Meningkatnya Jumlah Desa Meningkatnya Jumlah Meningkatnya jumlah investasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 53 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri 394.500.000 388.174.000 98.40 Kompetisi Kreatifitas Masyarakat dalam Pengembangan Pemasaran Pariwisata 35.000.000 30.480.000 87.09 TOTAL 4.322.748.500 3.594.889.100 83.16

c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut: Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran No. Sasaran Anggaran Target Realisasi

1. Meningkatnya Jumlah Desa

Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian 2.063.118.500 1.375.255.200 66.66

2. Meningkatnya Jumlah

Pengunjung Obyek Wisata 1.532.930.000 1.505.464.900 98.21

3. Meningkatnya jumlah investasi

kepariwisataan 726.700.000 714.169.000 98.28 4 Kegiatan Administrasi UmumRutin 1.077.680.100 1.016.489.995 94.33 TOTAL 5.400.428.600 4.611.379.095 85.39 Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah PAD. Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam penerimaan PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 54 Olahraga. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini. Tabel 3.12 Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Sumber Pendapatan Target Rp Realisasi Rp 2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4.357.802.275,- 4.542.194.000,- 2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5.250.000.000,- 5.335.241.250,- 2012 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 6.700.000.000,- 8.640.795.116,- 2013 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 9.000.000.000,- 9.120.764.368,- Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 meningkat dari Tahun 2012., dimana pada Tahun 2012 realisasi PAD yang mencapai sebesar Rp 8.640.795.116,-, pada Tahun 2013 pencapaian meningkat menjadi sebesar Rp 9.120.764.368,-. atau meningkat 5.56. Peningkatan tersebut diatas merupakan keberhasilan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan khususnya dari retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2013. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 B B A A B B I I V V P P E E N N U U T T U U P P Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan, tercapai atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan tersebut, dilaksanakan pengukuran indicator kinerja sasaran dengan menggunakan beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 berbobot 83.63 dengan kategori Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 85,39 dengan kategori Sangat Berhasil. Sebagai Penutup, perlu dipahami bersama bahwa keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD, tetapi yang lebih mendasar adalah seberapa besar pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat meningkatkan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan dan menggerakkan perekonomian rakyat, pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta terus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 ini untuk dapat dipergunakan dan menjadi bahan evaluasi kinerja di masa yang akan datang. 55 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 56 LAMPIRAN-LAMPIRAN 3 Jumlah Wisman 16,661 12.92 Total Capaian sasaran Strategis II = 70,9 Total Capaian sasaran Strategis III = 87,5 Tabel 3.3 PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENYIMPULAN KINERJA SASARAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun Anggaran : 2013 Capaian Sasaran = Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator kinerja sasaran NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KATEGORI 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian Peris 1 Jumlah Desa Wisa tiwa ta 22 33 150.00 Sangat Berhasil 2 Jumlah Desa Budaya 8 8 100.00 Sangat Berhasil 3 Jumlah Peristiwa Budaya 132 130 98.48 Sangat Berhasil 4 Jumlah Penghargaan Budaya 16 16 100.00 Sangat Berhasil 5 Jumlah Kelompok Kesenian 715 1,025 143.36 Sangat Berhasil Capaian sasaran kategori sangat berhasil = 5x92,55 = 92.5 Total Capaian sasaran Strategis I = 92,5 NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KATEGORI 1 2 2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata 3 1 Jumlah 4 Wisatawan 5 1,666 6 7 ,123 2,155,557 129.38 Sangat Berhasil 2 Jumlah Wisnus 1,649 ,462 2,153,404 130.55 Sangat Berhasil 2,153 Tidak Berhasil Capaian sasaran kategori sangat berhasil = 2x92,53 = 61,7 Capaian sasaran kategori tidak berhasil = 1x27,53 = 9,2 NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KATEGORI 1 3 2 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan 3 4 5 6 7 1 Naiknya PAD Pariwisata 4,654,156 ,675 9,120,764,368 195.97 Sangat Berhasil 2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 35 25 71.43 Berhasil 3 Jumlah Usaha Pariwisata 15 21 140.00 Sangat Berhasil Capaian sasaran kategori sangat berhasil = 2x92,53 = 61,7 Capaian sasaran kategori berhasil = 1x77,53 = 25,8 Kesimpulan : Capaian sasaran I = 92.5 Capaian sasaran II = 70.9 Capaian sasaran III = 87.5 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata jumlah kegiatan Keg 1 1 100 Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan jumlah kegiatan Keg 1 1 100 Program Pengembangan Kemitraan Kerjasama Lembaga kepariwisataan jumlah paket Paket - Kabupaten Bantul TAHUN 2013 INSTANSI: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET REALISASI PROSENTASE KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Buah 685 769 112 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran listrik, telp dan internet ktr Bln 12 12 100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinasoperasional Terlaksananya perijinan kendaraan dinas operasional Buah 9 9 100 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Bln 12 12 100 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Jumlah PTT Kebersihan Obyek Wisata Bln 12 12 100 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Fungsi dan pelayanan kantor Bln 12 12 100 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan Alat Tulis Kantor Bln 12 12 100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ketersediaan Barang Cetakan Paket 2 2 100 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Ketersediaan alat listrik dan elektronik ktr Keg 1 1 100 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Ketersediaan perlengkapan kantor Unit 8 8 100 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ketersediaan bahan bacaan kantor Bln 12 12 100 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rakor pertemuan Keg 3 3 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah OH 52 52 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah OH 304 304 100 Penyediaan Jasa Keamanan Jumlah PTT Keamanan dan TPR Obyek Wisata Bln 12 12 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Jumlah Kegiatan Keg 2 2 100 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasopersional Jumlah Kegiatan Keg 3 3 100 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Jumlah Kegiatan Keg 1 1 100 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelayanan dan pelaporan capaian kinerja kantor Bln 12 12 100 Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Jumlah pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah Keg 9 9 100 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya Jumlah kegiatan Keg 2 2 100 Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Jumlah kegiatan Keg 1 1 100 Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah Jumlah penyelenggaraan event seni budaya masy Kali 255 68 27 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah Jumlah kegiatan pendukungan KCB Keg 1 1 100 Penilaian obyek yang diduga cagar budaya jumlah kegiatan penilaian obyek CB Keg 1 1 100 Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kegiatan Keg 10 10 100 Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran Pariwisata Jumlah kegiatan Keg 1 1 100 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Jumlah paket paket 1 1 100 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Jumlah kegiatan promosi pariwisata Kegiatan 4 4 100 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan jumlah kegiatan keg 124 150 121 Pemantauan dan Evaluasi Pelaks.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah pelayanan pariwisata pada Hari-Hari BesarTertentu Keg 7 7 100 Pengembangan daerah tujuan wisata jumlah kegiatan keg 1 1 100 Pemeliharaan RutinBerkala Sarana Prasarana Obyek Wisata pemeliharaan sarpras obyek wisata Bulan 12 12 100 Pengembangan dan penguataninformasi dan database Jumlah Kegiatan Keg 1 1 100 Koordinasi Pembangunan kemitraan pariwisata jumlah paket paket 3 3 100 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah Pelatihan bagi SDM Pariwisata Keg 2 2 100 Pendampingan Desa Wisata Kegiatan pendampingan Keg 2 2 100 2 2 100 Bantul, 6 Januari 2014 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Bambang Legowo,M.Si SE PENCAPAIAN GKAT CAPAIAN g KETERANGAN NILAI CAPAIAN g PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN PPS TAHUN 2 0 1 3 INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SASARAN INDIKATOR SASARAN SA RE CAP TUAN NCANA TINGKAT AIAN TARGET REALISASI PROSENTA RENCANA TIN 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkat nya Juml ah Desa Desa Budaya, Perist iwa Bu Penghargaan Budaya, Kel o Kesenian Juml ah Desa Wisat a Wisat a, Desa 22 33 100 150. 00 Juml ah Desa Budaya daya, mpok Desa 8 8 100 100. 00 Juml ah Perist iwa Budaya Event Budaya 132 135 100 102. 27 Juml ah Penghargaan Budaya Penghargaan 16 16 100 100. 00 Juml ah Kel ompok Kesenian Kel ompok 715 1, 025 100 143. 36 Meningkat nya Juml ah Pen g y Obyek Wisat a Juml ah Wisat awan unj ung g j g Orang 1, 666, 123 , , 2, 155, 557 100 129. 38 , , Juml ah Wisnus Orang 1, 649, 462 2, 153, 404 100 130. 55 Juml ah Wisman Orang 16, 661 2, 153 100 12. 92 Meningkat nya j uml ah inves kepariwisat aan Naiknya PAD Pariwisa t asi t a Rupiah 4, 654, 156, 675 9, 120, 764, 368 100 195. 97 Promosi pariwisat a di dal am dan l uar DIY Kegiat an 35 25 100 71. 43 Juml ah Usaha Pariwisat a Unit 15 21 100 140. 00 Bant ul , 6 Januari 2014 Kepal a Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a Kabupat en Bant ul Drs. Bambang Legowo, M. Si NIP 19600216 199303 1 004 NILAI CAPAIAN KATEGORI Wisa aya, pok unj un t asi PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2 0 1 3 INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA No SASARAN STRATEGIS No INDIKATOR SASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkat nya Juml ah Desa Desa Budaya, Perist iwa Bud Penghargaan Budaya, Kel om Kesenian Juml ah Desa Wisat a t a, 22 33 150. 00 Sangat Berhasil Juml ah Desa Budaya 8 8 100. 00 Sangat Berhasil Juml ah Perist iwa Budaya 132 135 102. 27 Sangat Berhasil Juml ah Penghargaan Budaya 16 16 100. 00 Sangat Berhasil Juml ah Kel ompok Kesenian 715 1, 025 143. 36 Sangat Berhasil 2 Meningkat nya Juml ah Peng Obyek Wisat a Juml ah Wisat awan g 1, 666, 123 2, 155, 557 129. 38 Sangat Berhasil Juml ah Wisnus 1, 649, 462 2, 153, 404 130. 55 Sangat Berhasil Juml ah Wisman 16, 661 2, 153 12. 92 Tidak Berhasil 3 Meningkat nya j uml ah inves kepariwisat aan Naiknya PAD Pariwisat a 4, 654, 156, 675 9, 120, 764, 368 195. 97 Sangat Berhasil Promosi pariwisat a di dal am dan l uar DIY 35 25 71. 43 Berhasil Juml ah Usaha Pariwisat a 15 21 140. 00 Sangat Berhasil Inst ansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a Desember 2010 NO KEGIATAN LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMA Desa Kec. Rp Rp Rp REKANAN KET. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Keg. DISBUDPAR 3, 500, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 3, 500, 000 100. 00 Rp. - 2 Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3 Keg. 30, 000, 000 - - - 3. 00 Keg. 100. 00 Rp. 28, 755, 064 95. 85 Rp. 1, 244, 936 3 Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 12 Bl n 19, 781, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 19, 780, 207 100. 00 Rp. 793 4 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bl n 94, 733, 100 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 94, 733, 100 100. 00 Rp. - 5 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bl n 7, 000, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 7, 000, 000 100. 00 Rp. - 6 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1 Paket 1, 500, 000 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 1, 500, 000 100. 00 Rp. - 7 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bl n 2, 250, 000 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 2, 250, 000 100. 00 Rp. - 8 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg. 72, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 72, 000, 000 100. 00 Rp. - 9 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 8 Kal i 35, 000, 000 - - - 8. 00 Kal i 100. 00 Rp. 35, 000, 000 100. 00 Rp. - 10 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1 Keg. 8, 500, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 8, 500, 000 100. 00 Rp. - 11 Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bl n 71, 616, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 67, 886, 000 94. 79 Rp. 3, 730, 000 S d bl n ini Vol ume ANGGARAN REALISASI Fisik Vol ume Keuangan SISA RENCANA 1 TH Vol ume TAHUN ANGGARAN 2010 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH 12 Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1 Keg. 5, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 5, 000, 000 100. 00 Rp. - 13 Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Kend. DinasOperasional 1 Keg. 69, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 69, 000, 000 100. 00 Rp. - 14 Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 1 Keg. 1, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 1, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15 Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 1 Paket 18, 000, 000 - - - 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 18, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 16 Keg. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real. Kinerja SKPD 4 Keg. 86, 438, 900 - - - 4. 00 Keg. 100. 00 Rp. 86, 438, 900 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 17 Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 7 Keg. 459, 000, 000 - - - 7. 00 Keg. 100. 00 Rp. 459, 000, 000 100. 00 Rp. - 18 Keg. Pemberian Dukungan,Penghargaan,dan Kerjasama di Bid Budaya 1 Keg. DISBUDPAR 25, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 25, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH 19 Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Keg. DISBUDPAR 120, 000, 000 - - - 1. 00 Keg 100. 00 Rp. 120, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 20 Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 2 Keg. Bant ul 25, 000, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 25, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 21 Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri 8 Keg. DIY Luar DIY 120, 000, 000 - - - 8. 00 Keg 100. 00 Rp. 120, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 22 Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 1 Keg. Bant ul 50, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 49, 985, 000 99. 97 Rp. 15, 000 23 Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata 4 Paket Bant ul 100, 000, 000 - - - 4. 00 Paket 100. 00 Rp. 99, 988, 000 99. 99 Rp. 12, 000 24 K P b D h T j Wi t 1 P k t B t l 57 000 000 1 00 P k t 100 00 R 56 976 000 99 96 R 24 000 24 Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1 Paket Bant ul 57, 000, 000 - - - 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 56, 976, 000 99. 96 Rp. 24, 000 25 Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 1 Keg. Bant ul 80, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 79, 981, 800 99. 98 Rp. 18, 200 26 Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 1 Paket 41, 000, 000 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 41, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGEMBANGAN KEMI TRAAN - 27 Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 3 Keg. Bant ul 15, 000, 000 - - - 3. 00 Keg. 100. 00 Rp. 15, 000, 000 100. 00 Rp. - J U M L A H 1, 617, 319, 000

100. 00 Rp. 1, 612, 274, 071