() LAKIP 2014
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 1 BAB I
PENDAHULUAN
A. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :
1. Kepala Dinas 2. Sekretariat
3. Bidang Data dan Informasi 4. Bidang Diseminasi dan Informasi 5. Bidang Jaringan Komunikasi
6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi 7. UPTD Radio Malowopati FM
Untuk Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam gambar sebagaimana terlampir
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro dan peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah kabupaten bojonegoro, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan informasi.
Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai fungsi :
1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informasi
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informasi 4. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang Komunikasi dan
Informasi
5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi dan Informasi 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
(2)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 2 Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 Bidang dan 1 UPTD yaitu :
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, bertugas menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administratif, dan juga mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja; - Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
kinerja;
- Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; - Penyusunan, penginventarisasian dan pengkooadinasian data dalam
rangka penatausahaan;
- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
2. Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas.
Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisa, dokumentasi dan informasi. Juga mempunyai fungsi Sebagai berikut :
- Penyiapan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan informasi;
- Penetapan metode dan indokator dalam rangka melakukan analisa data;
- Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi - Penyiapan dokumentasi dan informasi
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat
(3)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 3 - Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- Kepala seksi Pengumpulan dan Administrasi Data - Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data
- Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi
3. Bidang Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas.
Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi mempunyai tugas penyiapan rumusan serta melaksanakan kebijakan dibidang diseminasi/penyebarluasan informasi dalam mendukung pembangunan karakter bangsa. Juga mempunyai fungsi :
- Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi baik elektronik, cetak dan luar ruang
- Penetepan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik - Penyiapan pedoman diseminasi informasi
- Pelaksanaan pembinaan radio pemerintah kabupaten
- Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- Kepala seksi Layanan Informasi Publik - Kepala Seksi Media Interaktif
- Kepala Seksi Media Informasi
4. Bidang Jaringan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas.
(4)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 4 Kepala Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan juga mempunyai fungsi :
- Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi
- Perumusan pedoman hubungan antar kelembagaan komunikasi dan informasi
- Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Jaringan Komunikasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- Kepala seksi Komunikasi sosial
- Kepala Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi - Kepala Seksi Komunikasi Pemerintah
5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas.
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Juga mempunyai fungsi :
- Penyusuna pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah
- Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak sistem dan jaringan - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan
(5)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 5 - Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- Kepala seksi Pengembangan Perangkat lunak - Kepala Seksi Pengembangan Perangkat keras
- Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem
6. UPTD Radio Malowopati FM
UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sesuai dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi dan Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
C. KONDISI PEGAWAI (Sumberdaya Aparatur yang ada)
Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro saat ini sebanyak 63 orang. Dari sejumlah 63 pegawai tersebut, 46 berstatus PNS dan 17 berstatus honorer. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :
a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut : - Golongan IV/a : 6 orang
- Golongan IV/b : 2 orang - Golongan IV/c : - orang - Golongan III/d : 11 orang - Golongan III/c : 5 orang - Golongan III/b : 17 orang - Golongan III/a : 3 orang - Golongan II/d : - orang - Golongan II/c : 1 orang - Golongan II/b : - orang - Golongan II/a : - orang - Golongan I/d : 1 orang
(6)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 6 - Honorer/non Gol : 17 orang
b. Berdasarkan Pendidikan Formal : - Pasca Sarjana : 6 orang - Sarjana : 20 orang
- D3 : 2 orang
- SLTA : 16 orang
- SLTP : 1 orang
- SD : 1 orang
c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan :
- Diklatpim Tingkat IV : 8 orang - Diklatpim Tingkat III : 3 orang
d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki jabatan struktural :
- Esselon IIb : 1 orang - Esselon IIIa : 1 orang - Esselon IIIb : 4 orang - Esselon IVa : 14 orang - Esselon IVb : 1 orang
e. Berdasarkan Kompetensi :
a. Pelaksana Adm/Keuangan : 1 orang b. Operator Komputer : 1 orang c. Programmer TI : 2 orang d. Fotografer/Videografer : 1 orang
D. SARANA PRASARANA
Saat ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti : gedung, 3 buah kendaraan roda empat, 22 buah sepeda motor roda dua untuk operasional, telepon, komputer dan sarana penunjang lainnya, dengan rincian :
(7)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 7 Tabel 1. Sarana Prasarana Kantor
No. Jenis Barang Jumlah Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Mobil Sepeda Motor Generator Bateray Carger Tranformator Tripot
Tool kit set Scaner AC Rak besi Rak Kayu Filing besi/metal Brangkas Lemari kaca Lemari kayu Papan Pengumuman Papan tulis White Board Peta
Alat Pemotong kertas Overhad Proyektor Meja kerja eselon II
5 unit 22 buah 2 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 3 buah 22 buah 1 buah 4 buah 9 buah 2 buah 2 buah 3 buah 27 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah
- Kijang Inova S 1263 AP(Pimpinan)
- Kijang LX S 304 AP (Sekretaris) - Kijang S 1145 AP (siaran keliling) - APV S 1274 AP(Malowopati) - Carry (Jaringan Komunikasi)
Kabid, Staf NOC, Putar film Sektetariat Malowopati PTI, Sekretariat NOC
Media Center, PTI
R. Pimpinan, NOC,Sekretariat, Bidang-bidang
Malowopati
Sekretariat, PTI, Malowopati,Media center
Sekretariat, Media center PTI, ruang pimpinan PTI, Malowopati PTI,Sekt.,Data,Jarkom,Media center Kecamatan Sekretariat Sekretariat, Aula Data & Informasi PTI
PTI, Aula Pimpinan
(8)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 8
No. Jenis Barang Jumlah Keterangan
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Meja kerja eselon III Meja kerja eselon IV Meja Kerja Pegawai Meja Tamu Kursi Tamu Kursi Rapat Kursi Putar Meja komputer Sofa Jam dinding Kipas angin Exhouse fan Televisi Cassete Recorder Loudspeker Wireless Mecrofon Camera vidio Lambang Garuda Tiang bendera Tangga alumuniumn Mimbar/podium Handycam Komputer Laptop Server Printer Hub Almari Camera elektronic Slide Proyektor
Automatic emergenci lght
8 buah 9 buah 48 buah 1 buah 1 set 24 buah 8 buah 4 buah 8 buah 11 buah 8 buah 1 buah 1 buah 5 buah 3 buah 3 buah 9 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 17 buah 9 buah 4 buah 12 buah 9 buah 4 buah 4 buah 2 buah 4 buah Sekretariat, Bidang-bidang Sekretariat, Bidang-bidang Sekretariat, Bidang-bidang R. Pimpinan R. Pimpinan Aula
Sekret.,PTI, NOC, Data PTI, Sekret. Malowopati Pimpinan,Sekket.,Jarkom, Data Aula,data,Seket. NOC Seket. Malowopati Aula
Sekt. Aula, Bidang-bidang Aula, Malowopati PTI Pimpinan, Aula Aula Gudang Aula Sekretariat Sekert., Bidang-bidang Kabid-kabid,data,PTI NOC, samping Rumdin
Sekert., Bidang-bidang, UPTD Masing-masing bidang
Sekertariat Sekertariat, PTI PTI
(9)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 9
No. Jenis Barang Jumlah Keterangan
55 56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66
Layar film Sound sistem Pesawat telpon Faksimil
Alat konmunikasi Radio Unit pemancar UHV Mixer
Stabilizer
Gambar presiden Gambar wakil presiden Tanah
Bangunan
2 buah 5 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 6 buah
2 buah 2 buah 1.745 m2 1.400 m2
Diseminasi Aula
Masing-masing bidang Sekertariat
Media center Malowopati Malowopati
Sekert.,Data, Jarkom, PTI, Malowopati
Aula, Pimpinan Aula, Pimpinan Kominfo
(10)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 10 BAB II
RENCANA STRATEGIK
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dan memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
1. VISI Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Motivasi dan Dinamisatoris berkembangnya sumber daya informasi melalui komunikasi interaktif masyarakat yang bersatu dan mandiri
2. MISI :
a. Meningkatkan pemerataan informasi kepada segenap masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa b. Meningkatkan pelayanan dan sumber daya informasi/komunikasi untuk
mencapai pembangunan disegala bidang
c. Mengembangkan komunikasi interaktif dikalangan masyarakat yang berdasarkan demokrasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, supremasi hukum dan nilai budaya bangsa
d. Mendorong peranan kelompok komunikasi sosial guna mewujudkan masyarakat informasi yang bersatu, berkwalitas dan mandiri
e. Mendorong pertumbuhan dan peranan media komunikasi massa dalam mempercepat berkembangnya masyarakat informasi yang demokratis dan beradab
3. TUJUAN
Meningkatkan informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya
4. SASARAN STRATEJIK
a. Meningkatnya akurasi data dan informasi pemerintahan dan pembangunan b. Meningkatnya jenis dan kualitas Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki
Pemerintah Daerah
c. Meningkatnya jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis komputer (LAN)
5. ARAH KEBIJAKAN
a. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana kerja b. Ketersediaan dan akurasi data Pemerintahan dan Pembangunan
(11)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 11 c. Proses komunikasi memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
d. Pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014 1. SASARAN
Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam wakrtu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan informatika adalah :
a. Disiplin aparatur, administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, penyusunan capaian kinerja serta kapasitas SDM
b. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi c. Meningkatkan informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk
mengurangi kesenjangan informasi
d. Mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat dalam bidang komunikasi dan informasi yang optimal, siap menghadapi globalisasi informasi dan kesenjangan informasi.
e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana dan SDM yang profesional .
f. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka pengembangan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik.
2. INDIKATOR SASARAN
Adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan:
a. Meningkatnya disiplin pegawai dan tertib administrasi, sarana dan prasarana dan capaian kinerja serta kapasitas SDM yang memadai b. Meningkatnya keterbukaan informasi dengan memberdayakan potensi
dan lembaga informasi masyarakat (KIM, Forum Media Pertunjukan Rakyat dan dialog publik)
(12)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 12 c. Berkurangnya kesenjangan informasi dengan mendayagunakan media
cetak dan elektronik (Radio, Televisi, Tabloit, Baliho, spanduk ,bener, pemutaran Film dan siaran keliling)
d. Berkembangnya kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat bidang komunikasi dan informasi yang optimal dengan terbentuknya PPID, update data dan informasi Website
e. Meningkatnya kwalitas pelayanan publik yang didukung dengan sarana Media Center dan penyediaan jaringan Internet
f. Pembangunan/pengembangan jaringan IT
3. PROGRAM
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu/beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Sejalan dengan perencanaan, program dan kegiatan tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, program yang dilaksanakan tahun 2014 meliputi :
1) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Progran Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Progran Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 7) Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi 8) Program kerjasama Informasi dengan Mas Media
4. KEGIATAN KINERJA TAHUN 2014
Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemeerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Indikator Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatis yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain:
(13)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 13 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik,
Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 357.420.000,- telah terealisir sebesar Rp 276.352.128,- ( 77,32%)
b. Output : Terpenuhinya dukungan jasa telepon, air dan listrik ,surat kabar/majalah dan internet selama 12 bulan dengan nilai prosentase
pencapaian masing-masing 100 %
c. Outcome : Terlaksananya kelancaran dan peningkatan kinerja aparatur dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 152.570.000,- telah terealisir sebesar Rp 134.980.000,- ( 88,47%)
b. Output : Tercukupinya honorarium pengelola keuangan selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian masing-masing 100% c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan
tertib dan lancar administrasi keuangan dengan nilai prosentase 100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 18.419.000,- telah terealisir sebesar Rp 16.470.750,- ( 89,42%)
b. Output : Tercukupinya peralatan, bahan dan jasa kebersihan selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian masing-masing 100%
c. Outcome : Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan gedung kantor dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 51.930.000,- telah terealisir sebesar Rp 48.600.000,- ( 93,59%)
b. Output : Tersedianya jasa service peralatan elektronik dinas selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
(14)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 14 a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 22.061.100,- telah
terealisir sebesar Rp 21.940.400,- ( 99,45%)
b. Output : Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor/ dinas berupa alat tulis kantor dan materai selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 15.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 14.419.600,- ( 96,13%)
b. Output : Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan administrasi kantor/ dinas berupa cetak amplop dinas, foto copy dan penjilidan buku selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan pembangunan kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 8.589.000,- telah terealisir sebesar Rp 8.043.300,- ( 93,65%)
b. Output : Tercukupinya kebutuhan alat listrik/penerangan penunjang kerja selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 88.008.000,- telah terealisir sebesar Rp 81.269.000,- ( 92,34%)
b. Output : Tersedianya sarana dan prasara penunjang kegiatan kantor berupa Mobil operasional, mebeuler, Ac, alat studio, dan alat Rumah tangga selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai prosentase 100 %
(15)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 15 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, Indikator kinerja kegiatan
tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 46.315.000,- terealisir sebesar Rp 31.694.250,- ( 68,43%)
b. Output : Tercukupinya penunjang kegiatan kantor berupa makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu dan makanan minuman lembur selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 159.700.000,- telah terealisir sebesar Rp 149.824.621,- ( 93,82%)
b. Output : Tersedianya penunjang kegiatan operasional luar daerah berupa perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 182.250.000,- telah terealisir sebesar Rp 180.750.000,- ( 99,18%)
b. Output : Tersedianya honorarium pegawai non PNS tenaga pendukung adminitrasi/teknis perkantoran selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dinas dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 65.200.000,- telah terealisir sebesar Rp 31.100.000,- ( 47,70%)
b. Output : Tercukupinya penunjang kegiatan operasional dalam daerah berupa perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai prosentase 100 %
(16)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 16 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 46.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 45.336.600,- ( 98,56%)
b. Output : Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung kantor selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan nilai prosentase pencapaian 100 %
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 108.700.000,- telah terealisir sebesar Rp 80.065.230,- ( 73,66%)
b. Output : Tercukupinya pemeliharaan kendaraan operasional dinas dengan baik berupa service, suku cadang, BBM dan Oli selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 14.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 13.200.000,- ( 94,29%)
b. Output : Tersedianya peralatan kesenian berupa peralatan gamelan yang siap pakai dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Peningkatan pelayanan masyarakat dengan nilai
prosentase 100 %
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 32.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 15.473.500,- ( 48,35%)
b. Output : Tersedianya Kantor Media Center tempat pelayanan informasi dan komunikasi bagi publik dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatus terhadap pelayanan publik dengan nilai prosentase 100 %
(17)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 17 3) Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 18.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 14.973.750,- ( 83,19%)
b. Output : Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian batik bagi aparatur dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatur dengan nilai prosentase 100%
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 31.275.000,- telah terealisir sebesar Rp 19.959.800,- ( 63,82%)
b. Output : Tersedianya tertib administrasi dan laporan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatur dengan nilai prosentase 90%
5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 219.635.000,- telah terealisir sebesar Rp 186.328.500,- ( 84,84%)
b. Output : Tersedianya komunikasi melalui, LCCK, KIM dan Pertunjukan rakyat dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya informasi dan komunikasi secara langsung kepada masyarakat dengan nilai prosentase 86 %
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 228.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 166.751.500,- ( 94,92%)
b. Output : Terlaksananya penyebarluasan informasi dan komunikasi melalui dialog interaktif di Kecamatan, dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas peralatan studio dan komunikasi antar SKPD dengan nilai prosentase 100 %
(18)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 18 Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Indikator
kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 1.005.059.000,- telah terealisir sebesar Rp 602.102.500,- ( 59,91%)
b. Output : Tersedianya pembangunan infrastruktur sistem jaringan komputer dengan bandwith, hosting, Fiber Optik dan redesain website dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi jaringan komputeri antar SKPD dengan nilai prosentase 100 % Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi,
Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 635.395.000,- telah terealisir sebesar Rp 605.176.090,- ( 95,24%)
b. Output : Terlaksananya penyusunan grand desain TIK Kabupaten Bojonegoro
c. Outcome : Tersedianya dokumen grand desain TIK Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 1.045.427.000,- telah terealisir sebesar Rp 876.312.190,- ( 83,82%)
b. Output : Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem informasi dan perangkat keras melalui pengadaan peralatan jaringan computer dan alat tes kabel FO nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome ; Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan
perangkat keras yang semakin baik dengan nilai prosentase 100% Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio,
Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 158.661.000,- telah terealisir sebesar Rp 102.899.780,- ( 64,86%)
b. Output : Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas siaran radio melalui siaran di studio dan OB Van dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Tersedianya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi langsung pada publik melalui media radio dengan nilai prosentase 100 %
(19)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 19 6) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi melalui penyusunan database potensi dan kondisi kabupaten bojonegoro, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 96.732.400,- telah terealisir sebesar Rp 52.968.800,- (54,76%)
b. Output : Terlaksananya penyusunan database potensi bojonegoro dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Tersusunnya database potensi dan kondisi bojonegoro dengan nilai prosentase 54,76%
Kegiatan Program pengumpulan data dan informasi daerah melalui pengelolaan website utama dan sub domain Dinas Komunikasi dan Informatika serta dokumentasi kegiatan pembanguanan dan kegiatan Bupati Bojonegoro, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
d. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 178.310.000,- telah terealisir sebesar Rp
