177
a . Pe r m a sa la h a n
1 Masih
r endahny a kem am puan
SDM baik
t enaga Adm inist r asi m aupun Oper asional disebabkan banyak Pegaw ai yang
lat ar belakang Pendidikan For m al SLTA dan Pegaw ai m engikut i Pendidikan j enj ang kar ir ini j uga disebabkan t er bat asnya anggar an
Pendidikan For m al.
2 Kondisi Sar ana dan Pr asar ana yang kur ang m em andai dan
t elah banyak nya y ang r usak t idak dapat m encapai hasil y ang di har apkan ini disebabkan sebagian dar i Sar ana dan Pr asar ana sangat
kur ang dan kondisi yang r usak dan unt uk m engoper asionalkan m em but uhkan dana yang besar .
3 Ter bat asnya
biaya Oper asional
m enyebabkan kur ang
lancar nya kegiat an yang k it a har apkan.
b. Solu si
1 Unt uk m eningkat k an kem am puan SDM per sonil t elah
diupayakan m elalui pelat ihan dan pem binaan kepada Pegaw ai unt uk m engkut i pendidikan for m al.
2 Ter bat asnya Sar ana dan Pr asar ana yang dim ilik i,
dan secar a ber t ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun.
3 Diupayakan secar a t er us m ener us peningkat an biaya
oper asional dan pem elihar aan unt uk k elancar an t ugas sehar i- har i. 4
Diper lukan dukungan yang lebih konkr it baik it u dar i pihak legislat if dan m asing–m asing inst ansi t er kait ser t a m asyar akat agar
t uj uan pem bangunan dalam r angk a m eningkat kan kem andir ian dan kem am puan baik ekonom i, sosial dan budaya bagi selur uh lapisan
m asyar akat Kabupat en Padang Par iam an dapat ber j alan baik dan ber kesinam bungan.
5 Dalam r angka m eningkat kan kualit as SDM m asyar akat
t er ut am a m asyar ak at nagar i ser t a lem baga – lem baga yang ada di nagar i diper lukan koor dinasi yang t er padu dar i sem ua unsur
lem baga pem er int ahan di daer ah.
Dar i keselur uhan k egiat an t er sebut diat as pada um um nya m asalah yang ada adalah sam a yait u m inim nya ket er sediaan anggar an sehingga
pencapaian sasar an t idak m ak sim al. Disam ping it u oleh k ar ena sedikit nya anggar an m aka k oor dinasi dengan int ansi ver t ikal j uga t idak ber j alan
dengan baik dan lancar .
Nam un dem ikian, unt uk t er laksanannya kegiat an ini dengan baik m aka solusi yang dilakukan adalah m engur angi volum e kegiat an dan
koor dinasi yang dilakukan bar u sebat as hal- hal yang ur gent dan pent ing saj a.
178
b. U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h
Ba da n Pe n a n ggu la n ga n Be n ca n a D a e r a h
Alok a si da n Re a lisa si An gga r a n
N o Ur a ia n
An g ga r a n Rp
Re a lisa si Rp Ca pa ia n
Pr ogr a m Ke gia t a n I
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a n t or a n
4 5 6 .9 3 5 .0 0 0 4 3 9 .0 1 8 .4 8 6
9 6 ,0 8
Ter laksananya Kegiat an Kant or
1 Penyediaan Jasa Sur at
Menyur at 40.000.000
39.998.200 100,00
2 Penyediaan Jasa Kom unikasi,
Sum ber Daya Air dan List r ik 50.000.000
46.542.375 93,08
3 Penyediaan Jasa Adm
Keuangan 100.000.000
90.674.500 90,67
4 Penyediaan Jasa Keber sihan
Kant or 25.200.000
25.199.750 100,00
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Per at ur an Per U- U 10.000.000
9.902.000 99,02
6 Penyediaan Makanan dan
Minum an 26.695.000
26.674.500 99,92
7 Rapat - Rapat Koor dinasi Dan
Konsult asi Keluar Daer ah 114.040.000
113.946.250 99,92
8 Oper asionalisasi
Pengem bangan UPT Dam kar Kebencanaan Wil. I
45.500.000 43.751.515
96,16 9
Oper asionalisasi Pengem bangan UPT
Dam kar Kebencanaan Wil. I I 45.500.000
42.329.396 93,03
I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n
Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r
5 2 5 .4 5 5 .0 0 0 5 1 1 .2 2 7 .2 4 4
9 7 ,2 9
Ter penuhinya kebut uhan sar ana
dan pr asar ana kant or
1 Pengadaan Per alat an Gedung
Kant or 37.000.000
36.870.000 99,65
2 Pengadaan Mebeleur
50.000.000 49.805.000
99,61 3
Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or
13.000.000 12.983.000
99,87 4
Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional
100.800.000 100.720.844
99,92 5
Pem elihar aan Rut in Ber kala Per lengkapan Gedung Kant or
13.500.000 13.475.000
99,81 6
Rehabilit asi Sedang Ber at Gedung Kant or
28.795.000 28.757.900
99,87 7
Pem buat an Sofwar e Dat abase Rehabilit asi Rekont r uksi Pasca
Bencana Kab Pd Par iam an 150.000.000
139.859.500 93,24
8 Per encanaan Pem bangunan
Jalan Evakuasi 132.360.000
128.756.000 97,28
179
I I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n
D isiplin Apa r a t u r
5 6 .6 0 0 .0 0 0 5 6 .6 0 0 .0 0 0
1 0 0 ,0 0
Meningkat nya kualit as SDM
pegawai 1
Pengadaan Mesin Kar t u Absensi
3.000.000 3.000.000
100,00 2
Belanj a Modal Per alat an dan Mesin - pengadaan Alat Kant or
3.000.000 3.000.000
100,00 3
Pengadaan Pak aian Dinas Beser t a Per lengkapannya
4.800.000 4.800.000
100,00 4
Belanj a pakaian Dinas Har ian 4.800.000
4.800.000 100,00
5 Pengadaan Pak aian Ker j a
Lapangan 48.800.000
48.800.000 100,00
6 Belanj a Pakaian Ker j a
Lapangan Pem adam Kebakar an
48.800.000 48.800.000
100,00 I V
Pr ogr a m pe n in g k a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a
Apa r a t u r 1 1 6 .2 0 5 .0 0 0
1 1 5 .8 2 1 .1 0 0 9 9 ,6 7
Peningkat an j um lah pegawai yang
m engikut i Diklat , Bim t ek,Sosialisasi
dan Sem inar
1 Bim bingan Teknis
I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan
20.000.000 19.994.400
99,97 2
Pendidikan dan Pelat ihan Per t olongan dan Pencegahan
Bahaya Kebakar an 96.205.000
95.826.700 99,61
V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe n ge m ba n ga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a
da n Ke u a n ga n 3 2 .6 0 0 .0 0 0
2 5 .5 7 0 .6 3 7 7 8 ,4 4
Ter laksananya pelapor an kegiat an
dan keuangan t epat wakt u
Peny usunan Lap. Capaian Kiner j a, I kht isar Realisasi
Kiner j a SKPD 32.600.000
25.570.637 78,44
V I Pr ogr a m Pe n ce ga h a n D in i
da n Pe n a n gg u la n ga n Kor ba n Be n c.Ala m
1 .5 5 1 .7 5 0 .0 0 0 1 .5 0 2 .9 5 8 .4 3 4
9 6 ,8 6
Ter laksananya penanggulangan pr a
bencana dan t anggap dar ur at
bencana
1 Pem ant auan dan
Penyebar luasan I nfor m asi Pot ensi Benc Alam
60.000.000 59.886.400
99,81 2
Peningkat an Per an Ser t a Masyar akat Dalam
Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
48.000.000 47.857.400
99,70 3
Konsolidasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
39.000.000 26.137.250
67,02 4
Oper asional dan Kesiagaan Posko Penanggulangan
Bencana 131.300.000
130.685.000 99,53
5 Pem elihar aan Per alat an
Kom unikasi Kebencanaan 50.000.000
49.996.000 99,99
6 Pengadaan Alat Kom unikasi
Bencana 33.000.000
31.716.000 96,11
7 Pelat ihan Sat gas
Penanggulangan Bencana 50.000.000
43.571.500 87,14
180
8 Pem elihar aan Per alat an
Penyelam at an Dar ur at Bencana
26.750.000 25.549.000
95,51 9
Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penanganan
Tanggap Dar ur at 175.150.000
170.983.000 97,62
10 Sosialisasi dan Sim ulasi
Mit igasi Bencana 50.000.000
49.741.000 99,48
11 Peny usunan SOP Penanganan
Tanggap Dar ur at Bencana Gem pa Dan Tsunam i
19.500.000 16.990.200
87,13 12
Koor dinasi Penanggulangan Dar ur at Bencana
27.160.000 20.773.000
76,48 13
Pengelolaan dan Pem elihar aan Gudang Logist ik
61.800.000 61.795.000
99,99 14
Penyediaan dan Pendist r ibusian Logist ik
Kebencanaan 190.050.000
188.510.000 99,19
15 Peny usunsn Pr ot ap
Penyediaan dan Penyalur an Logist ik
16.000.000 13.420.000
83,88 16
Peningkat an Pelayanan Penanggulangan Bencana
574.040.000 565.347.684
98,49 V I I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke sia psia ga a n da n
Pe n ce ga h a n Ba h a y a Ke ba k a r a n
1 .7 9 4 .2 4 5 .0 0 0 1 .7 5 0 .3 9 9 .2 2 6
9 7 ,5 6
Ter laksananya penanggulangan
bencana kebakar an
1 Pem elihar an Sar ana dan
Pr asar ana Pencegahan Bahaya Kebakar an
338.960.000 328.823.042
97,01 2
Peningkat an Pelayanan Penanggulangan Bahay a
Kebakar an 1.415.785.000
1.389.239.184 98,13
3 Peny uluhan Pencegahan
Bahaya Kebakar an 25.000.000
24.918.000 99,67
4 Peny usunan Per da
Penanggulangan Bahay a Kebakar an
14.500.000 7.419.000
51,17 V I I I
Pr ogr a m Pe n a n g gu la n g a n Pa sca Be n ca n a Ala m
8 8 .0 0 0 .0 0 0 7 9 .4 1 7 .7 5 0
9 0 ,2 5
Ter laksananya penanggulangan
pasca bencana 1
Peny usunan Nor m a,St andar ,Pedom an dan
Manual NSPM Bangunan Am an Bencana
34.000.000 31.237.000
91,87 2
Sosialisasi Aplikasi Kaj ian DaLa dan HRNA dalam
Kegiat an Rehabilit asi dan Rehabilit asi dan Rehabilit asi
dan Rekont r uksi Pasca Bencana
20.000.000 18.459.750
92,30 3
Monit or ing,Evaluasi dan Fasilit asi Kegiat n Rehabilit asi
dan Rekont r uksi Pasca Bencana
34.000.000 29.721.000
87,41
181
Rin gk a sa n SKPD
Pe la k sa n a U r u sa n
W a j ib Pilih a n da n
Su su n a n Pe r son iln y a
No. Jum lah Pegaw ai Menurut
Ket . Golongan
Pendidikan I
SD I I
3 SMP
I I I 17
SLTA 5
I V 4
D- 3 4
S.1 10
S.2 5
S.3 Jum lah
24 24
C. Pe r m a sa la h a n da n Solu sin y a