Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 13. KESBANG
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Halaman 1 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.19.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
4.198.072.900,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.1.19.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.1.19.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Meningkatnya kualitas pelayanan
339.552.600,00 KESBANGPOL
100%
administrasi perkantoran
Terwujudnya legalitas administrasi
1 tahun
selama 1 tahun
1.19.1.19.01.01.02.
1.19.1.19.01.01.06.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Terwujudnya pembayaran rekening
dan listrik
telepon, air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terwujudnya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
dan surat-menyurat kendaraan
Meningkatnya kelancaran
100%
999.000,00
pelaksanaan tugas
1 tahun
Terdapatnya kelancaran
90%
26.400.000,00
100%
1.725.000,00
100%
35.448.000,00
100%
4.826.000,00
100%
6.118.000,00
100%
22.235.100,00
100%
21.853.400,00
82%
5.898.100,00
90%
72.910.000,00
90%
5.540.000,00
administrasi
8 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
dinas operasional
1.19.1.19.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
8 orang
keuangan
meningkatnya kinerja
aparatur pengelola adm
keuangan
1.19.1.19.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan
1 tahun
kantor
1.19.1.19.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya peralatan yang baik
aparatur
1 tahun
untuk kelancaran tugas
1.19.1.19.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Meningkatnya kinerja
Berfungsinya peralatan kerja
dengan baik
1 tahun
Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
1.19.1.19.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan,
1 tahun
fotocopy dan penjilidan
1.19.1.19.01.01.12.
1.19.1.19.01.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
administrasi perkantoran
1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Bahan Bacaan dan
perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan
Lancarnya pelaksanaan
tugas
10 unit
perlengkapan kantor
1.19.1.19.01.01.15.
Terwujudnya tertib a
meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
3 media
Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan aparatur
Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Halaman 2 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.19.1.19.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya makan minum rapat
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
1 tahun
kantor
1.19.1.19.01.01.18.
terwujudnya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya kelancaran
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
7.560.000,00
100%
95.190.000,00
100%
32.850.000,00
pelaksanaan tugas
1 tahun
singkronisasi program dan kegiatan
meningkatnya kinerja dan
pemahaman terhadap tugas
pembanguna kesbangpol
1.19.1.19.01.01.19.
1.19.1.19.01.02.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Tersedianya tenaga non PNS/
Perkantoran
PHL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
07.
Lancarnya pelaksanaan
tugas
1.444.128.000,00 KESBANGPOL
100%
prasarana aparatur
Aparatur
1.19.1.19.01.02.22.
Meningkatnya kualitas sarana dan
2 orang
Terwujudnya kualitas gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket
Terciptanya kenyamanan
100%
40.000.000,00
100%
78.128.000,00
100 %
26.000.000,00
100 %
50.000.000,00
100 %
1.200.000.000,00
100 %
50.000.000,00
dalam pelaksanaan tugas
1.19.1.19.01.02.24.
1.19.1.19.01.02.49
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
terciptanya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
dinas
Perencanaan Pengadaan Tanah
Terlaksananya Perencanaan
8 unit
pelaksanaan tugas
1 Paket
Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1.19.1.19.01.02.50.
Terlaksananya Persiapan
Persiapan Pengadaan Tanah
Terlaksananya Pengadaan Tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1 Paket
Terlaksananya Penyerahan Hasil
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
1 Paket
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya kualitas kinerja,
Tersedianya Tanah Rumah
Dinas
1 Paket
Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1.19.1.19.01.03.
Tersedianya Tanah Rumah
Dinas
Rumah Dinas
1.19.1.19.01.02.52.
Tersedianya Tanah Rumah
Dinas
Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1.19.1.19.01.02.51.
terciptanya kelancaran
Tersedianya Tanah Rumah
Dinas
6.750.000,00 KESBANGPOL
100%
integritas dan disiplin aparatur
1.19.1.19.01.03.02.
Tersedianya pakaian dinas
Pengadaan pakaian dinas beserta
12 stel
perlengkapannya
Meningkatnya Disiplin
100%
6.750.000,00
Aparatur dalam berpakaian
dinas
1.19.1.19.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
1.19.1.19.01.15.
Terwujudnya Peningkatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
33.426.000,00 KESBANGPOL
100%
daya aparatur
Daya Aparatur
1.19.1.19.01.05.01.
Meningkatnya kualitas sumber
02.
Meningkatnya kualitas keamanan
8 paket
Terciptanya Kualitas Suber
Kapasitas dan Pengetahuan
Daya Aparatur Dalam
Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan Tugas tugas
100%
33.426.000,00
1.292.493.200,00 KESBANGPOL
100%
dan kenyamanan masyarakat dan
lingkungan
1.19.1.19.01.15.01.
1.19.1.19.01.15.05.
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan
terlaksananya pengendalian
kenyamanan lingkungan
keamanan lingkungan
pengendalian keamanan lingkungan
terlaksananya rapat keamanan
lingkungan selama 12 kali
1 tahun
meningkatnya keamanan dan
90%
250.613.000,00
90%
887.380.200,00
ketertiban lingkungan
12 kali
tersedianya kondisi
lingkungan yang kondusif
Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Halaman 3 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.19.1.19.01.15.08.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
terdeteksinya gangguan keamanan
Fasilitas forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Hasil Kegiatan
1 tahun
Terciptanya situasi dan
dan ketertiban masyarakat oleh
kondisi yang kondusif serta
pemerintahan daerah lebih dini
terjaminnya keamanan
90%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
154.500.000,00
lingkungan di daerah
1.19.1.19.01.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
02.
Meningkatnya kerjasama dengan
388.754.800,00 KESBANGPOL
100%
aparat keamanan dalam
pencegahan tindak kriminal
penegakan hukum dan teknik
pencegahan kesehatan
1.19.1.19.01.16.02.
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
Terciptanya koordinasi rutin dan
dalam teknik pencegahan kejahatan
insidentil selama 1 tahun
12 kali
Terwujudnya deteksi dini
100%
388.754.800,00
HTAG dibidang politik,
ekonomi, sosial, pertahanan
keamanan, ketertiban
masyarakat (Kominda)
1.19.1.19.01.17.
Program pengembangan wawasan
02.
451.115.300,00 KESBANGPOL
100%
kebangsaan di tengah masyarakat
kebangsaan
1.19.1.19.01.17.01.
Meningkatnya wawasan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
Terlaksananya pembinaan dan
kehidupan beragama
pengawasan terhadap aliran
12 kali
Terciptanya pemahaman
80%
229.122.300,00
100%
116.372.000,00
90%
105.621.000,00
tentang nilai-nilai keagamaan
kepercayaan selama 12 bulan
1.19.1.19.01.17.02.
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
terlaksananya pertemuan
dikalangan masyarakat
LSM,TOMAS dan ORMAS
240 org
meningkatnya rasa
kebersamaan daan solidaritas
sesama
LSM/ORMAS/TOMAS
1.19.1.19.01.17.03.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
Terwujudnya pendidikan wawasan
luhur budaya bangsa
kebangsaan bagi Tomas, Togam,
427 org
Meningkatnya kesadaran
berwawasan kebangsaan
Todat dan OSIS
1.19.1.19.01.19.
Program pemberdayaan masyarakat untuk
02.
Program peningkatan pemberantasan
02.
KESBANGPOL
Meningkatnya pemberantasan
140.567.000,00 KESBANGPOL
100%
pekat dan miras
penyakit masyarakat (pekat)
1.19.1.19.01.20.01.
-
masyarakat
menjaga ketertiban dan keamanan
1.19.1.19.01.20.
Meningkatnya pemberdayaan
100%
8 paket
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan
Terwujudnya Peningkatan
minuman keras dan narkoba
Pemberantasan Penyakit
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat miras dan narkoba
Masyarakat miras dan
Meningkatnya Peningkatan
90%
140.567.000,00
narkoba
1.19.1.19.01.21.
Program pendidikan politik masyarakat
02.
meningkatnya pendidikan politik
masyarakat
100%
101.286.000,00 KESBANGPOL
Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Halaman 4 dari 4
Indikator Kinerja
No.
1
1.19.1.19.01.21.03.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
2
Koordinasi forum-forum diskusi politik
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terwujudnya komunikasi serta
12 partai
Meningkatnya kemitraan
koordinasi sesama Parpol dengan
antar Partai dengan
Pemerintah
Pemerintah Kota
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
90%
45.627.750,00
95%
55.658.250,00
Payakumbuh
1.19.1.19.01.21.05.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya munev di bidang
Ipolesosbudkamtibmas
1 tahun
Tersedianya informasi
mngenai
ipleksosbudkamtibmas
TOTAL
4.198.072.900,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Camat Payakumbuh Selatan
Dra. ELFRIZA ZAHARMAN
19690202 198902 2 001
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Halaman 1 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.19.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
4.198.072.900,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.1.19.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.1.19.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Meningkatnya kualitas pelayanan
339.552.600,00 KESBANGPOL
100%
administrasi perkantoran
Terwujudnya legalitas administrasi
1 tahun
selama 1 tahun
1.19.1.19.01.01.02.
1.19.1.19.01.01.06.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Terwujudnya pembayaran rekening
dan listrik
telepon, air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terwujudnya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
dan surat-menyurat kendaraan
Meningkatnya kelancaran
100%
999.000,00
pelaksanaan tugas
1 tahun
Terdapatnya kelancaran
90%
26.400.000,00
100%
1.725.000,00
100%
35.448.000,00
100%
4.826.000,00
100%
6.118.000,00
100%
22.235.100,00
100%
21.853.400,00
82%
5.898.100,00
90%
72.910.000,00
90%
5.540.000,00
administrasi
8 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
dinas operasional
1.19.1.19.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
8 orang
keuangan
meningkatnya kinerja
aparatur pengelola adm
keuangan
1.19.1.19.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan
1 tahun
kantor
1.19.1.19.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya peralatan yang baik
aparatur
1 tahun
untuk kelancaran tugas
1.19.1.19.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Meningkatnya kinerja
Berfungsinya peralatan kerja
dengan baik
1 tahun
Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
1.19.1.19.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan,
1 tahun
fotocopy dan penjilidan
1.19.1.19.01.01.12.
1.19.1.19.01.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
administrasi perkantoran
1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Bahan Bacaan dan
perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan
Lancarnya pelaksanaan
tugas
10 unit
perlengkapan kantor
1.19.1.19.01.01.15.
Terwujudnya tertib a
meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
3 media
Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan aparatur
Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Halaman 2 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.19.1.19.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya makan minum rapat
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
1 tahun
kantor
1.19.1.19.01.01.18.
terwujudnya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya kelancaran
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
7.560.000,00
100%
95.190.000,00
100%
32.850.000,00
pelaksanaan tugas
1 tahun
singkronisasi program dan kegiatan
meningkatnya kinerja dan
pemahaman terhadap tugas
pembanguna kesbangpol
1.19.1.19.01.01.19.
1.19.1.19.01.02.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Tersedianya tenaga non PNS/
Perkantoran
PHL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
07.
Lancarnya pelaksanaan
tugas
1.444.128.000,00 KESBANGPOL
100%
prasarana aparatur
Aparatur
1.19.1.19.01.02.22.
Meningkatnya kualitas sarana dan
2 orang
Terwujudnya kualitas gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket
Terciptanya kenyamanan
100%
40.000.000,00
100%
78.128.000,00
100 %
26.000.000,00
100 %
50.000.000,00
100 %
1.200.000.000,00
100 %
50.000.000,00
dalam pelaksanaan tugas
1.19.1.19.01.02.24.
1.19.1.19.01.02.49
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
terciptanya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
dinas
Perencanaan Pengadaan Tanah
Terlaksananya Perencanaan
8 unit
pelaksanaan tugas
1 Paket
Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1.19.1.19.01.02.50.
Terlaksananya Persiapan
Persiapan Pengadaan Tanah
Terlaksananya Pengadaan Tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1 Paket
Terlaksananya Penyerahan Hasil
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
1 Paket
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya kualitas kinerja,
Tersedianya Tanah Rumah
Dinas
1 Paket
Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1.19.1.19.01.03.
Tersedianya Tanah Rumah
Dinas
Rumah Dinas
1.19.1.19.01.02.52.
Tersedianya Tanah Rumah
Dinas
Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1.19.1.19.01.02.51.
terciptanya kelancaran
Tersedianya Tanah Rumah
Dinas
6.750.000,00 KESBANGPOL
100%
integritas dan disiplin aparatur
1.19.1.19.01.03.02.
Tersedianya pakaian dinas
Pengadaan pakaian dinas beserta
12 stel
perlengkapannya
Meningkatnya Disiplin
100%
6.750.000,00
Aparatur dalam berpakaian
dinas
1.19.1.19.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
1.19.1.19.01.15.
Terwujudnya Peningkatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
33.426.000,00 KESBANGPOL
100%
daya aparatur
Daya Aparatur
1.19.1.19.01.05.01.
Meningkatnya kualitas sumber
02.
Meningkatnya kualitas keamanan
8 paket
Terciptanya Kualitas Suber
Kapasitas dan Pengetahuan
Daya Aparatur Dalam
Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan Tugas tugas
100%
33.426.000,00
1.292.493.200,00 KESBANGPOL
100%
dan kenyamanan masyarakat dan
lingkungan
1.19.1.19.01.15.01.
1.19.1.19.01.15.05.
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan
terlaksananya pengendalian
kenyamanan lingkungan
keamanan lingkungan
pengendalian keamanan lingkungan
terlaksananya rapat keamanan
lingkungan selama 12 kali
1 tahun
meningkatnya keamanan dan
90%
250.613.000,00
90%
887.380.200,00
ketertiban lingkungan
12 kali
tersedianya kondisi
lingkungan yang kondusif
Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Halaman 3 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.19.1.19.01.15.08.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
terdeteksinya gangguan keamanan
Fasilitas forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Hasil Kegiatan
1 tahun
Terciptanya situasi dan
dan ketertiban masyarakat oleh
kondisi yang kondusif serta
pemerintahan daerah lebih dini
terjaminnya keamanan
90%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
154.500.000,00
lingkungan di daerah
1.19.1.19.01.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
02.
Meningkatnya kerjasama dengan
388.754.800,00 KESBANGPOL
100%
aparat keamanan dalam
pencegahan tindak kriminal
penegakan hukum dan teknik
pencegahan kesehatan
1.19.1.19.01.16.02.
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
Terciptanya koordinasi rutin dan
dalam teknik pencegahan kejahatan
insidentil selama 1 tahun
12 kali
Terwujudnya deteksi dini
100%
388.754.800,00
HTAG dibidang politik,
ekonomi, sosial, pertahanan
keamanan, ketertiban
masyarakat (Kominda)
1.19.1.19.01.17.
Program pengembangan wawasan
02.
451.115.300,00 KESBANGPOL
100%
kebangsaan di tengah masyarakat
kebangsaan
1.19.1.19.01.17.01.
Meningkatnya wawasan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
Terlaksananya pembinaan dan
kehidupan beragama
pengawasan terhadap aliran
12 kali
Terciptanya pemahaman
80%
229.122.300,00
100%
116.372.000,00
90%
105.621.000,00
tentang nilai-nilai keagamaan
kepercayaan selama 12 bulan
1.19.1.19.01.17.02.
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
terlaksananya pertemuan
dikalangan masyarakat
LSM,TOMAS dan ORMAS
240 org
meningkatnya rasa
kebersamaan daan solidaritas
sesama
LSM/ORMAS/TOMAS
1.19.1.19.01.17.03.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
Terwujudnya pendidikan wawasan
luhur budaya bangsa
kebangsaan bagi Tomas, Togam,
427 org
Meningkatnya kesadaran
berwawasan kebangsaan
Todat dan OSIS
1.19.1.19.01.19.
Program pemberdayaan masyarakat untuk
02.
Program peningkatan pemberantasan
02.
KESBANGPOL
Meningkatnya pemberantasan
140.567.000,00 KESBANGPOL
100%
pekat dan miras
penyakit masyarakat (pekat)
1.19.1.19.01.20.01.
-
masyarakat
menjaga ketertiban dan keamanan
1.19.1.19.01.20.
Meningkatnya pemberdayaan
100%
8 paket
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan
Terwujudnya Peningkatan
minuman keras dan narkoba
Pemberantasan Penyakit
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat miras dan narkoba
Masyarakat miras dan
Meningkatnya Peningkatan
90%
140.567.000,00
narkoba
1.19.1.19.01.21.
Program pendidikan politik masyarakat
02.
meningkatnya pendidikan politik
masyarakat
100%
101.286.000,00 KESBANGPOL
Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Halaman 4 dari 4
Indikator Kinerja
No.
1
1.19.1.19.01.21.03.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
2
Koordinasi forum-forum diskusi politik
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terwujudnya komunikasi serta
12 partai
Meningkatnya kemitraan
koordinasi sesama Parpol dengan
antar Partai dengan
Pemerintah
Pemerintah Kota
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
90%
45.627.750,00
95%
55.658.250,00
Payakumbuh
1.19.1.19.01.21.05.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya munev di bidang
Ipolesosbudkamtibmas
1 tahun
Tersedianya informasi
mngenai
ipleksosbudkamtibmas
TOTAL
4.198.072.900,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Camat Payakumbuh Selatan
Dra. ELFRIZA ZAHARMAN
19690202 198902 2 001