EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

6

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN TAHUN

2016 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2016-2021 Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2017 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2015 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2016. Adapun hasil pencapaian tahun 2015 dan perkiraan pencapaian tahun 2016 akan diurutkan sesuai program: 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian program ini melalui 6 kegiatan dengan capaian sebesar 100 . Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 6 kegiatan dapat tercapai 100. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan capaian sebesar 100 . Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100. 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan capaian sebesar 100 . Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100. 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Pencapaian program ini melalui 8 kegiatan dengan capaian sebesar 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 8 kegiatan dapat tercapai 100. 6 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100. 7 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

7 Sumber Daya Air Lainnya Pencapaian program ini melalui 5 kegiatan dengan tingkat capaian 100,. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 6 kegiatan dapat tercapai 100. 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pencapaian program ini melalui 1 kegiatan dengan tingkat capaian 100,. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100. 9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100. 10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100. 11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pencapaian program ini melalui kegiatan Implementasi SPIP dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui kegiatan Implementasi SPIP dapat tercapai 100. 12 Program Pemeliharaan RutinBerkala sarana dan prasarana kearsipan Pencapaian program ini melalui 1 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100. 13 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui kegiatan Pengelolaan Website dapat tercapai 100. 14 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan tingkat capaian 75. Dikarenakan dengan diberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pengelolaan Perizinan Usaha Bidang ESDM tidak dijalankan karena merupakan kewenangan Provinsi DIY. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100. 15 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang 8 Berpotensi merusak Lingkungan Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100. 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100. 17 Program Pengembangan Energi Terbarukan Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100. 18 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Merupakan kegiatan baru pada tahun 2017, direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan yaitu Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD dapat tercapai 100. Evaluasi capaian hasil renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman periode sebelumnya menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini : 9 Tabel 2.1 Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2015 Sasaran Satuan Target Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015 Capaian Kinerja Kondisi bendung baik 85,90 90,19 104,99 Kondisi saluran baik 79,90 96,12 120,30 79,50 80,14 100,81 PLTMH unit 4 4 100,00 PLTS unit 185 187 101,08 Biogas unit 155 219 141,29 99,40 99,46 100,06 100,00 97,99 97,99 Menjaga kualitas sumber daya alam ha 150 147,1 101,93 Rata rata capaian 128,24 84,40 92,3 109,36 Persentase luas areal pertanian yang teraliri irigasi teknis Indikator Kinerja Utama Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air 30,05 100,00 Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi Energi terbarukan Rasio elektrifikasi revisi Luas lahan rusak akibat penambangan 332,78 Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi Kondisi irigasi baik Kondisi JIAT baik 10 Tabel 2.2 Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2015 beserta Realisasi Keuangan Sasaran Satuan Target 2015 Anggaran Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air 30,05 1.678.483.850,00 1.519.217.676 90,51 Kondisi bendung baik 85,90 Kondisi saluran baik 79,90 Kondisi JIAT baik 84,40 79,50 PLTMH unit 4 PLTS unit 185 Biogas unit 155 99,40 100,00 J U M L A H 40.119.562.853,00 38.264.425.348,00 95,38 1.785.385.050,00 92,65 95,77 Menjaga kualitas sumber daya alam Luas lahan rusak akibat penambangan ha 150 1.242.472.925,00 1.189.936.750,00 95,76 Persentase luas areal pertanian yang teraliri irigasi teknis Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi Energi terbarukan Rasio elektrifikasi revisi 434.232.900,00 460.790.000,00 94,24 1.926.944.500,00 Indikator Kinerja Utama Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi Kondisi irigasi baik 34.810.871.578,00 33.335.652.972,00 11

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI,