6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN TAHUN
2016 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2016-2021
Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2017 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2015 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2016. Adapun
hasil pencapaian tahun 2015 dan perkiraan pencapaian tahun 2016 akan diurutkan sesuai program:
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian program ini melalui 6 kegiatan dengan capaian sebesar 100 .
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 6 kegiatan dapat tercapai 100.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan capaian sebesar 100 .
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan capaian sebesar 100 . Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan
dapat tercapai 100. 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya Pencapaian program ini melalui 8 kegiatan dengan capaian sebesar 100.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 8 kegiatan dapat tercapai 100.
6 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100.
7 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
7
Sumber Daya Air Lainnya Pencapaian program ini melalui 5 kegiatan dengan tingkat capaian 100,.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 6 kegiatan dapat tercapai 100.
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pencapaian program ini melalui 1 kegiatan dengan tingkat capaian 100,.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100.
9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100.
10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100.
11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pencapaian program ini melalui kegiatan Implementasi SPIP dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016
melalui kegiatan Implementasi SPIP dapat tercapai 100. 12 Program Pemeliharaan RutinBerkala sarana dan prasarana kearsipan
Pencapaian program ini melalui 1 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan
dapat tercapai 100. 13 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016
melalui kegiatan Pengelolaan Website dapat tercapai 100. 14 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan tingkat capaian 75. Dikarenakan dengan diberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pengelolaan Perizinan Usaha Bidang ESDM tidak dijalankan karena merupakan kewenangan Provinsi DIY.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100.
15 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang
8
Berpotensi merusak Lingkungan Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100.
16 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100.
17 Program Pengembangan Energi Terbarukan Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian
100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100.
18 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
Merupakan kegiatan baru pada tahun 2017, direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan yaitu Penatausahaan Keuangan dan
Aset SKPD dapat tercapai 100.
Evaluasi capaian hasil renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman periode sebelumnya menunjukkan tercapainya target yang
ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini :
9
Tabel 2.1 Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2015
Sasaran Satuan
Target Tahun
2015 Realisasi
Tahun 2015
Capaian Kinerja
Kondisi bendung baik
85,90 90,19
104,99 Kondisi saluran
baik 79,90
96,12 120,30
79,50 80,14
100,81 PLTMH
unit 4
4 100,00
PLTS unit
185 187
101,08 Biogas
unit 155
219 141,29
99,40 99,46
100,06 100,00
97,99 97,99
Menjaga kualitas sumber daya alam
ha 150
147,1 101,93
Rata rata capaian 128,24
84,40 92,3
109,36 Persentase luas areal pertanian
yang teraliri irigasi teknis
Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
30,05 100,00
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi
Energi terbarukan
Rasio elektrifikasi revisi
Luas lahan rusak akibat penambangan
332,78
Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi
Kondisi irigasi baik
Kondisi JIAT baik
10
Tabel 2.2 Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2015 beserta Realisasi Keuangan
Sasaran Satuan
Target 2015
Anggaran Tahun 2015
Realisasi Tahun 2015
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air
30,05 1.678.483.850,00
1.519.217.676
90,51
Kondisi bendung baik
85,90 Kondisi saluran
baik 79,90
Kondisi JIAT baik 84,40
79,50 PLTMH
unit 4
PLTS unit
185 Biogas
unit 155
99,40 100,00
J U M L A H 40.119.562.853,00
38.264.425.348,00 95,38
1.785.385.050,00
92,65 95,77
Menjaga kualitas sumber daya alam Luas lahan rusak akibat penambangan
ha 150
1.242.472.925,00 1.189.936.750,00 95,76
Persentase luas areal pertanian yang teraliri irigasi teknis
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi
Energi terbarukan
Rasio elektrifikasi revisi
434.232.900,00 460.790.000,00
94,24
1.926.944.500,00
Indikator Kinerja Utama
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi
Kondisi irigasi baik
34.810.871.578,00 33.335.652.972,00
11
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI,