LAMPIRAN RENSTRA 2011 2015

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PAGU INDIKATIF
KODE
1
1 11 01

PROGRAM DAN KEGIATAN

2

TAHUN
2011

2012

2013

2014

2015


3

4

5

6

7

Sumber
Dana

KET

8

9


Program dan Kegiatan BPPKB
374,400,000

416,950,000

486,300,000

545,400,000

604,680,000

APBD

500,000

750,000

1,000,000

1,500,000


2,000,000

APBD

12,500,000

15,000,000

17,400,000

20,000,000

22,500,000

APBD

1 12 01 01 06 Penyediaan jasa pemelihar aan dan
Per izinan kendar aan dinas/ oper asional


2,500,000

3,000,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

APBD

1 12 01 01 07 Penyediaan jasa Administr asi Keuangan

69,680,000

69,680,000

69,680,000


69,680,000

69,680,000

APBD

7,800,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

APBD

4,000,000

4,000,000


4,000,000

4,000,000

APBD

1 11 01 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1 12 01 01 01 Penyediaan jasa sur at menyur at

1 12 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listr ik

1 11 01 01 08 Penyediaan Jasa Keber sihan Kantor

1 12 01 01 09 Penyediaan jasa per baikan per alatan
kantor


-

4,000,000

Page 1

1

2

8

4

5

6

7


30,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

APBD

1 12 01 01 13 Penyediaan Per alatan dan
Per lengkapan Kantor

3,000,000

3,500,000


4,000,000

4,500,000

5,000,000

APBD

1 12 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan & Per atur an
Per undang-undangan

2,220,000

2,220,000

2,220,000

2,220,000

2,500,000


APBD

1 12 01 01 18 Rapat-r apat koor dinasi dan konsultasi
keluar daer ah

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

APBD

1 12 01 01 21 Penatausahaan Kesekr etar iatan SKPD


50,000,000

60,000,000

65,000,000

70,000,000

75,000,000

APBD

139,530,000

144,530,000

174,530,000

189,530,000

204,530,000

1 12 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listr ik/ pener angan kantor

1 12 01 02

Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur

1 12 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

1 12 01 02 07 Pengadaan Per lengkapan Gedung
Kantor
1 12 01 02 10 Pengadaan mebeleur

3

-

10,530,000

-

-

-

10,530,000

-

-

-

APBD

10,530,000

10,530,000

10,530,000

APBD

250,000,000

30,000,000

35,000,000

APBD

1 12 01 02 22 Pemelihar aan r utin/ ber kala Gedung
kantor

50,000,000

55,000,000

60,000,000

65,000,000

70,000,000

APBD

1 12 01 02 23 Pemelihar aan r utin/ ber kala mobil
jabatan

19,000,000

19,000,000

19,000,000

19,000,000

19,000,000

APBD

Page 2

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1 12 01 02 24 Pemelihar aan r utin/ ber kala mobil
Oper asional

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

APBD

1 12

15,000,000

15,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

APBD

1

2

1 12 01 03

25 Pemelihar aan Rutin/ ber kala Per alatan
Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

-

-

28,200,000

28,200,000

28,200,000

1 12 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beser ta
kelengkapannya

-

-

28,200,000

28,200,000

28,200,000

1 12 01 05

-

-

65,000,000

65,000,000

65,000,000

-

-

35,000,000

35,000,000

35,000,000

APBD

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 12 01 05 03 Bimbingan teknis Implementasi
per atur an per undang undangan

1 12 01 06

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

1 12 01 06 01 Penyusunan Lapor an Capaian Kiner ja
dan Ikhtisar Realisasi Kiner ja SKPD
1 12 01 06 02 Penyusunan pelapor an keuangan
semester an

APBD

67,500,000

70,000,000

92,500,000

110,000,000

127,500,000

APBD

10,000,000

10,000,000

10,000,000

12,500,000

15,000,000

APBD

5,000,000

5,000,000

5,000,000

7,500,000

10,000,000

APBD

Page 3

9

1

2

1 12 01 06 04 Penyusunan Pelapor an Akhir Tahun

1 12 01 06 05 Penyusunan Pr ogr am Ker ja SKPD

1 12

1

06 06 Penatausahaan Administr asi
Kepegaw aian

1 12 01 07 07 Monitor ing, Evaluasi dan Pelapor an
Kegiatan SKPD

4

5

7,500,000

7,500,000

7,500,000

10,000,000

12,500,000

APBD

30,000,000

30,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

APBD

20,000,000

20,000,000

20,000,000

APBD

APBD

-

-

6

8

3

7

15,000,000

17,500,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Program Keluarga Berencana

81,699,000

295,000,000

315,000,000

322,000,000

330,000,000

1 12 01 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan
Pengadaan Alat Kontr asepsi bagi
Keluar ga Miskin

50,737,000

60,000,000

65,000,000

70,000,000

75,000,000

1 12 01 15

1 12 01 15 02 pengadaan sar ana mobilitas Tim KB
keliling

-

1 12

-

1

15

3 peningkatan per lindungan Hak
Repr oduksi Individu

-

600,000,000

35,000,000

Page 4

40,000,000

-

45,000,000

-

50,000,000

DAK/ DAU

APBD

APBD

9

1

2

1 12 01 15 04 Pelayanan KIE

1 12 01 15 05 Pembinaan Keluar ga Ber encana

1

12 01 06 Pr omosi Pelayanan Kelangsungan
Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA)

1 11 01 15

Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak &
Perempuan

3

4
-

30,962,000

-

15,000,000

5

6

7

8

170,000,000

185,000,000

187,000,000

190,000,000

APBD

65,000,000

65,000,000

65,000,000

650,000,000

APBD

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

APBD

130,000,000

165,000,000

182,000,000

200,000,000

1 11 01 15 02 Per umusan Kebijakan peningkatan
kualitas hidup per empuan di bidang
iptek

-

50,000,000

65,000,000

70,000,000

75,000,000

1 11 01 15 02 Per umusan kebijakan peningkatan
per an dan posisi per empuan di bidang
politik dan jabatan politik

-

50,000,000

65,000,000

70,000,000

75,000,000

APBD

1 11 01 15 03 Pelaksanaan sosialisasi yang ter kait
dengan kesetar aan gender ,
pember dayaan dan per lindungan anak

-

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

APBD

20,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

APBD

35,000,000

40,000,000

42,500,000

45,000,000

APBD

1 11 01 15 05 Ger akan Sayang Ibu

1 11 01 15 06 Per ingatan Har i Anak

15,000,000

-

Page 5

9

1
1 12 01 16

2

4

5

6

7

8

-

10,000,000

227,000,000

245,000,000

280,000,000

1 12 01 16 01 Advokasi dan KIE tentang KRR

-

10,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

1 12 01 16 02 Pengembangan Pusat Infor masi dan
Konsultasi

-

-

12,000,000

15,000,000

20,000,000

1 12 01 16 03 Or ientasi KRR

-

-

190,000,000

200,000,000

225,000,000

287,550,000

312,500,000

330,000,000

350,000,000

APBD

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

APBD

12,550,000

17,500,000

20,000,000

25,000,000

APBD

55,000,000

60,000,000

65,000,000

70,000,000

APBD

60,000,000

60,000,000

60,000,000

APBD

1 11 01 16

Program Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)

3

Program Penguatan Kelembagaan,
Pengarusutamaan Gender & Anak

1 11 01 16 01 Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi
per empuan

1 11 01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat
pelayanan ter padu pember dayaan
per empuan (P2TP2)

4,305,000

-

4,305,500

1 11 01 16 04 Pengembangan mater i dan pelaksanaan
KIE tentang kesetar aan dan keadilan
gender (KKG)

-

1 11 01 16 05 Penguatan kelembagaan
pengar usutamaan gender dan anak

-

60.000.00

Page 6

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1 11 01 16 06 Peningkatan Kapasitas dan Jar ingan
Kelembagaan Pember dayaan
Per empuan dan anak

-

75,000,000

75,000,000

75,000,000

75,000,000

1 11 01 16 07 Evaluasi Pelaksanaan PUG

-

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

1 11 01 16 08 Pengembangan sistem infor masi gender
dan anak

-

25,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

670,617,204

697,000,005

730,000,006

765,000,007

APBD

30,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

APBD

576,617,200

600,000,000

625,000,000

650,000,000

APBD

1 12 01 17

Program Pelayanan Kontrasepsi

1 12 01 17 01 Pelayanan konseling KB

1 12 01 17 03 Pengadaan Alat Kontr asepsi

421,617,203

-

421,617,200

1 12 01 17

Pelayanan Pemasangan Kontr asepsi KB

-

30,000,000

32,000,000

35,000,000

40,000,000

1 12 01 17

Pelayanan KB Medis Oper asi

-

35,000,000

35,000,000

35,000,000

350,000,000

Page 7

9

1
1 11 01 17

2

Program Peningkatan Kualitas
Hidup & Perlindungan Perempuan

3

4

77,179,000

5

6

7

8

260,000,000

420,000,000

465,000,000

510,000,000

APBD

1 11 01 17 02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM
pelayanan dan pendampingan kor ban
dan KDRT

-

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

APBD

1 11 01 17 04 Pelaksanaan Kebijakan Per lindungan
Per empuan

-

50,000,000

60,000,000

65,000,000

70,000,000

APBD

1 11 01 17 04 Sosialisasi dan Advokasi kebijakan
penghapusan buta aksar a per empuan
(PBAP)

-

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

APBD

1 11 01 17 05 Sosialisasi dan Advokasi kebijakan
per lindungan tenaga ker ja per empuan

-

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

APBD

1 11 01 17 08 Fasilitasi upaya per lindungan
per empuan ter hadap tindak keker asan

-

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

APBD

1 11 01 17 10 Pembinaan Per siapan Lomba Ter padu
P2WKSS dan BKB

62,179,000

70,000,000

80,000,000

85,000,000

90,000,000

APBD

1 11 01 17 11 Per ingatan Har i Ibu

15,000,000

20,000,000

35,000,000

37,500,000

40,000,000

APBD

Page 8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1 11 01 17

Penyusunan sistem per lindungan
per empuan

-

-

60,000,000

62,500,000

65,000,000

APBD

1 11 01 17

Sosialisasi sistem pencatatan dan
pelapor an KDRT

-

-

30,000,000

35,000,000

40,000,000

APBD

1 11 01 17

Pamer an Pr omosi dengan Pr oduk
Unggulan

-

-

15,000,000

20,000,000

25,000,000

APBD

1 11 01 18

Program Peran Serta Peningkatan
dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan

122,500,000

202,000,000

222,500,000

247,500,000

15,000,000

22,000,000

25,000,000

30,000,000

22,500,000

22,500,000

22,500,000

22,500,000

1 11 01 18 01 Pembinaan Or ganisasi Per empuan

1 11 01 18 02 Pendidikan dan pelatihan peningkatan
per an ser ta kesetar aan gender

15,300,000

-

15,300,000

1 11 01 18 03 Penyuluhan bagi ibu r umah tangga
dalam membangun keluar ga sejahter a

