Program ini difokuskan untuk menjamin ketersediaan pakaian dinas dan kelengkapannya, guna mendukung kewibawaan dan disiplin bertugas personil Dinas Perhubungan, dengan target
capaian selama satu tahun 97,98 , Meningkatnya Disiplin Aparatur. Capaian ini diperoleh dari hasil pelaksanaan 1 satu kegiatan yaitu :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan dana masukan Rp.90.250.000,. Kegiatan ini untuk pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya bagi aparatur
Perhubungan yaitu : Pakaian Dinas Upacara 5 Stel, Pakaian dinas harian dan lapangan lengkap dengan atributnya 50 Stel, topi lapangan 50 Bh, ikat pinggang 50 Bh, kopel rim 30
Bh, mantel hujan 30 Bh, sepatu laras pendek 50 Psg, rompi baju 30 Bh, dan pakaian olah raga 50 Stel dengan indikator aparatur berwibawa dan dihormati serta meningkatnya kinerja
dan disiplin aparatur. dengan target persentase capaian 100 , sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 86.597.000,- dengan capaian persentase kegiatan 95,95.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja aparatur, dengan target capaian selama satu tahun 99,74 , Meningkatnya Disiplin Aparatur.
Capaian ini diperoleh dari hasil pelaksanaan 1 satu kegiatan yaitu : 1. Pelaksanaan pekerjaan di luar jam dinas, dengan dana masukan Rp. 70.000.000,-. Kegiatan
ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas administrasi perkantoran dan pangawasan dan pengamanan lalu lintas dengan target persentase capaian 100 , sedangkan
realisasi kegiatan ini adalah Rp. 69.818.000,- dengan capaian persentase kegiatan 99,74.
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
.
Program ini difokuskan untuk Perencanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perhubungan, sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien, dengan indikator program : Meningkatnya
Efisiensi dan Efektifitas Pembangunan Perhubungan, dengan capaian sebesar 33,85. Capaian ini diperoleh dari hasil pelaksanaan 1 satu kegiatan, meliputi :
1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan dana masukan Rp.150.000.000,- Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan pembangunan
prasarana perhubungan dan fasilitas LLAJ melaui pengadaan, lelang dan perencanaan serta pengawasan prasarana pembangunan dan fasilitas LLAJ dengan target persentase capaian
100 , sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 50.779.000,- dengan capaian persentase kegiatan 33,85.
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
18
Program ini difokuskan untuk tetap berfungsinya prasarana dan fasilitas LLAJ, dengan indikator program : Menurunnya angka Kecelakaan lalu lintas dan angka Pelanggaran lalu
lintas, dengan capaian sebesar 79,47. Capaian ini diperoleh dari hasil pelaksanaan 3 tiga kegiatan, meliputi :
1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan, dengan dana masukan Rp.310.000.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk tetap berfungsinya alat pengendali lalu
lintas dan perlengkapan jalan yaitu : Halte, rambu lalu lintas dan papan nama jalan, dan marka jalan dengan target persentase capaian 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah
Rp. 306.102.400,- dengan capaian persentase kegiatan 98,74. 2. Rehabilitasi berat traffic light Simpang Sibulan, dengan dana masukan Rp. 327.000.000,-
sudah termasuk pengurangan pada P.APBD: Rp.98.000.000,- Kegiatan ini dimaksudkan
untuk tetap berfungsinya traffic light Simpang Sibulan dengan target persentase capaian 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 318.790.000,- dengan capaian persentase
kegiatan 97,49. 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan pada lingkungan Terminal Bandar Kajum, dengan dana
masukan Rp. 500.000.000,- Kegiatan ini dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan di terminal, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 495.177.000,- dengan capaian
persentase kegiatan 99,04.
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
Program ini difokuskan untuk peningkatan pelayanan angkutan, pengendalian lalu lintas, dengan indikator target meningkatkan kepatuhan dan disiplin pengguna jalan dengan capaian target
75. Capaian ini diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan program ini yaitu 5 lima kegiatan
meliputi : 1. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, dengan dana masukan
Rp. 84.060.000,- Kegiatan ini difokuskan untuk koordinasi dengan instasi terkait melalui rapat pembahasan masalah-masalah lalu lintas dan penindakan angkutan umum sebanyak 6
kali setahun dengan capaian target kegiatan 100 , sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 75.060.000,- dengan capaian persentase kegiatan 89,29.
2. Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota, dengan dana masukan Rp. 70.750.000,- Kegiatan ini difokuskan untuk mengikuti lomba tertib lalu lintas secara nasional dan untuk
memotivasi masyarakat pengguna lalu lintas untuk tertib lalu lintas dengan capaian target kegiatan 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 60.591.500,- dengan capaian
persentase kegiatan 85,64. 19
3. Forum lalu lintas dan angkutan jalan
P.APBD
, dengan dana masukan Rp. 40.256.000,-. Kegiatan ini difokuskan untuk koordinasi dengan instasi terkait melalui rapat pembahasan
masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan secara rutin sebanyak 4 kali setahun dengan capaian target kegiatan 100 , sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 17.296.000,-
dengan capaian persentase kegiatan 42,97. 4. Pengamanan lalu lintas dalam perayaan hari-hari besar keagamaan tahun 2012
P.APBD
, dengan dana masukan Rp. 40.000.000,-. Kegiatan ini difokuskan untuk Pengamanan lalu
lintas dalam perayaan hari-hari besar keagamaan dengan capaian target kegiatan 100, sedangkan realisasi kegiatan ini adalah Rp. 29.520.000,- dengan capaian persentase
kegiatan 73,80.
8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.