Solu si U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h

177 a . Pe r m a sa la h a n 1 Masih r endahny a kem am puan SDM baik t enaga Adm inist r asi m aupun Oper asional disebabkan banyak Pegaw ai yang lat ar belakang Pendidikan For m al SLTA dan Pegaw ai m engikut i Pendidikan j enj ang kar ir ini j uga disebabkan t er bat asnya anggar an Pendidikan For m al. 2 Kondisi Sar ana dan Pr asar ana yang kur ang m em andai dan t elah banyak nya y ang r usak t idak dapat m encapai hasil y ang di har apkan ini disebabkan sebagian dar i Sar ana dan Pr asar ana sangat kur ang dan kondisi yang r usak dan unt uk m engoper asionalkan m em but uhkan dana yang besar . 3 Ter bat asnya biaya Oper asional m enyebabkan kur ang lancar nya kegiat an yang k it a har apkan.

b. Solu si

1 Unt uk m eningkat k an kem am puan SDM per sonil t elah diupayakan m elalui pelat ihan dan pem binaan kepada Pegaw ai unt uk m engkut i pendidikan for m al. 2 Ter bat asnya Sar ana dan Pr asar ana yang dim ilik i, dan secar a ber t ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun. 3 Diupayakan secar a t er us m ener us peningkat an biaya oper asional dan pem elihar aan unt uk k elancar an t ugas sehar i- har i. 4 Diper lukan dukungan yang lebih konkr it baik it u dar i pihak legislat if dan m asing–m asing inst ansi t er kait ser t a m asyar akat agar t uj uan pem bangunan dalam r angk a m eningkat kan kem andir ian dan kem am puan baik ekonom i, sosial dan budaya bagi selur uh lapisan m asyar akat Kabupat en Padang Par iam an dapat ber j alan baik dan ber kesinam bungan. 5 Dalam r angka m eningkat kan kualit as SDM m asyar akat t er ut am a m asyar ak at nagar i ser t a lem baga – lem baga yang ada di nagar i diper lukan koor dinasi yang t er padu dar i sem ua unsur lem baga pem er int ahan di daer ah. Dar i keselur uhan k egiat an t er sebut diat as pada um um nya m asalah yang ada adalah sam a yait u m inim nya ket er sediaan anggar an sehingga pencapaian sasar an t idak m ak sim al. Disam ping it u oleh k ar ena sedikit nya anggar an m aka k oor dinasi dengan int ansi ver t ikal j uga t idak ber j alan dengan baik dan lancar . Nam un dem ikian, unt uk t er laksanannya kegiat an ini dengan baik m aka solusi yang dilakukan adalah m engur angi volum e kegiat an dan koor dinasi yang dilakukan bar u sebat as hal- hal yang ur gent dan pent ing saj a. 178

b. U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h

Ba da n Pe n a n ggu la n ga n Be n ca n a D a e r a h Alok a si da n Re a lisa si An gga r a n N o Ur a ia n An g ga r a n Rp Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a n t or a n 4 5 6 .9 3 5 .0 0 0 4 3 9 .0 1 8 .4 8 6 9 6 ,0 8 Ter laksananya Kegiat an Kant or 1 Penyediaan Jasa Sur at Menyur at 40.000.000 39.998.200 100,00 2 Penyediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Daya Air dan List r ik 50.000.000 46.542.375 93,08 3 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 100.000.000 90.674.500 90,67 4 Penyediaan Jasa Keber sihan Kant or 25.200.000 25.199.750 100,00 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per U- U 10.000.000 9.902.000 99,02 6 Penyediaan Makanan dan Minum an 26.695.000 26.674.500 99,92 7 Rapat - Rapat Koor dinasi Dan Konsult asi Keluar Daer ah 114.040.000 113.946.250 99,92 8 Oper asionalisasi Pengem bangan UPT Dam kar Kebencanaan Wil. I 45.500.000 43.751.515 96,16 9 Oper asionalisasi Pengem bangan UPT Dam kar Kebencanaan Wil. I I 45.500.000 42.329.396 93,03 I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r 5 2 5 .4 5 5 .0 0 0 5 1 1 .2 2 7 .2 4 4 9 7 ,2 9 Ter penuhinya kebut uhan sar ana dan pr asar ana kant or 1 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 37.000.000 36.870.000 99,65 2 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 49.805.000 99,61 3 Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or 13.000.000 12.983.000 99,87 4 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 100.800.000 100.720.844 99,92 5 Pem elihar aan Rut in Ber kala Per lengkapan Gedung Kant or 13.500.000 13.475.000 99,81 6 Rehabilit asi Sedang Ber at Gedung Kant or 28.795.000 28.757.900 99,87 7 Pem buat an Sofwar e Dat abase Rehabilit asi Rekont r uksi Pasca Bencana Kab Pd Par iam an 150.000.000 139.859.500 93,24 8 Per encanaan Pem bangunan Jalan Evakuasi 132.360.000 128.756.000 97,28 179 I I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n D isiplin Apa r a t u r 5 6 .6 0 0 .0 0 0 5 6 .6 0 0 .0 0 0 1 0 0 ,0 0 Meningkat nya kualit as SDM pegawai 1 Pengadaan Mesin Kar t u Absensi 3.000.000 3.000.000 100,00 2 Belanj a Modal Per alat an dan Mesin - pengadaan Alat Kant or 3.000.000 3.000.000 100,00 3 Pengadaan Pak aian Dinas Beser t a Per lengkapannya 4.800.000 4.800.000 100,00 4 Belanj a pakaian Dinas Har ian 4.800.000 4.800.000 100,00 5 Pengadaan Pak aian Ker j a Lapangan 48.800.000 48.800.000 100,00 6 Belanj a Pakaian Ker j a Lapangan Pem adam Kebakar an 48.800.000 48.800.000 100,00 I V Pr ogr a m pe n in g k a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r 1 1 6 .2 0 5 .0 0 0 1 1 5 .8 2 1 .1 0 0 9 9 ,6 7 Peningkat an j um lah pegawai yang m engikut i Diklat , Bim t ek,Sosialisasi dan Sem inar 1 Bim bingan Teknis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan 20.000.000 19.994.400 99,97 2 Pendidikan dan Pelat ihan Per t olongan dan Pencegahan Bahaya Kebakar an 96.205.000 95.826.700 99,61 V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba n ga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n 3 2 .6 0 0 .0 0 0 2 5 .5 7 0 .6 3 7 7 8 ,4 4 Ter laksananya pelapor an kegiat an dan keuangan t epat wakt u Peny usunan Lap. Capaian Kiner j a, I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD 32.600.000 25.570.637 78,44 V I Pr ogr a m Pe n ce ga h a n D in i da n Pe n a n gg u la n ga n Kor ba n Be n c.Ala m 1 .5 5 1 .7 5 0 .0 0 0 1 .5 0 2 .9 5 8 .4 3 4 9 6 ,8 6 Ter laksananya penanggulangan pr a bencana dan t anggap dar ur at bencana 1 Pem ant auan dan Penyebar luasan I nfor m asi Pot ensi Benc Alam 60.000.000 59.886.400 99,81 2 Peningkat an Per an Ser t a Masyar akat Dalam Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana 48.000.000 47.857.400 99,70 3 Konsolidasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 39.000.000 26.137.250 67,02 4 Oper asional dan Kesiagaan Posko Penanggulangan Bencana 131.300.000 130.685.000 99,53 5 Pem elihar aan Per alat an Kom unikasi Kebencanaan 50.000.000 49.996.000 99,99 6 Pengadaan Alat Kom unikasi Bencana 33.000.000 31.716.000 96,11 7 Pelat ihan Sat gas Penanggulangan Bencana 50.000.000 43.571.500 87,14 180 8 Pem elihar aan Per alat an Penyelam at an Dar ur at Bencana 26.750.000 25.549.000 95,51 9 Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penanganan Tanggap Dar ur at 175.150.000 170.983.000 97,62 10 Sosialisasi dan Sim ulasi Mit igasi Bencana 50.000.000 49.741.000 99,48 11 Peny usunan SOP Penanganan Tanggap Dar ur at Bencana Gem pa Dan Tsunam i 19.500.000 16.990.200 87,13 12 Koor dinasi Penanggulangan Dar ur at Bencana 27.160.000 20.773.000 76,48 13 Pengelolaan dan Pem elihar aan Gudang Logist ik 61.800.000 61.795.000 99,99 14 Penyediaan dan Pendist r ibusian Logist ik Kebencanaan 190.050.000 188.510.000 99,19 15 Peny usunsn Pr ot ap Penyediaan dan Penyalur an Logist ik 16.000.000 13.420.000 83,88 16 Peningkat an Pelayanan Penanggulangan Bencana 574.040.000 565.347.684 98,49 V I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke sia psia ga a n da n Pe n ce ga h a n Ba h a y a Ke ba k a r a n 1 .7 9 4 .2 4 5 .0 0 0 1 .7 5 0 .3 9 9 .2 2 6 9 7 ,5 6 Ter laksananya penanggulangan bencana kebakar an 1 Pem elihar an Sar ana dan Pr asar ana Pencegahan Bahaya Kebakar an 338.960.000 328.823.042 97,01 2 Peningkat an Pelayanan Penanggulangan Bahay a Kebakar an 1.415.785.000 1.389.239.184 98,13 3 Peny uluhan Pencegahan Bahaya Kebakar an 25.000.000 24.918.000 99,67 4 Peny usunan Per da Penanggulangan Bahay a Kebakar an 14.500.000 7.419.000 51,17 V I I I Pr ogr a m Pe n a n g gu la n g a n Pa sca Be n ca n a Ala m 8 8 .0 0 0 .0 0 0 7 9 .4 1 7 .7 5 0 9 0 ,2 5 Ter laksananya penanggulangan pasca bencana 1 Peny usunan Nor m a,St andar ,Pedom an dan Manual NSPM Bangunan Am an Bencana 34.000.000 31.237.000 91,87 2 Sosialisasi Aplikasi Kaj ian DaLa dan HRNA dalam Kegiat an Rehabilit asi dan Rehabilit asi dan Rehabilit asi dan Rekont r uksi Pasca Bencana 20.000.000 18.459.750 92,30 3 Monit or ing,Evaluasi dan Fasilit asi Kegiat n Rehabilit asi dan Rekont r uksi Pasca Bencana 34.000.000 29.721.000 87,41 181 Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a U r u sa n W a j ib Pilih a n da n Su su n a n Pe r son iln y a No. Jum lah Pegaw ai Menurut Ket . Golongan Pendidikan I SD I I 3 SMP I I I 17 SLTA 5 I V 4 D- 3 4 S.1 10 S.2 5 S.3 Jum lah 24 24

C. Pe r m a sa la h a n da n Solu sin y a