Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
53
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
394.500.000 388.174.000
98.40 Kompetisi Kreatifitas Masyarakat dalam Pengembangan Pemasaran
Pariwisata 35.000.000
30.480.000 87.09
TOTAL 4.322.748.500
3.594.889.100 83.16
c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kabupaten Bantul
telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran
dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran No.
Sasaran Anggaran
Target Realisasi
1. Meningkatnya Jumlah Desa
Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya,
Kelompok Kesenian
2.063.118.500 1.375.255.200
66.66
2. Meningkatnya Jumlah
Pengunjung Obyek Wisata
1.532.930.000 1.505.464.900
98.21
3. Meningkatnya jumlah investasi
kepariwisataan
726.700.000 714.169.000
98.28
4 Kegiatan Administrasi
UmumRutin
1.077.680.100 1.016.489.995
94.33
TOTAL
5.400.428.600 4.611.379.095
85.39
Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah PAD. Kegiatan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam penerimaan PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
54 Olahraga. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2013 dapat
dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.
Tabel 3.12 Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun Sumber Pendapatan
Target Rp Realisasi Rp
2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.357.802.275,- 4.542.194.000,-
2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
5.250.000.000,- 5.335.241.250,-
2012 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
6.700.000.000,- 8.640.795.116,-
2013 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
9.000.000.000,- 9.120.764.368,-
Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 meningkat dari
Tahun 2012., dimana pada Tahun 2012 realisasi PAD yang mencapai sebesar Rp 8.640.795.116,-, pada Tahun 2013 pencapaian meningkat menjadi sebesar
Rp 9.120.764.368,-. atau meningkat 5.56. Peningkatan
tersebut diatas
merupakan keberhasilan
dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan khususnya dari retribusi obyek
wisata di Kabupaten Bantul yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bantul pada Tahun 2013.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
B B
A A
B B
I I
V V
P P
E E
N N
U U
T T
U U
P P
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau
kegagalan, tercapai atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bantul Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan ataupun
kegagalan tersebut, dilaksanakan pengukuran indicator kinerja sasaran dengan menggunakan beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan. Hasil
analisis menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 berbobot 83.63 dengan kategori
Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 85,39 dengan kategori Sangat Berhasil.
Sebagai Penutup, perlu dipahami bersama bahwa keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD, tetapi yang lebih mendasar adalah seberapa besar pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat
meningkatkan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan dan menggerakkan perekonomian rakyat,
pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta terus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 ini untuk dapat
dipergunakan dan menjadi bahan evaluasi kinerja di masa yang akan datang.
55
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
56
LAMPIRAN-LAMPIRAN
3 Jumlah Wisman
16,661 12.92
Total Capaian sasaran Strategis II = 70,9
Total Capaian sasaran Strategis III = 87,5
Tabel 3.3
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENYIMPULAN KINERJA SASARAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah
: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Tahun Anggaran
: 2013
Capaian Sasaran = Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori
jumlah indikator kinerja sasaran
NO SASARAN STRATEGIS
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
KATEGORI 1
2 3
4 5
6 7
1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya,
Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian Peris
1 Jumlah Desa Wisa tiwa
ta 22
33 150.00
Sangat Berhasil 2 Jumlah Desa Budaya
8 8
100.00 Sangat Berhasil
3 Jumlah Peristiwa Budaya 132
130 98.48
Sangat Berhasil 4 Jumlah Penghargaan Budaya
16 16
100.00 Sangat Berhasil
5 Jumlah Kelompok Kesenian 715
1,025 143.36
Sangat Berhasil
Capaian sasaran kategori sangat berhasil
= 5x92,55
= 92.5
Total Capaian sasaran Strategis I = 92,5
NO SASARAN STRATEGIS
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
KATEGORI 1
2
2
Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
3
1 Jumlah
4
Wisatawan
5
1,666
6 7
,123 2,155,557
129.38 Sangat Berhasil
2 Jumlah Wisnus
1,649 ,462
2,153,404 130.55
Sangat Berhasil 2,153
Tidak Berhasil
Capaian sasaran kategori sangat berhasil
=
2x92,53 = 61,7
Capaian sasaran kategori tidak berhasil
=
1x27,53 = 9,2
NO SASARAN STRATEGIS
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
KATEGORI 1
3
2
Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
3 4
5 6
7
1 Naiknya PAD Pariwisata 4,654,156
,675 9,120,764,368
195.97 Sangat Berhasil
2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 35
25 71.43
Berhasil 3 Jumlah Usaha Pariwisata
15 21
140.00 Sangat Berhasil
Capaian sasaran kategori sangat berhasil
=
2x92,53 = 61,7
Capaian sasaran kategori berhasil
=
1x77,53 = 25,8
Kesimpulan :
Capaian sasaran I
= 92.5
Capaian sasaran II
= 70.9
Capaian sasaran III
= 87.5
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata
jumlah kegiatan Keg
1 1
100 Pengembangan Destinasi Pariwisata
Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan jumlah kegiatan
Keg 1
1 100
Program Pengembangan Kemitraan Kerjasama Lembaga kepariwisataan
jumlah paket Paket
- Kabupaten Bantul
TAHUN 2013
INSTANSI: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET REALISASI
PROSENTASE KET
1 2
3 4
5 6
7 8
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat terkirim Buah
685 769
112 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran listrik, telp dan internet ktr Bln
12 12
100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinasoperasional
Terlaksananya perijinan kendaraan dinas operasional Buah
9 9
100 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pelayanan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Bln
12 12
100 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD Jumlah PTT Kebersihan Obyek Wisata
Bln 12
12 100
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Fungsi dan pelayanan kantor
Bln 12
12 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan Alat Tulis Kantor
Bln 12
12 100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ketersediaan Barang Cetakan
Paket 2
2 100
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Ketersediaan alat listrik dan elektronik ktr
Keg 1
1 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Ketersediaan perlengkapan kantor
Unit 8
8 100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ketersediaan bahan bacaan kantor
Bln 12
12 100
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rakor pertemuan
Keg 3
3 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah
OH 52
52 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah
OH 304
304 100
Penyediaan Jasa Keamanan Jumlah PTT Keamanan dan TPR Obyek Wisata
Bln 12
12 100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Jumlah Kegiatan Keg
2 2
100 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasopersional
Jumlah Kegiatan Keg
3 3
100 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
Jumlah Kegiatan Keg
1 1
100 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan dan pelaporan capaian kinerja kantor Bln
12 12
100 Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Jumlah pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah
Keg 9
9 100
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya Jumlah kegiatan
Keg 2
2 100
Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Jumlah kegiatan
Keg 1
1 100
Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah
Jumlah penyelenggaraan event seni budaya masy Kali
255 68
27 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah
Jumlah kegiatan pendukungan KCB Keg
1 1
100 Penilaian obyek yang diduga cagar budaya
jumlah kegiatan penilaian obyek CB Keg
1 1
100 Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kegiatan
Keg 10
10 100
Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran Pariwisata Jumlah kegiatan
Keg 1
1 100
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Jumlah paket
paket 1
1 100
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Jumlah kegiatan promosi pariwisata
Kegiatan 4
4 100
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan jumlah kegiatan
keg 124
150 121
Pemantauan dan Evaluasi Pelaks.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah pelayanan pariwisata pada Hari-Hari BesarTertentu Keg
7 7
100 Pengembangan daerah tujuan wisata
jumlah kegiatan keg
1 1
100 Pemeliharaan RutinBerkala Sarana Prasarana Obyek Wisata
pemeliharaan sarpras obyek wisata Bulan
12 12
100 Pengembangan dan penguataninformasi dan database
Jumlah Kegiatan Keg
1 1
100 Koordinasi Pembangunan kemitraan pariwisata
jumlah paket paket
3 3
100 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah Pelatihan bagi SDM Pariwisata Keg
2 2
100 Pendampingan Desa Wisata
Kegiatan pendampingan Keg
2 2
100 2
2 100
Bantul, 6 Januari 2014 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. Bambang Legowo,M.Si
SE PENCAPAIAN GKAT CAPAIAN
g
KETERANGAN NILAI CAPAIAN
g
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN PPS TAHUN 2 0 1 3
INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SASARAN INDIKATOR SASARAN
SA RE
CAP TUAN
NCANA TINGKAT AIAN TARGET
REALISASI PROSENTA
RENCANA TIN 1
2 3
4 5
6 7
8
Meningkat nya Juml ah Desa Desa Budaya, Perist iwa Bu
Penghargaan Budaya, Kel o Kesenian
Juml ah Desa Wisat a Wisat a,
Desa 22
33 100
150. 00 Juml ah Desa Budaya
daya, mpok
Desa 8
8 100
100. 00 Juml ah Perist iwa Budaya
Event Budaya 132
135 100
102. 27 Juml ah Penghargaan Budaya
Penghargaan 16
16 100
100. 00 Juml ah Kel ompok Kesenian
Kel ompok 715
1, 025 100
143. 36 Meningkat nya Juml ah Pen
g y
Obyek Wisat a Juml ah Wisat awan
unj ung g
j g
Orang 1, 666, 123
, ,
2, 155, 557 100
129. 38 ,
, Juml ah Wisnus
Orang 1, 649, 462
2, 153, 404 100
130. 55 Juml ah Wisman
Orang 16, 661
2, 153 100
12. 92 Meningkat nya j uml ah inves
kepariwisat aan Naiknya PAD Pariwisa
t asi t a
Rupiah 4, 654, 156, 675
9, 120, 764, 368 100
195. 97 Promosi pariwisat a di dal am dan l uar DIY
Kegiat an 35
25 100
71. 43 Juml ah Usaha Pariwisat a
Unit 15
21 100
140. 00 Bant ul , 6 Januari 2014
Kepal a Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a Kabupat en Bant ul
Drs. Bambang Legowo, M. Si NIP 19600216 199303 1 004
NILAI CAPAIAN KATEGORI
Wisa aya,
pok
unj un
t asi
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2 0 1 3
INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No
SASARAN STRATEGIS
No
INDIKATOR SASARAN RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI
1
2 3
4 5
6 7
8
1 Meningkat nya Juml ah Desa Desa Budaya, Perist iwa Bud
Penghargaan Budaya, Kel om Kesenian
Juml ah Desa Wisat a t a,
22 33
150. 00 Sangat Berhasil
Juml ah Desa Budaya 8
8 100. 00
Sangat Berhasil Juml ah Perist iwa Budaya
132 135
102. 27 Sangat Berhasil
Juml ah Penghargaan Budaya 16
16 100. 00
Sangat Berhasil Juml ah Kel ompok Kesenian
715 1, 025
143. 36 Sangat Berhasil
2 Meningkat nya Juml ah Peng Obyek Wisat a
Juml ah Wisat awan g
1, 666, 123 2, 155, 557
129. 38 Sangat Berhasil
Juml ah Wisnus 1, 649, 462
2, 153, 404 130. 55
Sangat Berhasil Juml ah Wisman
16, 661 2, 153
12. 92 Tidak Berhasil
3 Meningkat nya j uml ah inves kepariwisat aan
Naiknya PAD Pariwisat a 4, 654, 156, 675
9, 120, 764, 368 195. 97
Sangat Berhasil Promosi pariwisat a di dal am dan l uar DIY
35 25
71. 43 Berhasil
Juml ah Usaha Pariwisat a 15
21 140. 00
Sangat Berhasil
Inst ansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a Desember 2010
NO KEGIATAN
LOKASI ANGGARAN
KONTRAK SISA LELANG
NAMA Desa Kec.
Rp Rp
Rp REKANAN
KET.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Keg. DISBUDPAR
3, 500, 000 -
- -
2. 00 Keg. 100. 00
Rp. 3, 500, 000
100. 00 Rp. -
2
Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
3 Keg. 30, 000, 000
- -
- 3. 00 Keg.
100. 00 Rp.
28, 755, 064 95. 85 Rp.
1, 244, 936 3
Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan
12 Bl n 19, 781, 000
- -
- 12. 00 Bl n
100. 00 Rp.
19, 780, 207 100. 00 Rp.
793 4
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bl n 94, 733, 100
- -
- 12. 00 Bl n
100. 00 Rp.
94, 733, 100 100. 00 Rp.
- 5
Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12 Bl n 7, 000, 000
- -
- 12. 00 Bl n
100. 00 Rp.
7, 000, 000 100. 00 Rp.
- 6
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
1 Paket 1, 500, 000
1. 00 Paket 100. 00
Rp. 1, 500, 000
100. 00 Rp. -
7
Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Bl n 2, 250, 000
12. 00 Bl n 100. 00
Rp. 2, 250, 000
100. 00 Rp. -
8
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Keg. 72, 000, 000
- -
- 1. 00 Keg.
100. 00 Rp.
72, 000, 000 100. 00 Rp.
- 9
Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
8 Kal i 35, 000, 000
- -
- 8. 00 Kal i
100. 00 Rp.
35, 000, 000 100. 00 Rp.
- 10
Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1 Keg. 8, 500, 000
- -
- 1. 00 Keg.
100. 00 Rp.
8, 500, 000 100. 00 Rp.
- 11
Keg. Penyediaan Jasa Keamanan
12 Bl n 71, 616, 000
- -
- 12. 00 Bl n
100. 00 Rp.
67, 886, 000 94. 79 Rp.
3, 730, 000 S d bl n ini
Vol ume ANGGARAN
REALISASI Fisik
Vol ume Keuangan
SISA RENCANA 1 TH
Vol ume
TAHUN ANGGARAN 2010
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH
12
Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
1 Keg. 5, 000, 000
- -
- 1. 00 Keg.
100. 00 Rp.
5, 000, 000 100. 00 Rp.
- 13
Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Kend. DinasOperasional
1 Keg. 69, 000, 000
- -
- 1. 00 Keg.
100. 00 Rp.
69, 000, 000 100. 00 Rp.
- 14
Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur
1 Keg. 1, 000, 000
- -
- 1. 00 Keg.
100. 00 Rp.
1, 000, 000 100. 00 Rp.
-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
15
Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan
1 Paket 18, 000, 000
- -
- 1. 00 Paket
100. 00 Rp.
18, 000, 000 100. 00 Rp.
-
PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
16
Keg. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real. Kinerja SKPD
4 Keg. 86, 438, 900
- -
- 4. 00 Keg.
100. 00 Rp.
86, 438, 900 100. 00 Rp.
-
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
17
Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah
7 Keg. 459, 000, 000
- -
- 7. 00 Keg.
100. 00 Rp.
459, 000, 000 100. 00 Rp.
- 18
Keg. Pemberian Dukungan,Penghargaan,dan Kerjasama di Bid Budaya
1 Keg. DISBUDPAR
25, 000, 000 -
- -
1. 00 Keg. 100. 00
Rp. 25, 000, 000
100. 00 Rp. -
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH
19
Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Keg. DISBUDPAR
120, 000, 000 -
- -
1. 00 Keg 100. 00
Rp. 120, 000, 000
100. 00 Rp. -
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
20
Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah
2 Keg. Bant ul
25, 000, 000 -
- -
2. 00 Keg. 100. 00
Rp. 25, 000, 000
100. 00 Rp. -
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
21
Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri
8 Keg. DIY Luar DIY
120, 000, 000 -
- -
8. 00 Keg 100. 00
Rp. 120, 000, 000
100. 00 Rp. -
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
22
Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
1 Keg. Bant ul
50, 000, 000 -
- -
1. 00 Keg. 100. 00
Rp. 49, 985, 000
99. 97 Rp. 15, 000
23
Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata
4 Paket Bant ul
100, 000, 000 -
- -
4. 00 Paket 100. 00
Rp. 99, 988, 000
99. 99 Rp. 12, 000
24
K P
b D
h T j Wi
t
1 P k t B
t l 57 000 000
1 00 P k t 100 00
R 56 976 000
99 96 R 24 000
24
Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
1 Paket Bant ul
57, 000, 000 -
- -
1. 00 Paket 100. 00
Rp. 56, 976, 000
99. 96 Rp. 24, 000
25
Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata
1 Keg. Bant ul
80, 000, 000 -
- -
1. 00 Keg. 100. 00
Rp. 79, 981, 800
99. 98 Rp. 18, 200
26
Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan
1 Paket 41, 000, 000
1. 00 Paket 100. 00
Rp. 41, 000, 000
100. 00 Rp. -
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMI TRAAN
- 27
Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
3 Keg. Bant ul
15, 000, 000 -
- -
3. 00 Keg. 100. 00
Rp. 15, 000, 000
100. 00 Rp. -
J U M L A H 1, 617, 319, 000
100. 00 Rp. 1, 612, 274, 071