Pemerintah Kabupaten Purworejo
164 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015
Rincian realisasi SKPD yang melaksanakan Belanja Honorarium Non PNS TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1.88 Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2015 dan TA 2014 per SKPD
SKPD Realisasi 2015 Rp
Realisasi 2014 Rp
1 2
3 4
1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
0,00 227.293.100,00
2 Dinas Pekerjaan Umum
0,00 15.050.000,00
3 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat 574.000.000,00
481.190.000,00 4
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 18.935.000,00
0,00 5
Sekretariat Daerah 0,00
289.667.520,00
Jumlah Belanja Honorarium Non PNS 592.935.000,00
1.013.200.620,00
5.1.2.1.1.2.1.3 Uang Lembur
Belanja uang lembur direalisasikan untuk pembayaran lembur dalam rangka pelaksanaan pekerjaan baik untuk tenaga PNS maupun tenaga Non PNS. Dari pagu anggaran sebesar
Rp1.148.754.900,00 realisasi mencapai Rp911.795.600,00 atau 79,37. Capaian penyerapan
anggaran sebesar 79,37 karena realisasi belanja menyesuaikan kebutuhan riil untuk lembur SKPD yang dapat diajukan pencairannya. SKPD merasa kesulitan untuk memenuhi data
dukung administrasi untuk pencairan uang lembur sehingga banyak yang tidak terealisasi.
Realisasi Uang Lembur TA 2015 sebesar Rp911.795.600,00 dan TA 2014 sebesar Rp738.053.775,00
atau mengalami peningkatan sebesar 23,54 disebabkan volume pekerjaan yang meningkat dan tidak bisa diselesaikan pada jam kerja.
Adapun anggaran dan realisasi Belanja Uang Lembur TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai
berikut:
Tabel 5.1.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2015 dan TA 2014 per Rincian Obyek Belanja
No. Uraian
Anggaran Rp Realisasi 2015
Rp Realisasi 2014
Rp
1 2
3 4
5 1.
Uang Lembur PNS 869.332.000,00 693.784.800,00
563.221.275,00 2.
Uang Lembur Non PNS 67.214.000,00 61.088.500,00
55.512.000,00 3.
Uang Makan Lembur 212.208.900,00 156.922.300,00
119.320.500,00
Total Belanja Uang Lembur 1.148.754.900,00
911.795.600,00 738.053.775,00
Adapun rincian SKPD yang melaksanakan Belanja untuk Uang Lembur TA 2015 dan TA
2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1.90 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2015 dan TA 2014 per SKPD
SKPD Realisasi 2015
Realisasi 2014 Rp
Rp
1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga 92.298.900,00
80.398.000,00 2
Dinas Kesehatan 75.000.000,00
34.874.375,00 3
Dinas Pekerjaan Umum 367.272.100,00
351.863.000,00 4
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 70.520.000,00
34.690.500,00 5
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
2.400.000,00 2.490.000,00
Pemerintah Kabupaten Purworejo
165 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015
SKPD Realisasi 2015
Realisasi 2014 Rp
Rp
6 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.086.600,00 0,00
7 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4.200.000,00 826.000,00 8
Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
85.000,00 9
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.286.000,00
10.310.000,00 10
Sekretariat Daerah 19.886.800,00 6.985.500,00
11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 157.106.600,00
144.663.000,00 12
Inspektorat 629.600,00 2.824.500,00
13 Badan Kepegawaian Daerah
34.756.000,00 17.175.500,00
14 Kecamatan Ngombol
4.524.000,00 3.024.000,00 15
Kecamatan Purworejo 4.932.800,00 6.424.000,00
16 Kecamatan Banyuurip
0,00 2.464.000,00
17 Kecamatan Bruno
1.580.000,00 1.580.000,00 18
Kecamatan Loano 1.473.600,00 459.000,00
19 Kelurahan Kedungsari
300.000,00 0,00
20 Kelurahan Borokulon
124.000,00 0,00
21 Kelurahan Semawung Kembaran
0,00 198.000,00
22 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
28.685.600,00 21.679.500,00
23 Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan
4.995.000,00 2.343.000,00 24
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 14.926.000,00 9.258.900,00
25 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan
Pariwisata 4.812.000,00 3.438.000,00
Jumlah Belanja Uang Lembur 911.795.600,00 738.053.775,00
5.1.2.1.1.2.1.5 Jasa Pelayanan
Pada TA 2015 Belanja Jasa Pelayanan tidak ada anggaran karena pergeseran anggaran ke belanja jasa lainnya.
Belanja Jasa Pelayanan tahun anggaran 2014 ada pada Dinas Kesehatan yang membawahi 27 Puskesmas dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
9002280SJ Tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
Adapun anggaran dan realisasi Belanja Jasa Pelayanan TA 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Pelayanan TA 2015 dan TA 2014 per Rincian Obyek Belanja
No. Uraian
Anggaran Rp Realisasi 2015 Rp
Realisasi 2014 Rp
1 2
3 4
5 1.
Jasa Pelayanan
Administrasi Kesehatan
0,00 0,00
88.000.000,00 2.
Jasa Pelayanan Kesehatan 0,00
0,00 8.989.576.000,00
Total Belanja Jasa Pelayanan 0,00
0,00 9.077.576.000,00
5.1.2.1.1.2.1.6 Belanja Pegawai BLUD