RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 19
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 06
Badan Kepegawaian Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.6 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
4
1.20 . 1.20.6 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.6 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.6 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.6 . 01 . 10
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
92.850.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.6 . 01 . 02
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
301.994.620,00
0,00
394.844.620,00
0,00
200 surat
0,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
0,00
3 Rekening
0,00
11.486.220,00
0,00
11.486.220,00
0,00
12 bulan
55.050.000,00
1.650.000,00
0,00
56.700.000,00
0,00
12 bulan
13.800.000,00
5.966.500,00
0,00
19.766.500,00
0,00
Penyediaan alat tulis kantor
58 Jenis
0,00
27.609.900,00
0,00
27.609.900,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2 Jenis
0,00
16.250.000,00
0,00
16.250.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 12
4 Jenis
0,00
3.360.000,00
0,00
3.360.000,00
0,00
4 Macam
0,00
4.015.000,00
0,00
4.015.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1 Tahun
0,00
14.080.000,00
0,00
14.080.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1 Tahun
24.000.000,00
15.957.000,00
0,00
39.957.000,00
0,00
5.400.000,00
84.125.500,00
114.750.000,00
204.275.500,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 15
1.20 . 1.20.6 . 02
1.20 . 1.20.6 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
7 Macam
0,00
5.415.500,00
114.750.000,00
120.165.500,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Unit
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3 Unit
5.400.000,00
45.300.000,00
0,00
50.700.000,00
0,00
4 Jenis
0,00
17.410.000,00
0,00
17.410.000,00
0,00
0,00
21.150.000,00
0,00
21.150.000,00
0,00
0,00
21.150.000,00
0,00
21.150.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
16.790.000,00
63.210.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 02 . 28
1.20 . 1.20.6 . 03
1.20 . 1.20.6 . 03 . 02
1.20 . 1.20.6 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.6 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.6 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
Formulir RKA SKPD 2.2
42 Stel
11 Orang
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.6 . 06 . 01
1.20 . 1.20.6 . 06 . 07
1.20 . 1.20.6 . 14
1.20 . 1.20.6 . 14 . 01
2
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pengadaan Karis Karsu
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 Tahun
8.000.000,00
27.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
11 Jenis
8.790.000,00
36.210.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
666.811.000,00
4.013.263.370,00
54.422.000,00
4.734.496.370,00
0,00
300 Orang
2.400.000,00
27.600.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
646 Orang
42.200.000,00
34.203.000,00
0,00
76.403.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 03
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat)
Perbaikan Konversi NIP PNS yang bermasalah
1 kali
6.600.000,00
18.292.100,00
0,00
24.892.100,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 04
Penataan Sistem Penerbitan SK Fungsional PNS
4 kali
4.800.000,00
10.017.925,00
0,00
14.817.925,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 05
1 sistem
34.750.000,00
78.465.400,00
0,00
113.215.400,00
0,00
1 kali
6.200.000,00
9.223.200,00
0,00
15.423.200,00
0,00
1 kali
5.150.000,00
50.565.000,00
0,00
55.715.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 08
Operasional Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
(SAPK/SIMPEG ASN)
Pelayanan Pemberian Tadan Jasa bagi Aparatur Sipil
Negara
Fasilitator Pelaksanaan Penlaian Prestasi Kerja dan
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Pemasangan Program Jaringan SIMPEG ASN
1 Paket
12.000.000,00
6.001.575,00
50.822.000,00
68.823.575,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 09
Seleksi Pimpinan Tinggi ASN
100 org
12.000.000,00
67.001.500,00
0,00
79.001.500,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 10
Peningkatan Pelayanan Proses Kenaikan Pangkat
2 Priode
40.680.000,00
132.887.000,00
0,00
173.567.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 11
850 kartu
11.750.000,00
42.847.500,00
0,00
54.597.500,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 12
Pelayanan Administrasi Kartu Pegawai Elektronik dan
Ketaspenan
Proses Pertimbangan Mutasi PNS
150 Orang
30.000.000,00
21.774.500,00
0,00
51.774.500,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 13
Penataan Sistem Kenaikan Gaji Berkala PNS
1 sistem
15.000.000,00
10.685.400,00
0,00
25.685.400,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 15
Rekrumen Pegawai ASN
150 Orang
105.175.000,00
294.825.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 16
Pelayanan Administrasi Pensiun PNS
160 Orang
9.500.000,00
69.932.945,00
0,00
79.432.945,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 17
78 kasus
25.200.000,00
56.605.750,00
0,00
81.805.750,00
0,00
8 kali
6.150.000,00
48.200.000,00
0,00
54.350.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 19
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Kepegawaian
Proses Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
1 Kali
19.500.000,00
35.550.000,00
0,00
55.050.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 20
Proses Penerbitan Izin dan Cuti PNS
1 Tahun
12.440.000,00
5.560.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 21
Evaluasi Kinerja PNS
1 kali
4.216.000,00
17.975.400,00
0,00
22.191.400,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 22
Pemeriksaan Urine PNS
529 Orang
15.250.000,00
84.750.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 23
Pelaksanaan Sidak
24 kali
15.250.000,00
23.250.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 24
Ujian Dinas PNS
100 Orang
39.050.000,00
64.110.050,00
0,00
103.160.050,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 25
Ujian Penyesuaian Ijazah
1 kali
27.800.000,00
32.744.175,00
0,00
60.544.175,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 26
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
1 Tahun
27.500.000,00
322.640.950,00
0,00
350.140.950,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 27
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS
Daerah
294 Orang
87.500.000,00
1.408.900.000,00
3.600.000,00
1.500.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 02
1.20 . 1.20.6 . 14 . 06
1.20 . 1.20.6 . 14 . 07
1.20 . 1.20.6 . 14 . 18
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.6 . 14 . 28
2
3
4
Pendidikan Perjenjangan Struktural bagi PNS
57 Orang
Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
48.750.000,00
1.038.655.000,00
0,00
1.087.405.000,00
0,00
781.851.000,00
4.533.743.490,00
169.172.000,00
5.484.766.490,00
0,00
Sungai Penuh, 18 February 2015
Plt.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
..
NIP . ..
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 06
Badan Kepegawaian Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.6 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
4
1.20 . 1.20.6 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.6 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.6 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.6 . 01 . 10
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
92.850.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.6 . 01 . 02
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
301.994.620,00
0,00
394.844.620,00
0,00
200 surat
0,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
0,00
3 Rekening
0,00
11.486.220,00
0,00
11.486.220,00
0,00
12 bulan
55.050.000,00
1.650.000,00
0,00
56.700.000,00
0,00
12 bulan
13.800.000,00
5.966.500,00
0,00
19.766.500,00
0,00
Penyediaan alat tulis kantor
58 Jenis
0,00
27.609.900,00
0,00
27.609.900,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2 Jenis
0,00
16.250.000,00
0,00
16.250.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 12
4 Jenis
0,00
3.360.000,00
0,00
3.360.000,00
0,00
4 Macam
0,00
4.015.000,00
0,00
4.015.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1 Tahun
0,00
14.080.000,00
0,00
14.080.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1 Tahun
24.000.000,00
15.957.000,00
0,00
39.957.000,00
0,00
5.400.000,00
84.125.500,00
114.750.000,00
204.275.500,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 01 . 15
1.20 . 1.20.6 . 02
1.20 . 1.20.6 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
7 Macam
0,00
5.415.500,00
114.750.000,00
120.165.500,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Unit
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3 Unit
5.400.000,00
45.300.000,00
0,00
50.700.000,00
0,00
4 Jenis
0,00
17.410.000,00
0,00
17.410.000,00
0,00
0,00
21.150.000,00
0,00
21.150.000,00
0,00
0,00
21.150.000,00
0,00
21.150.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
16.790.000,00
63.210.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 02 . 28
1.20 . 1.20.6 . 03
1.20 . 1.20.6 . 03 . 02
1.20 . 1.20.6 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.6 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.6 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
Formulir RKA SKPD 2.2
42 Stel
11 Orang
