Inst ansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a Desember 2010
NO KEGIATAN
LOKASI ANGGARAN
KONTRAK SISA LELANG
NAMA Desa Kec.
Rp Rp
Rp REKANAN
KET.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Keg. DISBUDPAR
3, 500, 000 -
- -
2. 00 Keg. 100. 00
Rp. 3, 500, 000
100. 00 Rp. -
2
Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
3 Keg. 30, 000, 000
- -
- 3. 00 Keg.
100. 00 Rp.
28, 755, 064 95. 85 Rp.
1, 244, 936 3
Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan
12 Bl n 19, 781, 000
- -
- 12. 00 Bl n
100. 00 Rp.
19, 780, 207 100. 00 Rp.
793 4
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bl n 94, 733, 100
- -
- 12. 00 Bl n
100. 00 Rp.
94, 733, 100 100. 00 Rp.
- 5
Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12 Bl n 7, 000, 000
- -
- 12. 00 Bl n
100. 00 Rp.
7, 000, 000 100. 00 Rp.
- 6
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
1 Paket 1, 500, 000
1. 00 Paket 100. 00
Rp. 1, 500, 000
100. 00 Rp. -
7
Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Bl n 2, 250, 000
12. 00 Bl n 100. 00
Rp. 2, 250, 000
100. 00 Rp. -
8
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Keg. 72, 000, 000
- -
- 1. 00 Keg.
100. 00 Rp.
72, 000, 000 100. 00 Rp.
- 9
Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
8 Kal i 35, 000, 000
- -
- 8. 00 Kal i
100. 00 Rp.
35, 000, 000 100. 00 Rp.
- 10
Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1 Keg. 8, 500, 000
- -
- 1. 00 Keg.
100. 00 Rp.
8, 500, 000 100. 00 Rp.
- 11
Keg. Penyediaan Jasa Keamanan
12 Bl n 71, 616, 000
- -
- 12. 00 Bl n
100. 00 Rp.
67, 886, 000 94. 79 Rp.
3, 730, 000 S d bl n ini
Vol ume ANGGARAN
REALISASI Fisik
Vol ume Keuangan
SISA RENCANA 1 TH
Vol ume
TAHUN ANGGARAN 2010
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH
12
Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
1 Keg. 5, 000, 000
- -
- 1. 00 Keg.
100. 00 Rp.
5, 000, 000 100. 00 Rp.
- 13
Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Kend. DinasOperasional
1 Keg. 69, 000, 000
- -
- 1. 00 Keg.
100. 00 Rp.
69, 000, 000 100. 00 Rp.
- 14
Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur
1 Keg. 1, 000, 000
- -
- 1. 00 Keg.
100. 00 Rp.
1, 000, 000 100. 00 Rp.
-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
15
Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan
1 Paket 18, 000, 000
- -
- 1. 00 Paket
100. 00 Rp.
18, 000, 000 100. 00 Rp.
-
PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
16
Keg. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real. Kinerja SKPD
4 Keg. 86, 438, 900
- -
- 4. 00 Keg.
100. 00 Rp.
86, 438, 900 100. 00 Rp.
-
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
17
Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah
7 Keg. 459, 000, 000
- -
- 7. 00 Keg.
100. 00 Rp.
459, 000, 000 100. 00 Rp.
- 18
Keg. Pemberian Dukungan,Penghargaan,dan Kerjasama di Bid Budaya
1 Keg. DISBUDPAR
25, 000, 000 -
- -
1. 00 Keg. 100. 00
Rp. 25, 000, 000
100. 00 Rp. -
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH
19
Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Keg. DISBUDPAR
120, 000, 000 -
- -
1. 00 Keg 100. 00
Rp. 120, 000, 000
100. 00 Rp. -
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
20
Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah
2 Keg. Bant ul
25, 000, 000 -
- -
2. 00 Keg. 100. 00
Rp. 25, 000, 000
100. 00 Rp. -
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
21
Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri
8 Keg. DIY Luar DIY
120, 000, 000 -
- -
8. 00 Keg 100. 00
Rp. 120, 000, 000
100. 00 Rp. -
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
22
Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
1 Keg. Bant ul
50, 000, 000 -
- -
1. 00 Keg. 100. 00
Rp. 49, 985, 000
99. 97 Rp. 15, 000
23
Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata
4 Paket Bant ul
100, 000, 000 -
- -
4. 00 Paket 100. 00
Rp. 99, 988, 000
99. 99 Rp. 12, 000
24
K P
b D
h T j Wi
t
1 P k t B
t l 57 000 000
1 00 P k t 100 00
R 56 976 000
99 96 R 24 000
24
Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
1 Paket Bant ul
57, 000, 000 -
- -
1. 00 Paket 100. 00
Rp. 56, 976, 000
99. 96 Rp. 24, 000
25
Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata
1 Keg. Bant ul
80, 000, 000 -
- -
1. 00 Keg. 100. 00
Rp. 79, 981, 800
99. 98 Rp. 18, 200
26
Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan
1 Paket 41, 000, 000
1. 00 Paket 100. 00
Rp. 41, 000, 000
100. 00 Rp. -
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMI TRAAN
- 27
Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
3 Keg. Bant ul
15, 000, 000 -
- -
3. 00 Keg. 100. 00
Rp. 15, 000, 000
100. 00 Rp. -
J U M L A H 1, 617, 319, 000
100. 00 Rp. 1, 612, 274, 071
99. 69 Rp. 5, 044, 929
Bant ul , 31 Desember 2010 Kepal a Di nas
Drs. Suyot o HS. Msi . MMA NIP 19560701 198003 1 010
CAPAIAN KEBERHASILAN
ANGGARAN ANGGARAN
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
1 Meningkatnya jumlah desa wisata, desa
budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian
1. Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah
347,688,900 347,688,900
a. Jumlah Desa Wisata Desa
18 24
133.33 b. Jumlah Peristiwa Budaya
Event Budaya 127
136 107.09
c. Jumlah Kelompok Kesenian Kelompok
701 805
114.84
2. Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya
masyarakat di Kabupaten Bantul . Dari target penyelenggaraan seni budaya masyarakat
sebanyak 34 kali terealisir sebanyak 41 kali. 70,000,000
70,000,000
3. Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi
seni b da a ang akan diik tsertakan dalam 22,000,000
22,000,000 Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas
seni budaya daerah dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni budaya masyarakat
Kabupaten Bantul. Adapun wujud pelaksanaannya adalah dalam hal
penyelenggaraan Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni Budaya Yogyakarta TMII
Jakarta, Pagelaran Wayang Kulit 2X,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival
Kesenian Tradisional Karawitan 17 Kec, Festival Dalang Cilik 1X, Festival Sendratari 1 X
dan Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln.
Intensifikasi fasilitasi dan komunikasi dengan pelaku seni
budaya serta pemberdayaan Organisasi Seni Budaya di
Kabupaten Bantul dalam menggerakkan minat masyarakat
untuk melestarikan seni budaya daerah
seni budaya yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke tingkat
Propinsi dan Nasional. Ada 2 keg yang dilaksanakan yakni Gelar Seni Pertunjukan dan
Parade Tari Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan , Tim Kesenian Kab Bantul
berhasil menjadi Juara I dan mewakili Prop DIY ke Tk Nasional
2 Meningkatnya jumlah pengunjung obyek
wisata -
- 151,000,000
151,000,000 a. Meningkatnya kunjungan nusantara
Orang 1,496,111
1,738,808 116.22
b. Meningkatnya kunjungan wisata Mancanegara
Orang 15,112
17,564 116.23
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata
1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan
event dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata. Target
penyelenggaraan event wisata sejumlah 6 kali d l
b t k P
t S
i d L
b K tifit
50,000,000 49,930,000
2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata
Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata
khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga
diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan
optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata. Dari target 3 Kali
pelaksanaan terealisir 100 85,350,000
85,349,000 Pengembangan kawasan-
kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisatawan
Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan
pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku
kepentingan dalam promosi pariwisata
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan
dalam bentuk : Java Promo, Travel Dialog 3X, Pameran Pariwisata 2X dan Penerbitan Bahan
Promosi Calender Event dan Leaflet Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2011
1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Luar Negeri
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya
tarik destinasi wisata 1. Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
3. Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata
Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata
sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan yang pada akhirnya
diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bantul.
79,650,000 79,587,500
4. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan
premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan keamanan
pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi d
khi d
t i
k tk j
l h 49,200,000
49,100,000 3
Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan 1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
40,000,000 39,675,000
a. Naiknya PAD Pariwisata Rupiah
4,221,457,301 5,335,241,250
126.38 b. Jumlah Usaha Pariwisata
Unit 5
14 280.00
Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi pariwisata
Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di Obyek
Wisata Kegiatan ini dalam bentuk pembuatan Studi
Potensi Desa Wisata Puton sebagai salah satu obyek wisata alternatif yang sedang berkembang
di Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan tersedianya Studi Potensi ini akan menjadi
landasan utama dalam arah pengembangan Desa Wisata Puton ke depan sehingga dapat
meningkatkan kunjungan wisatawan serta meningkatkan minat investasi di kawasan wisata
Fasilitasi kemudahan dalam pelayanan investasi bidang
1. Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata
khususnya Pokdarwis dan masyarakat di Obyek Wisata. Dari target pelatihan sebanyak 3 Kali
12,000,000 12,000,000
Bantul, 06 Februari 2012 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bantul Drs. Bambang Legowo,M.Si
Pembina IVa NIP 19600216 199303 1 004
b t
CD D Wi
t b
i l t d l pelayanan investasi bidang
Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, 31 Desember 2012
LAPORAN REALISASI FISIK KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012
NO LOKASI
ANGGARAN KONTRAK
SISA LELANG NAMA
Desa Kec. Rp
Rp Rp
REKANAN KET.
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN