Tabel Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2002-2006 PENDAPATAN 298.777.247.307

mengetahui kepada siapa mereka menitipkan aspirasi dan pembangunan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Sragen tidak hanya meningkatkan pungutan terhadap masyarakat tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sebagai imbal balik dari besarnya pungutan yang diambil. Pelayanan tersebut seperti layanan satu atap terhadap pengurusan surat- surat KTP, Akta lahir, izin usaha dan lain-lain dan masyarakat diberi kemurahan untuk mengetahui info-info tentang kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan melalui Sragen website www.Sragen.go.id.

B. Tabel Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2002-2006

Tabel IV.1 berikut ini merupakan gambar nyata anggaran dana yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen selama periode 2002-2006, baik berupa dana pendapatan maupun dana pengeluaran Tabel IV.1 Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2002-2006 Dalam Rupiah. No. Uraian Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006

A. PENDAPATAN 298.777.247.307

378.126.070.702 395.271.903.830 411.992.262.956 617.931.704.145 1 Pendapatan Asli Daerah 24.347.951.713 42.976.691.754 43.547.105.781 44.622.142.000 52.019.759.755 a. Pajak Daerah 41.800.287.549 4.934.428.784 6.957.120.952 8.072.127.413 8.859.374.692 b. Retribusi Daerah 13.421.979.439 16.475.238.373 19.228.260.353 23.408.347.107 29.636.217.408 c. Bag. Laba BUMN 1.173.107.952 2.503.653.760 1.382.930.184 4.102.720.187 2.755.402.703 d. Lain-lain Pendapatan 5.572.835.563 19.063.370.837 15.978.794.292 7.265.354.987 10.768.764.954 2 Dana Perimbangan 250.604.817.183 296.021.276.898 331.267.844.533 352.180.713.262 565.911.944.390 a. Bagi Hasil Pajak 11.257.676.299 16.653.069.469 18.101.506 20.502.320.752 25.452.932.488 b. Bagi Hasil Bukan Pajak 4.471.408.884 528.207.429 509.864.000 477.250.807 - c. DAU 238.900.000.000 271.940.000.000 283.621.000.000 306.460.000.000 466.851.000.000 d. DAK - 6.900.000.000 8.110.000.000 - 36.055.000.000 e. Dana Perimb. Dari Propinsi - - 20.925.473.663 24.741.141.703 37.553.011.902 f. Bantuan Pembangunan - - - - g. SubsidiDaerah Otonom - - - - 3 Bagian Pinjaman Daerah - - - 4 Lain-lain Penerimaan yang Sah 23.824.478.411 39.128.102.050 20.456.953.516 16.963.000.000 - a. Penerimaan Dari Pemerintah 5.306.231.250 21.295.155.000 20.456.953.516 - - b. Penerimaan Dari Propinsi 13.774.371.500 13.005.322.050 - - - c. Penerimaan Lain-lain 4.743.875.661 4.827.625.000 - 16.963.000.000 - 49 No. Uraian Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 B. BELANJA 276.284.950.277 390.467.387.928 387.044.713.146 404.287.255.897 592.406.430.480 1 Rutin 222.244.705.843 280.894.918.159 a. Belanja Pegawai 191.566.258.200 226.302.035.638 b. Belanja Barang 16.262.255.611 21.468.707.306 c. Belanja Pemeliharaan 2.945.165.209 4.329.287.823 d. Belanja Perjalanan Dinas 1.554.843.900 19.936.363.500 e. Belanja Lain-lain 6.762.965.524 14.481.337.954 f. Angsuran PinjamanHutang dan Bunga 201.918.213 177.489.708 g. Bantuan Keuangan 1.754.419.184 2.660.558.800 h. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain 1.196.880.000 9.022.050.550 i. Pengeluaran Tidak Tersangka - 280.086.880 2 Pembangunan 54.040.244.434 109.572.469.769 a. Sektor Industri 35.000.000 2.889.000.000 b. Sektor Pertanian dan Kehutanan 1.881.858.375 3.707.543.250 c. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi 3.206.193.976 2.766.586.780 d. Sektor Tenaga Kerja 474.889.000 341.632.000 e. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha - - Daerah, Keuangan dan Koperasi 2.556.203.000 13.852.887.340 f. Sektor Transfortasi 25.407.693.470 41.101.492.057 g. Sektor Pertambangan dan Energi - 1.190.999.000 h. Sektor Telkom Daerah 376.830.000 1.456.890.000 50 i. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman 6.600.560.075 11.081.272.650 j. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 604.575.000 741.896.920 k. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, 2.326.765.150 9.899.106.000 Kepercayaan Terhadap YME, Pemuda dan Olah Raga i. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 25.000.000 73.350.000 m. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan 1.880.812.238 5.481.026.502 Wanita, Anak dan Remaja n. Sektor Perumahan dan Pemukiman 299.997.000 2.112.379.000 o. Sektor Agama 382.800.900 591.000.000 p. Sektor Iptek 502.554.900 611.000.000 q. Sektor Hukum dan Kamtibmas 160.779.000 79.970.000 r. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan 7.080.555.250 10.945.613.270 s. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan 208.178.000 583.825.000 Media Masa t. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum 29.000.000 65.000.000 51 3 Aparatur Daerah 387.044.713.146 404.287.255.897 592.406.430.480 Belanja Administrasi Umum 280.140.257.779 288.037.688 .499 58.114.594.113 a. Belanja Pegawai 263,332.977.715 263.842.512.819 37.016.191.150 b. BelanjaBarang dan Jasa 12.541.726.419 18.660.654.268 15.154.160.884 c. Belanja Pemeliharaan 903.347.940 4.384.366.812 4.867.956.079 d. Belanja Perjalanan Dinas 3.362.205.705 1.150.154.600 1.076.286.000 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 33.517.608.034 58.237.533.140 15.556.839.805 a. Belanja Pegawai 8.892.763.918 13.100.901.339 6.753.098.500 b. BelanjaBarang dan Jasa 15.200.171.183 20.950.268.577 7.180.581.805 c. Belanja Pemeliharaan 1.338.025.500 21.920.611.320 340.627.000 d. Belanja Perjalanan Dinas 8.086.647.433 2.265.751.904 1.282.532.500 Belanja Modal 43.377.640.490 38.879.278.139 9.926.394.850 4 Pelayanan Publik 474.204.294.489 Belanja Administrasi Umum 284.523.636.546 a. Belanja Pegawai 277.412.186.191 b. BelanjaBarang dan Jasa 4.819.224.363 c. Belanja Pemeliharaan 1.820.347.992 d. Belanja Perjalanan Dinas 471.878.000 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 85.892.313.301 a. Belanja Pegawai 12.146.431.404 b. BelanjaBarang dan Jasa 28.250.224.672 c. Belanja Pemeliharaan 43.395.078.125 d. Belanja Perjalanan Dinas 2.100.579.100 Belanja Modal 23.660550.079 19.132.756.119 138.392.651.865 52 C PEMBIAYAAN 6.348.656.744 9.274.166.545 27.505.193.060 1 Penerimaan Daerah 5.394.748.449 27.428.205.902 22.187.273.599 35.093.666.545 37.530.193.060 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 5.394.748.449 27.428.205.902 15.085.733.599 21.284.642.045 26.867.173.604 Tahun lalu b. Penerimaan Pinjaman Modal 7.101.540.000 13.809.024.500 10.663.019.456 dan Obligasi c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 2 Pengeluaran Daerah 15.838.616.855 15.819.500.000 10.025.000.000 a. Penyertaan Modal 2.600.224.000 3.345.000.000 1.375.000.000 b. Pembayaran Utang Pokok yang 128.892.855 Jatuh Tempo c. Pinjaman Modal 13.109.500.000 12.474.500.000 8.500.000.000 d. Pemberian Pinjaman kepada 150.000.000 Lembaga Lainnya SURPLUS DEFISIT 27.887.045.479 15.086.888.676 20.924.504.192 26.979.173.604 25.525.273.665 PEMBIAYAAN NETTO 53

C. Analisis