RENCANA KINERJA TAHUN 2014 PERENCANAAN STRATEGIS

Bab.II. 5 e Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 2 PemeliharaanPenambahan istalasi listrik yang bersumber EBT f Program penyediaan dan pengelolaan air baku 1 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa 2 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 3 Pembangunan sumur-sumur air tanah g Program pengembangan dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya 1 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 2 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 3 Pengendalian pemanfaatan sumber daya air 4 Penyusunanpengembangan sistem informasi sumber daya air h Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 1 Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C 2 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C 3 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C 4 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 5 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C 6 Reklamsi lahan penambangan rakyat j Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Rencana kinerja merupaka jabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2014. Di dalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 telah disusun rencana kinerja yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus DAK. Rencana Kinerja Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2. 2 berikut . Bab.II. 6 Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2014 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan Saluran irigasi dalam kondisi baik 87 Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi 86 2 Terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir Kawasan potensi rawan banjir luapan 36 Kawasan rawan potensi banjir genangan 22 3 Terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi Kajian tentang energi kali 3 Pengembangan energi listrik berbasis energi baru terbarukan unit 22 Terkendalinya pengelolaan sumber daya air Kec. 17 4 Terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun Ha 4 Reklamasi lahan bekas galian Ha 2 5 Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan Kualifikasi pegawai dengan keahlian teknis dan manajerial orang 18 Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2014 Bab. II. . 7

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014