Solu si Alok a si da n Re a lisa si An gga r a n

152 b. Meningkat kan Adm inist rasi Perk ant oran. c. Meningkat kan sarana dan prasarana aparat ur d. Meningkat kan disiplin aparat ur e. Meningkat kan kapasit as SDM f. Meningkat kan kapasit as kelem bagaan perencanaan pem bangunan. g. Tum buh kem banya kem am puan berusaha unt uk m engurangi ket ergant ungan. h. Terlaksananya pem ut akhiran dat a Pot ensi Tenaga Kerj a dan Lapangan Kerj a. i. Meningkat nya ket eram pilan pencar i kerj a. j . Mem fasilit asi penem pat an t enaga kerj a. k. Meningkat nya pelaksanaan Undang - Undang Ket enagakerj aan. l. Meningkat nya pelaksanaan kegiat an Monit oring dan Evaluasi. m . Melaksanakan peny ediaan Tenaga Ker j a dan m eninvent ar is low ongan peker j aan, b. penem pat an Tenagan Ker j a Pencapaian sasaran pem bangunan t anaga kerj a dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan Tenaga Kerj a, dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah : a. Meningkat kan k inerj a aparat ur dan organisasi b. Tersedianya dana kegiat an yang m em adai c. Meningkat kan deraj at kesej aht eraan sosial m asyarakat d. Meningkat kan penget ahuan dan peran sert a m asyarakat dalam penanganan m asalah kesej aht eraan sosial e. Tercipt anya kualit as dan produkt ifit as t enaga kerj a unt uk m enghadapi pasar kerj a dalam dan luar negeri f. Dit aat inya perat uran per- undang- undangan dibidang ket enagakerj aan 5 .Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Te n a ga Ke r j a a . Pe r m a sa la h a n : • Rendahnya m asyarakat m em anfaat kan ket eram pilan yang ada di UPTD Kabupat en.

b. Solu si

a. Tet ap m em ot ivasi m asyarakat unt uk m em anfaat kan fasilit as yang yang ada di UPTD LLK. 153 1 3 . U r u sa n Ke t a h a n a n Pa n ga n 1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n No Pr ogr am Kegiat an Tot al Belanj a Realisasi Belanj a Per sent as e Realisasi Kegiat an I Pr ogr am Peningkat an Ket ahanan Pangan Per t anian Per kebunan 1 Penangan Daer ah Raw an Pangan 35.000.000 28.415.000 81,19 100 2 Analisis dan penyusunan pola konsum si dan suplai pangan 45.000.000 40.172.000 89,27 100 3 Pem anfaat an Pekar angan unt uk pengem bangan Pangan 200.000.000 188.076.897 94.04 100 4 Pengem bangan Desa Mandir i Pangan 67.500.000 62.248.910 92,22 100 5 Peningkat an Mut u dan Keam anan Pangan 50.000.000 44.398.000 97,58 100 6 Pem binaan Dist r ibusi, Akses dan Har ga Pangan 45.500.000 48.630.000 97,26 100 7 Per cepat an Penganekar agam an Konsum si Pangan 100.000.000 97.089.187 97,09 100 2 . Su su n a n Pe r son il U r u sa n Ke t a h a n a n Pa n ga n KOMPOSI S PNS BP3KKP KABUPATEN PADANG PARI AMAN BERDASARKAN TI NGKAT PENDI DI KAN NO TI NGKAT PENDI DI KAN JUMLAH MENURUT KELAMI N TOTAL LAKI - LAKI PEREMPUAN 1 St rat a 2 2 2 4 2 St rat a 1 23 20 43 3 D.I – I I I 16 5 21 4 SLTA 8 7 15 5 SLTP JUMLAH 45 31 93 154 Dit inj au dar i golongannya, kom posisi PNS di lingkungan BP3KKP Kabupat en Padang Par iam an adalah : KOMPOSI SI PNS BP3KKP KABUPATEN PADANG PARI AMAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2015 NO GOLONGAN JUMLAH 1 GOLONGAN I V 14 2 GOLONGAN I I I 66 3 GOLONGAN I I 3 4 GOLONGAN I JUMLAH 83 5 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si Secara um um Pelak sanaan Kegiat an DAK Tahun Anggaran 2015 sudah dapat t erlaksana dengan baik , baik pengadaan Barang dan Jasa, Pem bangunan fisik m aupun proses pem bayarannya. Nam un t erj adi sedik it perm asalahan yang t idak t erlalu presinpil yait u t erj adinya ket er lam bat an pem bayaran dana konsult an perencanaan. Hal ini disebabkan karena t erj adinya kesalahan m em asukan rekening Belanj a Kegiat an, sem ula dim asukan ke rekening Kegiat an Adm inist r asi Peningk at an Sarana dan Prasarana Peny uluhan, seharusnya belanj a ini t er let ak pada Kegiat an Peningkat an Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pendam pingan DAK Belanj a Modal Gedung da Bangunan Gedung Kant or. Sehingga pem bayaran m enunggun Anggaran Perubahan. Adapaun sedik it ket erlam bat an pengaj uan pem bayaran pem bangunan Fisik , karena adanya ket idak sesuaian pelaksanaan pekerj aan oleh kont rakt or m enurut dokum en kont rak, yang dit inj au langsung oleh Tim Kom isi Teknis yang di SK kan oleh Kepala BP3KKP, sehingga kont rakt or harus m erubah dan m enyesuaik an pekerj aan m enurut yang t elah diat ur dalam kont rak. 1 4 . U r u sa n Pe m be r da ya a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n N o Pr ogr a m Ke gia t a n AN GGARAN Realisasi Ca pa ia n Pr ogr a m Kin e r j a Rp. Rp. I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ku a lit a s H idup da n Pe r lin du nga n Pe r e m pu a n 1 Sosialisasi dan Pem binaan Per usahaan Pengelola Tenaga Ker j a Per em puan 15,000,000 14,890,000 98.99261249 100 2 Fasilit asi Upay a per lindungan perem puan dan anak t er hadap t indak keker asan dan kej ahat an seksual 20,000,000 19,768,000 98.98826386 100 3 Pem binaan dan Penilaian Kecam at an Say ang I bu KSI 40,000,000 39,528,000 98.9880591 100 155 Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n Pe m be r da y a a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k PP PA Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 5 lim a ,dengan t ingkat pencapaian st andar Pelayanan m inim al sebagai berikut : a. Part isipasi Per em puan di Lem baga Pem erint ah Dari 4 .9 7 4 orang Per em puan yang bek erj a di lem baga Pem erint ah yang t erdapat di Kabupat en Padang Pariam an dibandingkan dengan j um lah pekerj a Perem puan di Kabupat en Padang Pariam an sebanyak 6 3 .0 4 1 orang sehingga capaian kinerj a 8 t ingkat capaian ini kecil karena dibandingkan dengan j um lah pekerj a per em puan secara k eseluruhan akan t et api j ika dibandingkan dengan pegaw ai di Lingkup Pem da Kabupat en Padang Pariam an Nom inasi t erbesar pek erj a Per em puan t ingkat pencapaiannnya yakni sebesar 6 4 ,8 9 . b. Part isipasi Per em puan di Lem baga Legislat if 2015 5.0 Dari 2 orang j um lah Part isipasi Perem puan di Lem baga Legislat if PKK di Pem erint ahan Kabupat en Padang Pariam an, 10 0 akt if seluruhnya. c. Jum lah Kasus KDRT yang dit angani. 188 k asus 2015 d. Terfasilit asinya Kelem bagaan P2TP2A 240 kasus 2015 e. Cakupan perem puan dan anak korban kek erasan yang m endapat kan penanganan pangaduan oleh pet ugas t erlat ih di dalam unit pelayanan t erpadu. 24 0 Kasus Su su n a n Pe r son il U r u sa n Pe m be r da ya a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k No. Jum lah Pegaw ai Menuru t Ket Golongan Pendidikan I - SD - I I - SMP - I I I 3 SLTA 1 I V 1 S1 2 S.2 1 4 P2WKSS 20,000,000 15,993,000 98.74945289 100 5 Pem berday aan Or ganisasi Kew anit aan 50,000,000 44,975,000 98.88827126 100 I I Pr ogr a m Pe n gu a t a n k e le m ba ga a n pe n ga r usut a m a a n ge n de r da n a na k 1 Sosialisasi dan Pem binaan Pusat Pelay anan Terpadu Pem ber day aan Per em puan dan Anak P2TP2A 43,950,000 43,796,000 98.9964837 100 2 Penguat an Kelem bagaan Pengar usut am aan Gender dan Anak 77,900,000 75,348,150 98.96613255 100 156 Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Proses perencanan pem bangunan yang dilaksanakan Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak Kabupat en Padang Pariam an pada t ahun 2014 m engacu kepada Rencana St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun kelim a 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerj a Renj a Badan Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Badan kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 diw uj udkan dalam bent uk Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 01 t ahun 2014 t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014 dan Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 36 t ahun 201 4 t ent ang Anggaran Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014. Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an sebagai ber ikut : a. Pem ant apan kelem bagaan dalam pengem bangan part isipasi,kesw adayaan m asyarakat ,sert a nilai- nilai social buday a m asyarakat dalam pem bangunan. b. Pengem bangan usaha ekonom i m asyarakat dalam upaya penanggulangan kem iskinan. c. Peningk at an penday agunaan t eknologi t epat guna sesuai k ebut uhan m asyarakat . dalam pengelolaan sum ber daya alam yang berw aw asan lingkungan. d. Peningk at an kualit as hidup sert a perlindungan t erhadap kaum perem puan dan perkem bangan anak. e. Peningk at an peran kelem bagaan m asyarakat dan ket ahanan keluarga unt uk m encapai keluarga sehat dan sej aht era. Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan Badan Pem berdayaan m asyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana kabupat en Padang part iam an t ahun 2015 dit et apkan 14 sasaran yait u : a. Berperannya lem baga kem asyarakat an dalam m engem bangkan part isipasi dan kesw adayaan m asyarakat . b. Tum buhkem bangnnya nilai- nilai sosial budaya m asyarakat yang m aj u dan dinam is dalam pengelolaan pem bangunan. c. Terbangunnnya kegiat an usaha ekonom i produkt if m asyarak at dan keluarga. d. Terw uj udnya penguat an lem baga sosial ekonom i m asyarakat dalam m eningkat kan nilai t am bah dan pendapat an m asyarakat dalam upaya penanggulangan kem iskinan. e. Terbangunnya kem am puan m asyarakat dalam penggunaan t eknologi t epat guna yang dengan sesuai kebut uhan m asyarakat dalam m endukung kegiat an ekonom i produkt if. 157 f. Terbangunnya kem am puan dan part isipasi akt if m asyarak at dalam pengelolaan pot ensi sum ber daya alam y ang berw aw asan pelest arian lin gkungan hidup. g. Terw uj udnya kem am puan m asyarakat dalam peningkat an kualit as hidup perem puan m elalui pem enuhan hak- hak perem puan. h. Terw uj udnya j am inan pert um buhan anak yang berkem bang dengan w aj ar, baik secara rohani,j asm ani, dan sosial dalam kehidupan berkeluarga dan ber m asyarakat . i. Terw uj udnya peningkat an kapasit as dan k et erlibat an kaum perem puan dalam m ew uj udkan k eset araan dan keadilan gender. j . Terw uj udnya peningkat an kapasit as dan k et erlibat an kaum perem puan dalam per lindungan hak anak unt uk m em pert inggi kualit as hidup. k. Berperannya lem baga kem asyarakat an dalam m engem bangkan ket ahanan keluarga unt uk m encapai keluar ga sehat dan sej aht era. l. Terbangunnya sarana dan prasarana unt uk m endukung program keluarga berencana. m . Berkem bangnnya part isipasi akt if m asyarakat dalam m enyukseskan program keluarga ber encana Pencapaian sasaran pem bangunan Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan pilihan Badan Pem berdayaan m asyar akat dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Badan Pem berdayaan m asyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah : b Sw adaya m asyarakat t erhadap program Pem berdayaan m asyarakat c Persent ase Peran Sw ast a dan Masyarakat Dalam Pem bangunan . d Jum lah Pesert a Pem binaan dan Pelat ihan TTG pada Masyarakat . e Meningkat nya prosent ase lem baga keuangan m ikro nagari usaha ekonom i sim pan pinj am yang berfungsi dengan baik . f Persent ase Peningkat an Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran. g Persent ase Sarana dan Prasarana yang t er penuhi. h Persent ase ket ersediaan Rencana Kerj a SKPD. i Persent ase Laporan Tepat Wakt u Pe r m a sa la h a n da n Solu si Ur u sa n Pe m be r da y a a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k Ka bu pa t e n Pa da n g Pa r ia m a n . Pe r m a sa la h a n : 1. Dalam peningkat an k ualit as hidup dan per lindungan perem puan isu st rat egis yang m uncul adalah m eningkat nya kasus KDRT dalam rum ah t angga ibarat gunung es pelaporan KDRT bagi korban baru set elah dilaksanakannya sosialisasi Fasilit asi Upaya Per lindungan Perem puan t erhdap t indak Kekerasan dalam Rum ah Tangga . Dengan dianggarkannya fasilit asi KDRT t iap t ahun, dihar apkan kasus KDRT akan m enurun dengan eksisnya lem baga P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pem berdayaan Perem puan dan Per lindungan Anak akan m engurangi j um lah pelaku Kekerasan dalam Rum ah Tangga KDRT 158 2. Ket erbat asan dana unt uk m elaksanakan program khusunya penanggulangan kem isk inan. 3. Penem pat an pej abat t idak sesuai dengan basic ilm u dan pengalam an. 4. Masih rendahnya k em am puan pegaw ai dalam m enggunak an t ekhnologi com put er unt uk kelancaran pelaksanaan t ugas. 5. Kurangnya sarana pendukung berupa fasilit as m obiler kant or kendaraan operasional dan j um lah personil yang m em bant u m elaksanakan kegiat an. Solu si : 1. Perlu m enam bah anggaran fasilit asi KDRT t iap t ahun, diharapkan kasus KDRT akan m enurun dengan eksisnya lem baga P2TP2A Pusat Pelay anan Terpadu Pem berdayaan Perem puan dan Per lindungan Anak akan m engurangi j um lah pelaku Kekerasan dalam Rum ah Tangga KDRT 2. Perlu dilakuikan koor dinasi yang int ensif kepada pem erint ah pusat didalam m engaj ukan m engusulkan program lanj ut an sebagaim ana dim aksud di at as. 3. Perlu pem enuhan sarana dan prasarana kant or sert a penam bahan j um lah personil dalam m endukung pelaksanaan pr ogram dim aksud . 1 5 . U r u sa n Ke lu a r ga Be r e n ca n a da n Ke se j a h t e r a a n Sosia l Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n No Pr ogr am Kegiat an Anggar an Rp. Realisasi Rp. Capaian Pr ogr am Kegiat an I Pr ogr a m KB 1 Pelayanan KI E 11.040.000.000 39. 959.000 9 9 ,9 100 2 Jam bor e Saka Kencana 35.000.000 35.000.000 100 100 3 Pelayanan TMKK- dan kesat uan ger ak PKK- KB KES dan Bhakt i I BI 75.000.000 74.980.000 9 9 ,9 7 100 4 Oper asional Tim KB Keliling 211.800.000 211.753.400 99,98 100 4 Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penunj ang KB DAK 1.188.140.000 1.148.190.159 96,64 100 5 Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penunj ang KB Pendam ping DAK 124.814.000 116.969.016 93,71 100 I I Pr ogr a m Ke se h a t a n Re pr od u k si Re m a j a 1 Advokasi dan KI E t t g Kesehat an Repr oduksi r em aj a KRR 30.000.000 29.472.500 98,24 100 I I I Pr ogr a m Pe la y a n a n Kon t r a se p si 1 Pelayanan Pem asangan Kont r asepsi KB 44.000.000 43.719.000 9 9 ,3 6 100 I V Pr ogr a m Pe m bin a a n Pe r a n Se r t a M a sy a r a k a t da la m Pe la y a n a n KB KR y a n g M a n dir i 1 Tem u Kader I MP- PKK Tk. Kab. Por p. Nasional 50.000.000 49.751.000,- 99,50 100 2 Per ingat an Har i Keluar ga Nasional 55.000.000 54.960.700 99,93 100 V Pr ogr a m Pe n y ia pa n Te n a ga Pe n da m pin g Ke lom p ok Bin a Ke lu a r ga 159 1 Pelat ihan Tenaga Pendam ping Kelom pok Bina Keluar ga di Kecam at an 40.000.000 39.940.400 99,85 100 2 Pelat ihan kader kelom pok bina keluar ga 40.000.000 39.824.600 99,56 100 V I Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Ev a lu a si k e pa da pe t u ga s la pa n ga n 1 Per ger akan lini lapangan 91.500.000 88.340.291 96.55 100 2 Pengolahan sist em I nfom asi Kependudukan dan Keluar ga SI DUGA dan peningkat an kualit as dat a basis 40.000.000 39.803.234 99,51 100 3 Kebij akan Ket ahanan dan Pem ber dayaan Ekonom i Keluar ga BI NDU 40.000.000 39.942.500 99,86 100 V I I Pr ogr a m Pe n ge n da lia n Ke pe n du du k a n 1 Gr and Design Kependuduk an 19.300.000 17.571.200 91,04 100 2 Or ient asi bagi t enaga Pengelola Analisis Dam pak Kependudukan 40.000.000 39.382.000 98,46 100 3 Penyusunan Par am et er Kependudukan 25.000.000 24.508.800 98,04 100 Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n KB, KS da n Ke pe n du du k a n Keluarga Berencana dan Keluarga Sej aht era m em punyai I ndikat or k inerj a Kunci I KK sebanyak 4 em pat ,dengan t ingkat pencapaian st andar Pelayanan m inim al sebagai ber ikut : a. Rasio Aksept or KB b. Jum lah PPKBD yang dibina c. Keluarga Pra Sej aht era dan Keluarga Sej aht era I d. Cakupan Pesert a KB akt if Keem pat I ndikat or capaian k inerj a dapat dilihat pada t abel dibaw ah ini Su su n a n Pe r son il Ur u sa n KB KS No. Jum lah Pegaw ai Menurut Ket Golongan Pendidikan I - SLTP 1 I I 9 SLTA 31 I I I 48 DI I 5 I V 18 S1 27 S.2 1o Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n 160 Pr oses per encanan pem bangunan yang dilaksanakan Keluar ga Berencana dan Keluar ga Sej aht er a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 m engacu kepada Rencana St r at egis Renst r a 2015 – 2020 unt uk t ahun per t am a 2015 BKKBD ber dir i. Ber dasar kan Renst r a 2015 – 2020 disusun Rencana Ker j a Renj a BKKBD Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. Rencana Ker j a Renj a Badan kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana Ker j a Anggar an RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Ker j a Anggar an RKA Badan Kependudukan dan Keluar ga Berencana Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 diw uj udkan dalam bent uk Per at ur an Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 14 t ahun 2014 t ent ang Anggar an Pendapat an Belanj a Daer ah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014 dan Per at ur an Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 36t ahun 2014 t ent ang Anggar an Pendapat an dan Belanj a Daer ah Per ubahan Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2014. Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n KB KS Ka bu pa t e n Pa da n g Pa r ia m a n . Pe r m a sa la h a n da n Solu si 1 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si a. Per m asalahan yang t er j adi secar a um um , dengan ber pisahny a Lem baga Teknis Daer ah Badan Kependudukan dan Keluar ga Berencana BKKBD dar i Lem baga Teknis Badan Pem ber dayaan Per em puan dan Keluar ga Berencana BPPKB pada bulan Febr uar i t ahun 2015, sebagaim ana di at ur dalam Per da No. 14 t ahun 2014, m aka saat ini Badan Pem ber dayaan Masyar akat Per em puan dan Keluar ga Ber encana m er upakan lem baga t eknis daer ah yang m engelola sat u 1 ur usan w aj ib di baw ah BKKBN Pusat . Unt uk m enj alankan ket iga ur usan w aj ib t er sebut , BKKBD m engelola 12 Pr ogr am yang t er dir i dar i 40 Kegiat an t er m asuk di dalam ny a Pr ogr am Nasional. Oleh kar ena banyak nya j um lah pr ogr am dan kegiat an yang m enj adi t ugas dan t anggungj aw ab yang diem ban oleh Badan Kependudukan dan Keluar ga Ber encana, m enj adi kehar usan bagi BKKBD unt uk kedepannya m am pu m elaksanakan Efekt ifit as dan Efisiensi sesuai dengan st andar t Good Gover nance. Nam un dengan ber j alannya 1 sat u t ahun anggar an, sudah dapat m enj adi evaluasi bagi BKKBD unt uk m elihat kendala, per m asalahan dan t ant angan yang ada sebagai langkah pengam bilan kebij akan dan ant isipasi per m asalahan yang t im bul dim asa yang akan dat ang. Jika dilihat dar i beber apa hal dalam pelaksanaan pr ogr am dan kegiat an, per m asalahan at au kendala yang t er j adi dapat dikelom pok kan pada point ber ikut : 1. Anggar an dan k ebij akan Masih per m asalahan k lasik yang biasanya, m ungk in t er j adi diset iap SKPD m anapun yait u kesediaan anggar an yang t idak m em adai unt uk 161 m enunj ang kelancar an pelaksanaan pr ogr am dan kegiat an yang ber j alan, bahkan t er kadang ket er bat asan anggar an m enj adi kendala dalam set iap pengam bilan kebij akan yang akan dilakukan. Unt uk Biaya Oper asional UPTD KB sebanyak 17 Kecam at an hanya sebesar Rp. 170.000.000, - unt uk selam a 1 sat u anggar an, ar t inya unt uk set iap UPT KB Kecam at an hanya m em per oleh anggar an sebesar Rp. 10.000.000,- yang di gunakan selam a em pat t r iw ulan. Dengan t ugas pelayanan dan pendat aan yang dilakukan oleh UPT BKKBD di lapangan sebagai per panj angan t angan pem er int ah unt uk m er aih aksept or KB di lapangan dan m em ber ik an pelayanan KB, bisa kit a bayangkan dengan j um lah anggar an sebesar ini, bagaim ana kualit as pelayanan yang dapat diber ikan oleh PPLKB kepada m asyar akat aksept or KB. 2. Kualit as SDM dan Kuant it as Apar at ur kendala yang ser ing m uncul adalah ket er bat asan j um lah pegaw ai yang ada, belum dapat m em bant u kelancar an oper asional kegiat an pej abat pelaksana t eknis. Pada Unit Pelaksana Teknis di Kecam at an UPT BKKBDKB , j um lah per sonil di t iap Kecam at an 17 Kecam at an r at a- r at a ber j um lah 4 em pat or ang, bahkan ada yang hanya 2 dua or ang yait u Kepala UPTB dan Ka. TU UPTB saj a, sem ent ar a j um lah PLKB dan PPLKB sangat kur ang, ini per lu m enj adi per hat ian bagi Pim pinan Kepala Daer ah m elalui Dinas Lem baga Teknis t er kait unt uk m elakukan pr oses r ekr ut m en pegaw ai secepat nya. I ni m er upakan per hat ian y ang sangat pent ing dan m endasar , dikar enakan UPT KB m er upakan pelaksana t eknis di Kecam at an, adalah sebagai uj ung t om bak dar i kesuksesan pem er int ah daer ah dalam hal penyelenggar aan ur usan w aj ib bidang Keluar ga Ber encana dan Keluar ga Sej aht er a. B. Honor kader KB dilapangan hanya Rp 20 .000 bln. Oleh kar ena it u k ur angnya m ot iv asi bagi kader kb dilapangan sebanyak 1029 or ang unt uk beker j a. Per lu per hat ian bagi pem er int ah daer ah unt uk m eningkat kan honor kader Kb t er sebut unt uk kelancar an pr ogr am kb dilapangan 162 1 6 . U r u sa n Pe r h u bu n ga n 1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an Tahun 2015 PROGRAM KEGI ATAN PERUBAH AN AN GGARAN 2 0 1 4 AN GGARAN REALI SASI Rp 2 3 4 5 PROG. PELAYAN AN AD M I N I STRASI PERKAN TORAN 838,978,000 814,385,521 97.07 Penyediaan Jasa Sur at Menyur at 60,000,000 59,998,172 100.00 Penyediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Daya Air dan List r ik 27,708,000 20,984,449 75.73 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 105,900,000 94,800,000 89.52 Penyediaan Jasa Keber sihan Kant or 25,000,000 24,986,900 99.95 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an per undang- Undangan 13,000,000 13,000,000 100.00 Penyediaan Makanan dan Minum an 40,000,000 39,985,000 99.96 Rapat - Rapat Koor dinasi Dan Konsult asi Keluar Daer ah 116,000,000 115,989,500 99.99 Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an 417,200,000 410,800,000 98.47 Oper asional par kir , t r uk,t er m inal Wilayah I 19,170,000 19,170,000 100.00 Oper asional par kir , t r uk,t er m inal Wilayah I I 15,000,000 14,671,500 97.81 PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR 219.400.000 215.901.498 98.41 Pengadaan per lengkapan gedung kant or 39.400.000 39.270.000 99.67 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 150.000.000 146.633.668 97.76 Pem elihar aan Rut in Ber kala per lengkapan Gedung Kant or 30.000.000 29.997830 99.99 PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR 74,551,950 74,551,950 100.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beser t a Per lengkapannya 74,551,950 74,551,950 100.00 PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR 47,789,240 47,774,250 99.97 163 Bim bingan Tekhnis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan 47,789,240 47,774,250 99.97 PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM LAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN 40,000,000 39,969,750 99.92 Penyusunan lapor an capaian kiner j a dan ikht isar r ealisasi Keuangan 40,000,000 39,969,750 99.92 PROGRAM PEM BAN GUN AN PRASARAN A D AN FASI LI TAS PERH UBUN GAN 189,000,000 188,658,913 99.82 Peny usunan Kebij akan,Nor m a,St andar dan Pr osedur Bidang Per hubungan 5,000,000 4,980,000 99.60 Monit oring,Evaluasi dan Pelapor an 17,000,000 16,965,913 99.80 Peningkat an sar ana Per ker et aapian 82,000,000 81,886,500 99.86 Pendat aan pener bangan dan j um lah penum pang pesawat 35,000,000 35.000.000 100.00 Pendat aan dan pem ber ian izin ber layar pada kapal di bawah 7 GT 50,000,000 49,826,500 99.65 Pr ogr a m Re h a bilit a si d a n Pe m e lih a r a a n Pr a sa r a n a da n Fa silit a s LLAJ 100,000,000 99,598,820 99.60 Pem elihar aaan t er m inal dan lokasi per pakir an UPT wilayah I - - - Pem elihar aaan t er m inal dan lokasi per pakir an UPT wilayah I I - - - Pem elihar aan t r affic light 75,000,000 74,607,500 99.48 Pem elihar aan dan per awat an r am bu- r am bu 25,000,000 24,991,320 99.97 PROGRAM PEN I N GKATAN PELAYAN AN AN GKUTAN 934,356,500 930,532,550 99.59 Kegiat an Pengendalian Disiplin Pengoper asian Angkut an Um um Dij alan Raya 125,000,000 124,845,000 99.88 Kegiat an Pem ilihan dan Pem ber ian Penghar gaan Sopir Jur u Mudi Awak Kendar aan Angk ut an Um um Teladan 15,000,000 14,939,000 99.59 Sur vey load fact or 20,000,000 19,812,350 99.06 Kegiat an Cet ak Buku dan Plat Keur , st icker sam ping 85,000,000 84,913,700 99.90 For um Lalu Lint as Angkut an Jalan 15,000,000 14,950,000 99.67 Sosialisasi t ent ang keselam at an dan keam anan ber lalu lint as di j alan r aya 30,000,000 29,955,000 99.85 164 DAK Keselam at an Tr anspor t asi Dar at 560,310,000 558,310,000 99.64 Pendam ping DAK Keselam at an Tr anspor t asi Dar at 84,046,500 82,807,500 98.53 PROGRAM PEN GEN D ALI AN D AN PEN GAM AN AN LALU LI N TAS 810,000,000 605,076,200 74.70 Pengadaan Ram bu- Ram bu Lalu Lint as 350,000,000 149,475,000 42.71 Pengadaan Mar ka 250,000,000 248,165,000 99.27 Pengadaan pagar pengam an j alan 150,000,000 148,550,000 99.03 Pengadaan Road Bar r ier dan Tr affic Con 20,000,000 19,444,800 97.22 Pengam anan Angk ut an Lebar an dan Tahun Bar u 20,000,000 19,803,000 99.02 Duk ungan Pengam anan Tour De Singkar ak 20,000,000 19,638,400 98.19 PROGRAM PEN I N GKATAN KELAI KAN PEN GOPERASI AN KEN D ARAAN BERM OTOR 40,000,000 39,878,137 99.70 Pengendalian penguj ian kendar aan ber m ot or 40,000,000 39,878,137 99.70 JUMLAH 3,294,075,690 3,056,327,589 92.78 TI NGKAT PENCAPAI AN STANDAR PELAYANAN MI NI MAL • Pencapaian I KK Angkut an Darat = Jum lah Angkut an Darat Jum lah Penum pang Angkut an Darat = 482 450.751 x 100 = 0.10. SPM Perhubungan t elah adaSPM : Kem ent rian Perhubungan Nom or PM.81 Tahun 2011 dan SPM Kem en t rian Kom info Nom or 22 PER M.KOMI NFO 12 2010. 165 3. Ringkasan skpd pelaksana urusan w aj ib perhubungan dan susunan personilnya : NO JUMLAH PEGAWAI MENURUT KETERANGAN GOLONGAN PENDIDIKAN 1 2 3 4 5 6 I GOL.I 1 satu orang SMA Paket C 1 Orang II GOL. II 18 orang SMA 15 III GOL. III 23 dua puluh tiga orang S2 2 S1 7 DIII 1 STM SMA Sederajat 9 IV. GOLONGAN IV 4 empat orang Pasca Sarjana S2 2 S1 2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI Pe r m a sa la h a n u t a m a y a n g se da n g dih a da pi U r u sa n Pe r h u bu n ga n . 1. Perm asalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en Padang Par iam an belum adanya t erm inal t ruk yang represent at ive . Selam a ini t erm inal yang ada adalah t erm inal penum pang sicincin, sungai lim au yang selam a ini dikat egor ik an t ype C, sebenarnya belum dapat dikat egor ikan t ipe C dengan alasan belum m em enuhi persyarat an t erm inal penum pang t ype C . Term inal yang dikat egorikan t ype C m em punyai syarat sebagai ber ikut : Term inal penum pang t ipe C berfungsi m elayani kendaraan um um unt uk angkut an pedesaan.Term inal Tipe C adalah t erm inal penum pang yang berada set ingkat dibaw ah t erm inal t ipe B.Syarat lokasi t er m inal ini t erlet ak di dalam w ilayah Kabupat en Daerah Tingkat I I dan dalam j aringan t rayek angk ut an pedesaan. Selain it u, t erm inal ini har us t erlet ak di j alan kolekt or at au lokal dengan kelas j alan paling t inggi I I I A. Term inal ini j uga harus m em punyai j alan ak ses m asuk at au keluar ke dan dari t erm inal, sesuai kebut uhan unt uk kelancaran lalu lint as sekit ar t erm inal. Dan m em punyai fasilit as ut am a dan penunj ang. 2. Belum adanya t erm inal t ruk di Kabupat en Padang Par iam an, t erut am a pada j alan Padang – Kayu Tanam – Padang Panj ang dan Jalan Padang – Par iam an- Sei Lim au. Unt uk t ahun 2015 Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en Padang Pariam an t idak ada m asalah yang signifikan, baik 166 secara sarana dan SDM .sem ua kegiat an t elah t ercant um dalam program dan kegiat an. SOLU SI : Unt uk m engat asi perm asalahan t erut am a t ransport asi di Kabupat en Padang Par iam an Diharapkan unt uk t ahun m endat ang agar di Padang Par iam an m em punyai t erm inal Bus Angdes dan t erm inal t ruk yang represent at if. 1 7 . U r u sa n Kom u n ik a si da n I n for m a t ik a Program urusan perhubungan Kabupat en Padang Par iam an t er dir i dar i : PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN ANGGARAN 2014 ANGGARAN REALISASI Rp CAPAIAN PROGRAM 1 2 3 4 5 PROG. PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI 250.000.000 247.940.000 99.18 Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian lembaga KIM 44.000.000 43.960.000 99.91 Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional 45.000.000 44.380.000 98.62 Pengawasan dan Penertiban Jaringan Telekomunikasi 161.000.000 159.600.000 99.13 JUMLAH 3.544.075.690 3.304.267.589 93.23 Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Penj abaran dar i pencapaian indicat or k inerj a Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al U r u sa n Kom u n ik a si da n I n for m a t ik a m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua buah, dengan t ingkat pencapaian st andar pelayanan m inim al sebagai ber ikut : a. Kom unikasi dan I nfor m at ika a.1 Web sit e m ilik pem erint ah daerah , ada t er let ak di PDE 2.Pam eran Expo, Dari 2 I ndikat or Kinerj a Kunci I KK yang dibebankan k epada SKPD Kom info unt uk w ebsit e dan pam eran Expo belum ada di SKPD Dinas 167 Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ik a Kabupat en Padang Pariam an. Sehingga t ingkat pencapaian indicat or k inerj a t idak t ercapai di bidang Kom info pada Dinas Perhubungan Kom info. Pada Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nfor m at ika yang ada hanya bidang BI NWASDAL Bidang Pem binaan Pengaw asan dan Pengendalian. Unt uk t ahun 2015 Kabupat en Padang Par iam an ada m engadakan pam eran Expo anat ara lain oleh Koperindag kali , pert anian 1 x dan BP3KP 2 kali STM SMA Seder aj at . C.2.3 Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib Kom unikasi dan I nform at ika dan Susunan Personilnya. GOLONGAN PENDI DI KAN 1 2 3 4 5 6 I I GOL.I I 02 or ang SMA 3 ORANG I I I 5 or ang S1 1 STM SMA Seder aj at 3 I V. GOL.I V 1or ang STM SMA Seder aj at 1 4. Proses perencanaan pem bangunan Proses perencanaan yang dilakukan at as pr ogram dan kegiat an prior it as dim aksud adalah berupa Renst ra, DPA, RKA. 5. Perm asalahan dan Solusi Pe r m a sa la h a n : Perm asalahan pada bidang Kom info sehubungan dengan t erbit nya Keput usan Mahkam ah Konst it usi MK nom or 46 PUU- XI I 2014 t anggal 26 Mei 2015, am aka Perat uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an nom or 21 t ant ang ret ribusi t ahun 2012 pengendalian m enara Telekom unik asi t idak lagi m em punyan hukum yang m engikat nya.Ak ibat nya unt uk t ahun 2016 Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en Padang Par iam an t idak dapat m em ungut ret ribusi m enara Telekom unikasi sebelum dilakukan perubahan t erhadap PERDA , dana Pem da ak an kehilangan PAD dar i sect or Telekom unik asi lebih kurang Rp. 800.000, - Diakhir t ahun 2015 Dinas Perhubungan Kom info bekerj asam a dengan SKPD Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika , bekerj asam a dengan SKPD t erkait t elah m engaj ukan rancangan Perat uran Daerah t ent ang Perubahan at as Perda nom or 21 t ahun 2012 dim aksud, nam un rancangkan kem bali Perda t ersebut dit unda penet apanny a oleh DPRD dan m elanj ut kan kem bali pem bahasannya pada m asa sidang di t ahun 2016. 168 1 8 . U r u sa n Pe r t a n a h a n 2. Alokasi dan Realisasi Pr ogr am Kegiat an NO Pr ogr am Kegiat an Anggar an Realisasi Per sent ase Capaian Pr ogr am Rp. Rp dan Kegiat an 1 2 3 4 5 6 BAGI AN PERTANAHAN I Pr ogr am Penat aan Penguasaan,Pem ilikan, Penggunaan dan Pem anfaat an Tanah 2,080,000,000 1 Penat aan Penguasaan, Pem ilikan, Penggunaan dan Pem anfaat an Tanah 1,450,000,000 783,211,000 54.01 3 Kegiat an 2 I nvent ar isasi dan Penser t ifikat an Tanah Pem da 369,000,000 74,224,300 20.11 4 Ser t ifikat 3 Oper asional Pengadaan dan Pem bebasan Tanah 261,000,000 152,746,150 58.52 1 Tahun I I Pr ogr am Penyelesaian Konflik Konflik Per t anahan 70,000,000 1 Fasilit asi Penyelesaian Konflik Konflik Per t anahan 70,000,000 7,500,000 10.71 3 Konflik I I I Pr ogr am Pem binaan dan Peningkat an Pelayanan Hukum Bidang Per t anahan 50,000,000 1 Bim bingan Teknis Tat a Car a Pener apan Per at ur an Per undang Undangan Tent ang Per t anahan 50,000,000 47,446,350 94.89 1 Tahun JUMLAH 2,200,000,000 1,065,127,800 48.41 3. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al NO I KK RUMUS PERSAMAAN CAPAI AN KI NERJA 1 Luas lahan ber sert ifikat Luas lahan ber sert ifikat di suat u daerah 18.6 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100 Luas lahan yang sehar usnya bersert ifikat di suat u daerah 35.858 51 2 Peny elesaian Kasus Tanah Negara Jum lah kasus yang diselesaikan 3 Kasus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100 Jum lah kasus yang t erdaft ar 4 Kasus 75 3 Peny elesian I j in Lokasi Jum lah I j in Lokasi 6 I j in - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100 Per m ohonan I j in Lokasi 6 I j in 86 169 Jum lah kasus t anah negar a yang t er daft ar sebanyak 4 k asus diant ar anya: Jalur dua Padang by Pass, r el k er et a api Duku,nor m alisasi bat ang Kalam payang, dan nor m alisasi sungai bat ang Nar as di Cim pago. Dar i keem pat kasus t er sebut sam pai akhir t ahun anggar an 2015 hanya kasus j alur dua Padang by Pass yang belum t er selesaikan secar a penuh. Sem ent ar a it u, unt uk per m ohonan ij in lokasi t er dapat 7 per m ohonan ij in lokasi yait u: MAN I nsan Cendek ia, nor m alisasi bat ang Nar as, nor m alisasi bat ang Sar ik Malai, nor m alisasi Bat ang Kalam payan, SMA 1 Pat am uan, Akadem i kom unit as Pilubang, balai benih ikan m odel. Dar i 7 per m ohonan ij in lokasi t er sebut hanya MAN I nsan Cendekia yang belum t er selesaikan sam pai habisnya t ahun anggar an 2015. 4. Ringkasan SKPD Pelaksana Ur usan Per t anahan dan Susunan Per sonilnya No Jum lah Pegaw ai m enur ut Ket . Golongan Pendidikan 1 I SD - 2 I I 2 SMP - 3 I I I 3 SLTA 3 4 I V 1 D- 3 1 S.1 1 5 S.2 1 6 S.3 Jum lah 6 6 5. Pr oses Per encanaan Pem bangunan Sasar an Tuj uan Bagian Per t anahan di Dalam Renj a Sekr et ar iat Daer ah Kabupat en Padang Par iam an Adapun hasil r um usan t uj uan bagian Per t anahan yang dit et apkan ber dasar kan m isi di lingkungan Sekr et ar iat Daer ah adalah: N O M I SI TUJUAN 1 Mendor ong t er w uj udnya Peningkat an Pelayanan Adm inist r asi Per angkat Daer ah i. Penat aan, penguasaan, pem ilikan, penggunaan dan pem anfaat an t anah ii. Penyelesaian konflik - konflik per t anahan iii. Pengem bangan sist em infor m asi per t anahan Ber dasar kan r um usan t uj uan bagian per t anahan diat as, m ak a dit et apkanlah r um usan sasar an bagian per t anahan dengan m enggunakan indikat or kiner j a y ang m er unj uk kepada indikat or kiner j a pada RPJMD Kabupat en Padang Par iam an. Sasar an adalah penj abar an dar i t uj uan secar a t er ukur yait u sesuat u yang akan dicapai at au dihasilkan secar a nyat a dalam j angka w akt u sat u t ahun 170 Sasar an m em ber ik an fokus pada penyusunan kegiat an, sehingga ber sifat spesifik , t er inci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasar an - sasar an bagian per t anahan Sekr et ar iat Daer ah Kabupat en Padang Par iam an dir um uskan unt uk m asing- m asing t uj uan yang t elah dit et apkan adalah sebagai ber ik ut : N O SASARAN I N D I KATOR KERJA 1 Penat aan, penguasaan, pem ilikan, penggunaan dan pem anfaat an t anah Jum lah luas lahan y ang dibebaskan unt uk pem bangunan 2 I nvent ar is dan per ser t ifikat an t anah Per sent ase luas lahan pem da yang ber ser t ifikat 3 Ter selesainya konflik - konflik per t anahan Ter laksananya fasilit as penyelesaian konflik per t anahan 4 Ter susunya t anah Pem da Ter laksananya peny usunan dat a e- per t anahan 6. Per m asalahan dan Solusi Bagian Per t anahan Tahun Anggar an 2015 1. Tidak t er laksanany a pem bayar an gant i r ugi t anam an dalam kaw asan kant or ibu kot a Kabupat en Padang Par iam an disebabkan oleh adany a pem ilik yang ber j um lah 12 or ang belum m au m ener im a gant i r ugi kar ena m enunt ut j anj i yang t elah disepakat i ant ar a pem er int ah, ninik m am ak dan m asy ar akat . 2. Sangat sedik it ny a pihak Dinas, Badan dan Kant or yang m enyam paikan dokum en unt uk kelengkapan per syar at an pengur usan ser t ifikat t anah Pem da ke BPN seper t i sekolah, kant or , puskesm as. 3. Gant i r ugi yang t idak cocok dengan keinginan m asy ar akat 4. Polem ik int er nal keluar ga pem ilik t anah 5. Pem ilik t anah yang dom isilinya ber pencar - pencar 6. Banyaknya pr vokat or yang m em per ker uh suasana 171 1 9 . U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik a . U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h Ka n t or Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik 1 Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n 2 Pr ogr am dan kegiat an ser t a alokasi anggar an unt uk m encapai pr ior it as ur usan w aj ib y ang dilaksanakan selam a t ahun 201 5 pada Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an, m eliput i: N o Ur a ia n Ju m la h D a n a Re a lisa si Sisa D a n a Ca pa ia n Pr ogr a m da n Ke gia t a n PROGRAM PELAYAN AN AD M I N I STRASI PERKAN TORAN 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 45.000.000.00 44.975.000.00 25.000.00 99.94 Ter penuhiny a Jasa Sur at Meny ur at Kant or selam a 12 bulan 2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan List r ik 24.500.000.00 15.351.229.00 9.148.771.00 62.66 Ter penuhiny a pem bay ar an t elepon dan list r ik selam a 12 bulan 3 Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 38.100.000.00 38.100.000.00 0.00 100.00 Meningk at ny a Kiner j a keuangan y ang ak unt abel selam a 12 bulan 4 Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or 18.000.000.00 18.000.000.00 0.00 100.00 Meningk at ny a suasana k er j a y ang ny am an ser t a t er sediany a per alat an k eber sihan k ant or selam a 12 bulan 5 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan 10.000.000.00 7.300.000.00 2.700.000.00 73.00 Meningk at ny a w aw asan k ary aw an k ar y aw at i selam a 12 bulan 6 Peny ediaan Mak anan dan Minum an 27.500.000.00 27.499.800.00 200.00 100.00 Ter penuhiny a k ebut uhan m ak an dan m inum r apat t am u selam a 12 bulan 7 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah 107.100.000.00 99.959.368.00 7.140.632.00 93.33 Adany a koor dinasi dar i t ingk at Kabupat en, dinas inst ansi t er k ait di Wilay ah Kabupat en selam a 12 bulan 8 Peny ediaan j asa penduk ung adm inist r asi perk ant or an 39.200.000.00 38.200.000.00 1.000.000.00 97.45 Meningk at ny a k iner j a Tenaga Sw akelola selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR 9 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 18.000.000.00 16.500.000.00 1.500.000.00 91.67 Meningk at ny a Sar ana dan Pr asar ana Per alat an Gedung Kant or sebany ak 4 unit 10 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Gedung Kant or 15.000.000.00 7.900.070.00 7.099.930.00 52.67 Ter pelihar any a gedung k ant or dalam m eningk at k an k eny am anan dalam beker j a selam a 12 bulan 172 11 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Kendar aan Dinas Oper asional 81.250.000.00 75.955.525.00 5.294.475.00 93.48 Ter penuhiny a j asa serv ice, belanj a penggant ian suk u cadang dan belanj a bahan bak ar m iny ak gas dan pelum as selam a 12 bulan 12 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Per lengk apan Gedung Kant or 18.000.000.00 16.798.605.00 1.201.395.00 93.33 Ter pelihar any a per lengk apan k ant or secar a r ut in berk ala SKPD selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR 13 Pengadaan Mesin Kar t u Absensi 4.000.000.00 3.800.000.00 200.000.00 95.00 Meningk at ny a Disiplin Pegaw ai 14 Pengadaan Pak aian Dinas beser t a per lengk apanny a 2.600.000.00 2.600.000.00 0.00 100.00 Ter penuhiny a k eser agam an Pak aian Dinas unt uk PNS PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR 15 Bim bingan Tek nis I m plem ent asi Per at ur an Per undang – Undangan 20.000.000.00 19.697.876.00 302.124.00 98.49 Ter sediany a sum ber Day a Manusia SDM y ang Cak ap dan handal selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN 16 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 30.000.000.00 27.197.650.00 2.802.350.00 90.66 Ter sediany a lapor an LAKI P, LPPD, Renst r a, RKA, DPA, k euangan sem est er an pada SKPD selam a 12 bulan PROGRAM KEMI TRAAN PEN GEM BAN GAN W AW ASAN KEBAN GSAAN 17 Pem binaan Waw asan Kebangsaan 25.691.000.00 25.611.000.00 80.000.00 99.69 Meningk at ny a Pem aham an Waw asan Kebangsaan t er hadap Gur u PKn sebany ak 60 0r ang 18 Oper asional Kom unit as I nt elij en Daer ah Peningk at an Penanganan Kant r ant ibm as di Daer ah 180.800.000.00 139.889.000.00 40.911.000.00 77.37 Ter pelihar any a St abilit as Keam anan dan Ket er t iban di daer ah selam a 12 bulan 19 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keam anan Dalam Neger i di Daer ah 137.720.000.00 85.488.779.00 52.231.221.00 62.07 Ter pant auny a Gangguan Keam anan Dalam Neger i di Daer ah se- Kab. Padang Par iam an selam a 12 bulan 20 Peningk at an Ket ahanan Bangsa bagi Gener asi Muda 108.700.000.00 108.240.000.00 460.000.00 99.58 Meningk at ny a Pem aham an Ket ahanan Bangsa bagi sisw a SLTA dan SLTP Se - Kab. Padang Par iam an m elalui k egiat an Lom ba PBB y ang diik ut i sebany ak 25 SLTA dan 34 SLTP 21 Kem ah Bhak t i Peningk at an Pem aham an Em pat Pilar Kebangsaan 142.480.000.00 142.125.000.00 355.000.00 99.75 Meningk at any a Pem aham an Sisw a t er hadap Pem at apan Ket ahanan Em pat Pilar Kebangsaan 173 dengan diik ut i sebany ak 180 m ur id SLTP 22 For um Koor dinasi Pim pinan Daer ah 200.600.000.00 0.00 200.600.000.00 0.00 Ter pelihar any a k et ent r am an dan k et er t iban m asy ar ak at ser t a st abilit as daer ah bagi k elancar an pem bangunan daer ah PROGRAM PEN D I D I KAN POLI TI K M ASYARAKAT 23 Pem binaan dan Pengaw asan Bant uan Dana Par pol 35.000.000.00 28.386.000.00 6.614.000.00 81.10 Ter lak sanany a Pem binaan dan Pengaw asan t er hadap Bant uan Dana Parpol unt uk Tahun 2015 sebany ak 11 parpol dan t erealisasi hany a sebany ak 9 Par pol 24 Pem bek alan Pengaj uan dan Per t anggungj aw aba n Bant uan Keuangan Par pol 18.825.000.00 18.529.000.00 296.000.00 98.43 Meningk at ny a Penget ahuan Pengur us Par pol t ent ang Bant uan Keuangan Par pol sebany ak 22 or ang 25 Pendidik an Polit ik Masy ar ak at dan Sosialisasi Undang - Undang Polit ik 27.137.000.00 26.947.000.00 190.000.00 99.30 Meningk at ny a Penget ahuan Polit ik t er hadap Tok oh Masy ar ak at dan Or m as sebany ak 80 or ang 26 Updat ing Dat a - Dat a, Monit or ing dan Ev aluasi Keber adaan Or m as dan LSM 25.000.0000.00 22.865.000.00 2.135.000,00 91.46 Ter pant auny a dan t er dat any a Keber adaan Or m as dan LSM di Kabupat en Padang Par iam an selam a 12 bulan 27 Koordinasi Duk ungan Kelancar an Peny elenggar aan Pem ilu 37.300.000.00 37.251.250.00 48.750.00 99.87 Ter selenggar any a Pem ilu y ang am an dan dam ai di 17 Kecam at an 28 Sosialisasi Regulasi Or m as dan Pem binaan Or m as se - Kab. Padang Par iam an 21.250.000.00 20.880.000.00 370.000.00 98.26 Meningk at ny a Pem aham an Anggot a Or m as dalam Kepengur usan Or m as sebany ak 50 or ang 29 Tim Koor dinasi dan Monit or ing Pem ilu Kepala Daer ah Pr opinsi dan Kab. Tahun 2015 51.350.000.00 51.245.000.00 105.000.00 99.80 Ter pant auny a pelak sanaan Pem ilu Kada y ang dem okr at is, am an dan dam ai di 17 Kecam at an 30 Sosialisasi Pendidik an Polit ik bagi Pem ilih Pem ula 66.675.000.00 61.953.900.00 4.721.100.00 92.92 Meningk at ny a Penget ahuan dan par t isipasi pem ilih pem ula t ent ang Polit ik sebany ak 200 or ang JUM LAH 1 .5 7 6 .7 7 8 .0 0 0 .0 0 1 .2 2 9 .2 4 6 .0 5 2 .0 0 3 4 7 .5 3 1 .9 4 8 .0 0 7 7 .9 6 174 3 Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l N o Ur usan N o I KK Rum us Per sam aan Capaian Kiner j a Ket 1 2 3 4 5 6 7 URUSAN W AJI B 19 Kesbangpol 6 2 Kegiat an Pem binaan Polit ik Daer ah Menunj uk an Jum lah Kegiat an Pem binaan Polit ik Daer ah 6 Keg 6 3 Kegiat an Pem binaan Ter hadap LSM, Orm as dan OKP Menunj uk k an Jum lah Kegiat an Pem binaan t er hadap LSM, Orm as dan OKP 2 Keg Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al ur usan w aj ib Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an Tahun Anggar an 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut : a. Kegiat an Pem binaan Polit ik Daer ah t er dir i dar i 6 enam Kegiat an, yait u : • Koor dinasi Dukungan Kelancar an Penyelenggar aan Pem ilu. • Tim Koor dinasi dan Monit or ing Pem ilu KepalaDaer ah Pr opinsi dan Kabupat en Tahun 2015. • Sosialisasi Pendidik an Polit ik bagi Pem ilih Pem ula. • Pem binaan dan Pengaw asan Bant uan Dana Par t ai Polit ik. • Pem bekalan Pengaj uan dan Per t anggungj aw aban Bant uan Keuangan Par pol • Pendidikan Polit ik Masyar akat dan Sosialisasi Undang - Undang Polit ik. b. Kegiat an Pem binaan Ter hadap LSM, Or m as dan OKP t er dir i dar i 2 dua Kegiat an, y ait u : • Updat ing dan Kom put er isasi Dat a Or m as, Monit or ing dan Evaluasi Or m as dan LSM • Sosialisasi Regulasi Or m as dan Pem binaan Or m as se - Kabupat en Padang Par iam an 1 Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a a n Ur u sa n W a j ib da n Su su n a n Pe r son iln y a : N o. Ju m la h Pe ga w a i M e n u r u t Ke t e r a n ga n Golon g a n Pe n d idik a n I 1 SD - I I 3 SLTP 1 I I I 5 SLTA 4 I V 2 D - 3 1 S.1 3 S.2 2 S.3 - JUM LAH 1 1 or a n g 1 1 or a n g 175 2 Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Pr oses per encanaan yang dilak ukan at as pr ogr am dan kegiat an pr ior it as dim ak sud adalah ber upa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, RKA SKPD. a. St r at egi dan Ar ah Kebij akan SKPD Tuj uan st rat ej ik m erupakan penj abaran at au im plem ent asi dar i pernyat aan m isi yang akan dicapai at au dihasilkan dalam j angka w akt u 1 sat u sam pai 5 lim a t ahun. Dengan diform ulasikannya t uj uan st rat ej ik ini m aka Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Pariam an dapat secara t epat m enget ahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam m em enuhi v isi dan m isinya unt uk kurun w akt u sat u sam pai lim a t ahun ke depan dengan m em pert im bangkan sum ber daya dan kem am puan yang dim ilik i. Lebih dar i it u, perum usan t uj uan st rat ej ik ini j uga akan m em ungkinkan Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an unt uk m engukur sej auh m ana visi dan m isi organisasi t elah dicapai m engingat t uj uan st rat ej ik dirum uskan berdasarkan v isi dan m isi organisasi. Unt uk it u, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam m encapai t uj uan st rat ej iknya, set iap t uj uan st rat ej ik yang dit et apkan akan m em ilik i indikat or k inerj a perform ance indicat or yang t erukur. Adapun t uj uan st rat ej ik dar i Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Pariam an bidang Penyelenggaraan Akunt abilit as adalah sebagai ber ikut : 1. Sebagai salah sat u upaya pener apan pr insip- pr insip kepem er int ahan y ang baik Good Gover nance dalam penyelenggar aan pem er int ahan dim asing- m asing unit ker j a. 2. Mem ber ikan ar ah dan pedom an pada apar at ur dan selur uh unsur - unsur m asyar akat dalam pelak sanaan t ugas unt uk m encapai v isi dan m isi Kabupat en Padang Par iam an. 3. Mem anfaat kan per angkat m anaj er ial dalam pengelolaan pem er int ahan dan pem bangunan. 4. Mengem bangk an pem ikir an, sikap dan t indakan y ang ber or ient asi pada m asa depan. 5. Mem udahkan par a pem angku kepent ingan st akeholder s unt uk m enghadapi m asa depan. 6. Meningkat kan pelay anan m asy ar akat secar a pr im a. 7. Meningkat kan kom unikasi ant ar pem angku kepent ingan st akeholder s . b. Pr ior it as SKPD 176 Pada bagian ini akan diuraikan t ent ang t uj uan pem bangunan, sasaran program pada t ahun 2015 dar i Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an. TUJUAN PEM BAN GUN AN 2 0 1 5 Tuj uan Pem bangunan yang dilaksanakan oleh Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 di bidang Kesat uan Bangsa dan Polit ik adalah: 1. Ter cipt anya akunt abilit as dan k iner j a bagi apar at ur . 2. Mem ber ikan ar ah dan pedom an bagi sem ua per sonil dalam m elaksanakan t ugasnya unt uk m enent ukan pr ior it as- pr ior it as di bidang ideologi, polit ik , ekonom i, sosial budaya ser t a per t ahanan dan keam anan, sehingga t uj uan pr ogr am dan sasar an kegiat an yang t elah dit et apk an dapat t er capai. 3. Mem ber ikan ar ah agar t er cipt anya ket er paduan, keber sam aan dan t anggung j aw ab dalam m encapai visi dan m isi Kabupat en Padang Par iam an. SASARAN PROGRAM 2 0 1 5 Unt uk m ew uj udkan t uj uan pem bangunan yang t elah dit et apkan, berdasarkan Renst ra Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an, m aka dirum uskan sasaran st rat ej ik yang dihar apkan t ercapai m elalui program yang akan dilaksanakan, y ait u : 1 Ter cipt anya st abilit as sosial polit ik yang m ant ap dan t er kendali. 2 Ter cipt anya hubungan yang har m onis Pem er int ah Daer ah dengan segenap kekuat an sosial polt ik dan lem baga kem asyar akat an. 3 Meningkat kan kehidupan yang dem okr at is. 4 Meningkat kan ket ent r am an dan ket er t iban um um . 5 Meningkat kan kem am puan m asyar ak at dalam m en ghadapi ancam an, t ant angan, ham bat an dan gangguan. 6 Ter sedianya pelayanan adm inist r asi per kant or an yang pr im a. 7 Meningkat nya sar ana dan pr asana apar at ur . 8 Meningkat nya m onit or ing dan evaluasi. 9 Pe r m a sa la h a n da n Solu si 177 a . Pe r m a sa la h a n 1 Masih r endahny a kem am puan SDM baik t enaga Adm inist r asi m aupun Oper asional disebabkan banyak Pegaw ai yang lat ar belakang Pendidikan For m al SLTA dan Pegaw ai m engikut i Pendidikan j enj ang kar ir ini j uga disebabkan t er bat asnya anggar an Pendidikan For m al. 2 Kondisi Sar ana dan Pr asar ana yang kur ang m em andai dan t elah banyak nya y ang r usak t idak dapat m encapai hasil y ang di har apkan ini disebabkan sebagian dar i Sar ana dan Pr asar ana sangat kur ang dan kondisi yang r usak dan unt uk m engoper asionalkan m em but uhkan dana yang besar . 3 Ter bat asnya biaya Oper asional m enyebabkan kur ang lancar nya kegiat an yang k it a har apkan.

b. Solu si