9
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
64.693.000,00 58.490.210,00 90,41
a. Belanja Pegawai 38.808.000,00
36.858.000,00 94,98
b. Belanja BarangJasa 25.885.000,00 21.632.210,00
83,57
13. Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi
Keuangan
46.158.500,00 45.958.100,00 99,57
a. Belanja Pegawai 34.573.500,00 34.453.500,00
99,65 b. Belanja BarangJasa
11.585.000,00 11.504.600,00
99,31
14. Penyusunan Perencanan Kerja SKPD
56.855.000,00 48.710.500,00
85,67
a. Belanja Pegawai 22.194.000,00
22.194.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
34.661.000,00 26.516.500,00
76,50
15. Penyusunan Profil Data SKPD 21.158.000,00
21.147.500,00 99,95
a. Belanja Pegawai 12.096.000,00
12.096.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
9.062.000,00 9.051.500,00
99,88
16. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
SKPD
35.128.000,00 33.694.475,00
95,92
a. Belanja Pegawai 22.608.000,00
22.608.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
12.520.000,00 11.086.475,00
88,55
17. Perencanaan pembangunan Jalan
394.558.500,00 379.675.500,00
96,23
a. Belanja Pegawai 6.923.500,00
6.923.500,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
387.635.000,00 372.752.000,00
96,16
18. Perencanaan Pembangunan Jembatan
242.436.000,00 228.855.000,00
94,40
a. Belanja Pegawai 12.626.000,00
11.896.000,00 94,22
b. Belanja BarangJasa 229.810.000,00
216.959.000,00 94,41
19. Peningkatan jalan 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00
98,06
a. Belanja Modal 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00
98,06
20. Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong
9.383.415.000,00 8.394.760.400,00
89,46
a. Belanja Modal 9.383.415.000,00
8.394.760.400,00 89,46
21. Perencanaan Pembangunan Saluran DrainaseGorong-
gorong
597.782.000,00 573.774.000,00
95,98
a. Belanja Pegawai 9.862.000,00
8.362.000,00 84,79
b. Belanja BarangJasa 587.920.000,00
565.412.000,00 96,17
22. Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong
13.985.174.000,00 13.209.962.000,00 94,46
a. Belanja Modal 13.985.174.000,00 13.209.962.000,00
94,46