- 17 Proyeksi Data Masa Lalu

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi sehingga dapat meningkatkan retribusi sewa dari aset tersebut; g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Daerah; h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah. 2. Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari sumber dana perimbangan, melalui : a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan; b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan; 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah, melalui : a. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan seluruh SKPD dalam pengelolaan berbagai aset daerah; b. Mengembangkan ekstensifikasi PAD, dengan meminimalisir resiko munculnya ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian daerah. Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi diperkirakan pada Tahun 2011-2016 seperti pada Tabel 3.14 Pada tabel tersebut diketahui selama periode 2011-2016, pendapatan daerah tumbuh rata-rata sebesar 10,3 persen per tahun.

Bab III - 17

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2015 Rp No Uraian Tahun 2010 Proyeksi 2011 2012 2013 2014 2015 1 PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Daerah 26,272,468,555.83 31,526,962,267.0 37,832,354,720.4 45,398,825,664.4 7 54,478,590,797.3 7 65,374,308,956.8 4 Pajak Daerah 5,805,996,811.00 6,967,196,173.20 8,360,635,407.84 10,032,762,489.41 12,039,314,987.29 14,447,177,984.75 Retribusi Daerah 9,625,203,917.12 11,550,244,700.54 13,860,293,640.65 16,632,352,368.78 19,958,822,842.54 23,950,587,411.05 Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 5,152,936,446.00 6,183,523,735.2 7,420,228,482.2 4 8,904,274,178.6 9 10,685,129,014.4 3 12,822,154,817.3 1 Lain-Lain PAD yang sah 5,688,331,381.71 6,825,997,658.0 5 8,191,197,189.6 6 9,829,436,627.5 9 11,795,323,953.1 1 14,154,388,743.7 4

1.2. Dana Perimbangan

271,044,256,935.00 298,148,682,628.50 327,963,550,891.35 360,759,905,980.49 396,835,896,578.53 436,519,486,236.39 Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 25,179,049,935.00 27,696,954,928.5 30,466,650,421.3 5 33,513,315,463.4 9 36,864,647,009.8 3 40,551,111,710.8 2 Dana Alokasi Umum 228,057,807,000.00 250,863,587,700.0 275,949,946,470.0 303,544,941,117.0 333,899,435,228.7 367,289,378,751.5 7 Dana Alokasi Khusus 17,807,400,000.00 19,588,140,000.0 21,546,954,000.0 23,701,649,400.0 26,071,814,340.0 28,678,995,774.0 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 49,328,837,566.00 52,416,261,322.60 55,812,427,454.86 59,548,210,200.35 63,657,571,220.38 68,177,868,342.42 Hibah - - - - - - Dana Darurat - - - - - - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 9,453,878,366.00 10,399,266,202.6 11,439,192,822.8 6 12,583,112,105.1 5 13,841,423,315.6 6 15,225,565,647.2 3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 15,520,999,200.00 17,073,099,120.0 18,780,409,032.0 20,658,449,935.2 22,724,294,928.7 2 24,996,724,421.5 9 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 5,899,360,000.00 6,489,296,000.0 7,138,225,600.0 7,852,048,160.0 8,637,252,976.0 9,500,978,273.6 Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah 18,454,600,000.00 18,454,600,000.0 18,454,600,000.0 18,454,600,000.0 18,454,600,000.0 18,454,600,000.0 Total Pendapatan 346,645,563,056.83 382,091,906,218.10 421,608,333,066.61 465,706,941,845.31 514,972,058,596.28 570,071,663,535.65 Sumber : Data Diolah 2010

Bab III - 18