-

50,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

APBD

1 11 01 18 04 Bimbingan manajemen usaha bagi
per empuan dalam mengelola usaha

-

35,000,000

40,500,000

45,000,000

50,000,000

APBD

1 11 01 18 05 Pamer an hasil kar ya per empuan
dibidang pembangunan

-

37,000,000

40,000,000

45,000,000

APBD

-

Page 9

9

1

2

1 11 01 18

Pelatihan per encanaan pembangunan
yang ber w aw asan gender

1 12 01 18

Program Pembinaan Peranserta
Masyarakat dalam Pelayanan KB KR
Yang Mandiri

1 12 01 18 01 Fasilitas pembentukan kelompok
Masyar akat peduli KB

3

4
-

5
-

6

7

50,000,000

55,000,000

60,000,000

8
APBD

12,050,000

13,530,000

398,220,000

477,500,000

560,000,000

12,050,000

13,530,000

15,000,000

17,500,000

20,000,000

APBD

1 12 01 18 02 Oper asional kelompok Masyar akat
Peduli KB

-

-

83,220,000

85,000,000

90,000,000

APBD

1 12 01 18 03 Pengelolaan Data dan Infor masi
Pr ogr am Keluar ga Ber encana

-

-

50,000,000

50,000,000

50,000,000

APBD

1 12 01 18 04 Pember dayaan Ekonomi Keluar ga

-

-

150,000,000

200,000,000

250,000,000

APBD

1 12 01 18 05 Pengelolaan data dan Infor masi
Pr ogr am Keluar ga Ber encana

-

-

100,000,000

125,000,000

150,000,000

APBD

- Or ientasi Kader Pendataan

- Analisis Hasil Pendataan

- Pemantauan Pendataan

Page 10

9

1

2

4

5

6

7

8

-

120,000,000

182,000,000

200,000,000

220,000,000

1 11 01 19 01 Wor kshop peningkatan per an
per empuan dalam pengambilan
keputusan

-

65,000,000

72,000,000

75,000,000

80,000,000

APBD

1 11 01 19 02 Bimbingan Manajemen Usaha bagi
Per empuan

-

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

APBD

1 11 01 19 03 Pamer an hasil kar ya per empuan di
bidang pembangunan

-

20,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

APBD

1 11 01 19 04 Pember dayaan Lembaga yang ber basis
gender

-

-

40,000,000

45,000,000

50,000,000

APBD

Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan Konseling
KRR

-

-

150,000,000

175,000,000

200,000,000

-

-

150,000,000

175,000,000

200,000,000

1 11 01 19

1 12 01 20

Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak

3

1 12 01 20 01 Pendir ian Pusat Pelayanan Infor masi
dan Konseling KRR
- Or ientasi/ Pelatihan Petugas PIK KRR
(Pengelola Pendidik sebaya dan
konselor sebaya)

Page 11

APBD

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS dan
HIV/ AIDS

31,877,000

35,000,000

120,000,000

130,000,000

140,000,000

1 12 01 21 01 Penyuluhan Penanggulangan nar koba
dan PMS

31,877,000

35,000,000

65,000,000

70,000,000

75,000,000

APBD

55,000,000

60,000,000

65,000,000

APBD

1 12 01 21

1 12 01 21 02 Or ientasi Pencegahan HIV/ AIDS

-

-

Program Pengembangan Bahan
Informasi tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

105,015,000

200,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

1 12 01 22 01 Pengumpulan Bahan Infor masi tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang anak

105,015,000

200,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

9,282,000

12,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

9,282,000

12,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

1 12 01 22

1 12 01 23

Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga

1 12 01 23 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Bina
Keluar ga di Kecamatan

1 12 01 24

Program Pengembangan Model
Opersional BKB Posyandu - PADU

1 12 01 24 01 Pengkajian Pengembangan Model
Oper asional BKB

-

-

65,000,000

70,000,000

75,000,000

-

-

65,000,000

70,000,000

75,000,000

Page 12

APBD

APBD

APBD

9

1
1 12 01 25

2

Program Kelembagaan dan Jaringan
KB

3

4

-

5

100,000,000

175,000,000

6

202,500,000

7

225,000,000

1 12 01 25 01 Or ientasi Manunggal TNI, KB-Kes

1 12 01 25 02 Bulan BhaktI KB-KES Bhayangkar a
1 12 01 25 03 Bulan Bhakti KB-IBI
1 12 01 25 04 Kesatuan Ger ak PKK KB-Kes

APBD
-

20,000,000

27,500,000

30,000,000

35,000,000

-

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

-

-

15,000,000

20,000,000

25,000,000

-

-

17,500,000

20,000,000

25,000,000

1 12 01 25 05 Pencanangan TMKK Tk. Pr ovinsi

1 12 01 25 06 Kemah Bhakti Saka Kencana

8

APBD
APBD
APBD
APBD

-

10,000,000

15,000,000

17,500,000

20,000,000

-

20,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

-

35,000,000

50,000,000

55,000,000

50,000,000

1 12 01 25 07 Har i Keluar ga Tingkat Nasional

APBD
APBD

Page 13

9