Bab.II. 5
e Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
1 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 2 PemeliharaanPenambahan istalasi listrik yang bersumber EBT
f Program penyediaan dan pengelolaan air baku
1 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa 2 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
3 Pembangunan sumur-sumur air tanah
g Program pengembangan dan konservasi sungai, danau, dan
sumberdaya air lainnya 1 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
2 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
3 Pengendalian pemanfaatan sumber daya air 4 Penyusunanpengembangan sistem informasi sumber daya air
h Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1 Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C 2 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
3 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C 4 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang
pertambangan 5 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
6 Reklamsi lahan penambangan rakyat j
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014
Rencana kinerja merupaka jabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan.
Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2014. Di
dalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja
adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Pada tahun 2014 telah disusun rencana kinerja yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus DAK. Rencana Kinerja Tahun 2014 dapat dilihat
pada tabel 2. 2 berikut .
Bab.II. 6
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2014
No Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja Satuan
Target
1 Terlayaninya kebutuhan irigasi
melalui peningkatan,
pengembangan, pemeliharaan,
pelestarian jaringan irigasi dan
optimalinya fungsi sarana
bangunan pengairan
Saluran irigasi dalam kondisi baik
87 Persentase
luasan DI yang terlayani
air irigasi 86
2 Terlindunginya kawasan
permukiman , pertanian,
pariwisata, perikanan, industri,
dan sektor strategis lainnya dari
ancaman bahaya banjir
Kawasan potensi rawan banjir
luapan 36
Kawasan rawan potensi banjir
genangan 22
3 Terkelolanya potensi sumber
daya air, mineral, dan energi ,
serta konservasi sumber daya air
dan sumber daya mineral
dengan mengembangkan dan
mengoptimalkan penerapan
ilmu dan teknologi
Kajian tentang energi
kali 3
Pengembangan energi listrik
berbasis energi baru terbarukan
unit 22
Terkendalinya pengelolaan
sumber daya air
Kec. 17
4 Terlayaninya pengelolaan
mineral bukan logam dan
batuan, sumber daya air melalui
pengaturan pengurusan,
pembinaan, pengembangan dan
pengawasan Tingkat
kerusakan akibat penggalian
dan penambangan turun
Ha 4
Reklamasi lahan bekas galian
Ha 2
5 Tersedianya SDM yang
memenuhi kualifikasi yang
dibutuhkan Kualifikasi
pegawai dengan keahlian
teknis dan manajerial orang
18
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2014
Bab. II. . 7
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014