LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
Su su n a n Pe r son il U r u sa n Ke h u t a n a n
No. Jumlah Pegawai Menurut
Ket Golongan
Pendidikan
I -
SD -
II 4
SLTP -
III 21
SLTA 18
IV 1
D-3D1 2
S.1 9
S.2 1
Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
No. Jumlah Pegawai Menurut
Ket Golongan
Pendidikan
I -
SD -
II 4
SLTP -
III 21
SLTA 18
IV 1
D-3D1 2
S.1 9
S.2 1
4 . U r u sa n En e r gi da n Su m be r D a y a M in e r a l
1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an Tahun 2015:
No. Program Kegiatan
Anggaran RP Realisasi Rp
Capaian Program Kegiatan IX Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
290,000,000 168,101,400
57.97 outcome : Persentase capaian target PAD
1 Pengolahan Data Sistem
Informasi global SIG ESDM
39,500,000 23,450,000
59.37 Output :Terlaksananya operasional pengelolaan SIG 1
tahun 2
Pengadaan Peralatan di Bidang Pertambangan
39,500,000 21,201,250
53.67 Output :Tersedianya alat-alat survey tambang 1 paket
3 Sosialisasi dan Mitigasi
Bencana Geologi 34,500,000
22,751,150 65.95 Output : Terlaksananya sosialisasi
dan mitigasi bencana geologi 75orang
4 Penyusunan Ranperda
Pengelolaan Air Tanah 30,000,000
18,330,000 61.10 Output : Tidak Terlaksananya
penyusunan dan pembahasan ranperda pengelolaan air tanah
5 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi
dibidang pertambangan 39,500,000
27,502,000 69.63 Output : Terlaksananya penataan
Izin Usaha pertambangan WIUP, rekomendasi izin sesuai dengan
Wilayah Pertambangan WP dan tata ruang wilayah Kabupaten
Padang pariaman. 7 rekomendasi
6 Pemungutan pajak mineral
non logam dan batuan 78,000,000
48,532,000 62.22 Output : Terlaksananya
pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan 1 tahun
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
No. Program Kegiatan
Anggaran RP Realisasi Rp
Capaian Program Kegiatan
7 Pemeliharaan Sumur Bor
29,000,000 6,335,000
21.84 Tidak terlaksananya perbaikan sumur bor dalam.karena tidak
terdaftar dalam aset Pemkab Padang Pariaman
XI Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak
Lingkungan 101,000,000
78,273,950 77.50 outcome: Luas tambang yang
ditertibkan18,5 ha XII Pengawasan dan
penertiban pertambangan rakyat
71,000,000 58,122,250
81.86 Output : Terlaksananya monitoring dan penertiban
penambang liar di Padang Pariaman di 17 Kecamatan
1 Sosialisasi Tambang Rakyat
Kelistrikan dan Migas 30,000,000
20,151,700 67.17 Output :Terlaksananya sosialisasi
tambang rakyat sosialisasi migas 70 orang
XIII Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan 13,399,547,000
12,909,475,718 96.34 outcome: Persentase
terpenuhinya kebutuhan masyarakat sektor
ketenagalistrikan
1 Penyusunan Ranperda
Ketenagalistrikan 29,500,000
13,320,000 45.15 Tidak terlaksananya penyusunan
ranperda ketenagalistrikan 1 2
Penanggulangan Kemiskinan Melalui listrik
Pedesaan 300,000,000
244,388,000 81.46 Terlaksananya bantuan
pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga miskin dan
pemasangan tiang listrik untuk desa tertinggal 87 kk
3 Pengawasan Kelistrikan
energi dan Migas 49,000,000
23,303,580 47.56 Output : terawasinya penggunaan
listrik 17 kecamatan dan kelancaran pendistribusian migas
100 SPBU, pangkalan mita, konversi gas
4 Rehab dan Meterisasi
lampu jalan 399,000,000
333,122,500 83.49 Terlaksananya pemasangan alat
pengukur meter PJU meterisasi178 titik PJU
5 Pemeliharaan lampu Jalan
73,000,000 52,478,530
71.89 Terlaksananya pemeliharaan lampu jalan wilayah kecamatan 9
Kecamatan 6
Pengadaaan Lampu Jalan 479,047,000
431,374,000 90.05 Tersedianya lampu jalan baru 46
titik PJU 7
Penyediaan Pembyran Rekening Listrik PJU
11,000,000,000 10,905,625,308
99.14 Terlaksananya Pembayaran Rekening Lampu Jalan 11 bulan
8 Pendataan PJU
100,000,000 73,642,500
73.64 Terlaksananya pendataan PJU 9
Pengadaan Mobil Truklift PJU
970,000,000 832,221,300
85.80 Terlaksananya pengadaan mobil trucklift PJU 1 unit
2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Urusan Energi dan Sum ber Daya Mineral m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci
I KK sebanyak 2 dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayan an Minim al sebagai ber ik ut :
1. Pert am bangan t anpa ij in Rum us :
= 47.84+ 18,5 80.4 x100 = 82,51
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
Dari 80,4 Ha perkiraan area penam bangan liar yang t erdapat di Kabupat en
Padang Par iam an
t erdapat sebanyak
66,34 Ha
penam bang liar yang sudah dit ert ibkan. Tingk at pencapaian sebesar 82,51 .
b. Kont ribusi Sekt or Pert am bangan t erhadap PDRB Rum us :
= 893.625.9 14.412.403.5x100 = 6,2 Dari j um lah t ot al PDRB Kabupat en Padang Par iam an pada Tahun
2014 at as dasar harga berlaku sebesar Rp 1 4 .4 1 2 .4 0 3 .5 d a la m j u t a m aka sekt or pert am bangan m em berikan kont ribusi sebesar
Rp 8 9 3 .6 2 5 .9 da la m j u t a , sehingga capaian k inerj a unt uk indikat or Kont ribusi Sekt or Pert am bangan t erhadap PDRB adalah
sebesar 6,2 m eningkat dibandingkan t ahun 2013 sebesar 3,28
3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Par iam an.
No Jumlah Pegawai Menurut
Ket. Golongan
Pendidikan
1 Golongan IV c
SD -
2 Golongan IV b
2 SLTP
- 3
Golongan IV a 8
SLTASederajat 19
4 Golongan III d
14 Diploma III
2 5
Golongan III c 10
S1 Sarjana 19
6 Golongan III b
8 S2 Magister
10 7
Golongan III a 2
S3 Doktor -
8 Golongan II d
2 9
Golongan II c 1
10 Golongan II b
2 11
Golongan II a 1
Jumlah 50
50
4. Proses Perencanaan Pem bangunan : Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan kegiat an prior it as
dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
5. Perm asalahan dan Solusi
Pe r m a sa la h a n :
- Masih banyaknya penam bang rakyat dan j uga perusahaan- perusahaan
yang m em punyai izin usaha yang m enam bang di lokasi daerah yang dilarang at au diluar lokasi izin yang diber ik an
- Terbit nya UU No. 34 t ahun 2014 yang ber laku efekt if t ahun2015 t elah
m engakibat kan kebir aguan bagi aparat didaerah unt uk m elaksanakan kew enangan karena adanya pengalihan k ew enangan di bidang ESDM
dari Pem er int ah Kabupat en Kot a ke Pem erint ah Propinsi.
Solu si
- Pengesahan pet a w ilayah pert am bangan oleh Bupat i dan DPRD
- Penet apan Perda Pert am bangan
- Upaya pem asangan papan larangan t am bang di lokasi t am bang yang
dit ert ibkan. -
Pengaw asan secara t erpadu yang j uga sebaiknya ikut m elibat k an unsur dari kecam at an nagari dan m asyarakat
- Melakukan sosialisasi dan j uga m enindak set iap penam bang yang m elanggar
baik secara lisan, t er t ulis bahkan secara hokum sehingga m enim bulkan efek j era
5 . U r u sa n Pa r iw isa t a
9 . Alok a si da n Re a lisa si An gga r a n
PARIWISATA Program
penguasaan,pemilikan,penggunaan dan pemamfaatan tanah
Penataan penguasaan,pemilikan,penggunaan dan
pemanfaatan lahan 1.020.000.000,00
19.760.000,00 1,94
Tersedianya tanah untuk relokasi
disekitar makam
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
50.220.000,00 50.220.000,00
100,00 Adanya pemb
berkesinangbungan di objek wisata
Pelaksanaan Event Pasie Maelo 180.000.000,00
151.097.500,00 83,94
Melestarikan budaya daerah Pd.Prm serta
promosi pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
29.000.000,00 27.410.000,00
94,52 Pengembangan
pariwisata bebasis masyarakat
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan promosi Pariwisata Nusantara
150.000.000,00 147.242.700,00
98,16 Terpromosinya objek
wisata dan kebudayaan Pd.Prm
Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata
100.000.000,00 99.675.000,00
99,68 Terpromosinya objek
wisata dan
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
kebudayaan Pd.Prm Partisipasi pada event Tour De
Singkarak 267.000.000,00
251.155.700,00 94,07
Terpromosinya objek wisata dan
kebudayaan Pd.Prm Pemilihan Uni dan Ajo
105.000.000,00 104.845.000,00
99,85 Terpromosinya objek
wisata dan kebudayaan Pd.Prm
1 0 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n d a r Pe la y a n a n M in im a l
Urusan Pariw isat a m em punyai indokat or kunci sebagai berikut :
Unt uk urusan pilihan yang berada pada Bidang Par iw isat a yang m enj adi capaian k inerj a m enunj ukan t ot al j um lah kunj ungan w isat aw an
pert ahunnya dan Kont ribusi sekt or par iw isat a t erhadap PDRB
1 1 . Sa t u a n Ke r j a Pe r a n g k a t D a e r a h Pe n y e le n gga r a n U r u sa n W a j ib St r u k t u r
Or ga n isa si
B.
Kasubag Keuangan
Sekretaris
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Perencanaan,
Evaluasi Pelaporan
Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Bidang Seni Budaya Bidang Pariwisata
Seksi Pembinaan dan Pengembangan
SDM Kepemuda Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Keolahragaan
Seksi Pengembangan Adat, Istiadat dan
Purbakala Seksi Kesenian dan
Atraksi Budaya Seksi Usaha dan
Promosi Pariwista
Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pariwista Seksi Sarana dan
Prasarana Kepemudaan dan
Olahraga
Kepala
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
1 2 . Ju m la h Pe ga w a i, Ku a lif ik a si Pe n did ik a n , Pa n g k a t da n Golon g a n
N o Pe n didik a n
Ju m la h
1 St rat a 2 S- 2
6 2
St rat a 1 S- 1 20
3 Sarj ana Muda D3
2 4
SLTA 8
5 SLTP
- 6
SD -
Ju m la h 3 6
1 3 . Kon d isi Sa r a n a da n Pr a sa r a n a y a n g d igu n a k a n
Dinas Pem uda, Olahraga, Kebudayaan dan Par iw isat a sebagai
lem baga t eknis daerah sebagaim ana diat ur dalam Perda Nom or 10 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan, Susunan Organisasi dan Tat a Kerj a
Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil Daerah Kabupat en Padang Par iam an, dalam m elaksanakan t ugas pok ok dan fungsinya m em punyai
peran yang sangat st rat egis, unt uk it u t unt ut an akan profesionalit as, akunt abilit as dan efekt iv it as kerj a pem erint ahan m enj adi bent uk yang
t idak dapat dielakan dalam m ekanism e kerj anya, sehubungan dengan hal it u kaidah norm at if pem erint ahan t ersebut m enj adi bagian y ang ut uh
dalam m ekanism e Pem erint ahan di Kabupat en Padang Par iam an.
UPT
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
6 . U r u sa n I n du st r i
1. Alokasi dan Realisasi Program kegiat an Tahun 2015:
No. Program Kegiatan
Anggaran RP Realisasi Rp
Capaian Program Kegiatan XV
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem
Produksi 39,500,000
31,575,500 79.94 Bertambahnya Industri yang
menerapkan sistem mutu15 IKM
1 Sosialisasi dan Penerapan
GKM 39,500,000
31,575,500 79.94 Pelaku IKM memahami dan
mempraktekan tentang cara produksi manufaktur yang baik
20 IKM
XVI Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah 137,500,000
128,261,475 93.28 Meningkatnya jumlah IKM
11.092 Unit usaha
1 Pemberian kemudahan izin
usaha industri kecil dan menengah
24,500,000 23,460,500
95.76 Terlaksananya penyuluhan, fasilitasi pendaftaran merk
dagang, PIRT dan halal untuk industri pangan 44 PIRT, 2 halal
2 Peningkatan Jaringan
Usaha 20,000,000
17,642,400 88.21 Terlaksananya fasilitasi
kerjasama kemitraan IKM dengan swasta perusahaan
dalam pemasaran produknya dan perbankan 15 IKM
3 Peningkatan Mutu dan
Pengembangan Produk Industri Kerajinan Daerah
68,500,000 67,293,575
98.24 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan diversifikasi
produk kerajinan border 15 IKM dan anyaman pandan 15
orang, 2 kelompok 4
Pengawasan dan Pembinan IKM
24,500,000 19,865,000
81.08 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi 55 IKM
XVII Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri 414,350,000
316,183,524 76.31
Meningkatnya Nilai Produksi IKM 2
1 Peningkatan Mutu
Pengembangan Produk Olahan Jagung
43,875,000 25,430,146
57.96 Terlaksananya pelatihan diversifikasi dan fasilitasi
pengembangan produk olahan jagung 15 IKM
2 Peningkatan Mutu
Pengembangan Produk Pangan Berbasis Tepung
Mokaf 228,875,000
188,740,650 82.46 Terlakasananya pelatihan dan
fasilitasi pengembangan produk pangan berbsis tepung mokaf
15 IKM 3
Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Kelapa
112,100,000 79,762,728
71.15 Terlaksananya pelatihan dan peningkatan mutu minyak
kelapa dan VCO 20 IKM dan bantuan mesin presskelapa2
unit Pelatihan Peningkatan
Mutu Olahan Pepaya 29,500,000
22,250,000 75.42 Terlaksananya pelatihan,
pendampingan pengembangan produk olahan papaya 15 IKM
XVIII Program Penataan Struktur Industri
47,500,000 43,432,500
91.44
Pengembangan Klaster Industri Alsintan
47,500,000 43,432,500
91.44 Terlaksananya pelatihan dan pengembangan IKM Alsintan15
IKM
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Urusan I ndust ri m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2
dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai berikut :
a. Kont ribusi Sekt or I ndust ri t erhadap PDRB Rum us :
= 1.713.063.7 14.412.403.5 x 100 = 11,89 Dari j um lah t ot al PDRB Kabupat en Padang Par iam an pada Tahun
2014 at as dasar harga berlaku sebesar Rp 1 4 .4 1 2 .4 0 3 .5 d a la m j u t a
sekt or indust ri
m em ber ikan kont ribusi
sebesar Rp
1 .7 1 3 .0 6 3 .7 da la m j u t a , sehingga capaian k inerj a unt uk
indikat or Kont ribusi Sekt or I ndust ri t erhadap PDRB adalah sebesar 11,89 . Tingkat pencapaian sebesar 11,892
m eningkat dari
t ahun sebelum nya 9,62 , dan sekt or indust r i t erm asuk dalam kelom pok 5 besar sekt or yang m em ber ikan kont r ibusi t erhadap
PDRB Kabupat en Padang Par iam an. Dalam rangka m em berikan peningkat an yang lebih signifikan
t erhadap PDRB Kabupat en Padang Pariam an, m aka diper lukan peran akt if dunia usaha pelaku indust ri , pem er int ah dan
m asyarakat pengguna hasil indust r i . Peran Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an, m elalui Dinas Koperindag ESDM yang perlu
dit ingkat kan adalah berupa pem binaan t erhadap sum ber daya m anusia indust r i t er sebut , peningk at an kem am puan t ekonologi
indust r i dan pem binaan dalam pengem bangan I ndust ri Kabupat en Padang Par iam an yang sebagian besar m erupakan I ndust ri Kecil
dan Menengah.
b. Pert um buhan I ndust r i Rum us :
= [ 1510- 1475 1475] x 100 = 2,37 Dari sebanyak 1.510 unit indust r i yang ada sam pai dengan t ahun
2015 di Kabupat en Padang Par iam an m aka pert am bahan j um lah indust r i pada t ahun 2015 dibandingkan dengan j um lah indust r i
pada t ahun 2014 sebanyak 35 unit , sehingga capaian k inerj a unt uk indikat or Pert um buhan I ndust ri adalah sebesar 2,37 . Tingkat
pencapaian sebesar
2,37 m enunj ukkan t rend yang m enurun dibandingkan pert um buhan t ahun sebelum nya 2,50
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Par iam an.
N o Ju m la h Pe ga w a i M e n u r u t
Ke t . Golon ga n
Pe n didik a n
1 Golongan I V
c SD
- 2
Golongan I V b
2 SLTP
- 3
Golongan I V a
8 SLTA Seder aj at
19 4
Golongan I I I d
14 Diplom a I I I
2 5
Golongan I I I c
10 S1 Sar j ana
19 6
Golongan I I I b
8 S2 Magist er
10 7
Golongan I I I a
2 S3 Dokt or
- 8
Golongan I I
d 2
9 Golongan I I c
1 10
Golongan I I
b 2
11 Golongan
I I a
1
Ju m la h 5 0
5 0
4. Proses Perencanaan Pem bangunan : Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan k egiat an
prior it as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD
5. Perm asalahan dan Solusi Perm asalahan :
- Kurang m am pu bersaingnya produk - produk yang dihasilkan dar i
segi kualit as -
Lem ahnya m odal usaha t erut am a unt uk pem asaran dan
peningkat an t eknologi produksi -
Masih kurangnya prom osi produk yang ada -
Ket erbat asan personil pem bina indust r i dan sarana t ransport asi yang t ersedia, t idak adanya t enaga fungsional penyuluh
indust r i
Solu si
- Mengikut sert akan I KM dalam dik lat - dik lat t eknis.
- Mem fasilit asi prom osi dan pem asaran
- Penam bahan
t enaga penyuluh
bidang indust r i
unt uk m eningkat kan cakupan pem binaan I KM
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
7 . U r u sa n Pe r da ga n ga n
1. Alokasi dan Realisasi Pr ogr am kegiat an Tahun 2015 :
No. Program Kegiatan
Anggaran RP Realisasi Rp
Capaian Program Kegiatan XII Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan 171,000,000
146,934,800 85.93 Meningkatnya Penyelesaian
Sengketa Konsumen, tertib ukur serta pengawasan barang dan
jasa dalam rangka perlindungan konsumen
Jumlah UTTP yang diter : 1797UTTP
1 Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa 27,000,000
17,977,700 66.58 Terlaksananya pengawasan
terhadap barang beredar di pasar SNI Wajib, Label dan barang yang
diatur tataniaganya 2
Pelaksanaan TeraTera Ulang UTTP
40,000,000 39,397,500
98.49 Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan TeraTera Ulang
UTTP 3
Monitoring distribusi pupuk bersubsidi
19,500,000 11,724,600
60.13 Terlaksananya dan lancarnya distribusi pupuk bersubsidi di
kecamatan-kecamatan sesuai aturan yang berlaku
4 Pelaksanaan Pengawasan
Kemetrologian 17,500,000
12,020,000 68.69 Meningkatnya pemakaian UTTP
dalam usaha perdagangan sesuai standar dan ketentuan yang
berlaku melalui pengawasan kemetrologian
5 Fasilitasi dan Operasional
Penyelesaian Pengaduan dan Perlindungan
67,000,000 65,815,000
98.23 Terlaksananya fasilitasi dan operasional penyelesaian
permasalahan dan pengaduan konsumen serta pembinan dan
pengawasan pengelolan BPSK
XIII Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor 39,500,000
36,901,800 93.42 Terwujudnya pasar BANA
1 Temu Usaha Pemasaran
Komoditi Ekspor Daerah Kabupaten Padang
Pariaman 39,500,000
36,901,800 93.42 Output : Terlaksananya
penyusunan profil pasar dan pembinaan pengelolaan pasar
Nagari
XIII Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
dalam Negeri 3,369,643,360
2,929,961,737 86.95 Outcome : Terwujudnya pasar
BANA
1 Pengembangan Pasar dan
Distribusi BarangProduk 39,500,000
39,275,568 99.43 Terlaksananya pemetaan dan
penyusunan profil pasar nagari32 pasar
2 Pengembangan pasar
lelang daerah 49,000,000
46,867,000 95.65 Terlaksananya fasilitasi kegiatan
pasar lelang komoditi unggulan dan turunannya 2 kali
3 Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi Perdagangan
20,000,000 19,578,100
97.89 Terlaksana dan tersedianya data informasi harga sembako dan
kebutuhan lainnya melalui media cetak dan elektronik 1 tahun
4 Pembangunan Pasar Nagari
DAK 2,056,143,360
1,757,056,119 85.45 Terlaksananya pembangunan
pasar nagari 3 Pasar 5
Operasi Pasar Kebutuhan Bahan Pokok
110,000,000 106,437,700
96.76 Terlaksananya operasi pasar murah bahan kebutuhan pokok di
Kabupaten Padang Pariaman 4.050 paket
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
No. Program Kegiatan
Anggaran RP Realisasi Rp
Capaian Program Kegiatan
6 Promosi Hasil Produk
Daerah 195,000,000
193,373,050 99.17 Terlaksananya promosi hasil
produk daerah melalui pameran, dll 5 kali
7 Pelatihan manajemen pengelolaaan pasar
40,000,000 39,650,000
99.13 Output : Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan pasar
bagi pengurus pasar
8 Pembangunan Pasar Nagari
860,000,000 727,724,200
84.62 Output : Terlaksananya pembangunan pasar nagari
30orang 2
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan 85,000,000
- 0.00 Outcome : Meningkatnya
cakupan binaan terhadap PKL
Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan 85,000,000
- 0.00 Terlaksananya pembinaan dan
pemberian bantuan sarana kepada PKL
2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Urusan Perdagangan m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 1
sat u , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai berikut :
1 Kont ribusi Sekt or Per dagangan t erhadap PDRB Rum us :
= 1.191.533,70 14.412.403,50 x100 = 8,27 Dari j um lah t ot al PDRB Kabupat en Padang Par iam an pada Tahun 2015
at as dasar harga ber laku sebesar Rp 1 4 .4 1 2 .4 0 3 ,5 0 da la m j u t a m aka sekt or perdagangan m em berikan kont r ibusi sebesar Rp 1 .1 9 1 .5 3 3 ,7 0
da la m j u t a , sehingga capaian k inerj a unt uk indikat or Kont ribusi Sekt or Perdagangan
t erhadap PDRB
adalah sebesar
8,27 . Sekt or
Perdagagangan m erupakan t erm asuk dalam kelom pok 5 besar sekt or yang m em ber ikan kont ribusi t erhadap PDRB Kabupat en Padang Par iam an.
Tingkat pencapaian sebesar 8,27 m enunj ukkan t rend yang m enurun dibandingkan t ahun sebelum nya 10,46
3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Par iam an.
N o Ju m la h Pe ga w a i M e n u r u t
Ke t . Golon ga n
Pe n didik a n
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
1 Golongan I V c
SD -
2 Golongan I V b
2 SLTP
- 3
Golongan I V a 8
SLTA Seder aj at 19
4 Golongan I I I d
14 Diplom a I I I
2 5
Golongan I I I c 10
S1 Sar j ana 19
6 Golongan I I I b
8 S2 Magist er
10 7
Golongan I I I a 2
S3 Dokt or -
8 Golongan I I d
2 9
Golongan I I c 1
10 Golongan I I b
2 11
Golongan I I a 1
Ju m la h 5 0
5 0
4. Proses Perencanaan Pem bangunan : Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan k egiat an
prior it as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD
5. Perm asalahan dan Solusi
Pe r m a sa la h a n :
a Masih rendahnya kualit as kom odit i produk ekspor daerah b Masih banyak pasar t radisional yang belum direnovasi, kar ena
kendala ket erbat asan anggaran dan m asalah lahan. c Masih dit em uinya bar ang- barang yang t idak sesuai dengan UU No.
8 Tahun 1999, sepert i lam pu hem at ener gi t anpa SNI , m akanan dan m inum an dalam kem asan yang t elah k adaluarsa.
d Belum adanya j uk lak j uknis t ent ang pem bagian urusan pem er int ah, pem erint ah
daerah propinsi,
dan pem erint ah
daerah kabupat en kot a, pelayanan t era t era ulang UTTP dan pengaw asan
UTTP dan
BDKT m enj adi
t anggung j aw ab
m asing- m asing pem erint ah daerah sesuai dengan PP No.38 t ahun 2007 t anggal 9
Juli 2011, sehingga pelaksanaan t era t era ulang belum bisa
dilaksanakan oleh kabupat en kot a. e Kurangnya kendaraan dinas roda dua unt uk m elakukan kegiat an ini
kelapangan. Unt uk it u hendaknya hal- hal y ang m enunj ang pelaksanaan kegiat an ini dapat dipenuhi dit ahun berikut nya.
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
8 . U r u sa n Tr a n sm igr a si
Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n Ur u sa n Tr a n sm igr a si
I Pr ogr am Tr ansm igr asi Lokal
1 Pem bekalan Calon Tr ansm igr asi Lokal
Pasca Gem pa
Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n d a r Pe la y a n a n M in im a l Ur u sa n Tr a n sm igr a si Urusan Kesej aht eraan Sosial m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 1
sat u , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai berikut : •
Transm igrasi sw akarsa sebanyak 0 dim ana Jum lah t ransm igrasi sw akar sa sebanyak 0 dibagi Jum lah t ransm igran 0
Su su n a n Pe r son il U r u sa n Tr a n sm igr a si
No. Jum lah Pegawai Menur ut
Ket Golongan
Pendidikan 1
I -
SD -
2 I I
1 SMP
- 3
I I I 1
SMA 1
4 I V
- D- 3 D1
1 5
S.1 -
6 S.2
-
Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Pr oses perencanan pem bangunan yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Tenaga Ker j a
Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2013 m engacu kepada Rencana
St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun ket iga 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerj a Renj a
Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Dinas kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana Kerj a
Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 diw uj udkan dalam
bent uk Perat uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 01 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an
t ahun 2015 dan Per at uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 3 6 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan
Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015. Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a
Kabupat en Padang Pariam an sebaga iber ik ut :
a. Mencipt akan aparat ur yang berkualit as
b. Meningkat kan kesej aht eraan w arga t ransm igrasi
LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan urusan t ransm igrasi t ahun 2015 dit et apkan 21 sasaran yait u :
a. Meningkat kan kem am puan aparat ur di bidang Transm igrasi sesuai
dengan kualifikasi. b.
Meningkat kan Adm inist rasi Perk ant oran. c.
Meningkat kan sarana dan prasarana aparat ur d.
Meningkat kan disiplin aparat ur e.
Meningkat kan kapasit as SDM f.
Meningkat kan kapasit as kelem bagaan perencanaan pem bangunan. g.
Tum buh kem banya
kem am puan berusaha
unt uk m engurangi
ket ergant ungan w arga t ransm igrasi. h.
Meningkat nya ket eram pilan w arga Transm igrasi. i.
Meningkat nya pelaksanaan kegiat an Monit oring dan Evaluasi.
49
Pencapaian sasaran pem bangunan t ransm igrasi dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan pilihan Transm igrasi, dengan
indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an pada t ahun 2015 adalah :
a. Meningkat kan k inerj a aparat ur dan organisasi
b. Tersedianya dana kegiat an yang m em adai
a. Meningkat kan deraj at kesej aht eraan w arga t ransm igrasi
b. Meningkat kan penget ahuan dan peran sert a w arga t ransm igrasi
c. Peningk at an pendapat an w arga t ransm igrasi
5 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si c.