Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BOS

Pemerintah Kabupaten Purworejo 165 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 SKPD Realisasi 2015 Realisasi 2014 Rp Rp 6 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12.086.600,00 0,00 7 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4.200.000,00 826.000,00 8 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 85.000,00 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.286.000,00 10.310.000,00 10 Sekretariat Daerah 19.886.800,00 6.985.500,00 11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 157.106.600,00 144.663.000,00 12 Inspektorat 629.600,00 2.824.500,00 13 Badan Kepegawaian Daerah 34.756.000,00 17.175.500,00 14 Kecamatan Ngombol 4.524.000,00 3.024.000,00 15 Kecamatan Purworejo 4.932.800,00 6.424.000,00 16 Kecamatan Banyuurip 0,00 2.464.000,00 17 Kecamatan Bruno 1.580.000,00 1.580.000,00 18 Kecamatan Loano 1.473.600,00 459.000,00 19 Kelurahan Kedungsari 300.000,00 0,00 20 Kelurahan Borokulon 124.000,00 0,00 21 Kelurahan Semawung Kembaran 0,00 198.000,00 22 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 28.685.600,00 21.679.500,00 23 Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan 4.995.000,00 2.343.000,00 24 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 14.926.000,00 9.258.900,00 25 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata 4.812.000,00 3.438.000,00 Jumlah Belanja Uang Lembur 911.795.600,00 738.053.775,00 5.1.2.1.1.2.1.5 Jasa Pelayanan Pada TA 2015 Belanja Jasa Pelayanan tidak ada anggaran karena pergeseran anggaran ke belanja jasa lainnya. Belanja Jasa Pelayanan tahun anggaran 2014 ada pada Dinas Kesehatan yang membawahi 27 Puskesmas dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9002280SJ Tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Jasa Pelayanan TA 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 5.1.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Pelayanan TA 2015 dan TA 2014 per Rincian Obyek Belanja No. Uraian Anggaran Rp Realisasi 2015 Rp Realisasi 2014 Rp 1 2 3 4 5 1. Jasa Pelayanan Administrasi Kesehatan 0,00 0,00 88.000.000,00 2. Jasa Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 8.989.576.000,00 Total Belanja Jasa Pelayanan 0,00 0,00 9.077.576.000,00

5.1.2.1.1.2.1.6 Belanja Pegawai BLUD

Pos Belanja Pegawai ini dialokasikan untuk belanja operasional pegawai pada kegiatan Badan Layanan Umum Daerah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo dan Pemerintah Kabupaten Purworejo 166 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 Badan Layanan Umum Daerah BLUD sebanyak 12 dua belas kalibulan dan yang dikelola oleh UKPDB P2KSM pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 5 lima Kalibulan. Dari anggaran sebesar Rp39.663.578.150,00 realisasi mencapai Rp35.171.225.533,00 atau sebesar 88,67 terutama disebabkan realisasi pemberian jasa medis disesuaikan dengan tindakanpenanganan riil yan dilaksanakan. Realisasi Belanja Pegawai BLUD pada Belanja Pegawai TA 2015 sebesar Rp35.171.225.533,00 dan TA 2014 sebesar Rp31.593.474.589,00 atau mengalami kenaikan sebesar 11,32. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan belanja pegawai BLUD RSUD sebagai akibat peningkatan belanja pelayanan untuk menyesuaikan kenaikan pendapatan dari BPJS Kesehatan. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2015 dan TA 2014 dengan perincian sebagai berikut: Tabel 5.1.92 Anggaran dan Realisasi Belanja BLUD TA 2015 dan TA 2014 per Rincian Obyek Belanja No . Uraian Anggaran Rp Realisasi 2015 Rp Realisasi 2014 Rp 1 2 3 4 5 1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo 39.305.953.150,00 34.814.775.533,00 31.181.134.589,00 2. Badan Layanan Umum Daerah P2KSM 357.625.000,00 356.450.000,00 412.340.000,00 Jumlah Belanja Pegawai BLUD 39.663.578.150,00 35.171.225.533,00 31.593.474.589,00

5.1.2.1.1.2.1.7 Belanja Pegawai BOS

Pos Belanja Pegawai dialokasikan untuk belanja operasional sekolah sebesar Rp10.744.276.394,00 dengan perincian sebagai berikut : Tabel 5.1.93 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BOS TA 2015 dan TA 2014 per Jenjang Pendidikan No. Uraian Jumlah 1 2 3 1 SD 6.545.912.090,00 2 SMP 4.178.684.304,00 3 SMA 13.500.000,00 4 SMK 6.180.000,00 Jumlah Belanja Pegawai BOS 10.744.276.394,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan Jasa sebesar Rp276.838.435.951,00 atau mencapai 117,71 dari anggaran sebesar Rp235.185.868.776,00 disebabkan adanya belanja barang dan jasa dari dana BOS dan oleh kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja hibah barang atau jasa yang akan diberikan kepada pihak ketigamasyarakat. Realisasi belanja barang dan Jasa TA 2015 sebesar Rp276.838.435.951,00 dan realisasi belanja barang dan Jasa TA 2014 sebesar Rp167.910.375.566,00 atau mengalami kenaikan sebesar 64,87 terutama disebakan oleh realisasi belanja jasa lainnya yang bersumber dari jasa layanan kesehatan pada FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan dan barang jasa dari dana BOS pada Dinas Pendiidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut: