PERTANIAN 2010 REVISI PERDA APBD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 21.479.392.480,00 21.479.392.480,00 21.479.392.480,00 21.479.392.480,00 1.20.01. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.345.274.758,89 2.345.274.758,89 2.345.274.759,00 2.345.274.759,00 0,11 0,00 1.20.02. Sekretariat Daerah 1.886.579.576.733,92 3.188.803.086.013,46 1.302.223.509.279,54 69,03 942.088.551.815,00 193.197.178.475,00 1.135.285.730.290,00 948.878.595.850,36 224.779.570.700,00 1.173.658.166.550,36 38.372.436.260,36 3,38 1.20.03. Sekretariat DPRD 13.895.222.991,35 72.966.739.904,00 86.861.962.895,35 14.350.109.273,55 89.021.120.600,00 103.371.229.873,55 16.509.266.978,20 19,01 1.20.04. Badan Penelitian dan Pengembangan 8.236.820.839,25 10.592.877.500,00 18.829.698.339,25 7.893.822.302,90 12.042.877.500,00 19.936.699.802,90 1.107.001.463,65 5,88 1.20.06. Inspektorat 7.380.000.000,00 8.161.077.000,00 15.541.077.000,00 7.754.414.188,00 8.941.877.000,00 16.696.291.188,00 1.155.214.188,00 7,43 1.20.07. Badan Penghubung 60.000.000,00 60.000.000,00 4.126.939.412,20 9.968.249.000,00 14.095.188.412,20 4.438.740.152,66 10.555.099.400,00 14.993.839.552,66 898.651.140,46 6,38 1.20.08. Dinas Pendapatan 1.098.650.000.000,01 1.100.000.000.000,00 1.349.999.999,99 0,12 87.568.501.722,28 23.243.789.525,00 110.812.291.247,28 71.287.232.241,84 29.189.913.700,00 100.477.145.941,84 10.335.145.305,44 9,33 1.20.09. Badan Kepegawaian Daerah 12.153.629.638,75 13.361.613.495,00 25.515.243.133,75 12.153.629.638,75 14.885.446.520,00 27.039.076.158,75 1.523.833.025,00 5,97 1.20.10. KETAHANAN PANGAN 8.019.025.694,00 8.019.025.694,00 8.068.923.772,00 8.068.923.772,00 49.898.078,00 0,62 1.21. Badan Ketahanan Pangan 8.019.025.694,00 6.591.227.250,00 14.610.252.944,00 8.068.923.772,00 6.540.427.250,00 14.609.351.022,00 901.922,00 0,01 1.21.01. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.116.783.409,00 7.116.783.409,00 7.137.903.001,00 7.137.903.001,00 21.119.592,00 0,30 1.22. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa 7.116.783.409,00 30.527.988.110,00 37.644.771.519,00 7.137.903.001,00 30.567.988.110,00 37.705.891.111,00 61.119.592,00 0,16 1.22.01. STATISTIK

1.23. KEARSIPAN

1.24. KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA 5.777.000.000,00 5.777.000.000,00 5.686.000.000,00 5.686.000.000,00 91.000.000,00 1,58 1.25. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik 5.777.000.000,00 8.253.786.350,00 14.030.786.350,00 5.686.000.000,00 9.252.096.350,00 14.938.096.350,00 907.310.000,00 6,47 1.25.01. URUSAN PILIHAN 880.832.000,00 1.296.396.587,00 415.564.587,00 47,18 123.892.778.804,54 228.947.344.437,00 352.840.123.241,54 125.351.407.015,31 182.232.984.481,22 307.584.391.496,53 45.255.731.745,01 12,83

2. PERTANIAN

47.332.000,00 47.896.587,00 564.587,00 1,19 58.533.893.223,38 58.533.893.223,38 57.364.678.148,59 57.364.678.148,59 1.169.215.074,79 2,00 2.01. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 47.332.000,00 47.896.587,00 564.587,00 1,19 25.131.416.578,28 51.801.980.750,00 76.933.397.328,28 25.265.114.827,00 52.000.380.750,00 77.265.495.577,00 332.098.248,72 0,43 2.01.01. Dinas Perkebunan 16.654.542.153,00 93.412.015.275,00 110.066.557.428,00 16.240.147.674,90 43.039.932.319,22 59.280.079.994,12 50.786.477.433,88 46,14 2.01.02. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 8.466.064.465,50 18.474.436.347,00 26.940.500.812,50 8.884.327.754,00 18.397.266.347,00 27.281.594.101,00 341.093.288,50 1,27 2.01.03. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 8.281.870.026,60 4.934.926.250,00 13.216.796.276,60 6.975.087.892,69 4.952.926.250,00 11.928.014.142,69 1.288.782.133,91 9,75 2.01.04. Halaman : 5 Dinas Kehutanan 24.913.250.071,33 12.372.202.400,00 37.285.452.471,33 25.702.318.784,00 13.041.152.400,00 38.743.471.184,00 1.458.018.712,67 3,91 2.02.01. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9.414.375.597,50 9.414.375.597,50 9.583.641.270,00 9.583.641.270,00 169.265.672,50 1,80 2.03. Dinas Pertambangan dan Energi 9.414.375.597,50 10.499.506.815,00 19.913.882.412,50 9.583.641.270,00 11.834.506.815,00 21.418.148.085,00 1.504.265.672,50 7,55 2.03.01. PARIWISATA 2.04. KELAUTAN DAN PERIKANAN 298.500.000,00 698.500.000,00 400.000.000,00 134,00 11.675.623.552,95 11.675.623.552,95 12.454.565.863,00 12.454.565.863,00 778.942.310,05 6,67 2.05. Dinas Perikanan dan Kelautan 298.500.000,00 698.500.000,00 400.000.000,00 134,00 11.675.623.552,95 28.409.483.000,00 40.085.106.552,95 12.454.565.863,00 28.699.026.000,00 41.153.591.863,00 1.068.485.310,05 2,67 2.05.01. PERDAGANGAN 535.000.000,00 550.000.000,00 15.000.000,00 2,80 19.355.636.359,38 19.355.636.359,38 20.246.202.949,72 20.246.202.949,72 890.566.590,34 4,60 2.06. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 535.000.000,00 550.000.000,00 15.000.000,00 2,80 19.355.636.359,38 9.042.793.600,00 28.398.429.959,38 20.246.202.949,72 10.267.793.600,00 30.513.996.549,72 2.115.566.590,34 7,45 2.06.01. PERINDUSTRIAN 2.07. TRANSMIGRASI 2.08. JUMLAH 3.036.153.944.282,01 4.346.845.188.148,46 7.382.999.132.430,47 43,17 1.624.116.378.606,28 2.500.787.631.126,29 4.124.904.009.732,57 1.633.624.557.481,17 2.633.808.101.192,15 4.267.432.658.673,32 142.528.648.940,75 3,46 Kode Uraian Penerimaan SILPA TAB Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Netto 3 2 1 4 5 6 194.000.000.000,00 79.412.529.475,14 193.119.178.475,00 URUSAN WAJIB 114.587.470.524,86 194.000.000.000,00 79.412.529.475,14 193.119.178.475,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 114.587.470.524,86 194.000.000.000,00 79.412.529.475,14 193.119.178.475,00 Sekretariat Daerah 114.587.470.524,86 H.M. RUSLI ZAINAL Gubernur Riau, Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Halaman : 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01. - PENDIDIKAN 1.01.01. - Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 2,33 10.730.101.954,00 449.943.564.349,00 460.673.666.303,00 BELANJA DAERAH

1.01.1.01.01.00.00.5. 18,13

5.587.694.674,00 36.400.530.252,00 30.812.835.578,00 Belanja Tidak Langsung

1.01.1.01.01.00.00.5.1. 18,13

5.587.694.674,00 36.400.530.252,00 30.812.835.578,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. 3,80

16.317.796.628,00 413.543.034.097,00 429.860.830.725,00 Belanja Langsung

1.01.1.01.01.00.00.5.2. 7,98

352.400.000,00 4.766.850.000,00 4.414.450.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.01.01. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.01.01.01.01. 0,00

0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.01.01.5.2.1. 0,00

0,00 42.500.000,00 42.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. 25,36

190.200.000,00 940.200.000,00 750.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.01.01.01.02. 25,36

190.200.000,00 940.200.000,00 750.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.01.01.01.08. 0,00

0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 592.300.000,00 592.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.01.01.01.10. 0,00

0,00 4.850.000,00 4.850.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.01.10.5.2.1. 0,00

0,00 395.150.000,00 395.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.01.01.01.11. 0,00

0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.11.5.2.1. Halaman : 7 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 196.100.000,00 196.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.01.01.01.12. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. 12,10 70.000.000,00 648.400.000,00 578.400.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.01.01.13. 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.13.5.2.1. 12,18 70.000.000,00 644.600.000,00 574.600.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 34.250.000,00 34.250.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.01.01.17. 0,00 0,00 34.250.000,00 34.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.01.01.18. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. 11,45 67.200.000,00 654.000.000,00 586.800.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER DAN KEAMANAN KETERTIBAN KANTOR 1.01.01.01.19. 11,45 67.200.000,00 654.000.000,00 586.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1. 6,25 25.000.000,00 425.000.000,00 400.000.000,00 BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.01.01.01.20. 0,00 0,00 36.900.000,00 36.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.20.5.2.1. 6,89 25.000.000,00 388.100.000,00 363.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.20.5.2.2. 1,69 75.000.000,00 4.510.438.100,00 4.435.438.100,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.01.01.02.010. 0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 145.950.000,00 145.950.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 142.550.000,00 142.550.000,00 PENGADAAN SARANA TELEKOMUNIKASI DAN PABX 1.01.01.02.011. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.011.5.2.1. 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.011.5.2.3. 0,00 0,00 89.013.450,00 89.013.450,00 PEMASANGAN PENGAMANAN RUANG KERJA 1.01.01.02.012. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.012.5.2.1. 0,00 0,00 86.763.450,00 86.763.450,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.012.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENDIRIAN STASIUN RADIO DAN TELEVISI EDUKASI RADIO TV KOMUNITAS 1.01.01.02.013. 0,00 0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.013.5.2.1. 0,00 0,00 122.070.000,00 122.070.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.013.5.2.2. 0,00 0,00 256.130.000,00 256.130.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.013.5.2.3. 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 PENDIRIAN RIAU MULTIMEDIA TRAINING CENTER RMTC 1.01.01.02.014. 78,79 52.950.000,00 14.250.000,00 67.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.014.5.2.1. 634,66 52.950.000,00 61.293.000,00 8.343.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.014.5.2.2. Halaman : 8 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 299.457.000,00 299.457.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.014.5.2.3. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PENGGANDAAN CD PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN 1.01.01.02.015. 0,00 0,00 14.675.000,00 14.675.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.015.5.2.1. 0,00 0,00 952.705.000,00 952.705.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.015.5.2.2. 0,00 0,00 232.620.000,00 232.620.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.015.5.2.3. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA STUDIO 1.01.01.02.016. 0,00 0,00 9.175.000,00 9.175.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.016.5.2.1. 0,00 0,00 7.164.500,00 7.164.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.016.5.2.2. 0,00 0,00 1.483.660.500,00 1.483.660.500,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.016.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN 1.01.01.02.017. 0,00 0,00 21.450.000,00 21.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.017.5.2.1. 0,00 0,00 128.550.000,00 128.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.017.5.2.2. 0,00 0,00 195.413.350,00 195.413.350,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 1.01.01.02.020. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.020.5.2.1. 0,00 0,00 192.863.350,00 192.863.350,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.020.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.022. 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 144.700.000,00 144.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2. 886,39 75.000.000,00 83.461.300,00 8.461.300,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.01.01.02.023. 58,82 1.500.000,00 1.050.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.023.5.2.1. 1.294,13 76.500.000,00 82.411.300,00 5.911.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.01.01.02.024. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1. 0,00 0,00 72.900.000,00 72.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 389.809.025,00 389.809.025,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.01.03. 0,00 0,00 195.255.575,00 195.255.575,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.01.03.02. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 192.705.575,00 192.705.575,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 194.553.450,00 194.553.450,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.01.01.03.05. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 192.003.450,00 192.003.450,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.220.226.000,00 1.220.226.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.01.05. Halaman : 9 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.01.05.01. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA, BUDAYA DAN AGAMA 1.01.01.05.04. 0,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.04.5.2.1. 0,00 0,00 73.500.000,00 73.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.04.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS STAF SDM STUDIO PENINGKATAN KUALITAS STAF SDM STUDIO FOTOGRAFY, AUDIO, VIDEO,MULTIMEDIA, BROADCAST

1.01.01.05.05. 0,00

0,00 55.050.000,00 55.050.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.05.05.5.2.1. 0,00

0,00 94.950.000,00 94.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.05.05.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 IN HOUSE TRAINING PRODUKSI ACARA TELEVISI DAN RADIO EDUKASI

1.01.01.05.06. 0,00

0,00 21.450.000,00 21.450.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.05.06.5.2.1. 0,00

0,00 78.550.000,00 78.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.05.06.5.2.2. 0,00

0,00 470.226.000,00 470.226.000,00 LOMBA MEDIA PEMBELAJARAN BAGI GURU TIK DAN LOMBA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI SISWA 1.01.01.05.07. 0,00 0,00 16.025.000,00 16.025.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.07.5.2.1. 0,00 0,00 454.201.000,00 454.201.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.07.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYUSUNAN NASKAH AUDIO VISUAL PEMBELAJARAN 1.01.01.05.08. 0,00 0,00 41.050.000,00 41.050.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.08.5.2.1. 0,00 0,00 258.950.000,00 258.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.08.5.2.2. 0,00 0,00 45.175.000,00 45.175.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.01.06. 0,00

0,00 45.175.000,00 45.175.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.01.01.06.02. 0,00

0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 14.875.000,00 14.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.02.5.2.2. 11,07

7.209.496.628,00 57.942.203.372,00 65.151.700.000,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

1.01.01.16. 92,81

4.176.260.000,00 323.740.000,00 4.500.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SD BERTARAF INTERNASIONAL SDBI

1.01.01.16.79. 0,00

0,00 16.450.000,00 16.450.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.79.5.2.1. 0,00

0,00 147.290.000,00 147.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. 96,31

4.176.260.000,00 160.000.000,00 4.336.260.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.16.79.5.2.3. 0,00

0,00 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 PENDIDIKAN BERSUBSIDI SDMI, SMPMTS

1.01.01.16.80. 0,00

0,00 18.796.600.000,00 18.796.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1. 0,00

0,00 203.400.000,00 203.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.16.80.5.2.2. 0,00

0,00 3.750.160.000,00 3.750.160.000,00 PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP 1.01.01.16.81. Halaman : 10 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.415.450.000,00 2.415.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.81.5.2.1. 0,00 0,00 1.334.710.000,00 1.334.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.81.5.2.2. 0,00 0,00 1.857.040.000,00 1.857.040.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL 1.01.01.16.82. 20,70 152.800.000,00 585.450.000,00 738.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.82.5.2.1. 13,66 152.800.000,00 1.271.590.000,00 1.118.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.82.5.2.2. 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL 1.01.01.16.83. 0,00 0,00 754.800.000,00 754.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.83.5.2.1. 0,00 0,00 1.445.200.000,00 1.445.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.83.5.2.2. 72,35 4.193.236.628,00 1.602.263.372,00 5.795.500.000,00 PEMBANGUNAN RKB SDMISMP 1.01.01.16.84. 0,00 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.84.5.2.1. 0,00 0,00 59.347.400,00 59.347.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.84.5.2.2. 73,32 4.193.236.628,00 1.525.715.972,00 5.718.952.600,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.84.5.2.3. 0,00 0,00 4.900.000.000,00 4.900.000.000,00 PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP 1.01.01.16.85. 0,00 0,00 331.700.000,00 331.700.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.85.5.2.1. 0,00 0,00 4.568.300.000,00 4.568.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.85.5.2.2. 0,00 0,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SSN MENUJU RSBI 1.01.01.16.86. 0,00 0,00 63.150.000,00 63.150.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.86.5.2.1. 0,00 0,00 129.900.000,00 129.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.86.5.2.2. 0,00 0,00 3.406.950.000,00 3.406.950.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.86.5.2.3. 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA RSBI 6 SEKOLAH 1.01.01.16.87. 0,00 0,00 55.800.000,00 55.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.87.5.2.1. 0,00 0,00 92.207.000,00 92.207.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.87.5.2.2. 0,00 0,00 6.851.993.000,00 6.851.993.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.87.5.2.3. 20,00 200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 IMPLEMENTASI, KOORDINASI, SOSIALISASI, MONEV BOS SMP DAN PEREMAJAAN DATA SMPMTS

1.01.01.16.88. 13,96

12.875.000,00 105.125.000,00 92.250.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.88.5.2.1. 20,61

187.125.000,00 1.094.875.000,00 907.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.16.88.5.2.2. 0,00

0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 PEMBANGUNAN SMPN 1 DUMAI, 2 DUMAI DAN SMP BUKIT TIMAH

1.01.01.16.89. 0,00

0,00 63.150.000,00 63.150.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.89.5.2.1. 0,00

0,00 65.353.700,00 65.353.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.16.89.5.2.2. 0,00

0,00 3.871.496.300,00 3.871.496.300,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.16.89.5.2.3. 12,72

960.000.000,00 8.509.000.000,00 7.549.000.000,00 PENGADAAN SARAN DAN PRASARANA SDMISMPMTS 1.01.01.16.90. Halaman : 11 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 40.150.000,00 40.150.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.90.5.2.1. 0,00 0,00 109.818.200,00 109.818.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.90.5.2.2. 12,97 960.000.000,00 8.359.031.800,00 7.399.031.800,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.90.5.2.3. 0,24 135.000.000,00 56.825.751.600,00 56.690.751.600,00 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.01.01.17. 0,00 0,00 8.270.951.000,00 8.270.951.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PADA SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU

1.01.01.17.70. 0,00

0,00 40.100.000,00 40.100.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.70.5.2.1. 0,00

0,00 35.100.000,00 35.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.17.70.5.2.2. 0,00

0,00 8.195.751.000,00 8.195.751.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.17.70.5.2.3. 0,00

0,00 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMASMK

1.01.01.17.71. 0,00

0,00 176.550.000,00 176.550.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.71.5.2.1. 0,00

0,00 2.573.450.000,00 2.573.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.17.71.5.2.2. 0,00

0,00 2.457.500.000,00 2.457.500.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMAMA BERWAWASAN KEUNGGULAN

1.01.01.17.72. 0,00

0,00 41.650.000,00 41.650.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.72.5.2.1. 0,00

0,00 34.448.000,00 34.448.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.17.72.5.2.2. 0,00

0,00 2.381.402.000,00 2.381.402.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.17.72.5.2.3. 0,00

0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMK RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI DAN SEKOLAH RINTISAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL 1.01.01.17.73. 0,00 0,00 26.800.000,00 26.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.73.5.2.1. 0,00 0,00 22.895.000,00 22.895.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.73.5.2.2. 0,00 0,00 2.350.305.000,00 2.350.305.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.73.5.2.3. 0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 PENGEMBANGAN MUTU SEKOLAH RINTISAN BERTARAF INTERNASIONAL SMAMASMK 1.01.01.17.74. 0,00 0,00 138.400.000,00 138.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.74.5.2.1. 0,00 0,00 1.011.600.000,00 1.011.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.74.5.2.2. 0,83 135.000.000,00 16.323.989.000,00 16.188.989.000,00 REHABILITASI SEDANG DAN BERAT SMASMK 1.01.01.17.75. 0,00 0,00 44.650.000,00 44.650.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.75.5.2.1. 0,00 0,00 42.534.000,00 42.534.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.75.5.2.2. 0,84 135.000.000,00 16.236.805.000,00 16.101.805.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.75.5.2.3. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 DUKUNGAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.76. 16,66 146.640.000,00 733.450.000,00 880.090.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.76.5.2.1. 0,00 0,00 1.589.770.000,00 1.589.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.76.5.2.2. 27,66 146.640.000,00 676.780.000,00 530.140.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.76.5.2.3. 0,00 0,00 5.457.048.000,00 5.457.048.000,00 DUKUNGAN OPERASIONAL SMK PERTANIAN PROVINSI RIAU 1.01.01.17.77. Halaman : 12 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 642.900.000,00 642.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.77.5.2.1. 0,00 0,00 4.438.968.000,00 4.438.968.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.77.5.2.2. 0,00 0,00 375.180.000,00 375.180.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.77.5.2.3. 0,00 0,00 2.344.660.000,00 2.344.660.000,00 PEMBANGUNAN USB 1.01.01.17.78. 0,00 0,00 44.450.000,00 44.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.78.5.2.1. 0,00 0,00 43.104.000,00 43.104.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.78.5.2.2. 0,00 0,00 2.257.106.000,00 2.257.106.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.78.5.2.3. 0,00 0,00 495.403.600,00 495.403.600,00 REHABILITASI GEDUNG SMA HANDAYANI PEKANBARU 1.01.01.17.79. 0,00 0,00 41.650.000,00 41.650.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.79.5.2.1. 0,00 0,00 11.432.600,00 11.432.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.79.5.2.2. 0,00 0,00 442.321.000,00 442.321.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.79.5.2.3. 0,00 0,00 1.456.600.000,00 1.456.600.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SMK 1.01.01.17.80. 0,00 0,00 18.300.000,00 18.300.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.80.5.2.1. 0,00 0,00 19.190.000,00 19.190.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.80.5.2.2. 0,00 0,00 1.419.110.000,00 1.419.110.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.80.5.2.3. 0,00 0,00 10.224.600.000,00 10.224.600.000,00 PENGADAAN SARANA ALAT PRAKTEK DAN LABORATORIUM SMK DI PROVINSI RIAU 1.01.01.17.81. 0,00 0,00 23.450.000,00 23.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.81.5.2.1. 0,00 0,00 27.750.000,00 27.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.81.5.2.2. 0,00 0,00 10.173.400.000,00 10.173.400.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.81.5.2.3. 0,00 0,00 495.000.000,00 495.000.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SMAMA 1.01.01.17.82. 0,00 0,00 14.550.000,00 14.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.82.5.2.1. 0,00 0,00 25.232.000,00 25.232.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.82.5.2.2. 0,00 0,00 455.218.000,00 455.218.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.82.5.2.3. 0,00 0,00 10.473.000.000,00 10.473.000.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.18. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.18.08. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.08.5.2.1. 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.08.5.2.2. 0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER 1.01.01.18.14. 0,00 0,00 18.350.000,00 18.350.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.14.5.2.1. 0,00 0,00 261.650.000,00 261.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.14.5.2.2. 0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 PENYELENGGARAAN JAMBORE PTK-PNF PROVINSI RIAU 1.01.01.18.15. 0,00 0,00 28.250.000,00 28.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1. Halaman : 13 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 431.750.000,00 431.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2. 0,00 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 PEMBELAJARAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL 1.01.01.18.16. 0,00 0,00 1.290.200.000,00 1.290.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.16.5.2.1. 0,00 0,00 459.800.000,00 459.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.16.5.2.2. 0,00 0,00 2.125.000.000,00 2.125.000.000,00 PEMBELAJARAN PAKET A, B, C SETARA SDSMPSMA PROVINSI RIAU 1.01.01.18.17. 0,00 0,00 1.837.200.000,00 1.837.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.17.5.2.1. 0,00 0,00 287.800.000,00 287.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2. 0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA PENGELOLA PAUD 1.01.01.18.18. 0,00 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.18.5.2.1. 0,00 0,00 261.550.000,00 261.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.18.5.2.2. 0,00 0,00 1.985.000.000,00 1.985.000.000,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PAUD 1.01.01.18.19. 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.19.5.2.1. 7,68 9.126.500,00 128.000.000,00 118.873.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.19.5.2.2. 0,49 9.126.500,00 1.852.200.000,00 1.861.326.500,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.18.19.5.2.3. 0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 1.01.01.18.20. 0,00 0,00 148.850.000,00 148.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.20.5.2.1. 0,00 0,00 131.150.000,00 131.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2. 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 PENYELENGGARAAN PROMOSI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 1.01.01.18.21. 0,00 0,00 11.350.000,00 11.350.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.21.5.2.1. 0,00 0,00 173.650.000,00 173.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.21.5.2.2. 0,00 0,00 2.165.000.000,00 2.165.000.000,00 PENGADAAN ALAT PRAKTEK PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 1.01.01.18.22. 0,00 0,00 32.200.000,00 32.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.22.5.2.1. 0,00 0,00 46.439.000,00 46.439.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.22.5.2.2. 0,00 0,00 2.086.361.000,00 2.086.361.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.18.22.5.2.3. 0,00 0,00 763.000.000,00 763.000.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 1.01.01.18.23. 0,00 0,00 29.150.000,00 29.150.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.23.5.2.1. 0,00 0,00 36.026.000,00 36.026.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.23.5.2.2. 0,00 0,00 697.824.000,00 697.824.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.18.23.5.2.3. 0,00 0,00 3.877.229.500,00 3.877.229.500,00 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 1.01.01.19. 0,00 0,00 1.488.226.000,00 1.488.226.000,00 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN TK 1.01.01.19.60. 0,00 0,00 516.400.000,00 516.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.19.60.5.2.1. 0,00 0,00 971.826.000,00 971.826.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.19.60.5.2.2. Halaman : 14 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 815.200.000,00 815.200.000,00 PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT MURID DAN GURU TK 1.01.01.19.61. 0,00 0,00 68.450.000,00 68.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.19.61.5.2.1. 0,00 0,00 746.750.000,00 746.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.19.61.5.2.2. 0,00 0,00 961.153.500,00 961.153.500,00 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN SLB 1.01.01.19.62. 0,00 0,00 52.550.000,00 52.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.19.62.5.2.1. 0,00 0,00 908.603.500,00 908.603.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.19.62.5.2.2. 0,00 0,00 612.650.000,00 612.650.000,00 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PK DAN PLK 1.01.01.19.63. 0,00 0,00 73.200.000,00 73.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.19.63.5.2.1. 0,00 0,00 539.450.000,00 539.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.19.63.5.2.2. 0,00 0,00 36.731.900.600,00 36.731.900.600,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.20. 0,00 0,00 1.242.906.000,00 1.242.906.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK

1.01.01.20.10. 0,00

0,00 103.500.000,00 103.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.10.5.2.1. 0,00

0,00 1.139.406.000,00 1.139.406.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.20.10.5.2.2. 0,00

0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH MBS SMP 1.01.01.20.13. 0,00 0,00 231.950.000,00 231.950.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.13.5.2.1. 0,00 0,00 1.768.050.000,00 1.768.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.13.5.2.2. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP 1.01.01.20.14. 0,00 0,00 306.972.000,00 306.972.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.14.5.2.1. 0,00 0,00 1.693.028.000,00 1.693.028.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.14.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PENDALAMAN PENGEMBANGAN MATERI MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL 1.01.01.20.15. 0,00 0,00 116.100.000,00 116.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.15.5.2.1. 0,00 0,00 633.900.000,00 633.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.15.5.2.2. 0,00 0,00 2.882.000.000,00 2.882.000.000,00 PELATIHAN TENAGA PTK-PNFI 1.01.01.20.16. 0,00 0,00 386.800.000,00 386.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.16.5.2.1. 0,00 0,00 2.495.200.000,00 2.495.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.16.5.2.2. 0,00 0,00 1.263.000.000,00 1.263.000.000,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM BAHAN AJAR MATERI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NON FORMAL

1.01.01.20.17. 0,00

0,00 184.700.000,00 184.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.17.5.2.1. 0,00

0,00 1.078.300.000,00 1.078.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.20.17.5.2.2. 0,00

0,00 344.600.000,00 344.600.000,00 PEMAGANGAN TENAGA PENDIDIK PNFI

1.01.01.20.18. 0,00

0,00 40.900.000,00 40.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.18.5.2.1. Halaman : 15 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 303.700.000,00 303.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.18.5.2.2. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PELAKSANAAN PEMBINAAN CALON MASTER TRAINER GURU MATA PELAJARAN BERBASIS TIK

1.01.01.20.19. 0,00

0,00 118.150.000,00 118.150.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.19.5.2.1. 0,00

0,00 494.590.500,00 494.590.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.20.19.5.2.2. 0,00

0,00 1.887.259.500,00 1.887.259.500,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.20.19.5.2.3. 0,00

0,00 356.000.000,00 356.000.000,00 PELATIHAN DAN PRODUKSI AUDIO VISUAL PEMBELAJARAN KURIKULUM

1.01.01.20.21. 0,00

0,00 58.850.000,00 58.850.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.21.5.2.1. 0,00

0,00 297.150.000,00 297.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.20.21.5.2.2. 0,00

0,00 15.140.188.600,00 15.140.188.600,00 PENDIDIKAN STRATA 1 UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI GURU

1.01.01.20.22. 0,00

0,00 64.350.000,00 64.350.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.22.5.2.1. 0,00

0,00 15.075.838.600,00 15.075.838.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.20.22.5.2.2. 0,00

0,00 1.508.662.000,00 1.508.662.000,00 BIMBINGAN PROFESIONAL GURU MELALUI TOT GURU INTI MGMP SMASMK PADA 11 KABUPATENKOTA 1.01.01.20.24. 0,00 0,00 92.800.000,00 92.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.24.5.2.1. 0,00 0,00 1.415.862.000,00 1.415.862.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.24.5.2.2. 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH DAN GURU MATA PELAJARAN SD, SMP, SMASMK RSBISBI

1.01.01.20.25. 0,00

0,00 121.650.000,00 121.650.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.25.5.2.1. 0,00

0,00 1.128.350.000,00 1.128.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.20.25.5.2.2. 0,00

0,00 952.846.500,00 952.846.500,00 PELATIHAN GURU BAHASA INGGRIS SD, SMP, SMASMK SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.20.26. 0,00

0,00 83.400.000,00 83.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.26.5.2.1. 0,00

0,00 869.446.500,00 869.446.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.20.26.5.2.2. 0,00

0,00 505.011.000,00 505.011.000,00 DIKLAT RELEVANSI ALIH FUNGSI GURU MATA PELAJARAN SERUMPUN SMPMTS

1.01.01.20.27. 0,00

0,00 50.550.000,00 50.550.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.27.5.2.1. 0,00

0,00 454.461.000,00 454.461.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.20.27.5.2.2. 0,00

0,00 831.118.000,00 831.118.000,00 PELATIHAN GURU ENTERPRENEURSHIP BAGI GURU SMK SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.20.28. 0,00

0,00 69.150.000,00 69.150.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.28.5.2.1. 0,00

0,00 761.968.000,00 761.968.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.20.28.5.2.2. 0,00

0,00 526.607.500,00 526.607.500,00 DIKLAT GURU TK SE PROVINSI RIAU

1.01.01.20.29. 0,00

0,00 55.250.000,00 55.250.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.29.5.2.1. 0,00

0,00 471.357.500,00 471.357.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.20.29.5.2.2. 0,00

0,00 978.961.000,00 978.961.000,00 DIKLAT PENGELOLA LABOR SMPSMASMK 1.01.01.20.30. Halaman : 16 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 70.550.000,00 70.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.30.5.2.1. 0,00 0,00 908.411.000,00 908.411.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.30.5.2.2. 0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 WORKSHOP GURU MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU 1.01.01.20.31. 0,00 0,00 208.550.000,00 208.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.20.31.5.2.1. 0,00 0,00 1.491.450.000,00 1.491.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.31.5.2.2. 0,34 85.000.000,00 24.727.766.000,00 24.642.766.000,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.01.01.22. 0,00 0,00 732.000.000,00 732.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.01.01.22.09. 0,00 0,00 70.050.000,00 70.050.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.09.5.2.1. 0,00 0,00 661.950.000,00 661.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.09.5.2.2. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PEMBINAAN JARINGAN OLIMPIADE DAN PEMBINAAN OSN PROVINSI RIAU 1.01.01.22.10. 0,00 0,00 593.550.000,00 593.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.10.5.2.1. 0,00 0,00 1.906.450.000,00 1.906.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.10.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENYUSUNAN PROGRAMKEGIATAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.22.11. 0,00 0,00 50.200.000,00 50.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.11.5.2.1. 0,00 0,00 761.800.000,00 761.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.11.5.2.2. 0,00 0,00 188.000.000,00 188.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.22.11.5.2.3. 0,00 0,00 5.779.905.000,00 5.779.905.000,00 DUKUNGAN PELAKSANAAN UNUASBN SLB, SD, SMPMTS, SMAMASMK 1.01.01.22.12. 0,00 0,00 128.250.000,00 128.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.12.5.2.1. 0,00 0,00 4.830.155.000,00 4.830.155.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.12.5.2.2. 0,00 0,00 821.500.000,00 821.500.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.22.12.5.2.3. 0,00 0,00 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 PELAKSANAAN SUPERVISI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.22.13. 0,00 0,00 81.900.000,00 81.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.13.5.2.1. 0,00 0,00 2.718.100.000,00 2.718.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.13.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 GERAKAN AKSI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA PUS PROVINSI RIAU 1.01.01.22.14. 0,00 0,00 26.950.000,00 26.950.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.14.5.2.1. 0,00 0,00 323.050.000,00 323.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.14.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN 1.01.01.22.15. 0,00 0,00 24.350.000,00 24.350.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.15.5.2.1. 0,00 0,00 225.650.000,00 225.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.15.5.2.2. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SISWA BERPRESTASI DAN GURU PEMBIMBING SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.22.16. 0,00

0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.16.5.2.1. Halaman : 17 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 890.600.000,00 890.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.16.5.2.2. 0,00 0,00 330.216.000,00 330.216.000,00 WORKSHOP PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN DASAR 1.01.01.22.17. 0,00 0,00 33.100.000,00 33.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.17.5.2.1. 0,00 0,00 297.116.000,00 297.116.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.17.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATABASE PENDIDIKAN 1.01.01.22.18. 0,00 0,00 142.100.000,00 142.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.18.5.2.1. 0,00 0,00 607.900.000,00 607.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.18.5.2.2. 0,00 0,00 627.280.000,00 627.280.000,00 GERAKAN IMPLEMENTASI ISO MANAJEMEN MUTU 9001:2000 1.01.01.22.19. 0,00 0,00 182.850.000,00 182.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.19.5.2.1. 0,00 0,00 444.430.000,00 444.430.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.19.5.2.2. 0,00 0,00 768.365.000,00 768.365.000,00 MAGANG KEPALA SMP DAN SMASMK RSBISBI 1.01.01.22.20. 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.20.5.2.1. 0,00 0,00 758.465.000,00 758.465.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.20.5.2.2. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 PELAKSANAAN SOSIALISASI AKREDITASI SEKOLAH PROVINSI RIAU 1.01.01.22.21. 0,00 0,00 35.050.000,00 35.050.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.21.5.2.1. 0,00 0,00 239.950.000,00 239.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.21.5.2.2. 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 PENYUSUNAN RANPERDA PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.22.22. 0,00 0,00 44.200.000,00 44.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.22.5.2.1. 0,00 0,00 805.800.000,00 805.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.22.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENGAWAS SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.22.23. 0,00 0,00 61.300.000,00 61.300.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.23.5.2.1. 0,00 0,00 288.700.000,00 288.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.23.5.2.2. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENGEMBANGAN JARDIK RIAU DAN MEDIA PEMBELAJARAN ON LINE 1.01.01.22.24. 0,00 0,00 48.850.000,00 48.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.24.5.2.1. 0,00 0,00 1.951.150.000,00 1.951.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.24.5.2.2. 6,80 85.000.000,00 1.335.000.000,00 1.250.000.000,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN 1.01.01.22.25. 74,89 25.200.000,00 58.850.000,00 33.650.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.25.5.2.1. 419,08 1.030.300.000,00 1.276.150.000,00 245.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.25.5.2.2. 100,00 970.500.000,00 970.500.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.22.25.5.2.3. 0,00

0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 SEMINAR NASIONAL BAHASA INDONESIA

1.01.01.22.26. 2,64

900.000,00 33.150.000,00 34.050.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.22.26.5.2.1. 0,04

900.000,00 2.466.850.000,00 2.465.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.26.5.2.2. Halaman : 18 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 630.000.000,00 630.000.000,00 PENYIAPAN PROTOTYPE PENDIDIKAN RIAU DALAM UPAYA PENI NGKATAN MUTU 1.01.01.22.27. 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.22.27.5.2.1. 0,00 0,00 616.200.000,00 616.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.27.5.2.2. 0,00 0,00 26.225.100.000,00 26.225.100.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI 1.01.01.23. 0,00 0,00 5.013.100.000,00 5.013.100.000,00 DUKUNGAN FASILITASI PERKULIAHAN BAGI TAMATAN SLTA BERPRESTASI PADA PERGURUAN TINGGI TERKEMUKA

1.01.01.23.01. 0,00

0,00 12.925.000,00 12.925.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.01.5.2.1. 0,00

0,00 5.000.175.000,00 5.000.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.01.5.2.2. 0,00

0,00 2.302.000.000,00 2.302.000.000,00 DUKUNGAN FASILITASI MASUK TAMATAN SLTA BERPRESTASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU 1.01.01.23.02. 0,00 0,00 12.475.000,00 12.475.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.02.5.2.1. 0,00 0,00 2.289.525.000,00 2.289.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.02.5.2.2. 0,00 0,00 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 DUKUNGAN FASILITASI MASUK TAMATAN SLTA BERPRESTASI PADA PERGURUAN TINGGI TERKEMUKA DI MALAYSIA UKM

1.01.01.23.03. 0,00

0,00 12.475.000,00 12.475.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.03.5.2.1. 0,00

0,00 1.147.525.000,00 1.147.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.03.5.2.2. 0,00

0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 DUKUNGAN FASILITASI MASUK TAMATAN SLTA BEPRESTASI DAN PROGRAM S1 PADA FKIP UR, FTK UIN DAN FKIP UIR 1.01.01.23.04. 0,00 0,00 12.925.000,00 12.925.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.04.5.2.1. 0,00 0,00 4.987.075.000,00 4.987.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.04.5.2.2. 0,00 0,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA FKIP UNILAK, POLITEKNIK BENGKALIS, STIKES YAYASAN TUANKU TAMBUSAI RIAU DAN UNISI TEMBILAHAN

1.01.01.23.05. 0,00

0,00 32.475.000,00 32.475.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.05.5.2.1. 0,00

0,00 48.210.200,00 48.210.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.05.5.2.2. 0,00

0,00 11.919.314.800,00 11.919.314.800,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.23.05.5.2.3. 0,00

0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 DUKUNGAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S1 MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU PADA UNILAK 1.01.01.23.06. 0,00 0,00 12.250.000,00 12.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.06.5.2.1. 0,00 0,00 737.750.000,00 737.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.06.5.2.2. 4,99 9.755.700.000,00 185.807.584.900,00 195.563.284.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.24. 1,72 1.750.900.000,00 99.860.849.500,00 101.611.749.500,00 DUKUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.24.01. 1,84 1.870.450.000,00 99.554.050.000,00 101.424.500.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.01.5.2.1. 63,85 119.550.000,00 306.799.500,00 187.249.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.01.5.2.2. 8,52 8.004.800.000,00 85.946.735.400,00 93.951.535.400,00 PEMBAYARAN HONOR GURU BANTU PROVINSI 1.01.01.24.02. Halaman : 19 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 8,92 8.369.250.000,00 85.408.450.000,00 93.777.700.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.02.5.2.1. 209,65 364.450.000,00 538.285.400,00 173.835.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.02.5.2.2. 2,33 10.730.101.954,00 449.943.564.349,00 460.673.666.303,00 Jumlah Belanja 2,33 10.730.101.954,00 449.943.564.349,00 460.673.666.303,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 20 1.01.01. - Dinas Pendidikan RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01. - PENDIDIKAN 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.01.1.01.02.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 4,49 1.030.391.425,00 23.957.894.598,00 22.927.503.173,00 BELANJA DAERAH

1.01.1.01.02.00.00.5. 7,15

930.411.425,00 13.937.984.954,00 13.007.573.529,00 Belanja Tidak Langsung

1.01.1.01.02.00.00.5.1. 7,15

930.411.425,00 13.937.984.954,00 13.007.573.529,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.00.00.5.1.1. 1,01

99.980.000,00 10.019.909.644,00 9.919.929.644,00 Belanja Langsung

1.01.1.01.02.00.00.5.2. 0,16

7.500.000,00 4.649.639.242,00 4.642.139.242,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.02.01. 0,00

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.01.02.01.01. 0,00

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 1.500.019.932,00 1.500.019.932,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.01.02.01.02. 0,00

0,00 1.500.019.932,00 1.500.019.932,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.01.02.01.06. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.06.5.2.2. 0,60

7.500.000,00 1.257.499.920,00 1.249.999.920,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.01.02.01.08. 0,60

7.500.000,00 1.257.499.920,00 1.249.999.920,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 117.450.000,00 117.450.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

1.01.02.01.09. 0,00

0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.01.09.5.2.1. 0,00

0,00 21.450.000,00 21.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.09.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.01.02.01.10. 0,00

0,00 140.250.000,00 140.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.10.5.2.2. Halaman : 21 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.01.10.5.2.3. 0,00 0,00 80.181.000,00 80.181.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.01.02.01.11. 0,00 0,00 80.181.000,00 80.181.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.01.02.01.12. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 29.390.886,00 29.390.886,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.01.02.01.14. 0,00 0,00 29.390.886,00 29.390.886,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.01.14.5.2.3. 0,00 0,00 49.999.992,00 49.999.992,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.02.01.15. 0,00 0,00 49.999.992,00 49.999.992,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 149.998.000,00 149.998.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.02.01.17. 0,00 0,00 14.800.000,00 14.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.01.17.5.2.1. 0,00 0,00 135.198.000,00 135.198.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 229.600.000,00 229.600.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.02.01.18. 0,00 0,00 229.600.000,00 229.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 89.999.512,00 89.999.512,00 BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.01.02.01.20. 0,00 0,00 89.999.512,00 89.999.512,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.20.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE KABUPATENKOTA 1.01.02.01.21. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.21.5.2.2. 0,00 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 PENYEDIAAN JASA LAYANAN PERPUSTAKAAN 1.01.02.01.22. 0,00 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.01.22.5.2.1. 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.01.02.01.23. 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.01.23.5.2.1. 22,78 87.500.000,00 471.631.452,00 384.131.452,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.02.02. 100,00 50.220.000,00 50.220.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.01.02.02.005. 100,00 50.220.000,00 50.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.005.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.01.02.02.007. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.02.007.5.2.3. 158,04 87.500.000,00 142.864.250,00 55.364.250,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.02.02.009. 0,00 0,00 55.364.250,00 55.364.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.009.5.2.2. 0,00 87.500.000,00 87.500.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.01.02.02.010. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.02.010.5.2.3. Halaman : 22 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 128.547.202,00 128.547.202,00 PENGADAAN PERALATAN PERLENGKAPAN PENGAMANAN ASURANSI 1.01.02.02.018. 0,00 0,00 128.547.202,00 128.547.202,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.018.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.01.02.02.023. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2. 0,00 50.220.000,00 50.220.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.01.02.02.024. 0,00 50.220.000,00 50.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.01.02.02.026. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.02.03. 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.02.03.02. 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN BATIK TRADISIONAL 1.01.02.03.10. 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.03.10.5.2.2. 0,00 0,00 312.040.000,00 312.040.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.02.05. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.02.05.01. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN SEKRETARIS DESA DI BIDANG KEARSIPAN 1.01.02.05.09. 0,00 0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.09.5.2.1. 0,00 0,00 89.150.000,00 89.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.09.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 1.01.02.05.10. 0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.10.5.2.1. 0,00 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.10.5.2.2. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.05.10.5.2.3. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 1.01.02.05.11. 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.11.5.2.1. 0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.11.5.2.2. 0,00 0,00 37.040.000,00 37.040.000,00 DUKUNGAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS 1.01.02.05.12. 0,00 0,00 37.040.000,00 37.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.12.5.2.2. 0,00 0,00 55.250.000,00 55.250.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.02.06. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.01.02.06.01. 0,00

0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.01.5.2.1. Halaman : 23 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.01.02.06.02. 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.02.5.2.1. 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.01.02.06.04. 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 2.650.000.000,00 2.650.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.01.02.21. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT

1.01.02.21.03. 0,00

0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.21.03.5.2.1. 0,00

0,00 95.550.000,00 95.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.21.03.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM BUDAYA BACA

1.01.02.21.07. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.21.07.5.2.1. 0,00

0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.21.07.5.2.2. 0,00

0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH

1.01.02.21.09. 0,00

0,00 160.520.000,00 160.520.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.21.09.5.2.1. 0,00

0,00 126.980.000,00 126.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.21.09.5.2.2. 0,00

0,00 2.212.500.000,00 2.212.500.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.02.21.09.5.2.3. 0,00

0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DAERAH

1.01.02.25. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENERBITAN LITERATUR SEKUNDER

1.01.02.25.01. 0,00

0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.25.01.5.2.1. 0,00

0,00 71.450.000,00 71.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.25.01.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PRESERVASI BAHAN PUSTAKA

1.01.02.25.02. 0,00

0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.25.02.5.2.1. 0,00

0,00 35.400.000,00 35.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.25.02.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN JASA PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

1.01.02.26. 0,00

0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA LAYANAN EKSTRA

1.01.02.26.01. 0,00

0,00 235.040.000,00 235.040.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.26.01.5.2.1. 0,00

0,00 39.960.000,00 39.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.26.01.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 REVITALISASI PELAYANAN TERHANTAREKSTENSI

1.01.02.26.02. 0,00

0,00 57.750.000,00 57.750.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.26.02.5.2.1. Halaman : 24 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 42.250.000,00 42.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.26.02.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 DIGITALISASI BAHAN PUSTAKA KELABU GREY LITERATUR 1.01.02.26.04. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.26.04.5.2.1. 0,00 0,00 72.200.000,00 72.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.26.04.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.26.04.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENATAAN KOLEKSI SESUAI DENGAN KLASIFIKASI SHELVING 1.01.02.26.05. 0,00 0,00 29.350.000,00 29.350.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.26.05.5.2.1. 0,00 0,00 20.650.000,00 20.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.26.05.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PEMASYARAKATAN BUDAYA BACA 1.01.02.27. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROMOSI PERPUSTAKAAN 1.01.02.27.01. 0,00 0,00 21.060.000,00 21.060.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.27.01.5.2.1. 0,00 0,00 128.940.000,00 128.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.27.01.5.2.2. 0,00 0,00 251.348.950,00 251.348.950,00 PROGRAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

1.01.02.28. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENATAAN PANGKALAN DATA BIBLIOGRAFI DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN

1.01.02.28.01. 0,00

0,00 35.740.000,00 35.740.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.28.01.5.2.1. 0,00

0,00 114.260.000,00 114.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.28.01.5.2.2. 0,00

0,00 51.350.000,00 51.350.000,00 PENGEMBANGAN PELAYANAN MULTIMEDIA DAN DIGITAL

1.01.02.28.02. 0,00

0,00 13.350.000,00 13.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.28.02.5.2.2. 0,00

0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.02.28.02.5.2.3. 0,00

0,00 49.998.950,00 49.998.950,00 PEMELIHARAAN WEBSITE PERPUSTAKAAN

1.01.02.28.03. 0,00

0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.28.03.5.2.1. 0,00

0,00 37.398.950,00 37.398.950,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.28.03.5.2.2. 0,00

0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENYELAMATAN LITERATUR KEBUDAYAAN RIAU

1.01.02.29. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGELOLAAN PANGKALAN DATA LITERATUR MELAYU

1.01.02.29.01. 0,00

0,00 5.740.000,00 5.740.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.29.01.5.2.1. 0,00

0,00 41.441.500,00 41.441.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.29.01.5.2.2. 0,00

0,00 2.818.500,00 2.818.500,00 Belanja Modal

1.01.1.01.02.29.01.5.2.3. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENERBITAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

1.01.02.29.02. 0,00

0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.29.02.5.2.1. 0,00

0,00 41.400.000,00 41.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.29.02.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 MENGHIMPUN LITERATUR MELAYU KUNO DAN MODERN 1.01.02.29.03. Halaman : 25 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.29.03.5.2.1. 0,00 0,00 60.750.000,00 60.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.29.03.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1.24.02.15. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN 1.24.02.15.01. 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.15.01.5.2.1. 0,00 0,00 525.000,00 525.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.15.01.5.2.2. 0,00 0,00 72.925.000,00 72.925.000,00 Belanja Modal 1.24.1.01.02.15.01.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGUMPULAN DATA 1.24.02.15.02. 0,00 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.15.02.5.2.1. 0,00 0,00 45.750.000,00 45.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.15.02.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENGKLASIFIKASIKAN DATA 1.24.02.15.03. 0,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.15.03.5.2.1. 0,00 0,00 21.850.000,00 21.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.15.03.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMENARSIP DAERAH 1.24.02.16. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 1.24.02.16.01. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.16.01.5.2.1. 0,00 0,00 4.806.500,00 4.806.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.16.01.5.2.2. 0,00 0,00 44.293.500,00 44.293.500,00 Belanja Modal 1.24.1.01.02.16.01.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN 1.24.02.17. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 1.24.02.17.01. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.17.01.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI SITUASI DATA 1.24.02.17.03. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.17.03.5.2.1. 0,00 0,00 49.400.000,00 49.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.17.03.5.2.2. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1.24.02.18. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP 1.24.02.18.01. 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.18.01.5.2.1. 0,00 0,00 28.100.000,00 28.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.18.01.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP 1.24.02.18.02. 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.18.02.5.2.1. 0,00 0,00 1.166.000,00 1.166.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.18.02.5.2.2. 0,00 0,00 58.184.000,00 58.184.000,00 Belanja Modal 1.24.1.01.02.18.02.5.2.3. Halaman : 26 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENYUSUNAN DAN PEMBINAAN DOKUMENTASI 1.24.02.19. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENELUSURAN DOKUMENTASI PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 1.24.02.19.01. 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.19.01.5.2.1. 0,00 0,00 48.700.000,00 48.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.19.01.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENYELAMATAN DOKUMENTASI DAERAH 1.24.02.20. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENDUPLIKATAN DOKUMENARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA 1.24.02.20.01. 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.20.01.5.2.1. 0,00 0,00 46.700.000,00 46.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.20.01.5.2.2. 4,49 1.030.391.425,00 23.957.894.598,00 22.927.503.173,00 Jumlah Belanja 4,49 1.030.391.425,00 23.957.894.598,00 22.927.503.173,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 27 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02. - KESEHATAN 1.02.01. - Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 11,88 101.000.000,00 951.006.500,00 850.006.500,00 PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.01.00.00.4. 11,88 101.000.000,00 951.006.500,00 850.006.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.02.1.02.01.00.00.4.1. Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah 11,88 101.000.000,00 951.006.500,00 850.006.500,00 11,88 101.000.000,00 951.006.500,00 850.006.500,00 Retribusi Daerah 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. 11,88 101.000.000,00 951.006.500,00 850.006.500,00 Jumlah Pendapatan 7,19 7.107.581.504,29 105.951.898.711,32 98.844.317.207,03 BELANJA DAERAH

1.02.1.02.01.00.00.5. 8,97

3.042.340.423,29 36.943.066.896,63 33.900.726.473,34 Belanja Tidak Langsung

1.02.1.02.01.00.00.5.1. 8,97

3.042.340.423,29 36.943.066.896,63 33.900.726.473,34 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. 6,26

4.065.241.081,00 69.008.831.814,69 64.943.590.733,69 Belanja Langsung

1.02.1.02.01.00.00.5.2. 13,39

168.000.000,00 1.422.911.200,00 1.254.911.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.01.01. 0,00

0,00 49.200.000,00 49.200.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.02.01.01.01. 0,00

0,00 49.200.000,00 49.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. 30,00

72.000.000,00 312.000.000,00 240.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.02.01.01.02. 30,00

72.000.000,00 312.000.000,00 240.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.01.01.03. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.03.5.2.2. 0,00

0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

1.02.01.01.05. 0,00

0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.05.5.2.2. 0,00

0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.02.01.01.06. 0,00

0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. Halaman : 28 1.02.01. - Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 256.621.200,00 256.621.200,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.01.01.08. 0,00 0,00 211.400.000,00 211.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.01.08.5.2.1. 0,00 0,00 45.221.200,00 45.221.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.02.01.01.10. 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.02.01.01.11. 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.02.01.01.12. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.01.01.13. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.01.01.15. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.01.15.5.2.3. 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.02.01.01.17. 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 290.540.000,00 290.540.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.01.01.18. 0,00 0,00 290.540.000,00 290.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN UNTUK SURVEILANS 1.02.01.01.48. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.01.48.5.2.3. 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN DI UPT

1.02.01.01.56. 0,00

96.000.000,00 96.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.56.5.2.2. 0,00 0,00 954.100.000,00 954.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.01.02. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.009. 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.022. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.022.5.2.3. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.02.01.02.024. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.026. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR DAN ASRAMA UPT PELITKES 1.02.01.02.030. H 1 1 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.030.5.2.1. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.030.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR AKKES 1.02.01.02.031. 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.031.5.2.1. 0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.031.5.2.2. 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 PEMBANGUNAN TOWERMENARA AIR, SUMUR ARTESIS, INSTALASI AIR 1.02.01.02.047. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.047.5.2.1. 0,00 0,00 925.000,00 925.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.047.5.2.2. 0,00 0,00 267.275.000,00 267.275.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.047.5.2.3. 0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 PEMBANGUNAN SELASAR KERAMIK UNTUK ASRAMA TIMUR 1.02.01.02.048. 0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.048.5.2.3. 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 PENGADAAN MESIN WATER PUMP UNTUK UPT BAPELITKES 1.02.01.02.049. 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.049.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN MESIN GENSET AUTOMATIS BAGI AKKES 1.02.01.02.051. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.051.5.2.1. 0,00 0,00 97.900.000,00 97.900.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.051.5.2.3. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA RS PETALA BUMI 1.02.01.02.052. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.052.5.2.1. 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.052.5.2.2. 0,00 0,00 83.200.000,00 83.200.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.052.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN PENAMBAHAN DAYA LISTRIK BAGI AKKES DARI 33 KVA MENJADI 66 KVA 1.02.01.02.054. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.054.5.2.3. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.01.03. 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.01.03.02. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 222.450.000,00 222.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.02.01.03.05. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 223.500.000,00 223.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.113.870.884,00 1.113.870.884,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.01.05. 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.01.05.01. 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.01.5.2.1. Halaman : 30 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK RS PETALA BUMI 1.02.01.05.13. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.13.5.2.2. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR AKKES 1.02.01.05.14. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.14.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PEMANTAPAN PROGRAM PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.01.05.16. 0,00 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.16.5.2.1. 0,00 0,00 73.300.000,00 73.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.16.5.2.2. 0,00 0,00 105.760.000,00 105.760.000,00 PELATIHAN CONTRASEPTIVE TECHNOLOGY UPDATE CTU KB 1.02.01.05.17. 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.17.5.2.1. 0,00 0,00 95.260.000,00 95.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.17.5.2.2. 0,00 0,00 126.610.000,00 126.610.000,00 PELATIHAN PERTAMA KEGAWATDARURATAN OBSTETRI NEONATAL 1.02.01.05.18. 0,00 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.18.5.2.1. 0,00 0,00 118.410.000,00 118.410.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.18.5.2.2. 0,00 0,00 109.519.000,00 109.519.000,00 PELATIHAN REKAM MEDIK DAN ICD X BAGI PETUGAS RS 1.02.01.05.19. 0,00 0,00 9.150.000,00 9.150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.19.5.2.1. 0,00 0,00 100.369.000,00 100.369.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.19.5.2.2. 0,00 0,00 58.462.834,00 58.462.834,00 RAKOR PEMANTAPAN STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN RSUD KE PROVINSI RIAU 1.02.01.05.20. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.20.5.2.1. 0,00 0,00 54.862.834,00 54.862.834,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.20.5.2.2. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENINGKATAN KOMPENTENSI WI DALAM PENELITIAN KESEHATAN 1.02.01.05.21. 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.21.5.2.1. 0,00 0,00 35.200.000,00 35.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.21.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 TOT ASESOR TENAGA PERAWAT DAN BIDAN 1.02.01.05.22. 0,00 0,00 35.600.000,00 35.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.22.5.2.1. 0,00 0,00 164.400.000,00 164.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.22.5.2.2. 0,00 0,00 104.519.050,00 104.519.050,00 SOSIALISASI PROTEKSI RADIASI BAGI RSUD SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.05.24. 0,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.24.5.2.1. 0,00 0,00 95.769.050,00 95.769.050,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.24.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 IN HOUSE TRAINING RS PETALA BUMI 1.02.01.05.25. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.25.5.2.1. 0,00 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.01.06. Halaman : 31 + , KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPORAN TAHUNAN 1.02.01.06.05. 0,00 0,00 21.220.000,00 21.220.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.06.05.5.2.1. 0,00 0,00 28.780.000,00 28.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.02.01.06.06. 0,00 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 24.550.000,00 24.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.06.5.2.2. 0,00 0,00 7.914.296.512,00 7.914.296.512,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.15. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN BUFFER STOCK PROVINSI 1.02.01.15.07. 0,00 0,00 70.850.000,00 70.850.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 429.150.000,00 429.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 7.214.296.512,00 7.214.296.512,00 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK 11 KABUPATENKOTA 1.02.01.15.08. 0,00 0,00 45.250.000,00 45.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.15.08.5.2.1. 0,00 0,00 7.169.046.512,00 7.169.046.512,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.08.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PERTEMUAN KONSULTASI, EVALUASI PROGRAM OBAT, KOSALKES, MAKMIN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU

1.02.01.15.09. 0,00

0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 114.800.000,00 114.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.15.09.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN MUTU TENAGA FARMASIS DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.15.10. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.15.10.5.2.1. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.10.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 MONITORINGSURVEY KASUS PENYALAHGUNAAN NAPZA DI RS SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.15.11. 0,00 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.15.11.5.2.1. 0,00 0,00 16.300.000,00 16.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.11.5.2.2. 4,67 1.297.241.081,00 29.056.060.599,69 27.758.819.518,69 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.01.16. 0,00 0,00 998.650.000,00 998.650.000,00 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 1.02.01.16.01. 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.01.5.2.1. 0,00 0,00 995.200.000,00 995.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERMASUK OBAT GENERIK ESENSIAL

1.02.01.16.08. 0,00

0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.08.5.2.1. 0,00

0,00 397.150.000,00 397.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.08.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 RAKERKESDA PROVINSI RIAU 2010 1.02.01.16.16. Halaman : 32 -.0 . -. 2 3 456 7 89 79:6 ;6 5 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.16.5.2.1. 0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.16.5.2.2. 150,00 225.000.000,00 375.000.000,00 150.000.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASI, SOSIALISASI, PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN KS2P 1.02.01.16.17. 0,00 0,00 32.350.000,00 32.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.17.5.2.1. 191,25 225.000.000,00 342.650.000,00 117.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.17.5.2.2. 0,00 0,00 425.500.000,00 425.500.000,00 PENGADAAN LOGISTIK PROGRAM P2M DBD, MALARIA DAN RABIES 1.02.01.16.18. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.18.5.2.1. 0,00 0,00 421.300.000,00 421.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.18.5.2.2. 0,00 0,00 210.700.000,00 210.700.000,00 PENGADAAN REAGENSIA DAN BAHAN LABORATORIUM 1.02.01.16.21. 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.21.5.2.1. 0,00 0,00 209.950.000,00 209.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.21.5.2.2. 0,00 0,00 1.380.720.000,00 1.380.720.000,00 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM 1.02.01.16.22. 0,00 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.22.5.2.1. 0,00 0,00 2.110.000,00 2.110.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.22.5.2.2. 0,00 0,00 1.374.510.000,00 1.374.510.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.16.22.5.2.3. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI RS PETALA BUMI 1.02.01.16.24. 0,00 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.24.5.2.1. 0,00 0,00 1.493.900.000,00 1.493.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.24.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PERTEMUAN KOORDINASI DAN EVALUASI UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.01.16.25. 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.25.5.2.1. 0,00 0,00 76.900.000,00 76.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.25.5.2.2. 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 PERTEMUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN 1.02.01.16.26. 0,00 0,00 10.650.000,00 10.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.26.5.2.1. 0,00 0,00 57.350.000,00 57.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.26.5.2.2. 0,00 0,00 366.056.350,00 366.056.350,00 LATIHAN PRA TUGAS DOKTERDOKTER GIGI PTT 1.02.01.16.27. 0,00 0,00 71.850.000,00 71.850.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.27.5.2.1. 0,00 0,00 294.206.350,00 294.206.350,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.27.5.2.2. 0,00 0,00 1.913.520.000,00 1.913.520.000,00 DUKUNGAN DAN INSENTIF BIDAN DESA DI DAERAH TERPENCIL PENGANGKATAN PROVINSI 1.02.01.16.28. 0,00 0,00 1.270.320.000,00 1.270.320.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.28.5.2.1. 0,00 0,00 643.200.000,00 643.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.28.5.2.2. 0,00 0,00 821.800.000,00 821.800.000,00 DUKUNGAN DAN INSENTIF BIDAN DESA DI DAERAH BIASA PENGANGKATAN PROVINSI 1.02.01.16.29. 0,00 0,00 470.730.000,00 470.730.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.29.5.2.1. Halaman : 33 =? = = A BCD E FG EGID JD C KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 351.070.000,00 351.070.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.29.5.2.2. 0,00 0,00 242.389.250,00 242.389.250,00 PENEMPATAN DRDRG PTT 1.02.01.16.30. 0,00 0,00 29.650.000,00 29.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.30.5.2.1. 0,00 0,00 212.739.250,00 212.739.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.30.5.2.2. 0,00 0,00 310.059.650,00 310.059.650,00 PENEMPATAN BIDAN PTT 1.02.01.16.31. 0,00 0,00 18.590.000,00 18.590.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.31.5.2.1. 0,00 0,00 291.469.650,00 291.469.650,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.31.5.2.2. 0,00 0,00 285.012.200,00 285.012.200,00 PENARIKAN DOKTERDOKTER GIGI DAN BIDAN PASCA PTT 1.02.01.16.33. 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.33.5.2.1. 0,00 0,00 277.212.200,00 277.212.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.33.5.2.2. 0,00 0,00 112.549.500,00 112.549.500,00 BANTUAN DANA TIM PENILAI 17 JABATAN FUNGSIONAL 1.02.01.16.34. 0,00 0,00 110.400.000,00 110.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.34.5.2.1. 0,00 0,00 2.149.500,00 2.149.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.34.5.2.2. 0,00 0,00 10.081.348.750,69 10.081.348.750,69 PELAYANAN PUSKESMAS GRATIS 1.02.01.16.35. 0,00 0,00 10.081.348.750,69 10.081.348.750,69 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.35.5.2.2. 0,00 0,00 182.011.000,00 182.011.000,00 PERENCANAAN DAN PEMBUATAN PETUNJUK DAN PELAKSANAAN MANLAK JAMINAN KESEHATAN DAERAH JAMKESDA

1.02.01.16.36. 0,00

0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.36.5.2.1. 0,00

0,00 158.011.000,00 158.011.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.36.5.2.2. 0,00

0,00 1.727.412.918,00 1.727.412.918,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN RS PETALA BUMI

1.02.01.16.37. 0,00

0,00 349.750.000,00 349.750.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.37.5.2.1. 0,00

0,00 1.242.047.318,00 1.242.047.318,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.37.5.2.2. 0,00

0,00 135.615.600,00 135.615.600,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.16.37.5.2.3. 0,00

0,00 199.992.000,00 199.992.000,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN RS PETALA BUMI

1.02.01.16.38. 0,00

0,00 199.992.000,00 199.992.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.38.5.2.2. 2,28

34.200.000,00 1.534.200.000,00 1.500.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN AKADEMI KESEHATAN PROVINSI RIAU 1.02.01.16.39. 3,15 34.200.000,00 1.119.820.000,00 1.085.620.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.39.5.2.1. 0,00 0,00 414.380.000,00 414.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.39.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN POLTEKKES PEKANBARU 1.02.01.16.40. 0,00 0,00 123.000.000,00 123.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.40.5.2.1. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.40.5.2.2. 0,00 0,00 14.950.000,00 14.950.000,00 PEMELIHARAAN HEWAN PERCOBAAN LABKES 1.02.01.16.41. Halaman : 34 KLMN L M KL O P QRS T UV TVWS XS R KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.41.5.2.1. 0,00 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.41.5.2.2. 0,00 0,00 979.930.000,00 979.930.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM KESEHATAN 1.02.01.16.42. 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.42.5.2.1. 0,00 0,00 931.930.000,00 931.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.42.5.2.2. 8,89 40.000.000,00 490.000.000,00 450.000.000,00 BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN BAPELITKES 1.02.01.16.44. 33,25 40.000.000,00 160.300.000,00 120.300.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.44.5.2.1. 0,00 0,00 329.700.000,00 329.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.44.5.2.2. 0,00 0,00 187.354.700,00 187.354.700,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PELATIHAN PROSEDUR JAMKESMAS INA-DRG MELALUI PENINGKATAN PETUGAS ICD X

1.02.01.16.45. 0,00

0,00 31.300.000,00 31.300.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.45.5.2.1. 0,00

0,00 156.054.700,00 156.054.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.45.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL, PELATIHAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN JAMKESMAS 1.02.01.16.46. 0,00 0,00 19.300.000,00 19.300.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.46.5.2.1. 0,00 0,00 130.700.000,00 130.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.46.5.2.2. 0,00 0,00 83.697.000,00 83.697.000,00 PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN TERHADAP KESEHATAN

1.02.01.16.48. 0,00

0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.48.5.2.1. 0,00

0,00 80.597.000,00 80.597.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.48.5.2.2. 0,00

0,00 121.506.000,00 121.506.000,00 PENGADAAN BAHAN ANTISIPASI BANJIR

1.02.01.16.49. 0,00

0,00 750.000,00 750.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.49.5.2.1. 0,00

0,00 120.756.000,00 120.756.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.49.5.2.2. 0,00

0,00 89.511.000,00 89.511.000,00 PEMANTAUAN DAN BIMBINGAN PROGRAM RS DAN RUJUKAN KE RS DAERAH

1.02.01.16.50. 0,00

0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.50.5.2.1. 0,00

0,00 85.911.000,00 85.911.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.50.5.2.2. 0,00

0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 PENINGKATAN KINERJA PETUGAS PUSKESMAS MELALUI PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DAN PUSKESMAS BERPRESTASI 1.02.01.16.51. 0,00 0,00 36.900.000,00 36.900.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.51.5.2.1. 0,00 0,00 338.100.000,00 338.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.51.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 MONEV DAN BINTEK KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR POSKESDES, SIMPUS, MANAJEMEN PUSKESMAS, JIWA, INDERA, UKK, PENGOBATAN TRADISIONIL DLL

1.02.01.16.52. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.52.5.2.2. 0,00

0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 KONSULTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR 1.02.01.16.53. Halaman : 35 YZ[\ Z [ YZ ] _`a b cd bdea fa ` KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.53.5.2.2. 0,00 0,00 46.695.000,00 46.695.000,00 PENILAIAN KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA HARI KESEHATAN KELUARGA NASIONAL HARGANAS

1.02.01.16.54. 0,00

0,00 46.695.000,00 46.695.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.54.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENILAIAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN ANAK

1.02.01.16.55. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.55.5.2.1. 0,00

0,00 98.200.000,00 98.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.55.5.2.2. 0,00

0,00 99.854.200,00 99.854.200,00 PEMANTAUAN KERACUNAN MAKANAN DAN PEMANTAPAN ASAP DAN BENCANA BANJIR

1.02.01.16.61. 0,00

0,00 99.854.200,00 99.854.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.61.5.2.2. 0,00

0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 PENGADAAN REAGENSIA DAN BAHAN LABORATORIUM LABKES

1.02.01.16.62. 0,00

0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.62.5.2.1. 0,00

0,00 1.395.350.000,00 1.395.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.62.5.2.2. 0,00

798.041.081,00 798.041.081,00 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PERALATAN PEMERIKSAAN KULTUR MYCOBACTERIUM TBC DAK

1.02.01.16.63. 0,00

4.100.000,00 4.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.63.5.2.1. 0,00 2.110.000,00 2.110.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.63.5.2.2. 0,00

791.831.081,00 791.831.081,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.16.63.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH JAMKESDA

1.02.01.16.65. 0,00

47.960.000,00 47.960.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.65.5.2.1. 0,00 152.040.000,00 152.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.65.5.2.2. 0,00

0,00 276.094.000,00 276.094.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.02.01.19. 0,00

0,00 67.000.000,00 67.000.000,00 PENILAIAN KINERJA POSYANDU DAN JAMBORE KADER POSYANDU

1.02.01.19.05. 0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.19.05.5.2.1. 0,00

0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.19.05.5.2.2. 0,00

0,00 209.094.000,00 209.094.000,00 SOSIALISASI PHBS DI TATANAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, TEMPAT KERJA DAN INSTITUSI KESEHATAN 1.02.01.19.06. 0,00 0,00 19.900.000,00 19.900.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.19.06.5.2.1. 0,00 0,00 189.194.000,00 189.194.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.19.06.5.2.2. 408,09 2.500.000.000,00 3.112.603.500,00 612.603.500,00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.02.01.20. 0,00 0,00 246.392.500,00 246.392.500,00 PEANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN KEP, ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM GAKY, KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA

1.02.01.20.03. 0,00

0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.20.03.5.2.1. 0,00

0,00 243.692.500,00 243.692.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. Halaman : 36 ghij h i gh k l mno p qr prso to n KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 366.211.000,00 366.211.000,00 PEMANTAUAN STATUS GIZI DAN KADARZI 1.02.01.20.07. 0,00 0,00 275.150.000,00 275.150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.20.07.5.2.1. 0,00 0,00 91.061.000,00 91.061.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.20.07.5.2.2. 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 REVITALISASI POSYANDU

1.02.01.20.09. 0,00

6.200.000,00 6.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.20.09.5.2.1. 0,00 841.300.000,00 841.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.20.09.5.2.2. 0,00

1.652.500.000,00 1.652.500.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.20.09.5.2.3. 0,00 0,00 164.591.000,00 164.591.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1.02.01.21. 0,00 0,00 69.627.000,00 69.627.000,00 SOSIALISASI KLINIK SANITASI 1.02.01.21.05. 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.21.05.5.2.1. 0,00 0,00 66.527.000,00 66.527.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.21.05.5.2.2. 0,00 0,00 94.964.000,00 94.964.000,00 BIMTEK DAN PENGENDALIAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KE DINAS KABUPATENKOTA SE- PROVINSI RIAU PAMSIMAS

1.02.01.21.07. 0,00

0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.21.07.5.2.1. 0,00

0,00 88.364.000,00 88.364.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2. 3,49

100.000.000,00 2.969.409.750,00 2.869.409.750,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1.02.01.22. 0,00

0,00 130.188.000,00 130.188.000,00 PENINGKATAN IMUNISASI OPERASIONAL PROGRAM IMUNISASI

1.02.01.22.08. 0,00

0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.08.5.2.1. 0,00

0,00 125.688.000,00 125.688.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.08.5.2.2. 0,00

0,00 82.391.000,00 82.391.000,00 FOGGING FOKUS SEBANYAK 130 FOCUS UTK ANTISIPASI KLB PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.02.01.22.12. 0,00 0,00 82.391.000,00 82.391.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.12.5.2.2. 0,00 0,00 84.414.000,00 84.414.000,00 PENGOBATAN MASSAL FILARIASIS 1.02.01.22.13. 0,00 0,00 84.414.000,00 84.414.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.13.5.2.2. 0,00 0,00 100.920.000,00 100.920.000,00 PELAYANAN KLINIK VCT DAN KLINIK IMS LUAR GEDUNG 1.02.01.22.15. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.15.5.2.1. 0,00 0,00 90.920.000,00 90.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.15.5.2.2. 0,00 0,00 55.449.000,00 55.449.000,00 PENJARINGAN KASUS HIV DI POLI PARUYANKES FASILITAS RAWAT JALANINAP 1.02.01.22.16. 0,00 0,00 55.449.000,00 55.449.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.16.5.2.2. 0,00 0,00 40.768.000,00 40.768.000,00 SURVEI PREVALENSI KECACINGAN PADA MURID SD DI KABUPATEN SIAK DAN ROKAN HILIR 1.02.01.22.17. 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.17.5.2.1. 0,00 0,00 38.568.000,00 38.568.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.17.5.2.2. Halaman : 37 uvwx v w uv y z {|} ~ € ~€} ‚} | KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 45.573.000,00 45.573.000,00 CHASE SURVEY KUSTA DI KABUPATEN BENGKALIS, INDRIGIRI HILIR, ROKAN HULU, ROKAN HILIR DAN SIAK

1.02.01.22.18. 0,00

0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.18.5.2.1. 0,00

0,00 40.773.000,00 40.773.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.18.5.2.2. 0,00

0,00 65.631.000,00 65.631.000,00 SERO SURVEY HIV DAN IMS DI 5 LOKASI PROVINSI RIAU

1.02.01.22.19. 0,00

0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.19.5.2.1. 0,00

0,00 63.381.000,00 63.381.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.19.5.2.2. 0,00

0,00 60.932.250,00 60.932.250,00 MALARIOMETRIK SURVEY

1.02.01.22.20. 0,00

0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.20.5.2.1. 0,00

0,00 48.632.250,00 48.632.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.20.5.2.2. 0,00

0,00 538.348.000,00 538.348.000,00 PENGADAAN ADS DAN LOGISTIK IMUNISASI

1.02.01.22.22. 0,00

0,00 491.348.000,00 491.348.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.22.5.2.2. 0,00

0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.22.22.5.2.3. 0,00

0,00 51.318.500,00 51.318.500,00 PERTEMUAN SOSIALISASI KAMPANYE CAMPAK

1.02.01.22.23. 0,00

0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.23.5.2.1. 0,00

0,00 47.518.500,00 47.518.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.23.5.2.2. 0,00

0,00 57.774.500,00 57.774.500,00 PELATIHAN TEKNIS COLD CHAIN

1.02.01.22.24. 0,00

0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.24.5.2.1. 0,00

0,00 53.974.500,00 53.974.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.24.5.2.2. 0,00

0,00 65.646.000,00 65.646.000,00 OPERASIONAL PEMBINAAN KESEHATAN HAJI

1.02.01.22.25. 0,00

0,00 65.646.000,00 65.646.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.25.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 OPERASIONAL PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.02.01.22.26. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.26.5.2.1. 0,00

0,00 73.600.000,00 73.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.26.5.2.2. 0,00

0,00 24.900.000,00 24.900.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.22.26.5.2.3. 0,00

0,00 194.926.500,00 194.926.500,00 INVESTIGASI AVIANT INFLUENZAFLU BURUNGFLU BABI

1.02.01.22.27. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.27.5.2.1. 0,00

0,00 192.826.500,00 192.826.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.27.5.2.2. 0,00

0,00 84.081.000,00 84.081.000,00 SUPERVISI PROGRAM AI

1.02.01.22.28. 0,00

0,00 84.081.000,00 84.081.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.28.5.2.2. 0,00

0,00 57.597.500,00 57.597.500,00 DETEKSI DINI FAKTOR RESIKO PTM

1.02.01.22.29. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.29.5.2.1. ƒ„… „† „‡ ˆ ‰ Š ‹ŒŽ Œ  ‹Œ   ‘‡ „’ “” ’”• „– „‡ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 55.497.500,00 55.497.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.29.5.2.2. 0,00 0,00 229.399.000,00 229.399.000,00 PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH KLB 1.02.01.22.30. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.30.5.2.1. 0,00 0,00 227.299.000,00 227.299.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.30.5.2.2. 0,00 0,00 121.560.000,00 121.560.000,00 PELACAKAN DAN PENEMUAN KASUS AFP, HOT CASE, SURVEI IMUNISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

1.02.01.22.31. 0,00

0,00 121.560.000,00 121.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.31.5.2.2. 0,00

0,00 118.427.000,00 118.427.000,00 PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN KLB P2B2 DAN P2ML

1.02.01.22.32. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.32.5.2.1. 0,00

0,00 116.327.000,00 116.327.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.32.5.2.2. 0,00

0,00 73.859.500,00 73.859.500,00 PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM P2P

1.02.01.22.33. 0,00

0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.33.5.2.1. 0,00

0,00 69.959.500,00 69.959.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.33.5.2.2. 0,00

0,00 93.837.000,00 93.837.000,00 RAKOR ZOONOSIS LINTAS PROGRAM DAN SEKTOR

1.02.01.22.34. 0,00

0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.34.5.2.1. 0,00

0,00 87.937.000,00 87.937.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.34.5.2.2. 0,00

0,00 84.335.000,00 84.335.000,00 MAGANG TENAGA ANALIS MIKROSKOPIS MALARIA

1.02.01.22.35. 0,00

0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.35.5.2.1. 0,00

0,00 62.535.000,00 62.535.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.35.5.2.2. 0,00

0,00 94.234.000,00 94.234.000,00 PELATIHAN KOORDINASI LAYANAN TB DI RUMAH SAKIT

1.02.01.22.36. 0,00

0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.36.5.2.1. 0,00

0,00 72.434.000,00 72.434.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.36.5.2.2. 0,00

0,00 42.401.000,00 42.401.000,00 PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA PENGELOLA PROGRAM TB PARU

1.02.01.22.38. 0,00

0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.38.5.2.1. 0,00

0,00 35.801.000,00 35.801.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.38.5.2.2. 0,00

0,00 127.342.000,00 127.342.000,00 BIMBINGAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM P2 B2 DBD, MALARIA, RABIES, CHIKUNGUNYA, FILARIASIS DAN KASUS P2B2 LAINNYA 1.02.01.22.39. 0,00 0,00 127.342.000,00 127.342.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.39.5.2.2. 0,00 0,00 68.057.000,00 68.057.000,00 PERTEMUAN MONEV SURVEILANS STP, AFP, TN, CAMPAK PTM 1.02.01.22.40. 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.40.5.2.1. 0,00 0,00 65.457.000,00 65.457.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.40.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELAKSANAAN KAMPANYE IMUNISASI CAMPAK DAN FOLIO

1.02.01.22.42. 0,00

97.000.000,00 97.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.42.5.2.2. —˜™ ˜š ˜› œ  ž Ÿ ¡¢ ¡ Ÿ £ ¤ ¥› ˜¦ §¨ ¦¨© ˜ª ˜› KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.22.42.5.2.3. 0,00

0,00 920.716.100,00 920.716.100,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

1.02.01.23. 0,00

0,00 238.978.600,00 238.978.600,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1.02.01.23.06. 0,00

0,00 83.500.000,00 83.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.23.06.5.2.1. 0,00

0,00 155.478.600,00 155.478.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.06.5.2.2. 0,00

0,00 95.825.000,00 95.825.000,00 PERSIAPAN PERIZINAN TETAP RS PETALA BUMI

1.02.01.23.07. 0,00

0,00 9.950.000,00 9.950.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.23.07.5.2.1. 0,00

0,00 85.875.000,00 85.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.07.5.2.2. 0,00

0,00 235.912.500,00 235.912.500,00 TINDAK LANJUT AKREDITASI BALAI LABKES DAN LINGKUNGAN ISO 17025:2005

1.02.01.23.08. 0,00

0,00 41.100.000,00 41.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.23.08.5.2.1. 0,00

0,00 194.812.500,00 194.812.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.08.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENILAIAN AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN PROVINSI RIAU

1.02.01.23.09. 0,00

0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.23.09.5.2.1. 0,00

0,00 65.400.000,00 65.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.09.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PENERBITAN PERIZINAN SARANA KESEHATAN PEMERINTAHSWASTA SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.23.10. 0,00 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.10.5.2.1. 0,00 0,00 90.700.000,00 90.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.10.5.2.2. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU 1.02.01.23.11. 0,00 0,00 13.480.000,00 13.480.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.11.5.2.1. 0,00 0,00 161.520.000,00 161.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.11.5.2.2. 0,00 0,00 6.127.859.495,00 6.127.859.495,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMASPUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1.02.01.25. 0,00

0,00 2.090.665.150,00 2.090.665.150,00 PENYELESAIAN PEKERJAAN PUSKESMAS BASERAH

1.02.01.25.24. 0,00

0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.24.5.2.1. 0,00

0,00 41.040.531,00 41.040.531,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.25.24.5.2.2. 0,00

0,00 2.039.924.619,00 2.039.924.619,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.25.24.5.2.3. 0,00

0,00 1.760.318.145,00 1.760.318.145,00 PEKERJAAN PENINGKATAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS PERAWATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN 1.02.01.25.25. 0,00 0,00 8.450.000,00 8.450.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.25.5.2.1. 0,00 0,00 36.733.245,00 36.733.245,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.25.5.2.2. 0,00 0,00 1.715.134.900,00 1.715.134.900,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.25.25.5.2.3. 0,00 0,00 2.276.876.200,00 2.276.876.200,00 PEMBANGUNAN PUSKESMAS LUBUK JAMBI 1.02.01.25.26. Halaman : 40 «¬­® ¬ ­ «¬ ¯ ° ±²³ ´ µ¶ ´¶·³ ¸³ ² KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.26.5.2.1. 0,00 0,00 35.576.200,00 35.576.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.26.5.2.2. 0,00 0,00 2.225.900.000,00 2.225.900.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.25.26.5.2.3. 0,00 0,00 13.483.894.974,00 13.483.894.974,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA

1.02.01.26. 0,00

0,00 199.970.000,00 199.970.000,00 PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT

1.02.01.26.21. 0,00

0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.26.21.5.2.1. 0,00

0,00 4.880.000,00 4.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.26.21.5.2.2. 0,00

0,00 192.540.000,00 192.540.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.26.21.5.2.3. 0,00

0,00 930.003.800,00 930.003.800,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN 1.02.01.26.22. 0,00 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.22.5.2.1. 0,00 0,00 140.815.400,00 140.815.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.22.5.2.2. 0,00 0,00 776.888.400,00 776.888.400,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.22.5.2.3. 0,00 0,00 149.835.000,00 149.835.000,00 PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT 1.02.01.26.24. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.24.5.2.1. 0,00 0,00 148.335.000,00 148.335.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.24.5.2.2. 0,00 0,00 697.171.695,00 697.171.695,00 PEMBANGUNAN RS GUNTUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.02.01.26.27. 0,00 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.27.5.2.1. 0,00 0,00 69.760.263,00 69.760.263,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.27.5.2.2. 0,00 0,00 617.261.432,00 617.261.432,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.27.5.2.3. 0,00 0,00 2.499.100.000,00 2.499.100.000,00 PENGADAAN INSTALASI GAS MEDIK RS ROKAN HULU KABUPATEN ROKAN HULU 1.02.01.26.28. 0,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.28.5.2.1. 0,00 0,00 56.946.100,00 56.946.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.28.5.2.2. 0,00 0,00 2.433.403.900,00 2.433.403.900,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.28.5.2.3. 0,00 0,00 1.660.308.127,00 1.660.308.127,00 REHAB SEDANGBERAT RUANG IRNA BEDAH 552 M2 1.02.01.26.29. 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.29.5.2.1. 0,00 0,00 43.374.910,00 43.374.910,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.29.5.2.2. 0,00 0,00 1.611.683.217,00 1.611.683.217,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.29.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENGADAAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.26.30. 0,00 0,00 17.350.000,00 17.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.30.5.2.1. 0,00 0,00 28.948.200,00 28.948.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.30.5.2.2. 0,00 0,00 1.953.701.800,00 1.953.701.800,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.30.5.2.3. Halaman : 41 ¹º»¼ º » ¹º ½ ¾ ¿ÀÁ  ÃÄ ÂÄÅÁ ÆÁ À KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.102.000.000,00 1.102.000.000,00 PENGADAAN OBAT-OBATAN STANDAR RUMAH SAKIT PETALA BUMI 1.02.01.26.31. 0,00 0,00 4.675.000,00 4.675.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.31.5.2.1. 0,00 0,00 1.097.325.000,00 1.097.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.31.5.2.2. 0,00 0,00 199.211.310,00 199.211.310,00 PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT LOUNDRY 1.02.01.26.35. 0,00 0,00 18.735.000,00 18.735.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.35.5.2.1. 0,00 0,00 180.476.310,00 180.476.310,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.35.5.2.2. 0,00 0,00 630.174.842,00 630.174.842,00 PENGADAAN MAKAN MINUM PASIEN 1.02.01.26.44. 0,00 0,00 41.650.000,00 41.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.44.5.2.1. 0,00 0,00 588.524.842,00 588.524.842,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.44.5.2.2. 0,00 0,00 3.416.120.200,00 3.416.120.200,00 PEMBANGUNAN INSTANSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT DUMAI 1.02.01.26.52. 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.52.5.2.1. 0,00 0,00 37.993.500,00 37.993.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.52.5.2.2. 0,00 0,00 3.370.976.700,00 3.370.976.700,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.52.5.2.3. 0,00 0,00 678.424.000,00 678.424.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA

1.02.01.27. 0,00

0,00 394.290.000,00 394.290.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH SAKIT

1.02.01.27.01. 0,00

0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.27.01.5.2.1. 0,00

0,00 392.640.000,00 392.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.27.01.5.2.2. 0,00

0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT

1.02.01.27.16. 0,00

0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.27.16.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

1.02.01.27.17. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.27.17.5.2.2. 0,00

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.27.17.5.2.3. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA AMBULANCEMOBIL JENAZAH

1.02.01.27.18. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.27.18.5.2.2. 0,00

0,00 137.134.000,00 137.134.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT

1.02.01.27.20. 0,00

0,00 137.134.000,00 137.134.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.27.20.5.2.2. 0,00

0,00 279.999.800,00 279.999.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

1.02.01.32. 0,00

0,00 79.999.800,00 79.999.800,00 PENINGKATAN KINERJA PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA

1.02.01.32.04. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.32.04.5.2.1. 0,00

0,00 77.899.800,00 77.899.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.32.04.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PERTEMUAN EVALUASI DALAM RANGKA AKSELERASI PENURUNAN AKI BAYI DAN MATERNAL PARENTAL TINGKAT PROVINSI TAHUN 2010 1.02.01.32.05. Halaman : 42 ÇÈÉÊ È É ÇÈ Ë Ì ÍÎÏ Ð ÑÒ ÐÒÓÏ ÔÏ Î KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.32.05.5.2.1. 0,00 0,00 191.150.000,00 191.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.32.05.5.2.2. 7,19 7.107.581.504,29 105.951.898.711,32 98.844.317.207,03 Jumlah Belanja 7,15 7.006.581.504,29 105.000.892.211,32 97.994.310.707,03 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 43 ÕÖ×Ø Ö × ÕÖ Ù Ú ÛÜÝ Þ ßà ÞàáÝ âÝ Ü RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02. - KESEHATAN ãäåæ ä å æ ä ç è éê ëì í ëîï ð ñê éê ò ë ó ôë ì õ ô ï ö ï ÷ õø ì ê ëù Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 15,50 6.199.999.999,92 46.200.000.000,00 40.000.000.000,08 PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.4. 15,50 6.199.999.999,92 46.200.000.000,00 40.000.000.000,08 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.4.1. Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah 15,50 6.199.999.999,92 46.200.000.000,00 40.000.000.000,08 100,00 40.000.000.000,08 40.000.000.000,08 Retribusi Daerah

1.02.1.02.02.00.00.4.1.2. 0,00

46.200.000.000,00 46.200.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. 15,50 6.199.999.999,92 46.200.000.000,00 40.000.000.000,08 Jumlah Pendapatan 18,18 26.393.007.107,00 171.552.457.107,00 145.159.450.000,00 BELANJA DAERAH

1.02.1.02.02.00.00.5. 4,14

2.459.522.679,00 61.926.222.679,00 59.466.700.000,00 Belanja Tidak Langsung

1.02.1.02.02.00.00.5.1. 4,14

2.459.522.679,00 61.926.222.679,00 59.466.700.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. 27,93

23.933.484.428,00 109.626.234.428,00 85.692.750.000,00 Belanja Langsung

1.02.1.02.02.00.00.5.2. 20,07

3.369.100.000,00 20.154.400.000,00 16.785.300.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.02.01. 0,00

0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.02.02.01.01. 0,00

0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.01.01.5.2.2. 56,00

2.240.000.000,00 6.240.000.000,00 4.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.02.02.01.02. 56,00

2.240.000.000,00 6.240.000.000,00 4.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.02.02.01.06. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.01.06.5.2.2. 0,00

0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.02.02.01.08. 0,00

0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 2.493.800.000,00 2.493.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.08.5.2.2. Halaman : 44 ãä åæ ä åæ ä ç è é ê ëì í ë îï ð ñ ê é ê òë ó ôëì õô ï ö ï ÷ õ øì ê ë ù KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.02.02.01.09. 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.09.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.02.02.01.10. 0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.01.10.5.2.1. 0,00 0,00 395.950.000,00 395.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.10.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.02.02.01.11. 0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.01.11.5.2.1. 0,00 0,00 395.950.000,00 395.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.02.02.01.12. 0,00 0,00 115.200.000,00 115.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.01.12.5.2.3. 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.02.01.13. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.01.13.5.2.1. 0,00 0,00 4.169.000,00 4.169.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.13.5.2.2. 0,00 0,00 127.581.000,00 127.581.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.02.02.01.14. 0,00 0,00 13.540.000,00 13.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.14.5.2.2. 0,00 0,00 31.460.000,00 31.460.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.01.14.5.2.3. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.02.01.15. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.01.15.5.2.3. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.02.02.01.16. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.16.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.02.02.01.17. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.02.01.18. 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.02.02.01.23. 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.01.23.5.2.1. 0,00 0,00 994.500.000,00 994.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.23.5.2.2. 25,00 25.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.02.02.01.24. 25,00 25.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.24.5.2.2. 16,00 1.104.100.000,00 8.004.100.000,00 6.900.000.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK DAN JASA JAGA 1.02.02.01.25. Halaman : 45 úû üýû üýû þ ÿ1 1 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 16,00 1.104.100.000,00 8.004.100.000,00 6.900.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.01.25.5.2.1. 0,00 0,00 1.932.700.000,00 1.932.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.02.02. 0,00 0,00 358.700.000,00 358.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA DALAM DAN LUAR GEDUNG KANTOR 1.02.02.02.032. 0,00 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.02.032.5.2.1. 0,00 0,00 355.050.000,00 355.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.02.032.5.2.2. 0,00 0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1.02.02.02.033. 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.02.033.5.2.1. 0,00 0,00 1.393.600.000,00 1.393.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.02.033.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 1.02.02.02.034. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.02.034.5.2.2. 0,00 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA JARINGAN AIR MINUM 1.02.02.02.035. 0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.02.035.5.2.1. 0,00 0,00 77.710.000,00 77.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.02.035.5.2.2. 0,00 0,00 36.440.000,00 36.440.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.02.035.5.2.3. 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA JARINGAN LISTRIK 1.02.02.02.036. 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.02.036.5.2.2. 0,00 0,00 1.178.500.000,00 1.178.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.02.03. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.02.03.02. 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 396.500.000,00 396.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.02.02.03.03. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.03.03.5.2.1. 0,00 0,00 347.300.000,00 347.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.03.03.5.2.2. 0,00 0,00 428.500.000,00 428.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.02.02.03.05. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 426.500.000,00 426.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.415.000.000,00 1.415.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.02.05. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.02.05.01. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 997.000.000,00 997.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI 1.02.02.05.26. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.05.26.5.2.2. Halaman : 46 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 IN HOUSE TRAINING 1.02.02.05.27. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.05.27.5.2.1. 0,00 0,00 197.900.000,00 197.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.05.27.5.2.2. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 LOKAKARYA PERENCANAAN DAN MONITORING 1.02.02.05.28. 0,00 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.05.28.5.2.1. 0,00 0,00 59.350.000,00 59.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.05.28.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL KESEHATAN 1.02.02.05.29. 0,00 0,00 59.700.000,00 59.700.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.05.29.5.2.1. 0,00 0,00 40.300.000,00 40.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.05.29.5.2.2. 0,00 0,00 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.02.06. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.02.02.06.01. 0,00

0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.02.02.06.02. 0,00

0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

1.02.02.06.03. 0,00

0,00 21.750.000,00 21.750.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.06.03.5.2.1. 0,00

0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.06.03.5.2.2. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.02.02.06.04. 0,00

0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD

1.02.02.06.06. 0,00

0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 15.550.000,00 15.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.06.06.5.2.2. 0,00

0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 OPTIMALISASI DAN OPERASIONALISASI RUMAH SAKIT BLUD DAN AKREDITASI

1.02.02.06.07. 39,92

9.500.000,00 33.300.000,00 23.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.06.07.5.2.1. 0,97

9.500.000,00 966.700.000,00 976.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.06.07.5.2.2. 83,43

11.200.000.000,00 24.625.000.000,00 13.425.000.000,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.16. 93,33

11.200.000.000,00 23.200.000.000,00 12.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

1.02.02.16.56. 0,00

0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.16.56.5.2.1. Halaman : 47 + ,- .0 2 345 6 .- . 7 890 :9 4; 4 : =0 . KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 93,56 11.200.000.000,00 23.170.600.000,00 11.970.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.16.56.5.2.2. 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN OPTIMALISASI PENGGUNA PELAYANAN DAN FASILITAS RS 1.02.02.16.57. 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.16.57.5.2.2. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 OPERASIONAL KSO - SIM RS 1.02.02.16.58. 0,00 0,00 46.650.000,00 46.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.16.58.5.2.1. 0,00 0,00 1.153.350.000,00 1.153.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.16.58.5.2.2. 0,00 0,00 435.000.000,00 435.000.000,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.02.02.23. 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESAHATAN 1.02.02.23.02. 0,00 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.23.02.5.2.1. 0,00 0,00 122.850.000,00 122.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.23.02.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN MEDIK MELALUI STRATEGI TQM 1.02.02.23.14. 0,00 0,00 6.690.000,00 6.690.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.23.14.5.2.1. 0,00 0,00 143.310.000,00 143.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.23.14.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 OPTIMALISASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA RS 1.02.02.23.15. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.23.15.5.2.1. 0,00 0,00 147.900.000,00 147.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.23.15.5.2.2. 21,78 1.372.353.000,00 7.672.353.000,00 6.300.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1.02.02.24. 21,78 1.372.353.000,00 7.672.353.000,00 6.300.000.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN MISKIN DAN GELANDANGAN PSIKOTIK 1.02.02.24.11. 0,00 0,00 60.600.000,00 60.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.24.11.5.2.1. 21,99 1.372.353.000,00 7.611.753.000,00 6.239.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.24.11.5.2.2. 18,61 7.492.031.428,00 47.741.281.428,00 40.249.250.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA

1.02.02.26. 0,00

0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN 1.02.02.26.22. 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.22.5.2.1. 0,00 0,00 634.178.787,00 634.178.787,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.22.5.2.2. 0,00 0,00 1.159.621.213,00 1.159.621.213,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.22.5.2.3. 22,22 1.000.000.000,00 5.500.000.000,00 4.500.000.000,00 PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT UMUM, ASKES DAN PIHAK KETIGA 1.02.02.26.38. 0,00 0,00 8.350.000,00 8.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.38.5.2.1. 22,26 1.000.000.000,00 5.491.650.000,00 4.491.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.38.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PELAKSANAAN PELAYANAN STERILISASI 1.02.02.26.39. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.39.5.2.1. 0,00 0,00 127.090.000,00 127.090.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.39.5.2.2. H? ?A ?B C D E FG IJG IJG K LM A ? N O ?PQR S AM A T ?UV ? N WV QX QB W YN A ?Z KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 869.660.000,00 869.660.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.39.5.2.3. 0,00 0,00 349.250.000,00 349.250.000,00 PELAKSANAAN PELAYANAN BINATU 1.02.02.26.40. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.40.5.2.1. 0,00 0,00 331.035.000,00 331.035.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.40.5.2.2. 0,00 0,00 14.965.000,00 14.965.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.40.5.2.3. 0,00 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS 1.02.02.26.41. 0,00 0,00 10.250.000,00 10.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.41.5.2.1. 0,00 0,00 50.924.500,00 50.924.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.41.5.2.2. 0,00 0,00 15.938.825.500,00 15.938.825.500,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.41.5.2.3. 0,00 0,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG RADIOTHERAPY PENYELESAIAN TAHAP AKHIR 1.02.02.26.42. 0,00 0,00 8.650.000,00 8.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.42.5.2.1. 0,00 0,00 17.526.000,00 17.526.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.42.5.2.2. 0,00 0,00 2.573.824.000,00 2.573.824.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.42.5.2.3. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN OKSIGEN CENTRAL 1.02.02.26.43. 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.43.5.2.1. 0,00 0,00 14.957.500,00 14.957.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.43.5.2.2. 0,00 0,00 479.742.500,00 479.742.500,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.43.5.2.3. 20,07 903.294.680,00 5.403.294.680,00 4.500.000.000,00 PENGADAAN MAKAN MINUM PASIEN 1.02.02.26.44. 0,00 0,00 8.350.000,00 8.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.44.5.2.1. 20,11 903.294.680,00 5.394.944.680,00 4.491.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.44.5.2.2. 11,11 1.000.000.000,00 10.000.000.000,00 9.000.000.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 1.02.02.26.45. 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.45.5.2.1. 11,12 1.000.000.000,00 9.990.750.000,00 8.990.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.45.5.2.2. 0,00 4.588.736.748,00 4.588.736.748,00 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS DAK

1.02.02.26.53. 0,00

8.350.000,00 8.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.53.5.2.1. 0,00 8.949.500,00 8.949.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.53.5.2.2. 0,00

4.571.437.248,00 4.571.437.248,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.53.5.2.3. 17,73 500.000.000,00 3.320.000.000,00 2.820.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA

1.02.02.27. 0,00

0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH SAKIT

1.02.02.27.01. 0,00

0,00 6.850.000,00 6.850.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.27.01.5.2.1. 0,00

0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.27.01.5.2.2. [\] \ \_ ` a b cd efd efd g hi \ j k \lmn o i p \qr \ j sr mt m_ s uj \v KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.986.900.000,00 1.986.900.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.27.01.5.2.3. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT 1.02.02.27.16. 0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.27.16.5.2.1. 0,00 0,00 117.150.000,00 117.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.27.16.5.2.2. 71,43 500.000.000,00 1.200.000.000,00 700.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 1.02.02.27.17. 0,00 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.27.17.5.2.1. 71,86 500.000.000,00 1.195.750.000,00 695.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.27.17.5.2.2. 18,18 26.393.007.107,00 171.552.457.107,00 145.159.450.000,00 Jumlah Belanja 19,20 20.193.007.107,08 125.352.457.107,00 105.159.449.999,92 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 50 wx yzx yzx { |} ~€  ‚ƒ„ … ~} ~ † ‡ˆ€ ‰ˆ ƒŠ ƒ ‹ ‰ Œ€ ~  RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02. - KESEHATAN Ž‘   ’  “ ” •– —˜ ™ —š› œ ›ž — Ÿ — – —¡ Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 4.598.353.848,00 4.598.353.848,00 PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.03.00.00.4. 0,00 0,00 4.598.353.848,00 4.598.353.848,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.02.1.02.03.00.00.4.1. 0,00 0,00 4.598.353.848,00 4.598.353.848,00 Retribusi Daerah 1.02.1.02.03.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 4.598.353.848,00 4.598.353.848,00 Jumlah Pendapatan 4,73 1.308.138.605,46 28.980.599.045,00 27.672.460.439,54 BELANJA DAERAH

1.02.1.02.03.00.00.5. 4,34

706.174.294,54 15.561.291.645,00 16.267.465.939,54 Belanja Tidak Langsung

1.02.1.02.03.00.00.5.1. 4,34

706.174.294,54 15.561.291.645,00 16.267.465.939,54 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.00.00.5.1.1. 17,66

2.014.312.900,00 13.419.307.400,00 11.404.994.500,00 Belanja Langsung

1.02.1.02.03.00.00.5.2. 0,00

0,00 1.510.963.000,00 1.510.963.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.03.01. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.02.03.01.01. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 256.000.000,00 256.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.02.03.01.02. 0,00

0,00 256.000.000,00 256.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.03.01.03. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.03.5.2.2. 0,00

0,00 395.000.000,00 395.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.02.03.01.08. 0,00

0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 390.800.000,00 390.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

1.02.03.01.09. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.09.5.2.2. 0,00

0,00 114.353.000,00 114.353.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.02.03.01.10. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.01.10.5.2.1. 0,00

0,00 112.853.000,00 112.853.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.02.03.01.11. ¢ — £ — – — ¡ ¤ ¥ Ž Ž ‘  ’  “ ” • – —˜ ™ — š› œ  ›ž — Ÿ — – — ¡ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 102.140.000,00 102.140.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.02.03.01.12. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.12.5.2.1. 0,00 0,00 99.740.000,00 99.740.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 45.750.000,00 45.750.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.03.01.13. 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.13.5.2.2. 0,00 0,00 45.200.000,00 45.200.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.02.03.01.16. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.16.5.2.2. 0,00 0,00 149.920.000,00 149.920.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.03.01.18. 0,00 0,00 149.920.000,00 149.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 292.800.000,00 292.800.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK 1.02.03.01.26. 0,00 0,00 292.800.000,00 292.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.26.5.2.1. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TIM RELIGI NAPZA 1.02.03.01.27. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.27.5.2.1. 18,19 56.500.000,00 367.090.000,00 310.590.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.03.02. 0,00 0,00 24.840.000,00 24.840.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.02.03.02.007. 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2. 0,00 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 48.800.000,00 48.800.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.02.03.02.010. 0,00 0,00 235.000,00 235.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.010.5.2.2. 0,00 0,00 48.565.000,00 48.565.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.02.010.5.2.3. 13,33 10.000.000,00 85.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.03.02.022. 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.02.022.5.2.1. 13,56 10.000.000,00 83.750.000,00 73.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2. 33,94 46.500.000,00 183.500.000,00 137.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.02.03.02.024. 33,94 46.500.000,00 183.500.000,00 137.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.02.03.02.026. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 14.950.000,00 14.950.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.03.02.028. 0,00 0,00 14.950.000,00 14.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 267.277.000,00 267.277.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.03.03. 0,00 0,00 106.102.000,00 106.102.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.03.03.02. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 103.552.000,00 103.552.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN BATIK TRADISIONAL 1.02.03.03.10. Halaman : 52 ¦§ ¨©§ ¨ª§ « ¬­ ®¯° ±¯ ²³´ µ ³¶¯ ·¯ ®¸¯ ¹ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.03.10.5.2.1. 0,00 0,00 107.450.000,00 107.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.03.10.5.2.2. 0,00 0,00 51.175.000,00 51.175.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAIPETUGAS 1.02.03.03.11. 0,00 0,00 18.300.000,00 18.300.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.03.11.5.2.1. 0,00 0,00 32.875.000,00 32.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.03.11.5.2.2. 0,00 0,00 673.695.500,00 673.695.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.03.05. 0,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.03.05.01. 0,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 334.400.000,00 334.400.000,00 BIMBINGAN TEKNISWORKSHOP SUMBER DAYA APARATUR 1.02.03.05.30. 0,00 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.05.30.5.2.1. 0,00 0,00 313.500.000,00 313.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.30.5.2.2. 0,00 0,00 47.675.000,00 47.675.000,00 PELATIHAN MPKP 2 1.02.03.05.31. 0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.05.31.5.2.1. 0,00 0,00 36.475.000,00 36.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.31.5.2.2. 0,00 0,00 92.517.500,00 92.517.500,00 PELATIHAN PERAWATAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT CMHN 1.02.03.05.32. 0,00 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.05.32.5.2.1. 0,00 0,00 71.917.500,00 71.917.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.32.5.2.2. 0,00 0,00 92.603.000,00 92.603.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN SOSIALISASI PERENCANAAN RUMAH SAKIT TAMPAN 1.02.03.05.33. 0,00 0,00 21.350.000,00 21.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.05.33.5.2.1. 0,00 0,00 71.253.000,00 71.253.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.33.5.2.2. 0,00 0,00 57.500.000,00 57.500.000,00 KOORDINASI DAN KONSULTASI STANDAR PELAYANAN TENAGA MEDIK DAN KEPERAWATAN 1.02.03.05.34. 0,00 0,00 8.650.000,00 8.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.05.34.5.2.1. 0,00 0,00 48.850.000,00 48.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.34.5.2.2. 0,00 0,00 97.425.000,00 97.425.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.03.06. 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.02.03.06.01. 0,00

0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.02.03.06.02. 0,00

0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

1.02.03.06.03. 0,00

0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.06.03.5.2.1. 0,00

0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.06.03.5.2.2. 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.02.03.06.04. 0,00

0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.06.04.5.2.1. Halaman : 53 º» ¼½» ¼¾» ¿ ÀÁ ÂÃÄ Åà ÆÇÈ É ÇÊà Ëà ÂÌÃ Í KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP 1.02.03.06.08. 0,00 0,00 6.480.000,00 6.480.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.06.08.5.2.1. 0,00 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.06.08.5.2.2. 0,00 0,00 69.925.000,00 69.925.000,00 PENYUSUNAN RENSTRA 2009-2013 1.02.03.06.09. 0,00 0,00 19.470.000,00 19.470.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.06.09.5.2.1. 0,00 0,00 50.455.000,00 50.455.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.06.09.5.2.2. 0,00 0,00 1.550.322.000,00 1.550.322.000,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.03.16. 0,00 0,00 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN 1.02.03.16.56. 0,00 0,00 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.16.56.5.2.2. 0,00 0,00 29.354.000,00 29.354.000,00 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 1.02.03.16.59. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.16.59.5.2.1. 0,00 0,00 29.204.000,00 29.204.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.16.59.5.2.2. 0,00 0,00 95.968.000,00 95.968.000,00 PELAYANAN KONSELING DAN TESTING HIVAIDS 1.02.03.16.60. 0,00 0,00 45.300.000,00 45.300.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.16.60.5.2.1. 0,00 0,00 50.668.000,00 50.668.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.16.60.5.2.2. 0,00 0,00 76.750.000,00 76.750.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.03.19. 0,00 0,00 61.750.000,00 61.750.000,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 1.02.03.19.01. 0,00 0,00 61.750.000,00 61.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.19.01.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 1.02.03.19.02. 0,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.19.02.5.2.1. 0,00 0,00 12.950.000,00 12.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.19.02.5.2.2. 0,00 0,00 192.972.000,00 192.972.000,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1.02.03.24. 0,00 0,00 51.972.000,00 51.972.000,00 PEMULANGAN PASIEN YANG TIDAK MAMPU 1.02.03.24.12. 0,00 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.24.12.5.2.1. 0,00 0,00 50.122.000,00 50.122.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.24.12.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 HOME VISIT PASIEN MISKIN 1.02.03.24.13. 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.24.13.5.2.1. 0,00 0,00 56.700.000,00 56.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.24.13.5.2.2. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN MISKIN 1.02.03.24.14. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.24.14.5.2.1. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.24.14.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENGADAAN PAKET PAKAIAN PASIEN DAN GELANDANGAN PSIKOTIK 1.02.03.24.15. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.24.15.5.2.1. 0,00 0,00 73.650.000,00 73.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.24.15.5.2.2. Halaman : 54 ÎÏ ÐÑÏ ÐÒÏ Ó ÔÕ Ö×Ø Ù× ÚÛÜ Ý ÛÞ× ß× Öà× á KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 37,25 1.957.812.900,00 7.214.212.900,00 5.256.400.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA

1.02.03.26. 0,00

0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT

1.02.03.26.17. 0,00

0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.17.5.2.1. 0,00

0,00 744.050.000,00 744.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.17.5.2.2. 8,43

96.933.000,00 1.246.933.000,00 1.150.000.000,00 PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT

1.02.03.26.19. 0,00

0,00 4.725.000,00 4.725.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.19.5.2.1. 8,46

96.933.000,00 1.242.208.000,00 1.145.275.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.19.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT

1.02.03.26.21. 0,00

0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.21.5.2.1. 0,00

0,00 52.735.000,00 52.735.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.21.5.2.2. 0,00

0,00 245.215.000,00 245.215.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.03.26.21.5.2.3. 0,00

0,00 122.500.000,00 122.500.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN 1.02.03.26.22. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.22.5.2.1. 0,00 0,00 105.371.000,00 105.371.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.22.5.2.2. 0,00 0,00 14.729.000,00 14.729.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.22.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT 1.02.03.26.24. 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.24.5.2.1. 0,00 0,00 48.350.000,00 48.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.24.5.2.2. 0,00 0,00 1.321.400.000,00 1.321.400.000,00 PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT PENGADAAN MAKAN DAN MINUM PASIEN

1.02.03.26.34. 0,00

0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.34.5.2.1. 0,00

0,00 1.315.350.000,00 1.315.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.34.5.2.2. 10,65

45.809.900,00 475.809.900,00 430.000.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

1.02.03.26.45. 0,00

0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.45.5.2.1. 0,82

3.486.000,00 421.864.000,00 425.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.45.5.2.2. 0,00

49.295.900,00 49.295.900,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.45.5.2.3. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT YANG TIDAK DITANGGUNG JAMKESMAS 1.02.03.26.46. 0,00 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.46.5.2.1. 0,00 0,00 497.550.000,00 497.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.46.5.2.2. 0,00 0,00 127.500.000,00 127.500.000,00 PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS

1.02.03.26.47. 0,00

0,00 127.500.000,00 127.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.47.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMBANGUNAN POS JAGA GEDUNG NAPZA

1.02.03.26.48. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.48.5.2.1. 0,00

0,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.48.5.2.2. Halaman : 55 âã äåã äæã ç èé êëì íë îïð ñ ïòë óë êôë õ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 71.820.000,00 71.820.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.48.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN PENGAMANAN RUANG GEDUNG NAPZA TERALI 1.02.03.26.49. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.49.5.2.1. 0,00 0,00 146.750.000,00 146.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.49.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG NAPZA 1.02.03.26.50. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.50.5.2.1. 0,00 0,00 2.948.000,00 2.948.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.50.5.2.2. 0,00 0,00 95.702.000,00 95.702.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.50.5.2.3. 100,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP KELAS III

1.02.03.26.51. 100,00

12.150.000,00 12.150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.51.5.2.1. 100,00 93.650.000,00 93.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.51.5.2.2. 100,00

74.200.000,00 74.200.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.51.5.2.3. 0,00 1.995.070.000,00 1.995.070.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP KELAS III DAK

1.02.03.26.54. 0,00

5.550.000,00 5.550.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.54.5.2.1. 0,00 8.742.200,00 8.742.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.54.5.2.2. 0,00

1.980.777.800,00 1.980.777.800,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.54.5.2.3. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA

1.02.03.27. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUANG POLIKLINIK RUMAH SAKIT

1.02.03.27.02. 0,00

0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.27.02.5.2.1. 0,00

0,00 49.850.000,00 49.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.27.02.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

1.02.03.27.17. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.27.17.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH SAKIT PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUANG RAWAT INAP, JARINGAN AIR BERSIH DAN INSTALASI LISTRIK SECARA CITO 1.02.03.27.22. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.27.22.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PEMELIHARAAN RUANG GUDANG RUMAH SAKIT 1.02.03.27.23. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.27.23.5.2.1. 0,00 0,00 24.165.000,00 24.165.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.27.23.5.2.2. 0,00 0,00 98.285.000,00 98.285.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.27.23.5.2.3. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT 1.02.03.27.24. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.27.24.5.2.2. 0,00 0,00 1.118.600.000,00 1.118.600.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.02.03.28. 0,00 0,00 83.600.000,00 83.600.000,00 KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS 1.02.03.28.05. 0,00 0,00 83.600.000,00 83.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.28.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 KEMITRAAN PENGOBATANREHABILITASI LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN 1.02.03.28.09. Halaman : 56 ö÷ øù÷ øú÷ û üý þÿ1 ÿ ÿ ÿ þÿ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.28.09.5.2.1. 0,00 0,00 996.200.000,00 996.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.28.09.5.2.2. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TERAPI COMMUNITAS NARKOBA 1.02.03.28.10. 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.28.10.5.2.1. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.28.10.5.2.2. 4,73 1.308.138.605,46 28.980.599.045,00 27.672.460.439,54 Jumlah Belanja 5,67 1.308.138.605,46 24.382.245.197,00 23.074.106.591,54 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 57 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : + ,-. 0 203 4 . . - 5 65 Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.4. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.4.1. Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Retribusi Daerah 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Jumlah Pendapatan 8,85 75.025.148.000,00 922.821.369.745,33 847.796.221.745,33 BELANJA DAERAH

1.03.1.03.01.00.00.5. 0,00

0,00 61.307.930.625,33 61.307.930.625,33 Belanja Tidak Langsung

1.03.1.03.01.00.00.5.1. 0,00

0,00 61.307.930.625,33 61.307.930.625,33 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. 9,54

75.025.148.000,00 861.513.439.120,00 786.488.291.120,00 Belanja Langsung

1.03.1.03.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 1.527.810.000,00 1.527.810.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.03.01.01. 0,00

0,00 561.420.000,00 561.420.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.03.01.01.02. 0,00

0,00 561.420.000,00 561.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 128.130.000,00 128.130.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.03.01.01.08. 0,00

0,00 120.120.000,00 120.120.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 8.010.000,00 8.010.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 134.000.000,00 134.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.03.01.01.10. 0,00

0,00 134.000.000,00 134.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.03.01.01.11. 0,00

0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.03.01.01.12. 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.12.5.2.2. 0,00

0,00 30.750.000,00 30.750.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.03.01.01.13. H . 7 .5 . - 8 9 : + ,- . 2 03 4 .. - 5 6 5 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 30.750.000,00 30.750.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.03.01.01.17. 0,00 0,00 28.400.000,00 28.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.17.5.2.1. 0,00 0,00 19.100.000,00 19.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 356.650.000,00 356.650.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.03.01.01.18. 0,00 0,00 356.650.000,00 356.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 129.360.000,00 129.360.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.03.01.01.23. 0,00 0,00 129.360.000,00 129.360.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.23.5.2.1. 16,52 3.597.000.000,00 25.377.000.000,00 21.780.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.01.02. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.03.01.02.024. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.03.01.02.026. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.03.01.02.028. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN LABORATORIUM 1.03.01.02.038. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.038.5.2.1. 0,00 0,00 99.850.000,00 99.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.038.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN GEDUNG JUANG 1.03.01.02.039. 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.039.5.2.1. 0,00 0,00 12.234.800,00 12.234.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.039.5.2.2. 0,00 0,00 232.665.200,00 232.665.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.039.5.2.3. 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 REVITALISASI KAWASAN MASJID RAYA KOTA PEKANBARU 1.03.01.02.055. 0,00 0,00 37.600.000,00 37.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.055.5.2.1. 0,00 0,00 26.709.800,00 26.709.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.055.5.2.2. 0,00 0,00 9.935.690.200,00 9.935.690.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.055.5.2.3. 150,00 1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG PMI RIAU 1.03.01.02.056. 0,00 0,00 9.022.000,00 9.022.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.056.5.2.1. 87,13 11.026.000,00 23.680.800,00 12.654.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.056.5.2.2. 152,20 1.488.974.000,00 2.467.297.200,00 978.323.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.056.5.2.3. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG PWI CABANG RIAU 1.03.01.02.058. 0,00 0,00 9.022.000,00 9.022.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.058.5.2.1. 0,00 0,00 12.654.800,00 12.654.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.058.5.2.2. 0,00 0,00 978.323.200,00 978.323.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.058.5.2.3. ;= ? A B CD EFD E C D G IJ ?K L MN MOP ? Q R KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BUPATI INHU 1.03.01.02.059. 0,00 0,00 10.822.000,00 10.822.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.059.5.2.1. 0,00 0,00 38.229.800,00 38.229.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.059.5.2.2. 0,00 0,00 2.150.948.200,00 2.150.948.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.059.5.2.3. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENIMBUNAN LAHANTANAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.03.01.02.060. 0,00 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.060.5.2.1. 0,00 0,00 14.886.000,00 14.886.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.060.5.2.2. 0,00 0,00 974.514.000,00 974.514.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.060.5.2.3. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENYUSUNAN DED GEDUNG MUSEUM PEREMPUAN RIAU 1.03.01.02.061. 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.061.5.2.1. 0,00 0,00 12.104.800,00 12.104.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.061.5.2.2. 0,00 0,00 333.395.200,00 333.395.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.061.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN PASAR DESA DI KAB. ROKAN HULU 1.03.01.02.101. 0,00 0,00 10.822.000,00 10.822.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.101.5.2.1. 0,00 0,00 35.229.800,00 35.229.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.101.5.2.2. 0,00 0,00 1.953.948.200,00 1.953.948.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.101.5.2.3. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 REHABILITASI MASJID AGUNG AN-NUR PEKANBARU 1.03.01.02.102. 0,00 0,00 10.822.000,00 10.822.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.102.5.2.1. 0,00 0,00 12.429.800,00 12.429.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.102.5.2.2. 0,00 0,00 2.976.748.200,00 2.976.748.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.102.5.2.3. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 DED TUGU BAHASA INDONESIA 1.03.01.02.104. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.104.5.2.1. 0,00 0,00 9.104.800,00 9.104.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.104.5.2.2. 0,00 0,00 484.895.200,00 484.895.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.104.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 DED TUGU TITIK NOL KOTA PEKANBARU 1.03.01.02.105. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.105.5.2.1. 0,00 0,00 9.104.800,00 9.104.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.105.5.2.2. 0,00 0,00 234.895.200,00 234.895.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.105.5.2.3. 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 REVIEW MASTER PLAN MASJID AGUNG 1.03.01.02.114. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.114.5.2.1. 0,00 10.745.000,00 10.745.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.114.5.2.2. 0,00 386.705.000,00 386.705.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.114.5.2.3. 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 DED PEMBANGUNAN GEDUNG KORPRI 1.03.01.02.115. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.115.5.2.1. Halaman : 60 ST UVT U S T W XYZ [\ ] _ `a [[ Z b cd c KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 10.745.000,00 10.745.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.115.5.2.2. 0,00 386.705.000,00 386.705.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.115.5.2.3. 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR UPT RENGAT DISPENDA PROV. RIAU 1.03.01.02.116. 0,00 8.950.000,00 8.950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.116.5.2.1. 0,00 21.432.200,00 21.432.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.116.5.2.2. 0,00 1.169.617.800,00 1.169.617.800,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.116.5.2.3. 0,00 97.000.000,00 97.000.000,00 REHABILITASIRENOVASI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU 1.03.01.02.120. 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.120.5.2.1. 0,00 2.125.500,00 2.125.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.120.5.2.2. 0,00 91.874.500,00 91.874.500,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.120.5.2.3. 0,00 0,00 994.785.000,00 994.785.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.03.01.03. 0,00 0,00 398.800.000,00 398.800.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.03.01.03.02. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 396.550.000,00 396.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 420.985.000,00 420.985.000,00 PENGADAAN PAKAIAN BATIK TRADISIONAL 1.03.01.03.10. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.03.10.5.2.1. 0,00 0,00 418.735.000,00 418.735.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.03.10.5.2.2. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PU SE-PROVINSI RIAU 1.03.01.03.12. 0,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.03.12.5.2.1. 0,00 0,00 164.800.000,00 164.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.03.12.5.2.2. 0,00 0,00 402.903.950,00 402.903.950,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.03.01.05. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN PELAKSANA LAPANGAN PEMELIHARA JALAN 1.03.01.05.35. 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.35.5.2.1. 0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.35.5.2.2. 0,00 0,00 100.102.950,00 100.102.950,00 PELATIHAN SURVEY DAN DESAIN JEMBATAN 1.03.01.05.37. 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.37.5.2.1. 0,00 0,00 88.102.950,00 88.102.950,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.37.5.2.2. 0,00 0,00 108.280.000,00 108.280.000,00 BIMBINGAN TEKNIS KEAHLIAN DAN SERTIFIKASI BARANG DAN JASA PEMERINTAH 1.03.01.05.38. 0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.38.5.2.1. 0,00 0,00 100.680.000,00 100.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.38.5.2.2. 0,00 0,00 94.521.000,00 94.521.000,00 PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KE-PU-AN 1.03.01.05.39. 0,00 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.39.5.2.1. 0,00 0,00 70.742.000,00 70.742.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.39.5.2.2. 0,00 0,00 13.379.000,00 13.379.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.05.39.5.2.3. Halaman : 61 ef ghf g e f i jkl mn o pq prs mm l t uv u KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 71,43 50.000.000,00 120.000.000,00 70.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.03.01.06. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.03.01.06.02. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.03.01.06.04. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD

1.03.01.06.06. 0,00

0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.06.06.5.2.2. 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU 1.03.01.06.30. 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.06.30.5.2.1. 0,00

42.600.000,00 42.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.06.30.5.2.2. 5,55 30.940.000.000,00 587.954.762.000,00 557.014.762.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.15. 0,00 0,00 7.300.000.000,00 7.300.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN SP. KUMU - SONTANG DURI MULTI YEARS 1.03.01.15.07. 0,00 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 877.100,00 877.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 7.288.022.900,00 7.288.022.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.07.5.2.3. 0,00 0,00 21.600.000.000,00 21.600.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN SEI. AKAR - BAGAN JAYA MULTI YEARS 1.03.01.15.08. 0,00 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.08.5.2.1. 0,00 0,00 635.600,00 635.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.08.5.2.2. 0,00 0,00 21.588.264.400,00 21.588.264.400,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.08.5.2.3. 0,00 0,00 22.700.000.000,00 22.700.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN BAGAN JAYA - ENOK - KUALA ENOK MULTI YEARS 1.03.01.15.09. 0,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.09.5.2.1. 0,00 0,00 635.600,00 635.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2. 0,00 0,00 22.680.764.400,00 22.680.764.400,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3. 0,00 0,00 24.700.000.000,00 24.700.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN SOREK - TELUK MERANTI - GUNTUNG MULTI YEARS 1.03.01.15.10. 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.10.5.2.1. 0,00 0,00 785.600,00 785.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.10.5.2.2. 0,00 0,00 24.683.614.400,00 24.683.614.400,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.10.5.2.3. 0,00 0,00 21.030.000.000,00 21.030.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN PELINTUNG - SEPAHAT - SEI. PAKNING MULTI YEARS 1.03.01.15.11. 0,00 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.11.5.2.1. 0,00 0,00 635.600,00 635.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.11.5.2.2. 0,00 0,00 21.010.464.400,00 21.010.464.400,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.11.5.2.3. 100,00 7.900.000.000,00 7.900.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN SEI. PAKNING - TELUK MESJID - SP. PUSAKO MULTI YEARS 1.03.01.15.12. Halaman : 62 wx yzx y w x { |}~ €  ‚ƒ ‚„…  ~ † ‡ˆ ‡ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.15.12.5.2.1. 100,00

923.300,00 923.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.12.5.2.2. 100,00 7.887.976.700,00 7.887.976.700,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.15.12.5.2.3. 0,00

0,00 8.400.000.000,00 8.400.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN PERAWANG 1400 M MULTI YEARS

1.03.01.15.13. 0,00

0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.15.13.5.2.1. 0,00

0,00 635.600,00 635.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.13.5.2.2. 0,00

0,00 8.382.264.400,00 8.382.264.400,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.15.13.5.2.3. 0,00

0,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN TELUK MESJID MULTY YEARS

1.03.01.15.14. 0,00

0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.15.14.5.2.1. 0,00

0,00 19.797.100,00 19.797.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.14.5.2.2. 0,00

0,00 39.942.702.900,00 39.942.702.900,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.15.14.5.2.3. 0,00

0,00 11.800.000.000,00 11.800.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN DALUDALU - MAHATO - SP. MANGGALA 1.03.01.15.15. 0,00 0,00 11.800.000.000,00 11.800.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.15.5.2.3. 0,00 0,00 16.500.000.000,00 16.500.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SP. KUMU - SONTANG - DURI 1.03.01.15.16. 0,00 0,00 16.500.000.000,00 16.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.16.5.2.3. 0,00 0,00 27.800.000.000,00 27.800.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SEI. AKAR - BAGAN JAYA 1.03.01.15.17. 0,00 0,00 27.800.000.000,00 27.800.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.17.5.2.3. 0,00 0,00 10.900.000.000,00 10.900.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN BAGAN JAYA ENOK - KUALA ENOK

1.03.01.15.18. 0,00

0,00 10.900.000.000,00 10.900.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.15.18.5.2.3. 0,00

0,00 8.300.000.000,00 8.300.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SOREK - TLK. MERANTI - GUNTUNG 1.03.01.15.19. 0,00 0,00 8.300.000.000,00 8.300.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.19.5.2.3. 0,00 0,00 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SEI. PAKNING - TLK. MESJID - SP. PUSAKO

1.03.01.15.20. 0,00

0,00 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.15.20.5.2.3. 0,00

0,00 17.300.000.000,00 17.300.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JEMBATAN TELUK MESJID

1.03.01.15.21. 0,00

0,00 17.300.000.000,00 17.300.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.15.21.5.2.3. 0,00

0,00 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JEMBATAN PERAWANG

1.03.01.15.22. 0,00

0,00 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.15.22.5.2.3. 0,00

0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN BASERAH 260 M SHARING KABUPATENKOTA

1.03.01.15.23. 0,00

0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.15.23.5.2.1. 0,00

0,00 20.697.100,00 20.697.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.23.5.2.2. 0,00

0,00 4.964.702.900,00 4.964.702.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.23.5.2.3. Halaman : 63 ‰Š ‹ŒŠ ‹ ‰ Š  Ž ‘’ “ ”• ”–— ‘‘  ˜ ™š ™ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 13,89 5.000.000.000,00 41.000.000.000,00 36.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI. SIAK III 1.03.01.15.24. 0,00 0,00 20.100.000,00 20.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.24.5.2.1. 0,00 0,00 3.147.100,00 3.147.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.24.5.2.2. 13,90 5.000.000.000,00 40.976.752.900,00 35.976.752.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.24.5.2.3. 286,80 14.340.000.000,00 19.340.000.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SIAK IV 1.03.01.15.25. 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.25.5.2.1. 0,00 0,00 3.147.100,00 3.147.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.25.5.2.2. 287,91 14.340.000.000,00 19.320.752.900,00 4.980.752.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.25.5.2.3. 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN CERENTI 1.03.01.15.26. 0,00 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.26.5.2.1. 0,00 0,00 20.697.100,00 20.697.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.26.5.2.2. 0,00 0,00 5.961.102.900,00 5.961.102.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.26.5.2.3. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SUMBER SARI KELURAHAN REJOSARI 1.03.01.15.27. 0,00 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.27.5.2.1. 0,00 0,00 3.147.100,00 3.147.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.27.5.2.2. 0,00 0,00 2.982.252.900,00 2.982.252.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.27.5.2.3. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PENGGANTIAN JEMBATAN SOREK - TLK MERANTI - GUNTUNG SEI. KRUMUTAN 1.03.01.15.28. 0,00 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.28.5.2.1. 0,00 0,00 18.897.100,00 18.897.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.28.5.2.2. 0,00 0,00 4.961.702.900,00 4.961.702.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.28.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENGGANTIAN JEMBATAN RUAS JALAN PASIR PANGARAIAN - TANGUN BATAS SUMUT 1.03.01.15.29. 0,00 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.29.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.29.5.2.2. 0,00 0,00 1.960.402.900,00 1.960.402.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.29.5.2.3. 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN SEI. DAUN - PANIPAHAN 1.03.01.15.30. 0,00 0,00 19.700.000,00 19.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.30.5.2.1. 0,00 0,00 23.797.100,00 23.797.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.30.5.2.2. 0,00 0,00 9.956.502.900,00 9.956.502.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.30.5.2.3. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN TEMBILAHAN - KHAIRIAH MANDAH 1.03.01.15.31. 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.31.5.2.1. 0,00 0,00 23.797.100,00 23.797.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.31.5.2.2. 0,00 0,00 4.963.102.900,00 4.963.102.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.31.5.2.3. 0,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN PENDAMARAN - TELUK PIYAI KUBU 1.03.01.15.32. 0,00 0,00 23.100.000,00 23.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.32.5.2.1. Halaman : 64 ›œ žœ  › œ Ÿ ¡¢ £¤ ¥ ¦§ ¦¨© ££ ¢ ª «¬ « KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 23.797.100,00 23.797.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.32.5.2.2. 0,00 0,00 14.953.102.900,00 14.953.102.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.32.5.2.3. 0,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN TELUK PIYAI KUBU - SEI. DAUN 1.03.01.15.33. 0,00 0,00 18.300.000,00 18.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.33.5.2.1. 0,00 0,00 37.297.100,00 37.297.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.33.5.2.2. 0,00 0,00 14.944.402.900,00 14.944.402.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.33.5.2.3. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN ALAI - MENGKIKIK 1.03.01.15.34. 0,00 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.34.5.2.1. 0,00 0,00 24.697.100,00 24.697.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.34.5.2.2. 0,00 0,00 4.954.402.900,00 4.954.402.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.34.5.2.3. 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN TENAYAN PEKANBARU 1.03.01.15.35. 0,00 0,00 17.900.000,00 17.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.35.5.2.1. 0,00 0,00 4.447.100,00 4.447.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.35.5.2.2. 0,00 0,00 3.977.652.900,00 3.977.652.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.35.5.2.3. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN LUBUK AGUNG - BATU SASAK - BATAS SUMBAR 1.03.01.15.36. 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.36.5.2.1. 0,00 0,00 20.197.100,00 20.197.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.36.5.2.2. 0,00 0,00 2.467.002.900,00 2.467.002.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.36.5.2.3. 0,00 0,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 PENGADAAN TANAH TRACE JALAN TOLLHIGHWAY PEKANBARU - KANDIS - DUMAI 1.03.01.15.37. 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.37.5.2.1. 0,00 0,00 12.489.200.000,00 12.489.200.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.37.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN LINGKAR KOTA DUMAI 1.03.01.15.38. 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.38.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.38.5.2.2. 0,00 0,00 1.965.202.900,00 1.965.202.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.38.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DUMAI - PELINTUNG 1.03.01.15.39. 0,00 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.39.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.39.5.2.2. 0,00 0,00 1.963.702.900,00 1.963.702.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.39.5.2.3. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN TANJUNG KAPAL - PANGKALAN NYIRIH - TANJUNG MEDANG 1.03.01.15.40. 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.40.5.2.1. 0,00 0,00 24.697.100,00 24.697.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.40.5.2.2. 0,00 0,00 4.959.202.900,00 4.959.202.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.40.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SIMPANG KUMU - SONTANG - DURI 1.03.01.15.41. Halaman : 65 ­® ¯°® ¯ ­ ® ± ²³´ µ¶ · ¸¹ ¸º» µµ ´ ¼ ½¾ ½ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 11.300.000,00 11.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.41.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.41.5.2.2. 0,00 0,00 1.966.702.900,00 1.966.702.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.41.5.2.3. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN ROKAN - PENDALIAN - DUSUN BATAS 1.03.01.15.42. 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.42.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.42.5.2.2. 0,00 0,00 974.502.900,00 974.502.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.42.5.2.3. 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN LINGKAR PASIR PENGARAIAN 1.03.01.15.43. 0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.43.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.43.5.2.2. 0,00 0,00 7.464.602.900,00 7.464.602.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.43.5.2.3. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN LINGKAR KOTA BANGKINANG 1.03.01.15.44. 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.44.5.2.1. 0,00 0,00 20.197.100,00 20.197.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.44.5.2.2. 0,00 0,00 2.963.702.900,00 2.963.702.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.44.5.2.3. 0,00 0,00 2.399.762.000,00 2.399.762.000,00 PENINGKATAN JALAN PASIR PUTIH 1.03.01.15.45. 0,00 0,00 19.100.000,00 19.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.45.5.2.1. 0,00 0,00 20.197.100,00 20.197.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.45.5.2.2. 0,00 0,00 2.360.464.900,00 2.360.464.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.45.5.2.3. 0,00 0,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PEKANBARU - BANGKINANG 1.03.01.15.46. 0,00 0,00 20.100.000,00 20.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.46.5.2.1. 0,00 0,00 20.197.100,00 20.197.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.46.5.2.2. 0,00 0,00 12.459.702.900,00 12.459.702.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.46.5.2.3. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SIMPANG SURAM - SINAMA NENEK 1.03.01.15.47. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.47.5.2.1. 0,00 0,00 20.197.100,00 20.197.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.47.5.2.2. 0,00 0,00 974.802.900,00 974.802.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.47.5.2.3. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN HANG TUAH 1.03.01.15.48. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.48.5.2.1. 0,00 0,00 4.447.100,00 4.447.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.48.5.2.2. 0,00 0,00 990.552.900,00 990.552.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.48.5.2.3. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KUBANG - SIMPANG PANAM 1.03.01.15.49. 0,00 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.49.5.2.1. 0,00 0,00 4.447.100,00 4.447.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.49.5.2.2. Halaman : 66 ¿À ÁÂÀ Á ¿ À à ÄÅÆ ÇÈ É ÊË ÊÌÍ ÇÇ Æ Î ÏÐ Ï KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.481.252.900,00 2.481.252.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.49.5.2.3. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SM. AMIN 1.03.01.15.51. 0,00 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.51.5.2.1. 0,00 0,00 4.447.100,00 4.447.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.51.5.2.2. 0,00 0,00 1.481.252.900,00 1.481.252.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.51.5.2.3. 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DALAM KOTA PEKANBARU 1.03.01.15.52. 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.52.5.2.1. 0,00 0,00 4.447.100,00 4.447.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.52.5.2.2. 0,00 0,00 5.979.152.900,00 5.979.152.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.52.5.2.3. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN YOS SUDARSO 1.03.01.15.53. 0,00 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.53.5.2.1. 0,00 0,00 4.447.100,00 4.447.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.53.5.2.2. 0,00 0,00 2.481.252.900,00 2.481.252.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.53.5.2.3. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN SETIA MAHARDJA PARIT INDAH 1.03.01.15.54. 0,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.54.5.2.1. 0,00 0,00 4.447.100,00 4.447.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.54.5.2.2. 0,00 0,00 1.485.752.900,00 1.485.752.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.54.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN UKUI - KRUMUTAN 1.03.01.15.55. 0,00 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.55.5.2.1. 0,00 0,00 20.197.100,00 20.197.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.55.5.2.2. 0,00 0,00 1.964.002.900,00 1.964.002.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.55.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI 1.03.01.15.56. 0,00 0,00 11.300.000,00 11.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.56.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.56.5.2.2. 0,00 0,00 1.966.702.900,00 1.966.702.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.56.5.2.3. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN CERENTI - SIMPANG JAPURA 1.03.01.15.57. 0,00 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.57.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.57.5.2.2. 0,00 0,00 2.463.402.900,00 2.463.402.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.57.5.2.3. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN TERMINAL - KARI 1.03.01.15.58. 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.58.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.58.5.2.2. 0,00 0,00 1.470.002.900,00 1.470.002.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.58.5.2.3. 0,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PANGKALAN KASAI - LUBUK KANDIS 1.03.01.15.59. Halaman : 67 ÑÒ ÓÔÒ Ó Ñ Ò Õ Ö×Ø ÙÚ Û ÜÝ ÜÞß ÙÙ Ø à áâ á KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.59.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.59.5.2.2. 0,00 0,00 14.964.202.900,00 14.964.202.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.59.5.2.3. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PERANAP - SIMPANG IFA - BATAS JAMBI 1.03.01.15.60. 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.60.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.60.5.2.2. 0,00 0,00 2.465.202.900,00 2.465.202.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.60.5.2.3. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN ENOK - BENTENG - PULAU KIJANG 1.03.01.15.61. 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.61.5.2.1. 0,00 0,00 23.797.100,00 23.797.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.61.5.2.2. 0,00 0,00 1.468.202.900,00 1.468.202.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.61.5.2.3. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KUALA CINAKU - RUMBAI JAYA 1.03.01.15.62. 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.62.5.2.1. 0,00 0,00 23.797.100,00 23.797.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.62.5.2.2. 0,00 0,00 2.960.102.900,00 2.960.102.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.62.5.2.3. 0,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN BOLAK RAYA - BENTE 1.03.01.15.63. 0,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.63.5.2.1. 0,00 0,00 23.797.100,00 23.797.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.63.5.2.2. 0,00 0,00 14.957.602.900,00 14.957.602.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.63.5.2.3. 0,00 0,00 585.000.000,00 585.000.000,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN 1.03.01.15.65. 0,00 0,00 7.550.000,00 7.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.65.5.2.1. 0,00 0,00 577.450.000,00 577.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.65.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN 1.03.01.15.66. 0,00 0,00 7.550.000,00 7.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.66.5.2.1. 0,00 0,00 492.450.000,00 492.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.66.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN, PENINGKATAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.15.67. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.67.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.03.01.15.68. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.68.5.2.1. 0,00 0,00 347.750.000,00 347.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.68.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGAWASAN PENGGANTIAN JEMBATAN 1.03.01.15.69. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.69.5.2.1. 0,00 0,00 247.750.000,00 247.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.69.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIK JEMBATAN 1.03.01.15.70. ãäå äæ äç è é ê ëì íîì í ë ì ï ðñ çäò ó ôõ ôö÷ ääç ø æù æ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.70.5.2.1. 0,00 0,00 297.750.000,00 297.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.70.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SURVEY SIMPLIFED DESIGN JALAN SWAKELOLA 1.03.01.15.71. 0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.71.5.2.1. 0,00 0,00 143.200.000,00 143.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.71.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 SURVEY INTERURBAN ROAD MANAGEMENT SYSTEM IRMS 1.03.01.15.72. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.72.5.2.1. 0,00 0,00 297.750.000,00 297.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.72.5.2.2. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SEBERANG IGAL - MELUNDANG KEC. MANDAH 1.03.01.15.73. 0,00 0,00 11.300.000,00 11.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.73.5.2.1. 0,00 0,00 23.797.100,00 23.797.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.73.5.2.2. 0,00 0,00 2.464.902.900,00 2.464.902.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.73.5.2.3. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SELENSEN - KOTA BARU 1.03.01.15.74. 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.74.5.2.1. 0,00 0,00 23.797.100,00 23.797.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.74.5.2.2. 0,00 0,00 4.959.802.900,00 4.959.802.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.74.5.2.3. 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PEKANBARU-BANGKINANG B 1.03.01.15.75. 0,00 0,00 14.900.000,00 14.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.75.5.2.1. 0,00 0,00 20.197.100,00 20.197.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.75.5.2.2. 0,00 0,00 7.464.902.900,00 7.464.902.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.75.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN AKSES DANAU BUATAN 1.03.01.15.76. 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.76.5.2.1. 0,00 0,00 4.447.100,00 4.447.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.76.5.2.2. 0,00 0,00 1.982.752.900,00 1.982.752.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.76.5.2.3. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG SEI. KAMPAR KEC. TAMBANG 1.03.01.15.77. 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.77.5.2.1. 0,00 0,00 20.197.100,00 20.197.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.77.5.2.2. 0,00 0,00 2.470.302.900,00 2.470.302.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.77.5.2.3. 0,00 0,00 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN SIMPANG BATANG - LUBUK GAUNG - BASILAM BARU 1.03.01.15.78. 0,00 0,00 14.900.000,00 14.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.78.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.78.5.2.2. 0,00 0,00 10.963.102.900,00 10.963.102.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.78.5.2.3. 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PEMBANGUNAN TROTOAR JALAN SUDIRMAN SISI TIMUR DEPAN DPRD PROVINSI RIAU 1.03.01.15.79. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.79.5.2.1. úûü ûý ûþ ÿ H 1 1 þû ûûþ ý ý KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 4.447.100,00 4.447.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.79.5.2.2. 0,00 0,00 1.293.552.900,00 1.293.552.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.79.5.2.3. 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 PENINGKATAN JALAN BUKIT BARISAN TENAYAN 1.03.01.15.80. 0,00 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.80.5.2.1. 0,00 0,00 4.447.100,00 4.447.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.80.5.2.2. 0,00 0,00 1.587.252.900,00 1.587.252.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.80.5.2.3. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PELEBARAN SIMPANG JALAN ADI SUCIPTO DAN JALAN RAMBUTAN 1.03.01.15.81. 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.81.5.2.1. 0,00 0,00 3.947.100,00 3.947.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.81.5.2.2. 0,00 0,00 694.352.900,00 694.352.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.81.5.2.3. 0,00 0,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SUKAMAJU RUMBAI PESISIR 1.03.01.15.82. 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.82.5.2.1. 0,00 0,00 4.447.100,00 4.447.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.82.5.2.2. 0,00 0,00 1.889.052.900,00 1.889.052.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.82.5.2.3. 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN BAGAN SIAPI API - PENDAMARAN 1.03.01.15.83. 0,00 0,00 14.900.000,00 14.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.83.5.2.1. 0,00 0,00 23.797.100,00 23.797.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.83.5.2.2. 0,00 0,00 9.961.302.900,00 9.961.302.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.83.5.2.3. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN BAGAN JAYA - KOTA BARU 1.03.01.15.84. 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.84.5.2.1. 0,00 0,00 23.797.100,00 23.797.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.84.5.2.2. 0,00 0,00 4.963.102.900,00 4.963.102.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.84.5.2.3. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN MUARA LEMBU - PANGKALAN INDARUNG 1.03.01.15.85. 0,00 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.85.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.85.5.2.2. 0,00 0,00 4.963.402.900,00 4.963.402.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.85.5.2.3. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PEMBEBASAN LAHAN JALAN SOEKARANO HATTA 1.03.01.15.86. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.86.5.2.3. 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KOTA TENGAH - SEI. RANGAU 1.03.01.15.87. 0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.87.5.2.1. 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.87.5.2.2. 0,00 0,00 5.964.602.900,00 5.964.602.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.87.5.2.3. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PASIR PENGARAIAN - TANGUN BATAS SUMUT 1.03.01.15.88. 0,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.88.5.2.1. Halaman : 70 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 21.997.100,00 21.997.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.88.5.2.2. 0,00 0,00 4.968.202.900,00 4.968.202.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.88.5.2.3. 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SELENSEN - KOTA BARU B

1.03.01.15.90. 0,00

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.90.5.2.3. 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PANGKALAN KASAI - LUBUK KANDIS B

1.03.01.15.91. 0,00

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.91.5.2.3. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SIAK IV MULTIYEARS

1.03.01.15.92. 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.92.5.2.1. 0,00 3.561.100,00 3.561.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.92.5.2.2. 0,00

1.494.438.900,00 1.494.438.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.92.5.2.3. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN FLYOVER JALAN JEND. SUDIRMAN - TUANKU TAMBUSAI MULTIYEARS

1.03.01.15.93. 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.93.5.2.1. 0,00 3.561.100,00 3.561.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.93.5.2.2. 0,00

1.494.438.900,00 1.494.438.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.93.5.2.3. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN FLYOVER JALAN JEND. SUDIRMAN - IMAM MUNANDAR MULTIYEARS

1.03.01.15.94. 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.94.5.2.1. 0,00 3.561.100,00 3.561.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.94.5.2.2. 0,00

1.494.438.900,00 1.494.438.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.94.5.2.3. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN YOS SUDARSO MULTIYEARS

1.03.01.15.95. 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.95.5.2.1. 0,00 3.561.100,00 3.561.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.95.5.2.2. 0,00

1.494.438.900,00 1.494.438.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.95.5.2.3. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN NAGASAKTI MULTIYEARS

1.03.01.15.96. 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.96.5.2.1. 0,00 3.561.100,00 3.561.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.96.5.2.2. 0,00

1.494.438.900,00 1.494.438.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.96.5.2.3. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN AKSES KE BANDARA SSQ II MULTIYEARS

1.03.01.15.97. 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.15.97.5.2.1. 0,00 3.561.100,00 3.561.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.97.5.2.2. 0,00

1.494.438.900,00 1.494.438.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.97.5.2.3. 45,28 24.100.000.000,00 77.328.255.770,00 53.228.255.770,00 PROGRAM REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.18. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG TANAH PUTIH - BAGAN SIAPIAPI SWAKELOLA 1.03.01.18.06. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.06.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG KUMU - KOTA TENGAH 1.03.01.18.07. Halaman : 71 + ,- ,. 0 23 2 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.07.5.2.1. 0,00 0,00 993.500.000,00 993.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.07.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN KOTA TENGAH - SEI. RANGAU 1.03.01.18.08. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.08.5.2.1. 0,00 0,00 995.000.000,00 995.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.08.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN TANDUN - PASIR PANGARAIAN 1.03.01.18.09. 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.09.5.2.1. 0,00 0,00 994.700.000,00 994.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.09.5.2.2. 0,00 0,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN PASIR PANGARAIAN - BATAS SUMUT 1.03.01.18.10. 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.10.5.2.1. 0,00 0,00 5.486.900.000,00 5.486.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.10.5.2.2. 0,00 0,00 5.078.255.770,00 5.078.255.770,00 PEMELIHARAAN JALAN PASIR PENGARAIAN - TANGUN - BATAS SUMUT 1.03.01.18.11. 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.11.5.2.1. 0,00 0,00 5.065.155.770,00 5.065.155.770,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.11.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN UJUNG BATU - ROKAN 1.03.01.18.12. 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.12.5.2.1. 0,00 0,00 993.500.000,00 993.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.12.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN ROKAN - PENDALIAN - MUARA TAKUS 1.03.01.18.13. 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.13.5.2.1. 0,00 0,00 993.500.000,00 993.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.13.5.2.2. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG LAGO - SIMPANG BUATAN 1.03.01.18.14. 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.14.5.2.1. 0,00 0,00 2.986.900.000,00 2.986.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.14.5.2.2. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG BUATAN - SIAK SRI INDRAPURA 1.03.01.18.15. 0,00 0,00 11.300.000,00 11.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.15.5.2.1. 0,00 0,00 1.988.700.000,00 1.988.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.15.5.2.2. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG SIAK SRI INDRAPURA - MENGKAPAN 1.03.01.18.16. 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.16.5.2.1. 0,00 0,00 1.987.200.000,00 1.987.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.16.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN MINAS - PERAWANG - MEREDAN 1.03.01.18.17. 0,00 0,00 11.300.000,00 11.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.17.5.2.1. 0,00 0,00 988.700.000,00 988.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.17.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN RANTAU BERANGIN - TANDUN 1.03.01.18.18. 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.18.5.2.1. Halaman : 72 45 675 6 4 5 8 9:; = ? ?AB ; C DE D KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 994.700.000,00 994.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.18.5.2.2. 0,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN KANDIS - TAPUNG SWAKELOLA 1.03.01.18.19. 0,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.19.5.2.2. 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN TAPUNG - TANDUN 1.03.01.18.20. 0,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.20.5.2.1. 0,00 0,00 3.990.200.000,00 3.990.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.20.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN BANGKINANG - PETAPAHAN 1.03.01.18.21. 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.21.5.2.1. 0,00 0,00 993.500.000,00 993.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.21.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN KOTA PEKANBARU JALAN TUANKU TAMBUSAI, JALAN ARIFIN AHMAD, JALAN SM. AMIN, JALAN AIR HITAM RAYA

1.03.01.18.22. 0,00

0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.22.5.2.1. 0,00

0,00 1.487.200.000,00 1.487.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.22.5.2.2. 0,00

0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI SWAKELOLA

1.03.01.18.23. 0,00

0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.23.5.2.2. 0,00

0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN LUBUK JAMBI - SIMPANG IBUL - SIMPANG IFA

1.03.01.18.24. 0,00

0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.24.5.2.1. 0,00

0,00 1.987.200.000,00 1.987.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.24.5.2.2. 0,00

0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN PANGKALAN KASAI - LUBUK KANDIS

1.03.01.18.25. 0,00

0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.25.5.2.1. 0,00

0,00 1.493.500.000,00 1.493.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.25.5.2.2. 0,00

0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN LUBUK KANDIS - SIMPANG IFA

1.03.01.18.26. 0,00

0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.26.5.2.1. 0,00

0,00 993.500.000,00 993.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.26.5.2.2. 0,00

0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN CERENTI - SIMPANG JAPURA

1.03.01.18.27. 0,00

0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.27.5.2.1. 0,00

0,00 1.485.700.000,00 1.485.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.27.5.2.2. 0,00

0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN TEMBILAHAN - ENOK

1.03.01.18.28. 0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.28.5.2.1. 0,00

0,00 998.000.000,00 998.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.28.5.2.2. 0,00

0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN RUMBAI JAYA - TEMPULING - TEMBILAHAN

1.03.01.18.29. 0,00

0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.29.5.2.1. 0,00

0,00 1.484.200.000,00 1.484.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.29.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN ROKAN HULU 1.03.01.18.30. Halaman : 73 FG IJG I F G K LMN OP Q RS RTU OO N V WX W KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.30.5.2.1. 0,00 0,00 498.300.000,00 498.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.30.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN KAMPAR 1.03.01.18.31. 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.31.5.2.1. 0,00 0,00 498.300.000,00 498.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.31.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1.03.01.18.32. 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.32.5.2.1. 0,00 0,00 498.300.000,00 498.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.32.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.03.01.18.33. 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.33.5.2.1. 0,00 0,00 992.000.000,00 992.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.33.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN A 1.03.01.18.35. 0,00 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.35.5.2.1. 0,00 0,00 341.150.000,00 341.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.35.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN B 1.03.01.18.36. 0,00 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.36.5.2.1. 0,00 0,00 342.950.000,00 342.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.36.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN C 1.03.01.18.37. 0,00 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.37.5.2.1. 0,00 0,00 292.950.000,00 292.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.37.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JEMBATAN 1.03.01.18.38. 0,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.38.5.2.1. 0,00 0,00 147.850.000,00 147.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.38.5.2.2. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SP. PANAM - PANTAI CERMIN - PETAPAHAN

1.03.01.18.39. 0,00

2.300.000,00 2.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.39.5.2.1. 0,00 4.997.700.000,00 4.997.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.39.5.2.2. 0,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN PELINTUNG - SUNGAI PAKNING 1.03.01.18.40. 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.40.5.2.1. 0,00

1.498.000.000,00 1.498.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.40.5.2.2. 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SP. KUMU - PEKAN TEBIH

1.03.01.18.41. 0,00

2.300.000,00 2.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.41.5.2.1. 0,00 2.997.700.000,00 2.997.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.41.5.2.2. 0,00

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN DALU-DALU - BATAS SUMUT 1.03.01.18.42. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.42.5.2.1. Halaman : 74 YZ [\Z [ Y Z ] _` ab c de dfg aa ` h ij i KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 2.997.700.000,00 2.997.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.42.5.2.2. 0,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SP. TANGUN - BATAS SUMUT 1.03.01.18.43. 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.43.5.2.1. 0,00

1.998.000.000,00 1.998.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.43.5.2.2. 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN PRAMUKA, RUMBAI PEKANBARU

1.03.01.18.44. 0,00

2.300.000,00 2.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.44.5.2.1. 0,00 2.997.700.000,00 2.997.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.44.5.2.2. 0,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN PURNAMA - SUNGAI SEMBILAN DUMAI 1.03.01.18.45. 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.45.5.2.1. 0,00

1.998.000.000,00 1.998.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.45.5.2.2. 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN DALAM KOTA PEKANBARU B

1.03.01.18.46. 0,00

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.46.5.2.2. 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN CERENTI - SIMPANG JAPURA B

1.03.01.18.47. 0,00

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.47.5.2.2. 0,00 0,00 643.150.000,00 643.150.000,00 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.20. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMERIKSAAN JEMBATAN BMS 1.03.01.20.04. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.04.5.2.2. 0,00 0,00 197.685.000,00 197.685.000,00 PENYEDIAAN UPT DINAS PU WIL I 1.03.01.20.05. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.20.05.5.2.1. 0,00 0,00 197.085.000,00 197.085.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.05.5.2.2. 0,00 0,00 194.480.000,00 194.480.000,00 PENYEDIAAN UPT DINAS PU WIL II 1.03.01.20.06. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.20.06.5.2.1. 0,00 0,00 193.880.000,00 193.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.06.5.2.2. 0,00 0,00 200.985.000,00 200.985.000,00 PENYEDIAAN UPT DINAS PU WIL III 1.03.01.20.07. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.20.07.5.2.1. 0,00 0,00 200.385.000,00 200.385.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.07.5.2.2. 38,27 15.838.148.000,00 57.225.798.000,00 41.387.650.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.03.01.24. 100,00

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI UWAI - PANGOAN KABUPATEN KAMPAR DAK

1.03.01.24.18. 100,00

7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.18.5.2.1. 100,00 161.420.000,00 161.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.18.5.2.2. 100,00

1.030.830.000,00 1.030.830.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.18.5.2.3. 100,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI RANAH SINGKUANG, SEI. SIRAH DAN PENYESAWAN KAB. KAMPAR LANJUTAN 1.03.01.24.19. Halaman : 75 kl mnl m k l o pqr st u vw vxy ss r z {| { KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.19.5.2.1. 100,00

161.420.000,00 161.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.19.5.2.2. 100,00 1.030.830.000,00 1.030.830.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.19.5.2.3. 0,00

0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI MUARA JALAI SEI. TANANG SAWAH KAB. KAMPAR DAK 1.03.01.24.20. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.20.5.2.1. 0,00 0,00 38.420.000,00 38.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.20.5.2.2. 0,00 0,00 1.253.830.000,00 1.253.830.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.20.5.2.3. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI LUBUK AMBACANG I KAB. KUANTAN SINGINGI

1.03.01.24.21. 0,00

0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.21.5.2.1. 0,00

0,00 42.020.000,00 42.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.21.5.2.2. 0,00

0,00 1.150.230.000,00 1.150.230.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.21.5.2.3. 0,00

0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI BANCAH LABI KAB. KAMPAR

1.03.01.24.22. 0,00

0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.22.5.2.1. 0,00

0,00 38.420.000,00 38.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.22.5.2.2. 0,00

0,00 1.153.830.000,00 1.153.830.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.22.5.2.3. 0,00

0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI BASERAH II KUANTAN SINGINGI

1.03.01.24.23. 0,00

0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.23.5.2.1. 0,00

0,00 42.020.000,00 42.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.23.5.2.2. 0,00

0,00 1.150.230.000,00 1.150.230.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.23.5.2.3. 100,00

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI SEBERANG GUNUNG PAING KAB. KUANTAN SINGINGI

1.03.01.24.24. 100,00

7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.24.5.2.1. 100,00 165.020.000,00 165.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.24.5.2.2. 100,00

927.230.000,00 927.230.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.24.5.2.3. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI LUBUK AMBACANG II KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1.03.01.24.25. 0,00

0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.25.5.2.1. 0,00

0,00 37.522.000,00 37.522.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.25.5.2.2. 0,00

0,00 1.154.728.000,00 1.154.728.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.25.5.2.3. 0,00

0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PEMBANGUNAN IRIGASI POMPA SIKAKAK - CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1.03.01.24.26. 0,00

0,00 34.150.000,00 34.150.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.26.5.2.1. 0,00

0,00 63.170.000,00 63.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.26.5.2.2. 0,00

0,00 1.202.680.000,00 1.202.680.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.26.5.2.3. Halaman : 76 }~ €~  } ~  ‚ƒ„ …† ‡ ˆ‰ ˆŠ‹ …… „ Œ Ž  KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 348.650.000,00 348.650.000,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN DAERAH IRIGASI KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN ROKAN HULU

1.03.01.24.27. 0,00

0,00 32.450.000,00 32.450.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.27.5.2.1. 0,00

0,00 90.900.000,00 90.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.27.5.2.2. 0,00

0,00 225.300.000,00 225.300.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.27.5.2.3. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN DAERAH IRIGASI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAN INDRAGIRI HULU 1.03.01.24.28. 0,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.28.5.2.1. 0,00 0,00 94.100.000,00 94.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.28.5.2.2. 0,00 0,00 238.500.000,00 238.500.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.28.5.2.3. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PENGAWASAN TEKNIS KEGIATAN IRIGASI DAN RAWA 1.03.01.24.29. 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.29.5.2.1. 0,00 0,00 51.129.900,00 51.129.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.29.5.2.2. 0,00 0,00 693.170.100,00 693.170.100,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.29.5.2.3. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENGENDALI KEGIATAN IRIGASI DAN RAWA 1.03.01.24.30. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.30.5.2.1. 0,00 0,00 348.200.000,00 348.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.30.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 STUDI IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN DAERAH IRIGASI EKSISTING SE-PROVINSI RIAU TAHAP II

1.03.01.24.31. 0,00

0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.31.5.2.1. 0,00

0,00 492.700.000,00 492.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.31.5.2.2. 0,00

0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. TJ. MELAYU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.03.01.24.32. 0,00

0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.32.5.2.1. 0,00

0,00 31.740.600,00 31.740.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.32.5.2.2. 0,00

0,00 1.059.459.400,00 1.059.459.400,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.32.5.2.3. 0,00

0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. KUALA LAHANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.03.01.24.33. 0,00

0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.33.5.2.1. 0,00

0,00 31.820.800,00 31.820.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.33.5.2.2. 0,00

0,00 1.060.429.200,00 1.060.429.200,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.33.5.2.3. 0,00

0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. SIMPANG GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.03.01.24.34. 0,00

0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.34.5.2.1. 0,00

0,00 31.830.400,00 31.830.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.34.5.2.2. 0,00

0,00 1.260.419.600,00 1.260.419.600,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.34.5.2.3. 0,00

0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. KUALA SEBATU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.03.01.24.35. 0,00

0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.35.5.2.1. Halaman : 77  ‘’ ‘   “ ”•– —˜ ™ š› šœ —— – ž Ÿ Ÿ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 31.830.600,00 31.830.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.35.5.2.2. 0,00 0,00 761.019.400,00 761.019.400,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.35.5.2.3. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. BELANTA RAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.03.01.24.36. 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.36.5.2.1. 0,00 0,00 31.825.000,00 31.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.36.5.2.2. 0,00 0,00 661.025.000,00 661.025.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.36.5.2.3. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.03.01.24.37. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.37.5.2.1. 0,00 0,00 29.437.200,00 29.437.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.37.5.2.2. 0,00 0,00 1.062.812.800,00 1.062.812.800,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.37.5.2.3. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. KUALA MULYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.03.01.24.38. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.38.5.2.1. 0,00 0,00 29.437.200,00 29.437.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.38.5.2.2. 0,00 0,00 1.062.812.800,00 1.062.812.800,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.38.5.2.3. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. TANJUNG SARI KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.03.01.24.39. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.39.5.2.1. 0,00 0,00 29.437.200,00 29.437.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.39.5.2.2. 0,00 0,00 1.062.812.800,00 1.062.812.800,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.39.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.03.01.24.40. 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.40.5.2.1. 0,00 0,00 36.956.500,00 36.956.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.40.5.2.2. 0,00 0,00 1.949.443.500,00 1.949.443.500,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.40.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.03.01.24.41. 0,00 0,00 26.950.000,00 26.950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.41.5.2.1. 0,00 0,00 49.520.000,00 49.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.41.5.2.2. 0,00 0,00 1.923.530.000,00 1.923.530.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.41.5.2.3. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. JATI BARU SIAK KIRI KABUPATEN SIAK 1.03.01.24.42. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.42.5.2.1. 0,00 0,00 28.221.200,00 28.221.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.42.5.2.2. 0,00 0,00 1.164.028.800,00 1.164.028.800,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.42.5.2.3. 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. KEMUNING MUDA SIAK KIRI KABUPATEN SIAK 1.03.01.24.43. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.43.5.2.1. 0,00 0,00 28.224.600,00 28.224.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.43.5.2.2. 0,00 0,00 1.264.025.400,00 1.264.025.400,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.43.5.2.3. ¡¢£ ¢¤ ¢¥ ¦ § ¨ ©ª «¬ª « © ª ­ ®¯ ¥¢° ± ²³ ²´µ ¢¢¥ ¶ ¤· ¤ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. API-API, TEMIANG KABUPATEN BENGKALIS 1.03.01.24.44. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.44.5.2.1. 0,00 0,00 31.830.400,00 31.830.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.44.5.2.2. 0,00 0,00 1.260.419.600,00 1.260.419.600,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.44.5.2.3. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. BANTAN AIR KABUPATEN BENGKALIS 1.03.01.24.45. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.45.5.2.1. 0,00 0,00 31.820.800,00 31.820.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.45.5.2.2. 0,00 0,00 1.060.429.200,00 1.060.429.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.45.5.2.3. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. MELAI CINA KEPULAUAN MERANTI 1.03.01.24.46. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.46.5.2.1. 0,00 0,00 33.026.500,00 33.026.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.46.5.2.2. 0,00 0,00 1.059.223.500,00 1.059.223.500,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.46.5.2.3. 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. RAJA BEJAMU KABUPATEN ROKAN HILIR 1.03.01.24.47. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.47.5.2.1. 0,00 0,00 31.830.400,00 31.830.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.47.5.2.2. 0,00 0,00 1.260.419.600,00 1.260.419.600,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.47.5.2.3. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. PARIT AMAN KABUPATEN ROKAN HILIR 1.03.01.24.48. 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.48.5.2.1. 0,00 0,00 31.830.600,00 31.830.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.48.5.2.2. 0,00 0,00 761.019.400,00 761.019.400,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.48.5.2.3. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. SUAK TEMENGGUNG KABUPATEN ROKAN HILIR 1.03.01.24.49. 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.49.5.2.1. 0,00 0,00 31.830.600,00 31.830.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.49.5.2.2. 0,00 0,00 761.019.400,00 761.019.400,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.49.5.2.3. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. TELUK PIYAI KABUPATEN ROKAN HILIR 1.03.01.24.50. 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.50.5.2.1. 0,00 0,00 31.830.600,00 31.830.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.50.5.2.2. 0,00 0,00 761.019.400,00 761.019.400,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.50.5.2.3. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. PANJI-PANJI KABUPATEN ROKAN HILIR 1.03.01.24.51. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.51.5.2.1. 0,00 0,00 31.839.800,00 31.839.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.51.5.2.2. 0,00 0,00 1.160.410.200,00 1.160.410.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.51.5.2.3. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. KUALA PANDUK KABUPATEN PELALAWAN 1.03.01.24.54. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.54.5.2.1. ¸¹º ¹» ¹¼ ½ ¾ ¿ ÀÁ ÂÃÁ  À Á Ä ÅÆ ¼¹Ç È ÉÊ ÉËÌ ¹¹¼ Í »Î » KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 27.039.500,00 27.039.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.54.5.2.2. 0,00 0,00 1.065.210.500,00 1.065.210.500,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.54.5.2.3. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DR. SEI. SOLOK KABUPATEN PELALAWAN 1.03.01.24.55. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.55.5.2.1. 0,00 0,00 34.546.600,00 34.546.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.55.5.2.2. 0,00 0,00 1.457.703.400,00 1.457.703.400,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.55.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 DED PENGAMANAN PANTAI DI CINTAI DAN TELUK BELITUNG KECAMATAN MERBAU KABUPATEN MERANTI

1.03.01.24.58. 0,00

0,00 4.850.000,00 4.850.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.58.5.2.1. 0,00

0,00 27.106.000,00 27.106.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.58.5.2.2. 0,00

0,00 218.044.000,00 218.044.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.58.5.2.3. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN DAERAH RAWA KABUPATEN INHIL DAN INHU

1.03.01.24.60. 0,00

0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.60.5.2.1. 0,00

0,00 107.400.000,00 107.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.60.5.2.2. 0,00

0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.60.5.2.3. 0,00

0,00 595.000.000,00 595.000.000,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN DAERAH RAWA KABUPATEN ROKAN HILIR, SIAK DAN BENGKALIS 1.03.01.24.61. 0,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.61.5.2.1. 0,00 0,00 127.600.000,00 127.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.61.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.61.5.2.3. 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN DAERAH IRIGASI KABUPATEN KAMPAR DAN ROKAN HULU 1.03.01.24.62. 0,00 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.62.5.2.1. 535,14 100.980.000,00 119.850.000,00 18.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.62.5.2.2. 89,38 100.980.000,00 12.000.000,00 112.980.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.62.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN DAERAH IRIGASI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1.03.01.24.63. 0,00 0,00 69.900.000,00 69.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.63.5.2.1. 0,00 0,00 18.370.000,00 18.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.63.5.2.2. 0,00 0,00 61.730.000,00 61.730.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.63.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN DAERAH RAWA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAN INDRAGIRI HULU 1.03.01.24.64. 0,00 0,00 134.250.000,00 134.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.64.5.2.1. 0,00 0,00 27.270.000,00 27.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.64.5.2.2. 0,00 0,00 88.480.000,00 88.480.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.64.5.2.3. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN DAERAH RAWA KABUPATEN ROKAN HILIR, SIAK, BENGKALIS, DAN MERANTI

1.03.01.24.65. 0,00

0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.65.5.2.1. ÏÐÑ ÐÒ ÐÓ Ô Õ Ö ×Ø ÖÙØ Ö × Ø Ú ÛÜ ÓÐÝ Þ ßà ßáâ ÐÐÓ ã Òä Ò KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 396.100.000,00 396.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.65.5.2.2. 0,00 12.688.198.000,00 12.688.198.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI UWAI PANGOAN DAN RANAH SINGKUANG, SEI. SIRAH DAN PENYESAWAN KAB. KAMPAR DAK 1.03.01.24.69. 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.69.5.2.1. 0,00

65.388.000,00 65.388.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.69.5.2.2. 0,00 12.615.060.000,00 12.615.060.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.69.5.2.3. 0,00

6.649.950.000,00 6.649.950.000,00 PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI SEBERANG GUNUNG PAING KAB. KUANTAN SINGINGI DAK

1.03.01.24.70. 0,00

7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.70.5.2.1. 0,00 57.970.000,00 57.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.70.5.2.2. 0,00

6.584.230.000,00 6.584.230.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.70.5.2.3. 58,82 500.000.000,00 350.000.000,00 850.000.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU 1.03.01.25. 100,00 500.000.000,00 500.000.000,00 STUDI KELAYAKAN WADUK AIR BAKU SEI. MESJID KOTA DUMAI

1.03.01.25.09. 100,00

5.600.000,00 5.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.25.09.5.2.1. 100,00 494.400.000,00 494.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.25.09.5.2.2. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 DD PENYEDIAAN AIR BAKU DI TANJUNG SAMAK KABUPATEN MERANTI

1.03.01.25.10. 0,00

0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.25.10.5.2.1. 0,00

0,00 344.400.000,00 344.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.25.10.5.2.2. 0,00

0,00 8.248.974.400,00 8.248.974.400,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 1.03.01.26. 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KAWASAN DANAU KEBUN NOPI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1.03.01.26.08. 0,00

0,00 19.750.000,00 19.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.26.08.5.2.1. 0,00

0,00 36.780.000,00 36.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.26.08.5.2.2. 0,00

0,00 6.943.470.000,00 6.943.470.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.26.08.5.2.3. 0,00

0,00 998.974.400,00 998.974.400,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN HIDROLOGI DAN HIDROMETRI AWLR + ARR

1.03.01.26.09. 0,00

0,00 99.250.000,00 99.250.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.26.09.5.2.1. 0,00

0,00 101.645.600,00 101.645.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.26.09.5.2.2. 0,00

0,00 798.078.800,00 798.078.800,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.26.09.5.2.3. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI RIAU

1.03.01.26.10. 0,00

0,00 22.600.000,00 22.600.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.26.10.5.2.1. 0,00

0,00 227.400.000,00 227.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.26.10.5.2.2. 0,00

0,00 33.240.000.000,00 33.240.000.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

1.03.01.28. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI

1.03.01.28.12. 0,00

0,00 97.700.000,00 97.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.12.5.2.1. åæç æè æé ê ë ì ì í îïí îìí ð ñò éæó ô õö õ÷ø ææé ù èú è KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 59.300.000,00 59.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.12.5.2.2. 0,00 0,00 343.000.000,00 343.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.12.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENYUSUNAN MASTER PLAN DRAINASE KOTA PEKANBARU 1.03.01.28.13. 0,00 0,00 12.550.000,00 12.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.13.5.2.1. 0,00 0,00 88.370.000,00 88.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.13.5.2.2. 0,00 0,00 1.899.080.000,00 1.899.080.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.13.5.2.3. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN PENGENDALI BANJIR SUNGAI SIAK DI PERUMAHAN WITAYU SEKTOR III PEKANBARU

1.03.01.28.14. 0,00

0,00 17.050.000,00 17.050.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.14.5.2.1. 0,00

0,00 11.870.000,00 11.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.28.14.5.2.2. 0,00

0,00 4.971.080.000,00 4.971.080.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.28.14.5.2.3. 0,00

0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN TURAP KANAL BANJIR KELURAHAN MERANTI PANDAK PEKANBARU 1.03.01.28.15. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.15.5.2.1. 0,00 0,00 4.370.200,00 4.370.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.15.5.2.2. 0,00 0,00 1.087.879.800,00 1.087.879.800,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.15.5.2.3. 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI DAN TANGGUL BANJIR KOTA PEKANBARU SEKTOR I ATAU IV

1.03.01.28.16. 0,00

0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.16.5.2.1. 0,00

0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.28.16.5.2.2. 0,00

0,00 1.586.700.000,00 1.586.700.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.28.16.5.2.3. 0,00

0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI PADA ALIRAN SUNGAI ROKAN KIRI DI LUBUK BENDAHARA KABUPATEN ROKAN HULU 1.03.01.28.18. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.18.5.2.1. 0,00 0,00 29.420.000,00 29.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.18.5.2.2. 0,00 0,00 1.167.330.000,00 1.167.330.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.18.5.2.3. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI ROKAN DI DESA RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR

1.03.01.28.19. 0,00

0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.19.5.2.1. 0,00

0,00 31.820.000,00 31.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.28.19.5.2.2. 0,00

0,00 1.159.380.000,00 1.159.380.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.28.19.5.2.3. 0,00

0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI PADA ALIRAN SUNGAI DUMAI DI KOTA DUMAI

1.03.01.28.20. 0,00

0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.20.5.2.1. 0,00

0,00 36.824.000,00 36.824.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.28.20.5.2.2. 0,00

0,00 3.953.326.000,00 3.953.326.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.20.5.2.3. ûüý üþ üÿ H 1 1 ÿü üüÿ þ þ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.390.000.000,00 1.390.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI UNTUK SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN PEMUKIMAN, DI SEBERANG TALUK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1.03.01.28.21. 0,00

0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.21.5.2.1. 0,00

0,00 29.421.000,00 29.421.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.28.21.5.2.2. 0,00

0,00 1.351.779.000,00 1.351.779.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.28.21.5.2.3. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI PADA SUNGAI INDRAGIRI DI DESA KINALI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1.03.01.28.22. 0,00 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.22.5.2.1. 0,00 0,00 29.440.000,00 29.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.22.5.2.2. 0,00 0,00 565.810.000,00 565.810.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.22.5.2.3. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI INDRAGIRI DI PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

1.03.01.28.23. 0,00

0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.23.5.2.1. 0,00

0,00 29.430.000,00 29.430.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.28.23.5.2.2. 0,00

0,00 1.065.220.000,00 1.065.220.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.28.23.5.2.3. 0,00

0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI INDRAGIRI DI KOTA RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.03.01.28.24. 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.24.5.2.1. 0,00 0,00 36.020.000,00 36.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.24.5.2.2. 0,00 0,00 1.950.380.000,00 1.950.380.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.24.5.2.3. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI PARIT 13 KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.03.01.28.25. 0,00

0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.25.5.2.1. 0,00

0,00 31.450.000,00 31.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.28.25.5.2.2. 0,00

0,00 1.059.750.000,00 1.059.750.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.28.25.5.2.3. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI DI PARIT 8 TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.03.01.28.26. 0,00

0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.26.5.2.1. 0,00

0,00 31.670.000,00 31.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.28.26.5.2.2. 0,00

0,00 563.580.000,00 563.580.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.28.26.5.2.3. 0,00

0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI INDRAGIRI DI MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.03.01.28.27. 0,00 0,00 10.450.000,00 10.450.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.27.5.2.1. 0,00 0,00 39.320.000,00 39.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.27.5.2.2. 0,00 0,00 2.950.230.000,00 2.950.230.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.27.5.2.3. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN PENGENDALI BANJIR DI KOTA SELAT PANJANG KABUPATEN MERANTI 1.03.01.28.28. KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.28.5.2.1. 0,00 0,00 33.070.000,00 33.070.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.28.5.2.2. 0,00 0,00 1.059.180.000,00 1.059.180.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.28.5.2.3. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI DI TANJUNG SAMAK KABUPATEN MERANTI 1.03.01.28.29. 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.29.5.2.1. 0,00 0,00 31.820.000,00 31.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.29.5.2.2. 0,00 0,00 1.059.380.000,00 1.059.380.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.29.5.2.3. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN PANTAI KOTA SELAT PANJANG KABUPATEN MERANTI 1.03.01.28.30. 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.30.5.2.1. 0,00 0,00 31.820.000,00 31.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.30.5.2.2. 0,00 0,00 1.459.380.000,00 1.459.380.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.30.5.2.3. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN PANTAI DI TELUK MUNDAMMAKMUR KOTA DUMAI 1.03.01.28.31. 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.31.5.2.1. 0,00 0,00 29.420.000,00 29.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.31.5.2.2. 0,00 0,00 1.161.780.000,00 1.161.780.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.31.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 DED PENGAMANAN TEBING SUNGAI ROKAN DI TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR 1.03.01.28.32. 0,00 0,00 4.850.000,00 4.850.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.32.5.2.1. 0,00 0,00 28.370.000,00 28.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.32.5.2.2. 0,00 0,00 216.780.000,00 216.780.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.32.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGENDALIAN KEGIATAN SUNGAI, PANTAI DAN DANAU 1.03.01.28.33. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.33.5.2.1. 0,00 0,00 247.900.000,00 247.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.33.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENGAWASAN TEKNIS KEGIATAN SUNGAI, PANTAI DAN DANAU 1.03.01.28.34. 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.34.5.2.1. 0,00 0,00 71.426.500,00 71.426.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.28.34.5.2.2. 0,00 0,00 272.173.500,00 272.173.500,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.34.5.2.3. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN SUNGAI PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI INDRAGIRI DI DANAU BARU, KEC. RENGAT BARAT KAB. INDRAGIRI HULU

1.03.01.28.35. 0,00

0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.35.5.2.1. 0,00

0,00 29.256.000,00 29.256.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.28.35.5.2.2. 0,00

0,00 1.062.994.000,00 1.062.994.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.28.35.5.2.3. 0,00

0,00 17.450.000.000,00 17.450.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN

1.03.01.30. 0,00

0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 PEMBANGUNANPENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

1.03.01.30.09. 0,00

0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.09.5.2.3. + , - . 02 0 . 3 45 6 7 89 8:; = KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 1.03.01.30.10. 2,27 6.800.000,00 306.050.000,00 299.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.30.10.5.2.1. 1,51 6.800.000,00 443.950.000,00 450.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.30.10.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.10.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMBANGUNAN PELANTAR JALAN JERAMBAH DI KAB. INHIL 1.03.01.30.11. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.30.11.5.2.1. 0,00 0,00 33.426.800,00 33.426.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.30.11.5.2.2. 0,00 0,00 212.373.200,00 212.373.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.11.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PENGUJIAN MATERIALBAHAN KONSTRUKSI 1.03.01.31. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGUJIAN KUALITAS KONSTRUKSI DAN KUALITAS AIR 1.03.01.31.01. 0,00 0,00 43.650.000,00 43.650.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.31.01.5.2.1. 0,00 0,00 206.350.000,00 206.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.31.01.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGANPENINGKATAN LABORATORIUM PENGUJIAN 1.03.01.32. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN 1.03.01.32.01. 0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.32.01.5.2.1. 0,00 0,00 36.150.000,00 36.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.32.01.5.2.2. 0,00 0,00 459.800.000,00 459.800.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.32.01.5.2.3. 25,00 1.000.000.000,00 5.000.000.000,00 4.000.000.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM MENDUKUNG PENYEHATAN PDAM 1.03.01.33. 200,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 PERSIAPAN PEMBANGUNAN AIR MINUM PEKANBARU SELATAN 1.03.01.33.01. 0,00 0,00 38.100.000,00 38.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.33.01.5.2.1. 15,60 20.935.000,00 155.097.100,00 134.162.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.33.01.5.2.2. 298,73 979.065.000,00 1.306.802.900,00 327.737.900,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.33.01.5.2.3. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA PE 100 DN 500 MM DI KOTA TEMBILAHAN 1.03.01.33.02. 0,00 0,00 10.750.000,00 10.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.33.02.5.2.1. 0,00 0,00 25.127.800,00 25.127.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.33.02.5.2.2. 0,00 0,00 2.964.122.200,00 2.964.122.200,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.33.02.5.2.3. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN DED DRAINASE STADIUM UTAMA DAN KAWASAN SEKITARNYA 1.03.01.33.03. 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.33.03.5.2.1. 0,00 0,00 11.544.600,00 11.544.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.33.03.5.2.2. 0,00 0,00 481.855.400,00 481.855.400,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.33.03.5.2.3. 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS PENDUKUNG FUNGSI KIMPRASWIL 1.03.01.34. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH BASIC PRICE PER TRIWULAN

1.03.01.34.01. 0,00

0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.01.5.2.1. ? ?A ?B C D E FG IJG I F G K LM B?N O PQ PRS ??B T AU A KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 61.250.000,00 61.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2. 0,00 0,00 931.800.000,00 931.800.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.01.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 RIVIEW RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI JANGKA MENENGAH RPIJM TAHUN 2010 - 2013 BIDANG CIPTA KARYA

1.03.01.34.02. 0,00

0,00 34.050.000,00 34.050.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1. 0,00

0,00 265.950.000,00 265.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI

1.03.01.35. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 FORUM JASA KONSTRUKSI

1.03.01.35.01. 0,00

0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.35.01.5.2.1. 0,00

0,00 139.600.000,00 139.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.35.01.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI SIFJAKI

1.03.01.35.02. 0,00

0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.35.02.5.2.1. 0,00

0,00 136.400.000,00 136.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.35.02.5.2.2. 0,00

0,00 4.300.000.000,00 4.300.000.000,00 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1.04.01.16. 0,00

0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 DUKUNGAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1.04.01.16.07. 0,00

0,00 158.250.000,00 158.250.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.01.16.07.5.2.1. 0,00

0,00 1.641.750.000,00 1.641.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.01.16.07.5.2.2. 0,00

0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PERBAIKAN LINGKUNGAN KAWASAN KUMUH

1.04.01.16.08. 0,00

0,00 84.850.000,00 84.850.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.01.16.08.5.2.1. 0,00

0,00 75.150.000,00 75.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.01.16.08.5.2.2. 0,00

0,00 2.340.000.000,00 2.340.000.000,00 Belanja Modal

1.04.1.03.01.16.08.5.2.3. 0,00

0,00 32.250.000.000,00 32.250.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERDESAAN

1.04.01.21. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 SURVEY DAN PERENCANAAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1.04.01.21.01. 183,91

8.000.000,00 12.350.000,00 4.350.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.01.21.01.5.2.1. 1,61

8.000.000,00 487.650.000,00 495.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.01.21.01.5.2.2. 0,00

0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 DUKUNGAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA DAN PERMUKIMAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 1.04.01.21.02. 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.21.02.5.2.1. 0,00 0,00 294.745.000,00 294.745.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.21.02.5.2.2. 0,00 0,00 1.444.755.000,00 1.444.755.000,00 Belanja Modal 1.04.1.03.01.21.02.5.2.3. 0,00 0,00 28.000.000.000,00 28.000.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI 1.04.01.21.03. 0,00 0,00 28.000.000.000,00 28.000.000.000,00 Belanja Modal 1.04.1.03.01.21.03.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI 1.04.01.21.04. 3,59 10.500.000,00 303.150.000,00 292.650.000,00 Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.21.04.5.2.1. 0,64 10.500.000,00 1.636.850.000,00 1.647.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.21.04.5.2.2. VWX WY WZ [ \ ] _ `a_ ` _ b cd ZWe f gh gij WWZ k Yl Y KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Modal 1.04.1.03.01.21.04.5.2.3. 0,00 0,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR MINUM 1.04.01.22. 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM PERDESAAN 1.04.01.22.01. 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 Belanja Modal 1.04.1.03.01.22.01.5.2.3. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM 1.04.01.22.02. 0,00 0,00 134.950.000,00 134.950.000,00 Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.22.02.5.2.1. 0,00 0,00 365.050.000,00 365.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.22.02.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.05.01.15. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 MONITORING, EVALUASI PENGENDALIAN TATA RUANG 1.05.01.15.17. 0,00 0,00 22.350.000,00 22.350.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.01.15.17.5.2.1. 0,00 0,00 227.650.000,00 227.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.01.15.17.5.2.2. 8,85 75.025.148.000,00 922.821.369.745,33 847.796.221.745,33 Jumlah Belanja 8,85 75.025.148.000,00 922.371.369.745,33 847.346.221.745,33 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, mno np nq r s t uv wxv w u v y z{ qn| } ~ ~€ nnq ‚ pƒ p RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : „… †‡… ˆ ‰Š ‹Š ŒŽ ŒŽŽ Œ ‰ Š  Ž Œ‘’ ŒŽ Œ „… †‡ … †„… ˆ  “” “• ‰ –— –•˜ “•“ “• ‰ –™š “ • › œ •“•  “ – — “ž Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.06.1.06.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 35,31 10.430.405.029,87 39.969.610.557,58 29.539.205.527,71 BELANJA DAERAH

1.06.1.06.01.00.00.5. 8,95

1.154.026.029,87 14.049.173.557,58 12.895.147.527,71 Belanja Tidak Langsung

1.06.1.06.01.00.00.5.1. 8,95

1.154.026.029,87 14.049.173.557,58 12.895.147.527,71 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. 55,73

9.276.379.000,00 25.920.437.000,00 16.644.058.000,00 Belanja Langsung

1.06.1.06.01.00.00.5.2. 47,69

1.522.617.000,00 4.715.487.000,00 3.192.870.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.06.01.01. 0,00

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.06.01.01.01. 0,00

0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.01.01.5.2.1. 0,00

0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.01.01.5.2.2. 25,00

150.000.000,00 450.000.000,00 600.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.06.01.01.02. 25,00

150.000.000,00 450.000.000,00 600.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.01.02.5.2.2. 75,04

48.400.000,00 112.900.000,00 64.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.06.01.01.03. 75,04

48.400.000,00 112.900.000,00 64.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.01.03.5.2.2. 69,15

62.182.500,00 152.107.500,00 89.925.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.06.01.01.06. 69,15

62.182.500,00 152.107.500,00 89.925.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.01.06.5.2.2. 30,37

22.778.000,00 97.778.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

1.06.01.01.07. 0,00

0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.01.07.5.2.1. 40,82

22.778.000,00 78.578.000,00 55.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.01.07.5.2.2. 19,41

54.953.500,00 338.103.500,00 283.150.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.06.01.01.08. 0,00

0,00 184.800.000,00 184.800.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.01.08.5.2.1. 55,88

54.953.500,00 153.303.500,00 98.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.01.08.5.2.2. 75,33

57.400.000,00 133.600.000,00 76.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

1.06.01.01.09. 75,33

57.400.000,00 133.600.000,00 76.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.09.5.2.2. Halaman : 88 „… †‡… † „ … ˆ  “ ” “ • ‰ – — – •˜“ •““ • ‰ –™ š “• › œ• “•  “–— “ ž KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 60,00 150.000.000,00 400.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.06.01.01.10. 60,00 150.000.000,00 400.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.10.5.2.2. 46,15 115.100.000,00 364.500.000,00 249.400.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.06.01.01.11. 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.01.11.5.2.1. 50,00 115.100.000,00 345.300.000,00 230.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.11.5.2.2. 57,13 42.847.500,00 117.842.500,00 74.995.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.06.01.01.12. 57,13 42.847.500,00 117.842.500,00 74.995.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.12.5.2.2. 195,95 391.900.000,00 591.900.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.06.01.01.13. 195,95 391.900.000,00 591.900.000,00 200.000.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.01.13.5.2.3. 222,22 100.000.000,00 145.000.000,00 45.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.06.01.01.15. 231,48 100.000.000,00 143.200.000,00 43.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.01.15.5.2.3. 77,00 127.055.500,00 292.055.500,00 165.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.06.01.01.17. 0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.01.17.5.2.1. 80,31 127.055.500,00 285.255.500,00 158.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.17.5.2.2. 50,52 500.000.000,00 1.489.700.000,00 989.700.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.06.01.01.18. 50,52 500.000.000,00 1.489.700.000,00 989.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.18.5.2.2. 124,63 594.900.000,00 1.072.245.000,00 477.345.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.06.01.02. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.007. 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 35.150.000,00 35.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.007.5.2.2. 0,00 0,00 20.650.000,00 20.650.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.007.5.2.3. 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 1.06.01.02.021. 0,00 277.500.000,00 277.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.021.5.2.2. 0,00 122.500.000,00 122.500.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.021.5.2.3. 90,00 90.000.000,00 190.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.022. 90,00 90.000.000,00 190.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.022.5.2.2. 58,81 29.400.000,00 79.395.000,00 49.995.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.06.01.02.023. 58,81 29.400.000,00 79.395.000,00 49.995.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.023.5.2.2. 50,75 51.000.000,00 151.500.000,00 100.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.06.01.02.024. 50,75 51.000.000,00 151.500.000,00 100.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.026. 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.026.5.2.2. 49,40 24.500.000,00 74.100.000,00 49.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.028. 49,40 24.500.000,00 74.100.000,00 49.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 38.250.000,00 38.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.06.01.02.029. Ÿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ ©ª¨ © § ¨ « ¬ ­ £ ®¯ ° ¯ £ ± £ £ ®¯ ¢² £³´ £ £ µ ¯ ° ¶ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 38.250.000,00 38.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.029.5.2.2. 0,00 0,00 151.500.000,00 151.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.06.01.03. 0,00 0,00 75.750.000,00 75.750.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.06.01.03.02. 0,00 0,00 75.750.000,00 75.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 75.750.000,00 75.750.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.06.01.03.05. 0,00 0,00 75.750.000,00 75.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.03.05.5.2.2. 280,63 350.000.000,00 474.720.000,00 124.720.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.06.01.05. 200,00 150.000.000,00 225.000.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.06.01.05.01. 200,00 150.000.000,00 225.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 49.720.000,00 49.720.000,00 PEMBINAAN MENTALROHANIJASMANI 1.06.01.05.41. 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.05.41.5.2.1. 0,00 0,00 40.920.000,00 40.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.05.41.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS APARATUR PERENCANA

1.06.01.05.87. 0,00

83.287.500,00 83.287.500,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.05.87.5.2.1. 0,00 90.712.500,00 90.712.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.05.87.5.2.2. 0,00

26.000.000,00 26.000.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.05.87.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.06.01.06. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.06.01.06.01. 0,00

0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 47.200.000,00 47.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.06.01.06.04. 0,00

0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 47.200.000,00 47.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.06.04.5.2.2. 70,71

1.095.000.000,00 2.643.475.000,00 1.548.475.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI

1.06.01.15. 0,00

0,00 665.000.000,00 665.000.000,00 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 1.06.01.15.02. 0,00 0,00 100.500.000,00 100.500.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.02.5.2.1. 0,00 0,00 564.500.000,00 564.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.02.5.2.2. 0,00 0,00 249.950.000,00 249.950.000,00 PENYUSUNAN PROFILE DAERAH 1.06.01.15.05. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.05.5.2.1. 27,53 66.050.000,00 173.900.000,00 239.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.05.5.2.2. 0,00 66.050.000,00 66.050.000,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.15.05.5.2.3. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENCETAKAN BUKU HASIL-HASIL PENELITIAN

1.06.01.15.06. 0,00

0,00 56.700.000,00 56.700.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.15.06.5.2.1. 0,00

0,00 143.300.000,00 143.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2. ·¸¹ ¸º ¸» ¼ ½ ¾ ¿À ¾ÁÀ ¾ ¿ À  à ¸Ä¸ » ÅÆ Ç Æ » È ¸ »¸¸ » ÅÆ ºÉ ¸»ÊË » ¸» Ì ¸ Æ Ç¸Í KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 158.525.000,00 158.525.000,00 PENINGKATAN PEMANFAATAN JARINGAN LAN DI BAPPEDA PROVINSI RIAU 1.06.01.15.07. 0,00 0,00 16.600.000,00 16.600.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 141.925.000,00 141.925.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG STATISTIK, PELAPORAN DAN EVALUASI

1.06.01.15.08. 0,00

0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.15.08.5.2.1. 0,00

0,00 183.900.000,00 183.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.15.08.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2010

1.06.01.15.09. 0,00

0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 64.150.000,00 64.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.15.09.5.2.2. 0,00

800.000.000,00 800.000.000,00 PENGADAAN PERANGKAT GIS 1.06.01.15.10. 0,00 32.275.000,00 32.275.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.15.10.5.2.1. 0,00

47.125.000,00 47.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.10.5.2.2. 0,00 720.600.000,00 720.600.000,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.15.10.5.2.3. 0,00

95.000.000,00 95.000.000,00 STUDIO INFRASTUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.06.01.15.11. 0,00 3.275.000,00 3.275.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.15.11.5.2.1. 0,00

725.000,00 725.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.11.5.2.2. 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.15.11.5.2.3. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN PIDATO, PENGARAHAN DAN PRESENTASI GUBERNUR RIAU DI BIDANG PERENCANAAN

1.06.01.15.14. 0,00

17.500.000,00 17.500.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.14.5.2.1. 0,00 154.900.000,00 154.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.15.14.5.2.2. 0,00

27.600.000,00 27.600.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.15.14.5.2.3. 3,13 36.620.000,00 1.133.380.000,00 1.170.000.000,00 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.06.01.16. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KOODINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH DAN KONSULTASI REGIONAL OP PENGAIRAN WILAYAH I

1.06.01.16.06. 0,00

0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.16.06.5.2.1. 0,00

0,00 45.950.000,00 45.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.16.06.5.2.2. 0,00

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DAN ANTAR NEGARA

1.06.01.16.07. 0,00

0,00 14.850.000,00 14.850.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.16.07.5.2.1. 0,00

0,00 535.150.000,00 535.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.16.07.5.2.2. 100,00

570.000.000,00 570.000.000,00 PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI GUBERNUR 1.06.01.16.08. 100,00 68.850.000,00 68.850.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.16.08.5.2.1. 100,00

501.150.000,00 501.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.16.08.5.2.2. 0,00 533.380.000,00 533.380.000,00 TINDAKLANJUT DAN PERSIAPAN FORUM GUBERNUR SE-WILAYAH SUMATERA

1.06.01.16.09. 0,00

27.600.000,00 27.600.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.16.09.5.2.1. 0,00 505.780.000,00 505.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.16.09.5.2.2. ÎÏÐ ÏÑ ÏÒ Ó Ô Õ Õ Ö ×ØÖ ×ÕÖ Ù Ú ÏÛÏ Ò ÜÝ Þ Ý Ò ß Ï ÒÏÏ Ò ÜÝ Ñà ÏÒáâ Ò ÏÒ ã Ï Ý ÞÏä KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 480,00 1.200.000.000,00 1.450.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 1.06.01.19. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM P2KP 1.06.01.19.12. 0,00 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.19.12.5.2.1. 0,00 0,00 75.350.000,00 75.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.19.12.5.2.2. 0,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.19.12.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 1.06.01.19.13. 0,00 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.19.13.5.2.1. 0,00 0,00 122.063.000,00 122.063.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.19.13.5.2.2. 0,00 0,00 20.687.000,00 20.687.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.19.13.5.2.3. 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PENYUSUNAN PROGRAM SKALA PRIORITAS PEMBIAYAAN PENANGANAN JALAN PROVINSI DI KABUPATENKOTA DI PROVINSI RIAU 1.06.01.19.14. 0,00 5.275.000,00 5.275.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.19.14.5.2.1. 0,00

37.169.250,00 37.169.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.19.14.5.2.2. 0,00 1.157.555.750,00 1.157.555.750,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.19.14.5.2.3. 14,49

266.050.000,00 2.101.631.900,00 1.835.581.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.20. 0,00 0,00 808.803.200,00 808.803.200,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA 1.06.01.20.01. 0,00 0,00 181.300.000,00 181.300.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.01.5.2.1. 0,00 0,00 627.503.200,00 627.503.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.01.5.2.2. 0,00 0,00 390.428.700,00 390.428.700,00 BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.20.03. 0,00 0,00 54.537.500,00 54.537.500,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.03.5.2.1. 0,00 0,00 315.891.200,00 315.891.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.03.5.2.2. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.20.03.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 UPDATING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BAPPEDA 1.06.01.20.04. 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.04.5.2.1. 0,00 0,00 45.844.900,00 45.844.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.04.5.2.2. 0,00 0,00 201.055.100,00 201.055.100,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.20.04.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN DI PROVINSI RIAU 1.06.01.20.05. 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.05.5.2.1. 0,00 0,00 94.400.000,00 94.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.05.5.2.2. 44,03 66.050.000,00 216.050.000,00 150.000.000,00 PENERAPAN, EVALUASI DAN AUDIT ISO 9001:2000 BAPPEDA PROVINSI RIAU 1.06.01.20.06. 0,00 0,00 38.880.000,00 38.880.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.06.5.2.1. 3,64 4.050.000,00 115.170.000,00 111.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.06.5.2.2. 0,00 62.000.000,00 62.000.000,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.20.06.5.2.3. 0,00

0,00 136.350.000,00 136.350.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALISA STATISTIK DAN PENDATAAN BAGI APARATUR

1.06.01.20.08. 0,00

0,00 16.600.000,00 16.600.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.08.5.2.1. åæç æè æé ê ë ì íî ïðî ï í î ñ ò æóæ é ôõ ö õ é ÷ æ éææ é ôõ èø æéùú é æé û æ õ öæü KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 119.750.000,00 119.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.08.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS DAN MOTIVASI APARATUR PERENCANA

1.06.01.20.09. 0,00

38.500.000,00 38.500.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.09.5.2.1. 0,00 161.500.000,00 161.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.20.09.5.2.2. 6,50

250.000.000,00 4.095.291.100,00 3.845.291.100,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.21. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

1.06.01.21.08. 0,00

0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.08.5.2.1. 0,00

0,00 380.800.000,00 380.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.08.5.2.2. 0,00

0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD

1.06.01.21.09. 0,00

0,00 128.200.000,00 128.200.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.09.5.2.1. 0,00

0,00 571.800.000,00 571.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.09.5.2.2. 0,00

0,00 640.291.100,00 640.291.100,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD KUA DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PPAS 1.06.01.21.14. 0,00 0,00 88.950.000,00 88.950.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.14.5.2.1. 0,00 0,00 551.341.100,00 551.341.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.14.5.2.2. 30,00 150.000.000,00 650.000.000,00 500.000.000,00 SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.21.15. 19,64 3.250.000,00 19.800.000,00 16.550.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.15.5.2.1. 30,35 146.750.000,00 630.200.000,00 483.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.15.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 EVALUASI PROGRAM SHARING BUDGET TAHUN 2008-2009 DAN KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM SHARING BUGHET TAHUN 2011

1.06.01.21.17. 0,00

0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.17.5.2.1. 0,00

0,00 339.150.000,00 339.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.17.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI PERENCANAAN BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.06.01.21.18. 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.18.5.2.1. 0,00 0,00 194.500.000,00 194.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.18.5.2.2. 50,00 100.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 SINKRONISASI PERENCANAAN BIDANG SUMBER DAYA APARATUR 1.06.01.21.19. 0,00 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.19.5.2.1. 51,52 100.000.000,00 294.100.000,00 194.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.19.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PENJA PENETAPAN KINERJA 1.06.01.21.20. 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.20.5.2.1. 0,00 0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.20.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI RIAU TAHUN 2009-2013 1.06.01.21.21. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.21.5.2.1. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.21.5.2.2. 0,00 0,00 675.000.000,00 675.000.000,00 MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.21.22. ýþÿ þH þ 1 1 þ þ þ þþ H þ þ þ þ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 33.190.000,00 33.190.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.22.5.2.1. 0,00 0,00 625.410.000,00 625.410.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.22.5.2.2. 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.22.5.2.3. 45,71 800.000.000,00 2.550.000.000,00 1.750.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.06.01.22. 50,00 100.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN SDA 1.06.01.22.09. 26,61 3.100.000,00 14.750.000,00 11.650.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.09.5.2.1. 51,45 96.900.000,00 285.250.000,00 188.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.09.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN RAD DAN STRADA PDT PROVINSI RIAU 1.06.01.22.10. 0,00 0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.10.5.2.1. 0,00 0,00 240.300.000,00 240.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.10.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 KONSULTAN MENAJEMEN OPRM 1.06.01.22.11. 0,00 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.11.5.2.1. 0,00 0,00 988.900.000,00 988.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.11.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYUSUNAN MODEL PEMBANGUNAN PERTANIAN TERPADU 1.06.01.22.12. 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.12.5.2.1. 0,00 0,00 291.600.000,00 291.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.12.5.2.2. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 FS KLASTER INDUSTRI HILIR DUMAI

1.06.01.22.13. 0,00

193.590.000,00 193.590.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.13.5.2.1. 0,00 156.410.000,00 156.410.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.22.13.5.2.2. 0,00

350.000.000,00 350.000.000,00 FS KLASTER INDUSTRI HILIR KUALA ENOK 1.06.01.22.14. 0,00 193.140.000,00 193.140.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.22.14.5.2.1. 0,00

156.860.000,00 156.860.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.14.5.2.2. 208,67 3.234.432.000,00 4.784.432.000,00 1.550.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 1.06.01.23. 50,00 100.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 1.06.01.23.03. 0,00 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.03.5.2.1. 51,52 100.000.000,00 294.100.000,00 194.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.03.5.2.2. 708,61 2.834.432.000,00 3.234.432.000,00 400.000.000,00 PENYEMPURNAAN RTRW PROVINSI RIAU 2007-2026 SEBAGAI IMPLIKASI TERBITNYA UU NO. 262007 TENTANG PENATAAN RUANG

1.06.01.23.05. 1.040,96

1.480.660.000,00 1.622.900.000,00 142.240.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.23.05.5.2.1. 525,21

1.353.772.000,00 1.611.532.000,00 257.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.23.05.5.2.2. 150,00

300.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 KOODINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.06.01.23.06. 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.06.5.2.1. 146,37 274.000.000,00 461.200.000,00 187.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.06.5.2.2. 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.23.06.5.2.3. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KAT DI PROVINSI RIAU 1.06.01.23.08. KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.08.5.2.1. 0,00 0,00 144.100.000,00 144.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.08.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DESTINASI UNGGULAN PARIWISATA DI PROVINSI RIAU

1.06.01.23.09. 0,00

0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.23.09.5.2.1. 0,00

0,00 139.600.000,00 139.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.23.09.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 RENCANA TINDAK LANJUT RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI RAD-PK PROVINSI RIAU 1.06.01.23.10. 57,45 25.380.000,00 18.800.000,00 44.180.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.10.5.2.1. 12,33 25.380.000,00 231.200.000,00 205.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.10.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 STUDI EVALUASI PELAKSANAAN GURU BANTU SE-PROVINSI RIAU 1.06.01.23.11. 0,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.11.5.2.1. 0,00 0,00 189.900.000,00 189.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.11.5.2.2. 0,00 0,00 648.275.000,00 648.275.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1.06.01.24. 0,00 0,00 248.275.000,00 248.275.000,00 OPERASIONAL PUSAT DATA SPASIAL PROVINSI RIAU PENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

1.06.01.24.04. 0,00

0,00 19.650.000,00 19.650.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.24.04.5.2.1. 0,00

0,00 228.625.000,00 228.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.24.04.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 IDENTIFIKASI POTENSI KAWASAN MANGROOVE DAN ANALISIS PEMANFAAATAN SUMBER ENERGI ALTERNATIF DAN NIPAH 1.06.01.24.05. 0,00 0,00 13.450.000,00 13.450.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.24.05.5.2.1. 0,00 0,00 386.550.000,00 386.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.24.05.5.2.2. 35,31 10.430.405.029,87 39.969.610.557,58 29.539.205.527,71 Jumlah Belanja 35,31 10.430.405.029,87 39.969.610.557,58 29.539.205.527,71 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, +,- ,. , 2 3 45 675 6 4 5 8 9 ,:, ; = , ,, ; .? ,A , B , =,C RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : DE FGE I JK LM NO NPQ RP DE FG E FDE I S TUV W J X YZ[ \ [ U]V U Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 9,94 401.170.000,00 4.436.481.600,00 4.035.311.600,00 PENDAPATAN DAERAH 1.07.1.07.01.00.00.4. 9,94 401.170.000,00 4.436.481.600,00 4.035.311.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.07.1.07.01.00.00.4.1. Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah 9,94 401.170.000,00 4.436.481.600,00 4.035.311.600,00 3,31 1.170.000,00 36.481.600,00 35.311.600,00 Retribusi Daerah 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. 10,00 400.000.000,00 4.400.000.000,00 4.000.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.07.1.07.01.00.00.4.1.4. 9,94 401.170.000,00 4.436.481.600,00 4.035.311.600,00 Jumlah Pendapatan 19,94 11.016.419.339,00 66.269.610.499,00 55.253.191.160,00 BELANJA DAERAH

1.07.1.07.01.00.00.5. 2,07

484.563.891,00 23.934.800.735,00 23.450.236.844,00 Belanja Tidak Langsung

1.07.1.07.01.00.00.5.1. 2,07

484.563.891,00 23.934.800.735,00 23.450.236.844,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. 33,12

10.531.855.448,00 42.334.809.764,00 31.802.954.316,00 Belanja Langsung

1.07.1.07.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 2.208.042.596,00 2.208.042.596,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.07.01.01. 0,00

0,00 17.198.000,00 17.198.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.07.01.01.01. 0,00

0,00 17.198.000,00 17.198.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 383.494.496,00 383.494.496,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.07.01.01.02. 0,00

0,00 74.900.000,00 74.900.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.01.02.5.2.1. 0,00

0,00 308.594.496,00 308.594.496,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 288.375.100,00 288.375.100,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.07.01.01.08. 0,00

0,00 58.100.000,00 58.100.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 230.275.100,00 230.275.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

1.07.01.01.09. 0,00

0,00 78.450.000,00 78.450.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.01.09.5.2.1. 0,00

0,00 71.550.000,00 71.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.01.09.5.2.2. 0,00

0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.07.01.01.10. Halaman : 96 DE FG E FDE I S TUV W J X YZ[ \ [ U]V U KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.10.5.2.1. 0,00 0,00 123.250.000,00 123.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.07.01.01.11. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.11.5.2.1. 0,00 0,00 122.750.000,00 122.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.07.01.01.12. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.07.01.01.15. 0,00 0,00 21.900.000,00 21.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.01.15.5.2.3. 0,00 0,00 235.125.000,00 235.125.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.07.01.01.17. 0,00 0,00 235.125.000,00 235.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 824.850.000,00 824.850.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.07.01.01.18. 0,00 0,00 824.850.000,00 824.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 3.770.700.000,00 3.770.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.07.01.02. 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.003. 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.003.5.2.1. 0,00 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.003.5.2.2. 0,00 0,00 3.478.850.000,00 3.478.850.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.003.5.2.3. 0,00 0,00 70.700.000,00 70.700.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.007. 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.007.5.2.2. 0,00 0,00 68.750.000,00 68.750.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.009. 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 48.050.000,00 48.050.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.022. 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.022.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.07.01.02.024. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 322.780.000,00 322.780.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.07.01.03. 0,00 0,00 245.000.000,00 245.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.07.01.03.02. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.03.02.5.2.1. _` _a _b c d e fgh eg h fg i j kb _l mn opq r q bs _b KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 243.000.000,00 243.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 77.780.000,00 77.780.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAIPETUGAS 1.07.01.03.11. 0,00 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.03.11.5.2.1. 0,00 0,00 56.980.000,00 56.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.03.11.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.07.01.05. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.07.01.05.01. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.07.01.05.02. 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.05.02.5.2.1. 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.07.01.06. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.07.01.06.01. 0,00

0,00 4.880.000,00 4.880.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 20.120.000,00 20.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 283.512.500,00 283.512.500,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1.07.01.15. 0,00

0,00 233.512.500,00 233.512.500,00 KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1.07.01.15.03. 0,00

0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.15.03.5.2.1. 0,00

0,00 211.712.500,00 211.712.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

1.07.01.15.09. 0,00

0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 47.350.000,00 47.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.15.09.5.2.2. 0,00

0,00 509.000.000,00 509.000.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1.07.01.16. 0,00

0,00 334.000.000,00 334.000.000,00 REHABILITASIPEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA JEMBATAN TIMBANG

1.07.01.16.03. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.16.03.5.2.1. 0,00

0,00 80.600.000,00 80.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.16.03.5.2.2. 0,00

0,00 250.400.000,00 250.400.000,00 Belanja Modal

1.07.1.07.01.16.03.5.2.3. 0,00

0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 REHABILITASIPEMELIHARAAN TERMINALPELABUHAN

1.07.01.16.04. 0,00

0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.16.04.5.2.1. 0,00

0,00 141.400.000,00 141.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.16.04.5.2.2. 40,00

8.700.000.000,00 30.449.164.220,00 21.749.164.220,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

1.07.01.18. 0,00

0,00 2.465.264.220,00 2.465.264.220,00 RELOKASI PELABUHAN TEMBILAHAN SHARING

1.07.01.18.06. 0,00

0,00 9.550.000,00 9.550.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.18.06.5.2.1. 0,00

0,00 23.850.000,00 23.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.18.06.5.2.2. 0,00

0,00 2.431.864.220,00 2.431.864.220,00 Belanja Modal

1.07.1.07.01.18.06.5.2.3. 50,34

8.700.000.000,00 25.983.900.000,00 17.283.900.000,00 PEMBANGUNAN BANDARA TEMPULING 1.07.01.18.07. Halaman : 98 tuvw u v tu x y z{| } ~ €‚ ƒ ‚ {„| { KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 17.350.000,00 17.350.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.07.5.2.1. 0,00 0,00 127.500.000,00 127.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.07.5.2.2. 50,76 8.700.000.000,00 25.839.050.000,00 17.139.050.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.07.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN SISI UDARA BANDARA PASIR PANGARAIAN 1.07.01.18.08. 0,00 0,00 9.550.000,00 9.550.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.08.5.2.1. 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.08.5.2.2. 0,00 0,00 1.967.950.000,00 1.967.950.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.08.5.2.3. 0,00 0,00 311.025.000,00 311.025.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 1.07.01.20. 0,00 0,00 311.025.000,00 311.025.000,00 PELAKSANAAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR 1.07.01.20.03. 0,00 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.20.03.5.2.1. 0,00 0,00 308.675.000,00 308.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.20.03.5.2.2. 0,00 0,00 1.199.250.000,00 1.199.250.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM 1.07.01.22. 0,00 0,00 49.420.000,00 49.420.000,00 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATABASE PELAYANAN ANGKUTAN 1.07.01.22.01. 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.22.01.5.2.1. 0,00 0,00 46.670.000,00 46.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.22.01.5.2.2. 0,00 0,00 49.930.000,00 49.930.000,00 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIRJURU MUDIAWAK KENDARAAN UMUM TELADAN

1.07.01.22.02. 0,00

0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.02.5.2.1. 0,00

0,00 41.780.000,00 41.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.22.02.5.2.2. 0,00

0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN ANGKUTAN LEBARAN

1.07.01.22.03. 0,00

0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.03.5.2.1. 0,00

0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 PENGEMBANGAN SAUM DI KOTA PEKANBARU

1.07.01.22.04. 0,00

0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.04.5.2.1. 0,00

0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.22.04.5.2.2. 0,00

0,00 1.034.400.000,00 1.034.400.000,00 Belanja Modal

1.07.1.07.01.22.04.5.2.3. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

1.07.01.23. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS

1.07.01.23.01. 0,00

0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.23.01.5.2.1. 0,00

0,00 57.950.000,00 57.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.23.01.5.2.2. 0,00

0,00 189.350.000,00 189.350.000,00 Belanja Modal

1.07.1.07.01.23.01.5.2.3. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGADAAN DELINIATOR

1.07.01.23.02. 0,00

0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.23.02.5.2.1. 0,00

0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.23.02.5.2.2. 0,00

0,00 243.600.000,00 243.600.000,00 Belanja Modal

1.07.1.07.01.23.02.5.2.3. 229,13

1.831.855.448,00 2.631.335.448,00 799.480.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PENUNJANG TRANSPORTASI

1.07.01.24. 33,12

22.800.000,00 46.050.000,00 68.850.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN BIDANG POSTEL 1.07.01.24.01. …†‡ †ˆ †‰ Š ‹‹ ŒŽ  Ž Œ  ‘ ’‰ †“ ”• –—˜ ™ ˜ ‰š †‰ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 33,12 22.800.000,00 46.050.000,00 68.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.24.01.5.2.2. 7,14 3.550.000,00 46.200.000,00 49.750.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANDARA KHUSUS HELIPAD DAN KKOP 1.07.01.24.02. 7,14 3.550.000,00 46.200.000,00 49.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.24.02.5.2.2. 0,00 0,00 149.470.000,00 149.470.000,00 DIKLAT SAR 1.07.01.24.03. 0,00 0,00 30.350.000,00 30.350.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.24.03.5.2.1. 0,00 0,00 119.120.000,00 119.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.24.03.5.2.2. 29,93 44.900.000,00 194.900.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FASILITAS PELABUHAN LAUT 1.07.01.24.04. 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.24.04.5.2.1. 43,28 44.900.000,00 148.650.000,00 103.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.24.04.5.2.2. 0,00 0,00 42.450.000,00 42.450.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.24.04.5.2.3. 0,00 0,00 231.940.000,00 231.940.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FASILITAS JEMBATAN TIMBANG 1.07.01.24.05. 0,00 0,00 130.440.000,00 130.440.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.24.05.5.2.1. 0,00 0,00 101.500.000,00 101.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.24.05.5.2.2. 0,00 0,00 149.470.000,00 149.470.000,00 DIKLAT TEKNIS PERHUBUNGAN 1.07.01.24.06. 0,00 0,00 30.350.000,00 30.350.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.24.06.5.2.1. 0,00 0,00 119.120.000,00 119.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.24.06.5.2.2. 0,00 1.813.305.448,00 1.813.305.448,00 OPERASIONAL KAPAL PENYEBERANGAN RO-RO DUMAI - TANJUNG KAPAL

1.07.01.24.07. 0,00

4.950.000,00 4.950.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.24.07.5.2.1. 0,00 1.808.355.448,00 1.808.355.448,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.24.07.5.2.2. 19,94

11.016.419.339,00 66.269.610.499,00 55.253.191.160,00 Jumlah Belanja 20,73 10.615.249.339,00 61.833.128.899,00 51.217.879.560,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 100 ›œž œ  ›œ Ÿ ¡¢£ ¤ ¥¦ §¨© ª © ¢«£ ¢ RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : ¬­ ®¯­ ° ±²³ ´µ ¶³ ´·³ ¸² ¹¶º ¬­ ®¯ ­ ® » ­ ° ¼ ½¾ ½¿ ± À¿Á à ¿ Á ½ ¿ ¸ À ¾ ÃÄ Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.08.1.08.02.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 5,68 873.393.351,00 16.262.665.912,00 15.389.272.561,00 BELANJA DAERAH

1.08.1.08.02.00.00.5. 7,77

521.479.951,00 7.232.510.812,00 6.711.030.861,00 Belanja Tidak Langsung

1.08.1.08.02.00.00.5.1. 7,77

521.479.951,00 7.232.510.812,00 6.711.030.861,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.00.00.5.1.1. 4,06

351.913.400,00 9.030.155.100,00 8.678.241.700,00 Belanja Langsung

1.08.1.08.02.00.00.5.2. 1,66

20.902.000,00 1.234.989.700,00 1.255.891.700,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.08.02.01. 64,00

16.000.000,00 41.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.08.02.01.01. 0,00

16.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.01.01.5.2.1. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.01.5.2.2. 10,91 24.000.000,00 243.990.000,00 219.990.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.08.02.01.02. 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.01.02.5.2.1. 0,00

0,00 219.990.000,00 219.990.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.08.02.01.06. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.01.06.5.2.2. 0,00

0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.08.02.01.08. 0,00

0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 38.103.700,00 38.103.700,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

1.08.02.01.09. 0,00

0,00 38.103.700,00 38.103.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.01.09.5.2.2. 0,00

0,00 100.163.000,00 100.163.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.08.02.01.10. 0,00

0,00 100.163.000,00 100.163.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.08.02.01.11. 0,00

0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.08.02.01.13. Halaman : 101 ¬­ ®¯ ­ ® » ­ ° ¼ ½¾ ½¿ ± À¿Á à ¿ Á ½ ¿ ¸ À ¾ ÃÄ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.01.13.5.2.1. 0,00 0,00 118.500.000,00 118.500.000,00 Belanja Modal 1.08.1.08.02.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.08.02.01.15. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 80.640.000,00 80.640.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.08.02.01.17. 0,00 0,00 80.640.000,00 80.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.17.5.2.2. 0,00 299.992.500,00 299.992.500,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

1.08.02.01.18. 0,00

299.992.500,00 299.992.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.18.5.2.2. 90,22 360.894.500,00 39.100.500,00 399.995.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE KABUPATENKOTA 1.08.02.01.21. 90,22 360.894.500,00 39.100.500,00 399.995.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.21.5.2.2. 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.08.02.02. 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.08.02.02.022. 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 127.600.000,00 127.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.08.02.03. 0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.08.02.03.02. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 44.500.000,00 44.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 81.600.000,00 81.600.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.08.02.03.05. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 80.100.000,00 80.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.08.02.05. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.08.02.05.01. 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 244.600.000,00 244.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.08.02.06. 0,00

0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PENYUSUNAN RENSTRA 2009-2013

1.08.02.06.09. 0,00

0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.06.09.5.2.1. 0,00

0,00 79.900.000,00 79.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.06.09.5.2.2. 0,03

1.000.000,00 3.433.950.000,00 3.434.950.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02.16. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHATADIPURA

1.08.02.16.01. 0,00

0,00 18.550.000,00 18.550.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.01.5.2.1. 0,00

0,00 131.450.000,00 131.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.01.5.2.2. 0,00

0,00 326.000.000,00 326.000.000,00 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

1.08.02.16.03. 0,00

0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.03.5.2.1. 0,00

0,00 313.100.000,00 313.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.03.5.2.2. Halaman : 102 ÅÆÇÈ Æ Ç É Æ Ê Ë ÌÍ ÌÎ Ï ÐÎÑÒ Ó Î Ñ Ì Î Ô Ð Í ÓÕ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN PROPER 1.08.02.16.09. 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.09.5.2.1. 0,00 0,00 146.500.000,00 146.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.09.5.2.2. 0,42 1.000.000,00 239.000.000,00 240.000.000,00 KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIHSUPERKASIH 1.08.02.16.10. 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.10.5.2.1. 0,42 1.000.000,00 235.500.000,00 236.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.10.5.2.2. 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3

1.08.02.16.17. 0,00

0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.17.5.2.1. 0,00

0,00 96.700.000,00 96.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.17.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02.16.18. 0,00

0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.18.5.2.1. 0,00

0,00 175.050.000,00 175.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.18.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENILAIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN AMDAL

1.08.02.16.19. 0,00

0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.19.5.2.1. 0,00

0,00 226.000.000,00 226.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.19.5.2.2. 0,00

0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 INVENTARISASI IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN KOORDINASI PENGENDALIAN LIMBAH PADAT DAN DOMESTIK DI PROVINSI RIAU 1.08.02.16.20. 0,00 0,00 42.900.000,00 42.900.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.20.5.2.1. 0,00 0,00 197.100.000,00 197.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.20.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02.16.21. 0,00 0,00 4.850.000,00 4.850.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.21.5.2.1. 0,00 0,00 145.150.000,00 145.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.21.5.2.2. 0,00 0,00 223.950.000,00 223.950.000,00 PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02.16.22. 0,00 0,00 32.150.000,00 32.150.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.22.5.2.1. 0,00 0,00 191.800.000,00 191.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.22.5.2.2. 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 DASAR-DASAR PEMBEKALAN TERHADAP PEMBUAT KEBIJAKAN DI KABUPATENKOTA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02.16.23. 0,00

0,00 41.450.000,00 41.450.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.23.5.2.1. 0,00

0,00 1.008.550.000,00 1.008.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.23.5.2.2. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 CAPACITY BUILDING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR OFFICIAL FROM INDONESIA

1.08.02.16.24. 0,00

0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.24.5.2.1. 0,00

0,00 341.800.000,00 341.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.24.5.2.2. 0,00

0,00 992.400.000,00 992.400.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

1.08.02.17. 0,00

0,00 218.900.000,00 218.900.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGELOLAANPENGENDALIAN EKOSISTEM KAWASAN PESISIR 1.08.02.17.17. 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.17.17.5.2.1. Halaman : 103 Ö×ØÙ × Ø Ú × Û Ü ÝÞ Ýß à áßâã ä ß â Ý ß å á Þ äæ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 187.900.000,00 187.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.17.17.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SETYA LESTARI BUMI 1.08.02.17.18. 0,00 0,00 13.950.000,00 13.950.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.17.18.5.2.1. 0,00 0,00 186.050.000,00 186.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.17.18.5.2.2. 0,00 0,00 187.750.000,00 187.750.000,00 PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI 1.08.02.17.19. 0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.17.19.5.2.1. 0,00 0,00 174.850.000,00 174.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.17.19.5.2.2. 0,00 0,00 385.750.000,00 385.750.000,00 PENYUSUNAN TATA RUANG PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI PROVINSI RIAU 1.08.02.17.20. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.17.20.5.2.1. 0,00 0,00 383.650.000,00 383.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.17.20.5.2.2. 0,00 0,00 1.180.000.000,00 1.180.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02.19. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN

1.08.02.19.02. 0,00

0,00 17.450.000,00 17.450.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.19.02.5.2.1. 0,00

0,00 182.550.000,00 182.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.19.02.5.2.2. 0,00

0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02.19.06. 0,00

0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.19.06.5.2.1. 0,00

0,00 171.300.000,00 171.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.19.06.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN BUKU STATISTK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1.08.02.19.07. 0,00 0,00 27.950.000,00 27.950.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.19.07.5.2.1. 0,00 0,00 172.050.000,00 172.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.19.07.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MUSRENBANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI RIAU MONITORING DAN EVALUASI

1.08.02.19.08. 0,00

0,00 17.550.000,00 17.550.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.19.08.5.2.1. 0,00

0,00 282.450.000,00 282.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.19.08.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEKAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

1.08.02.19.09. 0,00

0,00 10.860.000,00 10.860.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.19.09.5.2.1. 0,00

0,00 289.140.000,00 289.140.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.19.09.5.2.2. 29,92

373.815.400,00 1.623.215.400,00 1.249.400.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

1.08.02.22. 0,00

0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 KOORDINASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

1.08.02.22.03. 0,00

0,00 28.050.000,00 28.050.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.22.03.5.2.1. 0,00

0,00 241.950.000,00 241.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.22.03.5.2.2. 0,00

0,00 296.000.000,00 296.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN

1.08.02.22.05. 0,00

0,00 35.400.000,00 35.400.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.22.05.5.2.1. 0,00

0,00 260.600.000,00 260.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.22.05.5.2.2. 124,61

373.815.400,00 673.815.400,00 300.000.000,00 PENGUMPULAN DATA RIAU CLIMATE CHANGE CENTER 1.08.02.22.07. Halaman : 104 çèéê è é ë è ì í îï îð ñ òðóô õ ð ó î ð ö ò ï õ÷ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 492,54 247.750.000,00 298.050.000,00 50.300.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.22.07.5.2.1. 43,88 109.565.400,00 359.265.400,00 249.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.22.07.5.2.2. 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Belanja Modal

1.08.1.08.02.22.07.5.2.3. 0,00

0,00 383.400.000,00 383.400.000,00 IDENTIFIKASI KONDISI EXISTING KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN HUTAN DAN NON HUTAN DI PROVINSI RIAU 1.08.02.22.08. 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.22.08.5.2.1. 0,00 0,00 378.200.000,00 378.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.22.08.5.2.2. 5,68 873.393.351,00 16.262.665.912,00 15.389.272.561,00 Jumlah Belanja 5,68 873.393.351,00 16.262.665.912,00 15.389.272.561,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 105 øùúû ù ú ü ù ý þ ÿ1 ÿ ÿ 1 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.11.1.11.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 13,50 1.265.692.596,50 10.641.177.135,50 9.375.484.539,00 BELANJA DAERAH

1.11.1.11.01.00.00.5. 26,54

1.265.692.596,50 6.035.004.200,50 4.769.311.604,00 Belanja Tidak Langsung

1.11.1.11.01.00.00.5.1. 26,54

1.265.692.596,50 6.035.004.200,50 4.769.311.604,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1. 0,00

0,00 4.606.172.935,00 4.606.172.935,00 Belanja Langsung

1.11.1.11.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 1.037.663.125,00 1.037.663.125,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.11.01.01. 0,00

0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.11.01.01.01. 0,00

0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 130.200.000,00 130.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.11.01.01.02. 0,00

0,00 130.200.000,00 130.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.11.01.01.08. 0,00

0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.11.01.01.10. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.11.01.01.11. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.11.01.01.12. 0,00

0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.01.12.5.2.2. 0,00

0,00 204.150.000,00 204.150.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.11.01.01.13. 0,00

0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.01.13.5.2.1. Halaman : 106 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.13.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 66.224.125,00 66.224.125,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.11.01.01.14. 0,00 0,00 18.724.125,00 18.724.125,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.14.5.2.2. 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.01.14.5.2.3. 0,00 0,00 62.919.000,00 62.919.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.11.01.01.17. 0,00 0,00 62.919.000,00 62.919.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 234.250.000,00 234.250.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE KABUPATENKOTA 1.11.01.01.21. 0,00 0,00 234.250.000,00 234.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.21.5.2.2. 0,00 0,00 67.440.000,00 67.440.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.11.01.01.23. 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.01.23.5.2.1. 0,00 0,00 19.440.000,00 19.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.23.5.2.2. 0,00 0,00 49.480.000,00 49.480.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.11.01.01.29. 0,00 0,00 42.800.000,00 42.800.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.01.29.5.2.1. 0,00 0,00 6.680.000,00 6.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.29.5.2.2. 0,00 0,00 312.555.000,00 312.555.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.11.01.02. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.11.01.02.022. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 23.960.000,00 23.960.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.11.01.02.023. 0,00 0,00 23.960.000,00 23.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 15.920.000,00 15.920.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.11.01.02.028. 0,00 0,00 15.920.000,00 15.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 20.775.000,00 20.775.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.11.01.02.029. 0,00 0,00 20.775.000,00 20.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.029.5.2.2. 0,00 0,00 191.900.000,00 191.900.000,00 PENGADAAN PERALATAN INTERNET DAN INTRANET 1.11.01.02.069. 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.02.069.5.2.1. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.069.5.2.2. 0,00 0,00 187.750.000,00 187.750.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.02.069.5.2.3. 0,00 0,00 62.100.000,00 62.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.11.01.03. 0,00 0,00 62.100.000,00 62.100.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.11.01.03.05. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 67.700.000,00 67.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.11.01.05. Halaman : 107 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 67.700.000,00 67.700.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD KEIKUTSERTAAN DALAM KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, SEMINAR DAN WORKSHOP

1.11.01.05.42. 0,00

0,00 67.700.000,00 67.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.05.42.5.2.2. 0,00

0,00 76.676.500,00 76.676.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.11.01.06. 0,00 0,00 35.494.000,00 35.494.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.11.01.06.01. 0,00 0,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.06.01.5.2.1. 0,00 0,00 9.964.000,00 9.964.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 1.780.000,00 1.780.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.06.01.5.2.3. 0,00 0,00 15.879.000,00 15.879.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.11.01.06.02. 0,00 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.06.02.5.2.1. 0,00 0,00 9.779.000,00 9.779.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.06.02.5.2.3. 0,00 0,00 14.777.000,00 14.777.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.11.01.06.04. 0,00 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 8.677.000,00 8.677.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.06.04.5.2.3. 0,00 0,00 10.526.500,00 10.526.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP 1.11.01.06.08. 0,00 0,00 5.150.000,00 5.150.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.06.08.5.2.1. 0,00 0,00 5.126.500,00 5.126.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.06.08.5.2.2. 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.06.08.5.2.3. 0,00 0,00 917.766.500,00 917.766.500,00 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 1.11.01.15. 0,00 0,00 264.312.500,00 264.312.500,00 PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2010 1.11.01.15.05. 0,00 0,00 38.050.000,00 38.050.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.15.05.5.2.1. 0,00 0,00 226.012.500,00 226.012.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.15.05.5.2.2. 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.15.05.5.2.3. 0,00 0,00 132.406.500,00 132.406.500,00 SOSIALISASI DAN ADVOKASI PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU 1.11.01.15.06. 0,00 0,00 37.150.000,00 37.150.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.15.06.5.2.1. 0,00 0,00 95.256.500,00 95.256.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.15.06.5.2.2. 0,00 0,00 91.035.500,00 91.035.500,00 PELATIHAN KETERAMPILAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.01.15.07. 0,00 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 75.535.500,00 75.535.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 80.823.000,00 80.823.000,00 TOT PNBAI PROGRAM NASIONAL BAGI ANAK INDONESIA 1.11.01.15.08. 0,00 0,00 26.900.000,00 26.900.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.15.08.5.2.1. 0,00 0,00 53.923.000,00 53.923.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.15.08.5.2.2. Halaman : 108 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 174.741.500,00 174.741.500,00 FASILITASI PENGADUAN DAN PENDAMPINGAN KASUS ANAK KERJASAMA DENGAN KPAID PROVINSI RIAU

1.11.01.15.09. 0,00

0,00 19.450.000,00 19.450.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 155.041.500,00 155.041.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.15.09.5.2.2. 0,00

0,00 250.000,00 250.000,00 Belanja Modal

1.11.1.11.01.15.09.5.2.3. 0,00

0,00 174.447.500,00 174.447.500,00 WORKSHOP PERSIAPAN MENCIPTAKAN KOTA LAYAK ANAK

1.11.01.15.10. 0,00

0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.15.10.5.2.1. 0,00

0,00 162.047.500,00 162.047.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.15.10.5.2.2. 0,00

0,00 463.650.150,00 463.650.150,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1.11.01.17. 0,00

0,00 103.938.075,00 103.938.075,00 SOSIALISASI PEMBENTUKAN P2TP2A PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK SE-PROVINSI RIAU 1.11.01.17.10. 0,00 0,00 33.850.000,00 33.850.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.17.10.5.2.1. 0,00 0,00 70.088.075,00 70.088.075,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.17.10.5.2.2. 0,00 0,00 80.214.325,00 80.214.325,00 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLA P2TP2A PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK SE-PROVINSI RIAU

1.11.01.17.11. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.17.11.5.2.1. 0,00

0,00 65.214.325,00 65.214.325,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.17.11.5.2.2. 0,00

0,00 103.564.750,00 103.564.750,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI NAPI PEREMPUAN DI LAPAS PEKANBARU

1.11.01.17.12. 0,00

0,00 26.750.000,00 26.750.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.17.12.5.2.1. 0,00

0,00 76.464.750,00 76.464.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.17.12.5.2.2. 0,00

0,00 350.000,00 350.000,00 Belanja Modal

1.11.1.11.01.17.12.5.2.3. 0,00

0,00 175.933.000,00 175.933.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DI DAERAH ALIRAN SUNGAI 1.11.01.17.13. 38,25 8.300.000,00 30.000.000,00 21.700.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.17.13.5.2.1. 48,09 35.700.000,00 109.933.000,00 74.233.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.17.13.5.2.2. 55,00 44.000.000,00 36.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.17.13.5.2.3. 0,00 0,00 1.194.017.935,00 1.194.017.935,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

1.11.01.18. 0,00

0,00 112.565.625,00 112.565.625,00 SOSIALISASI PUG BAGI APARAT DAN MASYARAKATORGANISASI

1.11.01.18.07. 0,00

0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.18.07.5.2.1. 0,00

0,00 102.415.625,00 102.415.625,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.18.07.5.2.2. 0,00

0,00 75.523.550,00 75.523.550,00 TOT PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN GENDER

1.11.01.18.08. 0,00

0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.18.08.5.2.1. 0,00

0,00 66.923.550,00 66.923.550,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.18.08.5.2.2. 0,00

0,00 184.469.000,00 184.469.000,00 PELATIHAN KELOMPOK USAHA PENUNJANG PERAN PEREMPUAN

1.11.01.18.09. 0,00

0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.18.09.5.2.1. Halaman : 109 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 174.319.000,00 174.319.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.18.09.5.2.2. 0,00 0,00 124.224.000,00 124.224.000,00 FASILITASI KOORDINASI DAN PELAKSANAAN USAHA PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN 1.11.01.18.10. 0,00 0,00 94.450.000,00 94.450.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.18.10.5.2.1. 0,00 0,00 29.774.000,00 29.774.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.18.10.5.2.2. 0,00 0,00 75.912.310,00 75.912.310,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN UP2K 1.11.01.18.11. 0,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.18.11.5.2.1. 0,00 0,00 72.212.310,00 72.212.310,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.18.11.5.2.2. 0,00 0,00 94.120.000,00 94.120.000,00 SOSIALISASI MODEL DESA PRIMA 1.11.01.18.12. 0,00 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.18.12.5.2.1. 0,00 0,00 82.320.000,00 82.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.18.12.5.2.2. 0,00 0,00 327.150.000,00 327.150.000,00 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.11.01.18.13. 252,17 46.400.000,00 64.800.000,00 18.400.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.18.13.5.2.1. 15,03 46.400.000,00 262.350.000,00 308.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.18.13.5.2.2. 0,00 0,00 149.030.950,00 149.030.950,00 BUKU PROFIL DATA TERPILAH DI 11 KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.11.01.18.14. 7,32 900.000,00 11.400.000,00 12.300.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.18.14.5.2.1. 0,66 900.000,00 137.630.950,00 136.730.950,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.18.14.5.2.2. 0,00 0,00 51.022.500,00 51.022.500,00 PENERBITAN MEDIA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.11.01.18.15. 0,00 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.18.15.5.2.1. 0,00 0,00 18.472.500,00 18.472.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.18.15.5.2.2. 0,00 0,00 20.750.000,00 20.750.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.18.15.5.2.3. 0,00 0,00 228.758.600,00 228.758.600,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1.12.01.15. 0,00 0,00 103.630.100,00 103.630.100,00 HARI KELUARGA NASIONAL HARGANAS 1.12.01.15.07. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.12.1.11.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 99.430.100,00 99.430.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.12.1.11.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 55.896.000,00 55.896.000,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PROGRAM KB NASIONAL 1.12.01.15.08. 0,00 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 Belanja Pegawai 1.12.1.11.01.15.08.5.2.1. 0,00 0,00 48.046.000,00 48.046.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.12.1.11.01.15.08.5.2.2. 0,00 0,00 69.232.500,00 69.232.500,00 PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 1.12.01.15.09. 4,62 400.000,00 8.250.000,00 8.650.000,00 Belanja Pegawai 1.12.1.11.01.15.09.5.2.1. 0,66 400.000,00 60.982.500,00 60.582.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.12.1.11.01.15.09.5.2.2. 0,00 0,00 245.285.125,00 245.285.125,00 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KBKR YANG MANDIRI

1.12.01.18. 0,00

0,00 143.840.250,00 143.840.250,00 FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB

1.12.01.18.01. 0,00

0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Belanja Pegawai 1.12.1.11.01.18.01.5.2.1. Halaman : 110 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 136.540.250,00 136.540.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.12.1.11.01.18.01.5.2.2. 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Modal 1.12.1.11.01.18.01.5.2.3. 0,00 0,00 101.444.875,00 101.444.875,00 ORIENTASI KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB 1.12.01.18.02. 0,00 0,00 11.850.000,00 11.850.000,00 Belanja Pegawai 1.12.1.11.01.18.02.5.2.1. 0,00 0,00 89.594.875,00 89.594.875,00 Belanja Barang dan Jasa 1.12.1.11.01.18.02.5.2.2. 13,50 1.265.692.596,50 10.641.177.135,50 9.375.484.539,00 Jumlah Belanja 13,50 1.265.692.596,50 10.641.177.135,50 9.375.484.539,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 111 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.13.01. - Dinas Sosial Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 4.863.600,00 4.863.600,00 PENDAPATAN DAERAH 1.13.1.13.01.00.00.4. 0,00 0,00 4.863.600,00 4.863.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.13.1.13.01.00.00.4.1. Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah 0,00 0,00 4.863.600,00 4.863.600,00 0,00 0,00 4.863.600,00 4.863.600,00 Retribusi Daerah 1.13.1.13.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 4.863.600,00 4.863.600,00 Jumlah Pendapatan 4,74 1.371.962.000,00 30.327.730.000,00 28.955.768.000,00 BELANJA DAERAH

1.13.1.13.01.00.00.5. 6,99

1.137.312.000,00 17.410.110.000,00 16.272.798.000,00 Belanja Tidak Langsung

1.13.1.13.01.00.00.5.1. 6,99

1.137.312.000,00 17.410.110.000,00 16.272.798.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.00.00.5.1.1. 1,85

234.650.000,00 12.917.620.000,00 12.682.970.000,00 Belanja Langsung

1.13.1.13.01.00.00.5.2. 12,67

250.000.000,00 2.223.540.000,00 1.973.540.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.13.01.01. 0,00

0,00 28.590.000,00 28.590.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.13.01.01.01. 0,00

0,00 28.590.000,00 28.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.13.01.01.02. 0,00

0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.13.01.01.08. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 97.500.000,00 97.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 62.978.000,00 62.978.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.13.01.01.10. 0,00

0,00 62.978.000,00 62.978.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.13.01.01.11. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.13.01.01.12. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.12.5.2.2. Halaman : 112 1.13.01. - Dinas Sosial KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.13.01.01.13. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.01.13.5.2.1. 0,00 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 40.900.000,00 40.900.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.13.01.01.15. 0,00 0,00 40.900.000,00 40.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 73.622.000,00 73.622.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.13.01.01.17. 0,00 0,00 73.622.000,00 73.622.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.17.5.2.2. 52,98 250.000.000,00 721.850.000,00 471.850.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.13.01.01.18. 52,98 250.000.000,00 721.850.000,00 471.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 651.600.000,00 651.600.000,00 PENYEDIAAN TENAGAPEGAWAI TIDAK TETAP 1.13.01.01.30. 0,00 0,00 651.600.000,00 651.600.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.01.30.5.2.1. 0,00 0,00 523.148.000,00 523.148.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.13.01.02. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATANDINAS 1.13.01.02.006. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.006.5.2.3. 0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.13.01.02.010. 0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 1.13.01.02.020. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.020.5.2.2. 0,00 0,00 72.415.000,00 72.415.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.022. 0,00 0,00 72.415.000,00 72.415.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 17.025.000,00 17.025.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.13.01.02.023. 0,00 0,00 17.025.000,00 17.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 211.904.000,00 211.904.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.13.01.02.024. 0,00 0,00 211.904.000,00 211.904.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.026. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.028. 0,00 0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 99.954.000,00 99.954.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.042. 0,00 0,00 22.954.000,00 22.954.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.042.5.2.1. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.042.5.2.2. 0,00 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.042.5.2.3. 0,00 0,00 190.500.000,00 190.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.13.01.03. 0,00 0,00 91.350.000,00 91.350.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.13.01.03.02. 0,00 0,00 91.350.000,00 91.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 91.350.000,00 91.350.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.13.01.03.05. Halaman : 113 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 91.350.000,00 91.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 PENGADAAN PAKAIAN SATUAN PENGAMANAN SATPAM 1.13.01.03.08. 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.03.08.5.2.2. 0,00 0,00 122.188.000,00 122.188.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.13.01.05. 0,00 0,00 89.310.000,00 89.310.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.13.01.05.01. 0,00 0,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 64.510.000,00 64.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 20.558.000,00 20.558.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 1.13.01.05.10. 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.05.10.5.2.1. 0,00 0,00 12.758.000,00 12.758.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.10.5.2.2. 0,00 0,00 12.320.000,00 12.320.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI 1.13.01.05.43. 0,00 0,00 12.320.000,00 12.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.43.5.2.2. 0,00 0,00 57.725.000,00 57.725.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.13.01.06. 0,00

0,00 5.415.000,00 5.415.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.13.01.06.01. 0,00

0,00 360.000,00 360.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 5.055.000,00 5.055.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.13.01.06.02. 0,00

0,00 480.000,00 480.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 3.720.000,00 3.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.13.01.06.04. 0,00

0,00 480.000,00 480.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 3.720.000,00 3.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 43.910.000,00 43.910.000,00 PENYUSUNAN MATERILAPORAN KINERJA

1.13.01.06.12. 0,00

0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.06.12.5.2.1. 0,00

0,00 26.510.000,00 26.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.06.12.5.2.2. 0,86

15.350.000,00 1.762.809.000,00 1.778.159.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KAT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS LAINNYA 1.13.01.15. 27,10 14.000.000,00 37.655.000,00 51.655.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN CAPACITY BUILDING PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS LAINNYA 1.13.01.15.02. 74,47 14.000.000,00 4.800.000,00 18.800.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.02.5.2.1. 0,00 0,00 32.855.000,00 32.855.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2. 0,18 1.350.000,00 769.963.000,00 771.313.000,00 FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN 1.13.01.15.04. 0,00 0,00 100.750.000,00 100.750.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.04.5.2.1. 0,20 1.350.000,00 669.213.000,00 670.563.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.04.5.2.2. 0,00 0,00 955.191.000,00 955.191.000,00 PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KAT 1.13.01.15.07. Halaman : 114 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 21.250.000,00 21.250.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 933.941.000,00 933.941.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 1.829.889.000,00 1.829.889.000,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13.01.16. 0,00 0,00 196.900.000,00 196.900.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR TERMASUK ANAK JALANAN, ANAK CACAT, ANAK NAKAL

1.13.01.16.04. 0,00

0,00 15.850.000,00 15.850.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.04.5.2.1. 0,00

0,00 181.050.000,00 181.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.04.5.2.2. 0,00

0,00 335.807.000,00 335.807.000,00 PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DI TRAUMA CENTRE TERMASUK BAGI KORBAN BENCANA 1.13.01.16.05. 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.16.05.5.2.1. 0,00 0,00 331.007.000,00 331.007.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.16.05.5.2.2. 0,00 0,00 971.800.000,00 971.800.000,00 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA

1.13.01.16.10. 0,00

0,00 444.250.000,00 444.250.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.10.5.2.1. 0,00

0,00 527.550.000,00 527.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.10.5.2.2. 0,00

0,00 325.382.000,00 325.382.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1.13.01.16.11. 0,00

0,00 6.515.000,00 6.515.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.11.5.2.1. 0,00

0,00 318.867.000,00 318.867.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.11.5.2.2. 0,00

0,00 828.369.000,00 828.369.000,00 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

1.13.01.17. 0,00

0,00 828.369.000,00 828.369.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR

1.13.01.17.02. 0,00

0,00 157.600.000,00 157.600.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.17.02.5.2.1. 0,00

0,00 670.769.000,00 670.769.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.17.02.5.2.2. 0,00

0,00 277.600.000,00 277.600.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

1.13.01.18. 0,00

0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA

1.13.01.18.04. 0,00

0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.18.04.5.2.1. 0,00

0,00 128.050.000,00 128.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.18.04.5.2.2. 0,00

0,00 142.600.000,00 142.600.000,00 PENGIRIMAN PENYANDANG CACAT KE PABRIK PEMBUATAN PROTHESE

1.13.01.18.06. 0,00

0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.18.06.5.2.1. 0,00

0,00 141.200.000,00 141.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.18.06.5.2.2. 0,00

0,00 1.157.911.000,00 1.157.911.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHANPANTI JOMPO

1.13.01.19. 0,00

0,00 1.157.911.000,00 1.157.911.000,00 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHANJOMPO

1.13.01.19.03. 0,00

0,00 249.550.000,00 249.550.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.19.03.5.2.1. 0,00

0,00 908.361.000,00 908.361.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.19.03.5.2.2. 0,00

0,00 1.549.228.000,00 1.549.228.000,00 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA 1.13.01.20. 0,00 0,00 789.901.000,00 789.901.000,00 PEMBINAAN DAN PENYEDIAAN SARANA SERTA PRASARANA BAGI ANAKREMAJA EKS KORBAN NAPZA DI BALAI PELAYANAN SOSIAL MARSUDI PUTRA BPSMP 1.13.01.20.06. Halaman : 115 +, + - ,. +, 0 234 5 67 5 2 48 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 189.070.000,00 189.070.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.20.06.5.2.1. 0,00 0,00 600.831.000,00 600.831.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.20.06.5.2.2. 0,00 0,00 681.405.000,00 681.405.000,00 PEMBINAAN, PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL, PELATIHAN KETERAMPILAN, PENYEDIAAN BADAN USAHA, SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL SERTA PEMELIHARAAN DI BALAI PELAYANAN SOSIAL KARYA WANITA 1.13.01.20.07. 0,00 0,00 136.425.000,00 136.425.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.20.07.5.2.1. 0,00 0,00 544.980.000,00 544.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.20.07.5.2.2. 0,00 0,00 77.922.000,00 77.922.000,00 PEMBERDAYAAN EKS PENYAKIT SOSIAL WTS, GELANDANGAN DAN PENGEMIS, EKS NAPI, EKS KORBAN NAPZA LUAR PANTI

1.13.01.20.08. 0,00

0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.20.08.5.2.1. 0,00

0,00 69.622.000,00 69.622.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.20.08.5.2.2. 0,00

0,00 2.394.713.000,00 2.394.713.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.13.01.21. 0,00

0,00 53.729.000,00 53.729.000,00 PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

1.13.01.21.01. 0,00

0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.21.01.5.2.1. 0,00

0,00 49.029.000,00 49.029.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.21.01.5.2.2. 0,00

0,00 178.432.000,00 178.432.000,00 PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 1.13.01.21.02. 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.02.5.2.1. 0,00 0,00 173.232.000,00 173.232.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.02.5.2.2. 0,00 0,00 605.490.000,00 605.490.000,00 PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN SOSIAL 1.13.01.21.04. 0,00 0,00 86.550.000,00 86.550.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.04.5.2.1. 0,00 0,00 518.940.000,00 518.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.04.5.2.2. 0,00 0,00 71.544.000,00 71.544.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT TKSM PROVINSI 1.13.01.21.05. 0,00 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.05.5.2.1. 0,00 0,00 67.594.000,00 67.594.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.05.5.2.2. 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 PELAYANAN DAN PENYANTUNAN BAGI PERINTIS DAN JANDA PERINTIS KEMERDEKAAN 1.13.01.21.06. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.06.5.2.1. 0,00 0,00 109.700.000,00 109.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.06.5.2.2. 0,00 0,00 143.482.000,00 143.482.000,00 PENINGKATAN KUALITAS KUALITAS PENGURUS KARANG TARUNA 1.13.01.21.07. 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.07.5.2.1. 0,00 0,00 137.532.000,00 137.532.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.07.5.2.2. 0,00 0,00 477.711.000,00 477.711.000,00 PENYULUHAN SOSIAL PROVINSI RIAU 1.13.01.21.08. 0,00 0,00 31.750.000,00 31.750.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.08.5.2.1. 0,00 0,00 445.961.000,00 445.961.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.08.5.2.2. 0,00 0,00 121.308.000,00 121.308.000,00 PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL 1.13.01.21.09. 0,00 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.09.5.2.1. 0,00 0,00 117.358.000,00 117.358.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.09.5.2.2. Halaman : 116 9: 9 ; : 9: = ?A B CD B ? AE KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN USAHA KARANG TARUNA 1.13.01.21.10. 0,00 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.10.5.2.1. 0,00 0,00 103.740.000,00 103.740.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.10.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMUGARAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 1.13.01.21.11. 0,00 0,00 47.053.000,00 47.053.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.11.5.2.1. 0,00 0,00 28.795.000,00 28.795.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.11.5.2.2. 0,00 0,00 424.152.000,00 424.152.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.21.11.5.2.3. 0,00 0,00 28.017.000,00 28.017.000,00 PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL 1.13.01.21.12. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.12.5.2.1. 0,00 0,00 23.817.000,00 23.817.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.12.5.2.2. 4,74 1.371.962.000,00 30.327.730.000,00 28.955.768.000,00 Jumlah Belanja 4,74 1.371.962.000,00 30.322.866.400,00 28.950.904.400,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 117 FG F H GI FG J K LMN O PQ O L NR RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : STS UT V WX YZ[Z \ X ] Z ST S U T _ ST V ` abc d W e bcfc \ e ghc i W gc b d j afgc d a kc b \ ele b k mk mnc b Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.14.1.14.01.00.00.4. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.14.1.14.01.00.00.4.1. Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Retribusi Daerah 1.14.1.14.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Jumlah Pendapatan 0,11 53.482.129,00 49.306.231.121,00 49.359.713.250,00 BELANJA DAERAH

1.14.1.14.01.00.00.5. 3,58

1.096.323.579,00 29.546.186.421,00 30.642.510.000,00 Belanja Tidak Langsung

1.14.1.14.01.00.00.5.1. 3,58

1.096.323.579,00 29.546.186.421,00 30.642.510.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.00.00.5.1.1. 5,57

1.042.841.450,00 19.760.044.700,00 18.717.203.250,00 Belanja Langsung

1.14.1.14.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 680.190.000,00 680.190.000,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.10.01.15. 0,00

0,00 505.190.000,00 505.190.000,00 PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN

1.10.01.15.09. 0,00

0,00 46.550.000,00 46.550.000,00 Belanja Pegawai

1.10.1.14.01.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 458.040.000,00 458.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.10.1.14.01.15.09.5.2.2. 0,00

0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Modal

1.10.1.14.01.15.09.5.2.3. 0,00

0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENGELOLA SIAK BAGI PETUGAS KECAMATAN 1.10.01.15.14. 0,00 0,00 42.100.000,00 42.100.000,00 Belanja Pegawai 1.10.1.14.01.15.14.5.2.1. 0,00 0,00 132.900.000,00 132.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.10.1.14.01.15.14.5.2.2. 6,15 224.647.700,00 3.876.542.700,00 3.651.895.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.14.01.01. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.14.01.01.01. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.01.5.2.2. 29,95 224.647.700,00 974.647.700,00 750.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.14.01.01.02. 0,00 0,00 556.800.000,00 556.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.02.5.2.2. 116,28 224.647.700,00 417.847.700,00 193.200.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.01.02.5.2.3. Halaman : 118 ST S U T _ ST V ` abc d W e bcfc \ e ghc i W gc b d j afgc d a kc b \ ele b k mk mnc b KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 193.585.000,00 193.585.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.14.01.01.03. 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.03.5.2.1. 0,00 0,00 174.385.000,00 174.385.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.03.5.2.2. 0,00 0,00 227.810.000,00 227.810.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.14.01.01.08. 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.08.5.2.1. 0,00 0,00 226.360.000,00 226.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.08.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.14.01.01.10. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.10.5.2.2. 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.14.01.01.11. 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.14.01.01.13. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.13.5.2.1. 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.13.5.2.2. 0,00 0,00 146.000.000,00 146.000.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 179.700.000,00 179.700.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.14.01.01.17. 0,00 0,00 179.700.000,00 179.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 940.800.000,00 940.800.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASITEKNIS PERKANTORAN 1.14.01.01.28. 0,00 0,00 940.800.000,00 940.800.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.28.5.2.1. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 1.14.01.01.33. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.33.5.2.2. 6,59 125.000.000,00 2.021.942.600,00 1.896.942.600,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.14.01.02. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.14.01.02.010. 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.010.5.2.2. 0,00 0,00 47.200.000,00 47.200.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3. 125,00 125.000.000,00 225.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.14.01.02.022. 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.022.5.2.1. 126,65 125.000.000,00 223.700.000,00 98.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.14.01.02.024. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER DAN KELENGKAPANNYA 1.14.01.02.064. 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.064.5.2.1. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.064.5.2.2. 0,00 0,00 47.050.000,00 47.050.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.064.5.2.3. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PEMELIHARAANOPERASIONAL BLK DUMAI 1.14.01.02.065. 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.065.5.2.1. Halaman : 119 op o q pr op s t uvw x yz vw{w |z }~w  y }w v x € u{}w x u w v | z‚z v  ƒ ƒ„w v KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 30,00 150.000.000,00 350.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.065.5.2.2. 84,27 150.000.000,00 328.000.000,00 178.000.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.065.5.2.3. 0,00 0,00 439.305.000,00 439.305.000,00 PEMELIHARAANOPERASIONAL BLK ROKAN HULU 1.14.01.02.066. 0,00 0,00 125.750.000,00 125.750.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.066.5.2.1. 0,00 0,00 121.235.000,00 121.235.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.066.5.2.2. 0,00 0,00 192.320.000,00 192.320.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.066.5.2.3. 0,00 0,00 233.000.000,00 233.000.000,00 PEMELIHARAANOPERASIONAL BPTK PEKANBARU 1.14.01.02.067. 0,00 0,00 32.700.000,00 32.700.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.067.5.2.1. 0,00 0,00 30.874.000,00 30.874.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.067.5.2.2. 0,00 0,00 169.426.000,00 169.426.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.067.5.2.3. 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 PEMBELIAN BBM GENSET SOLAR UNTUK KANTOR DISNAKERTRANSKEP 1.14.01.02.068. 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.068.5.2.2. 0,00 0,00 162.137.600,00 162.137.600,00 PEMBELIAN ALAT - ALAT KERJA DI KEC. TEBING TINGGI KAB. KEP. MERANTI 1.14.01.02.109. 0,00 0,00 83.737.600,00 83.737.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.109.5.2.2. 0,00 0,00 78.400.000,00 78.400.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.109.5.2.3. 0,00 0,00 410.600.000,00 410.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.14.01.03. 0,00 0,00 213.650.000,00 213.650.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.14.01.03.02. 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 212.200.000,00 212.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 196.950.000,00 196.950.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.14.01.03.05. 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 195.500.000,00 195.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 108.600.000,00 108.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.14.01.05. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.14.01.05.01. 0,00 0,00 14.200.000,00 14.200.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 60.800.000,00 60.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI 1.14.01.05.26. 0,00 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.05.26.5.2.1. 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.05.26.5.2.2. 0,00 0,00 644.560.000,00 644.560.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.14.01.06. 0,00

0,00 39.560.000,00 39.560.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.14.01.06.01. 0,00

0,00 13.900.000,00 13.900.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 25.660.000,00 25.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.14.01.06.02. 0,00

0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.06.02.5.2.1. Halaman : 120 …† … ‡ †ˆ …† ‰ Š ‹Œ Ž  Œ‘ ’ “” •  “ Œ Ž – ‹‘“ Ž ‹ — Œ ’ ˜ Œ — ™— ™š Œ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.14.01.06.04. 0,00 0,00 7.525.000,00 7.525.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 7.475.000,00 7.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH 1.14.01.06.10. 0,00 0,00 38.775.000,00 38.775.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.06.10.5.2.1. 0,00 0,00 86.225.000,00 86.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.10.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN PROGRAM KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

1.14.01.06.11. 0,00

0,00 41.450.000,00 41.450.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.06.11.5.2.1. 0,00

0,00 258.550.000,00 258.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.06.11.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PADA 11 KABKOTA

1.14.01.06.29. 0,00

0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.06.29.5.2.1. 0,00

0,00 135.750.000,00 135.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.06.29.5.2.2. 0,00

0,00 5.585.326.650,00 5.585.326.650,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.14.01.15. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.14.01.15.10. 0,00

0,00 38.950.000,00 38.950.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.10.5.2.1. 0,00

0,00 111.050.000,00 111.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.10.5.2.2. 0,00

0,00 329.320.000,00 329.320.000,00 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN, AMT DAN PRODUKTIVITAS

1.14.01.15.11. 0,00

0,00 74.350.000,00 74.350.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.11.5.2.1. 0,00

0,00 254.970.000,00 254.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.11.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS KONSULTASI PRODUKTIVITAS

1.14.01.15.12. 0,00

0,00 38.100.000,00 38.100.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.12.5.2.1. 0,00

0,00 111.900.000,00 111.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.12.5.2.2. 0,00

0,00 449.856.250,00 449.856.250,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA - PELATIHAN INSTITUSIONAL 1.14.01.15.14. 0,00 0,00 95.250.000,00 95.250.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.14.5.2.1. 0,00 0,00 354.606.250,00 354.606.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.14.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA - PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT

1.14.01.15.15. 0,00

0,00 101.100.000,00 101.100.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.15.5.2.1. 0,00

0,00 398.900.000,00 398.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.15.5.2.2. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA KEPELATIHAN DAN INSTRUKTUR - PELATIHAN INSTRUKTUR LATIHAN KERJA 1.14.01.15.16. 0,00 0,00 505.850.000,00 505.850.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.16.5.2.1. 0,00 0,00 94.150.000,00 94.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.16.5.2.2. 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 REVITALISASI WORKSHOP TEKNOLOGI MEKANIK 1.14.01.15.17. Halaman : 121 ›œ ›  œž ›œ Ÿ ¡¢£ ¤ ¥¦ ¢£§£ ¨¦ ©ª£ « ¥ ©£ ¢ ¤ ¬ ¡§©£ ¤ ¡ ­£ ¢ ¨ ¦®¦ ¢ ­ ¯­ ¯°£ ¢ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.17.5.2.1. 0,00 0,00 31.905.000,00 31.905.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.17.5.2.2. 0,00 0,00 1.554.495.000,00 1.554.495.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.15.17.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI UPT LK DUMAI 1.14.01.15.18. 0,00 0,00 108.700.000,00 108.700.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.18.5.2.1. 0,00 0,00 191.300.000,00 191.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.18.5.2.2. 0,00 0,00 470.622.000,00 470.622.000,00 PENGADAAN PERALATAN PELATIHAN LAS LISTRIK DI UPT-LK DUMAI SHARING 1.14.01.15.19. 0,00 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.19.5.2.1. 0,00 0,00 77.100.000,00 77.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.19.5.2.2. 0,00 0,00 387.872.000,00 387.872.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.15.19.5.2.3. 0,00 0,00 376.209.000,00 376.209.000,00 PEMASANGAN JARINGAN TRANSMISI LISTRIK PADA UPT-LK ROHUL 1.14.01.15.20. 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.20.5.2.1. 0,00 0,00 11.350.000,00 11.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.20.5.2.2. 0,00 0,00 359.959.000,00 359.959.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.15.20.5.2.3. 0,00 0,00 188.457.000,00 188.457.000,00 PENGADAAN SARANA AIR BERSIH PADA UPT-LK ROHUL 1.14.01.15.21. 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.21.5.2.1. 0,00 0,00 8.350.000,00 8.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.21.5.2.2. 0,00 0,00 175.707.000,00 175.707.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.15.21.5.2.3. 0,00 0,00 470.862.400,00 470.862.400,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BERBASIS MASYARAKAT DI KEC. TEBING TINGGI KAB. KEP. MERANTI

1.14.01.15.22. 0,00

0,00 127.200.000,00 127.200.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.22.5.2.1. 0,00

0,00 343.662.400,00 343.662.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.22.5.2.2. 14,81

89.900.000,00 696.719.500,00 606.819.500,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

1.14.01.17. 0,00

0,00 60.251.900,00 60.251.900,00 RAKORNIS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SE PROVINSI RIAU DI PEKANBARU

1.14.01.17.09. 0,00

0,00 12.250.000,00 12.250.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.09.5.2.1. 0,00

0,00 48.001.900,00 48.001.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.17.09.5.2.2. 0,00

0,00 151.115.000,00 151.115.000,00 PENEGAKAN HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

1.14.01.17.10. 0,00

0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.10.5.2.1. 0,00

0,00 140.815.000,00 140.815.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.17.10.5.2.2. 0,00

0,00 122.652.600,00 122.652.600,00 BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2010

1.14.01.17.11. 0,00

0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.11.5.2.1. 0,00

0,00 112.052.600,00 112.052.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.17.11.5.2.2. 0,00

0,00 72.800.000,00 72.800.000,00 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.14.01.17.12. 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.12.5.2.1. 0,00 0,00 63.200.000,00 63.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.12.5.2.2. Halaman : 122 ±² ± ³ ²´ ±² µ ¶ ·¸¹ º »¼ ¸¹½¹ ¾¼ ¿À¹ Á » ¿¹ ¸ º  ·½¿¹ º · ù ¸ ¾ ¼Ä¼ ¸ à Åà Åƹ ¸ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 44,95 89.900.000,00 289.900.000,00 200.000.000,00 PENETAPAN UPAH MINIMUM 1.14.01.17.13. 0,00 0,00 171.600.000,00 171.600.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.13.5.2.1. 316,55 89.900.000,00 118.300.000,00 28.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.13.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN PERLUASAN KERJA 1.14.01.18. 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI TENAGA KERJA 1.14.01.18.01. 0,00 0,00 67.350.000,00 67.350.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.18.01.5.2.1. 0,00 0,00 957.650.000,00 957.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.18.01.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.18.01.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL KETENAGAKERJAAN 1.14.01.18.02. 0,00 0,00 32.800.000,00 32.800.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.18.02.5.2.1. 0,00 0,00 167.200.000,00 167.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.18.02.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASIPROGRAM PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA MANDIRI 1.14.01.18.03. 0,00 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.18.03.5.2.1. 0,00 0,00 95.350.000,00 95.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.18.03.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBENTUKAN KADER TEKNOLOGI PADAT KARYA 1.14.01.18.04. 0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.18.04.5.2.1. 0,00 0,00 142.300.000,00 142.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.18.04.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM GERAKAN PENANGGULANGAN PENGANGGURAN GPP 1.14.01.19. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBENTUKAN WIRAUSAHA BARU BERBASIS KEPADA BUDAYA MELAYU 1.14.01.19.01. 0,00 0,00 35.250.000,00 35.250.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.19.01.5.2.1. 0,00 0,00 264.750.000,00 264.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.19.01.5.2.2. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 2.08.01.15. 0,00 0,00 2.353.007.000,00 2.353.007.000,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI

2.08.01.15.03. 0,00

0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 Belanja Pegawai

2.08.1.14.01.15.03.5.2.1. 0,00

0,00 201.629.000,00 201.629.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.08.1.14.01.15.03.5.2.2. 0,00

0,00 2.121.678.000,00 2.121.678.000,00 Belanja Modal

2.08.1.14.01.15.03.5.2.3. 0,00

0,00 146.993.000,00 146.993.000,00 PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM 2.08.01.15.05. 0,00 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai 2.08.1.14.01.15.05.5.2.1. 0,00 0,00 142.343.000,00 142.343.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.08.1.14.01.15.05.5.2.2. 72,49 603.293.750,00 1.435.563.250,00 832.269.500,00 PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 2.08.01.16. 84,61 603.293.750,00 1.316.293.750,00 713.000.000,00 PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL 2.08.01.16.01. 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pegawai 2.08.1.14.01.16.01.5.2.1. 86,12 603.293.750,00 1.303.793.750,00 700.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.08.1.14.01.16.01.5.2.2. 0,00 0,00 119.269.500,00 119.269.500,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT PPM 2.08.01.16.03. Halaman : 123 ÇÈ Ç É ÈÊ ÇÈ Ë Ì ÍÎÏ Ð ÑÒ ÎÏÓÏ ÔÒ ÕÖÏ × Ñ ÕÏ Î Ð Ø ÍÓÕÏ Ð Í ÙÏ Î Ô ÒÚÒ Î Ù ÛÙ ÛÜÏ Î KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 60.902.000,00 60.902.000,00 Belanja Pegawai 2.08.1.14.01.16.03.5.2.1. 0,00 0,00 58.367.500,00 58.367.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.08.1.14.01.16.03.5.2.2. 0,11 53.482.129,00 49.306.231.121,00 49.359.713.250,00 Jumlah Belanja 0,11 53.482.129,00 49.261.231.121,00 49.314.713.250,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 124 ÝÞ Ý ß Þà ÝÞ á â ãäå æ çè äåéå êè ëìå í ç ëå ä æ î ãéëå æ ã ïå ä ê èðè ä ï ñï ñòå ä RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.15.1.15.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 6,53 1.005.775.285,20 16.413.793.879,20 15.408.018.594,00 BELANJA DAERAH

1.15.1.15.01.00.00.5. 13,71

1.051.575.285,20 8.723.079.079,20 7.671.503.794,00 Belanja Tidak Langsung

1.15.1.15.01.00.00.5.1. 13,71

1.051.575.285,20 8.723.079.079,20 7.671.503.794,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.00.00.5.1.1. 0,59

45.800.000,00 7.690.714.800,00 7.736.514.800,00 Belanja Langsung

1.15.1.15.01.00.00.5.2. 3,78

34.800.000,00 885.447.800,00 920.247.800,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.15.01.01. 0,00

0,00 14.580.000,00 14.580.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.15.01.01.01. 0,00

0,00 14.580.000,00 14.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.01.01.5.2.2. 31,25

30.000.000,00 66.000.000,00 96.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.15.01.01.02. 31,25

30.000.000,00 66.000.000,00 96.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 170.359.050,00 170.359.050,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.15.01.01.10. 0,00

0,00 170.359.050,00 170.359.050,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 78.248.750,00 78.248.750,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.15.01.01.11. 0,00

0,00 78.248.750,00 78.248.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 23.626.000,00 23.626.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.15.01.01.12. 0,00

0,00 23.626.000,00 23.626.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.01.12.5.2.2. 0,00

0,00 72.560.000,00 72.560.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.15.01.01.13. 0,00

0,00 72.560.000,00 72.560.000,00 Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.13.5.2.3. 0,00

0,00 29.624.000,00 29.624.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.15.01.01.15. 0,00

0,00 20.520.000,00 20.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.01.15.5.2.2. 0,00

0,00 9.104.000,00 9.104.000,00 Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.15.5.2.3. 6,56

4.800.000,00 68.400.000,00 73.200.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.15.01.01.17. 16,67

4.800.000,00 24.000.000,00 28.800.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.01.17.5.2.1. Halaman : 125 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 362.050.000,00 362.050.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.15.01.01.18. 0,00 0,00 362.050.000,00 362.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 325.600.000,00 325.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.15.01.02. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.15.01.02.022. 0,00 0,00 55.500.000,00 55.500.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 18.524.150,00 18.524.150,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 125.975.850,00 125.975.850,00 Belanja Modal 1.15.1.15.01.02.022.5.2.3. 0,00 0,00 50.600.000,00 50.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.15.01.02.024. 0,00 0,00 50.600.000,00 50.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.15.01.02.028. 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.02.028.5.2.1. 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 173.100.000,00 173.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.15.01.03. 0,00 0,00 52.950.000,00 52.950.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.15.01.03.02. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 120.150.000,00 120.150.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.15.01.03.05. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.03.05.5.2.2. 6,15 11.000.000,00 167.900.000,00 178.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.15.01.05. 0,00 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.15.01.05.01. 0,00 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 29.100.000,00 29.100.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.15.01.05.02. 0,00 0,00 29.100.000,00 29.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.05.02.5.2.2. 0,00 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN PELEPASAN PURNA TUGAS PNS 1.15.01.05.54. 0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.05.54.5.2.1. 0,00 0,00 33.200.000,00 33.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.05.54.5.2.2. 11,98 11.000.000,00 80.800.000,00 91.800.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI 1.15.01.05.82. 57,29 11.000.000,00 8.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.05.82.5.2.1. 0,00 0,00 72.600.000,00 72.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.05.82.5.2.2. 0,00 0,00 30.620.000,00 30.620.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.15.01.06. 0,00

0,00 15.310.000,00 15.310.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.15.01.06.04. 0,00

0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 5.560.000,00 5.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.06.04.5.2.2. Halaman : 126 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 15.310.000,00 15.310.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTER DAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 1.15.01.06.15. 0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.06.15.5.2.1. 0,00 0,00 5.560.000,00 5.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.06.15.5.2.2. 0,00 0,00 883.295.000,00 883.295.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

1.15.01.16. 0,00

0,00 366.400.000,00 366.400.000,00 BIMBINGAN TEKNIS INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI BDS SERTA PENUMBUHAN SENTRA BDS 1.15.01.16.11. 0,00 0,00 23.150.000,00 23.150.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.16.11.5.2.1. 0,00 0,00 343.250.000,00 343.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 516.895.000,00 516.895.000,00 BIMBINGAN TEKNIS FASILITASI KOORDINASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WIRAUSAHA DAN SENTRA

1.15.01.16.12. 0,00

0,00 42.300.000,00 42.300.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.16.12.5.2.1. 0,00

0,00 474.595.000,00 474.595.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.16.12.5.2.2. 0,00

0,00 901.600.000,00 901.600.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.15.01.17. 0,00 0,00 242.000.000,00 242.000.000,00 INDONESIA ART CRAFT TOURISM 1.15.01.17.12. 0,00 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.17.12.5.2.1. 0,00 0,00 235.900.000,00 235.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.17.12.5.2.2. 0,00 0,00 200.500.000,00 200.500.000,00 PAMERAN PRODUKSI EXPORT PPE 1.15.01.17.13. 0,00 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.17.13.5.2.1. 0,00 0,00 196.150.000,00 196.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.17.13.5.2.2. 0,00 0,00 237.000.000,00 237.000.000,00 PAMERAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI PUNCAK KOPERASI TINGKAT NASIONAL 1.15.01.17.14. 0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.17.14.5.2.1. 0,00 0,00 229.400.000,00 229.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.17.14.5.2.2. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 PAMERAN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT PROVINSI RIAU RIAU EXPO 1.15.01.17.15. 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.17.15.5.2.1. 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.17.15.5.2.2. 0,00 0,00 54.300.000,00 54.300.000,00 TEMU USAHA ANTARA KUKM 1.15.01.17.16. 0,00 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.17.16.5.2.1. 0,00 0,00 46.400.000,00 46.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.17.16.5.2.2. 0,00 0,00 72.800.000,00 72.800.000,00 PEMBUATAN WARTA KOPERASI 1.15.01.17.17. 59,46 3.300.000,00 8.850.000,00 5.550.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.17.17.5.2.1. 4,91 3.300.000,00 63.950.000,00 67.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.17.17.5.2.2. 0,00 0,00 1.047.025.000,00 1.047.025.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1.15.01.18. 0,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN 1.15.01.18.04. 0,00 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.18.04.5.2.1. 0,00 0,00 280.600.000,00 280.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.18.04.5.2.2. Halaman : 127 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 522.850.000,00 522.850.000,00 PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI 1.15.01.18.05. 0,00 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.18.05.5.2.1. 0,00 0,00 484.450.000,00 484.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.18.05.5.2.2. 0,00 0,00 199.175.000,00 199.175.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.15.01.18.09. 0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.18.09.5.2.1. 0,00 0,00 182.475.000,00 182.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.18.09.5.2.2. 0,00 0,00 1.271.627.000,00 1.271.627.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI RIAU 1.15.01.20. 0,00 0,00 185.700.000,00 185.700.000,00 PENYELARASAN PROGRAM KUKM ANTAR PROVINSI DENGAN KABUPATENKOTA 1.15.01.20.01. 0,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.01.5.2.1. 0,00 0,00 168.300.000,00 168.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.01.5.2.2. 0,00 0,00 343.040.000,00 343.040.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KOPERASI DAN UKM PROVINSI RIAU 1.15.01.20.02. 0,00 0,00 27.900.000,00 27.900.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.02.5.2.1. 0,00 0,00 315.140.000,00 315.140.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.02.5.2.2. 0,00 0,00 287.887.000,00 287.887.000,00 RAPAT KOORDINASI REGIONAL DAN NASIONAL 1.15.01.20.03. 0,00 0,00 31.750.000,00 31.750.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.03.5.2.1. 0,00 0,00 256.137.000,00 256.137.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.03.5.2.2. 0,00 0,00 455.000.000,00 455.000.000,00 PROFIL PENGEMBANGAN KOPERASI DAN PENGEMBANGAN UKM 1.15.01.20.04. 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.04.5.2.1. 0,00 0,00 438.200.000,00 438.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.04.5.2.2. 0,00 0,00 1.104.500.000,00 1.104.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA SDM KOPERASI DAN UKM 1.15.01.21. 0,00 0,00 314.000.000,00 314.000.000,00 PELATIHAN AKUNTANSI KOPERASI BAGI PENGURUSPENGELOLA DAN PENGAWAS KOPERASI SE PROVINSI RIAU

1.15.01.21.01. 0,00

0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.21.01.5.2.1. 0,00

0,00 289.700.000,00 289.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.21.01.5.2.2. 0,00

0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PELATIHAN SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH BAGI PENGURUSPENGELOLA DAN PENGAWAS KOPERASI SE-PROVINSI RIAU 1.15.01.21.02. 0,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.21.02.5.2.1. 0,00 0,00 168.600.000,00 168.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.21.02.5.2.2. 0,00 0,00 296.500.000,00 296.500.000,00 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI ANGGOTA KOPERASI SE PROVINSI RIAU 1.15.01.21.03. 0,00 0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.21.03.5.2.1. 0,00 0,00 272.200.000,00 272.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.21.03.5.2.2. 0,00 0,00 314.000.000,00 314.000.000,00 DIKLAT PERKOPERASIAN BAGI PENGURUSPENGELOLA KOPERASI SKUNDER 1.15.01.21.04. 0,00 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.21.04.5.2.1. 0,00 0,00 301.850.000,00 301.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.21.04.5.2.2. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL 1.15.01.22. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP KSPUSP KOPERASI MELALUI PENYERAPAN DANA KREDIT PROGRAM 1.15.01.22.01. Halaman : 128 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 46.700.000,00 46.700.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.22.01.5.2.1. 0,00 0,00 253.300.000,00 253.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.22.01.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENILAIAN KESEHATAN KSPUSP KOPERASI 1.15.01.22.02. 0,00 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.22.02.5.2.1. 0,00 0,00 241.700.000,00 241.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.22.02.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP KSPUSP KOPERASI PENERIMA DANA BERGULIR 1.15.01.22.03. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.22.03.5.2.1. 0,00 0,00 196.750.000,00 196.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.22.03.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN KOMPETENSI BAGI MANAJER DAN KOPERASI DAN JASA KEUANGANKJK 1.15.01.22.04. 0,00 0,00 36.350.000,00 36.350.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.22.04.5.2.1. 0,00 0,00 113.650.000,00 113.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.22.04.5.2.2. 6,53 1.005.775.285,20 16.413.793.879,20 15.408.018.594,00 Jumlah Belanja 6,53 1.005.775.285,20 16.413.793.879,20 15.408.018.594,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 129 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.16. - PENANAMAN MODAL óô ó õ ôö óô ÷ ø ùú ùû ü ý ûùû ùþù û ÿ1ú ù ú ù û ü 1 þ1 ùý ù Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.16.1.16.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 3,52 622.446.053,03 18.285.959.596,99 17.663.513.543,96 BELANJA DAERAH

1.16.1.16.01.00.00.5. 6,72

363.882.053,03 5.778.834.296,99 5.414.952.243,96 Belanja Tidak Langsung

1.16.1.16.01.00.00.5.1. 6,72

363.882.053,03 5.778.834.296,99 5.414.952.243,96 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.00.00.5.1.1. 2,11

258.564.000,00 12.507.125.300,00 12.248.561.300,00 Belanja Langsung

1.16.1.16.01.00.00.5.2. 3,16

47.400.000,00 1.546.100.000,00 1.498.700.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.16.01.01. 0,00

0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.16.01.01.01. 0,00

0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 163.200.000,00 163.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.16.01.01.02. 0,00

0,00 163.200.000,00 163.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.01.02.5.2.2. 2,13

3.200.000,00 153.200.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.16.01.01.10. 66,67

3.200.000,00 8.000.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.01.10.5.2.1. 0,00

0,00 145.200.000,00 145.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.01.10.5.2.2. 10,67

6.400.000,00 66.400.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.16.01.01.11. 66,67

6.400.000,00 16.000.000,00 9.600.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.01.11.5.2.1. 0,00

0,00 50.400.000,00 50.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.01.11.5.2.2. 4,27

6.400.000,00 156.400.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.16.01.01.13. 58,45

6.400.000,00 17.350.000,00 10.950.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.01.13.5.2.1. 0,00

0,00 139.050.000,00 139.050.000,00 Belanja Modal

1.16.1.16.01.01.13.5.2.3. 0,00

0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.16.01.01.15. 0,00

0,00 69.000.000,00 69.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.15.5.2.2. H ù ù þù û ó ö óôó õ ôöó ô ÷ ø ù ú ù û ü ýûù ûù þùû ÿ 1 ú ù ú ùû ü1 þ 1 ùý ù KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Modal 1.16.1.16.01.01.15.5.2.3. 1,60 3.200.000,00 203.200.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.16.01.01.17. 66,67 3.200.000,00 8.000.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.01.17.5.2.1. 0,00 0,00 195.200.000,00 195.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.16.01.01.18. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.18.5.2.2. 112,80 28.200.000,00 53.200.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 1.16.01.01.39. 66,67 3.200.000,00 8.000.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.01.39.5.2.1. 123,76 25.000.000,00 45.200.000,00 20.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.39.5.2.2. 0,00 0,00 321.200.000,00 321.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.16.01.02. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.16.01.02.022. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.16.01.02.023. 0,00 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.16.01.02.026. 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.16.01.03. 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.16.01.03.02. 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.16.01.03.05. 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.16.01.05. 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.16.01.05.01. 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 1.16.01.05.55. 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.05.55.5.2.1. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.05.55.5.2.2. 0,00 0,00 86.200.000,00 86.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.16.01.06. 0,00

0,00 46.200.000,00 46.200.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.16.01.06.01. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 Belanja Modal

1.16.1.16.01.06.01.5.2.3. 0,00

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN 1.16.01.06.16. KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.06.16.5.2.1. 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.06.16.5.2.2. 0,00 0,00 7.387.161.300,00 7.387.161.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1.16.01.15. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DAN APARATUR BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

1.16.01.15.07. 0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.07.5.2.1. 0,00

0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.15.07.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENGINGKATAN PELAYANAN INVESTASI

1.16.01.15.09. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 73.500.000,00 73.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.15.09.5.2.2. 0,00

0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1.16.01.15.13. 0,00

0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.13.5.2.1. 0,00

0,00 104.500.000,00 104.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.15.13.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PROMOSI

1.16.01.15.14. 0,00

0,00 100.350.000,00 100.350.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.14.5.2.1. 0,00

0,00 399.650.000,00 399.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.15.14.5.2.2. 0,00

0,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 PROMOSI LUAR NEGERI

1.16.01.15.15. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.15.5.2.1. 0,00

0,00 2.290.000.000,00 2.290.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.15.15.5.2.2. 0,00

0,00 370.000.000,00 370.000.000,00 PROMOSI DALAM NEGERI

1.16.01.15.16. 0,00

0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.16.5.2.1. 0,00

0,00 359.200.000,00 359.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.15.16.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PELAYANAN CALON INVESTOR DALAM PELAKSANAAN INVESTASI

1.16.01.15.17. 0,00

0,00 134.900.000,00 134.900.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.17.5.2.1. 0,00

0,00 115.100.000,00 115.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.15.17.5.2.2. 0,00

0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 RIAU EXPO

1.16.01.15.18. 0,00

0,00 59.350.000,00 59.350.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.18.5.2.1. 0,00

0,00 1.940.650.000,00 1.940.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.15.18.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM KERJA BIDANG PENANAMAN MODAL

1.16.01.15.19. 0,00

0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.19.5.2.1. 0,00

0,00 220.600.000,00 220.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.15.19.5.2.2. 0,00

0,00 1.477.161.300,00 1.477.161.300,00 PROMOSI TTI TERPADU DI UNI EMIRAT ARAB

1.16.01.15.22. 0,00

0,00 8.050.000,00 8.050.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.22.5.2.1. 0,00

0,00 1.469.111.300,00 1.469.111.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.22.5.2.2. + , - . 0 2 - - .32 245 6 3 7 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 15,97 211.164.000,00 1.533.464.000,00 1.322.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1.16.01.16. 0,00 0,00 394.300.000,00 394.300.000,00 MEMFASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA DI BIDANG INVESTASI 1.16.01.16.02. 0,00 0,00 150.250.000,00 150.250.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.16.02.5.2.1. 0,00 0,00 244.050.000,00 244.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.16.02.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KONSOLIDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TINGKAT REGIONAL DAN PUSAT KP3MR

1.16.01.16.11. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.16.11.5.2.1. 0,00

0,00 98.200.000,00 98.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.16.11.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN INVESTMENT AWARD KEPADA KABUPATENKOTA YANG MENUNJANG IKLIM INVESTASI 1.16.01.16.12. 0,00 0,00 76.250.000,00 76.250.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 373.750.000,00 373.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.16.12.5.2.2. 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENANAMAN MODAL DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF

1.16.01.16.13. 0,00

0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.16.13.5.2.1. 0,00

0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.16.13.5.2.2. 0,00

0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 SINKRONISASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA INVESTASI PMDNPMA

1.16.01.16.14. 0,00

0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.16.14.5.2.1. 0,00

0,00 117.900.000,00 117.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.16.14.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGUMPULAN DATA INVESTASI NON FASILITAS

1.16.01.16.15. 0,00

0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.16.15.5.2.1. 0,00

0,00 139.500.000,00 139.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.16.15.5.2.2. 0,00

211.164.000,00 211.164.000,00 PELATIHAN SPIPISE UNTUK PELAKSANAAN PTSP 1.16.01.16.19. 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.16.19.5.2.1. 0,00

145.564.000,00 145.564.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.16.19.5.2.2. 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 Belanja Modal

1.16.1.16.01.16.19.5.2.3. 0,00

0,00 1.465.000.000,00 1.465.000.000,00 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH

1.16.01.17. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 UPDATING BUKU PROFIL DAERAH, PROPOSAL PROYEK INVESTASI DAN LEAFLETBROSUR PROYEK INVESTASI 1.16.01.17.02. 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.02.5.2.1. 0,00 0,00 342.200.000,00 342.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.02.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 UPDATING WEBSITE PENDUKUNG INVESTASI 1.16.01.17.03. 0,00 0,00 5.050.000,00 5.050.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.03.5.2.1. 0,00 0,00 94.950.000,00 94.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.03.5.2.2. 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 PELAKSANAAN WARTA PROMOSI DAERAH 1.16.01.17.04. 89 : 9 ;9 = ?? AB C D9 E 9 FG9 9 ;9 I J E 9 : E 9 FKJ; JLM N9G K 9 O KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 24.900.000,00 24.900.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.04.5.2.1. 0,00 0,00 825.100.000,00 825.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.04.5.2.2. 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 PENGADAAN BUKU STATISTIK INVESTASI DAERAH 1.16.01.17.05. 0,00 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.05.5.2.1. 0,00 0,00 157.600.000,00 157.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.05.5.2.2. 3,52 622.446.053,03 18.285.959.596,99 17.663.513.543,96 Jumlah Belanja 3,52 622.446.053,03 18.285.959.596,99 17.663.513.543,96 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, PQ R Q SQ T U VW X V Y VZY[ VY \ ]Q Q T _`TQ TQ SQT a b Q R QT _cbS bde fQ` c Q g RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.16. - PENANAMAN MODAL hi h j ikl i m n op oq r st ouo qoq r svwxw q oq y s v z o p { Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.16.1.16.02.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 7,87 800.555.705,70 10.974.536.188,15 10.173.980.482,45 BELANJA DAERAH

1.16.1.16.02.00.00.5. 11,59

550.421.805,70 5.301.262.718,15 4.750.840.912,45 Belanja Tidak Langsung

1.16.1.16.02.00.00.5.1. 11,59

550.421.805,70 5.301.262.718,15 4.750.840.912,45 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.00.00.5.1.1. 4,61

250.133.900,00 5.673.273.470,00 5.423.139.570,00 Belanja Langsung

1.16.1.16.02.00.00.5.2. 12,66

155.683.900,00 1.385.283.850,00 1.229.599.950,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.16.02.01. 0,00

0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.16.02.01.01. 0,00

0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 93.400.000,00 93.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.16.02.01.02. 0,00

0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.01.02.5.2.1. 0,00

0,00 92.000.000,00 92.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 45.287.500,00 45.287.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.16.02.01.08. 0,00

0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 45.137.500,00 45.137.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.01.08.5.2.2. 18,31

19.639.900,00 126.889.350,00 107.249.450,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.16.02.01.10. 0,00

0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.01.10.5.2.1. 18,55

19.639.900,00 125.489.350,00 105.849.450,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.01.10.5.2.2. 43,03

26.644.000,00 88.558.000,00 61.914.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.16.02.01.11. 43,03

26.644.000,00 88.558.000,00 61.914.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 6.180.000,00 6.180.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.16.02.01.12. 0,00

0,00 6.180.000,00 6.180.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.01.12.5.2.2. 0,00

0,00 376.300.000,00 376.300.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.16.02.01.13. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.01.13.5.2.1. | o t o } o q ~ h  € hih j ik l i m n o p o q r s t o uoq oq r s vwx w qo q y sv zop { KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 374.500.000,00 374.500.000,00 Belanja Modal 1.16.1.16.02.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 2.044.000,00 2.044.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.16.02.01.14. 0,00 0,00 2.044.000,00 2.044.000,00 Belanja Modal 1.16.1.16.02.01.14.5.2.3. 0,00 0,00 29.750.000,00 29.750.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.16.02.01.15. 0,00 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Modal 1.16.1.16.02.01.15.5.2.3. 14,53 18.600.000,00 146.610.000,00 128.010.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.16.02.01.17. 14,53 18.600.000,00 146.610.000,00 128.010.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.17.5.2.2. 36,00 90.800.000,00 343.000.000,00 252.200.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.16.02.01.18. 36,00 90.800.000,00 343.000.000,00 252.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 103.320.000,00 103.320.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.16.02.01.23. 0,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.01.23.5.2.1. 0,00 0,00 27.720.000,00 27.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.23.5.2.2. 0,00 0,00 5.545.000,00 5.545.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 1.16.02.01.39. 0,00 0,00 5.545.000,00 5.545.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.39.5.2.2. 0,00 0,00 101.750.000,00 101.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.16.02.02. 0,00 0,00 11.350.000,00 11.350.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.16.02.02.022. 0,00 0,00 11.350.000,00 11.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.16.02.02.023. 0,00 0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.16.02.02.028. 0,00 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.16.02.02.029. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.02.029.5.2.2. 0,00 0,00 150.300.000,00 150.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.16.02.03. 0,00 0,00 24.150.000,00 24.150.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.16.02.03.02. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 126.150.000,00 126.150.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.16.02.03.05. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 174.900.000,00 174.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.16.02.05. 0,00 0,00 162.800.000,00 162.800.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD KEIKUTSERTAAN DALAM KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, SEMINAR DAN WORKSHOP

1.16.02.05.42. 0,00

0,00 162.800.000,00 162.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.05.42.5.2.2. 0,00

0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 1.16.02.05.55. ‚ ƒ ‚ „‚ … † ‡ˆ ‰ ‡ Š ‡‰Š‹ ŒŠ  Ž‚  ‚ … ‘ ƒ ‚ ’‚… ‚… ‘ “”• ” …‚ … – ‘ “ —‚  ˜ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.05.55.5.2.1. 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.05.55.5.2.2. 0,00 0,00 174.368.200,00 174.368.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.16.02.06. 0,00

0,00 21.718.050,00 21.718.050,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.16.02.06.01. 0,00

0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 6.418.050,00 6.418.050,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 13.150.000,00 13.150.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.16.02.06.02. 0,00

0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 10.700.000,00 10.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 14.650.000,00 14.650.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.16.02.06.04. 0,00

0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 10.968.400,00 10.968.400,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP

1.16.02.06.08. 0,00

0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.06.08.5.2.1. 0,00

0,00 5.068.400,00 5.068.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.06.08.5.2.2. 0,00

0,00 65.860.550,00 65.860.550,00 PENYUSUNAN RENSTRA 2009-2013

1.16.02.06.09. 0,00

0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.06.09.5.2.1. 0,00

0,00 45.660.550,00 45.660.550,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.06.09.5.2.2. 0,00

0,00 48.021.200,00 48.021.200,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD

1.16.02.06.18. 0,00

0,00 30.660.000,00 30.660.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.06.18.5.2.1. 0,00

0,00 17.361.200,00 17.361.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.06.18.5.2.2. 0,00

0,00 738.612.770,00 738.612.770,00 PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1.16.02.18. 0,00

0,00 323.434.370,00 323.434.370,00 PENINGKATAN KINERJA TIM TEKNIS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.16.02.18.01. 0,00

0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.18.01.5.2.1. 0,00

0,00 290.434.370,00 290.434.370,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.18.01.5.2.2. 0,00

0,00 252.180.000,00 252.180.000,00 IDENTIFIKASI DAN SINKRONISASI OBJEK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1.16.02.18.02. 0,00

0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.18.02.5.2.1. 0,00

0,00 241.180.000,00 241.180.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.18.02.5.2.2. 0,00

0,00 162.998.400,00 162.998.400,00 INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1.16.02.18.03. 0,00

0,00 10.750.000,00 10.750.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.18.03.5.2.1. 0,00

0,00 152.248.400,00 152.248.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.18.03.5.2.2. 31,73

69.450.000,00 288.301.800,00 218.851.800,00 PROGRAM PERNERTIBAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1.16.02.19. 0,00 0,00 168.851.800,00 168.851.800,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1.16.02.19.01. 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.19.01.5.2.1. ™š › š œš  ž Ÿ ¡ Ÿ ¢ Ÿ£¢¤ ¥¢ ¦ §š ¨ š  ©ª › š «š š ©ª ¬­® ­ š  ¯ ª ¬ °š ¨ ± KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 149.651.800,00 149.651.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.19.01.5.2.2. 138,90 69.450.000,00 119.450.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 1.16.02.19.02. 0,00 0,00 14.700.000,00 14.700.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.19.02.5.2.1. 196,74 69.450.000,00 104.750.000,00 35.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.19.02.5.2.2. 0,95 25.000.000,00 2.659.756.850,00 2.634.756.850,00 PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1.16.02.20. 0,00 0,00 215.008.600,00 215.008.600,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIPUBLIKASI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PROVINSI DI DAERAH

1.16.02.20.01. 0,00

0,00 9.350.000,00 9.350.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.20.01.5.2.1. 0,00

0,00 205.658.600,00 205.658.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.20.01.5.2.2. 0,00

0,00 2.185.380.100,00 2.185.380.100,00 PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1.16.02.20.02. 0,00

0,00 2.013.000.000,00 2.013.000.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.20.02.5.2.1. 0,00

0,00 172.380.100,00 172.380.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.20.02.5.2.2. 10,67

25.000.000,00 259.368.150,00 234.368.150,00 SOSIALISASI, PROMOSI, DAN PUBLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1.16.02.20.03. 0,00

0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.20.03.5.2.1. 10,99

25.000.000,00 252.468.150,00 227.468.150,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.20.03.5.2.2. 7,87

800.555.705,70 10.974.536.188,15 10.173.980.482,45 Jumlah Belanja 7,87 800.555.705,70 10.974.536.188,15 10.173.980.482,45 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, ²³ ´ ³ µ³ ¶ · ¸¹ º ¸ » ¸¼»½ ¾» ¿ À³ Á ³ ¶ Âà ´ ³ ij¶ ³¶ Âà ÅÆÇ Æ ¶³ ¶ È Ã Å É³ Á Ê RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.17. - KEBUDAYAAN ËÌ Ë Í ÌÎ ËÌ Ï Ð ÑÒÓ Ô ÕÖ ×ØÙÓ ÚÓÓ Ò Ù Ó Ò ÛÓ ÜÑÝ ÑÔ Ó ÞÓ Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.17.1.17.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1,54 885.303.755,98 58.474.599.953,98 57.589.296.198,00 BELANJA DAERAH

1.17.1.17.01.00.00.5. 6,09

819.017.755,98 14.272.518.814,98 13.453.501.059,00 Belanja Tidak Langsung

1.17.1.17.01.00.00.5.1. 6,09

819.017.755,98 14.272.518.814,98 13.453.501.059,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.00.00.5.1.1. 0,15

66.286.000,00 44.202.081.139,00 44.135.795.139,00 Belanja Langsung

1.17.1.17.01.00.00.5.2. 2,87

106.400.000,00 3.810.223.018,00 3.703.823.018,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.17.01.01. 0,00

0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.17.01.01.01. 0,00

0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 715.896.275,00 715.896.275,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.17.01.01.02. 0,00

0,00 715.896.275,00 715.896.275,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 512.769.600,00 512.769.600,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.17.01.01.08. 0,00

0,00 356.400.000,00 356.400.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 156.369.600,00 156.369.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 199.914.143,00 199.914.143,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.17.01.01.10. 0,00

0,00 199.914.143,00 199.914.143,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.17.01.01.11. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 31.900.000,00 31.900.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

1.17.01.01.14. 0,00

0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.01.14.5.2.1. 0,00

0,00 690.000,00 690.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.01.14.5.2.2. 0,00

0,00 30.310.000,00 30.310.000,00 Belanja Modal

1.17.1.17.01.01.14.5.2.3. 0,00

0,00 55.260.000,00 55.260.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.17.01.01.15. 0,00

0,00 53.760.000,00 53.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.15.5.2.2. ß Ó à Ó á Ó Ò â Ë ã ä ËÌË Í ÌÎË Ì Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × ØÙ ÓÚÓ Ó Ò ÙÓ Ò Û Ó ÜÑÝÑÔÓÞÓ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.01.15.5.2.3. 0,00 0,00 149.280.000,00 149.280.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.17.01.01.17. 0,00 0,00 149.280.000,00 149.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.17.5.2.2. 16,11 100.000.000,00 720.900.000,00 620.900.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.17.01.01.18. 16,11 100.000.000,00 720.900.000,00 620.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 475.618.000,00 475.618.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.17.01.01.23. 0,00 0,00 224.400.000,00 224.400.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.01.23.5.2.1. 0,00 0,00 241.618.000,00 241.618.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.23.5.2.2. 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.01.23.5.2.3. 2,13 6.400.000,00 306.400.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASITEKNIS PERKANTORAN 1.17.01.01.28. 2,13 6.400.000,00 306.400.000,00 300.000.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.01.28.5.2.1. 0,00 0,00 334.485.000,00 334.485.000,00 RAPAT KOORDINASI BUDSENIPAR SE-PROVINSI RIAU TAHUN 2010 1.17.01.01.42. 0,00 0,00 27.650.000,00 27.650.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.01.42.5.2.1. 0,00 0,00 306.835.000,00 306.835.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.42.5.2.2. 0,00 0,00 174.800.000,00 174.800.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.17.01.01.43. 0,00

0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.01.43.5.2.1. 0,00

0,00 168.200.000,00 168.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.01.43.5.2.2. 15,22

379.322.000,00 2.871.117.546,00 2.491.795.546,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.17.01.02. 0,00

0,00 99.750.000,00 99.750.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.007. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 98.250.000,00 98.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.007.5.2.2. 269,13 200.000.000,00 274.312.500,00 74.312.500,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.009. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.009.5.2.1. 274,68 200.000.000,00 272.812.500,00 72.812.500,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.02.009.5.2.3. 244,47 179.322.000,00 252.672.000,00 73.350.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.17.01.02.010. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.010.5.2.1. 249,06 179.322.000,00 251.322.000,00 72.000.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 74.904.000,00 74.904.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.17.01.02.023. 0,00 0,00 74.904.000,00 74.904.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 49.400.000,00 49.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.028. 0,00 0,00 49.400.000,00 49.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 295.839.346,00 295.839.346,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.042. 0,00 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.042.5.2.1. 0,00 0,00 287.989.346,00 287.989.346,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.042.5.2.2. 0,00 0,00 821.439.700,00 821.439.700,00 PEMELIHARAAN GEDUNG IDRUS TINTIN TEATER TERTUTUP 1.17.01.02.075. åæ ç æ èæ é ê ëì í ë î ëïî íëî ð ñòéæ ó ô õö ÷øæ ù æ æé ø æé úæ ûòüòó æ ý æ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 435.600.000,00 435.600.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.075.5.2.1. 0,00 0,00 385.839.700,00 385.839.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.075.5.2.2. 0,00 0,00 102.800.000,00 102.800.000,00 PEMBUATAN PANEL PANJANG DAN KOLEKSI SEJARAH DAN BUDAYA RUANG PAMERAN MUSEUM DAERAH 1.17.01.02.076. 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.076.5.2.1. 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.076.5.2.2. 0,00 0,00 99.750.000,00 99.750.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.02.076.5.2.3. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PENGADAAN SOUND SYSTEM DAN LIGHTING GEDUNG OLAH SENI TAMAN BUDAYA 1.17.01.02.108. 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.108.5.2.1. 0,00 0,00 54.050.000,00 54.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.108.5.2.2. 0,00 0,00 833.450.000,00 833.450.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.02.108.5.2.3. 0,00 0,00 331.160.000,00 331.160.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.17.01.03. 0,00

0,00 73.350.000,00 73.350.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

1.17.01.03.02. 0,00

0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.03.02.5.2.1. 0,00

0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.03.02.5.2.2. 0,00

0,00 91.600.000,00 91.600.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

1.17.01.03.05. 0,00

0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.03.05.5.2.1. 0,00

0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.03.05.5.2.2. 0,00

0,00 166.210.000,00 166.210.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAIPETUGAS

1.17.01.03.11. 0,00

0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.03.11.5.2.1. 0,00

0,00 140.910.000,00 140.910.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.03.11.5.2.2. 0,00

0,00 307.000.000,00 307.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.17.01.05. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.17.01.05.03. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.05.03.5.2.2. 0,00

0,00 182.000.000,00 182.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL APARATUR SKPD

1.17.01.05.53. 0,00

0,00 182.000.000,00 182.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.05.53.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL PERMUSEUMAN

1.17.01.05.72. 0,00

0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.05.72.5.2.1. 0,00

0,00 43.900.000,00 43.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.05.72.5.2.2. 0,00

0,00 60.123.075,00 60.123.075,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.17.01.06. 0,00 0,00 15.420.000,00 15.420.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.17.01.06.01. 0,00 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.06.01.5.2.1. 0,00 0,00 8.320.000,00 8.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 26.603.075,00 26.603.075,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.17.01.06.02. 0,00 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.06.02.5.2.1. þÿ H ÿ ÿ 1 1 1 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 19.553.075,00 19.553.075,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 18.100.000,00 18.100.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP 1.17.01.06.08. 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.06.08.5.2.1. 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.06.08.5.2.2. 3,02 97.410.000,00 3.326.031.000,00 3.228.621.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1.17.01.15. 0,00 0,00 351.300.000,00 351.300.000,00 ANUGERAH PEMANGKU SENI TRADISIONAL 1.17.01.15.06. 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.06.5.2.1. 0,00 0,00 325.700.000,00 325.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.06.5.2.2. 0,00 0,00 412.480.000,00 412.480.000,00 EKSPEDISI KEBUDAYAAN 4 EMPAT SUNGAI TAHAP II SUNGAI SIAK 1.17.01.15.07. 0,00 0,00 247.000.000,00 247.000.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 165.480.000,00 165.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.07.5.2.2. 3,95 97.410.000,00 2.562.251.000,00 2.464.841.000,00 PENGADAAN BUKU BUDAYA MELAYU 1.17.01.15.08. 119,66 140.700.000,00 258.280.000,00 117.580.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.08.5.2.1. 88,93 566.710.000,00 1.203.971.000,00 637.261.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.08.5.2.2. 35,67 610.000.000,00 1.100.000.000,00 1.710.000.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.15.08.5.2.3. 15,49 1.593.808.000,00 11.885.894.200,00 10.292.086.200,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.17.01.16. 0,00 0,00 497.474.200,00 497.474.200,00 PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM 1.17.01.16.12. 0,00 0,00 19.150.000,00 19.150.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 478.324.200,00 478.324.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.12.5.2.2. 0,00 0,00 87.950.000,00 87.950.000,00 PEMBUATAN DAN PENCETAKAN BUKU KATALOG KOLEKSI MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA PEKANBARU

1.17.01.16.14. 0,00

0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.14.5.2.1. 0,00

0,00 83.450.000,00 83.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.16.14.5.2.2. 0,00

0,00 136.000.000,00 136.000.000,00 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KOLEKSI MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA PEKANBARU 1.17.01.16.15. 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.15.5.2.1. 0,00 0,00 110.400.000,00 110.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.15.5.2.2. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 TRANSLASI NASKAH KUNO DAN FASILITASI BUKU-BUKU UNTUK PENGUNJUNG MUSEUM 1.17.01.16.16. 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.16.5.2.1. 0,00 0,00 42.100.000,00 42.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.16.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PELAKSANAAN PAMERAN KHUSUS MUSEUM SE-SUMATERA DI PEKANBARU DAN NASIONAL 1.17.01.16.17. 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.17.5.2.1. 0,00 0,00 219.000.000,00 219.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.17.5.2.2. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PENCETAKAN BUKU MUSEUM SEBAGAI PUSAT SEJARAH ILMU PENGETAHUAN, PENINGGALAN SEJARAH DAN BUDAYA

1.17.01.16.18. 148,94

3.500.000,00 5.850.000,00 2.350.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.18.5.2.1. 3,99

3.500.000,00 84.150.000,00 87.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.18.5.2.2. + ,- . KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENCETAKAN BROSUR MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA PEKANBARU 1.17.01.16.19. 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.19.5.2.1. 0,00 0,00 47.250.000,00 47.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.19.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMBUATAN VITRIN UNTUK TEMPAT PAMERAN TETAP DI GEDUNG PAMERAN TETAP 1.17.01.16.20. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.20.5.2.1. 0,00 0,00 1.025.000,00 1.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.20.5.2.2. 0,00 0,00 47.475.000,00 47.475.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.20.5.2.3. 29,54 95.000.000,00 416.590.000,00 321.590.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SE-PROVINSI RIAU 1.17.01.16.21. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.21.5.2.1. 0,00 0,00 34.850.000,00 34.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.21.5.2.2. 33,39 95.000.000,00 379.490.000,00 284.490.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.21.5.2.3. 0,00 0,00 199.950.000,00 199.950.000,00 PENGUMPULAN DATA SARANA DAN PRASARANA BUDAYA RIAU 1.17.01.16.22. 0,00 0,00 19.700.000,00 19.700.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.22.5.2.1. 0,00 0,00 180.250.000,00 180.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.22.5.2.2. 0,00 0,00 349.650.000,00 349.650.000,00 PEMBINAAN BUDAYA SUKU PEDALAMAN SE-PROVINSI RIAU 1.17.01.16.23. 0,00 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.23.5.2.1. 0,00 0,00 329.450.000,00 329.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.23.5.2.2. 100,00 364.920.000,00 364.920.000,00 PAWAI BUDAYA TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL

1.17.01.16.24. 100,00

73.800.000,00 73.800.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.24.5.2.1. 100,00 291.120.000,00 291.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.16.24.5.2.2. 0,00

0,00 843.407.500,00 843.407.500,00 GELAR BUDAYA TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL

1.17.01.16.25. 0,00

0,00 207.100.000,00 207.100.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.25.5.2.1. 0,00

0,00 636.307.500,00 636.307.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.16.25.5.2.2. 0,00

0,00 788.550.000,00 788.550.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDAYA PEMBANGUNAN RUMAH ENGKU RAJA LELA PUTRA DI LANGGAM 1.17.01.16.26. 0,00 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.26.5.2.1. 0,00 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.26.5.2.2. 0,00 0,00 757.000.000,00 757.000.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.26.5.2.3. 0,00 0,00 718.930.000,00 718.930.000,00 REVIEW MASTERPLAN KAWASAN CANDI MUARA TAKUS 1.17.01.16.27. 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.27.5.2.1. 0,00 0,00 712.530.000,00 712.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.27.5.2.2. 0,00 0,00 426.640.000,00 426.640.000,00 PENATAAN KOMPLEKS MAKAM RAJA-RAJA RAMBAH DAN LINGKUNGANNYA 1.17.01.16.28. 0,00 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.28.5.2.1. 0,00 0,00 36.692.000,00 36.692.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.28.5.2.2. 0,00 0,00 385.598.000,00 385.598.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.28.5.2.3. 0,00 0,00 337.481.000,00 337.481.000,00 SURVEI PENDATAAN BCB BERGERAK 4 KABUPATENKOTA 1.17.01.16.29. 0 2 0 30 4 5 67 8 6 9 6:9; 69 =40 ? AB CD0 E 0 04 D 04 F0 GI? 0 J KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.29.5.2.1. 0,00 0,00 333.431.000,00 333.431.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.29.5.2.2. 0,00 0,00 400.507.650,00 400.507.650,00 PENGGALIAN SITUS KLASIK DI PROVINSI RIAU 1.17.01.16.30. 0,00 0,00 140.300.000,00 140.300.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.30.5.2.1. 0,00 0,00 260.207.650,00 260.207.650,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.30.5.2.2. 0,00 0,00 763.484.850,00 763.484.850,00 STUDI TEKNIS ARKEOLOGI DI 3 TIGA KABUPATEN 1.17.01.16.31. 0,00 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.31.5.2.1. 0,00 0,00 757.834.850,00 757.834.850,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.31.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PANGGUNG SENI RAKYAT 1.17.01.16.32. 0,00 0,00 97.350.000,00 97.350.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.32.5.2.1. 0,00 0,00 402.650.000,00 402.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.32.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PERGELARAN SENI TARI, MUSIK DAN TEATER 1.17.01.16.33. 0,00 0,00 54.800.000,00 54.800.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.33.5.2.1. 0,00 0,00 445.200.000,00 445.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.33.5.2.2. 0,00 0,00 870.551.000,00 870.551.000,00 SOSIALISASI NILAI BUDAYA DAN SENI TRADISI ZAPIN KEPADA MASYARAKAT LUAS TEMU ZAPIN INDONESIA

1.17.01.16.34. 0,00

0,00 44.100.000,00 44.100.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.34.5.2.1. 0,00

0,00 826.451.000,00 826.451.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.16.34.5.2.2. 100,00

1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 REHAB MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA PEKANBARU 1.17.01.16.35. 100,00 5.450.000,00 5.450.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.35.5.2.1. 100,00

3.660.000,00 3.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.35.5.2.2. 100,00 1.690.890.000,00 1.690.890.000,00 Belanja Modal

1.17.1.17.01.16.35.5.2.3. 0,00

1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN TERPADU MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA

1.17.01.16.37. 0,00

8.450.000,00 8.450.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.37.5.2.1. 0,00 1.691.550.000,00 1.691.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.16.37.5.2.2. 0,00

364.920.000,00 364.920.000,00 KARNAVAL KEPRAJURITAN NUSANTARA TINGKAT NASIONAL 1.17.01.16.38. 0,00 73.800.000,00 73.800.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.38.5.2.1. 0,00

291.120.000,00 291.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.38.5.2.2. 0,00 1.498.808.000,00 1.498.808.000,00 SOSIALISASI NILAI BUDAYA DAN SENI TRADISI ZAPIN KEPADA MASYARAKAT LUAS SE-ASIA TENGGARA 1.17.01.16.39. 0,00 148.225.000,00 148.225.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.39.5.2.1. 0,00

1.350.583.000,00 1.350.583.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.39.5.2.2. 10,05 552.952.500,00 4.947.207.500,00 5.500.160.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.17.01.17. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 ANTOLOGI PENYAIR RIAU 1.17.01.17.08. 0,00 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.08.5.2.1. 0,00 0,00 231.550.000,00 231.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.08.5.2.2. KL M L NL O P QRR Q S QTSU QS V WXOL Y Z [\ ]L _ L LO LO `L aXbXY L c L KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 TEMU BUDAYA NASIONAL 1.17.01.17.09. 0,00 0,00 113.825.000,00 113.825.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.09.5.2.1. 0,00 0,00 636.175.000,00 636.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.09.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PARADE TARI DAN LAGU NUSANTARA 1.17.01.17.10. 0,00 0,00 144.900.000,00 144.900.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.10.5.2.1. 0,00 0,00 555.100.000,00 555.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.10.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENAYANGAN SENI PERTUNJUKAN DI MEDIA TELEVISI 1.17.01.17.11. 0,00 0,00 362.500.000,00 362.500.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.11.5.2.1. 0,00 0,00 237.500.000,00 237.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.11.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 AUDISI SUARA GITA BAHANA 1.17.01.17.12. 0,00 0,00 42.600.000,00 42.600.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.12.5.2.1. 0,00 0,00 157.400.000,00 157.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.12.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 AUBADE 1.17.01.17.13. 0,00 0,00 40.100.000,00 40.100.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.13.5.2.1. 0,00 0,00 159.900.000,00 159.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.13.5.2.2. 0,00 0,00 100.360.000,00 100.360.000,00 FASILITASI FESTIVAL KERATON 1.17.01.17.14. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.14.5.2.1. 0,00 0,00 100.060.000,00 100.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.14.5.2.2. 63,63 127.267.500,00 327.267.500,00 200.000.000,00 PAMERAN PERGELARAN SENI SE-SUMATERA PPSS 1.17.01.17.15. 140,49 31.400.000,00 53.750.000,00 22.350.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.15.5.2.1. 53,96 95.867.500,00 273.517.500,00 177.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.15.5.2.2. 27,21 680.220.000,00 1.819.580.000,00 2.499.800.000,00 PEMBUATAN PUSAT INFORMASI BUDAYA MELAYU TAHAP I 1.17.01.17.17. 21,70 73.800.000,00 266.300.000,00 340.100.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.17.5.2.1. 40,97 577.420.000,00 831.980.000,00 1.409.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.17.5.2.2. 3,87 29.000.000,00 721.300.000,00 750.300.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.17.17.5.2.3. 8,05 308.802.000,00 4.146.298.000,00 3.837.496.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 2.04.01.15. 100,00 118.898.000,00 118.898.000,00 PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA

2.04.01.15.02. 100,00

57.670.000,00 57.670.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.02.5.2.1. 100,00 47.628.000,00 47.628.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.15.02.5.2.2. 100,00

13.600.000,00 13.600.000,00 Belanja Modal 2.04.1.17.01.15.02.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI 2.04.01.15.05. 0,00 0,00 175.500.000,00 175.500.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.05.5.2.1. 0,00 0,00 1.824.500.000,00 1.824.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.05.5.2.2. 0,00 0,00 274.695.000,00 274.695.000,00 PEMBUATAN STATISTIK NERACA SATELIT PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH NESPARDA

2.04.01.15.10. 0,00

0,00 97.500.000,00 97.500.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.10.5.2.1. de f e ge h i jk l j m jnmo jm p qrhe s t uv wxe y e eh x eh ze {r|rs e } e KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 177.195.000,00 177.195.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.10.5.2.2. 42,77 427.700.000,00 1.427.700.000,00 1.000.000.000,00 PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PROMOSI 2.04.01.15.11. 0,00 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.11.5.2.1. 33,96 337.700.000,00 1.332.050.000,00 994.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.11.5.2.2. 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Modal

2.04.1.17.01.15.11.5.2.3. 0,00

0,00 328.255.000,00 328.255.000,00 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA FARM TRIP

2.04.01.15.12. 0,00

0,00 99.850.000,00 99.850.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.15.12.5.2.1. 0,00

0,00 228.405.000,00 228.405.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.15.12.5.2.2. 0,00

0,00 115.648.000,00 115.648.000,00 MAINTENANCE WEBSITE WWW.BUDSENIPAR-RIAU.COM DAN APLIKASI TOUCHSCREEN DINAS BUDSENIPAR PROVINSI RIAU 2.04.01.15.13. 0,00 0,00 54.360.000,00 54.360.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.13.5.2.1. 0,00 0,00 52.688.000,00 52.688.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.13.5.2.2. 0,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Belanja Modal 2.04.1.17.01.15.13.5.2.3. 17,61 1.866.503.500,00 8.732.287.300,00 10.598.790.800,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2.04.01.16. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN, SOSIALISASI, DAN PENERAPAN SERTA PENGAWASAN STANDARDISASI 2.04.01.16.07. 0,00 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.07.5.2.1. 0,00 0,00 282.900.000,00 282.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.07.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 WISATA REMAJA BERPRESTASI 2.04.01.16.08. 0,00 0,00 27.750.000,00 27.750.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.08.5.2.1. 0,00 0,00 272.250.000,00 272.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.08.5.2.2. 0,00 0,00 977.250.000,00 977.250.000,00 PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI SOLOP SHARING 2.04.01.16.09. 0,00 0,00 13.300.000,00 13.300.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.09.5.2.1. 0,00 0,00 26.109.000,00 26.109.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.09.5.2.2. 0,00 0,00 937.841.000,00 937.841.000,00 Belanja Modal 2.04.1.17.01.16.09.5.2.3. 100,00 735.830.000,00 735.830.000,00 PEMBANGUNAN KAWASAN EKOWISATA MEMPURA, KEC. MEMPURA SHARING

2.04.01.16.10. 100,00

18.100.000,00 18.100.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.10.5.2.1. 100,00 21.226.000,00 21.226.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.16.10.5.2.2. 100,00

696.504.000,00 696.504.000,00 Belanja Modal 2.04.1.17.01.16.10.5.2.3. 0,00 0,00 4.792.491.800,00 4.792.491.800,00 PEMBANGUNAN OBJEK WISATA DANAU BUATAN PEKANBARU SHARING 2.04.01.16.11. 0,00 0,00 19.372.000,00 19.372.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.11.5.2.1. 0,00 0,00 34.531.400,00 34.531.400,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 4.738.588.400,00 4.738.588.400,00 Belanja Modal 2.04.1.17.01.16.11.5.2.3. 100,00 872.694.000,00 872.694.000,00 PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PULAU PEDAMARAN KABUPATEN ROKAN HILIR SHARING

2.04.01.16.12. 100,00

16.900.000,00 16.900.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.12.5.2.1. 100,00 29.612.000,00 29.612.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.16.12.5.2.2. 100,00

826.182.000,00 826.182.000,00 Belanja Modal 2.04.1.17.01.16.12.5.2.3. ~ €   ‚ ƒ „… † „ ‡ „ˆ‡‰ „‡ Š ‹Œ‚  Ž  ‘’ “  ‚ ’ ‚ ” •Œ–Œ  —  KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 971.944.000,00 971.944.000,00 PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA AIR PANAS KAITI SHARING 2.04.01.16.13. 0,00 0,00 18.100.000,00 18.100.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.13.5.2.1. 0,00 0,00 28.299.000,00 28.299.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.13.5.2.2. 0,00 0,00 925.545.000,00 925.545.000,00 Belanja Modal 2.04.1.17.01.16.13.5.2.3. 96,04 855.979.500,00 35.279.500,00 891.259.000,00 PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA AIR TERJUN GURUH GEMURAI SHARING 2.04.01.16.14. 100,00 18.100.000,00 18.100.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.16.14.5.2.1. 63,50

18.050.000,00 10.376.000,00 28.426.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.16.14.5.2.2. 97,05

819.829.500,00 24.903.500,00 844.733.000,00 Belanja Modal

2.04.1.17.01.16.14.5.2.3. 0,00

0,00 757.322.000,00 757.322.000,00 PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BUNGA TUJUH SHARING

2.04.01.16.15. 0,00

0,00 18.100.000,00 18.100.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.16.15.5.2.1. 0,00

0,00 29.517.000,00 29.517.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.16.15.5.2.2. 0,00

0,00 709.705.000,00 709.705.000,00 Belanja Modal

2.04.1.17.01.16.15.5.2.3. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA ALAM DANAU SIKURAN KEC. CERENTI

2.04.01.16.17. 0,00

2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.17.5.2.1. 0,00 197.150.000,00 197.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.16.17.5.2.2. 0,00

98.000.000,00 98.000.000,00 PENGEMBANGAN TEMPAT REKREASI DANAU MENDUYAN KOTA LAMA RENGAT 2.04.01.16.18. 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.16.18.5.2.1. 0,00

14.531.500,00 14.531.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.18.5.2.2. 0,00 80.768.500,00 80.768.500,00 Belanja Modal

2.04.1.17.01.16.18.5.2.3. 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 PENATAAN KAWASAN WISATA DANAU ZAMRUD KAB. SIAK 2.04.01.16.19. 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.16.19.5.2.1. 0,00

4.675.000,00 4.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.19.5.2.2. 0,00 92.625.000,00 92.625.000,00 Belanja Modal

2.04.1.17.01.16.19.5.2.3. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN SARANA OBJEK WISATA 2.04.01.16.20. 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.16.20.5.2.1. 0,00

13.225.000,00 13.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.20.5.2.2. 0,00 184.075.000,00 184.075.000,00 Belanja Modal

2.04.1.17.01.16.20.5.2.3. 0,00

0,00 2.534.739.500,00 2.534.739.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

2.04.01.17. 0,00

0,00 349.362.000,00 349.362.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN,INFORMASI DAN DATABASE

2.04.01.17.01. 0,00

0,00 9.100.000,00 9.100.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.17.01.5.2.1. 0,00

0,00 340.262.000,00 340.262.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.17.01.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA

2.04.01.17.07. 0,00

0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.17.07.5.2.1. 0,00

0,00 227.600.000,00 227.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.17.07.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN LITBANG PARIWISATA 2.04.01.17.10. ˜™ š ™ ›™ œ  žŸ ž ¡ ž ¡¢ ž¡ £ ¤¥œ™ ¦ § ¨© ª«™ ¬ ™ ™œ « ™œ ­™ ®¥¯¥¦ ™ ° ™ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 70.860.000,00 70.860.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.17.10.5.2.1. 0,00 0,00 329.140.000,00 329.140.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.17.10.5.2.2. 0,00 0,00 199.700.000,00 199.700.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLA PARIWISATA RIAU 2.04.01.17.11. 0,00 0,00 34.250.000,00 34.250.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.17.11.5.2.1. 0,00 0,00 165.450.000,00 165.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.17.11.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENGEMBANGAN SDM PRAMUWISATA RIAU 2.04.01.17.12. 11,05 4.000.000,00 32.200.000,00 36.200.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.17.12.5.2.1. 0,71 4.000.000,00 567.800.000,00 563.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.17.12.5.2.2. 0,00 0,00 519.310.000,00 519.310.000,00 PEMILIHAN BUJANG DAN DARA 2.04.01.17.13. 0,00 0,00 137.850.000,00 137.850.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.17.13.5.2.1. 0,00 0,00 381.460.000,00 381.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.17.13.5.2.2. 0,00 0,00 216.367.500,00 216.367.500,00 PEMBINAAN DUTA WISATA 2.04.01.17.14. 0,00 0,00 90.650.000,00 90.650.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.17.14.5.2.1. 0,00 0,00 125.717.500,00 125.717.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.17.14.5.2.2. 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

2.04.01.18. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYULUHAN DAN PEMBINAAN SADAR WISATA

2.04.01.18.01. 0,00

0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.18.01.5.2.1. 0,00

0,00 476.000.000,00 476.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.18.01.5.2.2. 0,00

0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PEMBINAAN DESA WISATA PROVINSI RIAU

2.04.01.18.02. 0,00

0,00 27.450.000,00 27.450.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.18.02.5.2.1. 0,00

0,00 722.550.000,00 722.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.18.02.5.2.2. 1,54

885.303.755,98 58.474.599.953,98 57.589.296.198,00 Jumlah Belanja 1,54 885.303.755,98 58.474.599.953,98 57.589.296.198,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, ±² ³ ² ´² µ ¶ ·¸ ¹ · º ·»º¼ ·º ½ ¾¿µ² À Á Âà ÄŲ Æ ² ²µ Å ²µ Dz È¿É¿À ² Ê ² RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ËÌ Ë Í ÌÎ ËÌ Ï Ð ÑÒÓ Ô ÕÖ ×Ø Ù Ó Ù Ó Ò ÚÛÓ Ü ÝÓ ÞÓ Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.18.1.18.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 2,71 9.115.702.755,79 345.650.726.626,83 336.535.023.871,04 BELANJA DAERAH

1.18.1.18.01.00.00.5. 21,03

1.718.001.234,15 9.887.574.332,59 8.169.573.098,44 Belanja Tidak Langsung

1.18.1.18.01.00.00.5.1. 21,03

1.718.001.234,15 9.887.574.332,59 8.169.573.098,44 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.00.00.5.1.1. 2,25

7.397.701.521,64 335.763.152.294,24 328.365.450.772,60 Belanja Langsung

1.18.1.18.01.00.00.5.2. 14,12

514.400.000,00 4.158.091.972,60 3.643.691.972,60 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.18.01.01. 0,00

0,00 26.180.000,00 26.180.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.18.01.01.01. 0,00

0,00 26.180.000,00 26.180.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.01.01.5.2.2. 107,24

536.200.000,00 1.036.200.000,00 500.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.18.01.01.02. 107,24

536.200.000,00 1.036.200.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 1.299.999.076,60 1.299.999.076,60 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.18.01.01.08. 0,00

0,00 206.750.000,00 206.750.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 1.093.249.076,60 1.093.249.076,60 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.18.01.01.10. 0,00

0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.01.10.5.2.1. 0,00

0,00 97.650.000,00 97.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 31.162.900,00 31.162.900,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.18.01.01.11. 0,00

0,00 31.162.900,00 31.162.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.18.01.01.12. 0,00

0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.01.12.5.2.1. 0,00

0,00 24.100.000,00 24.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.01.12.5.2.2. 52,00

39.000.000,00 114.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.18.01.01.13. 0,00

0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.13.5.2.1. ß ÓÛÓ × Ó Ò à Ë á â ËÌ Ë Í ÌÎ ËÌ Ï Ð ÑÒÓ Ô ÕÖ ×Ø Ù Ó Ù Ó Ò ÚÛÓ Ü ÝÓ ÞÓ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 52,95 39.000.000,00 112.650.000,00 73.650.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 36.525.000,00 36.525.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.18.01.01.15. 0,00 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.15.5.2.1. 0,00 0,00 32.514.000,00 32.514.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.01.15.5.2.3. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.18.01.01.17. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.18.01.01.18. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 449.999.996,00 449.999.996,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.18.01.01.23. 0,00 0,00 422.000.000,00 422.000.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.23.5.2.1. 0,00 0,00 27.999.996,00 27.999.996,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.23.5.2.2. 43,18 60.800.000,00 80.000.000,00 140.800.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.18.01.01.29. 43,18 60.800.000,00 80.000.000,00 140.800.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.29.5.2.1. 0,00 0,00 285.025.000,00 285.025.000,00 RAPAT KOORDINASI PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTA SE PROVINSI RIAU 1.18.01.01.46. 0,00 0,00 22.300.000,00 22.300.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.46.5.2.1. 0,00 0,00 262.725.000,00 262.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.46.5.2.2. 27,15 92.150.000,00 431.608.400,00 339.458.400,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.18.01.02. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.18.01.02.007. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.007.5.2.2. 0,00 0,00 97.400.000,00 97.400.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.18.01.02.023. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 39.458.400,00 39.458.400,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.18.01.02.024. 0,00 0,00 39.458.400,00 39.458.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.18.01.02.026. 91,74 15.000.000,00 1.350.000,00 16.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.02.026.5.2.1. 17,93 15.000.000,00 98.650.000,00 83.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.18.01.02.028. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.02.028.5.2.1. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.028.5.2.2. 0,00 92.150.000,00 92.150.000,00 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER DAN KELENGKAPANNYA

1.18.01.02.88. 0,00

1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.02.88.5.2.1. 0,00 90.800.000,00 90.800.000,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.02.88.5.2.3. 0,00

0,00 109.150.000,00 109.150.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.18.01.03. Halaman : 150 ãä ã å äæ ãä ç è éêë ì íî ïð ñ ë ñ ë ê òóë ô õë öë KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 46.450.000,00 46.450.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.18.01.03.02. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 45.550.000,00 45.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 50.800.000,00 50.800.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.18.01.03.05. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAIPETUGAS 1.18.01.03.11. 0,00 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.03.11.5.2.1. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.18.01.05. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD KEIKUTSERTAAN DALAM KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, SEMINAR DAN WORKSHOP

1.18.01.05.42. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.05.42.5.2.2. 0,00

0,00 67.426.300,00 67.426.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.18.01.06. 0,00 0,00 20.860.000,00 20.860.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.18.01.06.01. 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.06.01.5.2.1. 0,00 0,00 10.060.000,00 10.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.18.01.06.02. 0,00 0,00 8.370.000,00 8.370.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.06.02.5.2.1. 0,00 0,00 6.630.000,00 6.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 17.966.300,00 17.966.300,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.18.01.06.04. 0,00 0,00 11.115.000,00 11.115.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 6.851.300,00 6.851.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPORAN TAHUNAN 1.18.01.06.05. 0,00 0,00 4.960.000,00 4.960.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.06.05.5.2.1. 0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 1.18.01.15. 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.18.01.15.10. 0,00 0,00 23.050.000,00 23.050.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.15.10.5.2.1. 0,00 0,00 61.950.000,00 61.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.15.10.5.2.2. 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.18.01.16. 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN 1.18.01.16.02. 0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.02.5.2.1. 0,00 0,00 892.000.000,00 892.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.02.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN 1.18.01.16.03. 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.03.5.2.1. Halaman : 151 ÷ø ÷ ù øú ÷ø û ü ýþÿ 1 ÿ ÿ þ ÿ ÿ ÿ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 478.400.000,00 478.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.03.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SELEKSI DAN EVALUASI CALON PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA DAN PROVINSI, PEMUDA PELOPOR SE PROVINSI RIAU

1.18.01.16.11. 0,00

0,00 34.500.000,00 34.500.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.16.11.5.2.1. 0,00

0,00 115.500.000,00 115.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.16.11.5.2.2. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 1.18.01.17. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PEMUDA 1.18.01.17.02. 0,00 0,00 19.750.000,00 19.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.17.02.5.2.1. 0,00 0,00 330.250.000,00 330.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.17.02.5.2.2. 2,52 1.025.000.000,00 39.675.266.100,00 40.700.266.100,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.18.01.20. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL HAORNAS DAN HUT PROVINSI

1.18.01.20.18. 0,00

0,00 27.110.000,00 27.110.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.18.5.2.1. 0,00

0,00 222.890.000,00 222.890.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.18.5.2.2. 0,00

0,00 10.500.000.000,00 10.500.000.000,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR - PPLP 1.18.01.20.19. 0,00 0,00 1.646.450.000,00 1.646.450.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.19.5.2.1. 0,00 0,00 8.592.007.000,00 8.592.007.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.19.5.2.2. 0,00 0,00 261.543.000,00 261.543.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.20.19.5.2.3. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA - PPLM

1.18.01.20.20. 0,00

0,00 195.950.000,00 195.950.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.20.5.2.1. 0,00

0,00 1.153.050.000,00 1.153.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.20.5.2.2. 0,00

0,00 151.000.000,00 151.000.000,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.20.20.5.2.3. 0,00

0,00 4.452.732.400,00 4.452.732.400,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT PELATIHAN ATLIT ANDALAN

1.18.01.20.21. 0,00

0,00 609.400.000,00 609.400.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.21.5.2.1. 0,00

0,00 3.843.332.400,00 3.843.332.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.21.5.2.2. 0,00

0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT KEJUARAAN NASIONAL ANTAR PPLP 1.18.01.20.22. 0,00 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.22.5.2.1. 0,00 0,00 2.179.600.000,00 2.179.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.22.5.2.2. 0,00 0,00 13.238.883.000,00 13.238.883.000,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT PEMUSATAN LATIHAN 1.18.01.20.23. 0,00 0,00 1.152.800.000,00 1.152.800.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.23.5.2.1. 0,00 0,00 11.906.083.000,00 11.906.083.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.23.5.2.2. 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.20.23.5.2.3. 0,00 0,00 3.128.966.000,00 3.128.966.000,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT PEMUSATAN LATIHAN CABANG OLAHRAGA RENANG 1.18.01.20.24. Halaman : 152 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 366.000.000,00 366.000.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.24.5.2.1. 0,00 0,00 2.617.066.000,00 2.617.066.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.24.5.2.2. 0,00 0,00 145.900.000,00 145.900.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.20.24.5.2.3. 100,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH - POPWIL 1.18.01.20.25. 100,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.25.5.2.1. 100,00

1.284.500.000,00 1.284.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.25.5.2.2. 100,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.20.25.5.2.3. 0,00

0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT PEKAN OLAHRAGA DAN SENI ANTAR PONDOK PESANTREN NASIONAL - POSPENAS 1.18.01.20.26. 0,00 0,00 30.350.000,00 30.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.26.5.2.1. 0,00 0,00 1.447.650.000,00 1.447.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.26.5.2.2. 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.20.26.5.2.3. 0,00 0,00 479.684.700,00 479.684.700,00 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA PEKAN OLAHRAGA CACAT DAERAH - POPCADA

1.18.01.20.27. 0,00

0,00 44.050.000,00 44.050.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.27.5.2.1. 0,00

0,00 433.634.700,00 433.634.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.27.5.2.2. 0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.20.27.5.2.3. 0,00

0,00 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH - POPDA 1.18.01.20.28. 0,00 0,00 1.143.300.000,00 1.143.300.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.28.5.2.1. 0,00 0,00 952.320.000,00 952.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.28.5.2.2. 0,00 0,00 54.380.000,00 54.380.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.20.28.5.2.3. 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 PERSIAPAN POPNAS XI - 2011 PROVINSI RIAU

1.18.01.20.29. 0,00

43.650.000,00 43.650.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.29.5.2.1. 0,00 215.250.000,00 215.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.29.5.2.2. 0,00

16.100.000,00 16.100.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.20.29.5.2.3. 2,72 7.616.151.521,64 288.011.609.521,64 280.395.458.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.18.01.21. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.18.01.21.03. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.03.5.2.1. 0,00 0,00 95.800.000,00 95.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.03.5.2.2. 0,00 0,00 19.482.728.000,00 19.482.728.000,00 PEMBANGUNAN HALL SENAM SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.08. 0,00 0,00 30.100.000,00 30.100.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.08.5.2.1. 0,00 0,00 56.686.650,00 56.686.650,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.08.5.2.2. 0,00 0,00 19.395.941.350,00 19.395.941.350,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.08.5.2.3. 0,93 1.862.814.841,64 201.862.814.841,64 200.000.000.000,00 PEMBANGUNAN STADION UTAMA 1.18.01.21.09. 0,00 0,00 76.250.000,00 76.250.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.09.5.2.1. H + , -. 0 2 3 4 5 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 108.530.840,00 108.530.840,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.09.5.2.2. 0,93 1.862.814.841,64 201.678.034.001,64 199.815.219.160,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.09.5.2.3. 0,00 0,00 2.365.536.000,00 2.365.536.000,00 REHABILITASI VENUES YUDO DAN SILAT GEDUNG PKM UNIVERSITAS RIAU 1.18.01.21.10. 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.10.5.2.1. 0,00 0,00 21.690.455,00 21.690.455,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.10.5.2.2. 0,00 0,00 2.327.045.545,00 2.327.045.545,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.10.5.2.3. 0,00 0,00 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 PEMBANGUNAN STADION ATLETIK 1.18.01.21.11. 0,00 0,00 29.650.000,00 29.650.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.11.5.2.1. 0,00 0,00 54.370.450,00 54.370.450,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.11.5.2.2. 0,00 0,00 17.415.979.550,00 17.415.979.550,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.11.5.2.3. 6,21 310.277.000,00 5.310.277.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN KEBUN NOPI TALUK KUANTAN 1.18.01.21.12. 0,00 0,00 35.850.000,00 35.850.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.12.5.2.1. 0,00 0,00 116.270.450,00 116.270.450,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.12.5.2.2. 6,40 310.277.000,00 5.158.156.550,00 4.847.879.550,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.12.5.2.3. 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 PENATAAN KAWASAN SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.13. 0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.13.5.2.1. 0,00 0,00 65.833.770,00 65.833.770,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.13.5.2.2. 0,00 0,00 3.905.366.230,00 3.905.366.230,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.13.5.2.3. 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 RENOVASI STADION RUMBAI 1.18.01.21.14. 0,00 0,00 28.350.000,00 28.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.14.5.2.1. 0,00 0,00 54.370.450,00 54.370.450,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.14.5.2.2. 0,00 0,00 7.417.279.550,00 7.417.279.550,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.14.5.2.3. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN ARENA PANJAT TEBING 1.18.01.21.15. 0,00 0,00 18.894.000,00 18.894.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.15.5.2.1. 0,00 0,00 18.918.200,00 18.918.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.15.5.2.2. 0,00 0,00 2.962.187.800,00 2.962.187.800,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.15.5.2.3. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 RENOVASI LAPANGAN TENIS DESK 1.18.01.21.16. 0,00 0,00 18.894.000,00 18.894.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.16.5.2.1. 0,00 0,00 18.918.200,00 18.918.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.16.5.2.2. 0,00 0,00 1.462.187.800,00 1.462.187.800,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.16.5.2.3. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN KOLAM RENANG SPORT CENTRE RUMBAI RENOVASI KOLAM RENANG DAN PENAMBAHAN KOLAM REKREASI

1.18.01.21.17. 0,00

0,00 26.394.000,00 26.394.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.17.5.2.1. 0,00

0,00 53.570.450,00 53.570.450,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.21.17.5.2.2. 0,00

0,00 4.920.035.550,00 4.920.035.550,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.17.5.2.3. 0,00

0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 RENOVASI HALL BASKET SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.18. 67 8 7 97 : ; = ? ?A ? B C D : 7 E FG9 I J 7 J 7 : K 8 7 L M7 N7 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 26.394.000,00 26.394.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.18.5.2.1. 0,00 0,00 25.080.600,00 25.080.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.18.5.2.2. 0,00 0,00 2.948.525.400,00 2.948.525.400,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.18.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 RENOVASI GEDUNG PKM UNILAK 1.18.01.21.19. 0,00 0,00 25.350.000,00 25.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.19.5.2.1. 0,00 0,00 26.353.500,00 26.353.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.19.5.2.2. 0,00 0,00 1.948.296.500,00 1.948.296.500,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.19.5.2.3. 0,00 0,00 9.436.528.000,00 9.436.528.000,00 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STADION UTAMA 1.18.01.21.20. 0,00 0,00 35.850.000,00 35.850.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.20.5.2.1. 0,00 0,00 58.333.770,00 58.333.770,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.20.5.2.2. 0,00 0,00 9.342.344.230,00 9.342.344.230,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.20.5.2.3. 0,00 0,00 510.666.000,00 510.666.000,00 RENOVASI GOR TRIBUANA 1.18.01.21.21. 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.21.5.2.1. 0,00 0,00 17.050.840,00 17.050.840,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.21.5.2.2. 0,00 0,00 476.815.160,00 476.815.160,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.21.5.2.3. 0,00 263.477.250,00 263.477.250,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN VENUES SKI AIR

1.18.01.21.23. 0,00

7.150.000,00 7.150.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.23.5.2.1. 0,00 24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.21.23.5.2.2. 0,00

231.438.610,00 231.438.610,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.23.5.2.3. 0,00 256.176.250,00 256.176.250,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN VENUES PANAHAN

1.18.01.21.24. 0,00

7.150.000,00 7.150.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.24.5.2.1. 0,00 24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.21.24.5.2.2. 0,00

224.137.610,00 224.137.610,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.24.5.2.3. 0,00 315.105.250,00 315.105.250,00 PERENCANAAN RENOVASI PKM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1.18.01.21.25. 0,00

7.300.000,00 7.300.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.25.5.2.1. 0,00 24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.21.25.5.2.2. 0,00

282.916.610,00 282.916.610,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.25.5.2.3. 0,00 222.494.250,00 222.494.250,00 PERENCANAAN RENOVASI PKM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSQA

1.18.01.21.26. 0,00

6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.26.5.2.1. 0,00 24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.21.26.5.2.2. 0,00

190.655.610,00 190.655.610,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.26.5.2.3. 0,00 273.280.000,00 273.280.000,00 PERENCANAAN VENUES SEPATU RODA

1.18.01.21.27. 0,00

7.300.000,00 7.300.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.27.5.2.1. 0,00 24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.21.27.5.2.2. 0,00

241.091.360,00 241.091.360,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.21.27.5.2.3. 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 PERENCANAAN VENUES BOWLING 1.18.01.21.28. Halaman : 155 OP O Q PR OP S T UVW X YZ [\ ] W ] W V _W ` aW bW KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.28.5.2.1. 0,00

24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.28.5.2.2. 0,00 292.811.360,00 292.811.360,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.28.5.2.3. 0,00

261.748.680,00 261.748.680,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN ASRAMA ATLIT SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.29. 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.29.5.2.1. 0,00

10.638.640,00 10.638.640,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.29.5.2.2. 0,00 243.960.040,00 243.960.040,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.29.5.2.3. 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI HALL BASKET SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.30. 0,00 19.750.000,00 19.750.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.30.5.2.1. 0,00

78.550.000,00 78.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.30.5.2.2. 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.30.5.2.3. 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN HALL VOLLEY INDOOR 1.18.01.21.31. 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.31.5.2.1. 0,00

24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.31.5.2.2. 0,00 218.161.360,00 218.161.360,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.31.5.2.3. 0,00

248.000.000,00 248.000.000,00 PERENCANAAN VENUES SEPAK TAKRAW 1.18.01.21.32. 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.32.5.2.1. 0,00

24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.32.5.2.2. 0,00 216.161.360,00 216.161.360,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.32.5.2.3. 0,00

223.000.000,00 223.000.000,00 PERENCANAAN VENUES BASEBALL 1.18.01.21.33. 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.33.5.2.1. 0,00

24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.33.5.2.2. 0,00 191.161.360,00 191.161.360,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.33.5.2.3. 0,00

275.500.000,00 275.500.000,00 PERENCANAAN VENUES TENIS MEJA 1.18.01.21.34. 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.34.5.2.1. 0,00

24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.34.5.2.2. 0,00 243.661.360,00 243.661.360,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.34.5.2.3. 0,00

213.500.000,00 213.500.000,00 PERENCANAAN VENUES FUTSAL 1.18.01.21.35. 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.35.5.2.1. 0,00

24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.35.5.2.2. 0,00 181.661.360,00 181.661.360,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.35.5.2.3. 0,00

345.778.000,00 345.778.000,00 PERENCANAAN VENUES HALL BELADIRI SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.36. 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.36.5.2.1. 0,00

24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.36.5.2.2. 0,00 313.939.360,00 313.939.360,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.36.5.2.3. 0,00

270.000.000,00 270.000.000,00 PERENCANAAN VENUES LAPANGAN TENIS 1.18.01.21.37. cd e d fd g h ij k il i m ln il o p q g d r stf u v d v d g w e d x yd zd KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.37.5.2.1. 0,00

24.888.640,00 24.888.640,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.37.5.2.2. 0,00 238.161.360,00 238.161.360,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.37.5.2.3. 0,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA 1.18.01.21.38. 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.38.5.2.1. 0,00

10.622.000,00 10.622.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.38.5.2.2. 0,00 1.478.128.000,00 1.478.128.000,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.38.5.2.3. 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 OPTIMALISASI DAN OPERASIONALISASI GELANGGANG REMAJA 1.18.01.21.39. 0,00 24.150.000,00 24.150.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.39.5.2.1. 0,00

74.150.000,00 74.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.39.5.2.2. 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.39.5.2.3. 20,00

200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN

1.18.01.22. 0,00

0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH JAGA DAN TUGU PRAMUKA KOMPLEK BUMI PERKEMAHAN

1.18.01.22.01. 0,00

0,00 156.600.000,00 156.600.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.22.01.5.2.1. 0,00

0,00 49.597.400,00 49.597.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.22.01.5.2.2. 0,00

0,00 793.802.600,00 793.802.600,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.22.01.5.2.3. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KWARDA DAN PUSDIKLAT PRAMUKA RIAU 1.18.01.22.02. 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.22.02.5.2.1. 0,00

10.638.640,00 10.638.640,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.22.02.5.2.2. 0,00 182.411.360,00 182.411.360,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.22.02.5.2.3. 2,71

9.115.702.755,79 345.650.726.626,83 336.535.023.871,04 Jumlah Belanja 2,71 9.115.702.755,79 345.650.726.626,83 336.535.023.871,04 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 157 {| { } |~ {|  € ‚ƒ „ …† ‡ˆ ‰ ƒ ‰ ƒ ‚ Š‹ƒ Œ ƒ Žƒ RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : :  ‘ ’ “” •– —˜– ™ š– ™ › •– œ– ™  žŸ — “ œ–Ÿ– ¡ ™”› ” ¢   ‘  £  ’ • ¤¥¦ ¤§  ¨©ª«ª  ¤¬ ¨§­  ® ¤ ¯ ¤ Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.19.1.19.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1,12 357.348.954,40 31.457.139.023,85 31.814.487.978,25 BELANJA DAERAH

1.19.1.19.01.00.00.5. 12,97

2.850.373.954,40 19.125.092.023,85 21.975.465.978,25 Belanja Tidak Langsung

1.19.1.19.01.00.00.5.1. 12,97

2.850.373.954,40 19.125.092.023,85 21.975.465.978,25 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. 25,34

2.493.025.000,00 12.332.047.000,00 9.839.022.000,00 Belanja Langsung

1.19.1.19.01.00.00.5.2. 16,81

136.025.000,00 945.250.000,00 809.225.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.19.01.01. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.19.01.01.01. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.01.01.5.2.1. 0,00

0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.01.01.5.2.2. 25,00

30.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.19.01.01.02. 25,00

30.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.01.02.5.2.2. 212,05

106.025.000,00 156.025.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.19.01.01.06. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.01.06.5.2.1. 218,61

106.025.000,00 154.525.000,00 48.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.01.06.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.19.01.01.08. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

1.19.01.01.09. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.01.09.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.19.01.01.10. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.19.01.01.11. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.19.01.01.12. ° ¤ © ¤ ¬¤ § ±  ² ³  ‘ £   ’ • ¤ ¥¦ ¤§  ¨ ©ª« ª  ¤ ¬¨ §­  ®¤ ¯ ¤ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 44.625.000,00 44.625.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.19.01.01.14. 0,00 0,00 8.625.000,00 8.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.14.5.2.2. 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.01.14.5.2.3. 0,00 0,00 29.600.000,00 29.600.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.19.01.01.15. 0,00 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.01.15.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.19.01.01.17. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.19.01.01.18. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.01.18.5.2.1. 0,00 0,00 147.600.000,00 147.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 974.700.000,00 974.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.19.01.02. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.19.01.02.007. 0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.007.5.2.2. 0,00 0,00 66.500.000,00 66.500.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.19.01.02.009. 0,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 68.250.000,00 68.250.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.19.01.02.010. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.010.5.2.2. 0,00 0,00 142.200.000,00 142.200.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.19.01.02.022. 0,00 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 35.750.000,00 35.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN KHUSUS LAPANGAN 1.19.01.02.096. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.096.5.2.1. 0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.096.5.2.2. 0,00 0,00 49.700.000,00 49.700.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI SSB DAN HT 1.19.01.02.097. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.097.5.2.1. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.097.5.2.2. 0,00 0,00 45.500.000,00 45.500.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.097.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN PERLENGKAPAN PENGAMANAN 1.19.01.02.098. ´µ ¶ µ ·µ ¸ ¹ º» ¼ º ½ º¼½¾ º½ ¿ Àµ Áµ¸ ÃÄ ¶ÅÆ Å Ã µ ·Ä ¸Ç Ãȵ ɵ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.098.5.2.1. 0,00 0,00 31.315.000,00 31.315.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.098.5.2.2. 0,00 0,00 66.435.000,00 66.435.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.098.5.2.3. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.19.01.02.100. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.100.5.2.1. 0,00 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.100.5.2.2. 0,00 0,00 438.000.000,00 438.000.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.100.5.2.3. 0,00 0,00 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.19.01.03. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.19.01.03.02. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.19.01.03.03. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.03.03.5.2.1. 0,00 0,00 515.800.000,00 515.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.03.03.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.19.01.03.04. 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.03.04.5.2.1. 0,00 0,00 49.350.000,00 49.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.03.04.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.19.01.03.05. 0,00 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 594.350.000,00 594.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 875.000.000,00 875.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.19.01.05. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.19.01.05.01. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 172.600.000,00 172.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.19.01.05.02. 0,00 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.02.5.2.1. 0,00 0,00 47.550.000,00 47.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.02.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI 1.19.01.05.26. 0,00 0,00 20.300.000,00 20.300.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.26.5.2.1. 0,00 0,00 54.700.000,00 54.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.26.5.2.2. 0,00 0,00 575.000.000,00 575.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA NON FORMAL 1.19.01.05.73. 0,00 0,00 257.250.000,00 257.250.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.73.5.2.1. 0,00 0,00 317.750.000,00 317.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.73.5.2.2. 0,00 0,00 299.400.000,00 299.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.19.01.06. 0,00

0,00 49.400.000,00 49.400.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.19.01.06.01. Halaman : 160 ÊËÊ ÌËÍÊ Ë Î ÏÐ ÑÒÐÓ ÔÕ Ö×Ø × Ô Ð ÙÕ ÓÚ ÔÛÐ ÜÐ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.06.01.5.2.1. 0,00 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.19.01.06.02. 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.06.02.5.2.1. 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.19.01.06.04. 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD 1.19.01.06.18. 0,00 0,00 72.900.000,00 72.900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.06.18.5.2.1. 0,00 0,00 127.100.000,00 127.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.06.18.5.2.2. 51,30 2.357.000.000,00 6.951.518.000,00 4.594.518.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15. 57,13 2.282.000.000,00 6.276.518.000,00 3.994.518.000,00 PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15.01. 57,36 2.282.000.000,00 6.260.650.000,00 3.978.650.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.01.5.2.1. 0,00 0,00 15.868.000,00 15.868.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.01.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15.03. 0,00 0,00 50.900.000,00 50.900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.03.5.2.1. 0,00 0,00 49.100.000,00 49.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.03.5.2.2. 25,00 75.000.000,00 375.000.000,00 300.000.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15.05. 27,95 45.000.000,00 206.000.000,00 161.000.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.05.5.2.1. 21,58 30.000.000,00 169.000.000,00 139.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.05.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENANGGULANGANPENGENDALIAN BENCANA 1.19.01.15.07. 0,00 0,00 63.300.000,00 63.300.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 136.700.000,00 136.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.19.01.16. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19.01.16.01. 0,00 0,00 94.150.000,00 94.150.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.16.01.5.2.1. 0,00 0,00 50.850.000,00 50.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.16.01.5.2.2. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.16.01.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT POLISI PAMONG PRAJA DENGAN TNI POLRI DAN KEJAKSAAN

1.19.01.16.03. 0,00

0,00 20.150.000,00 20.150.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.16.03.5.2.1. 0,00

0,00 129.850.000,00 129.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.16.03.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1.19.01.16.05. 0,00

0,00 26.700.000,00 26.700.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.16.05.5.2.1. 0,00

0,00 44.800.000,00 44.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.16.05.5.2.2. Halaman : 161 ÝÞÝ ßÞàÝ Þ á âã äåãæ çè éêë ê ç ã ìè æí çîã ïã KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.16.05.5.2.3. 0,00 0,00 591.179.000,00 591.179.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT PEKAT 1.19.01.20. 0,00 0,00 591.179.000,00 591.179.000,00 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 1.19.01.20.10. 0,00 0,00 174.100.000,00 174.100.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.20.10.5.2.1. 0,00 0,00 417.079.000,00 417.079.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.20.10.5.2.2. 1,12 357.348.954,40 31.457.139.023,85 31.814.487.978,25 Jumlah Belanja 1,12 357.348.954,40 31.457.139.023,85 31.814.487.978,25 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 162 ðñð òñóð ñ ô õö ÷øöù úû üýþ ý ú ö ÿû ù1 ú ö ö RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.19.1.19.02.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 3,22 479.585.789,00 15.356.248.337,00 14.876.662.548,00 BELANJA DAERAH

1.19.1.19.02.00.00.5. 3,62

329.585.789,00 9.425.938.762,00 9.096.352.973,00 Belanja Tidak Langsung

1.19.1.19.02.00.00.5.1. 3,62

329.585.789,00 9.425.938.762,00 9.096.352.973,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.00.00.5.1.1. 2,60

150.000.000,00 5.930.309.575,00 5.780.309.575,00 Belanja Langsung

1.19.1.19.02.00.00.5.2. 11,43

150.000.000,00 1.461.810.550,00 1.311.810.550,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.19.02.01. 0,00

0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.19.02.01.01. 0,00

0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 213.000.000,00 213.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.19.02.01.02. 0,00

0,00 213.000.000,00 213.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.19.02.01.03. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.01.03.5.2.2. 0,00

0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.19.02.01.06. 0,00

0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.01.06.5.2.2. 0,00

0,00 55.295.550,00 55.295.550,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.19.02.01.08. 0,00

0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 10.895.550,00 10.895.550,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.19.02.01.10. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 71.100.000,00 71.100.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.19.02.01.11. 0,00

0,00 71.100.000,00 71.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 30.850.000,00 30.850.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.19.02.01.12. 0,00

0,00 30.850.000,00 30.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.12.5.2.2. Halaman : 163 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 19.850.000,00 19.850.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.19.02.01.13. 0,00 0,00 360.600,00 360.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.13.5.2.2. 0,00 0,00 19.489.400,00 19.489.400,00 Belanja Modal 1.19.1.19.02.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.19.02.01.14. 0,00 0,00 303.000,00 303.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.14.5.2.2. 0,00 0,00 14.297.000,00 14.297.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.02.01.14.5.2.3. 0,00 0,00 37.770.000,00 37.770.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.19.02.01.15. 0,00 0,00 35.520.000,00 35.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.02.01.15.5.2.3. 0,00 0,00 84.950.000,00 84.950.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.19.02.01.17. 0,00 0,00 84.950.000,00 84.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.17.5.2.2. 25,00 150.000.000,00 749.995.000,00 599.995.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.19.02.01.18. 25,00 150.000.000,00 749.995.000,00 599.995.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.19.02.01.23. 0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.23.5.2.2. 0,00 0,00 321.811.825,00 321.811.825,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.19.02.02. 0,00 0,00 10.569.000,00 10.569.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.19.02.02.009. 0,00 0,00 569.000,00 569.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.02.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 270.725.225,00 270.725.225,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.19.02.02.022. 0,00 0,00 23.100.000,00 23.100.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.02.022.5.2.1. 265,14 72.650.000,00 100.050.225,00 27.400.225,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.02.022.5.2.2. 32,99 72.650.000,00 147.575.000,00 220.225.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.02.02.022.5.2.3. 0,00 0,00 20.894.000,00 20.894.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.19.02.02.023. 0,00 0,00 20.894.000,00 20.894.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 19.623.600,00 19.623.600,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.19.02.02.024. 0,00 0,00 19.623.600,00 19.623.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 115.095.700,00 115.095.700,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.19.02.03. 0,00 0,00 50.145.700,00 50.145.700,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.19.02.03.02. 0,00 0,00 50.145.700,00 50.145.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 64.950.000,00 64.950.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.19.02.03.05. 0,00 0,00 64.950.000,00 64.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 241.162.500,00 241.162.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.19.02.05. 0,00 0,00 50.500.000,00 50.500.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.19.02.05.03. 0,00 0,00 50.500.000,00 50.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.05.03.5.2.2. 0,00 0,00 20.662.500,00 20.662.500,00 PEMBINAAN OLAHRAGA, SENI BUDAYA DAN ROHANI 1.19.02.05.75. H + ,- . , ,02 3 4 5 6 78 9 :; 5 9 = ?: A 6 8 B 6 ; C 9D B A: KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 16.450.000,00 16.450.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.05.75.5.2.1. 0,00 0,00 4.212.500,00 4.212.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.05.75.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PELATIHAN AMT ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING 1.19.02.05.76. 0,00 0,00 26.900.000,00 26.900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.05.76.5.2.1. 0,00 0,00 23.100.000,00 23.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.05.76.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 WEBSITE BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI RIAU

1.19.02.05.77. 96,23

38.250.000,00 1.500.000,00 39.750.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.05.77.5.2.1. 6,42

1.300.000,00 18.950.000,00 20.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.05.77.5.2.2. 0,00

39.550.000,00 39.550.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.02.05.77.5.2.3. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 SIMPEG BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI RIAU

1.19.02.05.78. 97,34

54.950.000,00 1.500.000,00 56.450.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.05.78.5.2.1. 153,52

5.450.000,00 9.000.000,00 3.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.05.78.5.2.2. 0,00

49.500.000,00 49.500.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.02.05.78.5.2.3. 0,00 0,00 34.582.000,00 34.582.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.19.02.06. 0,00

0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.19.02.06.01. 0,00

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 11.182.000,00 11.182.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.19.02.06.02. 0,00

0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 4.982.000,00 4.982.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 868.694.500,00 868.694.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.19.02.15. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 OPERASIONAL KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOMINDA

1.19.02.15.08. 0,00

0,00 78.950.000,00 78.950.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.15.08.5.2.1. 0,00

0,00 371.050.000,00 371.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.15.08.5.2.2. 0,00

0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 OPERASIONALISASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

1.19.02.15.09. 0,00

0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.15.09.5.2.2. 0,00

0,00 156.000.000,00 156.000.000,00 PELATIHAN DETEKSI DINI

1.19.02.15.10. 0,00

0,00 15.350.000,00 15.350.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.15.10.5.2.1. 0,00

0,00 140.650.000,00 140.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.15.10.5.2.2. 0,00

0,00 97.694.500,00 97.694.500,00 PENGAWASAN KEGIATAN ORANG ASING DI DAERAH

1.19.02.15.11. 0,00

0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.15.11.5.2.1. 0,00

0,00 86.444.500,00 86.444.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.15.11.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYULUHAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA TERORISME 1.19.02.15.12. Halaman : 165 EFE GFI JF K LM N M O PQ R M STM O LMO U R M V W XYZS Z [ NMO WQ \Y Z O N T O U M O ]M RM \ M [MS KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.12.5.2.1. 0,00 0,00 89.700.000,00 89.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.12.5.2.2. 0,00 0,00 543.923.500,00 543.923.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.02.17. 0,00 0,00 141.082.000,00 141.082.000,00 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA 1.19.02.17.01. 0,00 0,00 15.150.000,00 15.150.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.17.01.5.2.1. 0,00 0,00 125.932.000,00 125.932.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.17.01.5.2.2. 0,00 0,00 212.037.500,00 212.037.500,00 PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT 1.19.02.17.02. 0,00 0,00 30.450.000,00 30.450.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.17.02.5.2.1. 0,00 0,00 181.587.500,00 181.587.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.17.02.5.2.2. 0,00 0,00 190.804.000,00 190.804.000,00 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA 1.19.02.17.04. 27,80 3.970.000,00 18.250.000,00 14.280.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.17.04.5.2.1. 2,25 3.970.000,00 172.554.000,00 176.524.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.17.04.5.2.2. 0,00 0,00 144.415.000,00 144.415.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.02.18. 0,00 0,00 144.415.000,00 144.415.000,00 PEMANTAPAN KETAHANAN BANGSA DALAM BERBAGAI DIMENSI 1.19.02.18.04. 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.18.04.5.2.1. 0,00 0,00 131.615.000,00 131.615.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.18.04.5.2.2. 0,00 0,00 1.482.014.000,00 1.482.014.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1.19.02.21. 0,00 0,00 236.850.000,00 236.850.000,00 KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK FORUM DIALOG PARPOL SE-PROVINSI RIAU 1.19.02.21.06. 0,00 0,00 31.050.000,00 31.050.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.06.5.2.1. 0,00 0,00 205.800.000,00 205.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.06.5.2.2. 0,00 0,00 312.325.000,00 312.325.000,00 PENDIDIKAN POLITIK BAGI FUNGSIONARIS PARPOL 1.19.02.21.07. 0,00 0,00 42.800.000,00 42.800.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.07.5.2.1. 0,00 0,00 269.525.000,00 269.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.07.5.2.2. 0,00 0,00 236.000.000,00 236.000.000,00 DIALOG PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU ANTARA ORMAS DAN LSM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.19.02.21.08. 0,00

0,00 27.800.000,00 27.800.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.21.08.5.2.1. 0,00

0,00 208.200.000,00 208.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.21.08.5.2.2. 0,00

0,00 279.100.000,00 279.100.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI JAJARAN KESBANGPOLINMAS SE PROVINSI RIAU

1.19.02.21.09. 0,00

0,00 28.900.000,00 28.900.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.21.09.5.2.1. 0,00

0,00 250.200.000,00 250.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.21.09.5.2.2. 0,00

0,00 215.700.000,00 215.700.000,00 MONITORING DAN PELIPUTAN PILKADA

1.19.02.21.10. 0,00

0,00 10.700.000,00 10.700.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.21.10.5.2.1. 0,00

0,00 205.000.000,00 205.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.21.10.5.2.2. 0,00

0,00 202.039.000,00 202.039.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN ORMAS DAN LSM PROVINSI DAN KABUPATENKOTA

1.19.02.21.11. 0,00

0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.21.11.5.2.1. 0,00

0,00 190.239.000,00 190.239.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.11.5.2.2. Halaman : 166 _`_ a`b c` d ef g f h ij k f lmf h efh n k f o p qrsl s t gfh pj ur s h g m h n f h vf kwf u f tfl KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 716.800.000,00 716.800.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.19.02.22. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA BAGI MASYARAKAT DA APARAT DESA 1.19.02.22.05. 0,00 0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.22.05.5.2.1. 0,00 0,00 140.150.000,00 140.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.22.05.5.2.2. 0,00 0,00 116.800.000,00 116.800.000,00 MONITORING DAN KESIAGAAN BENCANA 1.19.02.22.06. 0,00 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.22.06.5.2.1. 0,00 0,00 93.400.000,00 93.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.22.06.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENCEGAHAN DINI UPAYA MENGATASI KONFLIK MASYARAKAT PEDESAAN DALAM MENGHADAPI BENCANA PEMANTAPAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

1.19.02.22.07. 0,00

0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.22.07.5.2.1. 0,00

0,00 184.700.000,00 184.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.22.07.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 ORIENTASI MANAJEMEN LINMAS SE-PROVINSI RIAU

1.19.02.22.08. 0,00

0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.22.08.5.2.1. 0,00

0,00 234.000.000,00 234.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.22.08.5.2.2. 3,22

479.585.789,00 15.356.248.337,00 14.876.662.548,00 Jumlah Belanja 3,22 479.585.789,00 15.356.248.337,00 14.876.662.548,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 167 xyx zy{ |y } ~ €   ‚ƒ „  …†  ~ ‡ „  ˆ ‰ Š‹Œ… Œ  € ‰ƒ Ž‹ Œ  € †  ‡    „ Ž  … RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : ‘’ “”’ • –— –˜ –™š ›œ žœ Ÿ ¡™ žš˜ —œ Ÿœ˜ ¢™ ¢™ œ ›™š˜ š£— žœ£ š ¤  ¢œ ˜ ¥œ˜ › œ žœ Ÿ ¡  žœ ˜ ¥ ¤ œ — › œ  ž œ Ÿ ¤ ¡¥œ ¦œš ‘’ “” ’ ”‘’ • › §¨© ª ¡ §«¨© ¬­®© ª ž © ¬¯© ° › © § «© ± Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 21.479.392.480,00 21.479.392.480,00 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.01.00.00.5. 0,00

0,00 21.479.392.480,00 21.479.392.480,00 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.01.00.00.5.1. 0,00

0,00 21.479.392.480,00 21.479.392.480,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. 0,00

0,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 21.479.392.480,00 21.479.392.480,00 Jumlah Belanja 0,00 0,00 21.479.392.480,00 21.479.392.480,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL ²³´ µ¶· µ ¸ ¹º » ¼´ ½ ¾ · ³¸ ¿À»À Á¹ · ³¸ ¶¹¸ Âà µ¹º Halaman : 168 ‘’ “” ’ ”‘’ • › §¨© ª ¡ §«¨© ¬­®© ª ž © ¬¯© ° › © § «© ± RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : ÄÅ ÆÇÅ È ÉÊ ÉË ÉÌÍ ÎÏ ÐÑÏ ÒÓ ÔÐÌ ÐÑÍË ÊÏ ÒÏË ÕÌ ÕÌÓ Ï ÎÌÍË ÍÖÊ ÑÏÖ Í × Ð ÕÏ Ë ØÏË Î Ï ÐÑÏ Ò Ó Ô Ð ÑÏ Ë Ø × Ï Ê Î Ï Ð Ñ Ï Ò Ó ×Ð ÔÐØÏ ÙÏÍ ÄÅ ÆÇ Å Ç Æ Å È × ÚÛÜ Ý Ü Î Ü ÚÞ Ü ß à Ü á Ù Ü âã Ý × ÚÛÜ Ý Ü Î Ü ÚÞ Ü ß Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.02.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,11 2.345.274.759,00 2.345.274.758,89 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.02.00.00.5. 0,00

0,11 2.345.274.759,00 2.345.274.758,89 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.02.00.00.5.1. 0,00

0,11 2.345.274.759,00 2.345.274.758,89 Belanja Pegawai

1.20.1.20.02.00.00.5.1.1. 0,00

0,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.02.00.00.5.2. 0,00

0,11 2.345.274.759,00 2.345.274.758,89 Jumlah Belanja 0,00 0,11 2.345.274.759,00 2.345.274.758,89 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL äåæ çèé ç ê ëì í îæ ï ð é åê ñòíò óë é åê èëê ôõ çëì Ò Ü Ý Ü ö Ü á ÷ Ä ø ù ÄÅ ÆÇ Å Ç Æ Å È × ÚÛÜ Ý Ü Î Ü ÚÞ Ü ß à Ü á Ù Ü âã Ý × ÚÛÜ Ý Ü Î Ü ÚÞ Ü ß RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : úû üýû þ ÿ1 ÿ ÿ 1 1 1 úû üý û ý û þ Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 69,03 1.302.223.509.279,54 3.188.803.086.013,46 1.886.579.576.733,92 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.03.00.00.4. 0,41 744.759.449,83 181.223.219.166,75 180.478.459.716,92 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.03.00.00.4.1. Perda No 8 T Perda No. 8 T 2002 Perda No. 11 T 2002 Perda No. 5 T 2002 Perda No. 14 T ah n 1 2 T en t ang Hasil Pengelolaan K Daerah y Di P . Perda No. 8 T 2000 SK Mendagri No. E 10 35-1 2 T ah n 1 2 T en t ang Lain-lain PAD y Sah. UU No. 33 PP No. 55 5 P K N PMK . PMK No 5 PMK PERPRES 53 T t y B y Hasil P + D ,- + D B . P + 2 D , K 0,41 744.759.449,83 181.223.219.166,75 180.478.459.716,92 0,00 0,00 108.478.459.716,92 108.478.459.716,92 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.20.1.20.03.00.00.4.1.3. 1,03 744.759.449,83 72.744.759.449,83 72.000.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.20.1.20.03.00.00.4.1.4. 75,05 1.280.434.574.829,71 2.986.535.691.846,71 1.706.101.117.017,00 DANA PERIMBANGAN 1.20.1.20.03.00.00.4.2. 78,80 1.280.434.574.829,71 2.905.298.034.846,71 1.624.863.460.017,00 Bagi Hasil PajakBagi Hasil Bukan Pajak 1.20.1.20.03.00.00.4.2.1. 0,00 0,00 58.869.157.000,00 58.869.157.000,00 Dana Alokasi Umum 1.20.1.20.03.00.00.4.2.2. 0,00 0,00 22.368.500.000,00 22.368.500.000,00 Dana Alokasi Khusus 1.20.1.20.03.00.00.4.2.3. 0,00 21.044.175.000,00 21.044.175.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.20.1.20.03.00.00.4.3. 0,00

21.044.175.000,00 21.044.175.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.20.1.20.03.00.00.4.3.4. 69,03 1.302.223.509.279,54 3.188.803.086.013,46 1.886.579.576.733,92 Jumlah Pendapatan 3,38 38.372.436.260,36 1.173.658.166.550,36 1.135.285.730.290,00 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.03.00.00.5. 0,72

6.790.044.035,36 948.878.595.850,36 942.088.551.815,00 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.03.00.00.5.1. 6,30

3.277.978.035,36 55.283.991.850,36 52.006.013.815,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. 15,24

2.744.934.000,00 15.272.310.000,00 18.017.244.000,00 Belanja Subsidi

1.20.1.20.03.00.00.5.1.3. 6,96

9.675.000.000,00 148.675.000.000,00 139.000.000.000,00 Belanja Hibah 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4. Halaman : 170 úû üýû ý û þ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,74 1.582.000.000,00 216.582.000.000,00 215.000.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial 1.20.1.20.03.00.00.5.1.5. 0,00 0,00 459.865.294.000,00 459.865.294.000,00 4 6789: 8 4 8 ; = 87 ? 6 8 A 8 CFG H9 I ? 8 J L 8M 69I ? G M8 A 89 C6 O 6F9M 8 Q R 68

1.20.1.20.03.00.00.5.1.6. 0,00

0,00 43.200.000.000,00 43.200.000.000,00 4 6789: 8 4 89M L89 ? 6 8 A 8 CF G H9 I ? 8J L 8M 69 I ? G M8 A 89 C6 O 6F 9M 8 Q R 68

1.20.1.20.03.00.00.5.1.7. 33,33

5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

1.20.1.20.03.00.00.5.1.8. 16,35

31.582.392.225,00 224.779.570.700,00 193.197.178.475,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.03.00.00.5.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.10.03.16. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 S U V WX W Y U V W C Z[ U \ Y U C U \ U R [ W\ W VY ] U V W ? Z C Z\ R R ? U \

1.10.03.16.01. 0,00

0,00 21.300.000,00 21.300.000,00 Belanja Pegawai

1.10.1.20.03.16.01.5.2.1. 0,00

0,00 128.700.000,00 128.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.10.1.20.03.16.01.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

1.11.03.20. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYULUHAN, PENCEGAHAN DAN PENGANGGULANGAN HIV DAN AIDS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.11.03.20.01. 0,00 0,00 15.350.000,00 15.350.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.20.03.20.01.5.2.1. 0,00 0,00 234.650.000,00 234.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.20.03.20.01.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN GENDER DAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN 1.11.03.21. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN IMPLEMENTASI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.11.03.21.01. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.20.03.21.01.5.2.1. 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.20.03.21.01.5.2.2. 35,67 21.416.688.600,00 81.449.733.140,00 60.033.044.540,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.03.01. 26,53 682.388.600,00 3.254.182.000,00 2.571.793.400,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.03.01.01. 45,55 352.000.000,00 1.124.800.000,00 772.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.01.5.2.1. 18,37 330.388.600,00 2.129.382.000,00 1.798.993.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.01.5.2.2. 34,08 1.820.000.000,00 7.160.000.000,00 5.340.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.03.01.02. 34,08 1.820.000.000,00 7.160.000.000,00 5.340.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.02.5.2.2. 0,00 0,00 3.999.537.250,00 3.999.537.250,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.03.01.03. 0,00 0,00 172.800.000,00 172.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.03.5.2.1. 0,00 0,00 3.826.737.250,00 3.826.737.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.03.5.2.2. 0,00 0,00 995.000.000,00 995.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 1.20.03.01.05. 0,00 0,00 12.250.000,00 12.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.05.5.2.1. 0,00 0,00 982.750.000,00 982.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.607.000.000,00 1.607.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.03.01.08. 0,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.08.5.2.1. 0,00 0,00 1.598.250.000,00 1.598.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.08.5.2.2. 0,00 0,00 949.999.390,00 949.999.390,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.03.01.10. 0,00 0,00 949.999.390,00 949.999.390,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.10.5.2.2. 0,00 0,00 649.560.000,00 649.560.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.03.01.11. Halaman : 171 _` ab` bc` d ef ghfi jhk j i l j f h j m KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.11.5.2.1. 0,00 0,00 637.060.000,00 637.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 534.742.750,00 534.742.750,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.03.01.12. 0,00 0,00 534.742.750,00 534.742.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.12.5.2.2. 12,79 95.000.000,00 837.500.000,00 742.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.03.01.13. 0,00 0,00 8.450.000,00 8.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.13.5.2.1. 0,00 0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.13.5.2.2. 13,22 95.000.000,00 813.600.000,00 718.600.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.13.5.2.3. 164,84 3.296.800.000,00 5.296.800.000,00 2.000.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.20.03.01.14. 55,97 3.750.000,00 10.450.000,00 6.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.14.5.2.1. 0,00 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.14.5.2.2. 165,71 3.293.050.000,00 5.280.250.000,00 1.987.200.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.14.5.2.3. 0,00 0,00 907.200.000,00 907.200.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.03.01.15. 0,00 0,00 907.200.000,00 907.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.15.5.2.2. 64,47 3.920.000.000,00 10.000.000.000,00 6.080.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.03.01.17. 64,47 3.920.000.000,00 10.000.000.000,00 6.080.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.17.5.2.2. 6,23 1.200.000.000,00 20.464.050.000,00 19.264.050.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.03.01.18. 6,23 1.200.000.000,00 20.464.050.000,00 19.264.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.18.5.2.2. 400,31 6.690.000.000,00 8.361.198.750,00 1.671.198.750,00 PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG PENINGKATAN JASA KEHUMASAN 1.20.03.01.32. 0,00 0,00 27.850.000,00 27.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.32.5.2.1. 407,10 6.690.000.000,00 8.333.348.750,00 1.643.348.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.32.5.2.2. 0,00 0,00 2.939.820.000,00 2.939.820.000,00 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ACARAUPACARA DAN RESEPSI PIMPINAN

1.20.03.01.34. 0,00

0,00 582.000.000,00 582.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.01.34.5.2.1. 0,00

0,00 2.357.820.000,00 2.357.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.01.34.5.2.2. 5,00

100.000.000,00 2.100.000.000,00 2.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI SKPKD

1.20.03.01.50. 5,00

100.000.000,00 2.100.000.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.01.50.5.2.2. 0,00

0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTORRUMAH TANGGA

1.20.03.01.52. 0,00

0,00 58.550.000,00 58.550.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.01.52.5.2.1. 0,00

0,00 2.441.450.000,00 2.441.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.01.52.5.2.2. 60,84

3.212.500.000,00 8.493.143.000,00 5.280.643.000,00 PENGAMANAN ASET MILIK DAERAH

1.20.03.01.53. 67,82

585.000.000,00 277.550.000,00 862.550.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.01.53.5.2.1. 130,08

1.558.500.000,00 2.756.593.000,00 1.198.093.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.01.53.5.2.2. 69,53

2.239.000.000,00 5.459.000.000,00 3.220.000.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.01.53.5.2.3. 0,00

400.000.000,00 400.000.000,00 SOSIALISASI ADVOKASI ASET DAERAH 1.20.03.01.55. 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.55.5.2.1. Halaman : 172 no pqo qro s uv wxvz {x| { z } { v x { ~ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 383.500.000,00 383.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.01.55.5.2.2. 21,89

7.752.843.425,00 43.168.610.120,00 35.415.766.695,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.20.03.02. 115,10

8.298.000.000,00 15.507.586.000,00 7.209.586.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.03.02.005. 0,00 0,00 12.950.000,00 12.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.005.5.2.1. 23,49 18.000.000,00 94.636.000,00 76.636.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.005.5.2.2. 116,29 8.280.000.000,00 15.400.000.000,00 7.120.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.005.5.2.3. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 1.20.03.02.020. 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.020.5.2.1. 0,00 0,00 695.000.000,00 695.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.020.5.2.2. 0,00 0,00 847.200.000,00 847.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 1.20.03.02.021. 0,00 0,00 67.200.000,00 67.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.021.5.2.1. 0,00 0,00 780.000.000,00 780.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.021.5.2.2. 50,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.022. 100,00 49.920.000,00 49.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.022.5.2.1. 57,88 549.920.000,00 1.500.000.000,00 950.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 998.998.820,00 998.998.820,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.20.03.02.023. 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.023.5.2.1. 0,00 0,00 988.498.820,00 988.498.820,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 3.384.198.000,00 3.384.198.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.03.02.024. 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.024.5.2.1. 0,00 0,00 3.376.198.000,00 3.376.198.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.024.5.2.2. 100,00 348.156.575,00 348.156.575,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.026. 100,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.026.5.2.1. 100,00 326.156.575,00 326.156.575,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 263.464.000,00 263.464.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 1.20.03.02.034. 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.034.5.2.1. 0,00 0,00 260.014.000,00 260.014.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.034.5.2.2. 0,00 0,00 687.637.500,00 687.637.500,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA JARINGAN LISTRIK 1.20.03.02.036. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.036.5.2.1. 0,00 0,00 657.637.500,00 657.637.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.036.5.2.2. 12,20 1.037.000.000,00 7.466.246.800,00 8.503.246.800,00 REHABILITASI SEDANGBERAT RUMAH DINAS 1.20.03.02.041. 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.041.5.2.1. 34,55 135.000.000,00 255.753.200,00 390.753.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.041.5.2.2. 11,14 902.000.000,00 7.197.993.600,00 8.099.993.600,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.041.5.2.3. 7,81 410.000.000,00 4.837.996.800,00 5.247.996.800,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.042. 0,00 0,00 19.300.000,00 19.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.042.5.2.1. Halaman : 173 € ‚€ ‚ƒ€ „ …† ‡ˆ†‰ Šˆ‹ Š ‰ Œ Š † ˆ Š  KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 14,04 35.000.000,00 214.303.200,00 249.303.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.042.5.2.2. 7,53 375.000.000,00 4.604.393.600,00 4.979.393.600,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.042.5.2.3. 0,00 0,00 685.000.000,00 685.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.20.03.02.071. 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.071.5.2.1. 0,00 0,00 42.250.000,00 42.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.071.5.2.2. 0,00 0,00 639.300.000,00 639.300.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.071.5.2.3. 0,00 0,00 2.654.980.000,00 2.654.980.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTORPERAWATAN GEDUNG 9 LANTAI 1.20.03.02.095. 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.095.5.2.1. 0,00 0,00 2.600.980.000,00 2.600.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.095.5.2.2. 0,00 0,00 2.835.302.200,00 2.835.302.200,00 PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DEKRANASDA 1.20.03.02.106. 0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.106.5.2.1. 0,00 0,00 133.328.350,00 133.328.350,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.106.5.2.2. 0,00 0,00 2.695.173.850,00 2.695.173.850,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.106.5.2.3. 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 REHAB GEDUNG KANTOR SEKRETARIAT PB PON 1.20.03.02.122. 0,00 68.315.061,19 68.315.061,19 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.122.5.2.2. 0,00 681.684.938,81 681.684.938,81 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.122.5.2.3. 0,00 0,00 1.635.750.000,00 1.635.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.20.03.03. 0,00

0,00 1.635.750.000,00 1.635.750.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

1.20.03.03.02. 0,00

0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.03.02.5.2.1. 0,00

0,00 1.626.750.000,00 1.626.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.03.02.5.2.2. 0,00

0,00 2.770.000.000,00 2.770.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.20.03.05. 0,00

0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

1.20.03.05.01. 0,00

0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.05.01.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DAN KABUPATENKOTA 1.20.03.05.44. 0,00 0,00 44.850.000,00 44.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.05.44.5.2.1. 0,00 0,00 205.150.000,00 205.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.44.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.20.03.05.45. 0,00

0,00 19.950.000,00 19.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.05.45.5.2.1. 0,00

0,00 180.050.000,00 180.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.05.45.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMALPUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.05.46. 0,00 0,00 37.250.000,00 37.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.05.46.5.2.1. 0,00 0,00 162.750.000,00 162.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.46.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KEGIATAN SOSIALISASI PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.05.47. Halaman : 174 Ž ‘ ‘’ “ ”• –—•˜ ™—š ™ ˜ › ™ • — ™ œ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.05.47.5.2.1. 0,00 0,00 181.300.000,00 181.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.47.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENATAAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.05.48. 0,00 0,00 75.250.000,00 75.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.05.48.5.2.1. 0,00 0,00 174.750.000,00 174.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.48.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KEGIATAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.20.03.05.49. 0,00

0,00 22.450.000,00 22.450.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.05.49.5.2.1. 0,00

0,00 77.550.000,00 77.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.05.49.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KEGIATAN PENYUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH OPD KABUPATEN MERANTI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.05.50. 0,00 0,00 54.350.000,00 54.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.05.50.5.2.1. 0,00 0,00 95.650.000,00 95.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.50.5.2.2. 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 FORUM KOMUNIKASI KEPROTOKOLAN DALAM RANGKA PERSIAPAN KUNJUNGAN KEPALA DAERAH

1.20.03.05.51. 0,00

0,00 38.850.000,00 38.850.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.05.51.5.2.1. 0,00

0,00 211.150.000,00 211.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.05.51.5.2.2. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.05.51.5.2.3. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMANTAPAN SISTEM PELAPORAN PENGADAAN BARANG INVENTARIS BAGI PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG DAERAH 1.20.03.05.52. 0,00 0,00 88.750.000,00 88.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.05.52.5.2.1. 0,00 0,00 311.250.000,00 311.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.52.5.2.2. 0,00 0,00 394.950.000,00 394.950.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.03.06. 0,00

0,00 244.950.000,00 244.950.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 1.20.03.06.13. 50,00 25.500.000,00 25.500.000,00 51.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.13.5.2.1. 13,15 25.500.000,00 219.450.000,00 193.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.13.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 DAN PENETAPAN KINERJA PENJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU 2010

1.20.03.06.14. 0,00

0,00 55.950.000,00 55.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.06.14.5.2.1. 0,00

0,00 94.050.000,00 94.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.06.14.5.2.2. 30,33

1.881.600.000,00 4.322.400.000,00 6.204.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.03.07. 30,29

1.425.000.000,00 3.279.000.000,00 4.704.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA APARATUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1.20.03.07.01. 250,00

375.000.000,00 525.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.07.01.5.2.1. 39,53

1.800.000.000,00 2.754.000.000,00 4.554.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.07.01.5.2.2. 30,44

456.600.000,00 1.043.400.000,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAS DAERAH

1.20.03.07.02. 55,92

78.400.000,00 218.600.000,00 140.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.07.02.5.2.1. Halaman : 175 ž Ÿ ž ¡ž ¢ £¤ ¥¦¤§ ¨¦© ¨ § ª ¨ ¤ ¦ ¨ « KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 39,34 535.000.000,00 824.800.000,00 1.359.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.07.02.5.2.2. 7,32 1.000.000.000,00 14.664.190.000,00 13.664.190.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH

1.20.03.16. 0,00

0,00 3.999.000.000,00 3.999.000.000,00 PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARADEPARTEMENLEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMENLUAR NEGERI 1.20.03.16.02. 0,00 0,00 528.000.000,00 528.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.02.5.2.1. 0,00 0,00 3.471.000.000,00 3.471.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.02.5.2.2. 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA 1.20.03.16.03. 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.03.5.2.1. 0,00 0,00 4.494.000.000,00 4.494.000.000,00 KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 1.20.03.16.06. 0,00 0,00 4.494.000.000,00 4.494.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.06.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATENKOTA DAN KECAMATAN SE-PROVINSI RIAU

1.20.03.16.07. 0,00

0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.16.07.5.2.1. 0,00

0,00 227.600.000,00 227.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.16.07.5.2.2. 0,00

0,00 244.790.000,00 244.790.000,00 KOORDINASI PEMBINAAN DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 1.20.03.16.08. 0,00 0,00 31.300.000,00 31.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.08.5.2.1. 0,00 0,00 213.490.000,00 213.490.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.08.5.2.2. 0,00 0,00 476.400.000,00 476.400.000,00 KOORDINASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN DAERAH 1.20.03.16.09. 0,00 0,00 476.400.000,00 476.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.09.5.2.1. 40,00 1.000.000.000,00 3.500.000.000,00 2.500.000.000,00 FASILITASI KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT 1.20.03.16.11. 40,00 1.000.000.000,00 3.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1.20.03.16.12. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.16.12.5.2.2. 23,59

3.350.000.000,00 17.550.207.150,00 14.200.207.150,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.03.17. 0,00

0,00 279.430.350,00 279.430.350,00 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

1.20.03.17.02. 0,00

0,00 33.450.000,00 33.450.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.02.5.2.1. 0,00

0,00 245.980.350,00 245.980.350,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.02.5.2.2. 25,00

100.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.03.17.04. 5,52

9.600.000,00 183.650.000,00 174.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.04.5.2.1. 40,01

90.400.000,00 316.350.000,00 225.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.04.5.2.2. 0,00

0,00 497.701.000,00 497.701.000,00 SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.03.17.14. 0,00

0,00 89.950.000,00 89.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.14.5.2.1. 0,00

0,00 407.751.000,00 407.751.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.14.5.2.2. 0,00

0,00 138.650.000,00 138.650.000,00 REVALUASIAPPRAISAL ASETBARANG DAERAH 1.20.03.17.18. Halaman : 176 ¬­ ®¯­ ¯°­ ± ²³ ´µ³¶ ·µ¸ · ¶ ¹ · ³ µ · º KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 26.100.000,00 26.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.18.5.2.1. 0,00 0,00 97.550.000,00 97.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.18.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.18.5.2.3. 6,67 100.000.000,00 1.600.000.000,00 1.500.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD

1.20.03.17.20. 17,21

81.327.500,00 553.777.500,00 472.450.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.20.5.2.1. 1,82

18.672.500,00 1.046.222.500,00 1.027.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.20.5.2.2. 6,88

100.000.000,00 1.554.310.000,00 1.454.310.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 1.20.03.17.21. 29,49 190.450.000,00 455.400.000,00 645.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.21.5.2.1. 35,93 290.450.000,00 1.098.910.000,00 808.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.21.5.2.2. 0,00 0,00 605.555.000,00 605.555.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.03.17.22. 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.22.5.2.1. 0,00 0,00 554.555.000,00 554.555.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.22.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 EVALUASI DAN AKURASI DATA PENERIMAAN KAS DAERAH 1.20.03.17.23. 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.23.5.2.1. 0,00 0,00 330.200.000,00 330.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.23.5.2.2. 33,33 100.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN SDM BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN 1.20.03.17.24. 187,50 30.000.000,00 46.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.24.5.2.1. 24,65 70.000.000,00 354.000.000,00 284.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.24.5.2.2. 0,00 0,00 2.321.970.000,00 2.321.970.000,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN TENAGA AKUNTANSI DAN SUPERVISI 1.20.03.17.25. 13,75 316.275.000,00 1.984.725.000,00 2.301.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.25.5.2.1. 1.508,23 316.275.000,00 337.245.000,00 20.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.25.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN REKONSILIASI PENERIMAAN KAS DAERAH 1.20.03.17.26. 0,00 0,00 42.300.000,00 42.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.26.5.2.1. 0,00 0,00 357.700.000,00 357.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.26.5.2.2. 0,00 0,00 870.900.000,00 870.900.000,00 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI SKPD NON BASIS

1.20.03.17.28. 7,61

10.200.000,00 123.800.000,00 134.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.28.5.2.1. 37,03

183.980.000,00 312.920.000,00 496.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.28.5.2.2. 80,91

194.180.000,00 434.180.000,00 240.000.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.17.28.5.2.3. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.29. 3,24 8.850.000,00 263.950.000,00 272.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.29.5.2.1. 2,70 8.850.000,00 336.050.000,00 327.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.29.5.2.2. 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.30. Halaman : 177 »¼ ½¾¼ ¾¿¼ À Á ÃÄÂÅ ÆÄÇ Æ Å È Æ Â Ä Æ É KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 115.850.000,00 115.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.30.5.2.1. 0,00 0,00 418.400.000,00 418.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.30.5.2.2. 0,00 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.30.5.2.3. 0,00 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 PENYIAPAN ISO 9001-2000 PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.31. 0,00 0,00 350.450.000,00 350.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.31.5.2.1. 0,00 0,00 174.550.000,00 174.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.31.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENINGKATAN SISTEM INFORMASI DAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.03.17.33. 0,00

0,00 57.500.000,00 57.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.33.5.2.1. 10,40

46.000.000,00 396.500.000,00 442.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.33.5.2.2. 0,00

46.000.000,00 46.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.33.5.2.3. 0,00 0,00 402.800.000,00 402.800.000,00 PENINGKATAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SINKRONISASI PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN

1.20.03.17.34. 0,00

0,00 32.900.000,00 32.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.34.5.2.1. 0,00

0,00 369.900.000,00 369.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.34.5.2.2. 0,00

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 PENILAIAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.20.03.17.35. 0,00

0,00 45.250.000,00 45.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.35.5.2.1. 0,00

0,00 504.750.000,00 504.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.35.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH 1.20.03.17.36. 0,00 0,00 51.450.000,00 51.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.36.5.2.1. 0,00 0,00 398.550.000,00 398.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.36.5.2.2. 0,00 0,00 154.154.800,00 154.154.800,00 PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

1.20.03.17.37. 0,00

0,00 25.950.000,00 25.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.37.5.2.1. 0,00

0,00 128.204.800,00 128.204.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.37.5.2.2. 0,00

0,00 149.760.000,00 149.760.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAMKEGIATAN BIRO PERLENGKAPAN

1.20.03.17.39. 0,00

0,00 18.100.000,00 18.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.39.5.2.1. 0,00

0,00 131.660.000,00 131.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.39.5.2.2. 0,00

0,00 1.199.976.000,00 1.199.976.000,00 PENINGKATAN MANAJEMEN ASSET BARANG DAERAH

1.20.03.17.81. 13,22

25.550.000,00 167.650.000,00 193.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.81.5.2.1. 11,20

25.550.000,00 253.586.000,00 228.036.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.81.5.2.2. 0,00

0,00 778.740.000,00 778.740.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.17.81.5.2.3. 0,00

350.000.000,00 350.000.000,00 PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM DAN JARINGAN SIKD BIRO KEUANGAN 1.20.03.17.83. 0,00 84.600.000,00 84.600.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.83.5.2.1. 0,00

209.900.000,00 209.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.83.5.2.2. 0,00 55.500.000,00 55.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.83.5.2.3. Halaman : 178 ÊË ÌÍË ÍÎË Ï ÐÑ ÒÓÑÔ ÕÓÖ Õ Ô × Õ Ñ Ó Õ Ø KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

1.20.03.17.84. 0,00

395.450.000,00 395.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.84.5.2.1. 0,00 789.550.000,00 789.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.17.84.5.2.2. 0,00

65.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.84.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SIPKD

1.20.03.17.85. 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.85.5.2.2. 0,00 998.000.000,00 998.000.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.17.85.5.2.3. 0,00

350.000.000,00 350.000.000,00 KAJIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH 1.20.03.17.86. 0,00 151.150.000,00 151.150.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.86.5.2.1. 0,00

198.850.000,00 198.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.86.5.2.2. 0,00 0,00 1.004.665.000,00 1.004.665.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA 1.20.03.18. 0,00 0,00 804.665.000,00 804.665.000,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATENKOTA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATENKOTA

1.20.03.18.06. 0,00

0,00 306.000.000,00 306.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.18.06.5.2.1. 0,00

0,00 498.665.000,00 498.665.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.18.06.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.18.07. 219,29 21.600.000,00 31.450.000,00 9.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.18.07.5.2.1. 11,36 21.600.000,00 168.550.000,00 190.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.18.07.5.2.2. 0,00 0,00 6.059.408.400,00 6.059.408.400,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1.20.03.20. 0,00

0,00 488.234.450,00 488.234.450,00 PENGENDALIAN KEGIATAN APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 DI 12 KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.20.09. 0,00 0,00 47.900.000,00 47.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.09.5.2.1. 0,00 0,00 440.334.450,00 440.334.450,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.09.5.2.2. 0,00 0,00 341.554.000,00 341.554.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2009

1.20.03.20.10. 0,00

0,00 39.050.000,00 39.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.10.5.2.1. 0,00

0,00 302.504.000,00 302.504.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.10.5.2.2. 0,00

0,00 443.059.000,00 443.059.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBN TAHUN ANGGARAN 2009 SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.20.11. 0,00 0,00 19.550.000,00 19.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.11.5.2.1. 0,00 0,00 423.509.000,00 423.509.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.11.5.2.2. 0,00 0,00 342.035.200,00 342.035.200,00 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH UAPPA-W PENERIMA DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBN 1.20.03.20.12. 0,00 0,00 43.700.000,00 43.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.12.5.2.1. 0,00 0,00 298.335.200,00 298.335.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.12.5.2.2. Halaman : 179 ÙÚ ÛÜÚ ÜÝÚ Þ ßà áâàã äâå ä ã æ ä à â ä ç KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 569.916.750,00 569.916.750,00 KOORDINASI DAN INTEGRASI PERENCANAAN BAGIAN PEREKONOMIAN UMUM 1.20.03.20.13. 44,81 59.600.000,00 73.400.000,00 133.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.13.5.2.1. 13,64 59.600.000,00 496.516.750,00 436.916.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.13.5.2.2. 0,00 0,00 630.000.000,00 630.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KINERJA BUMDPERUSAHAN DAERAH SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.20.14. 0,00 0,00 45.450.000,00 45.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.14.5.2.1. 0,00 0,00 584.550.000,00 584.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.14.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI BAGIAN PEREKONOMIAN UMUM 1.20.03.20.15. 0,00 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.15.5.2.1. 0,00 0,00 239.850.000,00 239.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.15.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 KOORDINASI PROGRAM EKONOMI KERAKYATAN SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.20.16. 11,18 10.900.000,00 86.600.000,00 97.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.16.5.2.1. 2,71 10.900.000,00 413.400.000,00 402.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.16.5.2.2. 0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 KOORDINASI PROGAM KOPERASI DAN UKM SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.20.17. 37,28 14.500.000,00 24.400.000,00 38.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.17.5.2.1. 3,80 14.500.000,00 395.600.000,00 381.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.17.5.2.2. 0,00 0,00 372.379.000,00 372.379.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING SUMBER DAYA ALAM SDA SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.20.18. 0,00 0,00 51.600.000,00 51.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.18.5.2.1. 0,00 0,00 320.779.000,00 320.779.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.18.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.20.19. 0,00 0,00 204.500.000,00 204.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.19.5.2.1. 0,00 0,00 95.500.000,00 95.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.19.5.2.2. 0,00 0,00 712.230.000,00 712.230.000,00 SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN SE PROVINSI RIAU

1.20.03.20.20. 0,00

0,00 98.600.000,00 98.600.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.20.5.2.1. 0,00

0,00 613.630.000,00 613.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.20.5.2.2. 0,00

0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 PEMBINAAN DAN KOORDINASI PEREKONOMIAN PERKOTAAN SE PROVINSI RIAU

1.20.03.20.21. 0,00

0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.21.5.2.1. 0,00

0,00 177.250.000,00 177.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.21.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN PEMBINAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.20.22. 0,00 0,00 221.250.000,00 221.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.22.5.2.1. 0,00 0,00 278.750.000,00 278.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.22.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

1.20.03.21. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN UJIAN SERTIFIKASI BAGI PENGELOLA KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBN TAHUN ANGGARAN 2010 1.20.03.21.03. Halaman : 180 èé êëé ëìé í îï ðñïò óñô ó ò õ ó ï ñ ó ö KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 81.850.000,00 81.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.21.03.5.2.1. 0,00 0,00 268.150.000,00 268.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.21.03.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN PRA PELAKSANAAN KONTRAK DAN PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK BAGI PENGELOLA KEGIATAN DANA APBD

1.20.03.21.04. 0,00

0,00 67.300.000,00 67.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.21.04.5.2.1. 0,00

0,00 182.700.000,00 182.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.21.04.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGI PENGELOLA KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 1.20.03.21.05. 0,00 0,00 78.250.000,00 78.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.21.05.5.2.1. 0,00 0,00 121.750.000,00 121.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.21.05.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KONTRAK DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

1.20.03.21.06. 0,00

0,00 64.900.000,00 64.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.21.06.5.2.1. 0,00

0,00 135.100.000,00 135.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.21.06.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.03.22. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN LAPORAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBN TAHUN ANGGARAN 2011

1.20.03.22.03. 0,00

0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.22.03.5.2.1. 0,00

0,00 127.100.000,00 127.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.22.03.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN PEDOMANPETUNJUK TEKNIS PELAKSAAN APBD TAHUN 2010

1.20.03.22.04. 0,00

0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.22.04.5.2.1. 0,00

0,00 125.350.000,00 125.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.22.04.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1.20.03.24. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1.20.03.24.01. 0,00

0,00 33.900.000,00 33.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.24.01.5.2.1. 0,00

0,00 66.100.000,00 66.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.24.01.5.2.2. 0,00

0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

1.20.03.25. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KEGIATAN FASILITASIPEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI BIDANG HUKUM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RANHAM SE-PROVINSI RIAU TAHUN 2009 1.20.03.25.05. 0,00 0,00 70.350.000,00 70.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.25.05.5.2.1. 0,00 0,00 179.650.000,00 179.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.25.05.5.2.2. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN MOU SE PROVINSI RIAU 1.20.03.25.06. 0,00 0,00 26.700.000,00 26.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.25.06.5.2.1. 0,00 0,00 248.300.000,00 248.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.25.06.5.2.2. 0,00 0,00 2.648.369.650,00 2.648.369.650,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.03.26. 0,00 0,00 148.369.650,00 148.369.650,00 SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBN 1.20.03.26.07. Halaman : 181 ÷ø ùúø úûø ü ýþ ÿ1þ 1 þ 1 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 23.450.000,00 23.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.07.5.2.1. 0,00 0,00 124.919.650,00 124.919.650,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.07.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 KEGIATAN KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TUN 1.20.03.26.08. 0,00 0,00 137.000.000,00 137.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.08.5.2.1. 0,00 0,00 313.000.000,00 313.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.08.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KESERASIAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH EVALUASI PERATURAN KABUPATENKOTA SE- PROVINSI RIAU 1.20.03.26.09. 0,00 0,00 37.050.000,00 37.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.09.5.2.1. 0,00 0,00 212.950.000,00 212.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.09.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 KEGIATAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU, LEBIH TINGGI DAN KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 1.20.03.26.10. 0,00 0,00 82.700.000,00 82.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.10.5.2.1. 0,00 0,00 417.300.000,00 417.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.10.5.2.2. 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 KEGIATAN KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.26.11. 0,00 0,00 60.900.000,00 60.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.11.5.2.1. 0,00 0,00 129.100.000,00 129.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.11.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT

1.20.03.26.12. 0,00

0,00 86.550.000,00 86.550.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.12.5.2.1. 0,00

0,00 213.450.000,00 213.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.26.12.5.2.2. 0,00

0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PPNS SE PROVINSI RIAU

1.20.03.26.13. 0,00

0,00 37.050.000,00 37.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.13.5.2.1. 0,00

0,00 72.950.000,00 72.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.26.13.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KEGIATAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYEBARLUASAN PERDA MELALUI MAS MEDIA DAN CD ROOM 1.20.03.26.14. 0,00 0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.14.5.2.1. 0,00 0,00 97.200.000,00 97.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.14.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.26.14.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KEGIATAN PEMBEKALAN KEPADA APARATUR PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI

1.20.03.26.15. 0,00

0,00 27.400.000,00 27.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.15.5.2.1. 0,00

0,00 222.600.000,00 222.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.15.5.2.2. Halaman : 182 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR 1.20.03.26.16. 0,00 0,00 36.900.000,00 36.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.16.5.2.1. 0,00 0,00 113.100.000,00 113.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.16.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KEGIATAN PELATIHAN LEGAL ADVICE DAN LEGAL OPINION 1.20.03.26.17. 5.457,14 76.400.000,00 77.800.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.17.5.2.1. 51,41 76.400.000,00 72.200.000,00 148.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.17.5.2.2. 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.20.03.31. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN PERANGKAT PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, KABUPATENKOTA

1.20.03.31.01. 0,00

0,00 46.300.000,00 46.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.31.01.5.2.1. 0,00

0,00 253.700.000,00 253.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.31.01.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN CAMAT DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM K2I 1.20.03.31.02. 0,00 0,00 43.050.000,00 43.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.31.02.5.2.1. 0,00 0,00 406.950.000,00 406.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.31.02.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN BUPATIWALIKOTA DALAM RANGKA PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1.20.03.31.03. 0,00

0,00 123.550.000,00 123.550.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.31.03.5.2.1. 0,00

0,00 376.450.000,00 376.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.31.03.5.2.2. 0,26

4.142.000,00 1.595.858.000,00 1.600.000.000,00 PROGRAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH

1.20.03.32. 0,92

4.142.000,00 445.858.000,00 450.000.000,00 FASILITASI PERCEPATAN DAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINSTRASI ANTAR DAERAH 1.20.03.32.01. 0,00 0,00 49.300.000,00 49.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.32.01.5.2.1. 1,03 4.142.000,00 396.558.000,00 400.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.32.01.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PELACAKAN DAN PENGUKURAN BATAS DAERAH ANTAR KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU

1.20.03.32.02. 0,00

0,00 39.250.000,00 39.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.32.02.5.2.1. 0,00

0,00 660.750.000,00 660.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.32.02.5.2.2. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 VERIFIKASI BATAS PROVINSI RIAU DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1.20.03.32.03. 0,00

0,00 131.700.000,00 131.700.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.32.03.5.2.1. 0,00

0,00 134.300.000,00 134.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.32.03.5.2.2. 0,00

0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.32.03.5.2.3. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM KABUPATEN

1.20.03.32.04. 0,00

0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.32.04.5.2.1. 0,00

0,00 80.500.000,00 80.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.32.04.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.03.33. Halaman : 183 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATENKOTA

1.20.03.33.01. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.33.01.5.2.2. 0,00

0,00 5.643.200.000,00 5.643.200.000,00 PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA DAN PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 1.20.03.35. 0,00 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 TRAINING CENTRE TC MTQ TINGKAT NASIONAL XXII 1.20.03.35.01. 0,00 0,00 170.575.000,00 170.575.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.01.5.2.1. 0,00 0,00 1.679.425.000,00 1.679.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.01.5.2.2. 0,00 0,00 2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 MTQ TINGKAT NASIONAL XXIII 1.20.03.35.02. 0,00 0,00 51.100.000,00 51.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.02.5.2.1. 0,00 0,00 2.498.900.000,00 2.498.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.02.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 SS S S + + , - . , S 02 3 + S

1.20.03.35.03. 0,00

0,00 30.250.000,00 30.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.35.03.5.2.1. 0,00

0,00 419.750.000,00 419.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.35.03.5.2.2. 0,00

0,00 384.750.000,00 384.750.000,00 2 - P + - + 2+ 4 -2 5 - 2 6 7 P 2 + + S 0 2 3 + S

1.20.03.35.04. 0,00

0,00 23.200.000,00 23.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.35.04.5.2.1. 0,00

0,00 361.550.000,00 361.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.35.04.5.2.2. 0,00

0,00 408.450.000,00 408.450.000,00 BIMBINGAN MANASIK HAJI BAGI CALON JEMAAH HAJI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.35.05. 0,00 0,00 30.800.000,00 30.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.05.5.2.1. 0,00 0,00 377.650.000,00 377.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.05.5.2.2. 10,23 400.000.000,00 4.310.019.200,00 3.910.019.200,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 1.20.03.36. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 RAPAT KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH PROVINSI RIAU, SUMATERA BARAT, SUMATERA UTARA, JAMBI, BENGKULU

1.20.03.36.01. 0,00

0,00 37.300.000,00 37.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.36.01.5.2.1. 0,00

0,00 62.700.000,00 62.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.36.01.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 RAPAT KERJA ANTAR DAERAH WILAYAH PERBATASAN KABUPATENKOTA

1.20.03.36.02. 0,00

0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.36.02.5.2.1. 0,00

0,00 62.200.000,00 62.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.36.02.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN SUPLEMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009 1.20.03.36.03. 0,00 0,00 34.950.000,00 34.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.03.5.2.1. 0,00 0,00 215.050.000,00 215.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.03.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENYUSUNAN LPPD DAN ILPPD 1.20.03.36.04. 0,00 0,00 152.300.000,00 152.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.04.5.2.1. 0,00 0,00 197.700.000,00 197.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.04.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYUSUNAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2009 1.20.03.36.05. Halaman : 184 89 :;9 ;9 = ? A?B CAD C B E C ? A C F KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 261.900.000,00 261.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.05.5.2.1. 0,00 0,00 138.100.000,00 138.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.05.5.2.2. 0,00 0,00 555.195.600,00 555.195.600,00 FASILITASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA 1.20.03.36.06. 0,00 0,00 202.550.000,00 202.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.06.5.2.1. 0,00 0,00 352.645.600,00 352.645.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.06.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEJABAT NEGARA DAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1.20.03.36.07. 0,00

0,00 123.500.000,00 123.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.36.07.5.2.1. 0,00

0,00 176.500.000,00 176.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.36.07.5.2.2. 0,00

0,00 389.811.000,00 389.811.000,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.36.08. 0,00 0,00 34.050.000,00 34.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.08.5.2.1. 0,00 0,00 355.761.000,00 355.761.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.08.5.2.2. 0,00 0,00 349.642.600,00 349.642.600,00 FASILITASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA DUMAI 1.20.03.36.09. 0,00 0,00 150.500.000,00 150.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.09.5.2.1. 0,00 0,00 199.142.600,00 199.142.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.09.5.2.2. 0,00 0,00 358.690.000,00 358.690.000,00 FASILITASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

1.20.03.36.10. 0,00

0,00 150.500.000,00 150.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.36.10.5.2.1. 0,00

0,00 208.190.000,00 208.190.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.36.10.5.2.2. 0,00

0,00 355.490.000,00 355.490.000,00 FASILITASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.20.03.36.11. 0,00 0,00 150.500.000,00 150.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.11.5.2.1. 0,00 0,00 204.990.000,00 204.990.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.11.5.2.2. 0,00 0,00 401.190.000,00 401.190.000,00 FASILITASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

1.20.03.36.12. 0,00

0,00 172.550.000,00 172.550.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.36.12.5.2.1. 0,00

0,00 228.640.000,00 228.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.36.12.5.2.2. 0,00

400.000.000,00 400.000.000,00 RAPAT PERSIAPAN PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU DALAM RANGKA MENGIKUTI RAPAT SOSIALISASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA APPSI

1.20.03.36.14. 0,00

97.250.000,00 97.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.14.5.2.1. 0,00 302.750.000,00 302.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.36.14.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA

1.20.03.37. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 MONITORING, EVALUASI RUMAH IBADAH, PONDOK PESANTREN DAN TPAMDA

1.20.03.37.01. 0,00

0,00 8.350.000,00 8.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.37.01.5.2.1. 0,00

0,00 291.650.000,00 291.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.37.01.5.2.2. 0,00

0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SDM

1.20.03.38. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERIMAAN BEASISWA 1.20.03.38.01. Halaman : 185 GH IJH JKH L MN OQNR TQU T R V T N Q T W KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.01.5.2.1. 0,00 0,00 347.600.000,00 347.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.01.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 KOORDINASI DAN IMPLEMENTASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.20.03.38.02. 0,00 0,00 12.450.000,00 12.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.02.5.2.1. 0,00 0,00 337.550.000,00 337.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.02.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 MONITORING, EVALUASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SE PROVINSI RIAU 1.20.03.38.03. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.03.5.2.1. 0,00 0,00 247.900.000,00 247.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.03.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 KOORDINASI KEGIATAN AKTIFITAS KEAGAMAAN, PENDIDIKAN DAN SARANA PRASARANA KEAGAMAAN SE PROVINSI RIAU

1.20.03.38.04. 0,00

0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.04.5.2.1. 0,00

0,00 442.950.000,00 442.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.38.04.5.2.2. 20,37

5.091.520.300,00 19.908.479.700,00 25.000.000.000,00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFATAAN TANAH 1.20.03.39. 20,37 5.091.520.300,00 19.908.479.700,00 25.000.000.000,00 PENGADAAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.39.01. 0,00 0,00 30.900.000,00 30.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.39.01.5.2.1. 0,00 0,00 83.179.700,00 83.179.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.39.01.5.2.2. 20,46 5.091.520.300,00 19.794.400.000,00 24.885.920.300,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.39.01.5.2.3. 0,00 0,00 4.671.254.640,00 4.671.254.640,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.03.15. 0,00 0,00 456.800.900,00 456.800.900,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.03.15.03. 0,00 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.03.5.2.1. 0,00 0,00 449.500.900,00 449.500.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.03.5.2.2. 0,00 0,00 1.861.324.280,00 1.861.324.280,00 PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.25.03.15.05. 0,00 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.05.5.2.1. 0,00 0,00 125.831.880,00 125.831.880,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.726.792.400,00 1.726.792.400,00 Belanja Modal 1.25.1.20.03.15.05.5.2.3. 0,00 0,00 327.030.000,00 327.030.000,00 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI FORUM KEHUMASAN

1.25.03.15.08. 0,00

0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.08.5.2.1. 0,00

0,00 300.030.000,00 300.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.08.5.2.2. 0,00

0,00 377.845.000,00 377.845.000,00 PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN DATAINFORMASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH

1.25.03.15.09. 0,00

0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 347.545.000,00 347.545.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.09.5.2.2. 0,00

0,00 418.986.600,00 418.986.600,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BULLETIN, SOCIETY DAN POSTER 1.25.03.15.11. 0,00 0,00 35.100.000,00 35.100.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.11.5.2.1. 0,00 0,00 383.886.600,00 383.886.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.11.5.2.2. Halaman : 186 XY Z[Y [\Y ] _ `a_b cad c b e c _ a c f KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 291.104.210,00 291.104.210,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI MAJALAH PUAN

1.25.03.15.12. 0,00

0,00 23.250.000,00 23.250.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.12.5.2.1. 0,00

0,00 267.854.210,00 267.854.210,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.12.5.2.2. 0,00

0,00 289.465.850,00 289.465.850,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI RIAU MAKMUR 1.25.03.15.13. 0,00 0,00 23.250.000,00 23.250.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.13.5.2.1. 0,00 0,00 266.215.850,00 266.215.850,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.13.5.2.2. 0,00 0,00 313.985.100,00 313.985.100,00 PENDISTRIBUSIAN INFORMASI PEMBANGUNAN SE-PROVINSI RIAU 1.25.03.15.14. 0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.14.5.2.1. 0,00 0,00 302.735.100,00 302.735.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.14.5.2.2. 0,00 0,00 128.092.100,00 128.092.100,00 SINKRONISASI SANTEL KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.25.03.15.16. 0,00 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.16.5.2.1. 0,00 0,00 117.792.100,00 117.792.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.16.5.2.2. 0,00 0,00 206.620.600,00 206.620.600,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BUKU SAKU HUMAS RIAU

1.25.03.15.25. 0,00

0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.25.5.2.1. 0,00

0,00 189.220.600,00 189.220.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.25.5.2.2. 12,50

148.596.900,00 1.040.506.300,00 1.189.103.200,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1.25.03.17. 0,00

0,00 396.853.300,00 396.853.300,00 PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1.25.03.17.01. 0,00

0,00 42.250.000,00 42.250.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.17.01.5.2.1. 0,00

0,00 354.603.300,00 354.603.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.17.01.5.2.2. 0,00

0,00 293.653.400,00 293.653.400,00 PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PELATIHAN JURNALISTIK DAN ORIENTASI KEHUMASAN 1.25.03.17.02. 0,00 0,00 20.100.000,00 20.100.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.02.5.2.1. 0,00 0,00 273.553.400,00 273.553.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.02.5.2.2. 100,00 498.596.500,00 498.596.500,00 PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PELATIHAN PEMBUATAN NASKAH PIDATOSAMBUTANMAKALAH DAN PRESENTASI 1.25.03.17.03. 100,00 75.300.000,00 75.300.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.17.03.5.2.1. 100,00

423.296.500,00 423.296.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.03.5.2.2. 0,00 349.999.600,00 349.999.600,00 PENYUSUNAN PIDATO, PENGARAHAN DAN PRESENTASI GUBERNUR RIAU

1.25.03.17.09. 0,00

75.300.000,00 75.300.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.09.5.2.1. 0,00 274.699.600,00 274.699.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.17.09.5.2.2. 274,99

4.202.594.400,00 5.730.844.400,00 1.528.250.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.25.03.18. 209,56

3.202.596.400,00 4.730.846.400,00 1.528.250.000,00 PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK DAN BALEHO

1.25.03.18.04. 0,00

0,00 32.900.000,00 32.900.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.18.04.5.2.1. 214,17

3.202.596.400,00 4.697.946.400,00 1.495.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.04.5.2.2. Halaman : 187 gh ijh jkh l mn opnq rps r q t r n p r u KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 999.998.000,00 999.998.000,00 PENYEBARAN INFORMASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KERJASAMA HALAMAN PRO RIAU 1.25.03.18.14. 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.18.14.5.2.1. 0,00

991.898.000,00 991.898.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.14.5.2.2. 0,00 586.125.000,00 586.125.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.25.03.20. 0,00

586.125.000,00 586.125.000,00 PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH MELALUI ELEKTRONIK LPSE

1.25.03.20.02. 0,00

18.600.000,00 18.600.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.20.02.5.2.1. 0,00 209.100.000,00 209.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.20.02.5.2.2. 0,00

358.425.000,00 358.425.000,00 Belanja Modal 1.25.1.20.03.20.02.5.2.3. 3,38 38.372.436.260,36 1.173.658.166.550,36 1.135.285.730.290,00 Jumlah Belanja 168,22 1.263.851.073.019,18 2.015.144.919.463,10 751.293.846.443,92 SurplusDefisit . 108,91 971.019.182.081,48 79.412.529.475,14 891.606.652.606,34 PEMBIAYAAN DAERAH

1.20.1.20.03.00.00.6. 89,35

961.019.182.081,48 114.587.470.524,86 1.075.606.652.606,34 Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.20.1.20.03.00.00.6.1. 64,70

210.002.472.281,13 114.587.470.524,86 324.589.942.805,99 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

1.20.1.20.03.00.00.6.1.1. 100,00

751.016.709.800,35 751.016.709.800,35 Penerimaan piutang daerah 1.20.1.20.03.00.00.6.1.6. 89,35 961.019.182.081,48 114.587.470.524,86 1.075.606.652.606,34 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Perda No. 7 vw h x n 200 y v en z ang Pen { er z aan |}~ w  €  zx ‚ ƒ„… w ‚ †‡ˆ v „ ‰ w Perda No. 7 vw … x  2007 v ‡  z w ‰ ƒ‡  { ‡~„ ww  Dana Cadangan PON 5,43 10.000.000.000,00 194.000.000.000,00 184.000.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1.20.1.20.03.00.00.6.2. 0,00 0,00 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 Pembentukan Dana Cadangan 1.20.1.20.03.00.00.6.2.1. 12,99 10.000.000.000,00 87.000.000.000,00 77.000.000.000,00 Š‹Œ  ‹ Ž  Œ ‘’ “  ” • – Œ — ‹ ˜  ˜ ™š Š ‹›‹ Ž ™Œ   œ   ‹ Ž œ

1.20.1.20.03.00.00.6.2.2. 0,00

0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 Š‹› ž Ž Œ Š’ Ÿ ’ Ÿ   Œ ¡

1.20.1.20.03.00.00.6.2.3. 5,43

10.000.000.000,00 194.000.000.000,00 184.000.000.000,00 ¢£› ”  œ Š ‹Œ ¡ ‹”£ Ž  Œ Š‹› ž ™  Œ 108,91 971.019.182.081,48 79.412.529.475,14 891.606.652.606,34 Š‹› ž ™  Œ Œ‹ ’ .. 17,82 292.831.890.937,70 1.935.732.389.987,96 1.642.900.499.050,26 ¤™ ˜ ”‹ ž ™œ ¥ ‹› ž ™  Œ  Œ ¡ ¡ Ž Œ   œ£ Œ ž ‹ Ž Ÿ ‹Œ  Œ • ¤ –¦Š § š 1.20.1.20.03.00.00.6.3. ¨©ª © «¬­® ¯ ° ±¯² ±® ³´µ ¶·¸ ¶ ¹ º» ¼ ½µ ¾ ¿ ¸ ´¹ ÀÁ¼Á º ¸ ´¹ ·º¹ ÃÄ ¶º» Halaman : 188 ÅÆ ÇÈÆ ÈÉÆ Ê ËÌ ÍÎÌÏ ÐÎÑ Ð Ï Ò Ð Ì Î Ð Ó RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : ÔÕ Ö×Õ Ø ÙÚ ÙÛ ÙÜÝ Þß àáß âã äàÜ àáÝÛ Úß âßÛ åÜ åÜã ß ÞÜÝÛ ÝæÚ áßæ Ý ç à åß Û èßÛ Þ ß àáß â ã ä à áß Û è ç ß Ú Þ ß à á ß â ã çà äàèß éßÝ ÔÕ Ö× Õ × ê Õ Ø æ ëìí ëîïí ð ï î Þäá Þ Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.04.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 19,01 16.509.266.978,20 103.371.229.873,55 86.861.962.895,35 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.04.00.00.5. 3,27

454.886.282,20 14.350.109.273,55 13.895.222.991,35 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.04.00.00.5.1. 3,27

454.886.282,20 14.350.109.273,55 13.895.222.991,35 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. 22,00

16.054.380.696,00 89.021.120.600,00 72.966.739.904,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.04.00.00.5.2. 16,06

2.604.090.096,00 18.819.316.350,00 16.215.226.254,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.04.01. 0,00

0,00 178.500.000,00 178.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.20.04.01.01. 0,00

0,00 178.500.000,00 178.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.01.01.5.2.2. 7,66

164.022.271,00 2.305.000.000,00 2.140.977.729,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.20.04.01.02. 7,66

164.022.271,00 2.305.000.000,00 2.140.977.729,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.20.04.01.03. 0,00

0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.01.03.5.2.2. 0,00

0,00 1.554.700.000,00 1.554.700.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS

1.20.04.01.04. 0,00

0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.01.04.5.2.1. 0,00

0,00 1.549.450.000,00 1.549.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.01.04.5.2.2. 0,00

0,00 54.395.000,00 54.395.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.20.04.01.06. 0,00

0,00 54.395.000,00 54.395.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.01.06.5.2.2. 0,00

0,00 908.000.000,00 908.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.20.04.01.08. 0,00

0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 902.350.000,00 902.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.01.08.5.2.2. 22,22

199.941.350,00 1.099.941.350,00 900.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.20.04.01.10. 0,00

0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.01.10.5.2.1. 22,28

199.941.350,00 1.097.291.350,00 897.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.10.5.2.2. â ï ñ ï ò ï ó ô Ô õ ö ÔÕ Ö× Õ × ê Õ Ø æ ëìí ëîïí ð ï î Þäá Þ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 21,30 199.167.775,00 1.134.167.775,00 935.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.04.01.11. 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.11.5.2.1. 21,36 199.167.775,00 1.131.517.775,00 932.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 137.360.375,00 137.360.375,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.04.01.12. 0,00 0,00 112.584.500,00 112.584.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 24.775.875,00 24.775.875,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.01.12.5.2.3. 0,00 0,00 262.500.000,00 262.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.04.01.13. 0,00 0,00 262.500.000,00 262.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.13.5.2.2. 35,83 155.971.700,00 591.250.000,00 435.278.300,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.04.01.15. 35,83 155.971.700,00 591.250.000,00 435.278.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.15.5.2.2. 60,54 334.701.000,00 887.526.000,00 552.825.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.20.04.01.16. 60,54 334.701.000,00 887.526.000,00 552.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.16.5.2.2. 22,49 938.936.000,00 5.114.064.000,00 4.175.128.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.04.01.17. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.17.5.2.1. 22,51 938.936.000,00 5.110.814.000,00 4.171.878.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 732.450.000,00 732.450.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.04.01.18. 0,00 0,00 732.450.000,00 732.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2. 19,91 131.200.000,00 790.000.000,00 658.800.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER DAN KEAMANAN KETERTIBAN KANTOR 1.20.04.01.19. 19,91 131.200.000,00 790.000.000,00 658.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.19.5.2.1. 27,69 480.150.000,00 2.214.151.850,00 1.734.001.850,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.20.04.01.29. 0,00 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.29.5.2.1. 27,74 480.150.000,00 2.211.201.850,00 1.731.051.850,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.29.5.2.2. 0,00 0,00 818.110.000,00 818.110.000,00 RAPAT ADPSI DAN FORUM KOMUNIKASI SEKRETARIS DPRD 1.20.04.01.36. 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.36.5.2.1. 0,00 0,00 809.610.000,00 809.610.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.36.5.2.2. 43,89 7.138.170.600,00 23.401.685.250,00 16.263.514.650,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.04.02. 135,80 5.450.000.000,00 9.463.400.000,00 4.013.400.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.04.02.005. 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.005.5.2.1. 12,20 1.000.000,00 9.200.000,00 8.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.005.5.2.2. 136,23 5.449.000.000,00 9.449.000.000,00 4.000.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.005.5.2.3. 40,65 543.737.600,00 1.881.392.600,00 1.337.655.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATANDINAS 1.20.04.02.006. 0,00 0,00 4.675.000,00 4.675.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.006.5.2.1. 421,43 59.000.000,00 73.000.000,00 14.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.006.5.2.2. 36,75 484.737.600,00 1.803.717.600,00 1.318.980.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.006.5.2.3. 35,86 289.700.000,00 1.097.500.000,00 807.800.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.04.02.007. 0,00 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.007.5.2.1. Halaman : 190 ÷øùú ø ú û ø ü ý þÿ1 þ 1 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.007.5.2.2. 38,19 289.700.000,00 1.048.350.000,00 758.650.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 540.747.000,00 540.747.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATANDINAS 1.20.04.02.008. 0,00 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.008.5.2.1. 0,00 0,00 538.897.000,00 538.897.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.008.5.2.3. 0,00 0,00 1.616.750.000,00 1.616.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 1.20.04.02.021. 0,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.021.5.2.1. 0,00 0,00 1.613.600.000,00 1.613.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.021.5.2.2. 29,78 554.733.000,00 2.417.608.000,00 1.862.875.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.04.02.022. 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.022.5.2.1. 29,88 554.733.000,00 2.411.208.000,00 1.856.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.022.5.2.2. 32,40 300.000.000,00 1.225.999.000,00 925.999.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.04.02.024. 32,40 300.000.000,00 1.225.999.000,00 925.999.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATANDINAS 1.20.04.02.025. 0,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.025.5.2.2. 0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.04.02.028. 0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.20.04.02.071. 0,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.071.5.2.1. 0,00 0,00 9.119.300,00 9.119.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.071.5.2.2. 0,00 0,00 338.830.700,00 338.830.700,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.071.5.2.3. 0,00 0,00 775.290.650,00 775.290.650,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 1.20.04.02.073. 0,00 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.073.5.2.1. 0,00 0,00 770.940.650,00 770.940.650,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.073.5.2.2. 0,00 0,00 282.498.000,00 282.498.000,00 PENGADAAN ALAT - ALAT PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SIPKD 1.20.04.02.110. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.110.5.2.1. 0,00 0,00 1.898.000,00 1.898.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.110.5.2.2. 0,00 0,00 279.100.000,00 279.100.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.110.5.2.3. 0,00 0,00 3.478.000.000,00 3.478.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.20.04.02.111. 0,00 0,00 5.986.000,00 5.986.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.111.5.2.1. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.111.5.2.2. 0,00 0,00 3.464.514.000,00 3.464.514.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.111.5.2.3. 20,57 318.650.000,00 1.868.024.000,00 1.549.374.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.20.04.03. 32,99

224.650.000,00 905.700.000,00 681.050.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

1.20.04.03.02. 0,00

0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.03.02.5.2.1. Halaman : 191 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 33,12 224.650.000,00 902.850.000,00 678.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 86.650.000,00 86.650.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.20.04.03.05. 0,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 84.600.000,00 84.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.03.05.5.2.2. 12,03 94.000.000,00 875.674.000,00 781.674.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAIPETUGAS 1.20.04.03.11. 0,00 0,00 131.100.000,00 131.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.03.11.5.2.1. 14,45 94.000.000,00 744.574.000,00 650.574.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.03.11.5.2.2. 30,13 857.500.000,00 3.703.400.000,00 2.845.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.04.05. 28,23 657.500.000,00 2.986.900.000,00 2.329.400.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.04.05.03. 28,23 657.500.000,00 2.986.900.000,00 2.329.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.05.03.5.2.2. 38,72 200.000.000,00 716.500.000,00 516.500.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD KEIKUTSERTAAN DALAM KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, SEMINAR DAN WORKSHOP

1.20.04.05.42. 95,86

86.750.000,00 3.750.000,00 90.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.05.42.5.2.1. 67,31

286.750.000,00 712.750.000,00 426.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.05.42.5.2.2. 0,00

0,00 362.701.600,00 362.701.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.04.06. 0,00 0,00 322.394.100,00 322.394.100,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.20.04.06.01. 0,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.06.01.5.2.1. 0,00 0,00 269.894.100,00 269.894.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 13.102.500,00 13.102.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.20.04.06.02. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.06.02.5.2.1. 0,00 0,00 7.102.500,00 7.102.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 13.102.500,00 13.102.500,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 1.20.04.06.03. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.06.03.5.2.1. 0,00 0,00 7.102.500,00 7.102.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.06.03.5.2.2. 0,00 0,00 14.102.500,00 14.102.500,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.20.04.06.04. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 10.852.500,00 10.852.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.06.04.5.2.2. 14,37 5.135.970.000,00 40.865.993.400,00 35.730.023.400,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1.20.04.15. 14,53 750.000.000,00 5.912.400.000,00 5.162.400.000,00 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 1.20.04.15.01. 9,20 8.250.000,00 97.950.000,00 89.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.01.5.2.1. 14,62 741.750.000,00 5.814.450.000,00 5.072.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2. 0,00 0,00 2.704.286.400,00 2.704.286.400,00 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 1.20.04.15.03. 0,00 0,00 73.500.000,00 73.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.03.5.2.1. 0,00 0,00 2.630.786.400,00 2.630.786.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2. 0,00 0,00 669.716.000,00 669.716.000,00 RAPAT-RAPAT PARIPURNA 1.20.04.15.04. Halaman : 192 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 46.050.000,00 46.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.04.5.2.1. 0,00 0,00 623.666.000,00 623.666.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.04.5.2.2. 0,00 0,00 7.326.111.000,00 7.326.111.000,00 KEGIATAN RESES 1.20.04.15.05. 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.05.5.2.1. 0,00 0,00 7.321.011.000,00 7.321.011.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2. 35,04 4.779.500.000,00 18.417.800.000,00 13.638.300.000,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1.20.04.15.06. 35,04 4.779.500.000,00 18.417.800.000,00 13.638.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2. 0,00 0,00 855.000.000,00 855.000.000,00 PENYEDIAAN TENAGA AHLI DAN ADVOKASI ANGGOTA DEWAN 1.20.04.15.10. 0,00 0,00 855.000.000,00 855.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.10.5.2.1. 23,60 870.870.000,00 4.560.730.000,00 3.689.860.000,00 KUNJUNGAN LUAR NEGERI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU 1.20.04.15.11. 23,60 870.870.000,00 4.560.730.000,00 3.689.860.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.11.5.2.2. 100,00 1.264.400.000,00 1.264.400.000,00 PENYUSUNAN RAPERDA YANG BERASAL DARI DPRD

1.20.04.15.12. 100,00

31.400.000,00 31.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.12.5.2.1. 100,00 1.233.000.000,00 1.233.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.15.12.5.2.2. 0,00

0,00 419.950.000,00 419.950.000,00 BULETIN PARLEMENTARIA

1.20.04.15.13. 0,00

0,00 67.650.000,00 67.650.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.15.13.5.2.1. 0,00

0,00 352.300.000,00 352.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.15.13.5.2.2. 19,01

16.509.266.978,20 103.371.229.873,55 86.861.962.895,35 Jumlah Belanja 19,01 16.509.266.978,20 103.371.229.873,55 86.861.962.895,35 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, H +, - +.0 . 0 2 . 3 4 567 587 9 8 : ;: RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : = ? A BC BD BEF GI JKI LM NJE JKFD CI LID OE OEM I GEFD FPC KIP F Q J OI D RID G I JKI L M N J KI D R Q I C G I J K I L M QJ NJRI SIF = ? T A U VW VX N Y XYZ[\ [VX W VX N Y X]Y _ VX] VX Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.06.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 5,88 1.107.001.463,65 19.936.699.802,90 18.829.698.339,25 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.06.00.00.5. 4,16

342.998.536,35 7.893.822.302,90 8.236.820.839,25 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.06.00.00.5.1. 4,16

342.998.536,35 7.893.822.302,90 8.236.820.839,25 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.00.00.5.1.1. 13,69

1.450.000.000,00 12.042.877.500,00 10.592.877.500,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.06.00.00.5.2. 6,10

100.000.000,00 1.739.917.500,00 1.639.917.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.06.01. 0,00

0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.20.06.01.01. 0,00

0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.01.01.5.2.1. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.20.06.01.02. 0,00

0,00 39.900.000,00 39.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.01.02.5.2.1. 0,00

0,00 140.100.000,00 140.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.20.06.01.03. 0,00

0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.01.03.5.2.1. 0,00

0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.01.03.5.2.2. 0,00

0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.20.06.01.06. 0,00

0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.01.06.5.2.2. 0,00

0,00 240.815.000,00 240.815.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.20.06.01.08. 0,00

0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 222.315.000,00 222.315.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 159.202.500,00 159.202.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.20.06.01.10. 0,00

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.01.10.5.2.1. 0,00

0,00 129.202.500,00 129.202.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.10.5.2.2. L VZV V X ` = a b = ? T A U VW VX N Y XYZ[\ [VX W VX N Y X]Y _ VX] VX KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.06.01.11. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.06.01.15. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.06.01.15.5.2.3. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.06.01.17. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.01.17.5.2.1. 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.20.06.01.29. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.01.29.5.2.1. 0,00 0,00 98.600.000,00 98.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.29.5.2.2. 15,38 100.000.000,00 750.000.000,00 650.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 1.20.06.01.33. 15,38 100.000.000,00 750.000.000,00 650.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.33.5.2.2. 20,06 100.000.000,00 598.520.000,00 498.520.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.06.02. 66,67 100.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.007. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.007.5.2.2. 67,73 100.000.000,00 247.650.000,00 147.650.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.06.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.20.06.02.010. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.06.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.022. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 53.520.000,00 53.520.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.06.02.024. 0,00 0,00 53.520.000,00 53.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.026. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.028. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 1.20.06.02.034. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.034.5.2.2. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA JARINGAN LISTRIK 1.20.06.02.036. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.036.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 1.20.06.02.073. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.073.5.2.2. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA DOKUMEN DAN BUKU, BACAAN KANTOR 1.20.06.02.078. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.078.5.2.2. 0,00 0,00 186.700.000,00 186.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.06.03. cd e d fd g h ij k ilmn l n o l p qd rdg s tg teuv u dg rdg s tg wtf xdg wdg KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 72.550.000,00 72.550.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.06.03.02. 0,00 0,00 30.150.000,00 30.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 42.400.000,00 42.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.20.06.03.04. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.03.04.5.2.1. 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.03.04.5.2.2. 0,00 0,00 54.350.000,00 54.350.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.20.06.03.05. 0,00 0,00 16.550.000,00 16.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAIPETUGAS 1.20.06.03.11. 0,00 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.03.11.5.2.1. 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.06.05. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.06.05.01. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 KEGIATAN PENELITIAN MANDIRI FUNGSIONAL 1.20.06.05.79. 8,25 29.450.000,00 327.400.000,00 356.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.05.79.5.2.1. 7,49 29.450.000,00 422.600.000,00 393.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.05.79.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR BALITBANG 1.20.06.05.80. 0,00 0,00 96.200.000,00 96.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.05.80.5.2.1. 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.05.80.5.2.2. 0,00 0,00 54.500.000,00 54.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.06.06. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.20.06.06.01. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.20.06.06.02. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP

1.20.06.06.08. 0,00

0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.06.08.5.2.1. 0,00

0,00 2.415.562.000,00 2.415.562.000,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK

1.20.06.40. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 OPERASIONAL DEWAN RISET DAERAH DRD

1.20.06.40.01. 0,00

0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.40.01.5.2.1. 0,00

0,00 206.000.000,00 206.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.40.01.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI LITBANG DAERAH TAHUNAN

1.20.06.40.02. 0,00

0,00 79.599.984,00 79.599.984,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.40.02.5.2.1. 0,00

0,00 170.400.016,00 170.400.016,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.40.02.5.2.2. Halaman : 196 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 105.750.000,00 105.750.000,00 KAJIAN TENTANG WILAYAH DAN KOTA YANG MENGALAMI PERTUMBUHAN LAMBAT ATAU STAGNAN DI PROVINSI RIAU

1.20.06.40.03. 0,00

0,00 35.170.000,00 35.170.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.40.03.5.2.1. 0,00

0,00 70.580.000,00 70.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.40.03.5.2.2. 0,00

0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 KAJIAN PEWILAYAHAN KOMODITI UNGGULAN PETERNAKAN DI PROVINSI RIAU

1.20.06.40.04. 0,00

0,00 35.170.000,00 35.170.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.40.04.5.2.1. 0,00

0,00 109.830.000,00 109.830.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.40.04.5.2.2. 0,00

0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 KAJIAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN PERBATASAN PROVINSI DAN NEGARA DI PROVINSI RIAU 1.20.06.40.05. 0,00 0,00 35.170.000,00 35.170.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.40.05.5.2.1. 0,00 0,00 154.830.000,00 154.830.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.40.05.5.2.2. 0,00 0,00 142.000.000,00 142.000.000,00 KAJIAN POTENSI KOMODITI DAN PEMETAAN SENTRA PRODUKSI PANGAN DI PROVINSI RIAU 1.20.06.40.06. 0,00 0,00 57.810.000,00 57.810.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.40.06.5.2.1. 0,00 0,00 84.190.000,00 84.190.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.40.06.5.2.2. 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DITINJAU DARI ASPEK SOSIAL EKONOMI DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN WAWASAN LINGKUNGAN

1.20.06.40.07. 0,00

0,00 57.810.000,00 57.810.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.40.07.5.2.1. 0,00

0,00 82.190.000,00 82.190.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.40.07.5.2.2. 0,00

0,00 149.749.000,00 149.749.000,00 KAJIAN PEMETAAN TENAGA GURU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI PROVINSI RIAU

1.20.06.40.08. 0,00

0,00 58.960.000,00 58.960.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.40.08.5.2.1. 0,00

0,00 90.789.000,00 90.789.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.40.08.5.2.2. 0,00

0,00 137.063.000,00 137.063.000,00 MODEL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HUBUNGANNYA DENGAN TUNJANGAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PROVINSI RIAU 1.20.06.40.09. 0,00 0,00 58.960.000,00 58.960.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.40.09.5.2.1. 0,00 0,00 78.103.000,00 78.103.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.40.09.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KAJIAN PENGARUH KRISIS EKONOMI GLOBAL TERHADAP PETANI KELAPA SAWIT DAN KARET PROVINSI RIAU DAN STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PENANGGULANGAN DAMPAK KRISIS 1.20.06.40.10. 0,00 0,00 148.310.000,00 148.310.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.40.10.5.2.1. 0,00 0,00 101.690.000,00 101.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.40.10.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENILAIAN KONDISI LINGKUNGAN PASCA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA LAHAN GAMBUT DI PROVINSI RIAU

1.20.06.40.11. 0,00

0,00 210.190.000,00 210.190.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.40.11.5.2.1. 0,00

0,00 189.810.000,00 189.810.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.40.11.5.2.2. 0,00

0,00 156.000.000,00 156.000.000,00 PEMANFATAAN PUPUK ORGANIK BERBAHAN BAKU LOKAL SEBAGAI MEDIA TUMBUHAN DAN PENYUBURAN LAHAN DI PROVINSI RIAU 11 KABUPATENKOTA 1.20.06.40.13. 0,00 0,00 67.410.000,00 67.410.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.40.13.5.2.1. 0,00 0,00 88.590.000,00 88.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.40.13.5.2.2. Halaman : 197 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 13,91 500.000.000,00 4.093.678.000,00 3.593.678.000,00 PROGRAM SURVEY DAN PEMETAAN 1.20.06.41. 0,00 0,00 149.573.000,00 149.573.000,00 PEMETAAN TENAGA KESEHATAN KEBIDANAN DI PROVINSI RIAU 1.20.06.41.01. 0,00 0,00 57.960.000,00 57.960.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.41.01.5.2.1. 0,00 0,00 91.613.000,00 91.613.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.41.01.5.2.2. 0,00 0,00 220.905.000,00 220.905.000,00 PENELITIAN DAN PEMETAAN SUMBER DAYA MINERAL DI WILAYAH LANDAS KONTINEN DALAM RANGKA INVENTARISIR DAN IDENTIFIKASI FISIK PENGEMBANGAN PERBATASAN PERAIRAN SELAT MALAKA TAHUN 2010 1.20.06.41.02. 0,00 0,00 76.500.000,00 76.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.41.02.5.2.1. 0,00 0,00 144.405.000,00 144.405.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.41.02.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PROGRAM KAJIAN STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASA DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

1.20.06.41.03. 0,00

0,00 4.550.000,00 4.550.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.41.03.5.2.1. 0,00

0,00 445.450.000,00 445.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.41.03.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PROGRAM KAJIAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN

1.20.06.41.04. 0,00

0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.41.04.5.2.1. 0,00

0,00 443.100.000,00 443.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.41.04.5.2.2. 0,00

0,00 650.750.000,00 650.750.000,00 PROGRAM STUDY KELAYAKAN DAN PEMETAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN SET UNTUK PENGEMBANGAN DESA MANDARI ENERGI YANG WAWASAN DI PROV. RIAU

1.20.06.41.05. 0,00

0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.41.05.5.2.1. 0,00

0,00 645.250.000,00 645.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.41.05.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PROGRAM ANALIS PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

1.20.06.41.06. 0,00

0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.41.06.5.2.1. 0,00

0,00 445.600.000,00 445.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.41.06.5.2.2. 0,00

0,00 719.950.000,00 719.950.000,00 STUDI KELAYAKAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI TEKHNOLOGI KOLEKTOR SURYA FOTOVOLTAIK THERMAL PVT SOLAR COLLECTOR YANG MENGHASILKAN PANAS DAN LISTRIK SECARA SIMULTAN UNTUK PROSES PENGERINGAN PRODUK PERTANIANKELAUTAN 1.20.06.41.07. 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.41.07.5.2.1. 0,00 0,00 714.450.000,00 714.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.41.07.5.2.2. 0,00 0,00 502.500.000,00 502.500.000,00 STRATEGI KOMUNIKASI BUDAYA MASYARAKAT RIAU DALAM PENCAPAIAN VISI RIAU 2020 1.20.06.41.08. 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.41.08.5.2.1. 0,00 0,00 495.600.000,00 495.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.41.08.5.2.2. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENELITI PPSDP DI KABKOTA PROVINSI RIAU 1.20.06.41.09. 0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.41.09.5.2.1. 0,00

489.950.000,00 489.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.41.09.5.2.2. 59,68 450.000.000,00 1.204.000.000,00 754.000.000,00 PROGRAM PENGKAJIAN MASALAH STRATEGIS 1.20.06.42. Halaman : 198 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KAJIAN KEBERADAAN BUMD PEMERINTAH PROVINSI RIAU DAN STRATEGI PENGEMBANGANNNYA

1.20.06.42.02. 0,00

0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.42.02.5.2.1. 0,00

0,00 193.100.000,00 193.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.42.02.5.2.2. 0,00

0,00 154.000.000,00 154.000.000,00 KAJIAN PROGRAM K2I DITINJAU DARI ASPEK LINTAS KABUPATENKOTA DI PROVINSI RIAU

1.20.06.42.03. 0,00

0,00 67.410.000,00 67.410.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.42.03.5.2.1. 0,00

0,00 86.590.000,00 86.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.42.03.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 KAJIAN POTENSI PROVINSI RIAU SEBAGAI KUTUB PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN WILAYAHREGIONAL 1.20.06.42.04. 0,00 0,00 67.310.000,00 67.310.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.42.04.5.2.1. 0,00 0,00 332.690.000,00 332.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.42.04.5.2.2. 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 SYSTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI UNTUK MENGATASI KEMACETAN DI PERKOTAAN DENGAN MENGGUNAKAN SYSTEM DINAMICS 1.20.06.42.05. 0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.42.05.5.2.1. 0,00

439.950.000,00 439.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.42.05.5.2.2. 60,00 300.000.000,00 800.000.000,00 500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.06.19. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI HASIL-HASIL PENELITIAN BALITBANG PROVINSI RIAU 1.25.06.19.01. 3,94 7.900.000,00 192.550.000,00 200.450.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.19.01.5.2.1. 2,64 7.900.000,00 307.450.000,00 299.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.19.01.5.2.2. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYEMPURNAAN WEBSITE DAN ELECTRONIC LIBRARY BALITBANG PROVINSI RIAU

1.25.06.19.02. 0,00

150.700.000,00 150.700.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.19.02.5.2.1. 0,00 149.300.000,00 149.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.06.19.02.5.2.2. 5,88

1.107.001.463,65 19.936.699.802,90 18.829.698.339,25 Jumlah Belanja 5,88 1.107.001.463,65 19.936.699.802,90 18.829.698.339,25 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 199 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : yz {|z } ~ ~€ ~‚ ƒ„ …†„ ‡ˆ ‰… …†‚€ „ ‡„€ Š Šˆ „ ƒ‚€ ‚‹ †„‹ ‚ Œ … Š„ € „€ ƒ „ …†„ ‡ ˆ ‰ … †„ €  Œ „  ƒ „ … † „ ‡ ˆ Œ… ‰…„ Ž„‚ yz {| z |  z } ‚  ‘’“ ”•– —˜• Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.07.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 7,43 1.155.214.188,00 16.696.291.188,00 15.541.077.000,00 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.07.00.00.5. 5,07

374.414.188,00 7.754.414.188,00 7.380.000.000,00 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.07.00.00.5.1. 5,07

374.414.188,00 7.754.414.188,00 7.380.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1. 9,57

780.800.000,00 8.941.877.000,00 8.161.077.000,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.07.00.00.5.2. 6,35

136.750.000,00 2.291.310.000,00 2.154.560.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.07.01. 0,00

0,00 29.800.000,00 29.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.20.07.01.01. 0,00

0,00 29.800.000,00 29.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.01.01.5.2.2. 12,60

31.500.000,00 281.470.000,00 249.970.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.20.07.01.02. 0,00

0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.01.02.5.2.1. 12,99

31.500.000,00 273.970.000,00 242.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.01.02.5.2.2. 22,20

22.200.000,00 122.200.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.20.07.01.06. 22,20

22.200.000,00 122.200.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.01.06.5.2.2. 0,00

0,00 220.100.000,00 220.100.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.20.07.01.08. 0,00

0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 112.100.000,00 112.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.01.08.5.2.2. 25,00

25.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.20.07.01.10. 25,00

25.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.01.10.5.2.2. 11,11

10.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.20.07.01.11. 11,11

10.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.20.07.01.12. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.01.12.5.2.2. 0,00

0,00 62.900.000,00 62.900.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.07.01.15. Halaman : 200 yz {|z |  z } ‚  ‘ ’“ ” •– —˜ • KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 53.280.000,00 53.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 9.620.000,00 9.620.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.07.01.15.5.2.3. 17,04 21.300.000,00 146.300.000,00 125.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.07.01.17. 17,04 21.300.000,00 146.300.000,00 125.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2. 2,61 26.750.000,00 1.050.540.000,00 1.023.790.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.07.01.18. 2,61 26.750.000,00 1.050.540.000,00 1.023.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.20.07.01.29. 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.01.29.5.2.1. 0,00 0,00 600.500.000,00 600.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.07.02. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.007. 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 2.704.000,00 2.704.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.007.5.2.2. 0,00 0,00 96.046.000,00 96.046.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.07.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.009. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 4.375.000,00 4.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 144.225.000,00 144.225.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.07.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 56.500.000,00 56.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.20.07.02.010. 0,00 0,00 56.500.000,00 56.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.07.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.022. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.026. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 1.20.07.02.034. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.034.5.2.2. 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA DOKUMEN DAN BUKU, BACAAN KANTOR 1.20.07.02.078. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.078.5.2.1. 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.078.5.2.2. 0,00 0,00 147.240.000,00 147.240.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.07.03. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.07.03.02. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.20.07.03.05. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 57.240.000,00 57.240.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAIPETUGAS 1.20.07.03.11. 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.03.11.5.2.1. 0,00 0,00 36.240.000,00 36.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.03.11.5.2.2. Halaman : 201 ™š ›œš œš ž Ÿ ¡ ¢£¤ ¥¦§¨ ¥ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 174.400.000,00 174.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.07.05. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.07.05.01. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 74.400.000,00 74.400.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.07.05.02. 0,00 0,00 20.750.000,00 20.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.05.02.5.2.1. 0,00 0,00 53.650.000,00 53.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.05.02.5.2.2. 13,63 99.000.000,00 825.580.000,00 726.580.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.07.06. 0,00

0,00 112.230.000,00 112.230.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.20.07.06.01. 0,00

0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 31.230.000,00 31.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.06.01.5.2.2. 99,00

99.000.000,00 199.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.20.07.06.04. 175,76

69.250.000,00 108.650.000,00 39.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.06.04.5.2.1. 49,09

29.750.000,00 90.350.000,00 60.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 264.350.000,00 264.350.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP

1.20.07.06.08. 0,00

0,00 162.700.000,00 162.700.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.06.08.5.2.1. 0,00

0,00 101.650.000,00 101.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.06.08.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD REALISASI FISIK DAN KEUANGAN 1.20.07.06.28. 0,00 0,00 193.950.000,00 193.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.28.5.2.1. 0,00 0,00 56.050.000,00 56.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.28.5.2.2. 14,64 545.050.000,00 4.269.340.000,00 3.724.290.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1.20.07.20. 0,00

0,00 199.950.000,00 199.950.000,00 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1.20.07.20.02. 0,00

0,00 69.800.000,00 69.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.02.5.2.1. 0,00

0,00 130.150.000,00 130.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.02.5.2.2. 0,00

0,00 199.800.000,00 199.800.000,00 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA

1.20.07.20.04. 0,00

0,00 18.300.000,00 18.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.04.5.2.1. 0,00

0,00 181.500.000,00 181.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.04.5.2.2. 18,38

45.900.000,00 295.650.000,00 249.750.000,00 INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN

1.20.07.20.05. 13,13

20.000.000,00 172.350.000,00 152.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.05.5.2.1. 26,59

25.900.000,00 123.300.000,00 97.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.05.5.2.2. 27,40

68.500.000,00 318.500.000,00 250.000.000,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN

1.20.07.20.06. 89,45

42.800.000,00 90.650.000,00 47.850.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.06.5.2.1. 12,71

25.700.000,00 227.850.000,00 202.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.06.5.2.2. 30,65

30.650.000,00 130.650.000,00 100.000.000,00 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN

1.20.07.20.08. 59,12

20.100.000,00 54.100.000,00 34.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.08.5.2.1. Halaman : 202 ©ª «¬ª ¬­ª ® ¯°± ²³´ µ¶·¸ µ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 15,98 10.550.000,00 76.550.000,00 66.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.08.5.2.2. 0,00 0,00 1.449.790.000,00 1.449.790.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA REGULER 1.20.07.20.23. 0,00 0,00 68.900.000,00 68.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.23.5.2.1. 0,00 0,00 1.380.890.000,00 1.380.890.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.23.5.2.2. 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA KHUSUS 1.20.07.20.24. 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.24.5.2.2. 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF RAKORWASDA 1.20.07.20.25. 0,00 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.25.5.2.1. 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.25.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF AGENDA PENGAWASAN 1.20.07.20.26. 0,00 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.26.5.2.1. 0,00 0,00 89.650.000,00 89.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.26.5.2.2. 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.20.07.20.28. 0,00

231.200.000,00 231.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.28.5.2.1. 0,00 168.800.000,00 168.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.28.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1.20.07.21. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1.20.07.21.01. 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.21.01.5.2.1. 0,00 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.21.01.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA 1.20.07.21.02. 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.21.02.5.2.1. 0,00 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2. 0,00 0,00 108.507.000,00 108.507.000,00 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

1.20.07.22. 0,00

0,00 108.507.000,00 108.507.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

1.20.07.22.02. 0,00

0,00 42.600.000,00 42.600.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.22.02.5.2.1. 0,00

0,00 65.907.000,00 65.907.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.22.02.5.2.2. 0,00

0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.20.07.23. 0,00

0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK

1.20.07.23.01. 181,82

64.000.000,00 99.200.000,00 35.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.23.01.5.2.1. 0,00

0,00 39.800.000,00 39.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.23.01.5.2.2. 64,00

64.000.000,00 36.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.07.23.01.5.2.3. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1.20.07.24. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1.20.07.24.01. 0,00

0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.24.01.5.2.1. Halaman : 203 ¹º »¼º ¼½º ¾ ¿ÀÁ ÂÃÄ ÅÆÇÈ Å KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.24.01.5.2.2. 7,43 1.155.214.188,00 16.696.291.188,00 15.541.077.000,00 Jumlah Belanja 7,43 1.155.214.188,00 16.696.291.188,00 15.541.077.000,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 204 ÉÊ ËÌÊ ÌÍÊ Î ÏÐÑ ÒÓÔ ÕÖ×Ø Õ RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : ÙÚ ÛÜÚ Ý Þß Þà Þáâ ãä åæä çè éåá åæâà ßä çäà êá êáè ä ãáâà âëß æäë â ì å êä à íäà ã ä åæä ç è é å æä à í ì ä ß ã ä å æ ä ç è ìå éåíä îäâ ÙÚ ÛÜ Ú Ü ï Ú Ý ð ñò ñó é ô ó õ ö÷ ø ÷ ó õ Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.08.00.00.4. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.08.00.00.4.1. Perda No 3 ùúûüý þÿÿ1 dan Perda No 8 ùúûüý 2000 ù t ýùúý t ù ü ú t úû 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Retribusi Daerah 1.20.1.20.08.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Jumlah Pendapatan 6,38 898.651.140,46 14.993.839.552,66 14.095.188.412,20 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.08.00.00.5. 7,56

311.800.740,46 4.438.740.152,66 4.126.939.412,20 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.08.00.00.5.1. 7,56

311.800.740,46 4.438.740.152,66 4.126.939.412,20 Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.00.00.5.1.1. 5,89

586.850.400,00 10.555.099.400,00 9.968.249.000,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.08.00.00.5.2. 0,00

0,00 1.570.000.000,00 1.570.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

1.16.08.15. 0,00

0,00 1.115.000.000,00 1.115.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PELUANG DAN POTENSI INVESTASI DI PROVINSI RIAU

1.16.08.15.20. 0,00

0,00 3.725.000,00 3.725.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.20.08.15.20.5.2.1. 0,00

0,00 1.111.275.000,00 1.111.275.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.20.08.15.20.5.2.2. 0,00

0,00 455.000.000,00 455.000.000,00 PAMERAN POTENSI PROVINSI RIAU

1.16.08.15.21. 0,00

0,00 12.450.000,00 12.450.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.20.08.15.21.5.2.1. 0,00

0,00 442.550.000,00 442.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.20.08.15.21.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH

1.16.08.17. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGADAAN PROMOTION KIT

1.16.08.17.06. 0,00

0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.20.08.17.06.5.2.1. 0,00

0,00 242.650.000,00 242.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.20.08.17.06.5.2.2. 0,00

0,00 892.672.000,00 892.672.000,00 PROGRAM PAGELARAN SENI BUDAYA DAERAH

1.17.08.19. 0,00

0,00 91.951.000,00 91.951.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA MELAYU RIAU DI TMII JAKARTA PEKAN MUHARAM 1.17.08.19.01. Halaman : 205 ÙÚ ÛÜÚ Ü ï Ú Ý ð ñ ò ñ ó é ôó õ ö ÷ ø ÷ óõ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.01.5.2.1. 0,00 0,00 72.151.000,00 72.151.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.01.5.2.2. 0,00 0,00 110.495.000,00 110.495.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA MELAYU RIAU DI TMII JAKARTA TARI DAN LAGU MELAYU 1.17.08.19.02. 0,00 0,00 45.800.000,00 45.800.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.02.5.2.1. 0,00 0,00 64.695.000,00 64.695.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.02.5.2.2. 0,00 0,00 85.995.000,00 85.995.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA MELAYU RIAU DI TMII JAKARTA ANEKA MUSIK MELAYU 1.17.08.19.03. 0,00 0,00 26.300.000,00 26.300.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.03.5.2.1. 0,00 0,00 59.695.000,00 59.695.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.03.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA MELAYU RIAU DI TMII JAKARTA PEKAN AGUSTUS 1.17.08.19.04. 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.04.5.2.1. 0,00 0,00 87.200.000,00 87.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.04.5.2.2. 0,00 0,00 69.256.000,00 69.256.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA MELAYU RIAU DI TMII JAKARTA PEKAN LEBARAN 1.17.08.19.05. 0,00 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.05.5.2.1. 0,00 0,00 53.956.000,00 53.956.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.05.5.2.2. 0,00 0,00 89.975.000,00 89.975.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA MELAYU RIAU DI TMII JAKARTA PEKAN DESEMBER 1.17.08.19.06. 0,00 0,00 34.300.000,00 34.300.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.06.5.2.1. 0,00 0,00 55.675.000,00 55.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.06.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENUNJANG TIM KESENIAN ANJUNGAN RIAU 1.17.08.19.07. 0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.07.5.2.1. 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.07.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PAKET KHUSUS KESENIAN BUDAYA MELAYU RIAU 1.17.08.19.08. 0,00 0,00 26.800.000,00 26.800.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.08.5.2.1. 0,00 0,00 173.200.000,00 173.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.08.5.2.2. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 SOUVENIR RIAU DIANJUNGAN TMII 1.17.08.19.09. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.09.5.2.1. 0,00 0,00 64.700.000,00 64.700.000,00 Belanja Modal 1.17.1.20.08.19.09.5.2.3. 10,34 249.850.400,00 2.665.748.300,00 2.415.897.900,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.08.01. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.08.01.01. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. 33,33 150.000.000,00 600.000.000,00 450.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.08.01.02. 33,33 150.000.000,00 600.000.000,00 450.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.08.01.03. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.03.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.08.01.06. Halaman : 206 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2. 10,36 36.249.600,00 313.748.400,00 349.998.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.20.08.01.07. 21,63 72.000.000,00 260.850.000,00 332.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1. 208,48 35.750.400,00 52.898.400,00 17.148.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.08.01.08. 95,43 120.000.000,00 245.750.000,00 125.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.08.5.2.1. 77,24 120.000.000,00 35.365.000,00 155.365.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. 0,00 0,00 18.885.000,00 18.885.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.01.08.5.2.3. 0,00 0,00 59.999.900,00 59.999.900,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.20.08.01.09. 0,00 0,00 59.999.900,00 59.999.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.08.01.10. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.08.01.11. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.11.5.2.1. 0,00 0,00 149.700.000,00 149.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.08.01.12. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.08.01.13. 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.13.5.2.1. 0,00 0,00 1.261.500,00 1.261.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.13.5.2.2. 0,00 0,00 97.188.500,00 97.188.500,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.20.08.01.14. 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.14.5.2.1. 0,00 0,00 98.450.000,00 98.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.14.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.08.01.15. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.15.5.2.1. 0,00 0,00 49.850.000,00 49.850.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.01.15.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.08.01.17. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.17.5.2.2. 27,23 136.100.000,00 636.000.000,00 499.900.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.08.01.18. 27,23 136.100.000,00 636.000.000,00 499.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.18.5.2.2. 12,30 187.000.000,00 1.707.000.000,00 1.520.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.08.02. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.08.02.009. 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.009.5.2.1. Halaman : 207 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 99.600.000,00 99.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.20.08.02.010. 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 876.500,00 876.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.010.5.2.2. 0,00 0,00 72.573.500,00 72.573.500,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.08.02.022. 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 49.600.000,00 49.600.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.022.5.2.3. 41,56 187.000.000,00 637.000.000,00 450.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.08.02.024. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.024.5.2.1. 41,72 187.000.000,00 635.200.000,00 448.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.08.02.028. 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.028.5.2.1. 0,00 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.028.5.2.3. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.20.08.02.029. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.029.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN ALAT-ALAT TRADISIONAL DI ANJUNGAN RIAU TMII JAKARTA 1.20.08.02.079. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.079.5.2.1. 0,00 0,00 74.400.000,00 74.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.079.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBUATAN POS SATPAM KANTOR KANTOR OTISTA, MESS SLIPI 1.20.08.02.080. 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.080.5.2.1. 0,00 0,00 98.850.000,00 98.850.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.080.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBUATAN PLANG NAMA KANTOR BADAN PENGHUBUNG, MESS SLIPI DAN ANJUNGAN RIAU TMII 1.20.08.02.081. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.081.5.2.1. 0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.081.5.2.2. 0,00 0,00 188.850.000,00 188.850.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.081.5.2.3. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 REHAB RUMAH SELASAR JATUH TUNGGAL ANJUNGAN RIAU DI TMII 1.20.08.02.082. 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.082.5.2.1. 0,00 0,00 1.908.000,00 1.908.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.082.5.2.2. 0,00 0,00 92.042.000,00 92.042.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.082.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 RENOVASI RUANGANKAMAR MESS SLIPI 1.20.08.02.083. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.083.5.2.1. 0,00 0,00 9.751.000,00 9.751.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.083.5.2.2. Halaman : 208 + ,- . - 02 34 56 5 3 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 287.549.000,00 287.549.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.083.5.2.3. 0,00 0,00 273.687.500,00 273.687.500,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.08.03. 0,00 0,00 51.950.000,00 51.950.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.08.03.02. 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 51.750.000,00 51.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA DAN KELENGKAPANNYA 1.20.08.03.06. 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.03.06.5.2.2. 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 PENGADAAN PAKAIAN SATUAN PENGAMANAN SATPAM 1.20.08.03.08. 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.03.08.5.2.2. 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN MELAYU DAN KELENGKAPANNYA 1.20.08.03.09. 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.03.09.5.2.2. 0,00 0,00 149.987.500,00 149.987.500,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAIPETUGAS 1.20.08.03.11. 0,00 0,00 149.987.500,00 149.987.500,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.03.11.5.2.1. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.08.05. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.08.05.01. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.08.05.03. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.05.03.5.2.1. 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.08.06. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.20.08.06.01. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.20.08.06.02. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.08.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.20.08.06.04. 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.08.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 949.999.000,00 949.999.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH 1.20.08.16. 0,00 0,00 699.999.000,00 699.999.000,00 FASILITASI URUSAN PEMERINTAH DERAH PADA PEMERINTAH PUSAT 1.20.08.16.13. 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.16.13.5.2.1. 0,00 0,00 688.999.000,00 688.999.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.16.13.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PERTEMUAN BERKALA PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN ANGGOTA DPR RI DAN DPD PEMILIHAN RIAU

1.20.08.16.14. 0,00

0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.16.14.5.2.1. 0,00

0,00 246.700.000,00 246.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.16.14.5.2.2. Halaman : 209 78 9:8 :;8 = ? AB CD EF E C KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 1.20.08.25. 100,00 150.000.000,00 150.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DENGAN PERWAKILAN NEGARA-NEGARA SAHABAT

1.20.08.25.07. 100,00

10.200.000,00 10.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.25.07.5.2.1. 100,00 139.800.000,00 139.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.08.25.07.5.2.2. 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT 1.20.08.25.08. 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.25.08.5.2.1. 0,00

139.800.000,00 139.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.25.08.5.2.2. 10,00 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR DAERAH 1.20.08.43. 10,00 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA 1.20.08.43.01. 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.43.01.5.2.1. 10,05 100.000.000,00 1.095.500.000,00 995.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.43.01.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASISTATISTIK DAERAH 1.23.08.15. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA MAHASISWA RIAU DAN MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA

1.23.08.15.05. 0,00

0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Belanja Pegawai

1.23.1.20.08.15.05.5.2.1. 0,00

0,00 88.900.000,00 88.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.23.1.20.08.15.05.5.2.2. 31,25

50.000.000,00 210.000.000,00 160.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.25.08.15. 0,00

0,00 106.000.000,00 106.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

1.25.08.15.17. 0,00

0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.08.15.17.5.2.1. 0,00

0,00 103.800.000,00 103.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.08.15.17.5.2.2. 92,59

50.000.000,00 104.000.000,00 54.000.000,00 PELIPUTAN KEGIATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1.25.08.15.18. 0,00

0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.08.15.18.5.2.1. 106,38

50.000.000,00 97.000.000,00 47.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.08.15.18.5.2.2. 0,00

0,00 574.992.600,00 574.992.600,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

2.04.08.17. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DIALOGAUDIENSI MAHASISWA DAN MASYARAKAT RIAU DI PULAU JAWA TENTANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI RIAU 2.04.08.17.15. 0,00 0,00 12.550.000,00 12.550.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.20.08.17.15.5.2.1. 0,00 0,00 187.450.000,00 187.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.20.08.17.15.5.2.2. 0,00 0,00 74.999.000,00 74.999.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PARIWISATA PROVINSI RIAU KEPADA KEDUTAAN-KEDUTAAN BESAR DI JAKARTA

2.04.08.17.16. 0,00

0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.20.08.17.16.5.2.1. 0,00

0,00 72.749.000,00 72.749.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.20.08.17.16.5.2.2. 0,00

0,00 149.995.600,00 149.995.600,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI KEBUDAYAAN BUDAYA MELAYU RIAU KEPADA NEGARA-NEGARA SAHABAT 2.04.08.17.17. 0,00 0,00 17.250.000,00 17.250.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.20.08.17.17.5.2.1. Halaman : 210 GH IJH JKH L MN O N P QRP ST UV U P S KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 132.745.600,00 132.745.600,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.20.08.17.17.5.2.2. 0,00 0,00 149.998.000,00 149.998.000,00 PRESENTASI PELUANG DAN POTENSI INVESTASI DI PROVINSI RIAU KEPADA NEGARA-NEGARA SAHABAT

2.04.08.17.18. 0,00

0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.20.08.17.18.5.2.1. 0,00

0,00 134.548.000,00 134.548.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.20.08.17.18.5.2.2. 6,38

898.651.140,46 14.993.839.552,66 14.095.188.412,20 Jumlah Belanja 6,40 898.651.140,46 14.933.839.552,66 14.035.188.412,20 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 211 WX YZX Z[X \ ] _ ` ab` cd ef e ` c RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : gh ijh k lm ln lop qr sur vw xso supn mr vrn yo yow r qopn pzm urz p { s yr n |rn q r sur v w x s ur n | { r m q r s u r v w {s xs|r }rp gh ij h j ~ h k q € ‚ x ƒ €„ … †  € Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,12 1.349.999.999,99 1.100.000.000.000,00 1.098.650.000.000,01 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.09.00.00.4. 0,12 1.349.999.999,99 1.100.000.000.000,00 1.098.650.000.000,01 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.09.00.00.4.1. Perda No.13 ‡ ah ˆ n 2002 ‰ en ‡ ang Pendapa ‡ an Kendaraan Š ‹ŒŽ ‡ Ž Œ Perda No. 05 ‰ ‘ ˆ ’ 2002 ‰ ‹’ ‡ ’ “ ”  •  – Kendaran — ˜  ‡  ™ Air. Perda No. 14 ‰ ‘ ˆ ’ 2002 ‰ ‹’ ‡ ’ “ ŠŠ š ›Š  Perda No. œ ‰ ‘ ˆ ’ 2002 ‰ ‹’ ‡ ’ “ ” Š Š›Š  Perda No. 16 ‰ ‘ ˆ ’ 2002 ‰ ‹’ ‡ ’ “ ”  •  – Pengambilan dan ” ‹  ’ ž  ‡ ’ ŸŠ ‰ Ÿ ” 0,12 1.349.999.999,99 1.100.000.000.000,00 1.098.650.000.000,01 0,12 1.349.999.999,99 1.100.000.000.000,00 1.098.650.000.000,01 Pajak Daerah 1.20.1.20.09.00.00.4.1.1. 0,12 1.349.999.999,99 1.100.000.000.000,00 1.098.650.000.000,01 Jumlah Pendapatan 9,33 10.335.145.305,44 100.477.145.941,84 110.812.291.247,28 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.09.00.00.5. 18,59

16.281.269.480,44 71.287.232.241,84 87.568.501.722,28 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.09.00.00.5.1. 18,59

16.281.269.480,44 71.287.232.241,84 87.568.501.722,28 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.00.00.5.1.1. 25,58

5.946.124.175,00 29.189.913.700,00 23.243.789.525,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.09.00.00.5.2. 73,97

4.671.928.200,00 10.987.678.350,00 6.315.750.150,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.09.01. 284,03

100.000.000,00 135.208.000,00 35.208.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.20.09.01.01. 284,03

100.000.000,00 135.208.000,00 35.208.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. 1,52

21.600.000,00 1.443.600.000,00 1.422.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.20.09.01.02. 1,52

21.600.000,00 1.443.600.000,00 1.422.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 185.340.000,00 185.340.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.20.09.01.03. 0,00

0,00 185.340.000,00 185.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. 300,29

450.051.200,00 599.924.000,00 149.872.800,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.20.09.01.08. 0,00

5.500.000,00 5.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.08.5.2.1. Halaman : 212 gh ijh j ~ h k q €  ‚ x ƒ € „ …  †  € KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 296,62 444.551.200,00 594.424.000,00 149.872.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. 0,00 0,00 584.200.000,00 584.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.20.09.01.09. 0,00 0,00 584.200.000,00 584.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.09.5.2.2. 101,82 767.052.000,00 1.520.418.400,00 753.366.400,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.09.01.10. 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.10.5.2.1. 102,79 767.052.000,00 1.513.268.400,00 746.216.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2. 7,52 150.000.000,00 2.144.812.950,00 1.994.812.950,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.09.01.11. 0,00 0,00 8.650.000,00 8.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.11.5.2.1. 7,55 150.000.000,00 2.136.162.950,00 1.986.162.950,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2. 42,11 41.850.000,00 141.225.000,00 99.375.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.09.01.12. 42,11 41.850.000,00 141.225.000,00 99.375.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.01.12.5.2.3. 33,21 54.625.000,00 219.100.000,00 164.475.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.09.01.17. 33,21 54.625.000,00 219.100.000,00 164.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2. 53,88 499.550.000,00 1.426.650.000,00 927.100.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.09.01.18. 53,88 499.550.000,00 1.426.650.000,00 927.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2. 0,00 2.587.200.000,00 2.587.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PENDAPATAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN SE-PROVINSI RIAU 1.20.09.01.54. 0,00 2.587.200.000,00 2.587.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.01.54.5.2.1. 19,89

1.672.783.000,00 6.736.674.500,00 8.409.457.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.20.09.02. 0,00

0,00 370.122.000,00 370.122.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.009. 0,00 0,00 7.122.000,00 7.122.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 65.750.000,00 65.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 297.250.000,00 297.250.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.20.09.02.010. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 77.750.000,00 77.750.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.010.5.2.3. 925,07 1.500.000.000,00 1.662.150.000,00 162.150.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.022. 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.022.5.2.1. 964,32 1.500.000.000,00 1.655.550.000,00 155.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.022.5.2.2. 81,16 121.740.000,00 271.740.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.09.02.024. 81,16 121.740.000,00 271.740.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.024.5.2.2. 50,19 3.294.523.000,00 3.269.531.000,00 6.564.054.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.042. 0,00 0,00 33.750.000,00 33.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.042.5.2.1. 22,16 19.180.000,00 105.746.000,00 86.566.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.042.5.2.2. Halaman : 213 ¡¢ £¤¢ ¤¥¢ ¦ §¨© ª« ¬ ­© ®ª¯ ª° ª © KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 51,43 3.313.703.000,00 3.130.035.000,00 6.443.738.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.042.5.2.3. 0,00 0,00 726.910.000,00 726.910.000,00 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER DAN KELENGKAPANNYA 1.20.09.02.064. 0,00 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.064.5.2.1. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.064.5.2.2. 0,00 0,00 717.760.000,00 717.760.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.064.5.2.3. 0,00 0,00 356.221.500,00 356.221.500,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GENSET 1.20.09.02.085. 0,00 0,00 356.221.500,00 356.221.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.085.5.2.2. 22,66 83.950.000,00 454.450.000,00 370.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.09.03. 0,00 0,00 133.950.000,00 133.950.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.09.03.02. 0,00 0,00 133.950.000,00 133.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.03.02.5.2.2. 35,49 83.950.000,00 320.500.000,00 236.550.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.20.09.03.05. 76,66 80.950.000,00 186.550.000,00 105.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.03.05.5.2.1. 2,29 3.000.000,00 133.950.000,00 130.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.03.05.5.2.2. 31,47 45.200.000,00 188.820.000,00 143.620.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.09.05. 0,00 0,00 58.270.000,00 58.270.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PEMBUKUAN DAN PENGAWASAN UPTD DAN UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU

1.20.09.05.81. 0,00

0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.05.81.5.2.1. 0,00

0,00 47.470.000,00 47.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.05.81.5.2.2. 109,84

45.200.000,00 86.350.000,00 41.150.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI

1.20.09.05.82. 554,60

45.200.000,00 53.350.000,00 8.150.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.05.82.5.2.1. 0,00

0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.05.82.5.2.2. 0,00

0,00 44.200.000,00 44.200.000,00 KURSUSPENDIDIKANPELATIHAN, PEMBEKALAN, SEMINAR, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN PNS 1.20.09.05.83. 0,00 0,00 44.200.000,00 44.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.05.83.5.2.2. 0,00 0,00 193.785.000,00 193.785.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.09.06. 0,00

0,00 163.190.000,00 163.190.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.20.09.06.01. 0,00

0,00 32.100.000,00 32.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 131.090.000,00 131.090.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 30.595.000,00 30.595.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP

1.20.09.06.08. 0,00

0,00 14.800.000,00 14.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.06.08.5.2.1. 0,00

0,00 15.795.000,00 15.795.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.06.08.5.2.2. 36,08

2.817.828.975,00 10.628.505.850,00 7.810.676.875,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.09.17. 62,57

198.950.000,00 516.895.000,00 317.945.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

1.20.09.17.40. 72,05

49.500.000,00 118.200.000,00 68.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.40.5.2.1. Halaman : 214 ±² ³´² ´µ² ¶ ·¸¹ º» ¼ ½¹ ¾º¿ ºÀ º ¹ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 60,45 149.450.000,00 396.695.000,00 247.245.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.40.5.2.2. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.17.40.5.2.3. 0,00 0,00 75.660.000,00 75.660.000,00 ORIENTASI PENINGKATAN PELAYANAN KESAMSATAN 1.20.09.17.41. 0,00 0,00 67.800.000,00 67.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.41.5.2.1. 0,00 0,00 7.860.000,00 7.860.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.41.5.2.2. 0,00 0,00 82.505.000,00 82.505.000,00 RAPAT FORUM KOMUNIKASI PENDAPATAN DAERAH DENGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU

1.20.09.17.42. 0,00

0,00 52.250.000,00 52.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.42.5.2.1. 0,00

0,00 30.255.000,00 30.255.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.42.5.2.2. 0,00

0,00 327.165.000,00 327.165.000,00 PENYUSUNAN DASAR PERHITUNGAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR NJKB SE PROVINSI RIAU 1.20.09.17.43. 0,00 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.43.5.2.1. 229,79 225.000.000,00 322.915.000,00 97.915.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.43.5.2.2. 100,00 225.000.000,00 225.000.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.09.17.43.5.2.3. 2,11

2.400.000,00 111.449.000,00 113.849.000,00 SINKRONISASI DAN DAN KONSULTASI BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA PADL 1.20.09.17.44. 0,00 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.44.5.2.1. 2,53 2.400.000,00 92.549.000,00 94.949.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.44.5.2.2. 53,43 62.579.375,00 54.550.625,00 117.130.000,00 OPTIMALISASI POTENSI PAD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD 1.20.09.17.45. 8,53 1.800.000,00 19.300.000,00 21.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.45.5.2.1. 63,29 60.779.375,00 35.250.625,00 96.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.45.5.2.2. 28,38 40.000.000,00 180.967.000,00 140.967.000,00 PENGKAJIAN DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK 1.20.09.17.46. 5,29 1.050.000,00 20.900.000,00 19.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.46.5.2.1. 32,16 38.950.000,00 160.067.000,00 121.117.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.46.5.2.2. 63,11 91.029.600,00 235.279.600,00 144.250.000,00 REKONSILIASI, KOORDINASI, KONSULTASI DAN SINKRONISASI DANA BAGI HASIL PAJAK 1.20.09.17.47. 14,69 1.050.000,00 8.200.000,00 7.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.47.5.2.1. 65,63 89.979.600,00 227.079.600,00 137.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.47.5.2.2. 0,00 0,00 380.210.000,00 380.210.000,00 EVALUASI, MONITORING, DAN KOORDINASI PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN

1.20.09.17.48. 0,00

0,00 30.900.000,00 30.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.48.5.2.1. 0,00

0,00 349.310.000,00 349.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.48.5.2.2. 0,00

0,00 83.050.000,00 83.050.000,00 FASILITAS TINDAK LANJUT PENGAWASAN EKSTERNAL

1.20.09.17.49. 0,00

0,00 36.600.000,00 36.600.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.49.5.2.1. 0,00

0,00 46.450.000,00 46.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.49.5.2.2. 0,00

0,00 96.750.000,00 96.750.000,00 RAPAT EVALUASI UPTD DAN UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU 1.20.09.17.50. Halaman : 215 ÁÂ ÃÄÂ ÄÅÂ Æ ÇÈÉ ÊË Ì ÍÉ ÎÊÏ ÊÐ Ê É KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 17.300.000,00 17.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.50.5.2.1. 0,00 0,00 79.450.000,00 79.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.50.5.2.2. 56,22 125.930.000,00 349.908.000,00 223.978.000,00 PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS 1.20.09.17.51. 0,00 0,00 73.790.000,00 73.790.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.51.5.2.1. 83,85 125.930.000,00 276.118.000,00 150.188.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.51.5.2.2. 0,00 0,00 148.918.000,00 148.918.000,00 SURVEY POTENSI PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAERAH 1.20.09.17.52. 0,00 0,00 31.060.000,00 31.060.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.52.5.2.1. 0,00 0,00 117.858.000,00 117.858.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.52.5.2.2. 0,00 0,00 121.700.500,00 121.700.500,00 PENELAAHAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM PAJAK DAERAH 1.20.09.17.53. 0,00 0,00 55.950.000,00 55.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.53.5.2.1. 0,00 0,00 65.750.500,00 65.750.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.53.5.2.2. 0,00 0,00 2.457.995.000,00 2.457.995.000,00 PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI TAHAP I 1.20.09.17.54. 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.54.5.2.1. 0,00 0,00 599.495.000,00 599.495.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.54.5.2.2. 0,00 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.17.54.5.2.3. 0,00 0,00 80.058.000,00 80.058.000,00 KONSULTASI, KOORDINASI DAN SINKRONISASI SERTA EVALUASI DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

1.20.09.17.55. 0,00

0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.55.5.2.1. 0,00

0,00 70.308.000,00 70.308.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.55.5.2.2. 50,28

59.461.000,00 177.722.875,00 118.261.875,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI DUMAI

1.20.09.17.56. 603,43

12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.56.5.2.1. 40,28

46.789.000,00 162.950.875,00 116.161.875,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.56.5.2.2. 0,41

335.000,00 80.836.000,00 81.171.000,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PEKANBARU SELATAN 1.20.09.17.57. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.57.5.2.1. 0,42 335.000,00 79.036.000,00 79.371.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.57.5.2.2. 7,67 14.665.000,00 205.963.050,00 191.298.050,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PEKANBARU KOTA

1.20.09.17.58. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.58.5.2.1. 7,75

14.665.000,00 203.863.050,00 189.198.050,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.58.5.2.2. 27,45

29.898.500,00 138.825.750,00 108.927.250,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI AIR MOLEK 1.20.09.17.59. 603,43 12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.59.5.2.1. 16,13 17.226.500,00 124.053.750,00 106.827.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.59.5.2.2. 31,01 28.928.500,00 122.230.675,00 93.302.175,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PULAU KIJANG 1.20.09.17.60. Halaman : 216 ÑÒ ÓÔÒ ÔÕÒ Ö ×ØÙ ÚÛ Ü ÝÙ ÞÚß Úà Ú Ù KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 704,00 12.672.000,00 14.472.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.60.5.2.1. 17,77 16.256.500,00 107.758.675,00 91.502.175,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.60.5.2.2. 33,79 28.968.500,00 114.691.375,00 85.722.875,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PERAWANG

1.20.09.17.61. 704,00

12.672.000,00 14.472.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.61.5.2.1. 19,42

16.296.500,00 100.219.375,00 83.922.875,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.61.5.2.2. 30,73

28.778.500,00 122.436.675,00 93.658.175,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI UJUNG TANJUNG 1.20.09.17.62. 704,00 12.672.000,00 14.472.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.62.5.2.1. 17,53 16.106.500,00 107.964.675,00 91.858.175,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.62.5.2.2. 32,84 29.832.500,00 120.675.675,00 90.843.175,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI SELAT PANJANG

1.20.09.17.63. 704,00

12.672.000,00 14.472.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.63.5.2.1. 19,27

17.160.500,00 106.203.675,00 89.043.175,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.63.5.2.2. 23,63

29.261.000,00 153.115.375,00 123.854.375,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI TEMBILAHAN 1.20.09.17.64. 603,43 12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.64.5.2.1. 13,62 16.589.000,00 138.343.375,00 121.754.375,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.64.5.2.2. 23,99 28.251.000,00 146.015.375,00 117.764.375,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI BAGAN SIAPI-API

1.20.09.17.65. 603,43

12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.65.5.2.1. 13,47

15.579.000,00 131.243.375,00 115.664.375,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.65.5.2.2. 23,28

27.521.000,00 145.722.875,00 118.201.875,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI RENGAT

1.20.09.17.66. 603,43

12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.66.5.2.1. 12,79

14.849.000,00 130.950.875,00 116.101.875,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.66.5.2.2. 32,81

29.135.500,00 117.940.200,00 88.804.700,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PANGKALAN KERINCI 1.20.09.17.67. 704,00 12.672.000,00 14.472.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.67.5.2.1. 18,92 16.463.500,00 103.468.200,00 87.004.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.67.5.2.2. 19,51 22.511.000,00 137.885.375,00 115.374.375,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI TELUK KUANTAN

1.20.09.17.68. 603,43

12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.68.5.2.1. 8,69

9.839.000,00 123.113.375,00 113.274.375,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.68.5.2.2. 20,94

25.161.000,00 145.332.875,00 120.171.875,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI BENGKALIS 1.20.09.17.69. 603,43 12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.69.5.2.1. 10,58 12.489.000,00 130.560.875,00 118.071.875,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.69.5.2.2. Halaman : 217 áâ ãäâ äåâ æ çèé êë ì íé îêï êð ê é KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 19,52 24.361.000,00 149.147.875,00 124.786.875,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PASIR PENGARAIAN

1.20.09.17.70. 603,43

12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.70.5.2.1. 9,53

11.689.000,00 134.375.875,00 122.686.875,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.70.5.2.2. 24,30

26.561.000,00 135.865.375,00 109.304.375,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI BANGKINANG 1.20.09.17.71. 704,00 12.672.000,00 14.472.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.71.5.2.1. 12,92 13.889.000,00 121.393.375,00 107.504.375,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.71.5.2.2. 22,99 27.001.000,00 144.429.875,00 117.428.875,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI DURI 1.20.09.17.72. 603,43 12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.72.5.2.1. 12,42 14.329.000,00 129.657.875,00 115.328.875,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.72.5.2.2. 21,99 22.418.500,00 124.365.675,00 101.947.175,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI KUBANG 1.20.09.17.73. 603,43 12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.73.5.2.1. 9,76 9.746.500,00 109.593.675,00 99.847.175,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.73.5.2.2. 23,55 25.368.500,00 133.076.675,00 107.708.175,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI RUMBAI 1.20.09.17.74. 603,43 12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.74.5.2.1. 12,02 12.696.500,00 118.304.675,00 105.608.175,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.74.5.2.2. 24,77 28.161.000,00 141.859.875,00 113.698.875,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI BAGAN BATU

1.20.09.17.75. 603,43

12.672.000,00 14.772.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.75.5.2.1. 13,88

15.489.000,00 127.087.875,00 111.598.875,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.75.5.2.2. 19,85

28.961.000,00 174.842.875,00 145.881.875,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI SIAK SRI INDRAPURA 1.20.09.17.76. 704,00 12.672.000,00 14.472.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.76.5.2.1. 11,31 16.289.000,00 160.370.875,00 144.081.875,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.76.5.2.2. 19,28 32.750.000,00 202.620.000,00 169.870.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN 1.20.09.17.77. 217,74 13.500.000,00 19.700.000,00 6.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.77.5.2.1. 0,00 0,00 148.670.000,00 148.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.77.5.2.2. 128,33 19.250.000,00 34.250.000,00 15.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.17.77.5.2.3. 0,00 0,00 18.300.000,00 18.300.000,00 SOSIALISASI MELALUI MEDIA MASSAELEKTRONIK 1.20.09.17.78. 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.78.5.2.1. 0,00 0,00 17.550.000,00 17.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.78.5.2.2. 3,75 7.310.000,00 187.494.000,00 194.804.000,00 PENYELARASAN PERENCANAAN PROGRAM DI UPTUP 1.20.09.17.79. 180,37 14.700.000,00 22.850.000,00 8.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.79.5.2.1. 11,79 22.010.000,00 164.644.000,00 186.654.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.79.5.2.2. Halaman : 218 ñò óôò ôõò ö ÷øù úû ü ýù þúÿ ú1 ú ù KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 147.460.000,00 147.460.000,00 KOORDINASI, KONSULTASI DAN SINKRONISASI SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK

1.20.09.17.80. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.80.5.2.1. 0,00

0,00 145.360.000,00 145.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.17.80.5.2.2. 0,00

1.771.101.250,00 1.771.101.250,00 PENGELOLA ADMINISTRASI PENERIMAAN PENDAPATAN 1.20.09.17.82. 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.82.5.2.1. 0,00

1.766.001.250,00 1.766.001.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.82.5.2.2. 0,00 65.487.500,00 65.487.500,00 SOSIALISASI SUMBANGAN PIHAK KETIGA SP III DEALER-DEALER DAERAH SE-PROVINSI RIAU 1.20.09.17.87. 0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.17.87.5.2.1. 0,00

59.687.500,00 59.687.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.87.5.2.2. 9,33 10.335.145.305,44 100.477.145.941,84 110.812.291.247,28 Jumlah Belanja 1,18 11.685.145.305,43 999.522.854.058,16 987.837.708.752,73 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 219 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : + , -. Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.10.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 5,97 1.523.833.025,00 27.039.076.158,75 25.515.243.133,75 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.10.00.00.5. 0,00

0,00 12.153.629.638,75 12.153.629.638,75 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.10.00.00.5.1. 0,00

0,00 12.153.629.638,75 12.153.629.638,75 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.00.00.5.1.1. 11,40

1.523.833.025,00 14.885.446.520,00 13.361.613.495,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.10.00.00.5.2. 75,94

1.499.797.575,00 3.474.707.325,00 1.974.909.750,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.10.01. 230,00

69.000.000,00 99.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.20.10.01.01. 230,00

69.000.000,00 99.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.01.01.5.2.2. 28,90

174.800.000,00 779.600.000,00 604.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.20.10.01.02. 66,67

44.800.000,00 112.000.000,00 67.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.01.02.5.2.1. 24,18

130.000.000,00 667.600.000,00 537.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.01.02.5.2.2. 196,00

98.000.000,00 148.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.20.10.01.06. 196,00

98.000.000,00 148.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.01.06.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.20.10.01.08. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.01.08.5.2.2. 222,58

221.000.000,00 320.291.125,00 99.291.125,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.20.10.01.10. 222,58

221.000.000,00 320.291.125,00 99.291.125,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.01.10.5.2.2. 236,00

176.997.575,00 251.995.300,00 74.997.725,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.20.10.01.11. 236,00

176.997.575,00 251.995.300,00 74.997.725,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.01.11.5.2.2. 254,34

98.000.000,00 136.530.900,00 38.530.900,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.20.10.01.12. 254,34

98.000.000,00 136.530.900,00 38.530.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.12.5.2.2. Halaman : 220 + , -. KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.10.01.13. 100,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.13.5.2.2. 96,91 64.000.000,00 130.040.000,00 66.040.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.10.01.17. 96,91 64.000.000,00 130.040.000,00 66.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.17.5.2.2. 79,88 400.000.000,00 900.750.000,00 500.750.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.10.01.18. 79,88 400.000.000,00 900.750.000,00 500.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.18.5.2.2. 159,35 98.000.000,00 159.500.000,00 61.500.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI 1.20.10.01.40. 163,56 19.300.000,00 31.100.000,00 11.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.01.40.5.2.1. 158,35 78.700.000,00 128.400.000,00 49.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.40.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYELESAIAN ADMINISTRASI CPNS MENJADI PNS TAHUN 2010 1.20.10.01.41. 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.01.41.5.2.1. 0,00 0,00 186.900.000,00 186.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.41.5.2.2. 0,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR PENGADAAN ALMARI 1.20.10.01.49. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.01.49.5.2.1. 0,00 0,00 2.570.000,00 2.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.49.5.2.2. 0,00 0,00 45.080.000,00 45.080.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.01.49.5.2.3. 28,10 210.445.450,00 959.402.000,00 748.956.550,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.10.02. 0,00 0,00 99.950.000,00 99.950.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.10.02.007. 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.007.5.2.2. 0,00 0,00 94.450.000,00 94.450.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.20.10.02.010. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.010.5.2.2. 0,00 0,00 146.000.000,00 146.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 49.875.000,00 49.875.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.10.02.022. 0,00 0,00 49.875.000,00 49.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.022.5.2.2. 100,00 449.131.550,00 449.131.550,00 PERSIAPAN PEMBANGUNAN KAMPUS IPDN REGIONAL RIAU 1.20.10.02.074. 100,00 37.600.000,00 37.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.074.5.2.1. 100,00 326.531.550,00 326.531.550,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.074.5.2.2. 100,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.074.5.2.3. 0,00 309.577.000,00 309.577.000,00 REHAB AULA UPT DIKLAT 1.20.10.02.113. 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.113.5.2.1. 0,00 9.677.000,00 9.677.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.113.5.2.2. Halaman : 221 2345 325 3 6 7 89 8: ; = 8?8 8: A 8B 8C KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 296.000.000,00 296.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.113.5.2.3. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PEMBANGUNAN DED GEDUNG ASRAMA DAN BARAK UPT DIKLAT 1.20.10.02.117. 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.117.5.2.1. 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.117.5.2.2. 0,00 333.800.000,00 333.800.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.117.5.2.3. 0,00 0,00 137.800.000,00 137.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.20.10.03. 0,00

0,00 74.500.000,00 74.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

1.20.10.03.02. 0,00

0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.03.02.5.2.1. 0,00

0,00 73.150.000,00 73.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.03.02.5.2.2. 0,00

0,00 63.300.000,00 63.300.000,00 PENGADAAN PAKAIAN MELAYU DAN KELENGKAPANNYA

1.20.10.03.09. 0,00

0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.03.09.5.2.1. 0,00

0,00 61.950.000,00 61.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.03.09.5.2.2. 0,00

0,00 412.611.500,00 412.611.500,00 PROGRAM FASILITAS PINDAHPURNA TUGAS PNS

1.20.10.04. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN

1.20.10.04.01. 0,00

0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.04.01.5.2.1. 0,00

0,00 147.050.000,00 147.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.04.01.5.2.2. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PINDAH TUGAS PNS

1.20.10.04.04. 0,00

0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.04.04.5.2.1. 0,00

0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.04.04.5.2.2. 0,00

0,00 237.611.500,00 237.611.500,00 PELATIHAN BERWIRASWASTA KEPADA PNS MEMASUKI MASA PENSIUN

1.20.10.04.05. 0,00

0,00 43.300.000,00 43.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.04.05.5.2.1. 0,00

0,00 194.311.500,00 194.311.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.04.05.5.2.2. 2,11

75.000.000,00 3.624.678.750,00 3.549.678.750,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.20.10.05. 0,00

0,00 208.000.000,00 208.000.000,00 DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOL. III EX HONORER

1.20.10.05.56. 0,00

0,00 65.600.000,00 65.600.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.05.56.5.2.1. 0,00

0,00 142.400.000,00 142.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.05.56.5.2.2. 0,00

0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOL. III UMUM

1.20.10.05.57. 0,00

0,00 66.200.000,00 66.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.05.57.5.2.1. 0,00

0,00 143.800.000,00 143.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.05.57.5.2.2. 0,00

0,00 697.500.000,00 697.500.000,00 DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOL. I DAN II EX HONORER

1.20.10.05.58. 0,00

0,00 280.500.000,00 280.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.05.58.5.2.1. 0,00

0,00 417.000.000,00 417.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.05.58.5.2.2. 0,00

0,00 138.250.000,00 138.250.000,00 DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOL. I DAN II UMUM

1.20.10.05.59. 0,00

0,00 47.800.000,00 47.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.59.5.2.1. Halaman : 222 DEFG EDG E H I JK JL M NO NP JQJR JL S JNT JU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 90.450.000,00 90.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.59.5.2.2. 0,00 0,00 689.950.000,00 689.950.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM III 1.20.10.05.60. 0,00 0,00 225.850.000,00 225.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.60.5.2.1. 0,00 0,00 464.100.000,00 464.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.60.5.2.2. 0,00 0,00 558.870.000,00 558.870.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM IV 1.20.10.05.61. 0,00 0,00 168.450.000,00 168.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.61.5.2.1. 0,00 0,00 390.420.000,00 390.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.61.5.2.2. 0,00 0,00 97.150.000,00 97.150.000,00 DIKLAT TEKNIS KOMPUTER 1 ANGKATAN 1.20.10.05.62. 0,00 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.62.5.2.1. 0,00 0,00 50.350.000,00 50.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.62.5.2.2. 0,00 0,00 98.538.750,00 98.538.750,00 DIKLAT BENDAHARAWAN DAERAH 1.20.10.05.63. 0,00 0,00 47.850.000,00 47.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.63.5.2.1. 0,00 0,00 50.688.750,00 50.688.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.63.5.2.2. 33,33 25.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN PNS 1.20.10.05.64. 29,73 3.850.000,00 16.800.000,00 12.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.64.5.2.1. 34,09 21.150.000,00 83.200.000,00 62.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.64.5.2.2. 0,00 0,00 49.970.000,00 49.970.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 1.20.10.05.65. 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.65.5.2.1. 0,00 0,00 36.370.000,00 36.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.65.5.2.2. 50,00 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK E-DOCUMENT 1.20.10.05.66. 0,00 0,00 23.700.000,00 23.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.66.5.2.1. 65,53 50.000.000,00 126.300.000,00 76.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.66.5.2.2. 0,00 0,00 50.050.000,00 50.050.000,00 PENGELOLAAN WEBSITE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.10.05.67. 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.67.5.2.1. 0,00 0,00 36.850.000,00 36.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.67.5.2.2. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM I 1.20.10.05.68. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.68.5.2.2. 0,00 0,00 236.400.000,00 236.400.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM II 1.20.10.05.69. 0,00 0,00 236.400.000,00 236.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.69.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DIKLAT LUAR NEGERI KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH SINGAPURA I 1.20.10.05.70. 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.70.5.2.1. 0,00 0,00 144.050.000,00 144.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.70.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DIKLAT LUAR NEGERI KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH SINGAPURA II 1.20.10.05.71. 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.71.5.2.1. Halaman : 223 VWXY WVY W Z [ \] \ _ `a `b \c\d \ e \`f \g KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 144.050.000,00 144.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.71.5.2.2. 0,00 0,00 87.800.275,00 87.800.275,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.10.06. 0,00

0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.20.10.06.01. 0,00

0,00 21.150.000,00 21.150.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 13.850.000,00 13.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 8.708.540,00 8.708.540,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.20.10.06.02. 0,00

0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 6.408.540,00 6.408.540,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 9.924.745,00 9.924.745,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

1.20.10.06.03. 0,00

0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.06.03.5.2.1. 0,00

0,00 7.624.745,00 7.624.745,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.06.03.5.2.2. 0,00

0,00 9.924.745,00 9.924.745,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.20.10.06.04. 0,00

0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 7.624.745,00 7.624.745,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 24.242.245,00 24.242.245,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP

1.20.10.06.08. 0,00

0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.06.08.5.2.1. 0,00

0,00 23.042.245,00 23.042.245,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.06.08.5.2.2. 4,05

261.410.000,00 6.188.446.670,00 6.449.856.670,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

1.20.10.30. 0,00

0,00 171.250.000,00 171.250.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI

1.20.10.30.08. 0,00

0,00 14.050.000,00 14.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.30.08.5.2.1. 0,00

0,00 157.200.000,00 157.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.30.08.5.2.2. 0,00

0,00 1.657.516.250,00 1.657.516.250,00 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS

1.20.10.30.11. 0,00

0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.30.11.5.2.1. 0,00

0,00 1.615.516.250,00 1.615.516.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.30.11.5.2.2. 0,00

0,00 2.504.010.625,00 2.504.010.625,00 PENGADAAN CALON PNS

1.20.10.30.17. 0,00

0,00 620.450.000,00 620.450.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.30.17.5.2.1. 0,00

0,00 1.883.560.625,00 1.883.560.625,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.30.17.5.2.2. 0,00

0,00 128.655.250,00 128.655.250,00 PENANGANAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN

1.20.10.30.19. 0,00

0,00 9.100.000,00 9.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.30.19.5.2.1. 0,00

0,00 119.555.250,00 119.555.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.30.19.5.2.2. 0,00

0,00 326.720.000,00 326.720.000,00 SELEKSI PENERIMAAN S2, S3 IPDN

1.20.10.30.20. 0,00

0,00 62.800.000,00 62.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.30.20.5.2.1. 0,00

0,00 263.920.000,00 263.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.30.20.5.2.2. Halaman : 224 hijk ihk i l m no np q rs rt nunv np w nrx ny KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 149.395.500,00 149.395.500,00 PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH 1.20.10.30.21. 0,00 0,00 71.500.000,00 71.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.30.21.5.2.1. 0,00 0,00 77.895.500,00 77.895.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.30.21.5.2.2. 0,00 0,00 44.342.250,00 44.342.250,00 PENGELOLAAN KARTU ISTERISUAMI 1.20.10.30.22. 0,00 0,00 6.550.000,00 6.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.30.22.5.2.1. 0,00 0,00 37.792.250,00 37.792.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.30.22.5.2.2. 88,56 580.041.000,00 74.925.000,00 654.966.000,00 PENGELOLAAN DP3DUK 1.20.10.30.23. 96,72 580.041.000,00 19.650.000,00 599.691.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.30.23.5.2.1. 0,00 0,00 55.275.000,00 55.275.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.30.23.5.2.2. 0,00 0,00 49.995.350,00 49.995.350,00 PENGELOLAAN KARTU PEGAWAI PNS 1.20.10.30.24. 0,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.30.24.5.2.1. 0,00 0,00 39.895.350,00 39.895.350,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.30.24.5.2.2. 0,00 0,00 29.029.800,00 29.029.800,00 PEMANTAUAN DISIPLIN PNS 1.20.10.30.25. 0,00 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.30.25.5.2.1. 0,00 0,00 21.979.800,00 21.979.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.30.25.5.2.2. 0,00 0,00 142.304.000,00 142.304.000,00 SATYA LENCANA KARYA SATYA 1.20.10.30.26. 0,00 0,00 11.050.000,00 11.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.30.26.5.2.1. 0,00 0,00 131.254.000,00 131.254.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.30.26.5.2.2. 0,00 0,00 56.966.500,00 56.966.500,00 PELAKSANAAN SUMPAHJANJI PNS 1.20.10.30.27. 0,00 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.30.27.5.2.1. 0,00 0,00 24.566.500,00 24.566.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.30.27.5.2.2. 0,00 0,00 207.890.645,00 207.890.645,00 PELAKSANAAN POKJA KPK PROVINSI RIAU 1.20.10.30.28. 2,11 850.000,00 41.150.000,00 40.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.30.28.5.2.1. 0,51 850.000,00 166.740.645,00 167.590.645,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.30.28.5.2.2. 0,00 0,00 119.146.500,00 119.146.500,00 PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PENATAAN JABATAN STRUKTURALFUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PROVINSI RIAU

1.20.10.30.30. 0,00

0,00 34.380.000,00 34.380.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.30.30.5.2.1. 0,00

0,00 84.766.500,00 84.766.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.30.30.5.2.2. 0,00

0,00 107.668.000,00 107.668.000,00 PENGELOLAAN ADMINIKSTRASI PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH SEKRETARIS DAERAH DAN JABATAN STRUKTURAL ESELON II DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABKOTA SE-PROVINSI RIAU

1.20.10.30.31. 0,00

0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.30.31.5.2.1. 0,00

0,00 80.668.000,00 80.668.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.30.31.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 SOSIALISASI PEMANFAATAN TAPERUM,TASPEN DAN ASKES DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.10.30.32. Halaman : 225 z{|} {z} { ~  € €‚ ƒ „… „† €‡€ˆ €‚ ‰ €„Š €‹ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 16.250.000,00 16.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.30.32.5.2.1. 0,00 0,00 83.750.000,00 83.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.30.32.5.2.2. 0,00 318.631.000,00 318.631.000,00 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS DILINGKUNGAN PEMDA PROVINSI RIAU

1.20.10.30.33. 0,00

104.800.000,00 104.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.30.33.5.2.1. 0,00 213.831.000,00 213.831.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.30.33.5.2.2. 5,97

1.523.833.025,00 27.039.076.158,75 25.515.243.133,75 Jumlah Belanja 5,97 1.523.833.025,00 27.039.076.158,75 25.515.243.133,75 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 226 ŒŽ Œ   ‘ ’“ ’” • –— –˜ ’™’š ’” › ’–œ ’ RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : žŸ ž Ÿ ¡ ¢£ ¤¥¦¥ §¥ § ¨¥§ ©¥§ žŸ žŸ ª žŸ ¡ « ¬­ ¬® ¢ ¯° ¬±¬ ®¬ ® ¨ ¬ ®² ¬® Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.21.1.21.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,01 901.922,00 14.609.351.022,00 14.610.252.944,00 BELANJA DAERAH

1.21.1.21.01.00.00.5. 0,62

49.898.078,00 8.068.923.772,00 8.019.025.694,00 Belanja Tidak Langsung

1.21.1.21.01.00.00.5.1. 0,62

49.898.078,00 8.068.923.772,00 8.019.025.694,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.00.00.5.1.1. 0,77

50.800.000,00 6.540.427.250,00 6.591.227.250,00 Belanja Langsung

1.21.1.21.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 951.975.000,00 951.975.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.21.01.01. 0,00

0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.21.01.01.01. 0,00

0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.21.01.01.02. 0,00

0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.21.01.01.08. 0,00

0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 61.500.000,00 61.500.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.21.01.01.10. 0,00

0,00 61.500.000,00 61.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 53.930.000,00 53.930.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.21.01.01.11. 0,00

0,00 53.930.000,00 53.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.21.01.01.12. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.01.12.5.2.2. 0,00

85.645.000,00 85.645.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.21.01.01.13. 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.01.13.5.2.1. 0,00

85.495.000,00 85.495.000,00 Belanja Modal 1.21.1.21.01.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.21.01.01.17. Halaman : 227 žŸ ž Ÿ ª ž Ÿ ¡ « ¬ ­ ¬ ® ¢ ¯ ° ¬ ±¬® ¬® ¨ ¬® ²¬® KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 40.300.000,00 40.300.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.21.01.01.29. 0,00 0,00 40.300.000,00 40.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.29.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 1.21.01.01.33. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.33.5.2.2. 100,00 85.645.000,00 85.645.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR PENGADAAN ALMARI

1.21.01.01.49. 100,00

150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.01.49.5.2.1. 100,00 85.495.000,00 85.495.000,00 Belanja Modal

1.21.1.21.01.01.49.5.2.3. 26,12

50.000.000,00 241.388.000,00 191.388.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.21.01.02. 100,00

50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.21.01.02.007. 0,00 250.000,00 250.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.02.007.5.2.1. 99,50 49.750.000,00 99.750.000,00 50.000.000,00 Belanja Modal 1.21.1.21.01.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 54.750.000,00 54.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.21.01.02.022. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 53.400.000,00 53.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 56.638.000,00 56.638.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.21.01.02.023. 0,00 0,00 56.638.000,00 56.638.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.21.01.02.028. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 85.800.000,00 85.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.21.01.03. 0,00 0,00 42.900.000,00 42.900.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.21.01.03.02. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 42.750.000,00 42.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 42.900.000,00 42.900.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.21.01.03.05. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 42.750.000,00 42.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 87.800.000,00 87.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.21.01.05. 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.21.01.05.01. 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 1.21.01.05.55. 0,00 0,00 22.600.000,00 22.600.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.05.55.5.2.1. 0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.05.55.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 SOSILAISASI TATA NASKAH 1.21.01.05.84. 0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.05.84.5.2.1. 0,00 0,00 17.300.000,00 17.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.05.84.5.2.2. Halaman : 228 ³´ µ ³ ´¶³ ´ · ¸¹ º ¹ » ¼½ ¾ ¹ ¿¹» ¹» À¹» Á¹» KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 75.587.750,00 75.587.750,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.21.01.06. 0,00

0,00 60.587.750,00 60.587.750,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.21.01.06.01. 0,00

0,00 41.420.000,00 41.420.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 19.167.750,00 19.167.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP

1.21.01.06.08. 0,00

0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.06.08.5.2.1. 0,00

0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.06.08.5.2.2. 0,00

0,00 1.383.630.000,00 1.383.630.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.21.01.15. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH

1.21.01.15.06. 0,00

0,00 61.585.000,00 61.585.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.06.5.2.1. 0,00

0,00 338.415.000,00 338.415.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.15.06.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 GERAKAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, BERIMBANG DAN AMAN 3 B+ 1.21.01.15.07. 0,00 0,00 51.850.000,00 51.850.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 448.150.000,00 448.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 187.030.000,00 187.030.000,00 PENANGGULANGAN DAERAH RAWAN PANGAN 1.21.01.15.08. 0,00 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.15.08.5.2.1. 0,00 0,00 171.280.000,00 171.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.15.08.5.2.2. 0,00 0,00 296.600.000,00 296.600.000,00 PENUMBUHAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT LDPM 1.21.01.15.09. 0,00 0,00 33.100.000,00 33.100.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.15.09.5.2.1. 0,00 0,00 263.500.000,00 263.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.15.09.5.2.2. 2,64 100.800.000,00 3.714.246.500,00 3.815.046.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN 1.21.01.16. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN 1.21.01.16.14. 0,00 0,00 105.300.000,00 105.300.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.14.5.2.1. 0,00 0,00 394.700.000,00 394.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.14.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16.32. 0,00 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.32.5.2.1. 0,00 0,00 144.100.000,00 144.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.32.5.2.2. 0,00 0,00 193.020.000,00 193.020.000,00 KOORDINASI DAN PEMBINAAN OTORITAS KOMPETENSI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 1.21.01.16.33. 0,00 0,00 40.900.000,00 40.900.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.33.5.2.1. 0,00 0,00 152.120.000,00 152.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.33.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN STATISTIK PANGAN 1.21.01.16.34. 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.34.5.2.1. 0,00 0,00 94.400.000,00 94.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.34.5.2.2. 0,00 0,00 146.050.000,00 146.050.000,00 SINKRONISASI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16.35. Halaman : 229 ÂÃ Ä Â ÃÅÂ Ã Æ ÇÈ É È Ê ËÌ Í È ÎÈÊ ÈÊ ÏÈÊ ÐÈÊ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.35.5.2.1. 0,00 0,00 136.550.000,00 136.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.35.5.2.2. 20,16 100.800.000,00 399.200.000,00 500.000.000,00 LOMBA CIPTA MENU 3 B+ TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL 1.21.01.16.36. 66,02 24.000.000,00 12.350.000,00 36.350.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.36.5.2.1. 16,56 76.800.000,00 386.850.000,00 463.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.36.5.2.2. 0,00 0,00 224.650.000,00 224.650.000,00 Ñ ÒÓÔ ÕÖ × Ø Õ Ø ÓÒÙ Õ× Ô Ó Ñ Ú ÛÑ × ÜÜÒ ÝÚÑ ÝÚÚ Þ Ø ÒÙ ß Ñ Õ à á âØ Ó Ý Ø ã

1.21.01.16.37. 0,00

0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.37.5.2.1. 0,00

0,00 131.650.000,00 131.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.16.37.5.2.2. 0,00

0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 Belanja Modal

1.21.1.21.01.16.37.5.2.3. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 HARI PANGAN SEDUNIA HPS, PEMBERIAN PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN

1.21.01.16.38. 0,00

0,00 6.550.000,00 6.550.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.38.5.2.1. 0,00

0,00 243.450.000,00 243.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.16.38.5.2.2. 0,00

0,00 99.840.000,00 99.840.000,00 KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

1.21.01.16.39. 0,00

0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.39.5.2.1. 0,00

0,00 82.840.000,00 82.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.16.39.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA MANDIRI DAN MENGAKAR DI MASYARAKAT LM3 PONDOK PESANTREN 1.21.01.16.40. 0,00 0,00 33.550.000,00 33.550.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.40.5.2.1. 0,00 0,00 266.450.000,00 266.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.40.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN TEKNIS KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16.41. 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.41.5.2.1. 0,00 0,00 236.900.000,00 236.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.41.5.2.2. 0,00 0,00 196.720.000,00 196.720.000,00 ÓÒ ä ÛÒ Ô ÚÔ × × ä ÓÒ Ü× ä Ý × × à × ä Ó ÒÖ × Ñ × ä Û× ä å Ó Ò Ñ × ä ÓÒÑ Ò ÜÓß × ä Þ × Ô × Ü Ö Ò à × æ × ä × ä PANGAN 1.21.01.16.42. 0,00 0,00 21.650.000,00 21.650.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.42.5.2.1. 0,00 0,00 175.070.000,00 175.070.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.42.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT DESA 1.21.01.16.43. 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.43.5.2.1. 0,00 0,00 94.500.000,00 94.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.43.5.2.2. 0,00 0,00 149.820.000,00 149.820.000,00 MENGIKUTI KEGIATAN PAMERAN DALAM RANGKA HARI KRIDA PERTANIAN HKP, PEKAN DAERAH KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN PEDA, RIAU EXPO 2010

1.21.01.16.44. 0,00

0,00 9.950.000,00 9.950.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.44.5.2.1. 0,00

0,00 139.870.000,00 139.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.16.44.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN DAN ANALISIS NERACA BAHAN MAKANAN NBM

1.21.01.16.45. 0,00

0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.45.5.2.1. 0,00

0,00 133.000.000,00 133.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.16.45.5.2.2. 0,00

0,00 55.396.500,00 55.396.500,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16.46. Halaman : 230 çè é ç èêç è ë ìí î í ï ðñ ò í óíï íï ôíï õíï KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 29.975.000,00 29.975.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.46.5.2.1. 0,00 0,00 25.421.500,00 25.421.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.46.5.2.2. 0,00 0,00 299.550.000,00 299.550.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANAK DALAM MASYARAKAT TERASING 1.21.01.16.47. 0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.47.5.2.1. 0,00 0,00 282.850.000,00 282.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.47.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMANTAUAN DAN ANALISIS DISTRIBUSI HARGA PANGAN 1.21.01.16.63. 0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.63.5.2.1. 0,00 0,00 126.500.000,00 126.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.63.5.2.2. 0,01 901.922,00 14.609.351.022,00 14.610.252.944,00 Jumlah Belanja 0,01 901.922,00 14.609.351.022,00 14.610.252.944,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 231 ö÷ ø ö ÷ùö ÷ ú ûü ý ü þ ÿ1 ü üþ üþ üþ üþ RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.22.1.22.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,16 61.119.592,00 37.705.891.111,00 37.644.771.519,00 BELANJA DAERAH

1.22.1.22.01.00.00.5. 0,30

21.119.592,00 7.137.903.001,00 7.116.783.409,00 Belanja Tidak Langsung

1.22.1.22.01.00.00.5.1. 0,30

21.119.592,00 7.137.903.001,00 7.116.783.409,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1. 0,13

40.000.000,00 30.567.988.110,00 30.527.988.110,00 Belanja Langsung

1.22.1.22.01.00.00.5.2. 2,70

40.000.000,00 1.523.795.150,00 1.483.795.150,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.22.01.01. 0,00

0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.22.01.01.01. 0,00

0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.01.01.5.2.1. 0,00

0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.01.01.5.2.2. 9,62

40.000.000,00 455.920.000,00 415.920.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.22.01.01.02. 0,00

0,00 57.600.000,00 57.600.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.01.02.5.2.1. 11,16

40.000.000,00 398.320.000,00 358.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

1.22.01.01.06. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.01.06.5.2.2. 0,00

0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.22.01.01.08. 0,00

0,00 79.200.000,00 79.200.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 194.391.400,00 194.391.400,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.22.01.01.10. 0,00

0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.01.10.5.2.1. 0,00

0,00 141.591.400,00 141.591.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 103.204.000,00 103.204.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.22.01.01.11. 0,00

0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.01.11.5.2.1. 0,00

0,00 74.404.000,00 74.404.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.11.5.2.2. Halaman : 232 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 24.865.250,00 24.865.250,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.22.01.01.12. 0,00 0,00 24.865.250,00 24.865.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 184.214.500,00 184.214.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.22.01.01.17. 0,00 0,00 184.214.500,00 184.214.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 399.600.000,00 399.600.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.22.01.01.18. 0,00 0,00 399.600.000,00 399.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.22.01.02. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.22.01.02.009. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 99.100.000,00 99.100.000,00 Belanja Modal 1.22.1.22.01.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.22.01.02.026. 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.02.026.5.2.1. 0,00 0,00 37.400.000,00 37.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 Belanja Modal 1.22.1.22.01.02.026.5.2.3. 0,00 0,00 74.850.000,00 74.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.22.01.03. 0,00 0,00 74.850.000,00 74.850.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.22.01.03.02. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 74.700.000,00 74.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 103.200.000,00 103.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.22.01.05. 0,00 0,00 103.200.000,00 103.200.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.22.01.05.01. 0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 89.800.000,00 89.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 480.092.850,00 480.092.850,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.22.01.06. 0,00

0,00 31.676.850,00 31.676.850,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.22.01.06.01. 0,00

0,00 17.525.000,00 17.525.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 14.151.850,00 14.151.850,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 26.714.000,00 26.714.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.22.01.06.02. 0,00

0,00 16.050.000,00 16.050.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 10.664.000,00 10.664.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 26.840.050,00 26.840.050,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.22.01.06.04. 0,00

0,00 16.050.000,00 16.050.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 10.790.050,00 10.790.050,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 294.971.950,00 294.971.950,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BAPEMASY BANGDES SE-PROVINSI RIAU 1.22.01.06.19. 0,00 0,00 61.850.000,00 61.850.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.06.19.5.2.1. Halaman : 233 + ,- ., 0 2 30 4 5 + , - . 6 7 8 ,3 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 233.121.950,00 233.121.950,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.06.19.5.2.2. 0,00 0,00 99.890.000,00 99.890.000,00 MONITORINGPEMANTAUAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN MUSRENBANGDESKEL

1.22.01.06.20. 0,00

0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.06.20.5.2.1. 0,00

0,00 96.640.000,00 96.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.06.20.5.2.2. 0,00

0,00 1.230.683.000,00 1.230.683.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

1.22.01.15. 0,00

0,00 322.300.000,00 322.300.000,00 PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA

1.22.01.15.04. 0,00

0,00 52.200.000,00 52.200.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.15.04.5.2.1. 0,00

0,00 270.100.000,00 270.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.15.04.5.2.2. 0,00

0,00 308.383.000,00 308.383.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI SERTA GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA

1.22.01.15.05. 0,00

0,00 9.650.000,00 9.650.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.15.05.5.2.1. 0,00

0,00 298.733.000,00 298.733.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.15.05.5.2.2. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 OPERASIONAL DAN PELAKSANAAN TIM KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TKPK 1.22.01.15.06. 0,00 0,00 160.600.000,00 160.600.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.06.5.2.1. 0,00 0,00 432.200.000,00 432.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.06.5.2.2. 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Belanja Modal 1.22.1.22.01.15.06.5.2.3. 0,00 0,00 21.823.924.591,00 21.823.924.591,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 1.22.01.16. 0,00 0,00 1.561.734.563,00 1.561.734.563,00 FASILITASI PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PERDESAAN 1.22.01.16.05. 0,00 0,00 22.100.000,00 22.100.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.16.05.5.2.1. 0,00 0,00 1.539.634.563,00 1.539.634.563,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.05.5.2.2. 0,00 0,00 173.063.045,00 173.063.045,00 MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN PROGRAM PPD SE PROVINSI RIAU 1.22.01.16.08. 0,00 0,00 15.700.000,00 15.700.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.16.08.5.2.1. 0,00 0,00 157.363.045,00 157.363.045,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.08.5.2.2. 0,00 0,00 16.334.500.000,00 16.334.500.000,00 FASILITASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA 1.22.01.16.09. 0,00 0,00 7.357.000.000,00 7.357.000.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.16.09.5.2.1. 0,00 0,00 8.977.500.000,00 8.977.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.09.5.2.2. 0,00 0,00 443.775.017,00 443.775.017,00 PELATIHAN PETUGAS PENDAMPING LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 1.22.01.16.10. 0,00 0,00 15.350.000,00 15.350.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.16.10.5.2.1. 0,00 0,00 428.425.017,00 428.425.017,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.10.5.2.2. 0,00 0,00 3.178.056.150,00 3.178.056.150,00 PELATIHAN PENGELOLA UED-SP SE PROVINSI RIAU 1.22.01.16.11. 0,00 0,00 194.686.000,00 194.686.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.16.11.5.2.1. 0,00 0,00 2.983.370.150,00 2.983.370.150,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 132.795.816,00 132.795.816,00 SELEKSI PENERIMAAN TENAGA PENDAMPING DESA 1.22.01.16.12. 0,00 0,00 35.650.000,00 35.650.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 97.145.816,00 97.145.816,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.12.5.2.2. Halaman : 234 9:;; : 9: = ? ?A B CD ECF ?G ?? A H ? IG ?F ?J ?K ?A B C D E? A L M A?A N CI ? KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 5.131.442.519,00 5.131.442.519,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1.22.01.17. 0,00 0,00 1.058.599.215,00 1.058.599.215,00 MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSNAAN KEGIATAN DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI

1.22.01.17.05. 0,00

0,00 93.250.000,00 93.250.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.17.05.5.2.1. 0,00

0,00 809.599.215,00 809.599.215,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.17.05.5.2.2. 0,00

0,00 155.750.000,00 155.750.000,00 Belanja Modal

1.22.1.22.01.17.05.5.2.3. 0,00

0,00 213.954.500,00 213.954.500,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PASAR DESA SE-PROVINSI RIAU

1.22.01.17.06. 0,00

0,00 12.550.000,00 12.550.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.17.06.5.2.1. 0,00

0,00 201.404.500,00 201.404.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.17.06.5.2.2. 0,00

0,00 362.625.000,00 362.625.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA TMMD

1.22.01.17.07. 0,00

0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.17.07.5.2.1. 0,00

0,00 313.475.000,00 313.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Modal

1.22.1.22.01.17.07.5.2.3. 0,00

0,00 886.208.304,00 886.208.304,00 PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

1.22.01.17.08. 0,00

0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.17.08.5.2.1. 0,00

0,00 871.608.304,00 871.608.304,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.17.08.5.2.2. 0,00

0,00 422.585.000,00 422.585.000,00 BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT BB-GRM TINGKAT PROVINSI

1.22.01.17.09. 0,00

0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.17.09.5.2.1. 0,00

0,00 413.335.000,00 413.335.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.17.09.5.2.2. 0,00

0,00 1.599.350.000,00 1.599.350.000,00 TEMU ORIENTASI KEPALA DESA DAN LURAH SE PROVINSI RIAU

1.22.01.17.10. 0,00

0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.17.10.5.2.1. 0,00

0,00 1.580.550.000,00 1.580.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.17.10.5.2.2. 0,00

0,00 588.120.500,00 588.120.500,00 PEMBANGUNAN DESA TERPADU

1.22.01.17.11. 0,00

0,00 71.750.000,00 71.750.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.17.11.5.2.1. 0,00

0,00 516.370.500,00 516.370.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.17.11.5.2.2. 0,16

61.119.592,00 37.705.891.111,00 37.644.771.519,00 Jumlah Belanja 0,16 61.119.592,00 37.705.891.111,00 37.644.771.519,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 235 OPQQ PR OP S T UV UW X YZ [Y\V U] UU W U _] U\ U` Ua V UW X Y Z [U W b c WUW d Y_ U RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : ef ghf i jk lm no jpqo r pn o nskt l puo jp ef gh f v ef i r wxy z j { |} xw~y zw o x€{ |y‚ w ~y ƒy x „… x†{ ‡ y ˆy x r y ‚y ‰ ‡ …~‚ { xw~ Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.25.1.25.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 6,47 907.310.000,00 14.938.096.350,00 14.030.786.350,00 BELANJA DAERAH

1.25.1.25.01.00.00.5. 1,58

91.000.000,00 5.686.000.000,00 5.777.000.000,00 Belanja Tidak Langsung

1.25.1.25.01.00.00.5.1. 1,58

91.000.000,00 5.686.000.000,00 5.777.000.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.00.00.5.1.1. 12,10

998.310.000,00 9.252.096.350,00 8.253.786.350,00 Belanja Langsung

1.25.1.25.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 1.321.028.650,00 1.321.028.650,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.25.01.01. 0,00

0,00 87.850.000,00 87.850.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.25.01.01.01. 0,00

0,00 87.850.000,00 87.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 502.800.000,00 502.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.25.01.01.02. 0,00

0,00 502.800.000,00 502.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 97.464.000,00 97.464.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.25.01.01.03. 0,00

0,00 97.464.000,00 97.464.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.01.03.5.2.2. 0,00

0,00 48.036.000,00 48.036.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

1.25.01.01.07. 0,00

0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.01.07.5.2.1. 0,00

0,00 22.836.000,00 22.836.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.01.07.5.2.2. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.25.01.01.08. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 84.580.350,00 84.580.350,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.25.01.01.10. 0,00

0,00 84.580.350,00 84.580.350,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 65.224.500,00 65.224.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.25.01.01.11. 0,00

0,00 65.224.500,00 65.224.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.11.5.2.2. Halaman : 236 ef ghf v e f i r wx y z j { | } xw ~y zw  o x€ { | y‚ w ~y ƒ y x „ … x† { ‡ yˆy x r y‚y ‰‡ … ~‚{ xw ~ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 30.393.800,00 30.393.800,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.25.01.01.12. 0,00 0,00 30.393.800,00 30.393.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 64.680.000,00 64.680.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.25.01.01.17. 0,00 0,00 64.680.000,00 64.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.25.01.01.18. 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 294.740.000,00 294.740.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.25.01.02. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.25.01.02.009. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 73.650.000,00 73.650.000,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 108.540.000,00 108.540.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.25.01.02.022. 0,00 0,00 108.540.000,00 108.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.25.01.02.024. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.25.01.02.045. 0,00 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.02.045.5.2.2. 0,00 0,00 90.800.000,00 90.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.25.01.05. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.25.01.05.01. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA, BUDAYA DAN AGAMA 1.25.01.05.04. 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.05.04.5.2.1. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.05.04.5.2.2. 0,00 0,00 57.500.000,00 57.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.25.01.06. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.25.01.06.02. 0,00

0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.25.01.06.04. 0,00

0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPORAN TAHUNAN

1.25.01.06.05. 50,00

4.500.000,00 4.500.000,00 9.000.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.06.05.5.2.1. 40,91

4.500.000,00 15.500.000,00 11.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.06.05.5.2.2. 1,38

25.490.000,00 1.819.521.500,00 1.845.011.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.01.15. Halaman : 237 Š‹ Œ‹ŽŠ ‹  ‘’ “” • –— ˜’‘ ™“”‘ š ›’œ –— “ž‘ ™“ Ÿ “ ’ ¡’¢ –£ “¤“’  “ž“ ¥£ ¡ ™ž–’‘ ™ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.346.739.000,00 1.346.739.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENATAAN JARINGAN IT PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.01.15.20. 22,57 14.650.000,00 79.550.000,00 64.900.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.20.5.2.1. 120,41 105.350.000,00 192.841.000,00 87.491.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.20.5.2.2. 10,05 120.000.000,00 1.074.348.000,00 1.194.348.000,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.15.20.5.2.3. 0,00 0,00 160.150.000,00 160.150.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS TAHUNAN TEKNOLOGI INFORMASI SE PROVINSI RIAU 1.25.01.15.22. 0,00 0,00 22.050.000,00 22.050.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.22.5.2.1. 0,00 0,00 138.100.000,00 138.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.22.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 OPERASIONAL WEBSITE 1.25.01.15.23. 2,32 3.050.000,00 128.650.000,00 131.700.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.23.5.2.1. 16,67 3.050.000,00 21.350.000,00 18.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.23.5.2.2. 13,55 25.490.000,00 162.632.500,00 188.122.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.25.01.15.24. 74,22 14.250.000,00 4.950.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.24.5.2.1. 7,68 11.240.000,00 135.142.500,00 146.382.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.24.5.2.2. 0,00 0,00 22.540.000,00 22.540.000,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.15.24.5.2.3. 0,00 0,00 1.102.792.700,00 1.102.792.700,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.01.17. 0,00 0,00 181.341.700,00 181.341.700,00 PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI JOB TRAINING TEKNISI KOMPUTER TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN BAGI APARATUR PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.25.01.17.04. 0,00

0,00 26.150.000,00 26.150.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.17.04.5.2.1. 0,00

0,00 34.751.700,00 34.751.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.17.04.5.2.2. 0,00

0,00 120.440.000,00 120.440.000,00 Belanja Modal

1.25.1.25.01.17.04.5.2.3. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PELATIHAN JURNALISTIK BAGI WARTAWAN PEMULA

1.25.01.17.05. 0,00

0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.17.05.5.2.1. 0,00

0,00 169.936.000,00 169.936.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.17.05.5.2.2. 0,00

0,00 15.564.000,00 15.564.000,00 Belanja Modal

1.25.1.25.01.17.05.5.2.3. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN TIM JARINGAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH MASYARAKAT

1.25.01.17.06. 0,00

0,00 157.200.000,00 157.200.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.17.06.5.2.1. 0,00

0,00 110.825.000,00 110.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.17.06.5.2.2. 0,00

0,00 31.975.000,00 31.975.000,00 Belanja Modal

1.25.1.25.01.17.06.5.2.3. 0,00

0,00 221.451.000,00 221.451.000,00 PENINGKATAN PERAN MEDIA TRADISIONAL DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI

1.25.01.17.07. 0,00

0,00 14.700.000,00 14.700.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.17.07.5.2.1. 0,00

0,00 206.751.000,00 206.751.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.17.07.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 UP DATE DATA PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

1.25.01.17.08. 15,26

4.150.000,00 23.050.000,00 27.200.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.17.08.5.2.1. 2,78

4.150.000,00 153.200.000,00 149.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.17.08.5.2.2. Halaman : 238 ¦§ ¨©§ª¦ § « ¬­® ¯° ± ²³ ´®­ µ¯°­ ¶ ·®¸ ²¹³ ¯º­ µ¯ » ¯ ® ¼ ½®¾ ²¿ ¯À¯® ¬ ¯º¯ Á¿ ½ µº¹²®­ µ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.17.08.5.2.3. 28,91 1.023.800.000,00 4.565.713.500,00 3.541.913.500,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.01.18. 0,00 0,00 111.877.500,00 111.877.500,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PAMERAN PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.25.01.18.05. 0,00

0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.18.05.5.2.1. 0,00

0,00 75.777.500,00 75.777.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.18.05.5.2.2. 0,00

0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 Belanja Modal

1.25.1.25.01.18.05.5.2.3. 0,00

0,00 592.957.500,00 592.957.500,00 AUDIO VISUAL SELAYANG PANDANG PROVINSI RIAU

1.25.01.18.06. 0,00

0,00 145.600.000,00 145.600.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.18.06.5.2.1. 0,00

0,00 447.357.500,00 447.357.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.18.06.5.2.2. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 LAYANAN MEDIA CETAK HARIAN RIAU INFO DAN BULETIN WARTA RIAU

1.25.01.18.07. 0,00

0,00 114.400.000,00 114.400.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.18.07.5.2.1. 0,00

0,00 235.600.000,00 235.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.18.07.5.2.2. 0,00

0,00 207.338.500,00 207.338.500,00 FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

1.25.01.18.08. 0,00

0,00 32.250.000,00 32.250.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.18.08.5.2.1. 0,00

0,00 172.988.500,00 172.988.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.18.08.5.2.2. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Modal

1.25.1.25.01.18.08.5.2.3. 1.023,80

1.023.800.000,00 1.123.800.000,00 100.000.000,00 OPTIMALISASI INFORMASI KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

1.25.01.18.09. 2.426,99

395.600.000,00 411.900.000,00 16.300.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.18.09.5.2.1. 750,54

628.200.000,00 711.900.000,00 83.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.18.09.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO-PDE ON-LINE

1.25.01.18.10. 0,00

0,00 67.950.000,00 67.950.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.18.10.5.2.1. 0,00

0,00 232.050.000,00 232.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.18.10.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK MEDIA KOMUNIKASI

1.25.01.18.11. 0,00

0,00 29.850.000,00 29.850.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.18.11.5.2.1. 0,00

0,00 166.104.000,00 166.104.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.18.11.5.2.2. 0,00

0,00 54.046.000,00 54.046.000,00 Belanja Modal

1.25.1.25.01.18.11.5.2.3. 0,00

0,00 129.740.000,00 129.740.000,00 MONITORING, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP MEDIA CETAK, RADIO DAN TELEVISI DI PROVINSI RIAU 1.25.01.18.12. 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.12.5.2.1. 0,00 0,00 115.340.000,00 115.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.12.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 FASILITASI PEMBENTUKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KPID PROVINSI RIAU 1.25.01.18.13. 3,05 7.650.000,00 243.250.000,00 250.900.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.13.5.2.1. 0,71 7.650.000,00 1.092.170.000,00 1.084.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.13.5.2.2. 0,00 0,00 164.580.000,00 164.580.000,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.18.13.5.2.3. Halaman : 239 ÂÃ ÄÅÃÆÂ Ã Ç ÈÉÊ ËÌ Í ÎÏ ÐÊÉ ÑËÌÉ Ò ÓÊÔ ÎÕÏ ËÖÉ ÑË × Ë Ê Ø ÙÊÚ ÎÛ ËÜËÊ È ËÖË ÝÛ Ù ÑÖÕÎÊÉ Ñ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 6,47 907.310.000,00 14.938.096.350,00 14.030.786.350,00 Jumlah Belanja 6,47 907.310.000,00 14.938.096.350,00 14.030.786.350,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 240 Þß àáßâÞ ß ã äåæ çè é êë ìæå íçèå î ïæð êñë çòå íç ó ç æ ô õæö ê÷ çøçæ ä çòç ù÷ õ íòñêæå í RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : úû üýû þ ÿ2 úû üý û ü ý û þ ÿ Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 1,19 564.587,00 47.896.587,00 47.332.000,00 PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.01.00.00.4. 1,19 564.587,00 47.896.587,00 47.332.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.01.2.01.01.00.00.4.1. Perda No 3 t 1996 dan Perda No 8 t 2000 t t t 1,19 564.587,00 47.896.587,00 47.332.000,00 1,19 564.587,00 47.896.587,00 47.332.000,00 Retribusi Daerah 2.01.2.01.01.00.00.4.1.2. 1,19 564.587,00 47.896.587,00 47.332.000,00 Jumlah Pendapatan 0,43 332.098.248,72 77.265.495.577,00 76.933.397.328,28 BELANJA DAERAH

2.01.2.01.01.00.00.5. 0,53

133.698.248,72 25.265.114.827,00 25.131.416.578,28 Belanja Tidak Langsung

2.01.2.01.01.00.00.5.1. 0,53

133.698.248,72 25.265.114.827,00 25.131.416.578,28 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.00.00.5.1.1. 0,38

198.400.000,00 52.000.380.750,00 51.801.980.750,00 Belanja Langsung

2.01.2.01.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 1.967.635.000,00 1.967.635.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.21.01.15. 0,00

0,00 228.550.000,00 228.550.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN MEKANISASI ALSINTAN PERTANIAN MENDUKUNG OPRM

1.21.01.15.10. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.01.15.10.5.2.1. 0,00

0,00 226.450.000,00 226.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.01.15.10.5.2.2. 0,00

0,00 1.739.085.000,00 1.739.085.000,00 PELATIHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG OPRM

1.21.01.15.11. 0,00

0,00 448.575.000,00 448.575.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.01.15.11.5.2.1. 0,00

0,00 1.290.510.000,00 1.290.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.01.15.11.5.2.2. 0,00

0,00 6.177.030.000,00 6.177.030.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN

1.21.01.16. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE POTENSI PRODUK PANGAN

1.21.01.16.02. 0,00

0,00 81.475.000,00 81.475.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.01.16.02.5.2.1. 0,00

0,00 318.525.000,00 318.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.01.16.02.5.2.2. 0,00

0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

1.21.01.16.12. 0,00

0,00 47.550.000,00 47.550.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.12.5.2.1. Halaman : 241 úû üý û ü ý û þ ÿ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 802.450.000,00 802.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.12.5.2.2. 0,00 0,00 1.211.150.000,00 1.211.150.000,00 PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA 1.21.01.16.15. 0,00 0,00 42.200.000,00 42.200.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.15.5.2.1. 0,00 0,00 1.168.950.000,00 1.168.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.15.5.2.2. 0,00 0,00 198.880.000,00 198.880.000,00 PENGEMBANGAN PERBINIHANPERBIBITAN 1.21.01.16.20. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.20.5.2.1. 0,00 0,00 196.780.000,00 196.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.20.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN DAN PERDESAAN

1.21.01.16.24. 0,00

0,00 17.750.000,00 17.750.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.01.16.24.5.2.1. 0,00

0,00 432.250.000,00 432.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.01.16.24.5.2.2. 0,00

0,00 894.000.000,00 894.000.000,00 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERTANIAN JAGUNG DAN KEDELAI 1.21.01.16.52. 0,00 0,00 27.250.000,00 27.250.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.52.5.2.1. 0,00 0,00 866.750.000,00 866.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.52.5.2.2. 0,00 0,00 1.424.950.000,00 1.424.950.000,00 PENINGKATAN PRODUKSI MELALUI EKSTENSIFIKASI HORTIKULTURA BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN

1.21.01.16.53. 0,00

0,00 78.500.000,00 78.500.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.01.16.53.5.2.1. 0,00

0,00 1.346.450.000,00 1.346.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.01.16.53.5.2.2. 0,00

0,00 248.050.000,00 248.050.000,00 PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HIAS DAN BIO-FARMAKA

1.21.01.16.54. 0,00

0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.01.16.54.5.2.1. 0,00

0,00 243.250.000,00 243.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.01.16.54.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBUATAN FILM DOKUMENTER OPERASI PANGAN RIAU MAKMUR OPRM

1.21.01.16.55. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.01.16.55.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYUSUNAN GRAND DESIGN SKENARIO PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI RIAU STUDI ALIH FUNGSI LAHAN DALAM RANGKA MEMACU LAHIRNYA PERDA PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN DI PROV. RIAU

1.21.01.16.62. 0,00

0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.01.16.62.5.2.1. 0,00

0,00 392.400.000,00 392.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.01.16.62.5.2.2. 18,53

273.400.000,00 1.748.500.000,00 1.475.100.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.01.01.01. 0,00

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

2.01.01.01.01. 0,00

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.01.01.5.2.2. 65,63

210.000.000,00 530.000.000,00 320.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

2.01.01.01.02. 65,63

210.000.000,00 530.000.000,00 320.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

2.01.01.01.03. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.03.5.2.2. Halaman : 242 + , - . 01 3451 4 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 2.01.01.01.05. 0,00 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.05.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.01.01.06. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.06.5.2.2. 23,53 38.400.000,00 201.600.000,00 163.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 2.01.01.01.07. 23,53 38.400.000,00 201.600.000,00 163.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.01.07.5.2.1. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.01.01.08. 0,00 0,00 158.400.000,00 158.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.01.08.5.2.1. 0,00 0,00 41.600.000,00 41.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.08.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 2.01.01.01.09. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.09.5.2.2. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01.01.01.10. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.10.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.01.01.01.11. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01.01.01.12. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.01.01.13. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 31.300.000,00 31.300.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.01.01.01.14. 0,00 0,00 31.300.000,00 31.300.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.01.14.5.2.3. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2.01.01.01.16. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.16.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.01.01.17. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 299.700.000,00 299.700.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.01.01.18. 0,00 0,00 299.700.000,00 299.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.01.01.01.23. 0,00 0,00 92.400.000,00 92.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.01.23.5.2.1. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.23.5.2.2. 125,00 25.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 2.01.01.01.39. 125,00 25.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.39.5.2.2. 0,00 0,00 295.000.000,00 295.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.01.02. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 2.01.01.02.010. Halaman : 243 6789 7 8 9 7 : ; = ? =A = B =C = D = E FGH IJKH J G KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 2.01.01.02.020. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.02.020.5.2.1. 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.020.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.01.02.022. 0,00 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 37.700.000,00 37.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 2.01.01.02.023. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.01.02.024. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATANDINAS 2.01.01.02.025. 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.02.025.5.2.1. 0,00 0,00 13.750.000,00 13.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.025.5.2.2. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.01.02.026. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 2.01.01.02.029. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.029.5.2.2. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN KANTOR 2.01.01.02.037. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.037.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 2.01.01.02.071. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.02.071.5.2.3. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PAGAR DAN PEMBATAS LINGKUNGAN KANTOR 2.01.01.02.086. 0,00 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.02.086.5.2.1. 0,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.086.5.2.2. 0,00 0,00 387.000.000,00 387.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.01.03. 0,00 0,00 158.000.000,00 158.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.01.01.03.02. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 156.500.000,00 156.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 154.000.000,00 154.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 2.01.01.03.05. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 153.000.000,00 153.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAIPETUGAS 2.01.01.03.11. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.03.11.5.2.1. Halaman : 244 LMNO M N O M P Q RST U VT STWT S XT SYT S ZT S [ \] R_`a ` ]T KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 143.500.000,00 143.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.01.05. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01.01.05.02. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.05.02.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 2.01.01.05.10. 0,00 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.05.10.5.2.1. 0,00 0,00 37.700.000,00 37.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.05.10.5.2.2. 0,00 0,00 43.500.000,00 43.500.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD KEIKUTSERTAAN DALAM KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, SEMINAR DAN WORKSHOP

2.01.01.05.42. 0,00

0,00 43.500.000,00 43.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.05.42.5.2.2. 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.01.06. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP 2.01.01.06.08. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.06.08.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.01.17. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN UNGGUL DAERAH 2.01.01.17.07. 0,00 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.07.5.2.1. 0,00 0,00 88.100.000,00 88.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.07.5.2.2. 0,19 75.000.000,00 40.020.965.750,00 40.095.965.750,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.01.18. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 REKAYASA TEKNOLOGI MEKANISASI ALSINTAN PERTANIAN MENDUKUNG OPRM 2.01.01.18.08. 0,00 0,00 103.600.000,00 103.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.08.5.2.1. 0,00 0,00 251.400.000,00 251.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.08.5.2.2. 0,00 0,00 395.000.000,00 395.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.08.5.2.3. 0,00 0,00 1.454.100.000,00 1.454.100.000,00 PENGADAAN SARANA ALSINTAN PENGEMBANGAN PADI SHARING DALAM RANGKA MENDUKUNG OPRM

2.01.01.18.09. 0,00

0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.09.5.2.1. 0,00

0,00 182.100.000,00 182.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.18.09.5.2.2. 0,00

0,00 1.262.500.000,00 1.262.500.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.01.18.09.5.2.3. 0,00

0,00 15.021.133.200,00 15.021.133.200,00 PENGEMBANGAN TANAMAN PADI IP 100-IP200 SHARING DALAM RANGKA MENDUKUNG OPRM 2.01.01.18.10. 5,79 82.250.000,00 1.338.375.000,00 1.420.625.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.10.5.2.1. 5,59 759.850.000,00 12.840.658.200,00 13.600.508.200,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.10.5.2.2. 0,00 842.100.000,00 842.100.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.01.18.10.5.2.3. 0,72

75.000.000,00 10.322.121.550,00 10.397.121.550,00 CETAK SAWAH BARU SHARING DALAM RANGKA MENDUKUNG OPRM

2.01.01.18.11. 0,00

0,00 118.250.000,00 118.250.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.11.5.2.1. 3,94

117.175.000,00 3.093.337.850,00 2.976.162.850,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.11.5.2.2. Halaman : 245 bcde c d e c f g hij k lj ijmj i nj ioj i pj i q rsu hvwxu w sj KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 2,63 192.175.000,00 7.110.533.700,00 7.302.708.700,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.11.5.2.3. 0,00 0,00 3.902.770.000,00 3.902.770.000,00 PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI JITUT DAN TAM SHARING DALAM RANGKA MENDUKUNG OPRM

2.01.01.18.12. 0,00

0,00 102.250.000,00 102.250.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.12.5.2.1. 0,00

0,00 220.370.000,00 220.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.18.12.5.2.2. 0,00

0,00 3.580.150.000,00 3.580.150.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.01.18.12.5.2.3. 0,00

0,00 166.720.000,00 166.720.000,00 SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.01.18.13. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.13.5.2.1. 0,00 0,00 164.620.000,00 164.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.13.5.2.2. 0,00 0,00 387.000.000,00 387.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN PENGENDALIAN HAMAPENYAKIT TANAMAN PADI DALAM MENDUKUNG OPRM

2.01.01.18.14. 0,00

0,00 17.250.000,00 17.250.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.14.5.2.1. 0,00

0,00 69.750.000,00 69.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.18.14.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.01.18.14.5.2.3. 0,00

0,00 498.000.000,00 498.000.000,00 PENINGKATAN TEKNOLOGI ALAT MESIN PASCA PANEN MENDUKUNG OPRM

2.01.01.18.15. 0,00

0,00 44.250.000,00 44.250.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.15.5.2.1. 0,00

0,00 273.750.000,00 273.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.18.15.5.2.2. 0,00

0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.01.18.15.5.2.3. 0,00

0,00 5.169.121.000,00 5.169.121.000,00 REHABILITASI SAWAH TERLANTAR DAN OPTIMASI LAHAN SHARING DALAM MENDUKUNG OPRM 2.01.01.18.16. 0,00 0,00 71.350.000,00 71.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.16.5.2.1. 0,00 0,00 1.696.841.000,00 1.696.841.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.16.5.2.2. 0,00 0,00 3.400.930.000,00 3.400.930.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.16.5.2.3. 0,00 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT BENIH, BALAI BENIH DAN LABOR KULTUR JARINGAN

2.01.01.18.17. 0,00

0,00 907.760.000,00 907.760.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.17.5.2.1. 0,00

0,00 538.526.000,00 538.526.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.18.17.5.2.2. 0,00

0,00 303.714.000,00 303.714.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.01.18.17.5.2.3. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENINGKATAN TEKNOLOGI ALAT DAN MESIN PASCA PANEN MENDUKUNG OPRM PENYEMPURNAAN FASILITAS PENDUKUNG OPERASIONAL RPC DI INDRAGIRI HILIR DAN ROKAN HILIR

2.01.01.18.18. 0,00

0,00 9.950.000,00 9.950.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.18.5.2.1. 0,00

0,00 590.050.000,00 590.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.18.18.5.2.2. 0,00

0,00 1.155.750.000,00 1.155.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN

2.01.01.19. 0,00

0,00 338.600.000,00 338.600.000,00 PEMBINAAN, PENGAWASAN PUPUKPESTISIDA SERTA HAMA PENYAKIT ANEKA TANAMAN PERTANIAN 2.01.01.19.07. Halaman : 246 yz{| z { | z } ~ € ‚ ƒ €„ € … €† € ‡ € ˆ ‰Š‹ ŒŽ‹  Š KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.07.5.2.1. 0,00 0,00 300.100.000,00 300.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.07.5.2.2. 0,00 0,00 817.150.000,00 817.150.000,00 OPERASIONAL BRIGADE PETUGAS HAMAPENYAKIT DAN CADANGAN PESTISIDA UNTUK PENANGANAN DARURAT HAMAPENYAKIT TANAMAN PERTANIAN SHARING DALAM MENDUKUNG OPRM 2.01.01.19.08. 0,00 0,00 16.650.000,00 16.650.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.08.5.2.1. 0,00 0,00 762.500.000,00 762.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.08.5.2.2. 0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.19.08.5.2.3. 0,43 332.098.248,72 77.265.495.577,00 76.933.397.328,28 Jumlah Belanja 0,43 331.533.661,72 77.217.598.990,00 76.886.065.328,28 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 247 ‘’  ‘ ’  “ ” •–— ˜ ™— –—š— – ›— –œ— – — – ž Ÿ ¡ •¢£¤¡ £ — RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : ¥¦ §¨¦ © ª« ¬­® ¯°® ¯ ¥¦ §¨ ¦ §¥¦ © ± ²³´ µ ª ¶ ·¸¶ ¹º ³ ´ ³ Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.02.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 46,14 50.786.477.433,88 59.280.079.994,12 110.066.557.428,00 BELANJA DAERAH

2.01.2.01.02.00.00.5. 2,49

414.394.478,10 16.240.147.674,90 16.654.542.153,00 Belanja Tidak Langsung

2.01.2.01.02.00.00.5.1. 2,49

414.394.478,10 16.240.147.674,90 16.654.542.153,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.00.00.5.1.1. 53,92

50.372.082.955,78 43.039.932.319,22 93.412.015.275,00 Belanja Langsung

2.01.2.01.02.00.00.5.2. 0,00

0,00 1.735.800.000,00 1.735.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.21.02.15. 0,00

0,00 316.500.000,00 316.500.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN USAHA PERKEBUNAN

1.21.02.15.12. 0,00

0,00 31.400.000,00 31.400.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.02.15.12.5.2.1. 0,00

0,00 285.100.000,00 285.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.02.15.12.5.2.2. 0,00

0,00 1.112.200.000,00 1.112.200.000,00 PELATIHAN PETANI DAN APARATUR PERKEBUNAN

1.21.02.15.13. 0,00

0,00 124.800.000,00 124.800.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.02.15.13.5.2.1. 0,00

0,00 987.400.000,00 987.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.02.15.13.5.2.2. 0,00

0,00 307.100.000,00 307.100.000,00 PEMBINAAN PENGEMBALIAN KREDIT PETANI PEK

1.21.02.15.14. 0,00

0,00 34.700.000,00 34.700.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.02.15.14.5.2.1. 0,00

0,00 272.400.000,00 272.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.02.15.14.5.2.2. 29,41

250.000.000,00 600.000.000,00 850.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN

1.21.02.16. 29,41

250.000.000,00 600.000.000,00 850.000.000,00 PEREMAJAAN PEMBANGUNAN KEBUN SAGU RAKYAT

1.21.02.16.57. 43,48

250.000.000,00 325.025.000,00 575.025.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.02.16.57.5.2.1. 0,00

0,00 274.975.000,00 274.975.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.02.16.57.5.2.2. 0,00

0,00 2.033.959.996,00 2.033.959.996,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.01.02.01. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

2.01.02.01.01. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 335.600.000,00 335.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.02.01.02. Halaman : 248 ¥¦ §¨¦ § ¥ ¦ © ± ²³ ´ µ ª ¶ ·¸ ¶ ¹º³´ ³ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 335.600.000,00 335.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.02.5.2.2. 0,00 0,00 44.550.000,00 44.550.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.02.01.03. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.01.03.5.2.1. 0,00 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.03.5.2.3. 0,00 0,00 97.857.996,00 97.857.996,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.02.01.06. 0,00 0,00 97.857.996,00 97.857.996,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.06.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 2.01.02.01.07. 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.01.07.5.2.1. 0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.07.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.02.01.08. 0,00 0,00 105.600.000,00 105.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.01.08.5.2.1. 0,00 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.08.5.2.2. 0,00 0,00 19.300.000,00 19.300.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 2.01.02.01.09. 0,00 0,00 19.300.000,00 19.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.09.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01.02.01.10. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.10.5.2.2. 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.01.02.01.11. 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 90.252.000,00 90.252.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01.02.01.12. 0,00 0,00 90.252.000,00 90.252.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01.02.01.15. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 134.400.000,00 134.400.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.02.01.17. 0,00 0,00 134.400.000,00 134.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 498.000.000,00 498.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.02.01.18. 0,00 0,00 498.000.000,00 498.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 2.01.02.01.29. 0,00 57.600.000,00 57.600.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.01.29.5.2.1. 37,44

93.600.000,00 156.400.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.01.29.5.2.2. 0,00

36.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.29.5.2.3. 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 PERAWATAN JARINGAN INTERNET, HOSTING DAN PENGELOLAAN WEBSITE DINAS PERKEBUNAN

2.01.02.01.47. 0,00

0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.01.47.5.2.2. 0,00

0,00 381.500.000,00 381.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.01.02.02. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.007. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.007.5.2.3. Halaman : 249 »¼ ½¾¼ ½ » ¼ ¿ ÀÁÂ ÃÄ Å ÆÇÈ ÆÉÊÂ Ã Â KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 2.01.02.02.010. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 98.600.000,00 98.600.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.026. 0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.042. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.042.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER DAN KELENGKAPANNYA 2.01.02.02.087. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.087.5.2.3. 0,00 0,00 174.600.000,00 174.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.02.03. 0,00 0,00 87.300.000,00 87.300.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.01.02.03.02. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 85.950.000,00 85.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 87.300.000,00 87.300.000,00 PENGADAAN PAKAIAN BATIK TRADISIONAL 2.01.02.03.10. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.03.10.5.2.1. 0,00 0,00 85.950.000,00 85.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.03.10.5.2.2. 0,00 0,00 196.660.000,00 196.660.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.02.05. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.02.05.01. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 121.660.000,00 121.660.000,00 PENYEDIAAN JASA PERAWATAN JASMANI DAN ROHANI 2.01.02.05.74. 0,00 0,00 14.700.000,00 14.700.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.05.74.5.2.1. 0,00 0,00 106.960.000,00 106.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.05.74.5.2.2. 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.01.02.06. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPORAN TAHUNAN

2.01.02.06.05. 0,00

0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.06.05.5.2.1. 0,00

0,00 34.950.000,00 34.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.06.05.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

2.01.02.06.21. 0,00

0,00 32.250.000,00 32.250.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.06.21.5.2.1. 0,00

0,00 42.750.000,00 42.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.06.21.5.2.2. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ

2.01.02.06.22. 0,00

0,00 11.080.000,00 11.080.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.06.22.5.2.1. 0,00

0,00 8.920.000,00 8.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.06.22.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN

2.01.02.17. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMBINAAN PASCA PANEN, PENINGKATAN MUTU DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN 2.01.02.17.15. Halaman : 250 ËÌ ÍÎÌ Í Ë Ì Ï ÐÑÒ ÓÔ Õ Ö×Ø ÖÙÚÒ Ó Ò KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.17.15.5.2.1. 0,00 0,00 454.450.000,00 454.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.17.15.5.2.2. 0,00 0,00 25.750.000,00 25.750.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.17.15.5.2.3. 0,39 15.000.000,00 3.811.617.619,00 3.826.617.619,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.02.18. 0,00 0,00 735.300.000,00 735.300.000,00 SOSIALISASI DAN DEMPLOT PEMANFAATAN PUPUK ORGANIK DAN PEMBINAAN PETANI PERKEBUNAN OLEH 9 UPT PERKEBUNAN DI 11 KABUPATENKOTA

2.01.02.18.19. 0,00

0,00 86.600.000,00 86.600.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.18.19.5.2.1. 0,00

0,00 648.700.000,00 648.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.18.19.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMBINAAN DAN FASILITASI PERMODALAN USAHA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN SERTA DUKUNGAN PROGRAM REVITALISASI 2.01.02.18.20. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.20.5.2.1. 0,00 0,00 365.800.000,00 365.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.20.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.18.20.5.2.3. 0,00 0,00 2.241.317.619,00 2.241.317.619,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERKEBUNAN MELALUI PEMANFAATAN SISTIM INFORMASI GEOSPASIAL

2.01.02.18.21. 0,00

0,00 96.850.000,00 96.850.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.18.21.5.2.1. 0,00

0,00 725.422.500,00 725.422.500,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.18.21.5.2.2. 0,00

0,00 1.419.045.119,00 1.419.045.119,00 Belanja Modal

2.01.2.01.02.18.21.5.2.3. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMBINAAN PENANGKAR BENIH DAN SOSIALISASI PEMBERANTASAN BIBIT UNGGUL PALSU DI 12 KABUPATENKOTA 2.01.02.18.22. 0,00 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.22.5.2.1. 0,00 0,00 235.700.000,00 235.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.22.5.2.2. 7,50 15.000.000,00 185.000.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN PETUGAS PENGAMAT HAMA PENYAKIT DAN CADANGAN PESTISIDA UNTUK PENANGANAN DARURAT

2.01.02.18.23. 0,00

0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.18.23.5.2.1. 7,88

15.000.000,00 175.400.000,00 190.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.18.23.5.2.2. 59,96

50.107.082.955,78 33.465.794.704,22 83.572.877.660,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN

2.01.02.19. 24,10

48.200.000,00 151.800.000,00 200.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

2.01.02.19.06. 0,00

0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.06.5.2.1. 24,79

48.200.000,00 146.200.000,00 194.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.06.5.2.2. 67,36

50.037.782.955,78 24.241.444.704,22 74.279.227.660,00 PEMBANGUNANPEMELIHARAAN KEBUN KELAPA SAWIT PROGRAM K2I

2.01.02.19.09. 67,36

50.037.782.955,78 24.241.444.704,22 74.279.227.660,00 Belanja Modal

2.01.2.01.02.19.09.5.2.3. 0,00

0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENYEDIAAN BIBIT KELAPA SAWIT, KARET DAN KAKAO UNTUK PETANI PERKEBUNAN

2.01.02.19.10. 0,00

0,00 124.970.000,00 124.970.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.10.5.2.1. 0,00

0,00 1.375.030.000,00 1.375.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.10.5.2.2. 0,00

0,00 1.468.650.000,00 1.468.650.000,00 REHABILITASI JALAN PRODUKSI DI 4 KABUPATEN

2.01.02.19.11. 0,00

0,00 14.350.000,00 14.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.11.5.2.1. Halaman : 251 ÛÜ ÝÞÜ Ý Û Ü ß àáâ ãä å æçè æéêâ ã â KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 460.300.000,00 460.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.11.5.2.2. 0,00 0,00 994.000.000,00 994.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.19.11.5.2.3. 0,00 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PADA AREAL KELAPA RAKYAT DI 4 KABUPATEN 2.01.02.19.12. 0,00 0,00 14.350.000,00 14.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.12.5.2.1. 0,00 0,00 450.450.000,00 450.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.12.5.2.2. 0,00 0,00 1.935.200.000,00 1.935.200.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.19.12.5.2.3. 0,00 0,00 1.109.600.000,00 1.109.600.000,00 SUPERVISI PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT PROGRAM K2I 2.01.02.19.13. 76,00 400.000.000,00 126.300.000,00 526.300.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.13.5.2.1. 68,58 400.000.000,00 983.300.000,00 583.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.13.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN ANTARA PROVINSI RIAU DENGAN KABUPATENKOTA

2.01.02.19.14. 0,00

0,00 18.150.000,00 18.150.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.14.5.2.1. 0,00

0,00 231.850.000,00 231.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.14.5.2.2. 10,55

21.100.000,00 178.900.000,00 200.000.000,00 PENGOLAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK SERTA PENYUSUNAN PROFIL PERKEBUNAN 2.01.02.19.15. 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.15.5.2.1. 10,97 21.100.000,00 171.250.000,00 192.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.15.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN RENSTRA PERKEBUNAN TAHUN 2010-2015 2.01.02.19.16. 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.16.5.2.1. 0,00 0,00 245.200.000,00 245.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.16.5.2.2. 0,00 0,00 196.150.000,00 196.150.000,00 PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN DETEKSI DINI KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN EARLY WARNING SYSTEM

2.01.02.19.17. 0,00

0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.17.5.2.1. 0,00

0,00 186.550.000,00 186.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.17.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGAWASAN PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN

2.01.02.19.18. 0,00

0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.18.5.2.1. 0,00

0,00 196.700.000,00 196.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.18.5.2.2. 0,00

0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PERTEMUAN TEKNIS APLIKASI PUPUK DAN PESTISIDA

2.01.02.19.19. 0,00

0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.19.5.2.1. 0,00

0,00 112.400.000,00 112.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.19.5.2.2. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN KETENTUAN LAINNYA

2.01.02.19.20. 0,00

0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.20.5.2.1. 0,00

0,00 44.100.000,00 44.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.20.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU SLPHT PERKEBUNAN

2.01.02.19.21. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.21.5.2.1. 0,00

0,00 147.900.000,00 147.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.21.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN PUPUKPESTISIDA 2.01.02.19.22. Halaman : 252 ëì íîì í ë ì ï ðñò óô õ ö÷ø öùúò ó ò KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 7.950.000,00 7.950.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.22.5.2.1. 0,00 0,00 192.050.000,00 192.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.22.5.2.2. 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 KLASIFIKASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN 2.01.02.19.23. 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.23.5.2.1. 0,00 0,00 536.400.000,00 536.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.23.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TANAMAN KELAPA DAN KELAPA SAWIT SERTA KARET

2.01.02.19.24. 0,00

0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.24.5.2.1. 0,00

0,00 240.400.000,00 240.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.24.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PERALATAN DAN MESIN PERKEBUNAN SE PROVINSI RIAU

2.01.02.19.25. 0,00

0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.25.5.2.1. 0,00

0,00 86.200.000,00 86.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.25.5.2.2. 0,00

0,00 99.250.000,00 99.250.000,00 PEMBINAAN DAN DUKUNGAN OPERASIONAL PPNS PERKEBUNAN

2.01.02.19.26. 0,00

0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.26.5.2.1. 0,00

0,00 95.600.000,00 95.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.26.5.2.2. 46,14

50.786.477.433,88 59.280.079.994,12 110.066.557.428,00 Jumlah Belanja 46,14 50.786.477.433,88 59.280.079.994,12 110.066.557.428,00 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 253 ûü ýþü ý û ü ÿ 2 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.03.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1,27 341.093.288,50 27.281.594.101,00 26.940.500.812,50 BELANJA DAERAH

2.01.2.01.03.00.00.5. 4,94

418.263.288,50 8.884.327.754,00 8.466.064.465,50 Belanja Tidak Langsung

2.01.2.01.03.00.00.5.1. 4,94

418.263.288,50 8.884.327.754,00 8.466.064.465,50 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.00.00.5.1.1. 0,42

77.170.000,00 18.397.266.347,00 18.474.436.347,00 Belanja Langsung

2.01.2.01.03.00.00.5.2. 0,00

0,00 457.226.000,00 457.226.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.21.03.15. 0,00

0,00 457.226.000,00 457.226.000,00 PENINGKATAN SDM PETUGAS PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS FASILITASI PENGUATAN MODAL DAN KKMB 1.21.03.15.15. 0,00 0,00 45.600.000,00 45.600.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.03.15.15.5.2.1. 0,00 0,00 411.626.000,00 411.626.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.03.15.15.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN 1.21.03.16. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 1.21.03.16.12. 0,00 0,00 121.350.000,00 121.350.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.03.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.03.16.12.5.2.2. 0,00 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 Belanja Modal 1.21.2.01.03.16.12.5.2.3. 2,00 25.350.000,00 1.241.849.000,00 1.267.199.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.03.01. 0,00 0,00 66.800.000,00 66.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.01.03.01.01. 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.01.5.2.1. 0,00 0,00 27.200.000,00 27.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.01.5.2.2. 0,00 0,00 277.200.000,00 277.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.03.01.02. 0,00 0,00 277.200.000,00 277.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.02.5.2.2. 25,26 25.350.000,00 75.000.000,00 100.350.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 2.01.03.01.05. 43,81 7.250.000,00 9.300.000,00 16.550.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.05.5.2.1. H KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 21,60 18.100.000,00 65.700.000,00 83.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.05.5.2.2. 0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.03.01.06. 0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.06.5.2.2. 0,00 0,00 30.975.000,00 30.975.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 2.01.03.01.07. 0,00 0,00 30.975.000,00 30.975.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.07.5.2.1. 0,00 0,00 259.200.000,00 259.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.03.01.08. 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.08.5.2.1. 0,00 0,00 232.800.000,00 232.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.08.5.2.2. 0,00 0,00 29.975.000,00 29.975.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 2.01.03.01.09. 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.09.5.2.1. 0,00 0,00 10.775.000,00 10.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.09.5.2.2. 0,00 0,00 50.999.000,00 50.999.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01.03.01.10. 0,00 0,00 50.999.000,00 50.999.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.10.5.2.2. 0,00 0,00 29.200.000,00 29.200.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.01.03.01.11. 0,00 0,00 29.200.000,00 29.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 23.350.000,00 23.350.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.03.01.13. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.13.5.2.1. 0,00 0,00 23.200.000,00 23.200.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01.03.01.15. 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.03.01.17. 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.03.01.18. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 100.350.000,00 100.350.000,00 PENYEDIAAN JASA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.01.03.01.51. 2,11 350.000,00 16.200.000,00 16.550.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.51.5.2.1. 56,86 47.650.000,00 36.150.000,00 83.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.51.5.2.2. 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.03.01.51.5.2.3. 0,00

0,00 315.460.000,00 315.460.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.01.03.02. 0,00

0,00 30.200.000,00 30.200.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.03.02.007. 0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.007.5.2.2. 0,00 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 26.350.000,00 26.350.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 2.01.03.02.010. 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 25.900.000,00 25.900.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.02.010.5.2.3. Halaman : 255 +, + - . 013 4 56 7 6 8 1 3 93 1 :3 1 ; 6 4 6 3 7 3 1 =63 1 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 20.300.000,00 20.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 2.01.03.02.020. 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.020.5.2.1. 0,00 0,00 19.850.000,00 19.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.020.5.2.2. 0,00 0,00 50.450.000,00 50.450.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 2.01.03.02.021. 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.021.5.2.1. 0,00 0,00 49.250.000,00 49.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.021.5.2.2. 0,00 0,00 73.800.000,00 73.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.03.02.022. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 72.300.000,00 72.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 23.860.000,00 23.860.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 2.01.03.02.023. 0,00 0,00 23.860.000,00 23.860.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.03.02.024. 0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.01.03.02.028. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 2.01.03.02.029. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.029.5.2.1. 0,00 0,00 19.850.000,00 19.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.029.5.2.2. 0,00 0,00 94.500.000,00 94.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.03.03. 0,00 0,00 47.100.000,00 47.100.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.01.03.03.02. 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 47.400.000,00 47.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 2.01.03.03.05. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 45.450.000,00 45.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 78.600.000,00 78.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.03.05. 0,00 0,00 60.200.000,00 60.200.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.03.05.01. 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA, BUDAYA DAN AGAMA 2.01.03.05.04. 0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.05.04.5.2.1. 0,00 0,00 75.425.000,00 75.425.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.01.03.06. 0,00

0,00 20.050.000,00 20.050.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

2.01.03.06.01. 0,00

0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 11.300.000,00 11.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.06.01.5.2.2. Halaman : 256 ?AB A C D E FGI J KL M L N G I OI G PI G Q L J L RI M I G SLTI G KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 12.088.000,00 12.088.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 2.01.03.06.02. 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.06.02.5.2.1. 0,00 0,00 8.338.000,00 8.338.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 10.607.000,00 10.607.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2.01.03.06.04. 0,00 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 6.457.000,00 6.457.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 32.680.000,00 32.680.000,00 PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 2.01.03.06.06. 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 16.680.000,00 16.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.06.06.5.2.2. 3,63 51.820.000,00 1.375.686.750,00 1.427.506.750,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 2.01.03.21. 0,00 0,00 380.980.000,00 380.980.000,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 2.01.03.21.02. 0,00 0,00 35.800.000,00 35.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.02.5.2.1. 0,00 0,00 345.180.000,00 345.180.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.02.5.2.2. 4,95 51.820.000,00 994.706.750,00 1.046.526.750,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK

2.01.03.21.06. 61,54

13.000.000,00 34.125.000,00 21.125.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.21.06.5.2.1. 6,42

64.820.000,00 945.581.750,00 1.010.401.750,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.21.06.5.2.2. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.03.21.06.5.2.3. 0,00

0,00 12.682.404.597,00 12.682.404.597,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

2.01.03.22. 0,00

0,00 1.049.999.997,00 1.049.999.997,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN TERNAK

2.01.03.22.01. 0,00

0,00 70.225.000,00 70.225.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.22.01.5.2.1. 0,00

0,00 396.600.000,00 396.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.22.01.5.2.2. 0,00

0,00 583.174.997,00 583.174.997,00 Belanja Modal

2.01.2.01.03.22.01.5.2.3. 0,00

0,00 545.796.000,00 545.796.000,00 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK

2.01.03.22.02. 0,00

0,00 160.650.000,00 160.650.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.22.02.5.2.1. 0,00

0,00 373.346.000,00 373.346.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.22.02.5.2.2. 0,00

0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.03.22.02.5.2.3. 0,00

0,00 1.392.658.000,00 1.392.658.000,00 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTENAKAN

2.01.03.22.08. 0,00

0,00 162.425.000,00 162.425.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.22.08.5.2.1. 0,00

0,00 1.230.233.000,00 1.230.233.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.22.08.5.2.2. 0,00

0,00 436.719.000,00 436.719.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

2.01.03.22.09. 0,00

0,00 60.850.000,00 60.850.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.22.09.5.2.1. 0,00

0,00 375.869.000,00 375.869.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.22.09.5.2.2. 0,00

0,00 5.943.975.000,00 5.943.975.000,00 PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK SAPI KEPADA MASYARAKAT SHARING

2.01.03.22.10. 0,00

0,00 56.850.000,00 56.850.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.22.10.5.2.1. 0,00

0,00 5.887.125.000,00 5.887.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.10.5.2.2. Halaman : 257 UVWX V W Y V Z [ \] _ `a b a c ] d ] e ] f a _ a g b ] hai ] KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.375.907.600,00 2.375.907.600,00 PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KAMBING KACANG 2.01.03.22.11. 0,00 0,00 76.900.000,00 76.900.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.11.5.2.1. 0,00 0,00 2.299.007.600,00 2.299.007.600,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.11.5.2.2. 0,00 0,00 937.349.000,00 937.349.000,00 OPERASIONAL PENYULUH DAN PENDAMPING USAHA PETERNAKAN 2.01.03.22.12. 0,00 0,00 625.725.000,00 625.725.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.12.5.2.1. 0,00 0,00 311.624.000,00 311.624.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.12.5.2.2. 0,00 0,00 181.600.000,00 181.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2.01.03.23. 0,00 0,00 181.600.000,00 181.600.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PRODUK ASALA HEWANPAH 2.01.03.23.14. 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.23.14.5.2.1. 0,00 0,00 178.300.000,00 178.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.23.14.5.2.2. 0,00 0,00 1.644.515.000,00 1.644.515.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETEMAKAN 2.01.03.24. 0,00 0,00 1.644.515.000,00 1.644.515.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PETERNAKAN TEPAT GUNA 2.01.03.24.02. 0,00 0,00 299.225.000,00 299.225.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.24.02.5.2.1. 6,43 56.000.000,00 926.250.000,00 870.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.24.02.5.2.2. 11,79 56.000.000,00 419.040.000,00 475.040.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.24.02.5.2.3. 1,27 341.093.288,50 27.281.594.101,00 26.940.500.812,50 Jumlah Belanja 1,27 341.093.288,50 27.281.594.101,00 26.940.500.812,50 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 258 jklm k l n k o p qrs t uv w v x r s ys r zs r { v t v |s w s r }v~s r RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : € ‚€ ƒ „… †‡ˆ ‰Šˆ ‰ € ‚ €  ‹ € ƒ Œ Ž ‘ ’ ‘  “‘ ”‘ • – — — ” ’• ‘ ˜ ’ „  •™š› šœ ‘ • Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.04.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 9,75 1.288.782.133,91 11.928.014.142,69 13.216.796.276,60 BELANJA DAERAH

2.01.2.01.04.00.00.5. 15,78

1.306.782.133,91 6.975.087.892,69 8.281.870.026,60 Belanja Tidak Langsung

2.01.2.01.04.00.00.5.1. 15,78

1.306.782.133,91 6.975.087.892,69 8.281.870.026,60 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.00.00.5.1.1. 0,36

18.000.000,00 4.952.926.250,00 4.934.926.250,00 Belanja Langsung

2.01.2.01.04.00.00.5.2. 0,00

0,00 808.003.000,00 808.003.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN

1.21.04.16. 0,00

0,00 543.003.000,00 543.003.000,00 PEKAN DAERAH PEDA KTNA DAN PENYULUH SWAKARSA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI TINGKAT RIAU TAHUN 2010 1.21.04.16.59. 0,00 0,00 43.500.000,00 43.500.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.04.16.59.5.2.1. 0,00 0,00 499.503.000,00 499.503.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.04.16.59.5.2.2. 0,00 0,00 265.000.000,00 265.000.000,00 SOSIALISASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PENYULUHAN DI 12 KABUPATENKOTA 1.21.04.16.60. 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.04.16.60.5.2.1. 0,00 0,00 260.500.000,00 260.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.04.16.60.5.2.2. 0,00 0,00 163.570.000,00 163.570.000,00 PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK 1.21.04.17. 0,00 0,00 163.570.000,00 163.570.000,00 INVENTARISASI DAN PENYUSUNAN DATABASE PENYULUH SE PROVINSI RIAU 1.21.04.17.01. 0,00 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.04.17.01.5.2.1. 0,00 0,00 132.370.000,00 132.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.04.17.01.5.2.2. 1,98 18.000.000,00 926.604.100,00 908.604.100,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.04.01. 0,00 0,00 25.095.000,00 25.095.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.01.04.01.01. 0,00 0,00 25.095.000,00 25.095.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.01.5.2.2. 11,67 18.000.000,00 172.200.000,00 154.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.04.01.02. 11,67 18.000.000,00 172.200.000,00 154.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.02.5.2.2.  ‘›‘ ž ‘ • Ÿ  ¡ € ‚€  ‹ € ƒ Œ  Ž  ‘ ’ ‘  “ ‘”‘ • – ——” ’• ‘ ˜’ „ • ™š › š œ ‘ • KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.04.01.06. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.06.5.2.2. 0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 2.01.04.01.07. 0,00 0,00 44.500.000,00 44.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.01.07.5.2.1. 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.07.5.2.2. 0,00 0,00 96.999.600,00 96.999.600,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.04.01.08. 0,00 0,00 96.999.600,00 96.999.600,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.08.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01.04.01.10. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.10.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.01.04.01.11. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01.04.01.12. 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 13.350.000,00 13.350.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.01.04.01.14. 0,00 0,00 5.391.000,00 5.391.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.14.5.2.2. 0,00 0,00 7.959.000,00 7.959.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.04.01.14.5.2.3. 0,00 0,00 24.982.000,00 24.982.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01.04.01.15. 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.01.15.5.2.2. 61,24

15.300.000,00 9.682.000,00 24.982.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.04.01.15.5.2.3. 0,00

0,00 57.677.500,00 57.677.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.01.04.01.17. 0,00

0,00 57.677.500,00 57.677.500,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.01.17.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

2.01.04.01.18. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.01.18.5.2.2. 0,00

0,00 64.800.000,00 64.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR

2.01.04.01.23. 0,00

0,00 64.800.000,00 64.800.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.01.23.5.2.1. 0,00

0,00 711.734.950,00 711.734.950,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.01.04.02. 0,00

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.01.04.02.009. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 39.850.000,00 39.850.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.04.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.04.02.022. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 37.280.000,00 37.280.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.04.02.024. 0,00 0,00 37.280.000,00 37.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 24.560.000,00 24.560.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.01.04.02.028. Halaman : 260 ¢£ ¤¥£ ¤¦£ § ¨© ª«©¬ ­«® ­ ¬ ¯ ­°­± ²³³ «° ®± ­´® µ©± ¶· ¸ · ¹ ­ ± KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 24.560.000,00 24.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 73.844.950,00 73.844.950,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 2.01.04.02.071. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.02.071.5.2.1. 0,00 0,00 72.494.950,00 72.494.950,00 Belanja Modal 2.01.2.01.04.02.071.5.2.3. 0,00 0,00 137.850.000,00 137.850.000,00 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER DAN KELENGKAPANNYA 2.01.04.02.084. 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.02.084.5.2.1. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.084.5.2.2. 0,00 0,00 133.250.000,00 133.250.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.04.02.084.5.2.3. 0,00 0,00 348.200.000,00 348.200.000,00 DUKUNGAN OPERASIONAL SPEED BOAT BAKORLUH 2.01.04.02.107. 72,69 35.400.000,00 13.300.000,00 48.700.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.02.107.5.2.1. 11,68 8.536.000,00 64.564.000,00 73.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.107.5.2.2. 19,41 43.936.000,00 270.336.000,00 226.400.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.04.02.107.5.2.3. 0,00 0,00 81.350.000,00 81.350.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.04.03. 0,00 0,00 77.750.000,00 77.750.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 2.01.04.03.05. 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 76.500.000,00 76.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 PENGADAAN PAKAIAN SATUAN PENGAMANAN SATPAM 2.01.04.03.08. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.03.08.5.2.2. 0,00 0,00 43.300.000,00 43.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.04.05. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.04.05.01. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 13.300.000,00 13.300.000,00 PEMBINAAN MENTALROHANIJASMANI 2.01.04.05.41. 0,00 0,00 13.300.000,00 13.300.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.05.41.5.2.1. 0,00 0,00 49.571.200,00 49.571.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.01.04.06. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

2.01.04.06.02. 0,00

0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 5.501.200,00 5.501.200,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

2.01.04.06.04. 0,00

0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 3.051.200,00 3.051.200,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 29.070.000,00 29.070.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP

2.01.04.06.08. 0,00

0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.06.08.5.2.1. 0,00

0,00 19.370.000,00 19.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.06.08.5.2.2. Halaman : 261 º» ¼½» ¼¾» ¿ ÀÁ ÂÃÁÄ ÅÃÆ Å Ä Ç ÅÈÅÉ ÊËË ÃÈ ÆÉ ÅÌÆ ÍÁÉ ÎÏ Ð Ï Ñ Å É KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 409.377.000,00 409.377.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIANPERKEBUNAN LAPANGAN 2.01.04.20. 0,00 0,00 160.550.000,00 160.550.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.04.20.01. 0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.01.5.2.1. 0,00 0,00 144.350.000,00 144.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.01.5.2.2. 0,00 0,00 248.827.000,00 248.827.000,00 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.04.20.02. 0,00 0,00 100.500.000,00 100.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.02.5.2.1. 0,00 0,00 148.327.000,00 148.327.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.02.5.2.2. 0,00 0,00 1.759.416.000,00 1.759.416.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2.01.04.25. 0,00 0,00 292.250.000,00 292.250.000,00 RAPAT KOORDINASI PENYULUHAN DAN RAPAT KOMISI PENYULUHAN SE PROVINSI RIAU 2.01.04.25.01. 0,00 0,00 77.100.000,00 77.100.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.25.01.5.2.1. 0,00 0,00 215.150.000,00 215.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.25.01.5.2.2. 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN TINGKAT PROVINSI 2.01.04.25.02. 0,00 0,00 20.250.000,00 20.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.25.02.5.2.1. 0,00 0,00 159.750.000,00 159.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.25.02.5.2.2. 0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 PENYUSUNAN DAN PENYEBARAN BAHAN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2.01.04.25.03. 0,00

0,00 33.305.000,00 33.305.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.25.03.5.2.1. 0,00

0,00 196.695.000,00 196.695.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.25.03.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2.01.04.25.04. 0,00 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.25.04.5.2.1. 0,00 0,00 81.550.000,00 81.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.25.04.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.01.04.25.05. 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.25.05.5.2.1. 0,00 0,00 197.500.000,00 197.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.25.05.5.2.2. 0,00 0,00 424.416.000,00 424.416.000,00 DIKLAT KOMPETENSI FUNGSIONAL TENAGA PENYULUH SE PROVINSI RIAU 2.01.04.25.06. 0,00 0,00 53.700.000,00 53.700.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.25.06.5.2.1. 0,00 0,00 370.716.000,00 370.716.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.25.06.5.2.2. 0,00 0,00 142.980.000,00 142.980.000,00 TEMU TUGAS PENYULUH SE PROVINSI RIAU 2.01.04.25.07. 0,00 0,00 26.950.000,00 26.950.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.25.07.5.2.1. 0,00 0,00 116.030.000,00 116.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.25.07.5.2.2. 0,00 0,00 189.770.000,00 189.770.000,00 TEMU TUGAS PENYULUH TINGKAT KABUPATENKOTA 2.01.04.25.09. 0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.25.09.5.2.1. 0,00 0,00 178.520.000,00 178.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.25.09.5.2.2. 9,75 1.288.782.133,91 11.928.014.142,69 13.216.796.276,60 Jumlah Belanja Halaman : 262 ÒÓ ÔÕÓ ÔÖÓ × ØÙ ÚÛÙÜ ÝÛÞ Ý Ü ß ÝàÝá âãã Ûà Þá ÝäÞ åÙá æç è ç é Ý á KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 9,75 1.288.782.133,91 11.928.014.142,69 13.216.796.276,60 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 263 êë ìíë ìîë ï ðñ òóñô õóö õ ô ÷ õøõù úûû óø öù õüö ýñù þÿ 2 ÿ õ ù RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 2.02.2.02.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 3,91 1.458.018.712,67 38.743.471.184,00 37.285.452.471,33 BELANJA DAERAH

2.02.2.02.01.00.00.5. 3,17

789.068.712,67 25.702.318.784,00 24.913.250.071,33 Belanja Tidak Langsung

2.02.2.02.01.00.00.5.1. 3,17

789.068.712,67 25.702.318.784,00 24.913.250.071,33 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.00.00.5.1.1. 5,41

668.950.000,00 13.041.152.400,00 12.372.202.400,00 Belanja Langsung

2.02.2.02.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 2.098.000.000,00 2.098.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.02.01.01. 0,00

0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

2.02.01.01.01. 0,00

0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.01.01.5.2.1. 0,00

0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

2.02.01.01.02. 0,00

0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

2.02.01.01.03. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Modal

2.02.2.02.01.01.03.5.2.3. 0,00

0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS

2.02.01.01.04. 0,00

0,00 20.100.000,00 20.100.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.01.04.5.2.1. 0,00

0,00 124.900.000,00 124.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.01.04.5.2.2. 0,00

0,00 385.000.000,00 385.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

2.02.01.01.08. 3,56

3.200.000,00 93.200.000,00 90.000.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.01.08.5.2.1. 1,08

3.200.000,00 291.800.000,00 295.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

2.02.01.01.10. 0,00

0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.10.5.2.2. Halaman : 264 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.02.01.01.11. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.02.01.01.15. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.02.01.01.17. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.02.01.01.18. 0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.18.5.2.2. 16,76 50.000.000,00 348.400.000,00 298.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.02.01.02. 0,00 0,00 32.800.000,00 32.800.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.009. 0,00 0,00 32.800.000,00 32.800.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.02.009.5.2.3. 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.022. 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 2.02.01.02.023. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.028. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN KHUSUS LAPANGAN 2.02.01.02.096. 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.096.5.2.2. 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 PENATAAN RUANG AULA RAPAT KANTOR DISHUT PROV. RIAU 2.02.01.02.099. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.02.099.5.2.1. 0,00 0,00 106.400.000,00 106.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.099.5.2.2. 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.02.01.03. 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 2.02.01.03.05. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 176.400.000,00 176.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.02.01.05. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.02.01.05.01. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 176.700.000,00 176.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.02.01.06. 0,00

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPORAN TAHUNAN

2.02.01.06.05. 0,00

0,00 29.280.000,00 29.280.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.06.05.5.2.1. 0,00

0,00 10.720.000,00 10.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.06.05.5.2.2. Halaman : 265 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 56.700.000,00 56.700.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN 2.02.01.06.21. 0,00 0,00 46.865.000,00 46.865.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.06.21.5.2.1. 0,00 0,00 9.835.000,00 9.835.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.06.21.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ 2.02.01.06.22. 0,00 0,00 37.810.000,00 37.810.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.06.22.5.2.1. 0,00 0,00 42.190.000,00 42.190.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.06.22.5.2.2. 0,00 0,00 1.930.939.000,00 1.930.939.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 2.02.01.15. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PENGUSAHAAN HUTAN 2.02.01.15.10. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.15.10.5.2.1. 0,00 0,00 397.000.000,00 397.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.15.10.5.2.2. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN 2.02.01.15.11. 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.15.11.5.2.1. 0,00 0,00 578.000.000,00 578.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.15.11.5.2.2. 0,00 0,00 284.139.000,00 284.139.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN USAHA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN 2.02.01.15.12. 0,00 0,00 15.050.000,00 15.050.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.15.12.5.2.1. 0,00 0,00 269.089.000,00 269.089.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.15.12.5.2.2. 0,00 0,00 596.800.000,00 596.800.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM 2.02.01.15.13. 0,00 0,00 225.800.000,00 225.800.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.15.13.5.2.1. 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.15.13.5.2.2. 0,00 0,00 241.000.000,00 241.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.15.13.5.2.3. 0,00 0,00 1.678.983.400,00 1.678.983.400,00 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.02.01.16. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN SUMBER BENIH 2.02.01.16.08. 0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.08.5.2.1. 0,00 0,00 131.600.000,00 131.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.08.5.2.2. 0,00 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN SUMBER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DANA REBOISASI DBH SDA DR

2.02.01.16.09. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.16.09.5.2.1. 0,00

0,00 144.900.000,00 144.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.16.09.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN PUSAT PERBENIHAN PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN DI PROVINSI RIAU

2.02.01.16.10. 0,00

0,00 110.750.000,00 110.750.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.16.10.5.2.1. 0,00

0,00 189.250.000,00 189.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.16.10.5.2.2. 0,00

0,00 363.563.400,00 363.563.400,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSAT PEMBENIHANPEMBIBITAN TANAMAN HUTAN DI PROVINSI RIAU 2.02.01.16.11. 0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.11.5.2.1. 0,00 0,00 41.338.400,00 41.338.400,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.11.5.2.2. Halaman : 266 +,- . 0 134- ,- , KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 317.525.000,00 317.525.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.16.11.5.2.3. 0,00 0,00 718.420.000,00 718.420.000,00 PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN UNTUK KEMASYARAKATAN 2.02.01.16.12. 0,00 0,00 126.900.000,00 126.900.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 591.520.000,00 591.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.12.5.2.2. 8,47 320.500.000,00 4.104.080.000,00 3.783.580.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 2.02.01.17. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 2.02.01.17.04. 0,00 0,00 123.580.000,00 123.580.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.04.5.2.1. 0,00 0,00 530.420.000,00 530.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.04.5.2.2. 0,00 0,00 346.000.000,00 346.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.17.04.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENINGKATAN PENYULUHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELESTARIAN HUTAN

2.02.01.17.06. 0,00

0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.17.06.5.2.1. 0,00

0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.17.06.5.2.2. 0,00

0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 PELATIHAN REGU PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

2.02.01.17.07. 0,00

0,00 18.250.000,00 18.250.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.17.07.5.2.1. 0,00

0,00 141.750.000,00 141.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.17.07.5.2.2. 40,00

200.000.000,00 700.000.000,00 500.000.000,00 OPERASI PENGAMANAN HUTAN LINTAS DAERAH

2.02.01.17.08. 50,18

55.800.000,00 167.000.000,00 111.200.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.17.08.5.2.1. 26,18

101.780.000,00 490.580.000,00 388.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.17.08.5.2.2. 0,00

42.420.000,00 42.420.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.17.08.5.2.3. 0,00 0,00 397.700.000,00 397.700.000,00 PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM

2.02.01.17.09. 0,00

0,00 52.050.000,00 52.050.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.17.09.5.2.1. 0,00

0,00 295.650.000,00 295.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.17.09.5.2.2. 0,00

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Modal

2.02.2.02.01.17.09.5.2.3. 24,10

120.500.000,00 620.500.000,00 500.000.000,00 PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR DAN PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN

2.02.01.17.10. 8,77

11.800.000,00 146.400.000,00 134.600.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.17.10.5.2.1. 29,75

108.700.000,00 474.100.000,00 365.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.17.10.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENDAMPINGAN DALAM PROSES HUKUM PENYALAHGUNAAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU 2.02.01.17.11. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.11.5.2.1. 0,00 0,00 73.200.000,00 73.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.11.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 IDENTIFIKASI, PEMANTAUAN DAN SOSIALISASI HUTAN LINDUNG 2.02.01.17.12. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.12.5.2.1. 0,00 0,00 98.200.000,00 98.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.12.5.2.2. Halaman : 267 567 56 7 8 6 9 : ;= ? ABC= = KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMANTAUAN PERLINDUNGAN HUTAN PADA PADA KAWASAN HUTAN IUPHHK 2.02.01.17.13. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.13.5.2.1. 0,00 0,00 147.900.000,00 147.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.13.5.2.2. 0,00 0,00 521.380.000,00 521.380.000,00 AKSI PENANAMAN DAN PENGHIJAUAN PROVINSI RIAU 2.02.01.17.14. 0,00 0,00 28.275.000,00 28.275.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.14.5.2.1. 0,00 0,00 493.105.000,00 493.105.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.14.5.2.2. 0,00 0,00 79.500.000,00 79.500.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA POLISI KEHUTANAN 2.02.01.17.15. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.15.5.2.1. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.15.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.17.15.5.2.3. 45,21 203.450.000,00 653.450.000,00 450.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 2.02.01.19. 33,33 100.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PRIMER DAN HASIL HUTAN KAYU 2.02.01.19.06. 159,29 10.800.000,00 17.580.000,00 6.780.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.19.06.5.2.1. 30,42 89.200.000,00 382.420.000,00 293.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.19.06.5.2.2. 68,97 103.450.000,00 253.450.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENATAUSAHAAN DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN 2.02.01.19.07. 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.19.07.5.2.1. 71,30 103.450.000,00 248.550.000,00 145.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.19.07.5.2.2. 5,59 95.000.000,00 1.795.600.000,00 1.700.600.000,00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 2.02.01.20. 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 PENYUSUNAN NERACA SUMBER DAYA HUTAN NSDH, STATISTIK, DATA DAN INFORMASI KEHUTANAN

2.02.01.20.03. 0,00

0,00 21.350.000,00 21.350.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.03.5.2.1. 0,00

0,00 143.650.000,00 143.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.20.03.5.2.2. 23,75

95.000.000,00 495.000.000,00 400.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN SURVEY LAPANGAN

2.02.01.20.04. 0,00

0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.04.5.2.1. 0,00

0,00 176.550.000,00 176.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.20.04.5.2.2. 43,30

95.000.000,00 314.400.000,00 219.400.000,00 Belanja Modal

2.02.2.02.01.20.04.5.2.3. 0,00

0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 RAPAT KOODINASI PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAERAH RAKORBANGHUTDA PROVINSI RIAU 2.02.01.20.05. 0,00 0,00 42.850.000,00 42.850.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.05.5.2.1. 0,00 0,00 237.150.000,00 237.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.05.5.2.2. 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 INVENTARISASI POTENSI KAWASAN HUTAN LINDUNG 2.02.01.20.06. 0,00 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.06.5.2.1. 0,00 0,00 201.600.000,00 201.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.06.5.2.2. 0,00 0,00 615.600.000,00 615.600.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUANAN 2.02.01.20.07. Halaman : 268 DEF DE F G E H I JKL M NO PQRL KL K KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.07.5.2.1. 0,00 0,00 601.200.000,00 601.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.07.5.2.2. 3,91 1.458.018.712,67 38.743.471.184,00 37.285.452.471,33 Jumlah Belanja 3,91 1.458.018.712,67 38.743.471.184,00 37.285.452.471,33 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 269 STU ST U V T W X YZ[ \ ] _`a[ Z[ Z RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : bc dec f gh gi jk l mh nop q g i l mr m p k h g i ms bc de c d t c f l uvw x yz {|w} ~w vw v €w v g vz { u Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 2.03.2.03.01.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 7,55 1.504.265.672,50 21.418.148.085,00 19.913.882.412,50 BELANJA DAERAH

2.03.2.03.01.00.00.5. 1,80

169.265.672,50 9.583.641.270,00 9.414.375.597,50 Belanja Tidak Langsung

2.03.2.03.01.00.00.5.1. 1,80

169.265.672,50 9.583.641.270,00 9.414.375.597,50 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.00.00.5.1.1. 12,71

1.335.000.000,00 11.834.506.815,00 10.499.506.815,00 Belanja Langsung

2.03.2.03.01.00.00.5.2. 1,71

35.000.000,00 2.081.838.650,00 2.046.838.650,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.03.01.01. 0,00

0,00 23.550.000,00 23.550.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

2.03.01.01.01. 0,00

0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.01.01.5.2.1. 0,00

0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 238.500.000,00 238.500.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

2.03.01.01.02. 0,00

0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.01.02.5.2.1. 0,00

0,00 212.100.000,00 212.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 88.550.000,00 88.550.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

2.03.01.01.03. 0,00

0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.01.03.5.2.1. 0,00

0,00 62.150.000,00 62.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.01.03.5.2.2. 0,00

0,00 53.250.000,00 53.250.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL

2.03.01.01.06. 0,00

0,00 53.250.000,00 53.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.01.06.5.2.2. 6,89

10.000.000,00 155.193.100,00 145.193.100,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

2.03.01.01.07. 31,45

10.000.000,00 41.800.000,00 31.800.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.01.07.5.2.1. 0,00

0,00 112.361.150,00 112.361.150,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.01.07.5.2.2. 0,00

0,00 1.031.950,00 1.031.950,00 Belanja Modal

2.03.2.03.01.01.07.5.2.3. 0,00

0,00 95.533.500,00 95.533.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

2.03.01.01.08. 0,00

0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.08.5.2.1. Halaman : 270 bc dec d t c f l uv w x y z {| w} ~ w v w v € w v g v z {u KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 29.533.500,00 29.533.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.08.5.2.2. 0,00 0,00 246.687.400,00 246.687.400,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.03.01.01.10. 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.10.5.2.1. 0,00 0,00 246.237.400,00 246.237.400,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.10.5.2.2. 0,00 0,00 179.485.650,00 179.485.650,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.03.01.01.11. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.11.5.2.1. 0,00 0,00 179.185.650,00 179.185.650,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 17.125.000,00 17.125.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.03.01.01.12. 0,00 0,00 17.125.000,00 17.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.03.01.01.13. 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.13.5.2.1. 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.13.5.2.2. 0,00 0,00 73.350.000,00 73.350.000,00 Belanja Modal 2.03.2.03.01.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 88.770.000,00 88.770.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.03.01.01.17. 0,00 0,00 88.770.000,00 88.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.17.5.2.2. 0,00 0,00 607.700.000,00 607.700.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.03.01.01.18. 0,00 0,00 607.700.000,00 607.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.18.5.2.2. 85,40 25.000.000,00 54.274.000,00 29.274.000,00 BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 2.03.01.01.20. 85,40 25.000.000,00 54.274.000,00 29.274.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.20.5.2.2. 0,00 0,00 58.220.000,00 58.220.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.03.01.01.23. 0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.23.5.2.1. 0,00 0,00 21.720.000,00 21.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.23.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 2.03.01.01.29. 0,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.29.5.2.1. 0,00 0,00 81.100.000,00 81.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.29.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Modal 2.03.2.03.01.01.29.5.2.3. 0,00 0,00 540.107.750,00 540.107.750,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.03.01.02. 0,00 0,00 33.505.500,00 33.505.500,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 2.03.01.02.020. 0,00 0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.02.020.5.2.1. 0,00 0,00 10.605.500,00 10.605.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.020.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.03.01.02.022. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 31.750.000,00 31.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 2.03.01.02.029. 0,00 0,00 31.750.000,00 31.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.029.5.2.2. 0,00 0,00 37.600.000,00 37.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 2.03.01.02.033. 0,00 0,00 37.600.000,00 37.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.033.5.2.2. Halaman : 271 ‚ ƒ„‚ ƒ…‚ † ‡ˆ‰ Š‹ Œ Ž Š‘ Š‰’ Š‰ “ Š ‰ ”‰ Ž’ˆ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 294.369.750,00 294.369.750,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 2.03.01.02.042. 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.02.042.5.2.1. 0,00 0,00 292.069.750,00 292.069.750,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.042.5.2.2. 0,00 0,00 92.882.500,00 92.882.500,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 2.03.01.02.073. 0,00 0,00 40.250.000,00 40.250.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.02.073.5.2.1. 0,00 0,00 52.632.500,00 52.632.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.073.5.2.2. 0,00 0,00 145.300.000,00 145.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.03.01.03. 0,00 0,00 47.650.000,00 47.650.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.03.01.03.02. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 47.650.000,00 47.650.000,00 PENGADAAN PAKAIAN BATIK TRADISIONAL 2.03.01.03.10. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.03.10.5.2.1. 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.03.10.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAIPETUGAS 2.03.01.03.11. 0,00 0,00 33.700.000,00 33.700.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.03.11.5.2.1. 0,00 0,00 16.300.000,00 16.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.03.11.5.2.2. 0,00 0,00 120.500.000,00 120.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.03.01.05. 0,00 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.03.01.05.01. 0,00 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.05.01.5.2.2. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL APARATUR SKPD KEIKUTSERTAAN DALAM KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, SEMINAR DAN WORKSHOP

2.03.01.05.42. 0,00

0,00 44.600.000,00 44.600.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.05.42.5.2.1. 0,00

0,00 45.400.000,00 45.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.05.42.5.2.2. 42,48

1.300.000.000,00 4.360.044.000,00 3.060.044.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

2.03.01.15. 0,00

0,00 257.632.000,00 257.632.000,00 MONITORING DAN EVALUASI HASIL KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI PROVINSI RIAU 2.03.01.15.07. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 251.632.000,00 251.632.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 340.000.000,00 340.000.000,00 MUSRENBANGDA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI SE-PROVINSI RIAU DI PELALAWAN 2.03.01.15.08. 0,00 0,00 20.550.000,00 20.550.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.08.5.2.1. 0,00 0,00 319.450.000,00 319.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.08.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KOLOKIUM HASIL KEGIATANSURVEY SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI RIAU

2.03.01.15.09. 0,00

0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 137.900.000,00 137.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.09.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGAWASAN UMUM K3 DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN UMUM SE-PROVINSI RIAU

2.03.01.15.10. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.10.5.2.1. Halaman : 272 •– —˜– —™– š ›œ žŸ ¡¢£ ž¤¥ ž¦ ž § ž  ¨ ¡¢¦œ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 97.900.000,00 97.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.10.5.2.2. 0,00 0,00 144.736.000,00 144.736.000,00 REKONSILIASI PENGHITUNGAN PRODUKSILIFTING MINYAK DAN GAS BUMI 2.03.01.15.11. 0,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.11.5.2.1. 0,00 0,00 134.536.000,00 134.536.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.11.5.2.2. 0,00 0,00 970.300.000,00 970.300.000,00 PRA PENYUSUNAN MASTER PLAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI PROVINSI RIAU 2.03.01.15.12. 0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.12.5.2.1. 0,00 0,00 951.900.000,00 951.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.12.5.2.2. 0,00 0,00 197.376.000,00 197.376.000,00 VERIFIKASI PERIZINAN, SINKRONISASI DAN PRODUKSI BATUBARA ROYALTI DAN LANDRENT

2.03.01.15.13. 0,00

0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.13.5.2.1. 0,00

0,00 189.476.000,00 189.476.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.13.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 2.03.01.15.14. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.14.5.2.1. 0,00 0,00 147.900.000,00 147.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.14.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PERTAMBANGAN MINERAL DAN KEGIATAN MIGAS HULU DAN HILIR 2.03.01.15.15. 0,00 0,00 16.650.000,00 16.650.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.15.5.2.1. 0,00 0,00 233.350.000,00 233.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.15.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI RIAU

2.03.01.15.16. 0,00

0,00 164.400.000,00 164.400.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.16.5.2.1. 0,00

0,00 330.600.000,00 330.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.16.5.2.2. 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Modal

2.03.2.03.01.15.16.5.2.3. 0,00

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 INVENTARISASI DAN EVALUASI POTENSI LOGAM DI KAB. KEP. MERANTI DAN KAB. BENGKALIS

2.03.01.15.17. 0,00

18.700.000,00 18.700.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.17.5.2.1. 0,00 1.281.300.000,00 1.281.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.17.5.2.2. 0,00

0,00 639.420.000,00 639.420.000,00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN 2.03.01.16. 0,00 0,00 489.420.000,00 489.420.000,00 EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI PROVINSI RIAU 2.03.01.16.04. 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.16.04.5.2.1. 0,00 0,00 95.520.000,00 95.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.16.04.5.2.2. 0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 Belanja Modal 2.03.2.03.01.16.04.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGAWASAN, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI RIAU 2.03.01.16.05. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.16.05.5.2.1. 0,00 0,00 147.900.000,00 147.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.16.05.5.2.2. 0,00 0,00 3.797.946.415,00 3.797.946.415,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 2.03.01.17. Halaman : 273 ©ª «¬ª «­ª ® ¯°± ²³ ´ µ¶· ²¸¹ ²±º ²± » ² ± ¼± µ¶º° KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBINAAN PERIZINAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN 2.03.01.17.02. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.02.5.2.1. 0,00 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGAWASANINSPEKSI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN K2 DI PROVINSI RIAU 2.03.01.17.03. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.03.5.2.1. 0,00 0,00 97.900.000,00 97.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.03.5.2.2. 0,00 0,00 1.776.700.415,00 1.776.700.415,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN SOLAR HOME SYSTEM DI 5 LIMA KABUPATENKOTA SHARING

2.03.01.17.04. 0,00

0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.17.04.5.2.1. 0,00

0,00 123.900.415,00 123.900.415,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.17.04.5.2.2. 0,00

0,00 1.646.100.000,00 1.646.100.000,00 Belanja Modal

2.03.2.03.01.17.04.5.2.3. 0,00

0,00 1.746.246.000,00 1.746.246.000,00 PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO PLMTH DI PROVINSI RIAU SHARING 2.03.01.17.05. 0,00 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.05.5.2.1. 0,00 0,00 293.000.000,00 293.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.446.546.000,00 1.446.546.000,00 Belanja Modal 2.03.2.03.01.17.05.5.2.3. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMANTAUAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI PROVINSI RIAU 2.03.01.17.06. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.06.5.2.1. 0,00 0,00 73.500.000,00 73.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.06.5.2.2. 0,00 0,00 149.350.000,00 149.350.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN FASILITASI MINERAL BATUBARA DAN ENERGI 2.03.01.18. 0,00 0,00 149.350.000,00 149.350.000,00 FASILITASI DAN PEMANFAATAN PERALATAN MINERAL, BATUBARA DAN ENERGI 2.03.01.18.01. 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.18.01.5.2.1. 0,00 0,00 147.600.000,00 147.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.18.01.5.2.2. 7,55 1.504.265.672,50 21.418.148.085,00 19.913.882.412,50 Jumlah Belanja 7,55 1.504.265.672,50 21.418.148.085,00 19.913.882.412,50 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 274 ½¾ ¿À¾ ¿Á¾  ÃÄÅ ÆÇ È ÉÊË ÆÌÍ ÆÅÎ ÆÅ Ï Æ Å ÐÅ ÉÊÎÄ RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : ÑÒ ÓÔÒ Õ Ö× ØÙ ÚÛÙ Ü ÝÙ Ü Þ × ß àÖÙ ÜÙ Ü 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 134,00 400.000.000,00 698.500.000,00 298.500.000,00 PENDAPATAN DAERAH 2.05.2.05.01.00.00.4. 134,00 400.000.000,00 698.500.000,00 298.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.05.2.05.01.00.00.4.1. Perda No 3 áâãäå 1996 dan Perda No 8 áâãäå 2000 á æ åáâå ç èæ á è é ê ä ëé ì â æè âã 134,00 400.000.000,00 698.500.000,00 298.500.000,00 0,00 0,00 153.500.000,00 153.500.000,00 Retribusi Daerah 2.05.2.05.01.00.00.4.1.2. 275,86 400.000.000,00 545.000.000,00 145.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.05.2.05.01.00.00.4.1.4. 134,00 400.000.000,00 698.500.000,00 298.500.000,00 Jumlah Pendapatan 2,67 1.068.485.310,05 41.153.591.863,00 40.085.106.552,95 BELANJA DAERAH

2.05.2.05.01.00.00.5. 6,67

778.942.310,05 12.454.565.863,00 11.675.623.552,95 Belanja Tidak Langsung

2.05.2.05.01.00.00.5.1. 6,67

778.942.310,05 12.454.565.863,00 11.675.623.552,95 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. 1,02

289.543.000,00 28.699.026.000,00 28.409.483.000,00 Belanja Langsung

2.05.2.05.01.00.00.5.2. 7,05

111.400.000,00 1.692.440.000,00 1.581.040.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.05.01.01. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

2.05.01.01.01. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.01.01.5.2.2. 0,00

0,00 471.600.000,00 471.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

2.05.01.01.02. 0,00

0,00 471.600.000,00 471.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.01.02.5.2.2. 248,28

86.400.000,00 121.200.000,00 34.800.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

2.05.01.01.07. 248,28

86.400.000,00 121.200.000,00 34.800.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.01.07.5.2.1. 0,00

0,00 117.400.000,00 117.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

2.05.01.01.08. 0,00

0,00 92.400.000,00 92.400.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.01.08.5.2.1. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.01.08.5.2.2. 0,00

0,00 88.520.000,00 88.520.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

2.05.01.01.10. 0,00

0,00 88.520.000,00 88.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 57.650.000,00 57.650.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.05.01.01.11. Halaman : 275 ÑÒ ÓÔ Ò ÓíÒ Õ Ý îïð ñ Þò óîôð ïð ï õð ï Ö ò ö ð ÷ ø ð ï KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 57.650.000,00 57.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.11.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.05.01.01.12. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.12.5.2.2. 0,00 0,00 89.700.000,00 89.700.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.05.01.01.13. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.01.13.5.2.1. 0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.13.5.2.2. 0,00 0,00 80.650.000,00 80.650.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.01.13.5.2.3. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.05.01.01.15. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.15.5.2.2. 0,00 0,00 46.920.000,00 46.920.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.05.01.01.17. 0,00 0,00 46.920.000,00 46.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2. 12,84 25.000.000,00 219.650.000,00 194.650.000,00 PENYEDIAAN JASA SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 2.05.01.01.24. 0,00 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.01.24.5.2.1. 14,19 25.000.000,00 201.200.000,00 176.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.24.5.2.2. 0,00 0,00 399.800.000,00 399.800.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 2.05.01.01.33. 0,00 0,00 399.800.000,00 399.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.33.5.2.2. 0,00 0,00 315.300.000,00 315.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.05.01.02. 0,00 0,00 49.650.000,00 49.650.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.05.01.02.009. 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.05.01.02.022. 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 82.000.000,00 82.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.05.01.02.024. 0,00 0,00 82.000.000,00 82.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 48.175.000,00 48.175.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 2.05.01.02.033. 0,00 0,00 48.175.000,00 48.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.033.5.2.2. 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 2.05.01.02.034. 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.034.5.2.2. 0,00 0,00 26.375.000,00 26.375.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA DOKUMEN DAN BUKU, BACAAN KANTOR 2.05.01.02.078. 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.02.078.5.2.1. 0,00 0,00 13.175.000,00 13.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.078.5.2.2. 0,00 0,00 129.200.000,00 129.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.05.01.03. 0,00 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.05.01.03.02. 0,00 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 2.05.01.03.05. 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.03.05.5.2.2. Halaman : 276 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 128.000.000,00 128.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.05.01.05. 0,00 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.05.01.05.03. 0,00 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.05.03.5.2.2. 0,00 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA, BUDAYA DAN AGAMA 2.05.01.05.04. 0,00 0,00 26.100.000,00 26.100.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.05.04.5.2.1. 0,00 0,00 25.900.000,00 25.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.05.04.5.2.2. 26,03 178.143.000,00 862.495.000,00 684.352.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.05.01.06. 0,00

0,00 86.120.000,00 86.120.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

2.05.01.06.01. 0,00

0,00 17.320.000,00 17.320.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 68.800.000,00 68.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.06.01.5.2.2. 43,58

178.143.000,00 586.907.000,00 408.764.000,00 KOORDINASI DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU

2.05.01.06.24. 3,62

1.600.000,00 45.800.000,00 44.200.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.06.24.5.2.1. 31,12

113.443.000,00 478.007.000,00 364.564.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.06.24.5.2.2. 0,00

63.100.000,00 63.100.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.06.24.5.2.3. 0,00 0,00 189.468.000,00 189.468.000,00 SUPERVISI DAN STATISTIK PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU 2.05.01.06.25. 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.06.25.5.2.1. 0,00 0,00 178.668.000,00 178.668.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.06.25.5.2.2. 0,00 0,00 519.700.000,00 519.700.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN

2.05.01.16. 0,00

0,00 199.700.000,00 199.700.000,00 MONEV PROGRAM PEMP DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT PESISIR

2.05.01.16.02. 0,00

0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.02.5.2.1. 0,00

0,00 183.950.000,00 183.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.16.02.5.2.2. 0,00

0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 PENINGKATAN OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PENILAIAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS POKMASWAS 2.05.01.16.03. 0,00 0,00 93.600.000,00 93.600.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.03.5.2.1. 0,00 0,00 226.400.000,00 226.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.03.5.2.2. 0,00 0,00 14.087.381.000,00 14.087.381.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 2.05.01.20. 0,00 0,00 394.476.000,00 394.476.000,00 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL 2.05.01.20.01. 0,00 0,00 10.700.000,00 10.700.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.01.5.2.1. 0,00 0,00 362.776.000,00 362.776.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2. 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.20.01.5.2.3. 0,00 0,00 7.907.200.000,00 7.907.200.000,00 PEMBANGUNAN KERAMBAKJA 2.05.01.20.04. 0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.04.5.2.1. 0,00 0,00 1.838.900.000,00 1.838.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2. 0,00 0,00 6.039.800.000,00 6.039.800.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.20.04.5.2.3. 0,00 0,00 1.810.292.000,00 1.810.292.000,00 PEMBANGUNAN MESIN PAKAN IKAN SKALA RUMAH TANGGA DAN MESIN DISHMILK 2.05.01.20.05. Halaman : 277 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.05.5.2.1. 0,00 0,00 212.292.000,00 212.292.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.20.05.5.2.3. 0,00 0,00 1.139.408.000,00 1.139.408.000,00 REVITALISASI KAWASAN BUDI DAYA LAUT, PAYAU DAN TAWAR 2.05.01.20.06. 0,00 0,00 86.650.000,00 86.650.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.06.5.2.1. 0,00 0,00 1.052.758.000,00 1.052.758.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.06.5.2.2. 0,00 0,00 332.150.000,00 332.150.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UPP SE-PROVINSI RIAU 2.05.01.20.07. 0,00 0,00 57.900.000,00 57.900.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.07.5.2.1. 0,00 0,00 255.693.000,00 255.693.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.07.5.2.2. 0,00 0,00 18.557.000,00 18.557.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.20.07.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEKAN PROMOSIPAMERANSEMINAREXPO TINGKAT NASIONAL INDOAQUA, SEMINAR AQUA KULTURE

2.05.01.20.08. 0,00

0,00 16.650.000,00 16.650.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.08.5.2.1. 0,00

0,00 283.350.000,00 283.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.08.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 ùú ûüý ú þ ÿP ú ú ý ÿ ü ù ú ú ú ù ü ý ú þ ú þ P ú ú þ ú ùý þ

2.05.01.20.09. 0,00

0,00 37.300.000,00 37.300.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.09.5.2.1. 0,00

0,00 262.700.000,00 262.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.09.5.2.2. 0,00

0,00 630.791.000,00 630.791.000,00 SUBSIDI BENIH IKAN DAN UDANG UNTUK MASYARAKAT

2.05.01.20.12. 0,00

0,00 630.791.000,00 630.791.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.12.5.2.2. 0,00

0,00 885.064.000,00 885.064.000,00 PENINGKATAN OPERASIONAL BALAI BENIH IKAN

2.05.01.20.13. 0,00

0,00 340.350.000,00 340.350.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.13.5.2.1. 0,00

0,00 465.714.000,00 465.714.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.13.5.2.2. 0,00

0,00 79.000.000,00 79.000.000,00 Belanja Modal

2.05.2.05.01.20.13.5.2.3. 0,00

0,00 388.000.000,00 388.000.000,00 MASTER PLAN PENATAAN LOKASI PERBENIHAN DI BBIS SEI TIBUN

2.05.01.20.14. 0,00

0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.14.5.2.1. 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.14.5.2.2. 0,00

0,00 379.700.000,00 379.700.000,00 Belanja Modal

2.05.2.05.01.20.14.5.2.3. 0,00

0,00 1.625.440.000,00 1.625.440.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

2.05.01.21. 0,00

0,00 351.700.000,00 351.700.000,00 ù üþ ü ú ú þ ù üý þ ú þ ù üý ú þ ú þ ùý þ ý ú

2.05.01.21.06. 0,00

0,00 23.300.000,00 23.300.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.06.5.2.1. 0,00

0,00 326.900.000,00 326.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.21.06.5.2.2. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Modal

2.05.2.05.01.21.06.5.2.3. 0,00

0,00 171.585.000,00 171.585.000,00 ù ü ý üû ú þ ùù ú þ ù ü ý üû ú þ ý þ ú P

2.05.01.21.07. 0,00

0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.07.5.2.1. 0,00

0,00 161.185.000,00 161.185.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.21.07.5.2.2. 0,00

0,00 606.155.000,00 606.155.000,00 PEMBANGUNAN DERMAGA RAKYAT 2.05.01.21.08. Halaman : 278 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.08.5.2.1. 0,00 0,00 25.305.000,00 25.305.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.08.5.2.2. 0,00 0,00 574.900.000,00 574.900.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.21.08.5.2.3. 0,00 0,00 356.000.000,00 356.000.000,00 PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL 2.05.01.21.09. 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.09.5.2.1. 0,00 0,00 65.450.000,00 65.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.09.5.2.2. 0,00 0,00 282.150.000,00 282.150.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3. 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG SAMAK 2.05.01.21.10. 0,00 0,00 39.750.000,00 39.750.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.10.5.2.1. 0,00 0,00 30.200.000,00 30.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2. 0,00 0,00 70.050.000,00 70.050.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.21.10.5.2.3. 0,00 0,00 4.932.650.000,00 4.932.650.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2.05.01.23. 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 REVITALISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PASCA PANEN SE-PROVINSI RIAU 2.05.01.23.02. 0,00 0,00 13.550.000,00 13.550.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.02.5.2.1. 0,00 0,00 115.450.000,00 115.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.02.5.2.2. 0,00 0,00 111.000.000,00 111.000.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.23.02.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR PEMASARAN HASIL PERIKANAN

2.05.01.23.03. 0,00

0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.03.5.2.1. 0,00

0,00 230.500.000,00 230.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.03.5.2.2. 0,00

0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Modal

2.05.2.05.01.23.03.5.2.3. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 TEMU BISNIS PEMBUDIDAYA-NELAYAN DENGAN PENGUSAHA DAN PENDAMPINGAN USAHA

2.05.01.23.04. 0,00

0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.04.5.2.1. 0,00

0,00 137.400.000,00 137.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.04.5.2.2. 0,00

0,00 242.650.000,00 242.650.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN SERTA KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.05.01.23.05. 0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.05.5.2.1. 0,00 0,00 229.250.000,00 229.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.05.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 IMPLEMENTASI BISNIS DAN CLUSTER INDUSTRI PERIKANAN 2.05.01.23.06. 0,00 0,00 16.750.000,00 16.750.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.06.5.2.1. 0,00 0,00 214.250.000,00 214.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2. 0,00 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.23.06.5.2.3. 0,00 0,00 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 PEMBANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS TERPADU 2.05.01.23.07. 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.07.5.2.1. 0,00 0,00 36.042.500,00 36.042.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2. 0,00 0,00 3.205.557.500,00 3.205.557.500,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.23.07.5.2.3. Halaman : 279 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN MENU IKAN, KAMPANYE MAKAN IKAN, AKTIVITAS PEMASARAN IKAN SERTA SOSIALISASI SENTRA PENGOLAHAN IKAN TERHADAP MASYARAKAT

2.05.01.23.08. 0,00

0,00 17.350.000,00 17.350.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.08.5.2.1. 0,00

0,00 163.400.000,00 163.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.08.5.2.2. 0,00

0,00 19.250.000,00 19.250.000,00 Belanja Modal

2.05.2.05.01.23.08.5.2.3. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS LPPMHP DUMAI PROVINSI RIAU

2.05.01.23.09. 0,00

0,00 193.950.000,00 193.950.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.09.5.2.1. 0,00

0,00 153.050.000,00 153.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.09.5.2.2. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Modal

2.05.2.05.01.23.09.5.2.3. 0,00

0,00 876.720.000,00 876.720.000,00 PROGRAM PELESTARIAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

2.05.01.25. 0,00

0,00 876.720.000,00 876.720.000,00 PEMBANGUNAN INSTALASI DOMESTIFIKASI IKAN LANGKA DAN EKONOMIS PENTING PERAIRAN UMUM 2.05.01.25.01. 0,00 0,00 32.800.000,00 32.800.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.25.01.5.2.1. 0,00 0,00 41.385.000,00 41.385.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.25.01.5.2.2. 0,00 0,00 802.535.000,00 802.535.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.25.01.5.2.3. 0,00 0,00 3.529.700.000,00 3.529.700.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.05.01.26. 4,13 95.000.000,00 2.205.000.000,00 2.300.000.000,00 DUKUNGAN OPERASIONAL SUPM INTERNASIONAL PROVINSI RIAU 2.05.01.26.01. 32,44 112.500.000,00 234.250.000,00 346.750.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.01.5.2.1. 0,90 17.500.000,00 1.970.750.000,00 1.953.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.01.5.2.2. 95,00 95.000.000,00 195.000.000,00 100.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SUPM INTERNASIONAL PROVINSI RIAU 2.05.01.26.02. 0,00 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.02.5.2.1. 97,99 95.000.000,00 191.950.000,00 96.950.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.26.02.5.2.3. 0,00 0,00 149.200.000,00 149.200.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BALAI PELATIHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.05.01.26.03. 0,00 0,00 101.100.000,00 101.100.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.03.5.2.1. 0,00 0,00 10.250.000,00 10.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.03.5.2.2. 0,00 0,00 37.850.000,00 37.850.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.26.03.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DUKUNGAN OPERASIONAL UPT PELATIHAN PERIKANAN 2.05.01.26.04. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.04.5.2.1. 0,00 0,00 197.900.000,00 197.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.04.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN PENGOLAHAN IKAN BAGI INSTRUKTUR 2.05.01.26.05. 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.05.5.2.1. 0,00 0,00 149.300.000,00 149.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.05.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN BUDIDAYA AIR TAWAR BAGI PEMBUDIDAYA 2.05.01.26.06. 0,00 0,00 31.400.000,00 31.400.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.06.5.2.1. 0,00 0,00 118.600.000,00 118.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.06.5.2.2. 0,00 0,00 180.500.000,00 180.500.000,00 PELATIHAN BUDIDAYA AIR PAYAU BAGI PEMBUDIDAYA 2.05.01.26.07. Halaman : 280 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 29.100.000,00 29.100.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.07.5.2.1. 0,00 0,00 151.400.000,00 151.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.07.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 OPERASIONAL RISET DAN PENELITIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.05.01.26.08. 0,00 0,00 23.150.000,00 23.150.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.08.5.2.1. 2,60 4.680.000,00 184.630.000,00 179.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.08.5.2.2. 4,83 4.680.000,00 92.220.000,00 96.900.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.26.08.5.2.3. 2,67 1.068.485.310,05 41.153.591.863,00 40.085.106.552,95 Jumlah Belanja 1,68 668.485.310,05 40.455.091.863,00 39.786.606.552,95 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 281 2 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.06. - PERDAGANGAN +, - . 0 - . +, - . 1 1 Tahun Anggaran 2010 PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 5 Tahun 2010 1 Oktober 2010 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 2,80 15.000.000,00 550.000.000,00 535.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 2.06.2.06.01.00.00.4. 2,80 15.000.000,00 550.000.000,00 535.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.06.2.06.01.00.00.4.1. Perda No. 3 T3456 1996 dan Perda No 8 T 3456 7999 :; 6 : 36 =;:= ? 5 A 3 ;= 34 2,80 15.000.000,00 550.000.000,00 535.000.000,00 2,80 15.000.000,00 550.000.000,00 535.000.000,00 Retribusi Daerah 2.06.2.06.01.00.00.4.1.2. 2,80 15.000.000,00 550.000.000,00 535.000.000,00 Jumlah Pendapatan 7,45 2.115.566.590,34 30.513.996.549,72 28.398.429.959,38 BELANJA DAERAH

2.06.2.06.01.00.00.5. 4,60

890.566.590,34 20.246.202.949,72 19.355.636.359,38 Belanja Tidak Langsung

2.06.2.06.01.00.00.5.1. 4,60

890.566.590,34 20.246.202.949,72 19.355.636.359,38 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.00.00.5.1.1. 13,55

1.225.000.000,00 10.267.793.600,00 9.042.793.600,00 Belanja Langsung

2.06.2.06.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 1.466.282.500,00 1.466.282.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.06.01.01. 0,00

0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

2.06.01.01.02. 0,00

0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.01.02.5.2.2. 0,00

0,00 77.920.000,00 77.920.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

2.06.01.01.10. 0,00

0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.01.10.5.2.1. 0,00

0,00 76.570.000,00 76.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.01.10.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.06.01.01.11. 0,00

0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.01.11.5.2.1. 0,00

0,00 98.650.000,00 98.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.01.11.5.2.2. 0,00

0,00 70.912.500,00 70.912.500,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

2.06.01.01.16. 0,00

0,00 70.912.500,00 70.912.500,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.01.16.5.2.2. 0,00

0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.06.01.01.17. 0,00

0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.01.17.5.2.2. 0,00

0,00 705.750.000,00 705.750.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.06.01.01.18. Halaman : 282 + , - . - . + , - . 1 1 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 705.750.000,00 705.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.18.5.2.2. 0,00 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 2.06.01.01.20. 0,00 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.20.5.2.2. 0,00 0,00 297.300.000,00 297.300.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 2.06.01.01.29. 0,00 0,00 297.300.000,00 297.300.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.01.29.5.2.1. 0,00 0,00 821.600.000,00 821.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.06.01.02. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 2.06.01.02.010. 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 48.450.000,00 48.450.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 2.06.01.02.021. 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.021.5.2.1. 0,00 0,00 58.450.000,00 58.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.021.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.06.01.02.022. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 72.450.000,00 72.450.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.022.5.2.3. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.06.01.02.024. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.06.01.02.026. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.06.01.02.028. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.028.5.2.1. 0,00 0,00 72.450.000,00 72.450.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.028.5.2.3. 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM METROLOGI LEGAL 2.06.01.02.092. 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.092.5.2.1. 0,00 0,00 1.865.000,00 1.865.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.092.5.2.2. 0,00 0,00 134.685.000,00 134.685.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.092.5.2.3. 0,00 0,00 242.900.000,00 242.900.000,00 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PENGUJI DAN KALIBRASI 2.06.01.02.093. 0,00 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.093.5.2.1. 0,00 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.093.5.2.2. 0,00 0,00 221.050.000,00 221.050.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.093.5.2.3. 0,00 0,00 73.700.000,00 73.700.000,00 PENGADAAN OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.06.01.02.094. 0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.094.5.2.1. 0,00 0,00 70.350.000,00 70.350.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.094.5.2.3. 0,00 0,00 197.416.000,00 197.416.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.06.01.03. 0,00 0,00 96.156.000,00 96.156.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.06.01.03.02. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.03.02.5.2.1. Halaman : 283 BC DEC DFC G HIJ KL M NOIJ QRL SOI K J QK J M NO QKU K J U K J KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 94.656.000,00 94.656.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 101.260.000,00 101.260.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 2.06.01.03.05. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 99.760.000,00 99.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 331.270.000,00 331.270.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.06.01.05. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.06.01.05.01. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.01.5.2.1. 0,00 0,00 74.070.000,00 74.070.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 2.06.01.05.10. 0,00 0,00 41.400.000,00 41.400.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.10.5.2.1. 0,00 0,00 32.670.000,00 32.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.10.5.2.2. 0,00 0,00 133.600.000,00 133.600.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL APARATUR KEMETROLOGIAN 2.06.01.05.85. 0,00 0,00 78.700.000,00 78.700.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.85.5.2.1. 0,00 0,00 54.900.000,00 54.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.85.5.2.2. 0,00 0,00 63.600.000,00 63.600.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI1

2.06.01.05.86. 0,00

0,00 24.400.000,00 24.400.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.05.86.5.2.1. 0,00

0,00 39.200.000,00 39.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.05.86.5.2.2. 0,00

0,00 359.755.500,00 359.755.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.06.01.06. 0,00 0,00 54.125.000,00 54.125.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 2.06.01.06.03. 0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.03.5.2.1. 0,00 0,00 20.525.000,00 20.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.03.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 2.06.01.06.06. 0,00 0,00 16.350.000,00 16.350.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 8.650.000,00 8.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.06.5.2.2. 0,00 0,00 25.600.500,00 25.600.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP 2.06.01.06.08. 0,00 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.08.5.2.1. 0,00 0,00 13.450.500,00 13.450.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.08.5.2.2. 0,00 0,00 167.200.000,00 167.200.000,00 RAPAT KERJA PEMBANGUNAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SE-PROVINSI RIAU TAHUN 2010

2.06.01.06.26. 0,00

0,00 14.800.000,00 14.800.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.06.26.5.2.1. 0,00

0,00 152.099.000,00 152.099.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.06.26.5.2.2. 0,00

0,00 301.000,00 301.000,00 Belanja Modal

2.06.2.06.01.06.26.5.2.3. 0,00

0,00 87.830.000,00 87.830.000,00 MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 2.06.01.06.27. 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.27.5.2.1. 0,00 0,00 85.180.000,00 85.180.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.27.5.2.2. Halaman : 284 VW XYW XZW [ \] _` a bc] de` fc] _ d_ a bc d_g _ g _ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.210.312.000,00 1.210.312.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.06.01.15. 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 KOORDINASI PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.06.01.15.01. 0,00

0,00 14.150.000,00 14.150.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.15.01.5.2.1. 0,00

0,00 114.850.000,00 114.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.15.01.5.2.2. 0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Modal

2.06.2.06.01.15.01.5.2.3. 0,00

0,00 186.922.000,00 186.922.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PENGADUAN KONSUMEN

2.06.01.15.02. 0,00

0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.15.02.5.2.1. 0,00

0,00 175.272.000,00 175.272.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.15.02.5.2.2. 0,00

0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Modal

2.06.2.06.01.15.02.5.2.3. 0,00

0,00 240.500.000,00 240.500.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA

2.06.01.15.03. 0,00

0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.15.03.5.2.1. 0,00

0,00 209.450.000,00 209.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.15.03.5.2.2. 0,00

0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Modal

2.06.2.06.01.15.03.5.2.3. 0,00

0,00 652.890.000,00 652.890.000,00 OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH

2.06.01.15.04. 0,00

0,00 137.850.000,00 137.850.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.15.04.5.2.1. 0,00

0,00 493.040.000,00 493.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.15.04.5.2.2. 0,00

0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Belanja Modal

2.06.2.06.01.15.04.5.2.3. 0,00

0,00 1.687.850.000,00 1.687.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

2.06.01.17. 0,00

0,00 398.300.000,00 398.300.000,00 KERJASAMA DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PRODUK 2.06.01.17.06. 0,00 0,00 34.450.000,00 34.450.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.17.06.5.2.1. 0,00 0,00 363.850.000,00 363.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.06.5.2.2. 0,00 0,00 194.200.000,00 194.200.000,00 DUKUNGAN DALAM RANGKA PENEROBOSAN PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK DAERAH RIAU, IMT-GT, DUNIA MELAYU DUNIA ISLAM

2.06.01.17.13. 0,00

0,00 14.700.000,00 14.700.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.13.5.2.1. 0,00

0,00 179.500.000,00 179.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.17.13.5.2.2. 0,00

0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PEMBUATAN DATABASE INFORMASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

2.06.01.17.14. 0,00

0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.14.5.2.1. 0,00

0,00 2.274.000,00 2.274.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.17.14.5.2.2. 0,00

0,00 56.826.000,00 56.826.000,00 Belanja Modal

2.06.2.06.01.17.14.5.2.3. 0,00

0,00 147.350.000,00 147.350.000,00 PEMBINAAN PELAKU USAHA DAERAH DI BIDANG EKSPOR

2.06.01.17.15. 0,00

0,00 51.550.000,00 51.550.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.15.5.2.1. 0,00

0,00 95.800.000,00 95.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.17.15.5.2.2. 0,00

0,00 440.400.000,00 440.400.000,00 OPERASIONAL UPT. PSMB

2.06.01.17.16. 0,00

0,00 42.900.000,00 42.900.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.16.5.2.1. 0,00

0,00 397.500.000,00 397.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.16.5.2.2. Halaman : 285 hi jki jli m nop qr s tuop vwr xuo q p vq p s tu vqy q p y q p KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 298.400.000,00 298.400.000,00 PEMBELIAN BAHAN KIMIA, BAHAN HABIS PAKAI DAN SARANA PENUNJANG LABORATORIUM UPT PSMB

2.06.01.17.17. 0,00

0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.17.5.2.1. 0,00

0,00 296.700.000,00 296.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.17.17.5.2.2. 0,00

0,00 149.200.000,00 149.200.000,00 z { | } ~ €z   ‚| } ƒ z { | } ~ €z   ‚„ | …} †} ‡ ˆ ‰ | Š ‹Œ } ‡ Œ  €} €ˆ ‰ } ‡  „  „ ‡ z ‡ ‚ ‰} | Ž z  { z ‡ SISTIM MUTU, KONSULTASIPERTEMUAN ANTARA LABORATORIUM 2.06.01.17.18. 0,00 0,00 44.900.000,00 44.900.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.17.18.5.2.1. 0,00 0,00 104.300.000,00 104.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.18.5.2.2. 3,61 25.000.000,00 717.565.000,00 692.565.000,00 ‰ | Š  | z  ‰} ‡  ‡  { z €z ‡ } ‹  } ‡   ‰} | ~ z z ‡ z ‡ ~ z †z  ‡ } } | 

2.06.01.18. 0,00

0,00 94.700.000,00 94.700.000,00 PENGAMBANGAN PASAR LELANG DAERAH

2.06.01.18.05. 0,00

0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.05.5.2.1. 0,00

0,00 92.200.000,00 92.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.18.05.5.2.2. 21,62

25.000.000,00 140.650.000,00 115.650.000,00 SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

2.06.01.18.07. 0,00

0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.07.5.2.1. 22,16

25.000.000,00 137.800.000,00 112.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.18.07.5.2.2. 0,00

0,00 134.850.000,00 134.850.000,00 MISI DAGANG DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PEMASARAN DALAM NEGERI PRODUK DAERAH RIAU 2.06.01.18.08. 0,00 0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.08.5.2.1. 0,00 0,00 124.000.000,00 124.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.08.5.2.2. 0,00 0,00 82.325.000,00 82.325.000,00 PENINGKATAN WAWASAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL SE PROVINSI RIAU 2.06.01.18.09. 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.09.5.2.1. 0,00 0,00 68.825.000,00 68.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.09.5.2.2. 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.18.09.5.2.3. 0,00 0,00 84.940.000,00 84.940.000,00 KOORDINASI KELANCARAN DISTRIBUSI DAN HARGA BARANG YANG DIATUR TATA NIAGANYA DAN BERSUBSIDI

2.06.01.18.10. 0,00

0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.10.5.2.1. 0,00

0,00 69.690.000,00 69.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.18.10.5.2.2. 0,00

0,00 180.100.000,00 180.100.000,00 PELAYANAN KETERSEDIAAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

2.06.01.18.11. 0,00

0,00 135.750.000,00 135.750.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.11.5.2.1. 0,00

0,00 44.350.000,00 44.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.18.11.5.2.2. 0,00

0,00 85.600.000,00 85.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

2.07.01.15. 0,00

0,00 85.600.000,00 85.600.000,00 PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI

2.07.01.15.06. 0,00

0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.15.06.5.2.1. 0,00

0,00 83.900.000,00 83.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.07.2.06.01.15.06.5.2.2. 0,00

0,00 485.130.000,00 485.130.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

2.07.01.16. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 ‹ z   †€z   Ž z   ‡ ~ „ € |  { }Œ  † ~ z ‡ } ‡ } ‡ z ‘ €} | ‘ z ~ z ‰ ‰ }z ‡ ‹z z € z ‡ „  Ž } | DAYA 2.07.01.16.01. Halaman : 286 ’“ ”•“ ”–“ — ˜™š ›œ  žŸ™š ¡œ ¢Ÿ™ › š › š  žŸ ›£ › š £ › š KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 13.120.000,00 13.120.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.01.5.2.1. 0,00 0,00 86.880.000,00 86.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.01.5.2.2. 0,00 0,00 85.130.000,00 85.130.000,00 PAMERAN PROMOSI PRODUK IKM 2.07.01.16.07. 0,00 0,00 9.730.000,00 9.730.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.07.5.2.1. 0,00 0,00 75.400.000,00 75.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.07.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN CENDRAMATA KHAS RIAU 2.07.01.16.08. 8,27 4.600.000,00 51.000.000,00 55.600.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.08.5.2.1. 1,88 4.600.000,00 249.000.000,00 244.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.08.5.2.2. 0,00 0,00 613.042.600,00 613.042.600,00 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.07.01.17. 0,00 0,00 26.192.600,00 26.192.600,00 PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.07.01.17.01. 0,00 0,00 22.850.000,00 22.850.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.01.5.2.1. 0,00 0,00 3.342.600,00 3.342.600,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.01.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN TENUN ATBM 2.07.01.17.05. 0,00 0,00 28.050.000,00 28.050.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.05.5.2.1. 0,00 0,00 71.950.000,00 71.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.05.5.2.2. 100,00 201.050.000,00 201.050.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KEMASAN PANGAN PRODUK UNGGULAN IKMUKM 12 KABUPATENKOTA 2 ANGKATAN 2.07.01.17.06. 100,00 22.350.000,00 22.350.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.17.06.5.2.1. 100,00

178.700.000,00 178.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.06.5.2.2. 0,00 0,00 285.800.000,00 285.800.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIKRIYA DAN PRIMANIYARTA BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SE PROVINSI RIAU

2.07.01.17.07. 0,00

0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.17.07.5.2.1. 0,00

0,00 273.300.000,00 273.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.07.2.06.01.17.07.5.2.2. 0,00

201.050.000,00 201.050.000,00 PELATIHAN KEMASAN PRODUK UNGGULAN RIAU 2.07.01.17.08. 0,00 22.350.000,00 22.350.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.17.08.5.2.1. 0,00

178.700.000,00 178.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.08.5.2.2. 0,00 0,00 413.770.000,00 413.770.000,00 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 2.07.01.18. 0,00 0,00 113.770.000,00 113.770.000,00 KEBIJAKAN KETERKAITAN INDUSTRI HULU-HILIR 2.07.01.18.01. 0,00 0,00 16.900.000,00 16.900.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.01.5.2.1. 0,00 0,00 96.870.000,00 96.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.01.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN INDUSTRI 2.07.01.18.04. 0,00 0,00 61.400.000,00 61.400.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.04.5.2.1. 0,00 0,00 235.850.000,00 235.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.04.5.2.2. 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Belanja Modal 2.07.2.06.01.18.04.5.2.3. 176,94 1.200.000.000,00 1.878.200.000,00 678.200.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 2.07.01.19. 0,00 0,00 78.200.000,00 78.200.000,00 PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT 2.07.01.19.02. Halaman : 287 ¤¥ ¦§¥ ¦¨¥ © ª«¬ ­® ¯ °±«¬ ²³® ´±« ­ ¬ ²­ ¬ ¯ °± ²­µ ­ ¬ µ ­ ¬ KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 42.150.000,00 42.150.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.19.02.5.2.1. 0,00 0,00 36.050.000,00 36.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.19.02.5.2.2. 100,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENGEMBANGAN MASTER PLAN CLUSTER INDUSTRI HILIRI KELAPA SAWIT NASIONAL PROVINSI RIAU KOTA DUMAI, KUALA ENOK DAN TANJUNG BUTON 2.07.01.19.03. 100,00 11.050.000,00 11.050.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.19.03.5.2.1. 100,00

588.950.000,00 588.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.19.03.5.2.2. 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENYUSUNANPEMBUATAN BUSINESS PLAN KLASTER INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT DUMAI, PROVINSI RIAU 2.07.01.19.04. 0,00 197.640.000,00 197.640.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.19.04.5.2.1. 0,00

252.360.000,00 252.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.19.04.5.2.2. 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENYUSUNANPEMBUATAN BUSINESS PLAN KLASTER INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT KUALA ENOK, PROVINSI RIAU 2.07.01.19.05. 0,00 197.640.000,00 197.640.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.19.05.5.2.1. 0,00

252.360.000,00 252.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.19.05.5.2.2. 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENYUSUNANPEMBUATAN AMDAL KLASTER INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT DUMAI, PROVINSI RIAU 2.07.01.19.06. 0,00 153.560.000,00 153.560.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.19.06.5.2.1. 0,00

296.440.000,00 296.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.19.06.5.2.2. 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENYUSUNANPEMBUATAN AMDAL KLASTER INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT KUALA ENOK, PROVINSI RIAU 2.07.01.19.07. 0,00 153.560.000,00 153.560.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.19.07.5.2.1. 0,00

296.440.000,00 296.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.19.07.5.2.2. 7,45 2.115.566.590,34 30.513.996.549,72 28.398.429.959,38 Jumlah Belanja 7,54 2.100.566.590,34 29.963.996.549,72 27.863.429.959,38 SurplusDefisit . H.M. RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 1 Oktober 2010 Gubernur Riau, Halaman : 288 ¶· ¸¹· ¸º· » ¼½¾ ¿À Á Âý¾ ÄÅÀ Æý ¿ ¾ Ä¿ ¾ Á ÂÃ Ä¿Ç ¿ ¾ Ç ¿ ¾ KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI SETELAH PERUBAHAN È ÉÊ Ë Ì ÍÈ Ì Î Ï BERKURANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Ð Ñ Ê Ò Ó SEBELUM PERUBAHAN MODAL JUMLAH JUMLAH MODAL JENIS BELANJA BARANG DAN JASA JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG DAN JASA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 NOMOR TANGGAL Ô Ô Ô Ý Þßà áâ ã äå ä å æçè éêë ì ã ä å ä 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6=3+4+5

1. URUSAN WAJIB