KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN KAUR

  KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN KAUR Keterpaduan berarti ada unsur-unsur yang dipadukan. Setiap unsur tentu memiliki keunikan, akan tetapi terdapat bagian yang dapat disamakan atau disetarakan dengan unsur lainnya. Disebut keterpaduan stratgei karena terdapat komponen kegiatan yang dikembangkan dalam rangka kesamaan tujuan, yaitu dikembangkan dalamrangka mendukung upaya pengembangan wilayah. Oleh karena itu pernyataan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam pendekatan keterpaduan.

  Perencanaan terpadu tidak selalu terkait dengan multipemangku kepentingan. Apabila seseorang memiliki tujuan tertentu, dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan baik apabila orang tersebut mampu mensinergikan berbagai sumber daya yang dimilikinya, maka ia perlu melakukan pendekatan perencanaan terpadu. Namun pendekatan perencanaan terpadu lebih sering dikaitkan dengan tujuan kelembagaan yang tugas dan fungsinya selain memerlukan sumber daya yang beragam, juga terkait dengan berbagai pemangku kepentingan. Pernyataan tujuan yang mengandung multi sasaran, banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Substansi undang-undang adalah hasil kesepakatan bersama seluruh unsur bangsa yang perumusannya melalui proses pembahasan dan negosiasi yang panjang. Substansi undang-undang merupakan kebijakan tertinggi yang berlaku pada suatu negara. Karena bersifat multi-input, multi-proses dan multi-sasaran, pemenuhan amanat undang- undang selalu memerlukan pendekatan perencanaan terpadu. Pernyataan visi dari suatu departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen adalah penjabaran dari amanat undang-undang terkait. Walaupun demikian, pernyataan visi masih mengandung multi- sasaran yang pencapaian perlu multi-input dan multi-proses. Oleh karena itu pendekatan perencanaan terpadu sangat relevan diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dalam kaitannya dengan upaya pengembangan wilayah.

5.1 Arahan Kawasan Strategis Kabupaten Dalam RTRW

  Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Kaur ditetapkan di PKWp Bintuhan dan perkotaan Linau sebagai Kawasan Strategis bidang pertumbuhan ekonomi. Dengan Penetapan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi karena merupakan pusat pelayanan antar kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Kawasan ini diarahkan untuk mendukung Kegiatan Ekonomi Ekspor-Impor Provinsi Bengkulu dan sekitarnya yang bertumpu pada Fungsi Pelabuhan untuk perdagangan hasil-hasil pertanian (perkebunan), perikanan dan pertambangan.

  Dalam hal kawasan strategis yang ditetapkan oleh RTRW Kabupaten, hanya ada 2 (dua) yaitu; Kawasan strategis darsi aspek ekonomi dan Kawasan strategis dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan. Kawasan-kawasan tersebut dapat diperlihatkan seperti pada Gambar V.1.

5.1.1 Kawasan Strategis Kabupaten Pada Aspek Ekonomi

  Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek ekonomi, terdiri dari:

  1. Kawasan Perkotaan Bintuhan, merupakan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten

dan ditujukan untuk menciptakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dengan

pengembangan sektor pendidikan, perdagangan, industri dan jasa.

2. Kawasan Minapolitan Nasal yang ditujukan sebagai kawasan strategis kabupaten berdasarkan pada sektor perikanan.

  3. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Muara Sahung merupakan kawasan

strategis kabupaten yang bertumpu pada fungsi pertumbuhan wilayah dengan

pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

  Kawasan Agraopolitan Kaur Selatan

  • – Maje merupakan kawasan strategis kabupaten yang bertumpu pada fungsi pertumbuhan wilayah dengan pengembangan sektor perkebunan dan peternakan.

5.1.2 Kawasan Strategis Kabupaten Dari Aspek Fungsi & daya dukung Lingkungan

  Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan hidup ditetapkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan dilestarikan.

  

Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-3

  Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan hidup ditetapkan pada Hutan Lindung Raja Mandara dan Hutan Konservasi Nasional Bukit Barisan Selatan.

5.2 Arahan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

5.2.1 VISI – MISI

  Pembangunan di Kabupaten Kaur periode 2011

  • – 2016 mempunyai Visi sebagai berikut :

  “ KABUPATEN KAUR MAJU DAN SEJAHTERA BERBASISKAN KEUNGGULAN SUM BERDAYA MANUSIA DAN EKONOMI LOKAL ” Dalam mewujudkan Visi tersebut, pelaksanaan pembangunan ditujukan dalam ranga mewujudkan :

  1. Mewujudkan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pelayanan Pendidikan

  2. Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

  3. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur secara Terintegrasi

  4. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Sumber Daya Lokal

  5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan yang Baik

  6. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

5.2.2 Tujuan dan Sasaran

  Tujuan dan sasaran masing-masing Misi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut: Misi I : “Mewujudkan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pelayanan Pendidikan” Tujuan :  Meningkatkan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pelayanan Pendidikan  Meningkatkan Kualitas Kehidupan Budaya dan Beragama  Meningkatkan Kualitas Kepemudaan Sasaran :  Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat  Berkembangnya Pendidikan Yang Membentuk SDM Handal dan Berdaya Saing  Meningkatnya implementasi norma budaya dan agama dalam kehidupan bermasyarakat  Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan Misi II : “Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan” Tujuan :  Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

   Meningkatkan Kualitas olahraga Sasaran :  Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat  Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga Misi III : “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur secara Terintegrasi” Tujuan :  Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Secara Terintegrasi Sasaran :  Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Program Pembangunan  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan  Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan  Meningkatnya Perumahan Sehat dan Layak Huni  Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Misi IV :

“Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Sumber Daya Lokal”

Tujuan :  Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal Sasaran :  Meningkatnya Produktivitas Masyarakat  Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Secara Umum  Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Lokal  Meningkatnya Dana Bantuan Pembiayaan Sektor Usaha Masyarakat Misi V : “Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan yang Baik” Tujuan :  Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah  Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah  Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah  Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah  Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah  Meningkatkan Pelayanan Publik  Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum

  Sasaran :  Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah  Meningkatnya kualitas SDM aparatur  Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah  Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah  Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah  Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah  Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pemberdayaan Sosial Masyarakat  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perizinan  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi  Meningkatknya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM Misi VI : “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” Tujuan :  Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Sasaran :  Terwujudnya Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan

5.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur

  Untuk mewujudkan 6 (enam) misi, 20 (dua puluh) tujuan dan 30 (tiga puluh) sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kaur periode 2011-2016, maka disusunlah 30 (tiga puluh) strategi dan 37 (tiga puluh tujuh) arah kebijakan dengan rincian : a) Misi I sebanyak 4 strategi dan 6 arah kebijakan; b) Misi II sebanyak 3 strategi dan 5 arah kebijakan; c) Misi III sebanyak 5 strategi dan 5 arah kebijakan dan d) Misi IV sebanyak 4 strategi dan 6 arah kebijakan; e) Misi V sebanyak 13 strategi dan 14 arah kebijakan; f) Misi VI sebanyak 1 strategi dan 1 arah kebijakan. Selengkapnya tentang keterkaitan masing-masing Misi, strategi dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kaur dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016

  4. Meningkatnya Perumahan Sehat dan Layak Huni

  1. Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

  2. Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

  3. Pembangunan Sarana Kesehatan di Daerah Terpencil

  1. Meningkatkan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB

  1. Meningkatkan pembinaan, pemasyarakatan dan kapasitas sarana dan prasarana olahraga Misi III : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Secara Integrasi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

  1. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Secara Terintegrasi

  1. Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Program Pembangunan

  2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan

  3. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan

  5. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

  2. Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga

berencana

  1. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Program Pembangunan

  2. Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan

Jembatan

  3. Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Jaringan Kelistrikan

  4. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan

  5. Peningkatan Pemakaian Air Bersih Oleh Masyarakat

  1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya

  1. Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

  1. Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik dan Tenaga Surya

  1. Perbaikan Rumah Rakyat Yang Layak Huni dan Perbaikan Model Hunian

  3. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga

  1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Serta Pemeliharaan Kesehatan

Lingkungan

  Visi : Kabupaten Kaur Maju dan Sejahtera Berbasiskan Keunggulan Sumberdaya Manusia dan Ekonomi Lokal Misi I : Mewujudkan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pelayanan Pendidikan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

  3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aktivitas budaya serta keagamaan

  1. Meningkatkan Pemerataan, Kualitas dan Pelayanan Pendidikan

  2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Budaya dan Beragama

  3. Meningkatkan Kualitas Kepemudaan

  1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat

  2. Berkembangnya Pendidikan Yang Membentuk SDM Handal dan Berdaya Saing

  3. Meningkatnya implementasi norma budaya dan agama dalam kehidupan bermasyarakat

  4. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan

  1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat

  2. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill)

  4. Pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa entrepreneurship

  3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga

  1. Perbaikan Kualitas Pendidikan Dengan Memperbaiki Proses Belajar Mengajar

  2. Pengembangan Pendidikan di Desa Terpencil

  1. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Sumberdaya Lokal

  2. Meningkatkan Keseimbangan Antara Hardskill dan Softskill

  1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas lembaga kebudayaan dan keagamaan

  1. Meningkatkan pembinaan dan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan Misi II : Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

  1. Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

  2. Meningkatkan kualitas olahraga

  1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

  2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana

  1. Pemenuhan Kebutuhan Sarana Air Bersih Yang Layak Konsumsi

  Misi IV : Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

  7. Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber- sumber Pendapatan dan Optimalisasi Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

  7. Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

  8. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan daerah

  9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Serta Pemberdayaan Sosial Masyarakat

  1. Peningkatan Kegiatan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur Serta Kelembagaan Pemerintahan Daerah

  2. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Disiplin

Aparatur

  3. Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Anggaran SKPD

  4. Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Data dan Informasi Yang Tepat

dan Terarah

  5. Penataan dan Pemantapan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan

  6. Penataan dan Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi

Daerah

  8. Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah

  5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

  9. Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Serta Pemberdayaan Sosial

Masyarakat

  1. Menyediakan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur Serta Kelembagaan Pemerintahan Daerah

  1. Meningkatkan Pembinaan Kualitas SDM dan Disipiln Kerja Aparatur

  1. Meningkatkan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan dan Anggaran SKPD

  1. Melakukan Data / Informasi Serta Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

  1. Menata dan Memantapkan Sistem, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan

  1. Menata dan Memantapkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Serta Kerjasama Pemerintah Daerah

  1. Meningkatkan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

  1. Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah

  1. Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

  6. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

  4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

  1. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumberdaya Lokal

  1. Pengembangan Industri Bahan Makanan

  1. Meningkatnya Produktifitas Masyarakat

  2. Meningkatnya Produktifitas Hasil Pertanian Secara Umum

  3. Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Lokal

  4. Meningkatnya Dana Bantuan Pembiayaan Sektor Usaha Masyarakat

  1. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja

  2. Peningkatan Produksi Pertanian Secara Umum

  3. Peningkatan Produksi Industri Berbasis Sumber

Daya Lokal

  4. Peningkatan Dana Bantuan Pembiayaan Sektor Usaha

Masyarakat

  1. Mengembangkan Kerja Cerdas

  1. Revitalisasi Pertanian Secara Umum

  2. Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

  3. Tertata dan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD

  3. Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga

  1. Pengembangan Sistem Keuangan Skala Mikro (Micro Finance) Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan yang Baik Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

  1. Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah

  2. Meningkatkan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

  3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

  4. Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah

  5. Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Daerah

  6. Meningkatkan Pelayanan Publik

  1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

  2. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

  2. Meningkatkan Kerjasama Pengembangan Transmigrasi

  3. Meningkatnya Kemandirian Sosial Masyarakat

  10. Meningkatnya Kualitas

  10. Penataan dan Peningkatan

  1. Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM

  7. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur (Kualitas Pelayanan Publik) dan Ketentraman, Ketertiban, Perizinan dan Perizinan Sarana Pelayanan Perizinan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

  11. Penataan, Pemutakhiran

  1. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap

  11. Meningkatnya Kualitas dan Pemasyarakatan Informasi dan Kerjasama Pelayanan Pelayanan Informasi Informasi Informasi Dengan Media Massa

  8. Meningkatkan Kehidupan Demokrasi dan Supermasi

  12. Meningkatknya

  12. Peningkatan Partisipasi

  1. Menjaga, Memelihara dan Memantapkan

Hukum Ketentraman, Ketertiban, Aktif Masyarakat Dalam Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan

Keamanan dan Pemeliharaan Kenyamanan Lingkungan Kenyamanan Lingkungan Ketentraman, Ketertiban,

  Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

  13. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Demokrasi

  13. Peningkatan Kualitas

  1. Meningkatkan Kesadaran Demokrasi dan Serta Penegakan Hukum Penyelenggaran Hukum Yang Bertanggungjawab dan HAM Demokrasi dan Penegakan

Hukum

  Misi VI : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

  1. Terwujudnya

  1. Peningkatan Pelaksanaan

  1. Mewujudkan Pembangunan

  1. Pengembangan Pembangunan Pembangunan Yang Pembangunan Yang Yang Berkelanjutan

  Berwawasan Lingkungan Berwawasan Lingkungan Berwawasan Lingkungan

5.2.3 Program Pembangunan Daerah

  

Indikasi program dan kegiatan pembangunan yang di wilayah Kabupaten Kaur perriode

tahun 2011

  • – 2016 dapat diperlihatkan seperti pada Tabel 5.2.

5.3 Arahan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah

  

Sesuai dengan rencana struktur tata ruang wilayah, perwujudan Pengembangan sistem

perkotaan di wilayah Kabupaten Kaur meliputi: (a)

  Promosi dan Pengembangan PKWp Bintuhan (Kecamatan Kaur Selatan)

(b) Pengembangan dan Penataan PKL Linau (Kecamatan Maje) dan PKLp Tanjung

Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning.

  (c) Pengembangan PPK, mencakup :

  1. Simpang Tiga (Kec. Kaur Utara)

  2. Ulak Lebar (Kec. Muara Sahung)

  3. Merpas (Kec. Nasal) (d)

  Pengembangan PPL pada masing-masing kecamatan,meliputi:

  1. Gunung Kaya (Kec. Padang Guci Ilir),

  2. Rigangan I (Kec. Kelam Tengah),

  3. Gedung Wani (Kec. Kinal),

  4. Bungin Tumbun II (Kec. Padang Guci Hulu), Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-10

TABEL 5.2

  

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2011 - 2016

SKPD Penangung Jawab: Bappeda No Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

  83 3 dokumen perencanaan

  1 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek

  179

  1 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek

  188

  5 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek

  856

  5 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

  Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 dokumen laporan

  33 4 dokumen laporan 35 4 dokumen laporan 36 4 dokumen laporan 38 4 dokumen laporan 40 19 dokumen laporan 182

  6 Program : Perencanaan Kinerja dan Keuangan

  Tersusunnya Laporan Perencanaan 3 dokumen perencanaan

  72 3 dokumen perencanaan

  76 3 dokumen perencanaan 79 3 dokumen perencanaan

  88 15 dokumen perencanaan

  1 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek

  398

  Urusan Wajib Penataan Ruang

  7 Program : Perencanaan Tata Ruang

  Terarahnya Perencanaan Penataan Ruang Daerah 1 paket kegiatan 192 1 paket kegiatan 202 1 paket kegiatan 232 1 paket kegiatan 267 1 paket kegiatan 307 5 paket kegiatan 1.199

  8 Program : Pemanfaatan Ruang

  Terarahnya Perencanaan Penataan Ruang Daerah 1 paket kegiatan

  83 1 paket kegiatan 87 1 paket kegiatan 100 1 paket kegiatan 115 1 paket kegiatan 133 5 paket kegiatan 518

  Perencanaan Pembangunan

  9 Program : Pengembangan Data / Informasi

  Tersedianya Data dan Informasi 1 paket kegiatan

  39 1 paket kegiatan 41 1 paket kegiatan 90 1 paket kegiatan 203 1 paket kegiatan 233 4 paket kegiatan 606

  10 Program : Kerjasama Pembangunan

  Terjalinnya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 1 paket kegiatan 120 2 paket kegiatan 126 2 paket kegiatan 145 2 paket kegiatan 167 2 paket kegiatan 192 9 paket kegiatan 749

  11 Program : Perencanaan Pengembangan Wilayah

  171

  163

  Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Program Prioritas Pembangunan Kinerja Program Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (outcome) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta)

1 (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  297 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

  Tersedianya Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran

  Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  783 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  822 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  863 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  906 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  952 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 tahun

  4.327

  2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur

  Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  283 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  312 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  1 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek

  328 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  544 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 5 tahun

  1.764

  3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

  Terwujudnya Sikap Disiplin Pegawai 1 paket kegiatan

  Pendisiplinan Pegawai 24 - -

  1 paket kegiatan Pendisiplinan Pegawai 28 - -

  1 paket kegiatan Pendisiplinan Pegawai

  28 3 paket kegiatan Pendisiplinan Pegawai

  80

  4 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  Meningkatnya Mutu Pegawai

  1 Paket Kegiatan diklat/sosialisasi/ bimtek

  155

  Berkembangnya Wilayah-wilayah 5 paket kegiatan 1.680 5 paket kegiatan 1.631 5 paket kegiatan 1.873 5 paket kegiatan 2.153 5 paket kegiatan 2.477 25 paket kegiatan 9.814

  • 1 paket kegiatan bimtek

  20 Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

  18 Program : Penelitian dan Pengembangan IPTEK

  Berkembangnya / Bertambahnya Hasil Penelitian dan IPTEK 3 paket kegiatan 351 3 paket kegiatan 369 3 paket kegiatan 424 3 paket kegiatan 487 3 paket kegiatan 561 15 paket kegiatan 2.191

  Penanaman Modal

  19 Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

  Meningkatnya Kerjasama dan Promosi Investasi 1 paket kegiatan

  40 1 paket kegiatan 42 1 paket kegiatan 69 1 paket kegiatan 80 1 paket kegiatan 141 5 paket kegiatan 372

  Meningkatnya Jumlah Investor dan Besaran Investasi 3 paket kegiatan 342 3 paket kegiatan 359 3 paket kegiatan 413 3 paket kegiatan 475 3 paket kegiatan 546 15 paket kegiatan 2.135

  Terarahnya Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA

  21 Program : Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

  Terkelolanya Potensi Sumberdaya Unggulan dan Sapras Daerah 2 paket kegiatan 235 3 paket kegiatan 247 3 paket kegiatan 284 3 paket kegiatan 326 3 paket kegiatan 375 14 paket kegiatan 1.467

  23 Program Pengembangan Data / Informasi /Statistik Daerah

  Tersedianya Data / Informasi / Statistik Daerah 5 paket dokumen statistik 320

  3 paket dokumen statistik 336 3 paket dokumen statistik 386 3 paket dokumen statistik 444 3 paket dokumen statistik 511

  17 paket dokumen statistik 1.998

  Jumlah 5.587 5.813 6.717 7.664 8.989 34.770

  60 1 paket kegiatan 70 1 paket kegiatan 80 4 paket kegiatan 260

  17 Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

  55 1 paket kegiatan bimtek 92 1 paket kegiatan bimtek 124 1 paket kegiatan bimtek 194

  Strategis dan Cepat Tumbuh

  Terarahnya Pembangunan Daerah Bidang Sosbud 1 paket kegiatan

  16 Program : Perencanaan Sosial Budaya

  Terarahnya Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi 4 paket kegiatan 345 3 paket kegiatan 362 3 paket kegiatan 417 3 paket kegiatan 479 3 paket kegiatan 551 16 paket kegiatan 2.154

  15 Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi

  Terarahnya Pembangunan Daerah 3 paket kegiatan 382 4 paket kegiatan 401 4 paket kegiatan 461 4 paket kegiatan 530 4 paket kegiatan 610 19 paket kegiatan 2.385

  14 Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

  4 paket kegiatan bimtek 465

  51 1 paket kegiatan 54 1 paket kegiatan 82 1 paket kegiatan 94 1 paket kegiatan 108 5 paket kegiatan 389

  Meningkatnya SDM Aparatur Perencana

  13 Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

  57 1 paket kegiatan 60 1 paket kegiatan 99 1 paket kegiatan 114 1 paket kegiatan 131 5 paket kegiatan 461

  Berkembangnya Wilayah Kota-kota Menengah dan Besar 1 paket kegiatan

  12 Program : Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar

  Strategis dan Cepat Tumbuh

  • 1 paket kegiatan 50 1 paket kegiatan

22 Statistik

  Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-11

  • 1 paket kegiatan 14 - - 1 paket kegiatan

  15 4 dokumen perencanaan

  8 Program : Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

  Perencanaan Pembangunan

  7 Program : Pemanfaatan Ruang Teraturnya Penataan Ruang Kota

  Penataan Ruang

  72 Urusan Wajib

  16 20 dokumen perencanaan

  14 4 dokumen perencanaan

  Lingkungan Hidup

  14 4 dokumen perencanaan

  13 4 dokumen perencanaan

  6 Program : Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Laporan Perencanaan 4 dokumen perencanaan

  23 4 dokumen laporan 24 20 dokumen laporan 111

  22 4 dokumen laporan

  21 4 dokumen laporan

  Berkembangnya Wilayah Kota-kota Menengah dan Besar

  9 Program : Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

  Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 dokumen laporan

  12 Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

  69 1 paket kegiatan 179 1 paket kegiatan 206 1 paket kegiatan 237 4 paket kegiatan 691

  Tersedianya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup

  13 Program : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup

  37 1 paket kegiatan 42 1 paket kegiatan 100 1 paket kegiatan 149 5 paket kegiatan 363

  35 1 paket kegiatan

  Tersedianya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 paket kegiatan

  1 paket kegiatan 448 1 paket kegiatan 515 1 paket kegiatan 592 5 paket kegiatan 2.316

  Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan 2 paket kegiatan 1.304 2 paket kegiatan 1.304

  Menurunnya Tingkat Kerusakan Lingkungan 1 paket kegiatan 371 1 paket kegiatan 390

  11 Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

  2 paket kegiatan 211 2 paket kegiatan 243 2 paket kegiatan 279 10 paket kegiatan 1.093

  Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 2 paket kegiatan 175 2 paket kegiatan 184

  10 Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

  2 paket kegiatan 1.500 2 paket kegiatan 1.725 2 paket kegiatan 1.983 10 paket kegiatan 7.815

  20 4 dokumen laporan

  5 Program : Perencanaan Pengembangan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan

  2.986 3.353 3.824 4.397 4.941 19.501

  678 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur

  3.746

  824 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 tahun

  785 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  747 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  712 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  270 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  Tersedianya Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran

  1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

  

(01) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  

Rp

(juta)

target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta)

  

Kinerja Program Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (outcome) target Rp (juta) target

  Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-12 SKPD Penanggung Jawab : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Tata Kota No Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Program Prioritas Pembangunan

  Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  284 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  5 Paket Kegiatan bimtek 663

  Meningkatnya Mutu Pegawai

  1 Paket Kegiatan bimtek 146

  1 Paket Kegiatan bimtek 139

  132

  1 Paket Kegiatan bimtek

  1 Paket Kegiatan bimtek 126

  1 Paket Kegiatan bimtek 120

  4 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  298 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  34

  20 - - 2 paket kegiatan

  Meningkatnya Disiplin Aparatur

  3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

  1.492

  328 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 5 tahun

  313 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  • 1 paket kegiatan 100 1 paket kegiatan 115 1 paket kegiatan 182 1 paket kegiatan 209 5 paket kegiatan 606
  • 1 paket kegiatan 100 1 paket kegiatan 115 1 paket kegiatan 132 1 paket kegiatan 152 5 paket kegiatan 499
  • 1 paket kegiatan
  • 1 paket kegiatan Pendisiplinan Pegawai 36 - - 1 paket kegiatan Pendisiplinan Pegawai 40 - -

  Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-13 SKPD Pelaksana : Dinas Pekerjaan Umum No Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta)

  6.956

  224

  1 Paket Kegiatan Perencanaan

  13

  271

  236 5 paket rehabilitasi/pemelihar aan rutin jembatan

  205 5 paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan

  178 5 paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan

  162 5 paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan

  12 5 paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan

  9.200

  7 Paket rehabilitasi/pemelihar aan rutin jalan

  8.000

  7 Paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan

  7 Paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan

  246

  6.049

  7 Paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan

  5.499

  7 Paket rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan

  Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan

  11 Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

  156

  1 Paket Kegiatan Monev

  1 Paket Kegiatan Monev 135

  1 Paket Kegiatan Monev 118

  1 Paket Kegiatan Monev 102

  93

  1 Paket Kegiatan Monev

  1 Paket Kegiatan Perencanaan

  1 Paket Kegiatan Perencanaan

  657

  59

  1 Paket rehabilitasi jembatan dalam kondisi 191

  1 Paket rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap 166

  1 Paket rehabilitasi jembatan dalam kondisi 144

  1 Paket rehabilitasi jembatan dalam kondisi 131

  16

  460

  6 Paket rehabilitasi jalan dalam tanggap darurat

  6 Paket rehabilitasi jalan dalam tanggap darurat 400

  6 Paket rehabilitasi jalan dalam tanggap darurat 348

  6 Paket rehabilitasi jalan dalam tanggap darurat 303

  6 Paket rehabilitasi jalan dalam tanggap darurat 275

  Terlaksanaya Tanggap darurat jalan dan jembatan

  15 Program : Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

  1 Paket Kegiatan Monev

  283

  51

  1 Paket Kegiatan Monev

  44

  1 Paket Kegiatan Monev

  39

  1 Paket Kegiatan Monev

  35

  1 Paket Kegiatan Monev

  14

  375

  1 Paket Kegiatan Perencanaan

  326

  1 Paket Kegiatan Perencanaan

  10

  1 Paket Kegiatan Perencanaan

  

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

  734 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  20 3 dokumen perencanaan

  Tersusunnya Laporan Perencanaan 3 dokumen perencanaan 17 3 dokumen perencanaan 18 3 dokumen perencanaan 19 3 dokumen perencanaan

  6 Program : Perencanaan Kinerja dan Keuangan

  21

  17 3 dokumen laporan 18 3 dokumen laporan 19 3 dokumen laporan 20 3 dokumen laporan

  Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 dokumen laporan

  5 Program : Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

  1 paket kegiatan bimtek 298

  Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatus 1 paket kegiatan bimtek 245 1 paket kegiatan bimtek 257 1 paket kegiatan bimtek 270 1 paket kegiatan bimtek 284

  4 Program : Peningkatan Kaspasitas Sumber Daya Aparatur

  Terwujudnya Sikap Disiplin Pegawai

  3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

  771

  699 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  Pekerjaan Umum

  666 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  634 Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  Terjaganya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur dalam 1 tahun

  Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sapras Aparatur

  2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  1.039

  990 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  943 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  898 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  855 Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

