KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN KAUR
KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN KAUR Keterpaduan berarti ada unsur-unsur yang dipadukan. Setiap unsur tentu memiliki keunikan, akan tetapi terdapat bagian yang dapat disamakan atau disetarakan dengan unsur lainnya. Disebut keterpaduan stratgei karena terdapat komponen kegiatan yang dikembangkan dalam rangka kesamaan tujuan, yaitu dikembangkan dalamrangka mendukung upaya pengembangan wilayah. Oleh karena itu pernyataan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam pendekatan keterpaduan.
Perencanaan terpadu tidak selalu terkait dengan multipemangku kepentingan. Apabila seseorang memiliki tujuan tertentu, dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan baik apabila orang tersebut mampu mensinergikan berbagai sumber daya yang dimilikinya, maka ia perlu melakukan pendekatan perencanaan terpadu. Namun pendekatan perencanaan terpadu lebih sering dikaitkan dengan tujuan kelembagaan yang tugas dan fungsinya selain memerlukan sumber daya yang beragam, juga terkait dengan berbagai pemangku kepentingan. Pernyataan tujuan yang mengandung multi sasaran, banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Substansi undang-undang adalah hasil kesepakatan bersama seluruh unsur bangsa yang perumusannya melalui proses pembahasan dan negosiasi yang panjang. Substansi undang-undang merupakan kebijakan tertinggi yang berlaku pada suatu negara. Karena bersifat multi-input, multi-proses dan multi-sasaran, pemenuhan amanat undang- undang selalu memerlukan pendekatan perencanaan terpadu. Pernyataan visi dari suatu departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen adalah penjabaran dari amanat undang-undang terkait. Walaupun demikian, pernyataan visi masih mengandung multi- sasaran yang pencapaian perlu multi-input dan multi-proses. Oleh karena itu pendekatan perencanaan terpadu sangat relevan diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dalam kaitannya dengan upaya pengembangan wilayah.
5.1 Arahan Kawasan Strategis Kabupaten Dalam RTRW
Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Kaur ditetapkan di PKWp Bintuhan dan perkotaan Linau sebagai Kawasan Strategis bidang pertumbuhan ekonomi. Dengan Penetapan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi karena merupakan pusat pelayanan antar kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Kawasan ini diarahkan untuk mendukung Kegiatan Ekonomi Ekspor-Impor Provinsi Bengkulu dan sekitarnya yang bertumpu pada Fungsi Pelabuhan untuk perdagangan hasil-hasil pertanian (perkebunan), perikanan dan pertambangan.
Dalam hal kawasan strategis yang ditetapkan oleh RTRW Kabupaten, hanya ada 2 (dua) yaitu; Kawasan strategis darsi aspek ekonomi dan Kawasan strategis dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan. Kawasan-kawasan tersebut dapat diperlihatkan seperti pada Gambar V.1.
5.1.1 Kawasan Strategis Kabupaten Pada Aspek Ekonomi
Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek ekonomi, terdiri dari:
1. Kawasan Perkotaan Bintuhan, merupakan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten
dan ditujukan untuk menciptakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dengan
pengembangan sektor pendidikan, perdagangan, industri dan jasa.2. Kawasan Minapolitan Nasal yang ditujukan sebagai kawasan strategis kabupaten berdasarkan pada sektor perikanan.
3. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Muara Sahung merupakan kawasan
strategis kabupaten yang bertumpu pada fungsi pertumbuhan wilayah dengan
pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.Kawasan Agraopolitan Kaur Selatan
- – Maje merupakan kawasan strategis kabupaten yang bertumpu pada fungsi pertumbuhan wilayah dengan pengembangan sektor perkebunan dan peternakan.
5.1.2 Kawasan Strategis Kabupaten Dari Aspek Fungsi & daya dukung Lingkungan
Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan hidup ditetapkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan dilestarikan.
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-3
Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan hidup ditetapkan pada Hutan Lindung Raja Mandara dan Hutan Konservasi Nasional Bukit Barisan Selatan.
5.2 Arahan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
5.2.1 VISI – MISI
Pembangunan di Kabupaten Kaur periode 2011
- – 2016 mempunyai Visi sebagai berikut :
“ KABUPATEN KAUR MAJU DAN SEJAHTERA BERBASISKAN KEUNGGULAN SUM BERDAYA MANUSIA DAN EKONOMI LOKAL ” Dalam mewujudkan Visi tersebut, pelaksanaan pembangunan ditujukan dalam ranga mewujudkan :
1. Mewujudkan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pelayanan Pendidikan
2. Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
3. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur secara Terintegrasi
4. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Sumber Daya Lokal
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan yang Baik
6. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
5.2.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran masing-masing Misi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut: Misi I : “Mewujudkan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pelayanan Pendidikan” Tujuan : Meningkatkan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pelayanan Pendidikan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Budaya dan Beragama Meningkatkan Kualitas Kepemudaan Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Berkembangnya Pendidikan Yang Membentuk SDM Handal dan Berdaya Saing Meningkatnya implementasi norma budaya dan agama dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan Misi II : “Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan” Tujuan : Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
Meningkatkan Kualitas olahraga Sasaran : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga Misi III : “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur secara Terintegrasi” Tujuan : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Secara Terintegrasi Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Program Pembangunan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan Meningkatnya Perumahan Sehat dan Layak Huni Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Misi IV :
“Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Sumber Daya Lokal”
Tujuan : Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Secara Umum Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Lokal Meningkatnya Dana Bantuan Pembiayaan Sektor Usaha Masyarakat Misi V : “Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan yang Baik” Tujuan : Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah Meningkatkan Pelayanan Publik Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukumSasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas SDM aparatur Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pemberdayaan Sosial Masyarakat Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perizinan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Meningkatknya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM Misi VI : “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Sasaran : Terwujudnya Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan
5.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur
Untuk mewujudkan 6 (enam) misi, 20 (dua puluh) tujuan dan 30 (tiga puluh) sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kaur periode 2011-2016, maka disusunlah 30 (tiga puluh) strategi dan 37 (tiga puluh tujuh) arah kebijakan dengan rincian : a) Misi I sebanyak 4 strategi dan 6 arah kebijakan; b) Misi II sebanyak 3 strategi dan 5 arah kebijakan; c) Misi III sebanyak 5 strategi dan 5 arah kebijakan dan d) Misi IV sebanyak 4 strategi dan 6 arah kebijakan; e) Misi V sebanyak 13 strategi dan 14 arah kebijakan; f) Misi VI sebanyak 1 strategi dan 1 arah kebijakan. Selengkapnya tentang keterkaitan masing-masing Misi, strategi dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kaur dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2011-20164. Meningkatnya Perumahan Sehat dan Layak Huni
1. Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
2. Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Pembangunan Sarana Kesehatan di Daerah Terpencil
1. Meningkatkan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB
1. Meningkatkan pembinaan, pemasyarakatan dan kapasitas sarana dan prasarana olahraga Misi III : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Secara Integrasi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Secara Terintegrasi
1. Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Program Pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan
3. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan
5. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga
berencana
1. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Program Pembangunan
2. Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan
3. Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Jaringan Kelistrikan
4. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan
5. Peningkatan Pemakaian Air Bersih Oleh Masyarakat
1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya
1. Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
1. Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik dan Tenaga Surya
1. Perbaikan Rumah Rakyat Yang Layak Huni dan Perbaikan Model Hunian
3. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga
1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Serta Pemeliharaan Kesehatan
Lingkungan
Visi : Kabupaten Kaur Maju dan Sejahtera Berbasiskan Keunggulan Sumberdaya Manusia dan Ekonomi Lokal Misi I : Mewujudkan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pelayanan Pendidikan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aktivitas budaya serta keagamaan
1. Meningkatkan Pemerataan, Kualitas dan Pelayanan Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Budaya dan Beragama
3. Meningkatkan Kualitas Kepemudaan
1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat
2. Berkembangnya Pendidikan Yang Membentuk SDM Handal dan Berdaya Saing
3. Meningkatnya implementasi norma budaya dan agama dalam kehidupan bermasyarakat
4. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat
2. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill)
4. Pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa entrepreneurship
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga
1. Perbaikan Kualitas Pendidikan Dengan Memperbaiki Proses Belajar Mengajar
2. Pengembangan Pendidikan di Desa Terpencil
1. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Sumberdaya Lokal
2. Meningkatkan Keseimbangan Antara Hardskill dan Softskill
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas lembaga kebudayaan dan keagamaan
1. Meningkatkan pembinaan dan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan Misi II : Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatkan kualitas olahraga
1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana
1. Pemenuhan Kebutuhan Sarana Air Bersih Yang Layak Konsumsi
Misi IV : Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
7. Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber- sumber Pendapatan dan Optimalisasi Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan daerah
9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Serta Pemberdayaan Sosial Masyarakat
1. Peningkatan Kegiatan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur Serta Kelembagaan Pemerintahan Daerah
2. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Disiplin
Aparatur
3. Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Anggaran SKPD
4. Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Data dan Informasi Yang Tepat
dan Terarah
5. Penataan dan Pemantapan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan
6. Penataan dan Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
8. Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah
5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
9. Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Serta Pemberdayaan Sosial
Masyarakat
1. Menyediakan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur Serta Kelembagaan Pemerintahan Daerah
1. Meningkatkan Pembinaan Kualitas SDM dan Disipiln Kerja Aparatur
1. Meningkatkan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan dan Anggaran SKPD
1. Melakukan Data / Informasi Serta Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1. Menata dan Memantapkan Sistem, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan
1. Menata dan Memantapkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Serta Kerjasama Pemerintah Daerah
1. Meningkatkan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel
1. Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah
1. Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumberdaya Lokal
1. Pengembangan Industri Bahan Makanan
1. Meningkatnya Produktifitas Masyarakat
2. Meningkatnya Produktifitas Hasil Pertanian Secara Umum
3. Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Lokal
4. Meningkatnya Dana Bantuan Pembiayaan Sektor Usaha Masyarakat
1. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja
2. Peningkatan Produksi Pertanian Secara Umum
3. Peningkatan Produksi Industri Berbasis Sumber
Daya Lokal
4. Peningkatan Dana Bantuan Pembiayaan Sektor Usaha
Masyarakat
1. Mengembangkan Kerja Cerdas
1. Revitalisasi Pertanian Secara Umum
2. Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
3. Tertata dan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD
3. Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga
1. Pengembangan Sistem Keuangan Skala Mikro (Micro Finance) Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan yang Baik Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah
4. Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah
5. Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Daerah
6. Meningkatkan Pelayanan Publik
1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
2. Meningkatkan Kerjasama Pengembangan Transmigrasi
3. Meningkatnya Kemandirian Sosial Masyarakat
10. Meningkatnya Kualitas
10. Penataan dan Peningkatan
1. Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM
7. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur (Kualitas Pelayanan Publik) dan Ketentraman, Ketertiban, Perizinan dan Perizinan Sarana Pelayanan Perizinan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
11. Penataan, Pemutakhiran
1. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap
11. Meningkatnya Kualitas dan Pemasyarakatan Informasi dan Kerjasama Pelayanan Pelayanan Informasi Informasi Informasi Dengan Media Massa
8. Meningkatkan Kehidupan Demokrasi dan Supermasi
12. Meningkatknya
12. Peningkatan Partisipasi
1. Menjaga, Memelihara dan Memantapkan
Hukum Ketentraman, Ketertiban, Aktif Masyarakat Dalam Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan
Keamanan dan Pemeliharaan Kenyamanan Lingkungan Kenyamanan Lingkungan Ketentraman, Ketertiban,Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
13. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Demokrasi
13. Peningkatan Kualitas
1. Meningkatkan Kesadaran Demokrasi dan Serta Penegakan Hukum Penyelenggaran Hukum Yang Bertanggungjawab dan HAM Demokrasi dan Penegakan
Hukum
Misi VI : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Terwujudnya
1. Peningkatan Pelaksanaan
1. Mewujudkan Pembangunan
1. Pengembangan Pembangunan Pembangunan Yang Pembangunan Yang Yang Berkelanjutan
Berwawasan Lingkungan Berwawasan Lingkungan Berwawasan Lingkungan
5.2.3 Program Pembangunan Daerah
Indikasi program dan kegiatan pembangunan yang di wilayah Kabupaten Kaur perriode
tahun 2011- – 2016 dapat diperlihatkan seperti pada Tabel 5.2.
