mengetahui kepada siapa mereka menitipkan aspirasi dan pembangunan daerahnya.
Pemerintah Kabupaten Sragen tidak hanya meningkatkan pungutan terhadap masyarakat tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan
masyarakat sebagai imbal balik dari besarnya pungutan yang diambil. Pelayanan tersebut seperti layanan satu atap terhadap pengurusan surat-
surat KTP, Akta lahir, izin usaha dan lain-lain dan masyarakat diberi kemurahan untuk mengetahui info-info tentang kebijakan pemerintahan dan
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan melalui Sragen website www.Sragen.go.id.
B. Tabel Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2002-2006
Tabel IV.1 berikut ini merupakan gambar nyata anggaran dana yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen selama periode
2002-2006, baik berupa dana pendapatan maupun dana pengeluaran
Tabel IV.1 Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2002-2006 Dalam Rupiah. No.
Uraian Tahun 2002
Tahun 2003 Tahun 2004
Tahun 2005 Tahun 2006
A. PENDAPATAN 298.777.247.307
378.126.070.702 395.271.903.830
411.992.262.956 617.931.704.145
1 Pendapatan Asli Daerah
24.347.951.713 42.976.691.754
43.547.105.781 44.622.142.000
52.019.759.755 a. Pajak Daerah
41.800.287.549 4.934.428.784
6.957.120.952 8.072.127.413
8.859.374.692 b. Retribusi Daerah
13.421.979.439 16.475.238.373
19.228.260.353 23.408.347.107
29.636.217.408 c. Bag. Laba BUMN
1.173.107.952 2.503.653.760
1.382.930.184 4.102.720.187
2.755.402.703 d. Lain-lain Pendapatan
5.572.835.563 19.063.370.837
15.978.794.292 7.265.354.987
10.768.764.954
2 Dana Perimbangan
250.604.817.183 296.021.276.898
331.267.844.533 352.180.713.262
565.911.944.390 a. Bagi Hasil Pajak
11.257.676.299 16.653.069.469
18.101.506 20.502.320.752
25.452.932.488 b. Bagi Hasil Bukan Pajak
4.471.408.884 528.207.429
509.864.000 477.250.807
- c. DAU
238.900.000.000 271.940.000.000
283.621.000.000 306.460.000.000
466.851.000.000 d. DAK
- 6.900.000.000
8.110.000.000 -
36.055.000.000 e. Dana Perimb. Dari Propinsi
- -
20.925.473.663 24.741.141.703
37.553.011.902 f. Bantuan Pembangunan
- -
- -
g. SubsidiDaerah Otonom -
- -
-
3 Bagian Pinjaman Daerah
- -
-
4 Lain-lain Penerimaan yang Sah
23.824.478.411 39.128.102.050 20.456.953.516
16.963.000.000 -
a. Penerimaan Dari Pemerintah 5.306.231.250
21.295.155.000 20.456.953.516
- -
b. Penerimaan Dari Propinsi 13.774.371.500
13.005.322.050 -
- -
c. Penerimaan Lain-lain 4.743.875.661
4.827.625.000 -
16.963.000.000 -
49
No. Uraian
Tahun 2002 Tahun 2003
Tahun 2004 Tahun 2005
Tahun 2006 B.
BELANJA 276.284.950.277
390.467.387.928 387.044.713.146
404.287.255.897 592.406.430.480
1 Rutin
222.244.705.843 280.894.918.159
a. Belanja Pegawai 191.566.258.200
226.302.035.638 b. Belanja Barang
16.262.255.611 21.468.707.306
c. Belanja Pemeliharaan 2.945.165.209
4.329.287.823 d. Belanja Perjalanan Dinas
1.554.843.900 19.936.363.500
e. Belanja Lain-lain 6.762.965.524
14.481.337.954 f. Angsuran PinjamanHutang dan
Bunga 201.918.213
177.489.708 g. Bantuan Keuangan
1.754.419.184 2.660.558.800
h. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain
1.196.880.000 9.022.050.550
i. Pengeluaran Tidak Tersangka -
280.086.880
2 Pembangunan
54.040.244.434 109.572.469.769
a. Sektor Industri 35.000.000
2.889.000.000 b. Sektor Pertanian dan Kehutanan
1.881.858.375 3.707.543.250
c. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi
3.206.193.976 2.766.586.780
d. Sektor Tenaga Kerja 474.889.000
341.632.000 e. Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha -
- Daerah, Keuangan dan Koperasi
2.556.203.000 13.852.887.340
f. Sektor Transfortasi 25.407.693.470
41.101.492.057 g. Sektor Pertambangan dan
Energi -
1.190.999.000 h. Sektor Telkom Daerah
376.830.000 1.456.890.000
50
i. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman
6.600.560.075 11.081.272.650
j. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
604.575.000 741.896.920
k. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,
2.326.765.150 9.899.106.000
Kepercayaan Terhadap YME, Pemuda dan Olah Raga
i. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
25.000.000 73.350.000
m. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan
1.880.812.238 5.481.026.502
Wanita, Anak dan Remaja n. Sektor Perumahan dan
Pemukiman 299.997.000
2.112.379.000 o. Sektor Agama
382.800.900 591.000.000
p. Sektor Iptek 502.554.900
611.000.000 q. Sektor Hukum dan Kamtibmas
160.779.000 79.970.000
r. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan
7.080.555.250 10.945.613.270
s. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan
208.178.000 583.825.000
Media Masa t. Sektor Keamanan dan Ketertiban
Umum 29.000.000
65.000.000
51
3 Aparatur Daerah
387.044.713.146 404.287.255.897 592.406.430.480 Belanja Administrasi Umum
280.140.257.779 288.037.688 .499 58.114.594.113
a. Belanja Pegawai 263,332.977.715 263.842.512.819 37.016.191.150
b. BelanjaBarang dan Jasa 12.541.726.419
18.660.654.268 15.154.160.884 c. Belanja Pemeliharaan
903.347.940 4.384.366.812 4.867.956.079
d. Belanja Perjalanan Dinas 3.362.205.705
1.150.154.600 1.076.286.000
Belanja Operasi dan Pemeliharaan 33.517.608.034
58.237.533.140 15.556.839.805
a. Belanja Pegawai 8.892.763.918
13.100.901.339 6.753.098.500 b. BelanjaBarang dan Jasa
15.200.171.183 20.950.268.577 7.180.581.805
c. Belanja Pemeliharaan 1.338.025.500
21.920.611.320 340.627.000 d. Belanja Perjalanan Dinas
8.086.647.433 2.265.751.904 1.282.532.500
Belanja Modal 43.377.640.490
38.879.278.139 9.926.394.850 4
Pelayanan Publik 474.204.294.489
Belanja Administrasi Umum 284.523.636.546
a. Belanja Pegawai 277.412.186.191
b. BelanjaBarang dan Jasa 4.819.224.363
c. Belanja Pemeliharaan 1.820.347.992
d. Belanja Perjalanan Dinas 471.878.000
Belanja Operasi dan Pemeliharaan 85.892.313.301
a. Belanja Pegawai 12.146.431.404
b. BelanjaBarang dan Jasa 28.250.224.672
c. Belanja Pemeliharaan 43.395.078.125
d. Belanja Perjalanan Dinas 2.100.579.100
Belanja Modal 23.660550.079
19.132.756.119 138.392.651.865
52
C PEMBIAYAAN
6.348.656.744 9.274.166.545 27.505.193.060
1 Penerimaan Daerah
5.394.748.449 27.428.205.902 22.187.273.599 35.093.666.545 37.530.193.060
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 5.394.748.449
27.428.205.902 15.085.733.599
21.284.642.045 26.867.173.604
Tahun lalu b. Penerimaan Pinjaman Modal
7.101.540.000 13.809.024.500
10.663.019.456 dan Obligasi
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
2 Pengeluaran Daerah
15.838.616.855 15.819.500.000
10.025.000.000
a. Penyertaan Modal 2.600.224.000
3.345.000.000 1.375.000.000
b. Pembayaran Utang Pokok yang 128.892.855
Jatuh Tempo c. Pinjaman Modal
13.109.500.000 12.474.500.000
8.500.000.000 d. Pemberian Pinjaman kepada
150.000.000 Lembaga Lainnya
SURPLUS DEFISIT 27.887.045.479
15.086.888.676 20.924.504.192
26.979.173.604 25.525.273.665
PEMBIAYAAN NETTO
53
C. Analisis