  Tersedianya Sapras Pelayanan Administrasi Perkantoran

  1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

  21 Urusan Wajib

  7 Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan

  572

  6 Paket Pembangunan Jembatan

  1 Paket Kegiatan Perencanaan

  497

  1 Paket Kegiatan Perencanaan

  432

  1 Paket Kegiatan Perencanaan

  393

  1 Paket Kegiatan Perencanaan

  9

  1.906

  6 Paket Pembangunan Jembatan

  1.657

  6 Paket Pembangunan Jembatan

  1.441

  1.253

  Tersedianya Jalan dan Jembatan untuk sarana transportasi

  6 Paket Pembangunan Jembatan

  939

  6 Paket Pembangunan Jembatan

  8

  4.188

  20 Paket Pembangunan Jalan

  3.497

  20 Paket Pembangunan Jalan

  20 Paket Pembangunan Jalan 3.041

  2.644

  20 Paket Pembangunan Jalan

  1.949

  20 Paket Pembangunan Jalan

  1 Paket rehabilitasi jembatan dalam 219

  614

  701

  27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan 1 tahun

  367 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan 1 tahun

  404 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan 1 tahun

  464 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan 1 tahun

  534 Rehabilitasi/Pemeliha raan Jalan dan Jembatan Pedesaan 1 tahun

  28

  610

  5 Kecamatan Dana Pendamping Program (PISEW) Kab. Kaur Th 2011

  312

  5 Kecamatan Dana Pendamping Program (PISEW) Kab. Kaur Th 2011

  343

  5 Kecamatan Dana Pendamping Program (PISEW) Kab. Kaur Th 2011

  395

  3 Paket Pem. Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

  3 Paket Pem. Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

  454

  1.494 5 paket Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan

  445

  25 Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

  Tersedianya infrastruktur perdesaan 5 paket Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan

  1.027 5 paket Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan

  1.130 5 paket Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan

  1.299 5 paket Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan

  1.718

  530

  26

  3 Paket Pem. Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

  419

  3 Paket Pem. Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

  461

  3 Paket Pem. Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

  5 Kecamatan Dana Pendamping Program (PISEW) Kab. Kaur Th 2011

  5 Kecamatan Dana Pendamping Program (PISEW) Kab. Kaur Th 2011

  336 1 paket peningkatan operasi pengelolaan air minum

  Perumahan

  31 Program : Pembangunan Tata Kota Terlaksananya Penataan Kota

  1 Paket Kegiatan 650

  1 Paket Kegiatan 715

  1 Paket Kegiatan 822

  1 Paket Kegiatan 946

  1 Paket Kegiatan 1.087

  32 Program : Lingkungan Sehat Perumahan

  177 Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1 tahun

  Tersedianya lingkungan sehat perumahan Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat (DAK/DAU) 1 tahun

  887 Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat (DAK/DAU) 1 tahun

  976 Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat (DAK/DAU) 1 tahun

  1.122 Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat (DAK/DAU) 1 tahun

  1.290 Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat (DAK/DAU) 1 tahun

  1.484

  204

  154 Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1 tahun

  522

  358

  29

  22 Desa Dana Pendamping Program (PPIP) Kab. Kaur Th 2011

  283

  22 Desa Dana Pendamping Program (PPIP) Kab. Kaur Th 2011

  311

  22 Desa Dana Pendamping Program (PPIP) Kab. Kaur Th 2011

  22 Desa Dana Pendamping Program (PPIP) Kab. Kaur Th 2011

  134 Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1 tahun

  412

  22 Desa Dana Pendamping Program (PPIP) Kab. Kaur Th 2011

  473

  30 Program : Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

  Terlaksananya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

  Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1 tahun

  122 Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1 tahun

  387 1 paket peningkatan operasi pengelolaan air minum

  293 1 paket peningkatan operasi pengelolaan air minum

  Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 5-14

  12 DI Pembangunan Jaringan Irigasi

  19 Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

  Tersedianya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

  12 DI Pembangunan Jaringan Irigasi