Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 13. KESBANG

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman 1 dari 4

Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan

1
1.19.

2

Prioritas

3


Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolok ukur

Target

4

5

Tolok ukur

Hasil Kegiatan
Target

Tolok ukur


Target

7

8

9

6

Dana Indikatif 2015

SKPD Penanggung
Jawab

10

11

4.198.072.900,00


KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI

1.19.1.19.01.01.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1.19.1.19.01.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

02.

Meningkatnya kualitas pelayanan

339.552.600,00 KESBANGPOL

100%


administrasi perkantoran
Terwujudnya legalitas administrasi

1 tahun

selama 1 tahun
1.19.1.19.01.01.02.
1.19.1.19.01.01.06.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

Terwujudnya pembayaran rekening

dan listrik

telepon, air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


Terwujudnya pembayaran pajak

kendaraan dinas/operasional

dan surat-menyurat kendaraan

Meningkatnya kelancaran

100%

999.000,00

pelaksanaan tugas
1 tahun

Terdapatnya kelancaran

90%

26.400.000,00


100%

1.725.000,00

100%

35.448.000,00

100%

4.826.000,00

100%

6.118.000,00

100%

22.235.100,00


100%

21.853.400,00

82%

5.898.100,00

90%

72.910.000,00

90%

5.540.000,00

administrasi
8 unit


Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas

dinas operasional
1.19.1.19.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa pengelola

8 orang

keuangan

meningkatnya kinerja
aparatur pengelola adm
keuangan

1.19.1.19.01.01.08.


Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat-alat kebersihan

1 tahun

kantor
1.19.1.19.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya peralatan yang baik

aparatur
1 tahun

untuk kelancaran tugas
1.19.1.19.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya alat tulis kantor

Meningkatnya kinerja
Berfungsinya peralatan kerja
dengan baik

1 tahun

Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas

1.19.1.19.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan,

1 tahun


fotocopy dan penjilidan
1.19.1.19.01.01.12.
1.19.1.19.01.01.13.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Tersedianya komponen instalasi

bangunan kantor

listrik/ penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan

administrasi perkantoran
1 tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Tersedianya Bahan Bacaan dan

perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan

Lancarnya pelaksanaan
tugas

10 unit

perlengkapan kantor
1.19.1.19.01.01.15.

Terwujudnya tertib a

meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas

3 media

Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan aparatur

Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman 2 dari 4

Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan

1
1.19.1.19.01.01.17.

2

Prioritas

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolok ukur

Target

4

5

3

Tolok ukur

Target

Tolok ukur

Target

7

8

9

6
Tersedianya makan minum rapat

Penyediaan makanan dan minuman

Hasil Kegiatan

1 tahun

kantor
1.19.1.19.01.01.18.

terwujudnya koordinasi dan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya kelancaran

Dana Indikatif 2015

SKPD Penanggung
Jawab

10

11

100%

7.560.000,00

100%

95.190.000,00

100%

32.850.000,00

pelaksanaan tugas
1 tahun

singkronisasi program dan kegiatan

meningkatnya kinerja dan
pemahaman terhadap tugas

pembanguna kesbangpol
1.19.1.19.01.01.19.

1.19.1.19.01.02.

Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis

Tersedianya tenaga non PNS/

Perkantoran

PHL

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

07.

Lancarnya pelaksanaan
tugas

1.444.128.000,00 KESBANGPOL

100%

prasarana aparatur

Aparatur
1.19.1.19.01.02.22.

Meningkatnya kualitas sarana dan

2 orang

Terwujudnya kualitas gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket

Terciptanya kenyamanan

100%

40.000.000,00

100%

78.128.000,00

100 %

26.000.000,00

100 %

50.000.000,00

100 %

1.200.000.000,00

100 %

50.000.000,00

dalam pelaksanaan tugas
1.19.1.19.01.02.24.
1.19.1.19.01.02.49

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

terciptanya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

dinas

Perencanaan Pengadaan Tanah

Terlaksananya Perencanaan

8 unit

pelaksanaan tugas
1 Paket

Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1.19.1.19.01.02.50.

Terlaksananya Persiapan

Persiapan Pengadaan Tanah

Terlaksananya Pengadaan Tanah

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1 Paket

Terlaksananya Penyerahan Hasil

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

1 Paket

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02.

Meningkatnya kualitas kinerja,

Tersedianya Tanah Rumah
Dinas

1 Paket

Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1.19.1.19.01.03.

Tersedianya Tanah Rumah
Dinas

Rumah Dinas
1.19.1.19.01.02.52.

Tersedianya Tanah Rumah
Dinas

Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1.19.1.19.01.02.51.

terciptanya kelancaran

Tersedianya Tanah Rumah
Dinas

6.750.000,00 KESBANGPOL

100%

integritas dan disiplin aparatur
1.19.1.19.01.03.02.

Tersedianya pakaian dinas

Pengadaan pakaian dinas beserta

12 stel

perlengkapannya

Meningkatnya Disiplin

100%

6.750.000,00

Aparatur dalam berpakaian
dinas

1.19.1.19.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

02.

1.19.1.19.01.15.

Terwujudnya Peningkatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan

33.426.000,00 KESBANGPOL

100%

daya aparatur

Daya Aparatur
1.19.1.19.01.05.01.

Meningkatnya kualitas sumber

02.

Meningkatnya kualitas keamanan

8 paket

Terciptanya Kualitas Suber

Kapasitas dan Pengetahuan

Daya Aparatur Dalam

Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan Tugas tugas

100%

33.426.000,00

1.292.493.200,00 KESBANGPOL

100%

dan kenyamanan masyarakat dan
lingkungan

1.19.1.19.01.15.01.
1.19.1.19.01.15.05.

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan

terlaksananya pengendalian

kenyamanan lingkungan

keamanan lingkungan

pengendalian keamanan lingkungan

terlaksananya rapat keamanan
lingkungan selama 12 kali

1 tahun

meningkatnya keamanan dan

90%

250.613.000,00

90%

887.380.200,00

ketertiban lingkungan
12 kali

tersedianya kondisi
lingkungan yang kondusif

Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman 3 dari 4

Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan

1
1.19.1.19.01.15.08.

2

Prioritas

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolok ukur

Target

4

5

3

Tolok ukur

Target

Tolok ukur

Target

7

8

9

6
terdeteksinya gangguan keamanan

Fasilitas forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Hasil Kegiatan

1 tahun

Terciptanya situasi dan

dan ketertiban masyarakat oleh

kondisi yang kondusif serta

pemerintahan daerah lebih dini

terjaminnya keamanan

90%

Dana Indikatif 2015

SKPD Penanggung
Jawab

10

11

154.500.000,00

lingkungan di daerah
1.19.1.19.01.16.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan

02.

Meningkatnya kerjasama dengan

388.754.800,00 KESBANGPOL

100%

aparat keamanan dalam

pencegahan tindak kriminal

penegakan hukum dan teknik
pencegahan kesehatan
1.19.1.19.01.16.02.

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

Terciptanya koordinasi rutin dan

dalam teknik pencegahan kejahatan

insidentil selama 1 tahun

12 kali

Terwujudnya deteksi dini

100%

388.754.800,00

HTAG dibidang politik,
ekonomi, sosial, pertahanan
keamanan, ketertiban
masyarakat (Kominda)

1.19.1.19.01.17.

Program pengembangan wawasan

02.

451.115.300,00 KESBANGPOL

100%

kebangsaan di tengah masyarakat

kebangsaan
1.19.1.19.01.17.01.

Meningkatnya wawasan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

Terlaksananya pembinaan dan

kehidupan beragama

pengawasan terhadap aliran

12 kali

Terciptanya pemahaman

80%

229.122.300,00

100%

116.372.000,00

90%

105.621.000,00

tentang nilai-nilai keagamaan

kepercayaan selama 12 bulan
1.19.1.19.01.17.02.

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial

terlaksananya pertemuan

dikalangan masyarakat

LSM,TOMAS dan ORMAS

240 org

meningkatnya rasa
kebersamaan daan solidaritas
sesama
LSM/ORMAS/TOMAS

1.19.1.19.01.17.03.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

Terwujudnya pendidikan wawasan

luhur budaya bangsa

kebangsaan bagi Tomas, Togam,

427 org

Meningkatnya kesadaran
berwawasan kebangsaan

Todat dan OSIS
1.19.1.19.01.19.

Program pemberdayaan masyarakat untuk

02.

Program peningkatan pemberantasan

02.

KESBANGPOL

Meningkatnya pemberantasan

140.567.000,00 KESBANGPOL

100%

pekat dan miras

penyakit masyarakat (pekat)
1.19.1.19.01.20.01.

-

masyarakat

menjaga ketertiban dan keamanan
1.19.1.19.01.20.

Meningkatnya pemberdayaan

100%

8 paket

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan

Terwujudnya Peningkatan

minuman keras dan narkoba

Pemberantasan Penyakit

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat miras dan narkoba

Masyarakat miras dan

Meningkatnya Peningkatan

90%

140.567.000,00

narkoba
1.19.1.19.01.21.

Program pendidikan politik masyarakat

02.

meningkatnya pendidikan politik
masyarakat

100%

101.286.000,00 KESBANGPOL

Organisasi / SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman 4 dari 4

Indikator Kinerja
No.

1
1.19.1.19.01.21.03.

Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
2
Koordinasi forum-forum diskusi politik

Prioritas

3

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolok ukur

Target

4

5

Tolok ukur

Hasil Kegiatan
Target

Tolok ukur

Target

7

8

9

6
Terwujudnya komunikasi serta

12 partai

Meningkatnya kemitraan

koordinasi sesama Parpol dengan

antar Partai dengan

Pemerintah

Pemerintah Kota

Dana Indikatif 2015

SKPD Penanggung
Jawab

10

11

90%

45.627.750,00

95%

55.658.250,00

Payakumbuh
1.19.1.19.01.21.05.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya munev di bidang
Ipolesosbudkamtibmas

1 tahun

Tersedianya informasi
mngenai
ipleksosbudkamtibmas

TOTAL

4.198.072.900,00

PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Camat Payakumbuh Selatan

Dra. ELFRIZA ZAHARMAN
19690202 198902 2 001