outcome : Persentase capaian target PAD

LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 Su su n a n Pe r son il U r u sa n Ke h u t a n a n No. Jumlah Pegawai Menurut Ket Golongan Pendidikan I - SD - II 4 SLTP - III 21 SLTA 18 IV 1 D-3D1 2 S.1 9 S.2 1 Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n No. Jumlah Pegawai Menurut Ket Golongan Pendidikan I - SD - II 4 SLTP - III 21 SLTA 18 IV 1 D-3D1 2 S.1 9 S.2 1 4 . U r u sa n En e r gi da n Su m be r D a y a M in e r a l 1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an Tahun 2015: No. Program Kegiatan Anggaran RP Realisasi Rp Capaian Program Kegiatan IX Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 290,000,000 168,101,400

57.97 outcome : Persentase capaian target PAD

1 Pengolahan Data Sistem Informasi global SIG ESDM 39,500,000 23,450,000 59.37 Output :Terlaksananya operasional pengelolaan SIG 1 tahun 2 Pengadaan Peralatan di Bidang Pertambangan 39,500,000 21,201,250 53.67 Output :Tersedianya alat-alat survey tambang 1 paket 3 Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Geologi 34,500,000 22,751,150 65.95 Output : Terlaksananya sosialisasi dan mitigasi bencana geologi 75orang 4 Penyusunan Ranperda Pengelolaan Air Tanah 30,000,000 18,330,000 61.10 Output : Tidak Terlaksananya penyusunan dan pembahasan ranperda pengelolaan air tanah 5 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 39,500,000 27,502,000 69.63 Output : Terlaksananya penataan Izin Usaha pertambangan WIUP, rekomendasi izin sesuai dengan Wilayah Pertambangan WP dan tata ruang wilayah Kabupaten Padang pariaman. 7 rekomendasi 6 Pemungutan pajak mineral non logam dan batuan 78,000,000 48,532,000 62.22 Output : Terlaksananya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan 1 tahun LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 No. Program Kegiatan Anggaran RP Realisasi Rp Capaian Program Kegiatan 7 Pemeliharaan Sumur Bor 29,000,000 6,335,000 21.84 Tidak terlaksananya perbaikan sumur bor dalam.karena tidak terdaftar dalam aset Pemkab Padang Pariaman XI Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 101,000,000 78,273,950 77.50 outcome: Luas tambang yang ditertibkan18,5 ha XII Pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat 71,000,000 58,122,250 81.86 Output : Terlaksananya monitoring dan penertiban penambang liar di Padang Pariaman di 17 Kecamatan 1 Sosialisasi Tambang Rakyat Kelistrikan dan Migas 30,000,000 20,151,700 67.17 Output :Terlaksananya sosialisasi tambang rakyat sosialisasi migas 70 orang XIII Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 13,399,547,000 12,909,475,718 96.34 outcome: Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat sektor ketenagalistrikan 1 Penyusunan Ranperda Ketenagalistrikan 29,500,000 13,320,000 45.15 Tidak terlaksananya penyusunan ranperda ketenagalistrikan 1 2 Penanggulangan Kemiskinan Melalui listrik Pedesaan 300,000,000 244,388,000 81.46 Terlaksananya bantuan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga miskin dan pemasangan tiang listrik untuk desa tertinggal 87 kk 3 Pengawasan Kelistrikan energi dan Migas 49,000,000 23,303,580 47.56 Output : terawasinya penggunaan listrik 17 kecamatan dan kelancaran pendistribusian migas 100 SPBU, pangkalan mita, konversi gas 4 Rehab dan Meterisasi lampu jalan 399,000,000 333,122,500 83.49 Terlaksananya pemasangan alat pengukur meter PJU meterisasi178 titik PJU 5 Pemeliharaan lampu Jalan 73,000,000 52,478,530 71.89 Terlaksananya pemeliharaan lampu jalan wilayah kecamatan 9 Kecamatan 6 Pengadaaan Lampu Jalan 479,047,000 431,374,000 90.05 Tersedianya lampu jalan baru 46 titik PJU 7 Penyediaan Pembyran Rekening Listrik PJU 11,000,000,000 10,905,625,308 99.14 Terlaksananya Pembayaran Rekening Lampu Jalan 11 bulan 8 Pendataan PJU 100,000,000 73,642,500 73.64 Terlaksananya pendataan PJU 9 Pengadaan Mobil Truklift PJU 970,000,000 832,221,300 85.80 Terlaksananya pengadaan mobil trucklift PJU 1 unit 2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Urusan Energi dan Sum ber Daya Mineral m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayan an Minim al sebagai ber ik ut : 1. Pert am bangan t anpa ij in Rum us : = 47.84+ 18,5 80.4 x100 = 82,51 LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 Dari 80,4 Ha perkiraan area penam bangan liar yang t erdapat di Kabupat en Padang Par iam an t erdapat sebanyak 66,34 Ha penam bang liar yang sudah dit ert ibkan. Tingk at pencapaian sebesar 82,51 . b. Kont ribusi Sekt or Pert am bangan t erhadap PDRB Rum us : = 893.625.9 14.412.403.5x100 = 6,2 Dari j um lah t ot al PDRB Kabupat en Padang Par iam an pada Tahun 2014 at as dasar harga berlaku sebesar Rp 1 4 .4 1 2 .4 0 3 .5 d a la m j u t a m aka sekt or pert am bangan m em berikan kont ribusi sebesar Rp 8 9 3 .6 2 5 .9 da la m j u t a , sehingga capaian k inerj a unt uk indikat or Kont ribusi Sekt or Pert am bangan t erhadap PDRB adalah sebesar 6,2 m eningkat dibandingkan t ahun 2013 sebesar 3,28 3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Par iam an. No Jumlah Pegawai Menurut Ket. Golongan Pendidikan 1 Golongan IV c SD - 2 Golongan IV b 2 SLTP - 3 Golongan IV a 8 SLTASederajat 19 4 Golongan III d 14 Diploma III 2 5 Golongan III c 10 S1 Sarjana 19 6 Golongan III b 8 S2 Magister 10 7 Golongan III a 2 S3 Doktor - 8 Golongan II d 2 9 Golongan II c 1 10 Golongan II b 2 11 Golongan II a 1 Jumlah 50 50 4. Proses Perencanaan Pem bangunan : Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan kegiat an prior it as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 5. Perm asalahan dan Solusi Pe r m a sa la h a n : - Masih banyaknya penam bang rakyat dan j uga perusahaan- perusahaan yang m em punyai izin usaha yang m enam bang di lokasi daerah yang dilarang at au diluar lokasi izin yang diber ik an - Terbit nya UU No. 34 t ahun 2014 yang ber laku efekt if t ahun2015 t elah m engakibat kan kebir aguan bagi aparat didaerah unt uk m elaksanakan kew enangan karena adanya pengalihan k ew enangan di bidang ESDM dari Pem er int ah Kabupat en Kot a ke Pem erint ah Propinsi. Solu si - Pengesahan pet a w ilayah pert am bangan oleh Bupat i dan DPRD - Penet apan Perda Pert am bangan - Upaya pem asangan papan larangan t am bang di lokasi t am bang yang dit ert ibkan. - Pengaw asan secara t erpadu yang j uga sebaiknya ikut m elibat k an unsur dari kecam at an nagari dan m asyarakat - Melakukan sosialisasi dan j uga m enindak set iap penam bang yang m elanggar baik secara lisan, t er t ulis bahkan secara hokum sehingga m enim bulkan efek j era 5 . U r u sa n Pa r iw isa t a 9 . Alok a si da n Re a lisa si An gga r a n PARIWISATA Program penguasaan,pemilikan,penggunaan dan pemamfaatan tanah Penataan penguasaan,pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan lahan 1.020.000.000,00 19.760.000,00 1,94 Tersedianya tanah untuk relokasi disekitar makam Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 50.220.000,00 50.220.000,00 100,00 Adanya pemb berkesinangbungan di objek wisata Pelaksanaan Event Pasie Maelo 180.000.000,00 151.097.500,00 83,94 Melestarikan budaya daerah Pd.Prm serta promosi pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 29.000.000,00 27.410.000,00 94,52 Pengembangan pariwisata bebasis masyarakat Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan promosi Pariwisata Nusantara 150.000.000,00 147.242.700,00 98,16 Terpromosinya objek wisata dan kebudayaan Pd.Prm Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata 100.000.000,00 99.675.000,00 99,68 Terpromosinya objek wisata dan LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 kebudayaan Pd.Prm Partisipasi pada event Tour De Singkarak 267.000.000,00 251.155.700,00 94,07 Terpromosinya objek wisata dan kebudayaan Pd.Prm Pemilihan Uni dan Ajo 105.000.000,00 104.845.000,00 99,85 Terpromosinya objek wisata dan kebudayaan Pd.Prm 1 0 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n d a r Pe la y a n a n M in im a l Urusan Pariw isat a m em punyai indokat or kunci sebagai berikut : Unt uk urusan pilihan yang berada pada Bidang Par iw isat a yang m enj adi capaian k inerj a m enunj ukan t ot al j um lah kunj ungan w isat aw an pert ahunnya dan Kont ribusi sekt or par iw isat a t erhadap PDRB 1 1 . Sa t u a n Ke r j a Pe r a n g k a t D a e r a h Pe n y e le n gga r a n U r u sa n W a j ib St r u k t u r Or ga n isa si B. Kasubag Keuangan Sekretaris Kasubag Umum Kepegawaian Kasubag Perencanaan, Evaluasi Pelaporan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Bidang Seni Budaya Bidang Pariwisata Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM Kepemuda Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Seksi Pengembangan Adat, Istiadat dan Purbakala Seksi Kesenian dan Atraksi Budaya Seksi Usaha dan Promosi Pariwista Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwista Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Kepala LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 1 2 . Ju m la h Pe ga w a i, Ku a lif ik a si Pe n did ik a n , Pa n g k a t da n Golon g a n N o Pe n didik a n Ju m la h 1 St rat a 2 S- 2 6 2 St rat a 1 S- 1 20 3 Sarj ana Muda D3 2 4 SLTA 8 5 SLTP - 6 SD - Ju m la h 3 6 1 3 . Kon d isi Sa r a n a da n Pr a sa r a n a y a n g d igu n a k a n Dinas Pem uda, Olahraga, Kebudayaan dan Par iw isat a sebagai lem baga t eknis daerah sebagaim ana diat ur dalam Perda Nom or 10 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan, Susunan Organisasi dan Tat a Kerj a Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil Daerah Kabupat en Padang Par iam an, dalam m elaksanakan t ugas pok ok dan fungsinya m em punyai peran yang sangat st rat egis, unt uk it u t unt ut an akan profesionalit as, akunt abilit as dan efekt iv it as kerj a pem erint ahan m enj adi bent uk yang t idak dapat dielakan dalam m ekanism e kerj anya, sehubungan dengan hal it u kaidah norm at if pem erint ahan t ersebut m enj adi bagian y ang ut uh dalam m ekanism e Pem erint ahan di Kabupat en Padang Par iam an. UPT LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 6 . U r u sa n I n du st r i 1. Alokasi dan Realisasi Program kegiat an Tahun 2015: No. Program Kegiatan Anggaran RP Realisasi Rp Capaian Program Kegiatan XV Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 39,500,000 31,575,500 79.94 Bertambahnya Industri yang menerapkan sistem mutu15 IKM 1 Sosialisasi dan Penerapan GKM 39,500,000 31,575,500 79.94 Pelaku IKM memahami dan mempraktekan tentang cara produksi manufaktur yang baik 20 IKM XVI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 137,500,000 128,261,475 93.28 Meningkatnya jumlah IKM 11.092 Unit usaha 1 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 24,500,000 23,460,500 95.76 Terlaksananya penyuluhan, fasilitasi pendaftaran merk dagang, PIRT dan halal untuk industri pangan 44 PIRT, 2 halal 2 Peningkatan Jaringan Usaha 20,000,000 17,642,400 88.21 Terlaksananya fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta perusahaan dalam pemasaran produknya dan perbankan 15 IKM 3 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Produk Industri Kerajinan Daerah 68,500,000 67,293,575 98.24 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk kerajinan border 15 IKM dan anyaman pandan 15 orang, 2 kelompok 4 Pengawasan dan Pembinan IKM 24,500,000 19,865,000 81.08 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi 55 IKM XVII Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 414,350,000 316,183,524 76.31 Meningkatnya Nilai Produksi IKM 2 1 Peningkatan Mutu Pengembangan Produk Olahan Jagung 43,875,000 25,430,146 57.96 Terlaksananya pelatihan diversifikasi dan fasilitasi pengembangan produk olahan jagung 15 IKM 2 Peningkatan Mutu Pengembangan Produk Pangan Berbasis Tepung Mokaf 228,875,000 188,740,650 82.46 Terlakasananya pelatihan dan fasilitasi pengembangan produk pangan berbsis tepung mokaf 15 IKM 3 Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Kelapa 112,100,000 79,762,728 71.15 Terlaksananya pelatihan dan peningkatan mutu minyak kelapa dan VCO 20 IKM dan bantuan mesin presskelapa2 unit Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Pepaya 29,500,000 22,250,000 75.42 Terlaksananya pelatihan, pendampingan pengembangan produk olahan papaya 15 IKM XVIII Program Penataan Struktur Industri 47,500,000 43,432,500 91.44 Pengembangan Klaster Industri Alsintan 47,500,000 43,432,500 91.44 Terlaksananya pelatihan dan pengembangan IKM Alsintan15 IKM LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Urusan I ndust ri m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai berikut : a. Kont ribusi Sekt or I ndust ri t erhadap PDRB Rum us : = 1.713.063.7 14.412.403.5 x 100 = 11,89 Dari j um lah t ot al PDRB Kabupat en Padang Par iam an pada Tahun 2014 at as dasar harga berlaku sebesar Rp 1 4 .4 1 2 .4 0 3 .5 d a la m j u t a sekt or indust ri m em ber ikan kont ribusi sebesar Rp 1 .7 1 3 .0 6 3 .7 da la m j u t a , sehingga capaian k inerj a unt uk indikat or Kont ribusi Sekt or I ndust ri t erhadap PDRB adalah sebesar 11,89 . Tingkat pencapaian sebesar 11,892 m eningkat dari t ahun sebelum nya 9,62 , dan sekt or indust r i t erm asuk dalam kelom pok 5 besar sekt or yang m em ber ikan kont r ibusi t erhadap PDRB Kabupat en Padang Par iam an. Dalam rangka m em berikan peningkat an yang lebih signifikan t erhadap PDRB Kabupat en Padang Pariam an, m aka diper lukan peran akt if dunia usaha pelaku indust ri , pem er int ah dan m asyarakat pengguna hasil indust r i . Peran Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an, m elalui Dinas Koperindag ESDM yang perlu dit ingkat kan adalah berupa pem binaan t erhadap sum ber daya m anusia indust r i t er sebut , peningk at an kem am puan t ekonologi indust r i dan pem binaan dalam pengem bangan I ndust ri Kabupat en Padang Par iam an yang sebagian besar m erupakan I ndust ri Kecil dan Menengah. b. Pert um buhan I ndust r i Rum us : = [ 1510- 1475 1475] x 100 = 2,37 Dari sebanyak 1.510 unit indust r i yang ada sam pai dengan t ahun 2015 di Kabupat en Padang Par iam an m aka pert am bahan j um lah indust r i pada t ahun 2015 dibandingkan dengan j um lah indust r i pada t ahun 2014 sebanyak 35 unit , sehingga capaian k inerj a unt uk indikat or Pert um buhan I ndust ri adalah sebesar 2,37 . Tingkat pencapaian sebesar 2,37 m enunj ukkan t rend yang m enurun dibandingkan pert um buhan t ahun sebelum nya 2,50 LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Par iam an. N o Ju m la h Pe ga w a i M e n u r u t Ke t . Golon ga n Pe n didik a n 1 Golongan I V c SD - 2 Golongan I V b 2 SLTP - 3 Golongan I V a 8 SLTA Seder aj at 19 4 Golongan I I I d 14 Diplom a I I I 2 5 Golongan I I I c 10 S1 Sar j ana 19 6 Golongan I I I b 8 S2 Magist er 10 7 Golongan I I I a 2 S3 Dokt or - 8 Golongan I I d 2 9 Golongan I I c 1 10 Golongan I I b 2 11 Golongan I I a 1 Ju m la h 5 0 5 0 4. Proses Perencanaan Pem bangunan : Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan k egiat an prior it as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD 5. Perm asalahan dan Solusi Perm asalahan : - Kurang m am pu bersaingnya produk - produk yang dihasilkan dar i segi kualit as - Lem ahnya m odal usaha t erut am a unt uk pem asaran dan peningkat an t eknologi produksi - Masih kurangnya prom osi produk yang ada - Ket erbat asan personil pem bina indust r i dan sarana t ransport asi yang t ersedia, t idak adanya t enaga fungsional penyuluh indust r i Solu si - Mengikut sert akan I KM dalam dik lat - dik lat t eknis. - Mem fasilit asi prom osi dan pem asaran - Penam bahan t enaga penyuluh bidang indust r i unt uk m eningkat kan cakupan pem binaan I KM LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 7 . U r u sa n Pe r da ga n ga n 1. Alokasi dan Realisasi Pr ogr am kegiat an Tahun 2015 : No. Program Kegiatan Anggaran RP Realisasi Rp Capaian Program Kegiatan XII Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 171,000,000 146,934,800 85.93 Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Konsumen, tertib ukur serta pengawasan barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen Jumlah UTTP yang diter : 1797UTTP 1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 27,000,000 17,977,700 66.58 Terlaksananya pengawasan terhadap barang beredar di pasar SNI Wajib, Label dan barang yang diatur tataniaganya 2 Pelaksanaan TeraTera Ulang UTTP 40,000,000 39,397,500 98.49 Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan TeraTera Ulang UTTP 3 Monitoring distribusi pupuk bersubsidi 19,500,000 11,724,600 60.13 Terlaksananya dan lancarnya distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan-kecamatan sesuai aturan yang berlaku 4 Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian 17,500,000 12,020,000 68.69 Meningkatnya pemakaian UTTP dalam usaha perdagangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku melalui pengawasan kemetrologian 5 Fasilitasi dan Operasional Penyelesaian Pengaduan dan Perlindungan 67,000,000 65,815,000 98.23 Terlaksananya fasilitasi dan operasional penyelesaian permasalahan dan pengaduan konsumen serta pembinan dan pengawasan pengelolan BPSK XIII Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 39,500,000 36,901,800 93.42 Terwujudnya pasar BANA 1 Temu Usaha Pemasaran Komoditi Ekspor Daerah Kabupaten Padang Pariaman 39,500,000 36,901,800 93.42 Output : Terlaksananya penyusunan profil pasar dan pembinaan pengelolaan pasar Nagari XIII Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 3,369,643,360 2,929,961,737 86.95 Outcome : Terwujudnya pasar BANA 1 Pengembangan Pasar dan Distribusi BarangProduk 39,500,000 39,275,568 99.43 Terlaksananya pemetaan dan penyusunan profil pasar nagari32 pasar 2 Pengembangan pasar lelang daerah 49,000,000 46,867,000 95.65 Terlaksananya fasilitasi kegiatan pasar lelang komoditi unggulan dan turunannya 2 kali 3 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 20,000,000 19,578,100 97.89 Terlaksana dan tersedianya data informasi harga sembako dan kebutuhan lainnya melalui media cetak dan elektronik 1 tahun 4 Pembangunan Pasar Nagari DAK 2,056,143,360 1,757,056,119 85.45 Terlaksananya pembangunan pasar nagari 3 Pasar 5 Operasi Pasar Kebutuhan Bahan Pokok 110,000,000 106,437,700 96.76 Terlaksananya operasi pasar murah bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Padang Pariaman 4.050 paket LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 No. Program Kegiatan Anggaran RP Realisasi Rp Capaian Program Kegiatan 6 Promosi Hasil Produk Daerah 195,000,000 193,373,050 99.17 Terlaksananya promosi hasil produk daerah melalui pameran, dll 5 kali 7 Pelatihan manajemen pengelolaaan pasar 40,000,000 39,650,000 99.13 Output : Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan pasar bagi pengurus pasar 8 Pembangunan Pasar Nagari 860,000,000 727,724,200 84.62 Output : Terlaksananya pembangunan pasar nagari 30orang 2 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 85,000,000 - 0.00 Outcome : Meningkatnya cakupan binaan terhadap PKL Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 85,000,000 - 0.00 Terlaksananya pembinaan dan pemberian bantuan sarana kepada PKL 2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Urusan Perdagangan m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 1 sat u , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai berikut : 1 Kont ribusi Sekt or Per dagangan t erhadap PDRB Rum us : = 1.191.533,70 14.412.403,50 x100 = 8,27 Dari j um lah t ot al PDRB Kabupat en Padang Par iam an pada Tahun 2015 at as dasar harga ber laku sebesar Rp 1 4 .4 1 2 .4 0 3 ,5 0 da la m j u t a m aka sekt or perdagangan m em berikan kont r ibusi sebesar Rp 1 .1 9 1 .5 3 3 ,7 0 da la m j u t a , sehingga capaian k inerj a unt uk indikat or Kont ribusi Sekt or Perdagangan t erhadap PDRB adalah sebesar 8,27 . Sekt or Perdagagangan m erupakan t erm asuk dalam kelom pok 5 besar sekt or yang m em ber ikan kont ribusi t erhadap PDRB Kabupat en Padang Par iam an. Tingkat pencapaian sebesar 8,27 m enunj ukkan t rend yang m enurun dibandingkan t ahun sebelum nya 10,46 3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Par iam an. N o Ju m la h Pe ga w a i M e n u r u t Ke t . Golon ga n Pe n didik a n LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 1 Golongan I V c SD - 2 Golongan I V b 2 SLTP - 3 Golongan I V a 8 SLTA Seder aj at 19 4 Golongan I I I d 14 Diplom a I I I 2 5 Golongan I I I c 10 S1 Sar j ana 19 6 Golongan I I I b 8 S2 Magist er 10 7 Golongan I I I a 2 S3 Dokt or - 8 Golongan I I d 2 9 Golongan I I c 1 10 Golongan I I b 2 11 Golongan I I a 1 Ju m la h 5 0 5 0 4. Proses Perencanaan Pem bangunan : Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan k egiat an prior it as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD 5. Perm asalahan dan Solusi Pe r m a sa la h a n : a Masih rendahnya kualit as kom odit i produk ekspor daerah b Masih banyak pasar t radisional yang belum direnovasi, kar ena kendala ket erbat asan anggaran dan m asalah lahan. c Masih dit em uinya bar ang- barang yang t idak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999, sepert i lam pu hem at ener gi t anpa SNI , m akanan dan m inum an dalam kem asan yang t elah k adaluarsa. d Belum adanya j uk lak j uknis t ent ang pem bagian urusan pem er int ah, pem erint ah daerah propinsi, dan pem erint ah daerah kabupat en kot a, pelayanan t era t era ulang UTTP dan pengaw asan UTTP dan BDKT m enj adi t anggung j aw ab m asing- m asing pem erint ah daerah sesuai dengan PP No.38 t ahun 2007 t anggal 9 Juli 2011, sehingga pelaksanaan t era t era ulang belum bisa dilaksanakan oleh kabupat en kot a. e Kurangnya kendaraan dinas roda dua unt uk m elakukan kegiat an ini kelapangan. Unt uk it u hendaknya hal- hal y ang m enunj ang pelaksanaan kegiat an ini dapat dipenuhi dit ahun berikut nya. LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 8 . U r u sa n Tr a n sm igr a si Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n Ur u sa n Tr a n sm igr a si I Pr ogr am Tr ansm igr asi Lokal 1 Pem bekalan Calon Tr ansm igr asi Lokal Pasca Gem pa Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n d a r Pe la y a n a n M in im a l Ur u sa n Tr a n sm igr a si Urusan Kesej aht eraan Sosial m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 1 sat u , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai berikut : • Transm igrasi sw akarsa sebanyak 0 dim ana Jum lah t ransm igrasi sw akar sa sebanyak 0 dibagi Jum lah t ransm igran 0 Su su n a n Pe r son il U r u sa n Tr a n sm igr a si No. Jum lah Pegawai Menur ut Ket Golongan Pendidikan 1 I - SD - 2 I I 1 SMP - 3 I I I 1 SMA 1 4 I V - D- 3 D1 1 5 S.1 - 6 S.2 - Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Pr oses perencanan pem bangunan yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Tenaga Ker j a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2013 m engacu kepada Rencana St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun ket iga 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerj a Renj a Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Dinas kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 diw uj udkan dalam bent uk Perat uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 01 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 dan Per at uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 3 6 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015. Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an sebaga iber ik ut : a. Mencipt akan aparat ur yang berkualit as b. Meningkat kan kesej aht eraan w arga t ransm igrasi LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan urusan t ransm igrasi t ahun 2015 dit et apkan 21 sasaran yait u : a. Meningkat kan kem am puan aparat ur di bidang Transm igrasi sesuai dengan kualifikasi. b. Meningkat kan Adm inist rasi Perk ant oran. c. Meningkat kan sarana dan prasarana aparat ur d. Meningkat kan disiplin aparat ur e. Meningkat kan kapasit as SDM f. Meningkat kan kapasit as kelem bagaan perencanaan pem bangunan. g. Tum buh kem banya kem am puan berusaha unt uk m engurangi ket ergant ungan w arga t ransm igrasi. h. Meningkat nya ket eram pilan w arga Transm igrasi. i. Meningkat nya pelaksanaan kegiat an Monit oring dan Evaluasi. 49 Pencapaian sasaran pem bangunan t ransm igrasi dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan pilihan Transm igrasi, dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an pada t ahun 2015 adalah : a. Meningkat kan k inerj a aparat ur dan organisasi b. Tersedianya dana kegiat an yang m em adai a. Meningkat kan deraj at kesej aht eraan w arga t ransm igrasi b. Meningkat kan penget ahuan dan peran sert a w arga t ransm igrasi c. Peningk at an pendapat an w arga t ransm igrasi 5 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si c.