Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
28 c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan keuangan
dan kinerja kantor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT
Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2013, yang mencerminkan rencana kegiatan,
program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bantul 2011-2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam
pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan RKT Tahun 2013. Penentuan target kinerja pada tingkat sasaran strategis pada
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul disesuaikan dengan target capaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015 agar
dapat memberikan gambaran informasi capaian kinerja SKPD yang lebih komprehensif dan terkorelasi dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Bantul pada skala makro. Implementasi rencana strategis tahun 2011-2015 untuk tahun 2013
mencakup pelaksanaan 40 kegiatan dalam 9 program . Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.400.428.600,-
dan Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai sebesar Rp 4.458.181.900,- dari dana APBD Kabupaten Bantul.
1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2013
Pada tahun 2013 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
29
Tabel 2.3 Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2013
Sasaran Strategis Program
Kegiatan
Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa
Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian
Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya
Daerah 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program pengembangan nilai budaya 3. Pemberian dukungan penghargaan dan
kerjasama di bidang budaya Pengelolaan Kekayaan
Budaya Daerah 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pendukungan Pengelolaan Museum dan
Taman Budaya Daerah 3. Penilaian Obyek yang Diduga Cagar budaya
Pengelolaan Keragaman Budaya
1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
Pengembangan Destinasi Pariwisata
1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program
Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
3. Pengembangan daerah tujuan wisata 4. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan
Prasarana Obyek Wisata 5. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan
Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan
database 2. Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
3. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
4. Pendampingan Desa Wisata 5. Kerjasama Lembaga Kepariwisataan
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
4. Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata
2. Indikator Keberhasilan Kinerja
Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
30
Tabel 2.4 Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya,
Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya,
Kelompok Kesenian Jumlah Desa Wisata
22 Jumlah Desa Budaya
8 Jumlah Peristiwa Budaya
132 Jumlah Penghargaan
Budaya 16
Jumlah Kelompok Kesenian 715
Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
Jumlah Wisatawan 1,666,123
Jumlah Wisnus 1,649,462
Jumlah Wisman 16,661
Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
Jumlah PAD Sektor Pariwisata
4 ,654,156,675 Jumlah Usaha Pariwisata
35 Jumlah Promosi Pariwisata
di Di Dalam dan Luar DIY 15
D. PERJANJIAN KINERJA DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013