Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET.

1.02.01.28.01 Kemitraan

Asuransi Kesehatan Terpenuhinya sarana prasarana berupa jasa pelayanan, peralatan dan obat untuk menunjang pelayanan kesh bagi pasien ASKES 936,000,000 936,000,000

1.02.01.30 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Kunjunga n usila di puskesma s 1.02.01.30.01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi lanjut usia Terselenggaranya pertemuan pengelola program Lansia Cakupan pelayanan usila dan pra usila meningkat 1 paket Kabupaten 10,000,000 10,000,000 Jumlah Dinas Kesehatan 36,591,811,700 5,292,620,500 17,284,911,126 - 59,169,343,326 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran kegiatan surat-menyurat Jumlah surat di kirim 300 surat RSUD 204,860,000 204,860,000 100 BLUD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelancaran kegiatan operasional RS 3 paket RSUD 1,692,000,000 1,692,000,000 100 BLUD Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor Tercukupinya peralatan dan kelangkapan kantor 10 paket RSUD 100,000,000 100,000,000 100 BLUD Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinasoperasional Terlaksanannya kegiatan belanja STNK dan PKB Kelancaran kegiatan operasional RS 6 unit RSUD 13,000,000 13,000,000 100 BLUD Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemberian honor, jasa medis dan non medis Kelancaran kegiatan operasional RS 444 pegawai RSUD 30,000,000,000 30,000,000,000 100 BLUD Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan cleaning service Prosentase kebersihan lingkungan RS 12 bulan RSUD 1,080,000,000 1,080,000,000 100 BLUD Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik kantor 1 paket RSUD 100,000,000 100,000,000 100 BLUD Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor kelancaran kegiatan administrasi perkantoran 13 paket RSUD 250,000,000 250,000,000 100 BLUD Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan loundry Prosentase kebersihan lingkungan RS 2 paket RSUD 275,851,466 275,851,466 100 BLUD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya buku-buku perundang-undangan, buku-buku kesehatan dan koran Peningkatan jumlah bahan bacaan pada perpustakaan RS 9 buku RSUD 10,705,000 10,705,000 2 BLUD PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pasien Tercukupinya gizi pasien 12 bulan RSUD 3,318,972,228 3,318,972,228 100 BLUD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas pegawai Kelancaran kegiatan konsultasi, seminar, pelatihan dan lain-lain 12 bulan RSUD 257,486,250 257,486,250 100 BLUD Penyediaan jasa tenaga administrasitekhnis kegiatan Tersedianya jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Peningkatan kinerja pegawai RS 131 orang RSUD 1,017,965,025 1,017,965,025 23 BLUD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Penbangunan gedung Prosentase tercukupinya kebutuhan gedung 1 paket RSUD 3,611,822,500 3,611,822,500 100 TP Pengadaan kendaraan dinasoperasional Jumlah kendaraan dinasoperasional yang diadakan Kelancaran kegiatan operasional RS 1 unit RSUD 200,000,000 200,000,000 100 BLUD Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pembelian perlengkapan kantor Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor 1 paket RSUD 500,000,000 500,000,000 100 BLUD Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pembelian kebutuhan perlengkapan kantor Kelancaran kegiatan operasional RS 13 Unit RSUD 6,624,000,000 6,624,000,000 100 TP Pengadaan mebeleur Pembelian kebutuhan mebeleur RS kelancaran kegiatan administrasi perkantoran 7 paket RSUD 41,600,000 41,600,000 100 BLUD Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Kegiatan pemeliharaan rumah dinas Persentase kelaikan rumah dinas 2 rumah RSUD 10,000,000 10,000,000 100 BLUD Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor Persentase kelaikan gedung kantor 1 paket RSUD 198,000,000 198,000,000 100 BLUD Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Jumlah kendaraan dinas yang mendapat biaya pemeliharaan servis, BBM, suku cadang Prosentase kelaikan kendaraan dinasoperasional 1 unit RSUD 45,360,000 45,360,000 100 BLUD Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutinberkala Perlengkapan kantor dalam kondisi baik 1 paket RSUD 234,500,000 234,500,000 100 BLUD Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutinberkala Peralatan kantor dalam kondisi baik 1 paket RSUD 55,200,000 55,200,000 100 BLUD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian seragam dinas perlengkapannya yang diadakan tingkat disiplin para pegawai 440 pegawai RSUD 15,000,000 15,000,000 100 BLUD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan karyawan 440 pegawai RSUD 400,000,000 400,000,000 100 BLUD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Jumlah belanja BHPJumlah belanja bahan kimia Terpenuhinya kebutuhan BHP dan bahan kimia 12 bulan RSUD 1,636,110,000 1,636,110,000 100 BLUD Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Akreditasi 16 pelayanan Terakreditasinya 16 pelayanan 16 pelayanan RSUD 400,000,000 400,000,000 100 BLUD Penyusunan Sistem Informasi Mananjemen Kesehatan Tersedianya jasa pihak ketiga pengembangan SIM-RSBilling System Terlaksananya SIM- RSBilling System pada semua unit pelayanan 1 paket RSUD 850,000,000 850,000,000 100 BLUD Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru-ParuRumah Sakit Mata Pembangunan RS Terlaksananya kegiatan pembangunan RS Peningkatan fasilitas RS 4 paket RSUD 100,000,000 100,000,000 100 BLUD Pembangunan RS Terlaksananya kegiatan pembangunan RS Peningkatan fasilitas RS 2 paket RSUD 27,533,748,491 27,533,748,491 100 TP Pembangunan RS Terlaksananya kegiatan pembangunan RS Peningkatan fasilitas RS 1 paket RSUD 2,206,781,500 2,206,781,500 100 DAK Penambahan ruang rawat inap RS VVIP,VIP, Kelas I, II, dan III Bertambahnya ruang rawat inap rumah sakit Peningkatan fasilitas RS 3 paket RSUD 800,000,000 800,000,000 100 BLUD Pengadaan alat-alat kesehatan RS Jumlah peralatan kesehatan yang diadakan Kelancaran kegiatan operasional RS 1 paket RSUD 1,000,000,000 1,000,000,000 100 BLUD Pengadaan alat-alat kesehatan RS Jumlah peralatan kesehatan yang diadakan Kelancaran kegiatan operasional RS 52 Unit RSUD 22,565,800,024 22,565,800,024 100 TP Pengadaan alat-alat kesehatan RS Jumlah peralatan kesehatan yang diadakan Kelancaran kegiatan operasional RS 7 Unit RSUD 1,959,025,000 1,959,025,000 100 DAK Pengadaan obat-obatan RS Tersedianya obat,bahan hais pakai, dan alat habis paki Prosentase resep terlayani 12 bulan RSUD 13,112,880,000 13,112,880,000 100 BLUD Pengadaan mebeleur RS Tersedianya kebutuhan mebeleur pelayanan Kelancaran kegiatan operasional RS 1 paket RSUD 300,000,000 300,000,000 100 BLUD Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur, ruangpasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain Jumlah perlengkapan rumah tangga RS yang diadakan Kelancaran kegiatan operasional RS 1 paket RSUD 500,000,000 500,000,000 100 BLUD Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat RS Jumlah barang cetakan rekam medis yang diadakan Tercukupinya kelengkapan rekam medis pasien tepat waktu 1 paket RSUD 500,000,000 500,000,000 100 BLUD PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Pengadaan sarana dan prasarana promosi publikasi RS Kegiatan promosi dan publikasi Peningkatan pengetahuan pasien 48 kali RSUD 120,000,000 120,000,000 100 BLUD Pengadaan bahan habis pakai alat-alat kesehatankedokteran Jumlah bahan habis pakai alat-alat keshatankedokteran : Terpenuhinya kebutuhan BHP 1 paket RSUD 1,388,860,000 1,388,860,000 100 BLUD Pengadaan bangunan penunjang sarana kesehatan Tersedianya kebutuhan bangunan penunjang Terlaksananya pembangunan bangunan penunjang sarana kesehatan 1 paket RSUD 625,000,000 625,000,000 100 BLUD Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru-paruRumah Sakit Mata Pemeliharaan rutinberkala rumah sakit Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit 1 paket RSUD 42,025,000 42,025,000 100 BLUD Pemeliharaan rutinberkala ruang poliklinik rumah sakit Jumlah pemeliharaan poliklinik rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan poliklinik rumah sakit 17 poli RSUD 80,000,000 80,000,000 100 BLUD Pemeliharaan rutinberkala ruang rawat inap rumah sakit Jumlah pemeliharaan ruang rawat inap rumah sakit Terlaksananya kegiatan pemeliharaan ruang rawat inap rumah sakit 15 ruang RSUD 350,000,000 350,000,000 100 BLUD Pemeliharaan rutinberkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Jumlah pemeliharaan instalasi pengolahan limbah : Limbah RS dapat diolah dengan baik 6 paket RSUD 35,000,000 35,000,000 100 BLUD Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit Jumlah pemeliharaan alat- alat kesehatan rumah sakit Alat kesehatan RS dalam kondisi baik 1 paket RSUD 150,000,000 150,000,000 100 BLUD Pemeliharaan rutinberkala mobil ambulancejenazah Mobil ambulance jenasah yg mendapat biaya pemeliharaan servis, BBM, suku cadang Kelancaran kegiatan operasional ambulancemobil jenazah RS 5 unit RSUD 265,750,000 265,750,000 100 BLUD Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Terlaksananya promosi pelayanan rumah sakit Pemeriksaan kesehatan bagi peserta ASKES 100 orang RSUD 5,000,000 5,000,000 100 BLUD Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Terpenuhinya kebutuhan pelayanan gakin Terpenuhinya kebutuhan pelayanan gakin 12 bulan RSUD 1,500,000,000 1,500,000,000 100 DAU Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rumah sakit sayang ibu dan bayi Terlaksananya kegiatan publikasi RSSIB untuk pasien dan pendukung ASI Peningkatan jumlah ibu menyusui yang melahirkan di RSUD 12 kali RSUD 4,500,000 4,500,000 99.7 BLUD Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono 60,335,371,015 - 67,951,431,469 - 128,286,802,483 4 DINAS PEKERJAAN UMUM PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. SEKRETARIAT DINAS 1.03.1.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.03.1.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan dan diproses 100 Kabupaten Ponorogo - - 250,000,000 - 250,000,000 1.03.1.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik prosentase jumlah tagihan yang terbayar tercapainya prosentase rata-rata tagihan yang dapat dibayar 80 Kabupaten Ponorogo - - 250,000,000 - 250,000,000 1.03.1.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional jumlah kendaraan dinas yang layak pakai tercapainya prosentase kelancaran tugas kedinasan 90 Kabupaten Ponorogo - - 600,000,000 - 600,000,000 1.03.1.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan administrasi keuangan kelancaran administrasi keuangan dinas 80 Kabupaten Ponorogo - - 250,000,000 - 250,000,000 1.03.1.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor prosentase kerusakan yang bisa diperbaiki tertatanya jaringan dan ketersediaan tenaga listrik untuk kelancaran dinas 90 Kabupaten Ponorogo - - 50,000,000 - 50,000,000 1.03.1.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga prosentase alat rumah tangga yang tersedia tercapainya kebutuhan alat rumah tangga kedinasan 60 Kabupaten Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 1.03.1.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan bahan bacaan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan 90 Kabupaten Ponorogo - - 50,000,000 - 50,000,000 1.03.1.03.01.17 Penyediaan makan dan minuman jumlah makanan dan minuman yang tersedia terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun 1 tahun Kabupaten Ponorogo - - 550,000,000 - 550,000,000 1.03.1.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah prosentase tugas kedinasan diluar dan didalam kabupaten yang dapat dilaksanakan tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan 90 Kabupaten Ponorogo - - 500,000,000 - 500,000,000 1.03.1.03.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Honorarium PNS dan Non PNS terpenuhinya hak pegawai untuk mendapatkan honor 100 Kabupaten Ponorogo - - 200,000,000 - 200,000,000

1.03.1.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur