6
2.1. EVALUASI  PELAKSANAAN  RENJA  TAHUN  2015  DAN  PERKIRAAN  TAHUN
2016 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2016-2021
Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2017 diperlukan evaluasi hasil  capaian  tahun  2015  dan  perkiraan  pencapaian  hasil  tahun  2016.  Adapun
hasil  pencapaian  tahun  2015  dan  perkiraan  pencapaian  tahun  2016  akan diurutkan sesuai program:
1  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian  program  ini  melalui  6  kegiatan  dengan  capaian  sebesar  100  .
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  6  kegiatan dapat tercapai 100.
2  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian  program  ini  melalui  3  kegiatan  dengan  capaian  sebesar  100  .
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  3  kegiatan dapat tercapai 100.
3  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pencapaian  program  ini  melalui  2  kegiatan  dengan  capaian  sebesar  100.
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  2  kegiatan dapat tercapai 100
4  Program  Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Perencanaan,  Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
Pencapaian  program  ini  melalui  4  kegiatan  dengan  capaian  sebesar  100  . Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  3  kegiatan
dapat tercapai 100. 5  Program  Pengembangan  dan  Pengelolaan  Jaringan  Irigasi,  Rawa  dan
Jaringan Pengairan lainnya Pencapaian  program  ini  melalui  8  kegiatan  dengan  capaian  sebesar  100.
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  8  kegiatan dapat tercapai 100.
6  Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pencapaian  program  ini  melalui  2  kegiatan  dengan  capaian  sebesar  100.
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  2  kegiatan dapat tercapai 100.
7  Program  Pengembangan  Pengelolaan  dan  Konservasi  Sungai,  Danau  dan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
7
Sumber Daya Air Lainnya Pencapaian  program  ini  melalui  5  kegiatan  dengan  tingkat  capaian  100,.
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  6  kegiatan dapat tercapai 100.
8  Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pencapaian  program  ini  melalui  1  kegiatan  dengan  tingkat  capaian  100,.
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  1  kegiatan dapat tercapai 100.
9  Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencapaian  program  ini  melalui  2  kegiatan  dengan  tingkat  capaian  100.
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  2  kegiatan dapat tercapai 100.
10  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pencapaian  program  ini  melalui  3  kegiatan  dengan  tingkat  capaian  100.
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  3  kegiatan dapat tercapai 100.
11  Program  Peningkatan  Sistem  Pengawasan  Internal  dan  Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pencapaian  program  ini  melalui  kegiatan  Implementasi  SPIP  dengan  tingkat capaian  100.  Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016
melalui  kegiatan Implementasi SPIP dapat tercapai 100. 12  Program Pemeliharaan RutinBerkala sarana dan prasarana kearsipan
Pencapaian  program  ini  melalui  1  kegiatan  dengan  tingkat  capaian  100. Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  1  kegiatan
dapat tercapai 100. 13  Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian  100.  Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016
melalui  kegiatan Pengelolaan Website dapat tercapai 100. 14  Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pencapaian  program  ini  melalui  4  kegiatan  dengan  tingkat  capaian  75. Dikarenakan  dengan  diberlakukan  UU  No.  23  Tahun  2014    tentang
Pemerintah  Daerah  untuk  kegiatan  Pengelolaan  Perizinan  Usaha  Bidang ESDM  tidak  dijalankan  karena  merupakan  kewenangan  Provinsi  DIY.
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  2  kegiatan dapat tercapai 100.
15 Program  Pengawasan  dan  Penertiban  Kegiatan  Pertambangan  Rakyat  yang
8
Berpotensi merusak Lingkungan Pencapaian  program  ini  melalui  2  kegiatan  dengan  tingkat  capaian  100.
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui    2  kegiatan dapat tercapai 100.
16 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pencapaian  program  ini  melalui  2  kegiatan  dengan  tingkat  capaian  100.
Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  2  kegiatan dapat tercapai 100.
17 Program Pengembangan Energi Terbarukan Pencapaian  program  ini  melalui  kegiatan  3  kegiatan  dengan  tingkat  capaian
100.  Direncanakan  pencapaian  program  ini  pada  tahun  2016  melalui  3 kegiatan dapat tercapai 100.
18 Program  Peningkatan  dan  Pengembangan  Pengelolaan  Keuangan  dan Kekayaan Daerah.
Merupakan kegiatan baru pada tahun 2017, direncanakan pencapaian program ini  pada  tahun  2017  melalui  1  kegiatan  yaitu  Penatausahaan  Keuangan  dan
Aset SKPD dapat tercapai 100.
Evaluasi  capaian  hasil  renstra  Dinas  Sumber  Daya  Air,  Energi,  dan  Mineral Kabupaten  Sleman  periode  sebelumnya  menunjukkan  tercapainya  target  yang
ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini :
9
Tabel 2.1 Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2015
Sasaran Satuan
Target Tahun
2015 Realisasi
Tahun 2015
Capaian Kinerja
Kondisi bendung baik
85,90 90,19
104,99 Kondisi saluran
baik 79,90
96,12 120,30
79,50 80,14
100,81 PLTMH
unit 4
4 100,00
PLTS unit
185 187
101,08 Biogas
unit 155
219 141,29
99,40 99,46
100,06 100,00
97,99 97,99
Menjaga kualitas sumber daya alam
ha 150
147,1 101,93
Rata rata capaian 128,24
84,40 92,3
109,36 Persentase luas areal pertanian
yang teraliri irigasi teknis
Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
30,05 100,00
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi
Energi terbarukan
Rasio elektrifikasi revisi
Luas lahan rusak akibat penambangan
332,78
Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi
Kondisi irigasi baik
Kondisi JIAT baik
10
Tabel 2.2 Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2015 beserta Realisasi Keuangan
Sasaran Satuan
Target 2015
Anggaran Tahun 2015
Realisasi Tahun 2015
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air
30,05 1.678.483.850,00
1.519.217.676
90,51
Kondisi bendung baik
85,90 Kondisi saluran
baik 79,90
Kondisi JIAT baik 84,40
79,50 PLTMH
unit 4
PLTS unit
185 Biogas
unit 155
99,40 100,00
J U M L A H 40.119.562.853,00
38.264.425.348,00 95,38
1.785.385.050,00
92,65 95,77
Menjaga kualitas sumber daya alam Luas lahan rusak akibat penambangan
ha 150
1.242.472.925,00 1.189.936.750,00 95,76
Persentase luas areal pertanian yang teraliri irigasi teknis
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi
Energi terbarukan
Rasio elektrifikasi revisi
434.232.900,00 460.790.000,00
94,24
1.926.944.500,00
Indikator Kinerja Utama
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi
Kondisi irigasi baik
34.810.871.578,00 33.335.652.972,00
11
2.2. ANALISIS  KINERJA  PELAYANAN  DINAS  SUMBER  DAYA  AIR,  ENERGI,