EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 4 | P a g e

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Ekonomi Makro Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan memperhatikan pada kondisi makro dalam Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : Inflasi Tahun 2016 dari Januari 2016 hingga akhir TA 2016 30 Des 2016 : No Triwulan I-II Tingkat Keterangan 1. 2. 3. 4, Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 3.33 3.33 3.02 3.30 - - - - Sumber : www.bi.go.id Tingkat Bunga BI Rate dari Januari sd 31 Desember 2016 sebagai berikut : No Triwulan I-II Tingkat Keterangan 1. 2. 3. 4. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 6,58 6,58 6,50 Tidak ada data - - - - Sumber : www.bi.go.id B. Kebijakan Keuangan Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan upaya-upaya : - Berupaya menerapkan dan melaksanakan excellent service dalam pelayanan - Melaksanakan eco-efisiensi dengan menghemat sumber daya - sumber daya listrik,air, telepon,kertas, BBM sesuai kebutuhan. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 5 | P a g e Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan belanja diupayakan melalui : - Perencanaan sesuai kebutuhan dan prioritas. - Belanja diupayakan benar-benar mengenai sasaran untuk pencapaian Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup. - Belanja selalu mengacu pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa.terbaru yang sudah disahkan Bupati Kulon Progo - Pemanfaatan sumber daya personil dan peralatan yang ada seefektif mungkin. C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pencapaian indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja APBD Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : No. Uraian Program Kegiatan Tolok ukur Satuan Target Realisasi Capaian sd 30 Des 2016 A. 1. 2. 3. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan jasa keuangan Penyediaan Rapat rapat Konsultasi dan Koordinasi Bulan Bulan Bulan 12 12 12 12 12 12 100.00 100.00 100.00 B. 4. 5. Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran unit bulan 5 12 5 12 100.00 100.00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 6 | P a g e No. Uraian Program Kegiatan Tolok ukur Satuan Target Realisasi Capaian sd 30 Des 2016 C. 6. 7. 8. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja buku dokumen dokumen 1 2 19 1 2 19 100.00 100.00 100.00 D. 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pendidikan dan Pelatihan Non Formal orang 1 1 100.00 E. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Program Pengendalian Pence- maran dan Perusakan LH Pemantauan Kualitas Lingkungan . Pengkajian Dampak Lingkungan. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Biodigester Biogas Limbah Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH titik dokumen orang unit kasus laporan 40 250 200 7 7 1 40 256 200 7 7 1 100.00 102.4 100.00 100.00 100.00 100.00 E 16. 17. 18 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- Sumber Air Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi batang lokasi laporan 320 2 1 320 2 1 100.00 100.00 100.00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 7 | P a g e No. Uraian Program Kegiatan Tolok ukur Satuan Target Realisasi Capaian sd 30 Des 2016 19. 20 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Pemberdayaan masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam laporan Even lingkung an hidup 1 8 1 8 100.00 100.00 Dilihat pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 20 kegiatan hingga akhir semester II 30 Desember 2016, dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100 . KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 8 | P a g e

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN