2 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman diatas struktur Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan terdiri dari : 1. Kepala Dinas
2. Sekretariat a.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b.
Sub Bagian Keuangan c.
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan
a. Seksi Penataan Ruang Rinci
b. Seksi Pengawasan Bangunan
c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
4. Bidang Cipta Karya a.
Seksi Prasarana dan Sarana Dasar b.
Seksi Bangunan Gedung c.
Seksi Drainase 5. Bidang Bina Marga
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
b. Seksi Pemeliharaan Jalan
c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Jembatan
6. Bidang Perumahan a.
Seksi Perumahan Formal b.
Seksi Perumahan Swadaya 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan
Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut :
3
1 Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan,evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan
organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
penyelenggaraan urusan
umum, penyelenggaraan
urusan kepegawaian,
penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan perencanaan. Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, sebagai berikut :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
2 Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
Tugas dan fungsi bidang ini, kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas:
1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan
dan peningkatan jalan; 2. Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan,
pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pemeliharaan jalan. 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
3 Bidang Cipta Karya
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan
prasarana sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan. Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas
sebagai berikut : 1. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman;
2. Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi
bangunan gedung pemerintah;
4 3. Seksi
Drainase mempunyai
tugas menyiapkan
bahan perencanaan,
pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan drainase kawasan.
4 Bidang Penataan Bangunan
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta usaha jasa
konstruksi. Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas,
sebagai berikut: 1. Seksi Penataan Ruang Rinci mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan,
pembinaan, dan pengendalian perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan;
2. Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung;
3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pelayanan usaha jasa konstruksi.
5 Bidang Perumahan
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan mengawasi pembangunan perumahan formal dan swadaya.
Tugas dan fungsi ini dirinci ke dalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut: 1. Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi,
pembinaan, dan pengendalian perumahan formal dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan formal;
2. Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan perumahan
swadaya.
6 Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danatau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan
5
2. Sumber Daya Manusia
a. Ringkasan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut golongan adalah sebagai berikut :
b. Ringkasan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :
No Unit Kerja
Golongan Jumlah
S-2 S-1
D.III SLTA SLTP SD 1.
Kepala 1
1
2. SekretariatTU
4 5
2 10
2 23
3. Bidang Bina Marga
3 6
1 10
3 23
4. Bidang Cipta Karya
3 9
6 1
19
5.
Bidang Penataan
Ruang dan Bangunan 4
4 2
7 17
6. Bidang Perumahan
1 3
1 4
9
7. UPT Permakaman
2 1
2 5
8.
UPT RusunawaRusunami
1 1
10 12
9. UPT Alkal
1 8
9
10.
Fungsional Arsiparis 1
1
Jumlah 18
31 6
57 7
1 119
c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 4 orang pejabat eselon IIIB, 16 orang pejabat eselon IVA, 1 orang pejabat eselon IVB. Sedangkan Jumlah pejabat
fungsional sebanyak 1 orang.
No Unit Kerja
Golongan Jumlah
IV III
II I
1.
Kepala 1
1
2. SekretariatTU
2 14
6 1
23
3. Bidang Bina Marga
2 10
11 23
4. Bidang Cipta Karya
4 10
4 1
19
5.
Bidang Penataan Ruang dan Bangunan
2 11
4 17
6. Bidang Perumahan
1 5
3 9
7. UPT Permakaman
2 3
5
8.
UPT RusunawaRusunami 1
10 1
12
9. UPT Alkal
1 2
6 9
10. Fungsional Arsiparis
1 1
Jumlah 14
65 38
2 119
6
3. Sarana Prasarana
Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan aset yang tercatat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut :
Bidang Sarana Prasarana
Jumlah Kondisi
Sekretariat
Gedung Kantor 5 unit
Sedang Kendaraan roda empat
3 unit Baik
Kendaraan roda dua 4 unit
Baik dan sedang Komputer, Laptop
8 unit, 4 unit 3 baik, 1 rusak
Printer 13 unit
Baik Mesin ketik
3 unit Rusak
Viewer 3 unit
1 baik, 2 rusak Ampliefer Wireless
3 unit Baik
Bina Marga
Komputer 4 unit
Baik Laptop
1 unit Baik
Printer 2 unit
Baik Mesin potong
4 unit Baik
Kendaraan roda empat Pickup
2 unit,
truck 5
unit, flatbad truck 6 unit
Baik Kendaraan roda dua
3 unit Baik
Cipta Karya
Komputer 8 unit
Baik Printer
6 unit Baik
Laptop 2 unit
Baik Kendaraan roda empat
1 unit Baik
Kendaraan roda dua 3 unit
2 baik, 1 rusak berat Kamera
2 unit 1 baik, 1 rusak
Penataan Ruang dan
Bangunan
Komputer 8 unit
Baik Printer
16 unit Baik
Laptop 2 unit
Baik Kendaraan roda empat
2 unit Baik
Kendaraan roda dua 3 unit
3 baik, 1 rusak berat
Perumahan
Komputer 8 unit
Baik Printer
16 unit Baik
Laptop 2 unit
Baik Kendaraan roda empat
2 unit Baik
Kendaraan roda dua 3 unit
2 baik, 1 rusak berat Kamera
1 unit Sedang
7
Bidang Sarana Prasarana
Jumlah Kondisi
UPT Alkal
Mesin gilas ststik 6-10 ton 9 unit
3 baik, 3 rusak rigan, 3 rusak berat
Mesin gilas ststik 2,5 ton 3 unit
1 baik,
1 rusak
ringan, 1 rusak berat Mesin gilas bergetar 0,75
ton 4 unit
Baik Mesin pemadat 0,2 ton
1 unit Rusak ringan
Pan mixer 300 kg 1 unit
Baik Truck 3,5 ton
2 unit Baik
Mobil pick up 2 unit
Baik AMP mini
1 unit Baik
Jaw crusher 1 unit
Baik Mesin pemecah batu
1 unit Baik
4. Anggaran dan Realisasi
Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No. 32
Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
8 Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
A Belanja Tidak Langsung
7.185.084.889,00 6.937.486.461,00
96,55 B
Belanja Langsung 1.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
75.900.000,00 73.200.000,00
96,44
a. Belanja Pegawai 75.900.000,00
73.200.000,00 96,44
2. Penyediaan makanan dan
minuman rapat 33.654.000,00 31.212.000,00
92,74
a. Belanja BarangJasa 33.654.000,00 31.212.000,00
92,74
3. Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi 94.673.000,00
75.800.800,00 80,07
a. Belanja BarangJasa 94.673.000,00 75.800.800,00
80,07
4. Penyediaan bahan dan jasa
administrasi perkantoran 326.622.800,00 247.414.240,00
75,75
a. Belanja Pegawai 12.994.800,00 12.944.800,00
99,62 b. Belanja BarangJasa
313.628.000,00 234.469.440,00 74,76
5. Penyediaan jasa langganan
90.000.000,00 72.032.750,00 80,04
a. Belanja BarangJasa 90.000.000,00 72.032.750,00
80,04
6. Penyediaan jasa keamanan
dan kebersihan kantor 211.274.825,00 169.269.435,00
80,12
a. Belanja Pegawai 180.815.000,00 144.137.500,00
79,72 b. Belanja BarangJasa
30.459.825,00 25.131.935,00 82,51
7. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor dan rumah dinas
74.000.000,00 73.750.500,00
99,66
a. Belanja Pemeliharaan 74.000.000,00
73.750.500,00 99,66
8. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional 2.226.430.000,00 1.923.876.855,00
86,41
a. Belanja BarangJasa 1.976.430.000,00 1.708.360.000,00
86,44 b. Belanja Pemeliharaan
250.000.000,00 215.516.855,00 86,21
9. Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah
dinas 41.000.000,00
34.943.800,00 85,23
a. Belanja Pemeliharaan 41.000.000,00 34.943.800,00
85,23
10. Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
25.760.000,00 20.550.100,00 79,78
a. Belanja Pegawai 2.160.000,00
2.160.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
23.600.000,00 18.390.100,00 77,92
11. Pengelolaan Kepegawaian 17.408.000,00 13.524.500,00
77,69
a. Belanja Pegawai 8.928.000,00 8.928.000,00 100,00
b. Belanja BarangJasa 8.480.000,00 4.596.500,00
54,20
9
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
64.693.000,00 58.490.210,00 90,41
a. Belanja Pegawai 38.808.000,00
36.858.000,00 94,98
b. Belanja BarangJasa 25.885.000,00 21.632.210,00
83,57
13. Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi
Keuangan
46.158.500,00 45.958.100,00 99,57
a. Belanja Pegawai 34.573.500,00 34.453.500,00
99,65 b. Belanja BarangJasa
11.585.000,00 11.504.600,00
99,31
14. Penyusunan Perencanan Kerja SKPD
56.855.000,00 48.710.500,00
85,67
a. Belanja Pegawai 22.194.000,00
22.194.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
34.661.000,00 26.516.500,00
76,50
15. Penyusunan Profil Data SKPD 21.158.000,00
21.147.500,00 99,95
a. Belanja Pegawai 12.096.000,00
12.096.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
9.062.000,00 9.051.500,00
99,88
16. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
SKPD
35.128.000,00 33.694.475,00
95,92
a. Belanja Pegawai 22.608.000,00
22.608.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
12.520.000,00 11.086.475,00
88,55
17. Perencanaan pembangunan Jalan
394.558.500,00 379.675.500,00
96,23
a. Belanja Pegawai 6.923.500,00
6.923.500,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
387.635.000,00 372.752.000,00
96,16
18. Perencanaan Pembangunan Jembatan
242.436.000,00 228.855.000,00
94,40
a. Belanja Pegawai 12.626.000,00
11.896.000,00 94,22
b. Belanja BarangJasa 229.810.000,00
216.959.000,00 94,41
19. Peningkatan jalan 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00
98,06
a. Belanja Modal 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00
98,06
20. Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong
9.383.415.000,00 8.394.760.400,00
89,46
a. Belanja Modal 9.383.415.000,00
8.394.760.400,00 89,46
21. Perencanaan Pembangunan Saluran DrainaseGorong-
gorong
597.782.000,00 573.774.000,00
95,98
a. Belanja Pegawai 9.862.000,00
8.362.000,00 84,79
b. Belanja BarangJasa 587.920.000,00
565.412.000,00 96,17
22. Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong
13.985.174.000,00 13.209.962.000,00 94,46
a. Belanja Modal 13.985.174.000,00 13.209.962.000,00
94,46
10
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
23. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase
1.097.148.500,00 1.056.063.860,00
96,26
a. Belanja Pegawai 738.663.500,00
716.828.960,00 97,04
b. Belanja BarangJasa 358.485.000,00
339.234.900,00 94,63
24. Perencanaan rehabilitasipemeliharaan
jalan
494.669.900,00 473.752.500,00
95,77
a. Belanja Pegawai 11.469.900,00
10.498.500,00 91,53
b. Belanja BarangJasa 483.200.000,00
463.254.000,00 95,87
25. Rehabilitasipemeliharaan jalan
43.308.640.762,00 41.481.632.424,00 95,78
a. Belanja Pegawai 376.874.762,00
165.340.500,00 43,87
b. Belanja BarangJasa 534.040.000,00
26.071.480,00 4,88
c. Belanja Pemeliharaan 42.397.726.000,00 41.290.220.444,00
97,39
26. Pemeliharaan Rutin Jalan 5.150.728.600,00
4.649.704.858,00 90,27
a. Belanja Pegawai 1.659.617.500,00
1.533.208.850,00 92,38
b. Belanja BarangJasa 3.491.111.100,00
3.116.496.008,00 89,27
27. Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.006.970.000,00
917.504.096,00 91,12
a. Belanja Pegawai 448.888.000,00
425.033.000,00 94,69
b. Belanja BarangJasa 503.282.000,00
489.521.096,00 97,27
c. Belanja Pemeliharaan 54.800.000,00
2.950.000,00 5,38
28. Pemberdayaan Masyarakat Dalam pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
459.396.670,00 230.114.263,00
50,09
a. Belanja Pegawai 151.279.200,00
48.624.200,00 32,14
b. Belanja BarangJasa 308.117.470,00
181.490.063,00 58,90
29. Penyusunan sistem informasidata base jalan
443.040.000,00 422.414.000,00
95,34
a. Belanja Pegawai 11.050.000,00
10.550.000,00 95,48
b. Belanja BarangJasa 431.990.000,00
411.864.000,00 95,34
30. Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan bahan Laboraturium
93.405.000,00 46.808.000,00
50,11
a. Belanja Pegawai 45.970.000,00
33.512.250,00 72,90
b. Belanja BarangJasa 7.525.000,00
3.415.750,00 45,39
c. Belanja Pemeliharaan 39.910.000,00
9.880.000,00 24,76
31. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5.864.070.000,00 5.578.506.000,00
95,13
a. Belanja Pegawai 290.740.250,00
251.517.625,00 86,51
b. Belanja BarangJasa 67.577.250,00
60.584.750,00 89,65
c. Belanja Pemeliharaan 362.052.500,00
347.855.675,00 96,08
d. Belanja Modal 5.143.700.000,00
4.918.547.950,00 95,62
11
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
32. Pengembangan distribusi air minum
3.884.721.200,00 3.731.125.100,00
96,05
a. Belanja Modal 3.884.721.200,00
3.731.125.100,00 96,05
33. Pembinaan Teknik Pengelola Air Minum
1.131.457.000,00 1.015.881.200,00
89,79
a. Belanja Pegawai 156.357.500,00
123.072.200,00 78,71
b. Belanja BarangJasa 975.099.500,00
892.809.000,00 91,56
34. Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih
Pedesaan
7.460.870.175,00 6.855.382.100,00
91,88
a. Belanja Modal 7.460.870.175,00
6.855.382.100,00 91,88
35. RehabilitasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Air
Bersih Pedesaan
248.576.975,00 241.343.000,00
97,09
a. Belanja Pegawai 12.257.000,00
10.583.000,00 86,34
b. Belanja BarangJasa 236.319.975,00
230.760.000,00 97,65
36. Perencanaan Gedung 879.559.000,00
655.420.950,00 74,52
a. Belanja Pegawai 16.866.000,00
11.781.000,00 69,85
b. Belanja BarangJasa 862.693.000,00
643.639.950,00 74,61
37. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Pemerintah
24.892.423.600,00 21.972.419.400,00 88,27
a. Belanja Pegawai 46.367.000,00
41.052.000,00 88,54
b. Belanja BarangJasa 285.150.000,00
237.772.300,00 83,38
c. Belanja Pemeliharaan 4.362.033.000,00
3.928.565.500,00 90,06
d. Belanja Modal 20.198.873.600,00 17.765.029.600,00
87,95
38. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum
997.684.000,00 873.338.300,00
87,54
a. Belanja Pegawai 26.714.000,00
24.964.000,00 93,45
b. Belanja BarangJasa 970.970.000,00
848.374.300,00 87,37
39. Pembinaan Teknis Pembangunan
93.042.100,00 83.215.950,00
89,44
a. Belanja Pegawai 59.448.600,00
57.574.800,00 96,85
b. Belanja BarangJasa 33.593.500,00
25.641.150,00 76,33
40. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa
Konstruksi
288.533.000,00 260.268.290,00
90,20
a. Belanja Pegawai 4.293.000,00
4.293.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
284.240.000,00 255.975.290,00
90,06
41. Pembinaan Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi
117.200.600,00 62.666.500,00
53,47
a. Belanja Pegawai 62.184.600,00
53.727.000,00 86,40
b. Belanja BarangJasa 55.016.000,00
8.939.500,00 16,25
12
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
42. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi SIPJAKI
57.649.000,00 42.436.500,00
73,61
a. Belanja Pegawai 16.803.000,00
16.803.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
40.846.000,00 25.633.500,00
62,76
43. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
397.204.500,00 389.864.850,00
98,15
a. Belanja Pegawai 6.350.000,00
6.350.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
390.854.500,00 383.514.850,00
98,12
44. Revisi Rencana Tata Ruang 424.285.000,00
397.449.195,00 93,68
a. Belanja Pegawai 23.230.000,00
23.230.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
401.055.000,00 374.219.195,00
93,31
45. Survey dan Pemetaan 100.000.000,00
- 0,00
a. Belanja Pegawai 1.735.000,00
- 0,00
b. Belanja BarangJasa 98.265.000,00
- 0,00
46. Pelayanan Informasi Tata Ruang
19.769.000,00 14.127.300,00
71,46
a. Belanja Pegawai 11.079.000,00
11.016.000,00 99,43
b. Belanja BarangJasa 8.690.000,00
3.111.300,00 35,80
47. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
211.562.500,00 204.820.350,00
96,81
a. Belanja Pegawai 160.765.000,00
158.300.500,00 98,47
b. Belanja BarangJasa 50.797.500,00
46.519.850,00 91,58
48. Sosialisasi kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
23.341.000,00 18.501.000,00
79,26
a. Belanja Pegawai 1.431.000,00
1.410.000,00 98,53
b. Belanja BarangJasa 21.910.000,00
17.091.000,00 78,01
49. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
2.110.366.500,00 1.828.330.365,00
86,64
a. Belanja Pegawai 159.540.000,00
159.540.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
1.708.242.000,00 1.436.188.700,00
84,07 c. Belanja Modal
242.584.500,00 232.601.665,00
95,88
50. Pembangunan Sarana dan Prasarana
RusunawaRusunami
974.000.000,00 945.076.600,00
97,03
a. Belanja Modal 974.000.000,00
945.076.600,00 97,03
51. Pengelolaan RusunawaRusunami
1.941.531.000,00 1.935.340.935,00
99,68
a. Belanja Pegawai 1.173.305.500,00
1.172.890.500,00 99,96
b. Belanja BarangJasa 685.876.300,00
681.735.435,00 99,40
c. Belanja Pemeliharaan 82.349.200,00
80.715.000,00 98,02
13
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
52. Penataan Kawasan Land Consolidation
9.546.970.000,00 8.205.336.900,00
85,95
a. Belanja Pegawai 27.270.000,00
27.270.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
761.175.000,00 4.198.400,00
0,55 c. Belanja Modal
8.758.525.000,00 8.173.868.500,00
93,32
53. Penyelenggaraan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
1.269.061.600,00 1.148.631.500,00
90,51
a. Belanja Pegawai 307.178.400,00
306.778.400,00 99,87
b. Belanja BarangJasa 961.883.200,00
841.853.100,00 87,52
54. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Akibat
Bencana AlamSosial
1.080.000.000,00 923.125.200,00
85,47
a. Belanja Pegawai 3.335.000,00
2.020.000,00 60,57
b. Belanja BarangJasa 46.665.000,00
45.947.000,00 98,46
c. Belanja Modal 1.030.000.000,00
875.158.200,00 84,97
55. Pembangunan sarana dan Prasarana Pemakaman
2.291.900.000,00 2.094.567.800,00
91,39
a. Belanja Modal 2.291.900.000,00
2.094.567.800,00 91,39
56. Kerjasama Pengelolaan Areal Pemakaman
710.928.000,00 699.504.815,00
98,39
a. Belanja Pegawai 560.369.500,00
551.727.600,00 98,46
b. Belanja BarangJasa 125.943.500,00
124.363.690,00 98,75
c. Belanja Pemeliharaan 24.615.000,00
23.413.525,00 95,12
57. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
209.101.500,00 205.553.950,00
98,30
a. Belanja Pegawai 4.200.000,00
3.300.000,00 78,57
b. Belanja BarangJasa 204.901.500,00
202.253.950,00 98,71
58. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
213.900.000,00 209.989.150,00
98,17
a. Belanja Modal 213.900.000,00
209.989.150,00 98,17
59. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
21.310.000,00 20.764.000,00
97,44
a. Belanja Pegawai 12.420.000,00
12.420.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
8.890.000,00 8.344.000,00
93,86
60. Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi
50.658.000,00 33.537.000,00
66,20
a. Belanja Pegawai 29.628.000,00
27.603.000,00 93,17
b. Belanja BarangJasa 21.030.000,00
5.934.000,00 28,22
61. Pengelolaan Dokumen SKPD 102.518.000,00
89.344.160,00 87,15
a. Belanja Pegawai 89.510.000,00
79.914.500,00 89,28
14
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
b. Belanja BarangJasa 13.008.000,00
9.429.660,00 72,49
62 Pengelolaan Website
15.762.000,00 15.708.000,00
99,66
a. Belanja Pegawai 14.202.000,00
14.202.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
1.560.000,00 1.506.000,00
96,54
63. Pembangunan Pasar 60.321.758.200,00 58.841.994.908,00
97,55
a. Belanja Modal 60.321.758.200,00 58.841.994.908,00
97,55
Sleman, ……………….. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005
15
C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, telah ditetapkan visi, misi
pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Di dalam menyusun
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu dicanangkan visi dan misi
Dinas di mana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi Kabupaten Sleman :
“Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun
2021 ”.
Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang” living environment yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi
tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan di sini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka
menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman. Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan dibuat.
Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government
menuju Smart Regency pada tahun 2021 ”.
Misi
Misi Kabupaten Sleman, yaitu: 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi
yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi yang professional sehingga bisa menjadi pelayanan
masyarakat. Di samping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat dirokrasi dalam
rangka menuju good government.
16 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi
semua lapisan masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi
tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan
yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi
standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat kabupaten Sleman.
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan
lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih
berkembang dan semakin kuat. Di sisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang sinergi.
4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat
dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik dan peguatan mitigasi bencana
agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif, dan
nyaman. 5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.
Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya local yang luhur dan baik. Di samping itu
terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap
mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan
keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan
tersebut.
17
Tujuan
Misi Tujuan
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi
yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan
bagi masyarakat 1. Meningkatkan tata kelola
pemerintahan daerah
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bekualitas dan menjangkau
bagi semua lapisan masyarakat 1. Meningkatkan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan
ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan
1. Meningkatkan infrastruktur perekonomian
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan
ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan 1. Meningkatkan cakupan layanan air
minum dan pengelolaan tata ruang 2. Meningkatkan pengelolaan
infrastruktur pasca bencana 5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat
dan kesetaraan gender yang proporsional 1. Meningkatkan penataan Prasarana,
Sarana dan Utilitas umum PSU
Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan
diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan program.
Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam
memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan
keuangan daerah
Misi 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pendidikan
1. Meningkatnya kualitas prasarana pendidikan
18
Misi 3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan infrastruktur perekonomian
1. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan 2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana
perekonomian 3. Meningkatnya infrastruktur air bersih
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
1. Tersedianya rumah layak huni 2. Tersedianya rumah layak huni terjangkau
Misi 4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan pengelolaan tata
ruang 1. Meningkatnya kualitas layanan air minum
permukiman perkotaan 2. Meningkatnya pengelolaan tata ruang
3. Penanganan permukiman kumuh perkotaan 2. Meningkatkan pengelolaan
infrastruktur pasca bencana 1. Terpeliharanya kondisi bangunan pasca
bencana
Misi 5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas
umum PSU 1. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan aman
yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU
19
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI
A. URUSAN WAJIB
1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
a. Program dan Kegiatan
1 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran a Penyediaan jasa administrasi keuangan
b Penyediaan makanan dan minuman rapat c Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
d Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran e Penyediaan jasa langganan
f Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor dan rumah dinas
b Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional c Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan
rumah dinas 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur
a Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya b Penyusunan kepegawaian
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
c Penyusunan perencanaan kerja SKPD d Penyusunan profil data SKPD
e Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
a Perencanaan pembangunan jalan b Perencanaan pembangunan jembatan
c Peningkatan jalan d Peningkatan jembatan dan gorong-goron
6 Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong a Perencanaan pembangunan saluran drainasegorong-gorong
b Pembangunan saluran drainasegorong-gorong c Pemeliharaan rutin saluran drainase
20 7 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan
a Perencanaan rehabilitasipemeliharaan jalan b Rehabilitasipemeliharaan jalan
c Pemeliharaan rutin jalan d Pemeliharaan rutin jembatan
e Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan 8 Program Pembangunan Sistem InformasiData Base Jalan dan Jembatan
a Penyusunan sistem informasidata base jalan 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
a Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium b Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan
10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a Pengembangan distribusi air minum
b Pembinaan teknis pengelolaan air minum 11 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
a Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan b Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana air bersih Perdesaan
12 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah a Perencanaan gedung
b Pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah c Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum
d Pembinaan teknis pembangunan 13 Program Pembinaan Jasa Konstruksi
a Pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi bidang jasa konstruksi b Pembinaan kinerja penyedia jasa konstruksi
c Pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi SIPJAKI 14 Program Perencanaan Tata Ruang
a Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan b Revisi rencana detail tata ruang
c Survey dan pemetaan d Pelayanan informasi tata ruang
15 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a Pengawasan pemanfaatan ruang
b Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 16 Program Pengembangan Perumahan
a Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan b Penyelenggaraan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat
kurang mampu c Pembangunan sarana dan prasarana rusunawarusunami
d Pengelolaan rusunawarusunami