e. Output : Terlaksananya pengelolaan website Bojonegoro dan website dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai prosentase pencapaian 100%
f. Outcome : Kontent website terupdate secara rutin, dan berita dapat tampil setiap hari nilai prosentase %
7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio,
Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
g. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 86.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 67.940.000,- (79%)
h. Output : Terlaksananya pelatihan IT bagi operator jaringan IT dan jurnalistik online dengan nilai prosentase pencapaian 100%
i. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan IT dengan nilai prosentase 100 %
8) Program kerja sama informasi dan mas media
Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 134.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 106.557.900,-(79%)
b. Output : Terlaksananya dialog publik nilai prosentase pencapaian 100%
(20)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 20 c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi
publik dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 420.974.000,- telah terealisir sebesar Rp 326.453.950,-(78%)
b. Output : Terlaksananya pembuatan spanduk, baliho, tabloit dan majalah nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome ; Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik dengan nilai prosentase 91 %
Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 84.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 58.112.600,-(69%)
b. Output : Terlaksananya transformasi informasi melalui pemutaran film nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media masa, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 94.791.000,- telah terealisir sebesar Rp 45.805.000,-(48,32%)
b. Output : Terlaksananya sosialisasi melalui PPID nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik dengan nilai prosentase 50%
Kegiatan Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 21.993.000,- telah terealisir sebesar Rp 6.853.500,-(31%)
b. Output : Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap pengelola radio, nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan nilai prosentase 50%
(21)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 21 C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 yaitu:
No. Program dan Kegiatan Target Pagu
Anggaran I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.167.462.100 1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
12 bulan 357.420.000 1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 152.570.000 1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 18.419.000 1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 51.930.000 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 22.061.100 1.6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan 15.000.000 1.7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 8.589.000 1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
12 bulan 88.008.000 1.9 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 46.315.000 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar
daerah
12 bulan 159.700.000 1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran
12 bulan 182.250.000
1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 65.200.000
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
200.700.000 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 46.000.000 2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
Dinas/ operasional
12 bulan 108.700.000 2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
1 paket 14.000.000 2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 32.000.000
III Program peningkatan disiplin aparatur 18.000.000 3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
1 paket 18.000.000
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
31.275.000
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
(22)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 22
No. Program dan Kegiatan Target Pagu
Anggaran V Program Pengembangan
Komunikasi,Informasi dan Media Massa
3.292.177.000
5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi
6 lokasi 219.635.000 5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan Informasi
58 kegt 228.000.000 5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem
informasi
15 kegt 1.005.059.000 5.4 Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi dan Informasi
1 paket 635.395.000 5.5 Pembinaan dan pengembangan
Perangkat Keras Technologi informasi
17 paket 1.045.427.000 5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi
melalui media radio
450 kegt 158.661.000
VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
257.631.000 6.1 Pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi
3 kegt 79.321.000 6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 4 kegt 178.310.000
VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
81.453.000 7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi
Dan Informasi
3 kegt 81.453.000
VIII Program Kerjasama Informasi dengan mas Media
870.175.000 8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah
3 kegt 297.375.000 8.2 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
47 kegt 222.349.000 8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
75 film 90 sirkel
115.875.000 8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media
Massa
3 kegt 80.940.000 8.5 Pengembangan komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat
126 kegt 153.636.000
(23)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 23 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA dan ANALISIS ATAS CAPAIAN
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pelaksanaan pengukuran kinerja dijabarkan dengan realisasi sasaran strategis sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran.
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, Indikatornya terlaksananya kelancaran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Indikatornya peningkatan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tertib dan lancar administrasi keuangan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Indikatornya terpeliharanya kebersihan gedung kantor dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
d. Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor,Indikatornya terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 0%.
Keterangan : tidak terlaksananya kegiatan ini (pengadaan Proyektor) dikarenakan harga yang direncanakan jauh dibawah harga dipasaran sehingga pengadaan ditunda tahun berikutnya
e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor , Indikatornya terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
f. kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan , Indikatornya terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
(24)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 24 g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan pembangunan kantor,
Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
h. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
i. Kegiatan Penyediaan mankanan dan minuman, Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah, Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, Indikatornya meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
l. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah, Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100%atau tingkat capaian sebesar 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Indikatornya meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Indikatornya meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, Indikatornya peningkatan pelayanan masyarakat dengan rencana
(25)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 25 tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
d. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Indikatornya Peningkatan kinerja aparatur terhadap pelayanan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
3. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, Indikatornya Peningkatan kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
4. Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Indikatornya Peningkatan kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90%
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Indikatornya Meningkatnya informasi dan komunika secara langsung kepada masyarakat dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90% b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi Indikatornya Tercapainya peningkatan kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 80% atau tingkat capaian sebesar 80%
c. Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Indikatornya Tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi jaringan komputeri antar SKPD dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90%
d. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi, Indikatornya. Tersusunnya dokumen grand desain TIK Kabupaten Bojonegoro dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
(26)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 26 e. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi
Informasi, Indikatornya Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 95% atau tingkat capaian sebesar 95%
f. Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio, Indikatornya Tersedianya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi langsung pada melalui media radio dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 80% atau tingkat capaian sebesar 80%
6. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
a. Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi melalui penyusunan database potensi dan kondisi kabupaten bojonegoro, Indikatornya Tersusunnya database potensi dan kondisi bojonegoro dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 70% atau tingkat capaian sebesar 70%
b. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Daerah melalui dokumentasi kegiatan pembangunan dan kegiatan Bupati sekaligus publikasi melalui website Pemkab Bojonegoro, Indikatornya update website setiap hari dan DVD dokumentasi kegiatan pembangunan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100% telah terealisasi sebesar 50% atau tingkat capaian sebesar 50%
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
a. Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM bidang IT dan jurnalistik online dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
8. Program kerja sama informasi dan mas media
a. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100% telah terealisasi sebesar 75% atau tingkat capaian sebesar 75%
b. Kegiatan Penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi
(27)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 27 dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 91% atau tingkat capaian sebesar 91%
c. Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 60% atau tingkat capaian sebesar 60% d. Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media masa, Indikatornya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
e. Kegiatan Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, Indikatornya Meningkatnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 70% atau tingkat capaian sebesar 70%
1. Pengukuran Kinerja
Prosentase perbandingan Capaian program dan kegiatan tahun 2013 dan tahun 2014 sebagai berikut:
(28)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 28
Capaian Program Dan Kegiatan Tahun 2013 Dan Tahun 2014
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula
Indikator Satuan
Realisasi
tahun 2013 Target 2014 Realisasi 2014
Capaian/ Persenta
se
Berhasil
Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Persentase tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur
Rekeni ng/ exp/bln
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% √ -
1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase Tersedianya Honor Pengelola Keuangan untuk peningkatan kinerja Aparatur
Bln/org 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur
Bh/ org 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Persentase Tersedianya belanja jasa service peralatan kerja untuk kelancaran kinerja Aparatur
(29)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 29 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula
Indikator Satuan
Realisasi
tahun 2013 Target 2014 Realisasi 2014
Capaian/ Persenta
se
Berhasil
Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat
rim/bh/ exp
12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi kantor
rim/dos /exp
12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase Tersedianya sarana pendukung penerangan bangunan kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur
Mtr/bh 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur
Unit/bh 100% √ -
1.9 Penyediaan makanan dan minuman Persentase Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendu kung kelancaran kinerja dan pelayanan umum
Org/ke gt
(30)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 30 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula
Indikator Satuan
Realisasi
tahun 2013 Target 2014 Realisasi 2014
Capaian/ Persenta
se
Berhasil
Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah
Org/ke gt
12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran
Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur
Org/bln -18 tenaga kontrak -1 instruk tur
senam -Panitia
Harkitnas
-18 tenaga kontrak -1 instruktur
senam -Panitia
Harkitnas
-18 tenaga kontrak -1 instruk tur
senam -Panitia
Harkitnas
100% √ -
1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan
Org/ke gt
12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase Terpeliharanya gedung kantor yang bersih dan nyaman
(31)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 31 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula
Indikator Satuan
Realisasi
tahun 2013 Target 2014 Realisasi 2014
Capaian/ Persenta se Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional
Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
Bln/unit - Service 4 mobil dinas - Service 13
sepeda motor - Her registrasi 4 mobil dinas dan 13 sepeda motor
- Service 5 mobil dinas - Service 14
sepeda motor - Her registrasi 5 mobil dinas dan 14 sepeda motor
- Service 5 mobil dinas - Service 14
sepeda motor - Her registrasi
5 mobil dinas dan 14 sepeda motor
100% √ Naik, 11% (bertam
bah 1 unit mobil)
2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Persentase Terpeliharanya
peralatan/meubeler kantor dengan baik
paket 12 Bulan 1 tahun 1 tahun 100% √ -
2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya ruang media center yang representatif
paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% √ - III Program peningkatan disiplin aparatur
3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga untuk penunjang kegiatan senam aparatur
stel 75 stel pakaian olah
raga
75 stel pakaian olah
raga
75 stel pakaian olah raga
(32)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 32 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula
Indikator Satuan
Realisasi
tahun 2013 Target 2014
Realisasi 2014 Capaian/ Persenta se Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja
Bulan Tgl 10 tiap bulan
Tgl 10 tiap bulan
Tgl 10 tiap bulan
100% √ -
V Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan informasi
Terlaksananya LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM dan pembinaan KIM
kegt LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM 1 kali, dan pembinaan KIM 6 kelompok
LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM 1 kali, dan pembinaan KIM 7 kelompok
LCCK 6 kali, Pertura 6 kali,
pekan KIM 1 kali, dan pembinaan
KIM 7 kelompok
100% √ Naik 5%
5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya komunikasi aktif dalam bentuk kegiatan dialog interaktif baik di pendopo maupun di Kecamatan
kegt - Dialog di Kecamatan 20 kali
- Dialog di Kabupaten 45 kali - Dialog di
Kecamatan 5 kali
- Dialog di Kabupaten 45 kali - Dialog di
Kecamatan 5 kali
100% √ Naik 1 kegt
(33)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 33 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula
Indikator Satuan
Realisasi
tahun 2013 Target 2014
Realisasi 2014 Capaian/ Persenta se Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Tersedianya Internet disetiap SKPD dan Masyarakat, sistem penyimpanan data secara cloud/ online dan aplikasi e-goverment
paket - Bandwidth 35 MB - Hosting - Pemelihara
an aplikasi 1 paket - Dokumen
perencanaa n
pengemban gan aplikasi - Pengemban gan software aplikasi 1 paket - Bandwidth 50 MB - Cloud Computing - Hosting - Pemelihara
an aplikasi 2 paket - Pengemban gan software aplikasi 1 paket - Bandwidth 50 MB - Cloud Computing - Hosting - Pemelihara
an aplikasi 2 paket - Pengemban gan software aplikasi 1 paket
90% √ Naik 30% untuk bandwidt
h
5.4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informatika
Tersedianya dokumen grand desain untuk pengembangan TIK 5 (lima) tahun ke depan
paket - 1 paket 1 paket 100% √ Naik 100%
(34)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 34 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula
Indikator Satuan
Realisasi
tahun 2013 Target 2014
Realisasi 2014 Capaian/ Persenta se Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
5.5 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi
Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik
paket - Pemelihara an jaringan - UPS 10 unit - CCTV 2
lokasi - Jaringan
UTP 12 SKPD - Hotspot 10
titik
- Pemelihara an jaringan - UPS 2 unit - Server 1
unit - HDD 1 unit - CCTV 2
lokasi - Jaringan FO
3 SKPD - Headset 75
unit
- Pemelihara an jaringan - UPS 2 unit - Server 1
unit - HDD 1 unit - CCTV 2
lokasi - Jaringan FO
3 SKPD - Headset 75
unit
95% √ Naik 3 paket
5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio
Terpenuhinya informasi secara up date terkait informasi pembangunan pemerintah Kab. Bojonegoro sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat Bln/ke gt - Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB - Panggung hiburan 2 kali - Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB - Panggung hiburan 2 kali - Siaran langsung dg OB Van - Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB - Panggung hiburan 2 kali - Siaran langsung dg OB Van
80% √ Naik 1 kegt
VI. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- -
-6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Penyusunan buku
database potensi dan Profil Dinas Kominfo
paket 1 paket 3 paket 2 paket √ Naik 1 paket
(35)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 35 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula
Indikator Satuan
Realisasi
tahun 2013 Target 2014
Realisasi 2014 Capaian/ Persenta se Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah Terlaksananya
Optimalisasi content website dan berita tiap bulan
SKPD/ Bln
- -71 SKPD - 12 bulan
- 22 SKPD - 6 bulan
50% √ Naik 100%
VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- -
7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi
Pelatihan website dan jurnalis online bagi operator IT SKPD
Paket 1 pkt 1 pkt 1 pkt 100% √ -
VIII Program Kerjasama informasi dengan mass media
√
8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi public
Paket 1 paket (145 bh spanduk dan panel)
- Baliho 45 bh - Spanduk
150 bh - Buletin 4
edisi - Warta 12
edisi
- Baliho 45 bh - Spanduk
150 bh - Buletin 4
edisi - Warta 4
edisi
75% √ Naik 3 paket
8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi komunikasi publik
Kegt - Dialog interaktif hari jumat 45 kegt, - spanduk, - baliho, - tabloid - majalah
- Baliho 28 bh - Iklan di
Koran 10 kali - Iklan di TV
10 -Iklan di
Radio 10 bln
- Baliho 0 bh - Iklan di
Koran 12 kali - Iklan di TV
10 - Iklan di
Radio 10 bln
91% Kurang berhasil karena Baliho tidak ada
(36)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 36 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula
Indikator Satuan
Realisasi
tahun 2013 Target 2014
Realisasi 2014 Capaian/ Persenta se Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Siaran keliling dan pemutaran film
Kegt - Pemutaran film 100 kali - Siaran
keliling 110 kali
- Pemutaran film 100 kali -Siaran
keliling 110 kali
- Pemutaran film 85 kali - Siaran
keliling 100 kali
60% Kurang berhasil
-
8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa
Rakor dan sosialisasi PPID
Kegt -Rakor 2 kali - Sosialisasi
PPID 2 kali
-Rakor 2 kali - Sosialisasi
PPID 2 kali - Cetak Buku - Cetak
Kalender - Cetak
Poster
- Rakor 2 kali - Sosialisasi
PPID 2 kali - Cetak Buku - Cetak
Kalender - Cetak
Poster
100% √ Naik 3 kegt
8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
Terjalinnya Hubungan antara Pemerintah dan organisasi/lembaga profesi dalam penyebaran informasi pembangunan
Kegt - - Sosialisasi Pembinaan 14 radio 2 Televisi - Pembukaan
Media Center
- Sosialisasi Pembinaan 10 radio 2 Televisi - Pembukaan
Media Center
70% √ Naik 100%
(37)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 37 2. ANALISIS ATAS CAPAIAN
Analisis ini berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan gambaran/prosentase pencapaian kinerja kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.
Analisis/evaluasi kinerja ini menggunakan pengukuran ordinal sebagai berikut :
a. Prosentase 85% - 100% tingkat pencapaian : baik b. Prosentase 70% - 85% tingkat pencapaian : sedang c. Prosentase 55% - 70% tingkat pencapaian : kurang
Sebagai gambaran umum, hasil evaluasi pengukuran kinerja berdasarkan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :
a. Pencapaian Program : 85% (baik) b. Pencapaian Kegiatan : 85% (baik)
Berdasarkan hasil tersebut diatas, kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014 menunjukkan kinerja baik. Dan selanjutnya sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro kondisi yang diharapkan/keberhasilan yang ingin dicapai adalah:
1. Kondisi Yang diharapkan
- Pengembangan content website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang meliputi aplikasi SKPD melalui internet
- Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara maksimal
- Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai coordinator jaringan telematika dan pusat database dari semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dapat interkoneksi dalam satuan Network Operating Center (NOC)
- Peningkatan SDM dan sosialisasi TIK dengan target sasaran aparatur pemerintah Kabupaten Bojonegoro, swasta, masyarakat dan komunitas TI.
- Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas public bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat
- Pengembangan infrastruktur telematika sampai ketingkat kecamatan guna penjaringan data dapat dilakukan secara online sehingga memudahkan dalam pencarian data
(38)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 38 - Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa
dalam rangka peningkatan potensi daerah
- Optimalisasi Media Center sebagai pusat informasi daerah
2. Kendala yang dihadapi
- Masih adanya kesenjangan informasi dan komunikasi masyarakat perkotaan dan pedesaan
- Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK
- Faktor internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai manfaat pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel secara terstruktur
- Faktor eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap portal-portal pelayanan public yang disediakan di website Pemerintah Daerah yang disebabkab kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet
3. Langkah-langkah antisipatif
- Perlu pembinaan KIM secara optimal di Kecamatan dan Desa
- Meningkatkan sosialisasi penyebarluasan informasi melalui media cetak, dan workshop
- Meningkatkan kegiatan pertura sebagai sarana penyebarluasan informasi
- Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal - Melaksanakan pelatihan IT dan sosialisasi kebijakan-kebijakan
pengembangan e-government serta pelatihan operator computer bagi staf dilingkup SKPD Kabupaten Bojonegoro
- Bekerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan pembangunan telecenter angling dharma yang ada di Kec. Kalitidu
- Mengoptimalkan fungsi M-Plik yang di Kecamatan bantuan dari Kementrian Kominfo
- Pengembangan pusat data daerah (data warehouse)
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama yang akan dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro saat ini dan yang akan datang adalah:
(39)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 39
INDIKATOR KINERJA UTAMA Tahun 2014
NO Sasaran Indikator Formula
Indikator Satuan
Realisasi
tahun 2014 Target 2014 Realisasi 2014
Capaian/ Persenta
se
Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1. Meningkatnya pelayanan administrasi Komunikasi dan Informatika
Persentase tersedianya fasilitas untuk kelancaran kinerja Aparatur
Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Persentase tersedianya fasilitas untuk kelancaran kinerja Aparatur
Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
3. Meningkatkan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika dlm rangka peningkatan profesionalisme
Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM di bidang TI
kegt - Pelatihan Update website untuk operator SKPD - Pelatihan
Jurnalistik online untuk operator SKPD
- Pelatihan Cyber Extentian Bidang Pertanian Peterrnaka n dan Perkebuna n dengan ITB - Pelatihan
Manajeme n Kinerja bersama dengan UKP4 - Pelatihan
pengelolaa n NOC
- Pelatihan Cyber Extentian Bidang Pertanian Peterrnakan dan Perkebunan dengan ITB di 3 Desa (Duwel, Napis, Padangan) - Pelatihan
Manajemen Kinerja bersama dengan UKP4 (Sismon, LAPOR!, Opendata) - Pelatihan
(40)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 40
pengelolaan NOC (Mikrotik) 4. Meningkatkan pengembangan dan
pemanfaatan Infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik
1. Jumlah kegiatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat berbasis IT
Kegt - 3 Kegt 6 kegt 6 kegt di: - Kec. Gayam - Kec. - Kec. - Kec. - Kec. Kapas
100% √ Naik 50%
2. Jumlah instansi pemerintah sampai tingkat desa yang terkoneksi dengan jaringan komputer
Instansi 45 SKPD Penguatan 45 SKPD, penambahan 7 Desa
Penguatan 45 SKPD, Penambahan FO Disperindag, Wifi RSUD Padangan dan 3 Desa (Napis, Ngringinrejo, Duwel)
(41)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 41
NO Sasaran Indikator Formula
Indikator Satuan
Realisasi
tahun 2013 Target 2014 Realisasi 2014
Capaian/ Persenta
se
Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
3. Kapasitas bandwidth untuk setiap SKPD
MB 1 MB 1 MB 1 MB 100% √ -
4. Kapasitas informasi yang disebarkan melalui media televise, radio, majalah, baliho, spanduk, dan poster-poster
Kegt - Baliho 0 bh - Iklan di
Koran 10 kali - Iklan di TV
10 - Iklan di
Radio 10 bln
- Baliho 75 unit - Spanduk 150 unit - Publikasi media cetak 4 kali - Warta Bojonego ro 12 edisi
- Baliho 0 bh - Iklan di Koran
10 kali -Iklan di TV 10 - Iklan di Radio
10 bln
70% √ -
5. Aduan masyarakat melalui dialog publik yang tercafer dalam database
Kegt 397 Pertanyaan Aduan lebih kecil dari tahun sebelumnya, tertangani semua
474 aduan dan tertangani semua
70% √ -
6. Frekuensi update data dan informasi website
Hari 225 hari dan hanya website utama 365 hari untuk website utama dan SKPD
315 hari untuk website utama dan 22 SKPD rata-rata sebulan sekali
70% kurang berhasil karena update data SKPD kurang -
7. Jumlah SKPD yang telah membentuk PPID
(42)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 42 pembantu
8. Jumlah media pertunjukan rakyat
9 jenis 12 jenis 12 jenis 100% √ Naik 20%
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Laporan Keuangan Tahun 2014
Dalam rangka melaksanakan tugas operasional kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam tahun 2014 berdasarkan anggaran APBD tahun 2014 yang tercantum dalam DPA setelah perubahan sebagai berikut :
EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN APBD
TAHUN 2014
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.167.462.100 94% 995.444.049 85%
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan Dinas
Kominfo
357.420.000 12 Bulan 100% 276.352.128 77%
- Belanja telepon Terpenuhinya dukungan jasa komunikasi, air, listrik, surat kabar, internet
12 bulan 18.000.000 12 bulan 53% 9.562.635 53%
- Belanja air 12 bulan 12.000.000 12 bulan 44% 5.279.550 44%
- Belanja listrik 12 bulan 198.900.000 12 bulan 76% 150.693.223 76% - Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 56.520.000 12 bulan 100% 56.466.000 100% - Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan 72.000.000 12 bulan 75% 54.350.720 75%
1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Dinas
Kominfo
152.570.000
(43)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 43 Honorarium Pengelola Administrasi
Keuangan
Tugas-tugas dan laporan dapat dilaksanakan tepat waktu
12 bulan 152.320.000 12 bulan 100% 134.730.000 88%
Belanja Jasa Traksaksi Keuangan 2 buku cek 250.000 2 buku cek 100% 250.000 100%
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan Dinas
Kominfo
18.419.000 12 bulan
100%
16.470.750 89% - Kebersihan dan bahan pembersih Tersedia Kebutuhan
Kebersihan
12 Bulan 16.619.000 12 bulan 100% 16.170.750 97% - Jasa Kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan 1.800.000 12 bulan 17% 300.000 17%
1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
12 bulan Dinas
Kominfo
51.930.000 12 bulan
100%
48.600.000 94% Belanja jasa servis peralatan kantor dan
rumah tangga
Tersedia Kebutuhan perawatan peralatan kantor secara berkala
12 Bulan 51.930.000 12 bulan 100% 48.600.000 94%
1.5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan Dinas
Kominfo
22.061.100 12 bulan
100%
21.940.400 99% - Alat Tulis Kantor Tersedia Kebutuhan 12 Bulan 18.512.100 12 bulan 100% 18.502.400 100%
- Perangko, materai dan benda pos lainnya Alat Tulis Kantor
12 Bulan 3.549.000 12 bulan 100%
3.438.000 97% 1.6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan Dinas
Kominfo
15.000.000
12 bulan 100% 14.419.600 96%
Belanja cetak Tersedia kebutuhan 12 bulan 7.500.000 12 bulan 100% 7.375.000 98% Belanja Penggandaan barang cetakan dan
penggandaan
(44)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 44 1.7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan Dinas
Kominfo
8.589.000 12 bulan 100% 8.043.300 94%
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, beterry kering)
(45)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 45 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
21 unit 88.008.000 21 unit 100% 81.269.000 92%
- Belanja modal pengadaan AC dan alat pendingin
Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik
2 unit Media Center
10.000.000 2 unit 100% 9.922.000 99%
- Belanja modal pengadaan TV 2 unit Dinas Kominfo
7.400.000 2 unit 100% 7.260.000 98% - Belanja modal pengadaan komputer/PC 2 unit Radio
malowopa ti
15.680.000 2 unit 100% 14.961.000 95%
- Belanja modal pengadaan printer 7 unit Dinas Kominfo
21.000.000 7 unit 100% 20.751.500 99% - Belanja modal pengadaan peralatan
jaringan komputer
2 buah Dinas
Kominfo
1.200.000 2 buah 100% 1.149.500 96% - Belanja modal pengadaan kulkas 1 buah Dinas
Kominfo
4.000.000 1 buah 100% 3.388.000 85% - Belanja modal pengadaan kamera 1 buah Dinas
Kominfo
11.000.000 1 buah 100% 9.559.000 87% - Belanja modal pengadaan handycam 1 buah Dinas
Kominfo
11.728.000 1 buah 100% 10.285.000 88% - Belanja modal pengadaan perekam suara 3 buah Dinas
Kominfo
6.000.000 3 buah 100% 3.993.000 67%
1.9 Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan Dinas
Kominfo
46.315.000 12 bulan 68% 31.694.250 68%
Makanan dan Minuman Harian Pegawai Tersedia Kebutuhan 12 Bulan 19.440.000 12 82% 15.933.500 82% Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman 12 Bulan 7.125.000 12 59% 4.232.250 59%
(46)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 46 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan 3.750.000 12 97% 3.624.500 97% Makanan dan Minuman Lembur 12 Bulan 16.000.000 12 49% 7.904.000 49%
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan 159.700.000 12 bulan 100%
149.824.621 94% Belanja perjalanan dinas luar daerah Kelancaran kinerja dinas 12 bulan dalam &
luar propinsi
159.700.000 12 bulan 100% 149.824.621
94%
1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran
Tersedianya sarana pendukung operasional dinas
12 bulan Dinas
Kominfo
182.250.000 12 bulan 100%
180.750.000 99%
- Honorarium Petugas Khusus 5 Seksi 10.250.000 5 seksi 100% 10.250.000
100% - Tenaga Kerja Ahli/ instruktur/ Narasumber 12 Bulan 6.000.000 12 bulan 100%
5.500.000 92% - Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 12 org/ bln 13.000.000 12 org/ bln 100%
12.000.000
92% - Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 216 org/ bln 153.000.000 216 org/ bln 100% 153.000.000 100%
1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 65.200.000 12 bulan 60% 31.100.000 48%
(1)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 95
informasi dan komunikasi secara langsung kepada masy. d.Pengkajian dan
pengembangan sistem informasi
Input : Rp 1.254.067.000,-
Output : Pengadaan bandwidth, hosting, master plan, FO,
redesain website dan managemen software
Outcome : tercapainya peningkatan kwalitas layanan koneksi jaringan computer antar SKPD
kgt 1 kgt
e.Pembinaan dan pengembangan perangkat keras TI
Input : Rp 548.995.250,-
Output : Perawatan jaringan FO dan
(2)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 96
LAN dan
pengadaan WIFI, LAN dan swith Outcome : tercapainya
peningkatan kwalitas dan kwantitas pengembangan perangkat keras yg semakin baik f.Peningkatan
komunikasi dan informasi melalui media radio
Input : Rp 154.510.000,-
Output : Pengadaan pemancar di Studio dan OB Van
Outcome : tercapainya peningkatan kwalitas dan kwantitas pengembangan perangkat keras yg semakin baik
(3)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 97 6.Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan kounikasi
a. Pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan kounikasi
Input : Rp 96.732.400,-
Output : Penyusunan buku database potensi
bojonegoro Outcome : tersusunnya
database potensi bojonegoro
pkt 2 pkt
7.Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
a.Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Input : Rp 86.000.000,-
Output : Pelatihan jaringan IT bagi operator IT Outcome : Meningkatnya
kualitas dan kuantitas layanan IT
pkt 1 pkt
8.Program kerja sama informasi dan mas media a.Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Input : Rp 134.000.000,-
Output : Pembuatan spanduk, baliho dan panel
kgt 145
(4)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 98
Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik b.Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah
Input : Rp 420.974.000,- Output : Dialog
interaktif hari jumat, spanduk, baliho, tabloid dan majalah Outcome : Meningkatnya
kualitas dan kuantitas layanan informasi
komunikasi pulbik
kgt 47 kgt
c.Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Input : Rp 84.000.000,-
Output : Rakor dan sosialisasi PPID Outcome : Meningkatna
kualitas dan
kgt 216
(5)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 99
kuantitas layanan informasi publik d.Penyebarluasan
informasi melalui media masa
Input : Rp 94.791.000,-
Output : Siaran keliling dan pemutaran film
Outcome : Meningkatna kualitas dan kuantitas layanan informasi publik
kgt 4 kgt
e.Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
Input : Rp 21.993.000,-
Output : Sosialisasi dan pembinaan radio
Outcome : Meningkatna kualitas dan kuantitas layanan informasi publik
kgt 6 kgt
9.Program penyuluhan, pembinaan
e.Penyuluhan, pembinaan dan
pengawasan cukai serta
Input : Rp 150.000.000,-
Output : pembuatan
jns 114
(6)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 100 dan
pengawasan cukai rokok dan tembakau
penindakan rokok ilegal stiker, baliho, spanduk, surat kabar dan iklan layanan
masyarakat Outcome : Terwujudnya