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.6 . 06 . 01
1.20 . 1.20.6 . 06 . 07
1.20 . 1.20.6 . 14
1.20 . 1.20.6 . 14 . 01
2
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pengadaan Karis Karsu
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 Tahun
8.000.000,00
27.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
11 Jenis
8.790.000,00
36.210.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
666.811.000,00
4.013.263.370,00
54.422.000,00
4.734.496.370,00
0,00
300 Orang
2.400.000,00
27.600.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
646 Orang
42.200.000,00
34.203.000,00
0,00
76.403.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 03
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat)
Perbaikan Konversi NIP PNS yang bermasalah
1 kali
6.600.000,00
18.292.100,00
0,00
24.892.100,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 04
Penataan Sistem Penerbitan SK Fungsional PNS
4 kali
4.800.000,00
10.017.925,00
0,00
14.817.925,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 05
1 sistem
34.750.000,00
78.465.400,00
0,00
113.215.400,00
0,00
1 kali
6.200.000,00
9.223.200,00
0,00
15.423.200,00
0,00
1 kali
5.150.000,00
50.565.000,00
0,00
55.715.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 08
Operasional Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
(SAPK/SIMPEG ASN)
Pelayanan Pemberian Tadan Jasa bagi Aparatur Sipil
Negara
Fasilitator Pelaksanaan Penlaian Prestasi Kerja dan
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Pemasangan Program Jaringan SIMPEG ASN
1 Paket
12.000.000,00
6.001.575,00
50.822.000,00
68.823.575,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 09
Seleksi Pimpinan Tinggi ASN
100 org
12.000.000,00
67.001.500,00
0,00
79.001.500,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 10
Peningkatan Pelayanan Proses Kenaikan Pangkat
2 Priode
40.680.000,00
132.887.000,00
0,00
173.567.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 11
850 kartu
11.750.000,00
42.847.500,00
0,00
54.597.500,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 12
Pelayanan Administrasi Kartu Pegawai Elektronik dan
Ketaspenan
Proses Pertimbangan Mutasi PNS
150 Orang
30.000.000,00
21.774.500,00
0,00
51.774.500,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 13
Penataan Sistem Kenaikan Gaji Berkala PNS
1 sistem
15.000.000,00
10.685.400,00
0,00
25.685.400,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 15
Rekrumen Pegawai ASN
150 Orang
105.175.000,00
294.825.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 16
Pelayanan Administrasi Pensiun PNS
160 Orang
9.500.000,00
69.932.945,00
0,00
79.432.945,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 17
78 kasus
25.200.000,00
56.605.750,00
0,00
81.805.750,00
0,00
8 kali
6.150.000,00
48.200.000,00
0,00
54.350.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 19
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Kepegawaian
Proses Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
1 Kali
19.500.000,00
35.550.000,00
0,00
55.050.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 20
Proses Penerbitan Izin dan Cuti PNS
1 Tahun
12.440.000,00
5.560.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 21
Evaluasi Kinerja PNS
1 kali
4.216.000,00
17.975.400,00
0,00
22.191.400,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 22
Pemeriksaan Urine PNS
529 Orang
15.250.000,00
84.750.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 23
Pelaksanaan Sidak
24 kali
15.250.000,00
23.250.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 24
Ujian Dinas PNS
100 Orang
39.050.000,00
64.110.050,00
0,00
103.160.050,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 25
Ujian Penyesuaian Ijazah
1 kali
27.800.000,00
32.744.175,00
0,00
60.544.175,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 26
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
1 Tahun
27.500.000,00
322.640.950,00
0,00
350.140.950,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 27
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS
Daerah
294 Orang
87.500.000,00
1.408.900.000,00
3.600.000,00
1.500.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 14 . 02
1.20 . 1.20.6 . 14 . 06
1.20 . 1.20.6 . 14 . 07
1.20 . 1.20.6 . 14 . 18
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.6 . 14 . 28
2
3
4
Pendidikan Perjenjangan Struktural bagi PNS
57 Orang
Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
48.750.000,00
1.038.655.000,00
0,00
1.087.405.000,00
0,00
781.851.000,00
4.533.743.490,00
169.172.000,00
5.484.766.490,00
0,00
Sungai Penuh, 18 February 2015
Plt.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
..
NIP . ..
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3