Uang Lembur Belanja Pegawai

Pemerintah Kabupaten Purworejo 164 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 Rincian realisasi SKPD yang melaksanakan Belanja Honorarium Non PNS TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 5.1.88 Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2015 dan TA 2014 per SKPD SKPD Realisasi 2015 Rp Realisasi 2014 Rp 1 2 3 4 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 0,00 227.293.100,00 2 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 15.050.000,00 3 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 574.000.000,00 481.190.000,00 4 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 18.935.000,00 0,00 5 Sekretariat Daerah 0,00 289.667.520,00 Jumlah Belanja Honorarium Non PNS 592.935.000,00 1.013.200.620,00

5.1.2.1.1.2.1.3 Uang Lembur

Belanja uang lembur direalisasikan untuk pembayaran lembur dalam rangka pelaksanaan pekerjaan baik untuk tenaga PNS maupun tenaga Non PNS. Dari pagu anggaran sebesar Rp1.148.754.900,00 realisasi mencapai Rp911.795.600,00 atau 79,37. Capaian penyerapan anggaran sebesar 79,37 karena realisasi belanja menyesuaikan kebutuhan riil untuk lembur SKPD yang dapat diajukan pencairannya. SKPD merasa kesulitan untuk memenuhi data dukung administrasi untuk pencairan uang lembur sehingga banyak yang tidak terealisasi. Realisasi Uang Lembur TA 2015 sebesar Rp911.795.600,00 dan TA 2014 sebesar Rp738.053.775,00 atau mengalami peningkatan sebesar 23,54 disebabkan volume pekerjaan yang meningkat dan tidak bisa diselesaikan pada jam kerja. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Uang Lembur TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 5.1.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2015 dan TA 2014 per Rincian Obyek Belanja No. Uraian Anggaran Rp Realisasi 2015 Rp Realisasi 2014 Rp 1 2 3 4 5 1. Uang Lembur PNS 869.332.000,00 693.784.800,00 563.221.275,00 2. Uang Lembur Non PNS 67.214.000,00 61.088.500,00 55.512.000,00 3. Uang Makan Lembur 212.208.900,00 156.922.300,00 119.320.500,00 Total Belanja Uang Lembur 1.148.754.900,00 911.795.600,00 738.053.775,00 Adapun rincian SKPD yang melaksanakan Belanja untuk Uang Lembur TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 5.1.90 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2015 dan TA 2014 per SKPD SKPD Realisasi 2015 Realisasi 2014 Rp Rp 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 92.298.900,00 80.398.000,00 2 Dinas Kesehatan 75.000.000,00 34.874.375,00 3 Dinas Pekerjaan Umum 367.272.100,00 351.863.000,00 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 70.520.000,00 34.690.500,00 5 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 2.400.000,00 2.490.000,00 Pemerintah Kabupaten Purworejo 165 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 SKPD Realisasi 2015 Realisasi 2014 Rp Rp 6 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12.086.600,00 0,00 7 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4.200.000,00 826.000,00 8 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 85.000,00 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.286.000,00 10.310.000,00 10 Sekretariat Daerah 19.886.800,00 6.985.500,00 11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 157.106.600,00 144.663.000,00 12 Inspektorat 629.600,00 2.824.500,00 13 Badan Kepegawaian Daerah 34.756.000,00 17.175.500,00 14 Kecamatan Ngombol 4.524.000,00 3.024.000,00 15 Kecamatan Purworejo 4.932.800,00 6.424.000,00 16 Kecamatan Banyuurip 0,00 2.464.000,00 17 Kecamatan Bruno 1.580.000,00 1.580.000,00 18 Kecamatan Loano 1.473.600,00 459.000,00 19 Kelurahan Kedungsari 300.000,00 0,00 20 Kelurahan Borokulon 124.000,00 0,00 21 Kelurahan Semawung Kembaran 0,00 198.000,00 22 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 28.685.600,00 21.679.500,00 23 Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan 4.995.000,00 2.343.000,00 24 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 14.926.000,00 9.258.900,00 25 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata 4.812.000,00 3.438.000,00 Jumlah Belanja Uang Lembur 911.795.600,00 738.053.775,00 5.1.2.1.1.2.1.5 Jasa Pelayanan Pada TA 2015 Belanja Jasa Pelayanan tidak ada anggaran karena pergeseran anggaran ke belanja jasa lainnya. Belanja Jasa Pelayanan tahun anggaran 2014 ada pada Dinas Kesehatan yang membawahi 27 Puskesmas dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9002280SJ Tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Jasa Pelayanan TA 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 5.1.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Pelayanan TA 2015 dan TA 2014 per Rincian Obyek Belanja No. Uraian Anggaran Rp Realisasi 2015 Rp Realisasi 2014 Rp 1 2 3 4 5 1. Jasa Pelayanan Administrasi Kesehatan 0,00 0,00 88.000.000,00 2. Jasa Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 8.989.576.000,00 Total Belanja Jasa Pelayanan 0,00 0,00 9.077.576.000,00

5.1.2.1.1.2.1.6 Belanja Pegawai BLUD