rptraperdaapbd_03 45 bag. kerjasama
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 06
BAGIAN KERJASAMA
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
1.034.800.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Anggaran
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.034.800.000,00
370.311.100,00
5.600.000,00
5.600.000,00
68.160.000,00
68.160.000,00
13.650.000,00
13.650.000,00
12.542.600,00
12.542.600,00
27.156.250,00
27.156.250,00
1.487.250,00
1.487.250,00
1.000.000,00
1.000.000,00
81.250.000,00
81.250.000,00
24.890.000,00
24.890.000,00
37.200.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 16
1.06 . 1.20.03 . 16 . 01
1.06 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 16 . 02
1.06 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 16 . 05
1.06 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 20
37.200.000,00
Belanja Pegawai
97.375.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
97.375.000,00
Belanja Barang dan Jasa
47.234.950,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
20.000.000,00
Belanja Modal
14.074.950,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
14.074.950,00
Belanja Barang dan Jasa
13.160.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
13.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
550.273.950,00
Program Kerjasama Pembangunan
113.442.900,00
Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan
113.442.900,00
Belanja Barang dan Jasa
235.500.000,00
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
61.740.000,00
Belanja Pegawai
173.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa
138.400.000,00
Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usah/Lembaga
24.000.000,00
Belanja Pegawai
114.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
62.931.050,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
62.931.050,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
56.980.000,00
Daerah
1.06 . 1.20.03 . 20 . 02
1.06 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
56.980.000,00
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
56.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(1.034.800.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 06
BAGIAN KERJASAMA
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
1.034.800.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Anggaran
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.034.800.000,00
370.311.100,00
5.600.000,00
5.600.000,00
68.160.000,00
68.160.000,00
13.650.000,00
13.650.000,00
12.542.600,00
12.542.600,00
27.156.250,00
27.156.250,00
1.487.250,00
1.487.250,00
1.000.000,00
1.000.000,00
81.250.000,00
81.250.000,00
24.890.000,00
24.890.000,00
37.200.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 16
1.06 . 1.20.03 . 16 . 01
1.06 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 16 . 02
1.06 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 16 . 05
1.06 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 20
37.200.000,00
Belanja Pegawai
97.375.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
97.375.000,00
Belanja Barang dan Jasa
47.234.950,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
20.000.000,00
Belanja Modal
14.074.950,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
14.074.950,00
Belanja Barang dan Jasa
13.160.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
13.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
550.273.950,00
Program Kerjasama Pembangunan
113.442.900,00
Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan
113.442.900,00
Belanja Barang dan Jasa
235.500.000,00
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
61.740.000,00
Belanja Pegawai
173.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa
138.400.000,00
Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usah/Lembaga
24.000.000,00
Belanja Pegawai
114.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
62.931.050,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
62.931.050,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
56.980.000,00
Daerah
1.06 . 1.20.03 . 20 . 02
1.06 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
56.980.000,00
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
56.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(1.034.800.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3