PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 RENCANA STRATEGIK

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 21

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 yaitu: No. Program dan Kegiatan Target Pagu Anggaran I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.167.462.100 1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 357.420.000 1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 152.570.000 1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 18.419.000 1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 51.930.000 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 22.061.100 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 15.000.000 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12 bulan 8.589.000 1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 88.008.000 1.9 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 46.315.000 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan 159.700.000 1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran 12 bulan 182.250.000 1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan 65.200.000 II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 200.700.000 2.1 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1 paket 46.000.000 2.2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas operasional 12 bulan 108.700.000 2.3 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 1 paket 14.000.000 2.4 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1 paket 32.000.000 III Program peningkatan disiplin aparatur 18.000.000 3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 paket 18.000.000 IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 31.275.000 4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD 12 bulan 31.275.000 LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 22 No. Program dan Kegiatan Target Pagu Anggaran V Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa 3.292.177.000 5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi 6 lokasi 219.635.000 5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 58 kegt 228.000.000 5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 15 kegt 1.005.059.000 5.4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 1 paket 635.395.000 5.5 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi 17 paket 1.045.427.000 5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio 450 kegt 158.661.000 VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 257.631.000 6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 3 kegt 79.321.000 6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 4 kegt 178.310.000 VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 81.453.000 7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi 3 kegt 81.453.000 VIII Program Kerjasama Informasi dengan mas Media 870.175.000 8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 3 kegt 297.375.000 8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 47 kegt 222.349.000 8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 75 film 90 sirkel 115.875.000 8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa 3 kegt 80.940.000 8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat 126 kegt 153.636.000 JUMLAH 5.918.873.100 LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA dan ANALISIS ATAS CAPAIAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pelaksanaan pengukuran kinerja dijabarkan dengan realisasi sasaran strategis sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran. a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, Indikatornya terlaksananya kelancaran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 telah terealisasi sebesar 100 atau tingkat capaian sebesar 100 b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Indikatornya peningkatan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tertib dan lancar administrasi keuangan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 telah terealisasi sebesar 100 atau tingkat capaian sebesar 100 c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Indikatornya terpeliharanya kebersihan gedung kantor dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 telah terealisasi sebesar 100 atau tingkat capaian sebesar 100 d. Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor,Indikatornya terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 telah terealisasi sebesar 100 atau tingkat capaian sebesar 0. Keterangan : tidak terlaksananya kegiatan ini pengadaan Proyektor dikarenakan harga yang direncanakan jauh dibawah harga dipasaran sehingga pengadaan ditunda tahun berikutnya e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor , Indikatornya terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 telah terealisasi sebesar 100 atau tingkat capaian sebesar 100 f. kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan , Indikatornya terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 telah terealisasi sebesar 100 atau tingkat capaian sebesar 100