5.3 Arahan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah
Sesuai dengan rencana struktur tata ruang wilayah, perwujudan Pengembangan sistem
perkotaan di wilayah Kabupaten Kaur meliputi: (a)Promosi dan Pengembangan PKWp Bintuhan (Kecamatan Kaur Selatan)
(b) Pengembangan dan Penataan PKL Linau (Kecamatan Maje) dan PKLp Tanjung
Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning.(c) Pengembangan PPK, mencakup :
1. Simpang Tiga (Kec. Kaur Utara)
2. Ulak Lebar (Kec. Muara Sahung)
3. Merpas (Kec. Nasal) (d)
Pengembangan PPL pada masing-masing kecamatan,meliputi:
1. Gunung Kaya (Kec. Padang Guci Ilir),
2. Rigangan I (Kec. Kelam Tengah),
3. Gedung Wani (Kec. Kinal),
4. Bungin Tumbun II (Kec. Padang Guci Hulu), Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-10
TABEL 5.2
INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2011 - 2016
SKPD Penangung Jawab: Bappeda No Bidang Urusan Pemerintahan Indikator83 3 dokumen perencanaan
1 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek
179
1 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek
188
5 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek
856
5 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 dokumen laporan
33 4 dokumen laporan 35 4 dokumen laporan 36 4 dokumen laporan 38 4 dokumen laporan 40 19 dokumen laporan 182
6 Program : Perencanaan Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Laporan Perencanaan 3 dokumen perencanaan
72 3 dokumen perencanaan
76 3 dokumen perencanaan 79 3 dokumen perencanaan
88 15 dokumen perencanaan
1 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek
398
Urusan Wajib Penataan Ruang
7 Program : Perencanaan Tata Ruang
Terarahnya Perencanaan Penataan Ruang Daerah 1 paket kegiatan 192 1 paket kegiatan 202 1 paket kegiatan 232 1 paket kegiatan 267 1 paket kegiatan 307 5 paket kegiatan 1.199
8 Program : Pemanfaatan Ruang
Terarahnya Perencanaan Penataan Ruang Daerah 1 paket kegiatan
83 1 paket kegiatan 87 1 paket kegiatan 100 1 paket kegiatan 115 1 paket kegiatan 133 5 paket kegiatan 518
Perencanaan Pembangunan
9 Program : Pengembangan Data / Informasi
Tersedianya Data dan Informasi 1 paket kegiatan
39 1 paket kegiatan 41 1 paket kegiatan 90 1 paket kegiatan 203 1 paket kegiatan 233 4 paket kegiatan 606
10 Program : Kerjasama Pembangunan
Terjalinnya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 1 paket kegiatan 120 2 paket kegiatan 126 2 paket kegiatan 145 2 paket kegiatan 167 2 paket kegiatan 192 9 paket kegiatan 749
11 Program : Perencanaan Pengembangan Wilayah
171
163
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Program Prioritas Pembangunan Kinerja Program Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (outcome) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta)
1 (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
297 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
783 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
822 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
863 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
906 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
952 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 tahun
4.327
2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur
Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
283 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
312 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
1 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek
328 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
544 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 5 tahun
1.764
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya Sikap Disiplin Pegawai 1 paket kegiatan
Pendisiplinan Pegawai 24 - -
1 paket kegiatan Pendisiplinan Pegawai 28 - -
1 paket kegiatan Pendisiplinan Pegawai
28 3 paket kegiatan Pendisiplinan Pegawai
80
4 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Mutu Pegawai
1 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek
155
Berkembangnya Wilayah-wilayah 5 paket kegiatan 1.680 5 paket kegiatan 1.631 5 paket kegiatan 1.873 5 paket kegiatan 2.153 5 paket kegiatan 2.477 25 paket kegiatan 9.814
- 1 paket kegiatan bimtek
20 Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
18 Program : Penelitian dan Pengembangan IPTEK
Berkembangnya / Bertambahnya Hasil Penelitian dan IPTEK 3 paket kegiatan 351 3 paket kegiatan 369 3 paket kegiatan 424 3 paket kegiatan 487 3 paket kegiatan 561 15 paket kegiatan 2.191
Penanaman Modal
19 Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya Kerjasama dan Promosi Investasi 1 paket kegiatan
40 1 paket kegiatan 42 1 paket kegiatan 69 1 paket kegiatan 80 1 paket kegiatan 141 5 paket kegiatan 372
Meningkatnya Jumlah Investor dan Besaran Investasi 3 paket kegiatan 342 3 paket kegiatan 359 3 paket kegiatan 413 3 paket kegiatan 475 3 paket kegiatan 546 15 paket kegiatan 2.135
Terarahnya Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA
21 Program : Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
Terkelolanya Potensi Sumberdaya Unggulan dan Sapras Daerah 2 paket kegiatan 235 3 paket kegiatan 247 3 paket kegiatan 284 3 paket kegiatan 326 3 paket kegiatan 375 14 paket kegiatan 1.467
23 Program Pengembangan Data / Informasi /Statistik Daerah
Tersedianya Data / Informasi / Statistik Daerah 5 paket dokumen statistik 320
3 paket dokumen statistik 336 3 paket dokumen statistik 386 3 paket dokumen statistik 444 3 paket dokumen statistik 511
17 paket dokumen statistik 1.998
Jumlah 5.587 5.813 6.717 7.664 8.989 34.770
60 1 paket kegiatan 70 1 paket kegiatan 80 4 paket kegiatan 260
17 Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
55 1 paket kegiatan bimtek 92 1 paket kegiatan bimtek 124 1 paket kegiatan bimtek 194
Strategis dan Cepat Tumbuh
Terarahnya Pembangunan Daerah Bidang Sosbud 1 paket kegiatan
16 Program : Perencanaan Sosial Budaya
Terarahnya Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi 4 paket kegiatan 345 3 paket kegiatan 362 3 paket kegiatan 417 3 paket kegiatan 479 3 paket kegiatan 551 16 paket kegiatan 2.154
15 Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terarahnya Pembangunan Daerah 3 paket kegiatan 382 4 paket kegiatan 401 4 paket kegiatan 461 4 paket kegiatan 530 4 paket kegiatan 610 19 paket kegiatan 2.385
14 Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
4 paket kegiatan bimtek 465
51 1 paket kegiatan 54 1 paket kegiatan 82 1 paket kegiatan 94 1 paket kegiatan 108 5 paket kegiatan 389
Meningkatnya SDM Aparatur Perencana
13 Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
57 1 paket kegiatan 60 1 paket kegiatan 99 1 paket kegiatan 114 1 paket kegiatan 131 5 paket kegiatan 461
Berkembangnya Wilayah Kota-kota Menengah dan Besar 1 paket kegiatan
12 Program : Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar
Strategis dan Cepat Tumbuh
- 1 paket kegiatan 50 1 paket kegiatan
22 Statistik
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-11
- 1 paket kegiatan 14 - - 1 paket kegiatan
15 4 dokumen perencanaan
8 Program : Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Perencanaan Pembangunan
7 Program : Pemanfaatan Ruang Teraturnya Penataan Ruang Kota
Penataan Ruang
72 Urusan Wajib
16 20 dokumen perencanaan
14 4 dokumen perencanaan
Lingkungan Hidup
14 4 dokumen perencanaan
13 4 dokumen perencanaan
6 Program : Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Laporan Perencanaan 4 dokumen perencanaan
23 4 dokumen laporan 24 20 dokumen laporan 111
22 4 dokumen laporan
21 4 dokumen laporan
Berkembangnya Wilayah Kota-kota Menengah dan Besar
9 Program : Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 dokumen laporan
12 Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
69 1 paket kegiatan 179 1 paket kegiatan 206 1 paket kegiatan 237 4 paket kegiatan 691
Tersedianya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
13 Program : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
37 1 paket kegiatan 42 1 paket kegiatan 100 1 paket kegiatan 149 5 paket kegiatan 363
35 1 paket kegiatan
Tersedianya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 paket kegiatan
1 paket kegiatan 448 1 paket kegiatan 515 1 paket kegiatan 592 5 paket kegiatan 2.316
Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan 2 paket kegiatan 1.304 2 paket kegiatan 1.304
Menurunnya Tingkat Kerusakan Lingkungan 1 paket kegiatan 371 1 paket kegiatan 390
11 Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2 paket kegiatan 211 2 paket kegiatan 243 2 paket kegiatan 279 10 paket kegiatan 1.093
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 2 paket kegiatan 175 2 paket kegiatan 184
10 Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
2 paket kegiatan 1.500 2 paket kegiatan 1.725 2 paket kegiatan 1.983 10 paket kegiatan 7.815
20 4 dokumen laporan
5 Program : Perencanaan Pengembangan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan
2.986 3.353 3.824 4.397 4.941 19.501
678 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur
3.746
824 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 tahun
785 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
747 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
712 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
270 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
Tersedianya Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
(01) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Rp
(juta)
target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta)
Kinerja Program Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (outcome) target Rp (juta) targetPemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-12 SKPD Penanggung Jawab : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Tata Kota No Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Program Prioritas Pembangunan
Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
284 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
5 Paket Kegiatan bimtek 663
Meningkatnya Mutu Pegawai
1 Paket Kegiatan bimtek 146
1 Paket Kegiatan bimtek 139
132
1 Paket Kegiatan bimtek
1 Paket Kegiatan bimtek 126
1 Paket Kegiatan bimtek 120
4 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
298 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
34
20 - - 2 paket kegiatan
Meningkatnya Disiplin Aparatur
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
1.492
328 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 5 tahun
313 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
- 1 paket kegiatan 100 1 paket kegiatan 115 1 paket kegiatan 182 1 paket kegiatan 209 5 paket kegiatan 606
- 1 paket kegiatan 100 1 paket kegiatan 115 1 paket kegiatan 132 1 paket kegiatan 152 5 paket kegiatan 499
- 1 paket kegiatan
- 1 paket kegiatan Pendisiplinan Pegawai 36 - - 1 paket kegiatan Pendisiplinan Pegawai 40 - -
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-13 SKPD Pelaksana : Dinas Pekerjaan Umum No Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta)
6.956
224
1 Paket Kegiatan Perencanaan
13
271
236 5 paket rehabilitasi/pemelihar aan rutin jembatan
205 5 paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan
178 5 paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan
162 5 paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan
12 5 paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan
9.200
7 Paket rehabilitasi/pemelihar aan rutin jalan
8.000
7 Paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan
7 Paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan
246
6.049
7 Paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan
5.499
7 Paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan
Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan
11 Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
156
1 Paket Kegiatan Monev
1 Paket Kegiatan Monev 135
1 Paket Kegiatan Monev 118
1 Paket Kegiatan Monev 102
93
1 Paket Kegiatan Monev
1 Paket Kegiatan Perencanaan
1 Paket Kegiatan Perencanaan
657
59
1 Paket rehabilitasi jembatan dalam kondisi 191
1 Paket rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap 166
1 Paket rehabilitasi jembatan dalam kondisi 144
1 Paket rehabilitasi jembatan dalam kondisi 131
16
460
6 Paket rehabilitasi jalan dalam tanggap darurat
6 Paket rehabilitasi jalan dalam tanggap darurat 400
6 Paket rehabilitasi jalan dalam tanggap darurat 348
6 Paket rehabilitasi jalan dalam tanggap darurat 303
6 Paket rehabilitasi jalan dalam tanggap darurat 275
Terlaksanaya Tanggap darurat jalan dan jembatan
15 Program : Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1 Paket Kegiatan Monev
283
51
1 Paket Kegiatan Monev
44
1 Paket Kegiatan Monev
39
1 Paket Kegiatan Monev
35
1 Paket Kegiatan Monev
14
375
1 Paket Kegiatan Perencanaan
326
1 Paket Kegiatan Perencanaan
10
1 Paket Kegiatan Perencanaan
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
734 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
20 3 dokumen perencanaan
Tersusunnya Laporan Perencanaan 3 dokumen perencanaan 17 3 dokumen perencanaan 18 3 dokumen perencanaan 19 3 dokumen perencanaan
6 Program : Perencanaan Kinerja dan Keuangan
21
17 3 dokumen laporan 18 3 dokumen laporan 19 3 dokumen laporan 20 3 dokumen laporan
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 dokumen laporan
5 Program : Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 paket kegiatan bimtek 298
Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatus 1 paket kegiatan bimtek 245 1 paket kegiatan bimtek 257 1 paket kegiatan bimtek 270 1 paket kegiatan bimtek 284
4 Program : Peningkatan Kaspasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Sikap Disiplin Pegawai
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
771
699 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
Pekerjaan Umum
666 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
634 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur
2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.039
990 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
943 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
898 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
855 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
Tersedianya Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
21 Urusan Wajib
7 Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan
572
6 Paket Pembangunan Jembatan
1 Paket Kegiatan Perencanaan
497
1 Paket Kegiatan Perencanaan
432
1 Paket Kegiatan Perencanaan
393
1 Paket Kegiatan Perencanaan
9
1.906
6 Paket Pembangunan Jembatan
1.657
6 Paket Pembangunan Jembatan
1.441
1.253
Tersedianya Jalan dan Jembatan untuk sarana transportasi
6 Paket Pembangunan Jembatan
939
6 Paket Pembangunan Jembatan
8
4.188
20 Paket Pembangunan Jalan
3.497
20 Paket Pembangunan Jalan
20 Paket Pembangunan Jalan 3.041
2.644
20 Paket Pembangunan Jalan
1.949
20 Paket Pembangunan Jalan
1 Paket rehabilitasi jembatan dalam 219
614
701
27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan 1 tahun
367 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan 1 tahun
404 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan 1 tahun
464 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan 1 tahun
534 Rehabilitasi/Pemeliha raan Jalan dan Jembatan Pedesaan 1 tahun
28
610
5 Kecamatan Dana Pendamping Program (PISEW) Kab. Kaur Th 2011
312
5 Kecamatan Dana Pendamping Program (PISEW) Kab. Kaur Th 2011
343
5 Kecamatan Dana Pendamping Program (PISEW) Kab. Kaur Th 2011
395
3 Paket Pem. Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
3 Paket Pem. Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
454
1.494 5 paket Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
445
25 Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tersedianya infrastruktur perdesaan 5 paket Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
1.027 5 paket Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
1.130 5 paket Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
1.299 5 paket Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
1.718
530
26
3 Paket Pem. Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
419
3 Paket Pem. Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
461
3 Paket Pem. Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
5 Kecamatan Dana Pendamping Program (PISEW) Kab. Kaur Th 2011
5 Kecamatan Dana Pendamping Program (PISEW) Kab. Kaur Th 2011
336 1 paket peningkatan operasi pengelolaan air minum
Perumahan
31 Program : Pembangunan Tata Kota Terlaksananya Penataan Kota
1 Paket Kegiatan 650
1 Paket Kegiatan 715
1 Paket Kegiatan 822
1 Paket Kegiatan 946
1 Paket Kegiatan 1.087
32 Program : Lingkungan Sehat Perumahan
177 Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1 tahun
Tersedianya lingkungan sehat perumahan Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat (DAK/DAU) 1 tahun
887 Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat (DAK/DAU) 1 tahun
976 Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat (DAK/DAU) 1 tahun
1.122 Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat (DAK/DAU) 1 tahun
1.290 Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat (DAK/DAU) 1 tahun
1.484
204
154 Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1 tahun
522
358
29
22 Desa Dana Pendamping Program (PPIP) Kab. Kaur Th 2011
283
22 Desa Dana Pendamping Program (PPIP) Kab. Kaur Th 2011
311
22 Desa Dana Pendamping Program (PPIP) Kab. Kaur Th 2011
22 Desa Dana Pendamping Program (PPIP) Kab. Kaur Th 2011
134 Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1 tahun
412
22 Desa Dana Pendamping Program (PPIP) Kab. Kaur Th 2011
473
30 Program : Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
Terlaksananya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1 tahun
122 Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1 tahun
387 1 paket peningkatan operasi pengelolaan air minum
293 1 paket peningkatan operasi pengelolaan air minum
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-14
12 DI Pembangunan Jaringan Irigasi
19 Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Tersedianya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
12 DI Pembangunan Jaringan Irigasi