KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
4 | P a g e
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
A. Ekonomi Makro Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini disusun
dengan memperhatikan pada kondisi makro dalam Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
Inflasi Tahun 2016 dari Januari 2016 hingga akhir TA 2016 30 Des 2016 : No
Triwulan I-II Tingkat
Keterangan
1. 2.
3. 4,
Triwulan I Triwulan II
Triwulan III Triwulan IV
3.33 3.33
3.02 3.30
- -
- -
Sumber : www.bi.go.id
Tingkat Bunga BI Rate dari Januari sd 31 Desember 2016 sebagai berikut : No
Triwulan I-II Tingkat
Keterangan
1. 2.
3. 4.
Triwulan I Triwulan II
Triwulan III Triwulan IV
6,58 6,58
6,50 Tidak ada data
- -
- -
Sumber : www.bi.go.id
B. Kebijakan Keuangan Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan upaya-upaya : -
Berupaya menerapkan dan melaksanakan excellent service dalam pelayanan -
Melaksanakan eco-efisiensi dengan menghemat sumber daya - sumber daya listrik,air, telepon,kertas, BBM sesuai kebutuhan.
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
5 | P a g e
Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan belanja diupayakan melalui :
- Perencanaan sesuai kebutuhan dan prioritas.
- Belanja diupayakan benar-benar mengenai sasaran untuk pencapaian Visi dan Misi
Kantor Lingkungan Hidup. -
Belanja selalu mengacu pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa.terbaru yang sudah disahkan Bupati Kulon Progo
- Pemanfaatan sumber daya personil dan peralatan yang ada seefektif mungkin.
C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pencapaian indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja
APBD Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :
No. Uraian Program Kegiatan
Tolok ukur Satuan
Target Realisasi
Capaian sd 30 Des
2016
A.
1. 2.
3.
Program Pelayanan Administrsi Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Penyediaan jasa keuangan Penyediaan
Rapat rapat
Konsultasi dan Koordinasi Bulan
Bulan Bulan
12 12
12 12
12 12
100.00 100.00
100.00
B.
4.
5.
Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
unit
bulan 5
12 5
12 100.00
100.00
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
6 | P a g e
No. Uraian Program Kegiatan
Tolok ukur Satuan
Target Realisasi
Capaian sd 30 Des
2016
C.
6. 7.
8.
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja buku
dokumen dokumen
1 2
19 1
2 19
100.00 100.00
100.00
D.
9.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
orang 1
1 100.00
E.
10. 11.
12. 13.
14. 15.
Program Pengendalian Pence- maran dan Perusakan LH
Pemantauan Kualitas Lingkungan .
Pengkajian Dampak Lingkungan.
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pembangunan Biodigester Biogas Limbah
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH
titik dokumen
orang unit
kasus laporan
40 250
200 7
7 1
40 256
200 7
7 1
100.00 102.4
100.00 100.00
100.00 100.00
E
16.
17. 18
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-
Sumber Air
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi
batang
lokasi laporan
320
2 1
320
2 1
100.00
100.00 100.00
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
7 | P a g e
No. Uraian Program Kegiatan
Tolok ukur Satuan
Target Realisasi
Capaian sd 30 Des
2016
19. 20
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
Pemberdayaan masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam laporan
Even lingkung
an hidup 1
8 1
8 100.00
100.00
Dilihat pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 20 kegiatan hingga akhir semester II 30 Desember 2016, dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100 .
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
8 | P a g e
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN