LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 21
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 yaitu:
No. Program dan Kegiatan
Target Pagu
Anggaran I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.167.462.100
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 357.420.000
1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
152.570.000 1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan 18.419.000
1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 51.930.000
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan
22.061.100 1.6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 12 bulan
15.000.000 1.7 Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor 12 bulan
8.589.000 1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 12 bulan
88.008.000 1.9 Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 46.315.000
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan 159.700.000
1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis
Perkantoran 12 bulan
182.250.000
1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 65.200.000
II Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 200.700.000
2.1 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1 paket
46.000.000 2.2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
Dinas operasional 12 bulan
108.700.000 2.3 Pemeliharaan rutin berkala peralatan
gedung kantor 1 paket
14.000.000 2.4 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
1 paket 32.000.000
III Program peningkatan disiplin aparatur
18.000.000
3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 paket 18.000.000
IV Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
31.275.000
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
12 bulan 31.275.000
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 22
No. Program dan Kegiatan
Target Pagu
Anggaran V
Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
3.292.177.000
5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi
6 lokasi 219.635.000
5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
58 kegt 228.000.000
5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
15 kegt 1.005.059.000
5.4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
1 paket 635.395.000
5.5 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi
17 paket 1.045.427.000
5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio
450 kegt 158.661.000
VI Program Pengkajian dan Penelitian
Bidang Komunikasi dan Informasi 257.631.000
6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
3 kegt 79.321.000
6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 4 kegt
178.310.000 VII
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
81.453.000
7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi
3 kegt 81.453.000
VIII Program Kerjasama Informasi dengan mas Media
870.175.000
8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
3 kegt 297.375.000
8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
47 kegt 222.349.000
8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
75 film 90 sirkel
115.875.000 8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media
Massa 3 kegt
80.940.000 8.5 Pengembangan komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat 126 kegt
153.636.000 JUMLAH
5.918.873.100
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA dan ANALISIS ATAS CAPAIAN
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pelaksanaan pengukuran kinerja dijabarkan dengan realisasi sasaran strategis sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran. a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik,
Indikatornya terlaksananya kelancaran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan rencana tingkat capaian sebesar 100
telah terealisasi sebesar 100 atau tingkat capaian sebesar 100 b. Kegiatan
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan, Indikatornya
peningkatan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tertib dan lancar administrasi keuangan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100
telah terealisasi sebesar 100 atau tingkat capaian sebesar 100 c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Indikatornya terpeliharanya
kebersihan gedung kantor dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 telah terealisasi sebesar 100 atau tingkat capaian sebesar 100
d. Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor,Indikatornya terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 telah terealisasi sebesar 100 atau tingkat capaian sebesar 0.
Keterangan : tidak terlaksananya kegiatan ini pengadaan Proyektor dikarenakan harga yang direncanakan jauh dibawah harga dipasaran
sehingga pengadaan ditunda tahun berikutnya e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor , Indikatornya terlaksananya tertib
dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 telah terealisasi sebesar 100 atau tingkat
capaian sebesar 100 f. kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan , Indikatornya
terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 telah terealisasi sebesar
100 atau tingkat capaian sebesar 100