000,00
16.550.000,00 13.750.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.10.5.2.1.
0,72 2.800.000,00
383.450.000,00 386.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.10.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIKRIYA DAN PRIMANIYARTA BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
2.07.01.16.11. 0,00
0,00 150.550.000,00
150.550.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.16.11.5.2.1. 0,00
0,00 349.450.000,00
349.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.16.11.5.2.2. 0,00
0,00 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN PASAR IGAL KECAMATAN MANDAH
2.07.01.16.12. 0,00
0,00 1.400.000,00
1.400.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.16.12.5.2.1. 0,00
0,00 1.498.600.000,00
1.498.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.16.12.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENGADAAN MEJA JUALAN UNTUK PEDAGANG KELILING
2.07.01.16.13. 0,00
0,00 2.700.000,00
2.700.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.16.13.5.2.1. 0,00
0,00 197.300.000,00
197.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.16.13.5.2.2. 200,00
300.000.000,00 450.000.000,00
150.000.000,00 PENGADAAN MESIN SANTAN
2.07.01.16.14. 0,00
0,00 650.000,00
650.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.16.14.5.2.1. 200,87
300.000.000,00 449.350.000,00
149.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.16.14.5.2.2. 0,00
0,00 5.001.500.000,00
5.001.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
2.07.01.17. 0,00
0,00 390.000.000,00
390.000.000,00 PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI PENGELASAN
2.07.01.17.05. 0,00
0,00 102.800.000,00
102.800.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.17.05.5.2.1. 0,00
0,00 287.200.000,00
287.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.17.05.5.2.2. 0,00
0,00 254.000.000,00
254.000.000,00 PELATIHAN INDUSTRI KREATIF TELEMATIKA
2.07.01.17.06. 2.061,54
53.600.000,00 56.200.000,00
2.600.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.17.06.5.2.1. 21,32
53.600.000,00 197.800.000,00
251.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.17.06.5.2.2. 0,00
0,00 320.000.000,00
320.000.000,00 PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI PEMBUATAN MEUBEL
2.07.01.17.07. 0,00
0,00 74.000.000,00
74.000.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.17.07.5.2.1. 0,00
0,00 246.000.000,00
246.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.17.07.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI KEMASAN BAGI IKMUKM
2.07.01.17.08. 0,00
0,00 15.500.000,00
15.500.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.17.08.5.2.1. 0,00
0,00 284.500.000,00
284.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.17.08.5.2.2. 0,00
0,00 750.000.000,00
750.000.000,00 PELATIHAN KONVEKSI BORDIR KOMPUTER
2.07.01.17.09. 0,00
0,00 33.300.000,00
33.300.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.17.09.5.2.1. 357,37
560.000.000,00 716.700.000,00
156.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.17.09.5.2.2. 100,00
560.000.000,00 0,00
560.000.000,00 Belanja Modal
2.07.2.06.01.17.09.5.2.3.
Halaman : 371
DE FGE FHE I
JKL MN O PQKL RSN TQK M
L RM
L O PQ RMU M
L U M L
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
497.500.000,00 497.500.000,00
PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI PAVING BLOK 2.07.01.17.10.
0,00 0,00
30.650.000,00 30.650.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.10.5.2.1.
0,00 0,00
375.170.000,00 375.170.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.10.5.2.2.
0,00 0,00
91.680.000,00 91.680.000,00
Belanja Modal 2.07.2.06.01.17.10.5.2.3.
0,00 0,00
165.000.000,00 165.000.000,00
PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA IKM DAN PENGUSAHA BESAR SE PROVINSI RIAU 2.07.01.17.11.
0,00 0,00
11.500.000,00 11.500.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.11.5.2.1.
0,00 0,00
153.500.000,00 153.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.11.5.2.2.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI PUPUK ORGANIK 2.07.01.17.12.
0,00 0,00
33.650.000,00 33.650.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.12.5.2.1.
6,70 45.000.000,00
716.350.000,00 671.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.
100,00 45.000.000,00
0,00 45.000.000,00
Belanja Modal 2.07.2.06.01.17.12.5.2.3.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PELATIHAN PEMBUATAN PELET IKANPAKAN TERNAK 2.07.01.17.13.
0,00 0,00
33.300.000,00 33.300.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.13.5.2.1.
0,00 0,00
266.700.000,00 266.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.13.5.2.2.
0,00 0,00
425.000.000,00 425.000.000,00
PELATIHAN PEMBUATAN TRANSPORTASI TANDAN BUAH SEGAR TBS 2.07.01.17.14.
0,00 0,00
63.350.000,00 63.350.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.14.5.2.1.
0,00 0,00
361.650.000,00 361.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.14.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PELATIHAN PEMBUATAN POMPA AIR 2.07.01.17.15.
0,00 0,00
43.650.000,00 43.650.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.15.5.2.1.
0,00 0,00
306.350.000,00 306.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.15.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PELATIHAN COR LOGAM 2.07.01.17.16.
0,00 0,00
63.100.000,00 63.100.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.16.5.2.1.
0,00 0,00
436.900.000,00 436.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.16.5.2.2.
8,10 500.000.000,00
5.675.000.000,00 6.175.000.000,00
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 2.07.01.18.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAHAN SABUN TRANSPARAN BERBASIS MINYAK SAWIT MENTAH 2.07.01.18.04.
0,00 0,00
18.350.000,00 18.350.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.04.5.2.1.
0,00 0,00
281.650.000,00 281.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.04.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK BERBASIS LIMBAH SAWIT 2.07.01.18.05.
0,00 0,00
24.350.000,00 24.350.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.05.5.2.1.
0,00 0,00
275.650.000,00 275.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.05.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
FORUM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN KLASTER IHKS PELINTUNG DUMAI DAN KUALA ENOK PROVINSI RIAU
2.07.01.18.06. 0,00
0,00 13.700.000,00
13.700.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.18.06.5.2.1. 0,00
0,00 286.300.000,00
286.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.18.06.5.2.2. 0,00
0,00 500.000.000,00
500.000.000,00 SOSIALISASI PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KELAPA DI PROVINSI RIAU
2.07.01.18.07. 0,00
0,00 31.750.000,00
31.750.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.18.07.5.2.1. 0,00
0,00 468.250.000,00
468.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.18.07.5.2.2. 0,00
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 SOSIALISASI PEMANFAATAN CANGKANG KELAPA SAWIT UNTUK INDUSTRI BIOMAS
2.07.01.18.08. 0,00
0,00 10.800.000,00
10.800.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.18.08.5.2.1.
Halaman : 372
VW XYW XZW [
\] _` a bc] de` fc] _
d_ a bc d_g _
g _
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DASAR HUKUM Rp
0,00 0,00
289.200.000,00 289.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.08.5.2.2.
0,00 0,00
725.000.000,00 725.000.000,00
DUKUNGAN DAN PENGEMBANGAN UPT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UPT. PPI 2.07.01.18.09.
0,00 0,00
228.260.000,00 228.260.000,00
Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.09.5.2.1.
0,00 0,00
496.740.000,00 496.740.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.09.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PEMASANGAN TURAP DAN PENIMBUNAN LOKASI SENTARA INDUSTRI ROTAN DI KECAMATAN RUMBAI
2.07.01.18.10. 0,00
0,00 6.500.000,00
6.500.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.18.10.5.2.1. 0,00
0,00 1.493.500.000,00
1.493.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.18.10.5.2.2. 0,00
0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN SENTRA PENAMPUNGAN HASIL-HASIL PRODUK INDUSTRI
2.07.01.18.11. 0,00
0,00 7.200.000,00
7.200.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.18.11.5.2.1. 0,00
0,00 992.800.000,00
992.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.18.11.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENGADAAN MODIFIKASI DAN KELENGKAPAN PERALATAN KERUPUK UBI
2.07.01.18.12. 0,00
0,00 550.000,00
550.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.18.12.5.2.1. 0,00
0,00 74.450.000,00
74.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.18.12.5.2.2. 0,00
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN MIXER BAGI IKM PANGAN DI DUMAI
2.07.01.18.13. 0,00
0,00 350.000,00
350.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.18.13.5.2.1. 0,00
0,00 74.650.000,00
74.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.18.13.5.2.2. 100,00
500.000.000,00 0,00
500.000.000,00 KAJIAN PENGEMBANGAN POTENSI SAGU DI KABUPATEN MERANTI
2.07.01.18.14. 100,00
18.850.000,00 0,00
18.850.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.18.14.5.2.1. 100,00
481.150.000,00 0,00
481.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.18.14.5.2.2. 0,00
0,00 600.000.000,00
600.000.000,00 PENYUSUNAN AMDAL KAWASAN KLASTER INDUSTRI HILIR KEPALA SAWIT
2.07.01.18.15. 0,00
0,00 5.300.000,00
5.300.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.18.15.5.2.1. 0,00
0,00 594.700.000,00
594.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.18.15.5.2.2. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
2.07.01.19. 0,00
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT
2.07.01.19.02. 0,00
0,00 28.150.000,00
28.150.000,00 Belanja Pegawai
2.07.2.06.01.19.02.5.2.1. 0,00
0,00 221.850.000,00
221.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.07.2.06.01.19.02.5.2.2. 2,04
1.476.210.000,00 70.833.955.830,00
72.310.165.830,00 Jumlah Belanja
2,05 1.476.210.000,00
70.358.955.830,00 71.835.165.830,00
SurplusDefisit .
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013 Pj. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 373
hi jki jli m
nop qr s tuop vwr xuo q
p vq
p s tu vqy q
p y q p
KODE PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN
z {| }~ z ~
BERKURANG
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
|
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL JUMLAH
JUMLAH MODAL
JENIS BELANJA BARANG DAN JASA
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG DAN JASA
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TANGGAL
22 November 2013
1 2
3 4
5 7
8 9
10=7+8+9 11=10-6
12 6=3+4+5
1. URUSAN WAJIB