00 Rp. 1, 612, 274, 071 69 Rp. 5, 044, 929 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Inst ansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a Desember 2010 NO KEGIATAN LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMA Desa Kec. Rp Rp Rp REKANAN KET. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Keg. DISBUDPAR 3, 500, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 3, 500, 000 100. 00 Rp. - 2 Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3 Keg. 30, 000, 000 - - - 3. 00 Keg. 100. 00 Rp. 28, 755, 064 95. 85 Rp. 1, 244, 936 3 Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 12 Bl n 19, 781, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 19, 780, 207 100. 00 Rp. 793 4 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bl n 94, 733, 100 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 94, 733, 100 100. 00 Rp. - 5 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bl n 7, 000, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 7, 000, 000 100. 00 Rp. - 6 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1 Paket 1, 500, 000 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 1, 500, 000 100. 00 Rp. - 7 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bl n 2, 250, 000 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 2, 250, 000 100. 00 Rp. - 8 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg. 72, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 72, 000, 000 100. 00 Rp. - 9 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 8 Kal i 35, 000, 000 - - - 8. 00 Kal i 100. 00 Rp. 35, 000, 000 100. 00 Rp. - 10 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1 Keg. 8, 500, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 8, 500, 000 100. 00 Rp. - 11 Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bl n 71, 616, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 67, 886, 000 94. 79 Rp. 3, 730, 000 S d bl n ini Vol ume ANGGARAN REALISASI Fisik Vol ume Keuangan SISA RENCANA 1 TH Vol ume TAHUN ANGGARAN 2010 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH 12 Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1 Keg. 5, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 5, 000, 000 100. 00 Rp. - 13 Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Kend. DinasOperasional 1 Keg. 69, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 69, 000, 000 100. 00 Rp. - 14 Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 1 Keg. 1, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 1, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15 Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 1 Paket 18, 000, 000 - - - 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 18, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 16 Keg. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real. Kinerja SKPD 4 Keg. 86, 438, 900 - - - 4. 00 Keg. 100. 00 Rp. 86, 438, 900 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 17 Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 7 Keg. 459, 000, 000 - - - 7. 00 Keg. 100. 00 Rp. 459, 000, 000 100. 00 Rp. - 18 Keg. Pemberian Dukungan,Penghargaan,dan Kerjasama di Bid Budaya 1 Keg. DISBUDPAR 25, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 25, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH 19 Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Keg. DISBUDPAR 120, 000, 000 - - - 1. 00 Keg 100. 00 Rp. 120, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 20 Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 2 Keg. Bant ul 25, 000, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 25, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 21 Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri 8 Keg. DIY Luar DIY 120, 000, 000 - - - 8. 00 Keg 100. 00 Rp. 120, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 22 Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 1 Keg. Bant ul 50, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 49, 985, 000 99. 97 Rp. 15, 000 23 Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata 4 Paket Bant ul 100, 000, 000 - - - 4. 00 Paket 100. 00 Rp. 99, 988, 000 99. 99 Rp. 12, 000 24 K P b D h T j Wi t 1 P k t B t l 57 000 000 1 00 P k t 100 00 R 56 976 000 99 96 R 24 000 24 Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1 Paket Bant ul 57, 000, 000 - - - 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 56, 976, 000 99. 96 Rp. 24, 000 25 Keg. Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 1 Keg. Bant ul 80, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 79, 981, 800 99. 98 Rp. 18, 200 26 Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 1 Paket 41, 000, 000 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 41, 000, 000 100. 00 Rp. - PROGRAM PENGEMBANGAN KEMI TRAAN - 27 Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 3 Keg. Bant ul 15, 000, 000 - - - 3. 00 Keg. 100. 00 Rp. 15, 000, 000 100. 00 Rp. - J U M L A H 1, 617, 319, 000

100. 00 Rp. 1, 612, 274, 071

99. 69 Rp. 5, 044, 929

Bant ul , 31 Desember 2010 Kepal a Di nas Drs. Suyot o HS. Msi . MMA NIP 19560701 198003 1 010 CAPAIAN KEBERHASILAN ANGGARAN ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian 1. Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 347,688,900 347,688,900 a. Jumlah Desa Wisata Desa 18 24 133.33 b. Jumlah Peristiwa Budaya Event Budaya 127 136 107.09 c. Jumlah Kelompok Kesenian Kelompok 701 805 114.84 2. Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat di Kabupaten Bantul . Dari target penyelenggaraan seni budaya masyarakat sebanyak 34 kali terealisir sebanyak 41 kali. 70,000,000 70,000,000 3. Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi seni b da a ang akan diik tsertakan dalam 22,000,000 22,000,000 Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni budaya masyarakat Kabupaten Bantul. Adapun wujud pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang Kulit 2X,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival Kesenian Tradisional Karawitan 17 Kec, Festival Dalang Cilik 1X, Festival Sendratari 1 X dan Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln. Intensifikasi fasilitasi dan komunikasi dengan pelaku seni budaya serta pemberdayaan Organisasi Seni Budaya di Kabupaten Bantul dalam menggerakkan minat masyarakat untuk melestarikan seni budaya daerah seni budaya yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional. Ada 2 keg yang dilaksanakan yakni Gelar Seni Pertunjukan dan Parade Tari Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan , Tim Kesenian Kab Bantul berhasil menjadi Juara I dan mewakili Prop DIY ke Tk Nasional 2 Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata - - 151,000,000 151,000,000 a. Meningkatnya kunjungan nusantara Orang 1,496,111 1,738,808 116.22 b. Meningkatnya kunjungan wisata Mancanegara Orang 15,112 17,564 116.23 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata. Target penyelenggaraan event wisata sejumlah 6 kali d l b t k P t S i d L b K tifit 50,000,000 49,930,000 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata. Dari target 3 Kali pelaksanaan terealisir 100 85,350,000 85,349,000 Pengembangan kawasan- kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisatawan Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan dalam bentuk : Java Promo, Travel Dialog 3X, Pameran Pariwisata 2X dan Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2011 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Luar Negeri Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata 1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3. Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bantul. 79,650,000 79,587,500 4. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi d khi d t i k tk j l h 49,200,000 49,100,000 3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan 1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 40,000,000 39,675,000 a. Naiknya PAD Pariwisata Rupiah 4,221,457,301 5,335,241,250 126.38 b. Jumlah Usaha Pariwisata Unit 5 14 280.00 Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi pariwisata Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di Obyek Wisata Kegiatan ini dalam bentuk pembuatan Studi Potensi Desa Wisata Puton sebagai salah satu obyek wisata alternatif yang sedang berkembang di Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan tersedianya Studi Potensi ini akan menjadi landasan utama dalam arah pengembangan Desa Wisata Puton ke depan sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta meningkatkan minat investasi di kawasan wisata Fasilitasi kemudahan dalam pelayanan investasi bidang 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata khususnya Pokdarwis dan masyarakat di Obyek Wisata. Dari target pelatihan sebanyak 3 Kali 12,000,000 12,000,000 Bantul, 06 Februari 2012 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Drs. Bambang Legowo,M.Si Pembina IVa NIP 19600216 199303 1 004 b t CD D Wi t b i l t d l pelayanan investasi bidang Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, 31 Desember 2012 LAPORAN REALISASI FISIK KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012 NO LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMA Desa Kec. Rp Rp Rp REKANAN KET.

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN