MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

2 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman diatas struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan a. Seksi Penataan Ruang Rinci b. Seksi Pengawasan Bangunan c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi 4. Bidang Cipta Karya a. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar b. Seksi Bangunan Gedung c. Seksi Drainase 5. Bidang Bina Marga a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan b. Seksi Pemeliharaan Jalan c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Jembatan 6. Bidang Perumahan a. Seksi Perumahan Formal b. Seksi Perumahan Swadaya 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas 8. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut : 3 1 Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan,evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi : penyelenggaraan urusan umum, penyelenggaraan urusan kepegawaian, penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan perencanaan. Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, sebagai berikut : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. 2 Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Tugas dan fungsi bidang ini, kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas: 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan; 2. Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pemeliharaan jalan. 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jembatan. 3 Bidang Cipta Karya Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan. Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas sebagai berikut : 1. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman; 2. Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah; 4 3. Seksi Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan drainase kawasan. 4 Bidang Penataan Bangunan Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta usaha jasa konstruksi. Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas, sebagai berikut: 1. Seksi Penataan Ruang Rinci mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan; 2. Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung; 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pelayanan usaha jasa konstruksi. 5 Bidang Perumahan Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan mengawasi pembangunan perumahan formal dan swadaya. Tugas dan fungsi ini dirinci ke dalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut: 1. Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian perumahan formal dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan formal; 2. Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya. 6 Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danatau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 5

2. Sumber Daya Manusia

a. Ringkasan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut golongan adalah sebagai berikut : b. Ringkasan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : No Unit Kerja Golongan Jumlah S-2 S-1 D.III SLTA SLTP SD 1. Kepala 1 1

2. SekretariatTU

4 5 2 10 2 23

3. Bidang Bina Marga

3 6 1 10 3 23

4. Bidang Cipta Karya

3 9 6 1 19 5. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan 4 4 2 7 17

6. Bidang Perumahan

1 3 1 4 9

7. UPT Permakaman

2 1 2 5 8. UPT RusunawaRusunami 1 1 10 12

9. UPT Alkal

1 8 9 10. Fungsional Arsiparis 1 1 Jumlah 18 31 6 57 7 1 119 c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 4 orang pejabat eselon IIIB, 16 orang pejabat eselon IVA, 1 orang pejabat eselon IVB. Sedangkan Jumlah pejabat fungsional sebanyak 1 orang. No Unit Kerja Golongan Jumlah IV III II I 1. Kepala 1 1

2. SekretariatTU

2 14 6 1 23

3. Bidang Bina Marga

2 10 11 23

4. Bidang Cipta Karya

4 10 4 1 19 5. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan 2 11 4 17

6. Bidang Perumahan

1 5 3 9

7. UPT Permakaman

2 3 5 8. UPT RusunawaRusunami 1 10 1 12

9. UPT Alkal

1 2 6 9

10. Fungsional Arsiparis

1 1 Jumlah 14 65 38 2 119 6

3. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan aset yang tercatat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut : Bidang Sarana Prasarana Jumlah Kondisi Sekretariat Gedung Kantor 5 unit Sedang Kendaraan roda empat 3 unit Baik Kendaraan roda dua 4 unit Baik dan sedang Komputer, Laptop 8 unit, 4 unit 3 baik, 1 rusak Printer 13 unit Baik Mesin ketik 3 unit Rusak Viewer 3 unit 1 baik, 2 rusak Ampliefer Wireless 3 unit Baik Bina Marga Komputer 4 unit Baik Laptop 1 unit Baik Printer 2 unit Baik Mesin potong 4 unit Baik Kendaraan roda empat Pickup 2 unit, truck 5 unit, flatbad truck 6 unit Baik Kendaraan roda dua 3 unit Baik Cipta Karya Komputer 8 unit Baik Printer 6 unit Baik Laptop 2 unit Baik Kendaraan roda empat 1 unit Baik Kendaraan roda dua 3 unit 2 baik, 1 rusak berat Kamera 2 unit 1 baik, 1 rusak Penataan Ruang dan Bangunan Komputer 8 unit Baik Printer 16 unit Baik Laptop 2 unit Baik Kendaraan roda empat 2 unit Baik Kendaraan roda dua 3 unit 3 baik, 1 rusak berat Perumahan Komputer 8 unit Baik Printer 16 unit Baik Laptop 2 unit Baik Kendaraan roda empat 2 unit Baik Kendaraan roda dua 3 unit 2 baik, 1 rusak berat Kamera 1 unit Sedang 7 Bidang Sarana Prasarana Jumlah Kondisi UPT Alkal Mesin gilas ststik 6-10 ton 9 unit 3 baik, 3 rusak rigan, 3 rusak berat Mesin gilas ststik 2,5 ton 3 unit 1 baik, 1 rusak ringan, 1 rusak berat Mesin gilas bergetar 0,75 ton 4 unit Baik Mesin pemadat 0,2 ton 1 unit Rusak ringan Pan mixer 300 kg 1 unit Baik Truck 3,5 ton 2 unit Baik Mobil pick up 2 unit Baik AMP mini 1 unit Baik Jaw crusher 1 unit Baik Mesin pemecah batu 1 unit Baik

4. Anggaran dan Realisasi

Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No. 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 8 Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut : No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp. A Belanja Tidak Langsung 7.185.084.889,00 6.937.486.461,00 96,55 B Belanja Langsung 1. Penyediaan jasa administrasi keuangan 75.900.000,00 73.200.000,00 96,44 a. Belanja Pegawai 75.900.000,00 73.200.000,00 96,44

2. Penyediaan makanan dan

minuman rapat 33.654.000,00 31.212.000,00 92,74 a. Belanja BarangJasa 33.654.000,00 31.212.000,00 92,74

3. Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi 94.673.000,00 75.800.800,00 80,07 a. Belanja BarangJasa 94.673.000,00 75.800.800,00 80,07

4. Penyediaan bahan dan jasa

administrasi perkantoran 326.622.800,00 247.414.240,00 75,75 a. Belanja Pegawai 12.994.800,00 12.944.800,00 99,62 b. Belanja BarangJasa 313.628.000,00 234.469.440,00 74,76

5. Penyediaan jasa langganan

90.000.000,00 72.032.750,00 80,04 a. Belanja BarangJasa 90.000.000,00 72.032.750,00 80,04

6. Penyediaan jasa keamanan

dan kebersihan kantor 211.274.825,00 169.269.435,00 80,12 a. Belanja Pegawai 180.815.000,00 144.137.500,00 79,72 b. Belanja BarangJasa 30.459.825,00 25.131.935,00 82,51

7. Pemeliharaan rutinberkala

gedung kantor dan rumah dinas 74.000.000,00 73.750.500,00 99,66 a. Belanja Pemeliharaan 74.000.000,00 73.750.500,00 99,66

8. Pemeliharaan rutinberkala

kendaraan dinasoperasional 2.226.430.000,00 1.923.876.855,00 86,41 a. Belanja BarangJasa 1.976.430.000,00 1.708.360.000,00 86,44 b. Belanja Pemeliharaan 250.000.000,00 215.516.855,00 86,21

9. Pemeliharaan rutinberkala

perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas 41.000.000,00 34.943.800,00 85,23 a. Belanja Pemeliharaan 41.000.000,00 34.943.800,00 85,23

10. Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

25.760.000,00 20.550.100,00 79,78 a. Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.160.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 23.600.000,00 18.390.100,00 77,92

11. Pengelolaan Kepegawaian 17.408.000,00 13.524.500,00

77,69 a. Belanja Pegawai 8.928.000,00 8.928.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 8.480.000,00 4.596.500,00 54,20 9 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp.

12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 64.693.000,00 58.490.210,00 90,41 a. Belanja Pegawai 38.808.000,00 36.858.000,00 94,98 b. Belanja BarangJasa 25.885.000,00 21.632.210,00 83,57

13. Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi

Keuangan 46.158.500,00 45.958.100,00 99,57 a. Belanja Pegawai 34.573.500,00 34.453.500,00 99,65 b. Belanja BarangJasa 11.585.000,00 11.504.600,00 99,31

14. Penyusunan Perencanan Kerja SKPD

56.855.000,00 48.710.500,00 85,67 a. Belanja Pegawai 22.194.000,00 22.194.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 34.661.000,00 26.516.500,00 76,50

15. Penyusunan Profil Data SKPD 21.158.000,00

21.147.500,00 99,95 a. Belanja Pegawai 12.096.000,00 12.096.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 9.062.000,00 9.051.500,00 99,88

16. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

SKPD 35.128.000,00 33.694.475,00 95,92 a. Belanja Pegawai 22.608.000,00 22.608.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 12.520.000,00 11.086.475,00 88,55

17. Perencanaan pembangunan Jalan

394.558.500,00 379.675.500,00 96,23 a. Belanja Pegawai 6.923.500,00 6.923.500,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 387.635.000,00 372.752.000,00 96,16

18. Perencanaan Pembangunan Jembatan

242.436.000,00 228.855.000,00 94,40 a. Belanja Pegawai 12.626.000,00 11.896.000,00 94,22 b. Belanja BarangJasa 229.810.000,00 216.959.000,00 94,41

19. Peningkatan jalan 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00

98,06 a. Belanja Modal 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00 98,06

20. Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong

9.383.415.000,00 8.394.760.400,00 89,46 a. Belanja Modal 9.383.415.000,00 8.394.760.400,00 89,46

21. Perencanaan Pembangunan Saluran DrainaseGorong-

gorong 597.782.000,00 573.774.000,00 95,98 a. Belanja Pegawai 9.862.000,00 8.362.000,00 84,79 b. Belanja BarangJasa 587.920.000,00 565.412.000,00 96,17

22. Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong

13.985.174.000,00 13.209.962.000,00 94,46 a. Belanja Modal 13.985.174.000,00 13.209.962.000,00 94,46 10 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp.

23. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

1.097.148.500,00 1.056.063.860,00 96,26 a. Belanja Pegawai 738.663.500,00 716.828.960,00 97,04 b. Belanja BarangJasa 358.485.000,00 339.234.900,00 94,63

24. Perencanaan rehabilitasipemeliharaan

jalan 494.669.900,00 473.752.500,00 95,77 a. Belanja Pegawai 11.469.900,00 10.498.500,00 91,53 b. Belanja BarangJasa 483.200.000,00 463.254.000,00 95,87

25. Rehabilitasipemeliharaan jalan

43.308.640.762,00 41.481.632.424,00 95,78 a. Belanja Pegawai 376.874.762,00 165.340.500,00 43,87 b. Belanja BarangJasa 534.040.000,00 26.071.480,00 4,88 c. Belanja Pemeliharaan 42.397.726.000,00 41.290.220.444,00 97,39

26. Pemeliharaan Rutin Jalan 5.150.728.600,00

4.649.704.858,00 90,27 a. Belanja Pegawai 1.659.617.500,00 1.533.208.850,00 92,38 b. Belanja BarangJasa 3.491.111.100,00 3.116.496.008,00 89,27

27. Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.006.970.000,00

917.504.096,00 91,12 a. Belanja Pegawai 448.888.000,00 425.033.000,00 94,69 b. Belanja BarangJasa 503.282.000,00 489.521.096,00 97,27 c. Belanja Pemeliharaan 54.800.000,00 2.950.000,00 5,38

28. Pemberdayaan Masyarakat Dalam pemeliharaan Jalan

dan Jembatan 459.396.670,00 230.114.263,00 50,09 a. Belanja Pegawai 151.279.200,00 48.624.200,00 32,14 b. Belanja BarangJasa 308.117.470,00 181.490.063,00 58,90

29. Penyusunan sistem informasidata base jalan

443.040.000,00 422.414.000,00 95,34 a. Belanja Pegawai 11.050.000,00 10.550.000,00 95,48 b. Belanja BarangJasa 431.990.000,00 411.864.000,00 95,34

30. Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan bahan Laboraturium

93.405.000,00 46.808.000,00 50,11 a. Belanja Pegawai 45.970.000,00 33.512.250,00 72,90 b. Belanja BarangJasa 7.525.000,00 3.415.750,00 45,39 c. Belanja Pemeliharaan 39.910.000,00 9.880.000,00 24,76

31. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

5.864.070.000,00 5.578.506.000,00 95,13 a. Belanja Pegawai 290.740.250,00 251.517.625,00 86,51 b. Belanja BarangJasa 67.577.250,00 60.584.750,00 89,65 c. Belanja Pemeliharaan 362.052.500,00 347.855.675,00 96,08 d. Belanja Modal 5.143.700.000,00 4.918.547.950,00 95,62 11 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp.

32. Pengembangan distribusi air minum

3.884.721.200,00 3.731.125.100,00 96,05 a. Belanja Modal 3.884.721.200,00 3.731.125.100,00 96,05

33. Pembinaan Teknik Pengelola Air Minum

1.131.457.000,00 1.015.881.200,00 89,79 a. Belanja Pegawai 156.357.500,00 123.072.200,00 78,71 b. Belanja BarangJasa 975.099.500,00 892.809.000,00 91,56

34. Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih

Pedesaan 7.460.870.175,00 6.855.382.100,00 91,88 a. Belanja Modal 7.460.870.175,00 6.855.382.100,00 91,88

35. RehabilitasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Air

Bersih Pedesaan 248.576.975,00 241.343.000,00 97,09 a. Belanja Pegawai 12.257.000,00 10.583.000,00 86,34 b. Belanja BarangJasa 236.319.975,00 230.760.000,00 97,65

36. Perencanaan Gedung 879.559.000,00

655.420.950,00 74,52 a. Belanja Pegawai 16.866.000,00 11.781.000,00 69,85 b. Belanja BarangJasa 862.693.000,00 643.639.950,00 74,61

37. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

Pemerintah 24.892.423.600,00 21.972.419.400,00 88,27 a. Belanja Pegawai 46.367.000,00 41.052.000,00 88,54 b. Belanja BarangJasa 285.150.000,00 237.772.300,00 83,38 c. Belanja Pemeliharaan 4.362.033.000,00 3.928.565.500,00 90,06 d. Belanja Modal 20.198.873.600,00 17.765.029.600,00 87,95

38. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum

997.684.000,00 873.338.300,00 87,54 a. Belanja Pegawai 26.714.000,00 24.964.000,00 93,45 b. Belanja BarangJasa 970.970.000,00 848.374.300,00 87,37

39. Pembinaan Teknis Pembangunan

93.042.100,00 83.215.950,00 89,44 a. Belanja Pegawai 59.448.600,00 57.574.800,00 96,85 b. Belanja BarangJasa 33.593.500,00 25.641.150,00 76,33

40. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa

Konstruksi 288.533.000,00 260.268.290,00 90,20 a. Belanja Pegawai 4.293.000,00 4.293.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 284.240.000,00 255.975.290,00 90,06

41. Pembinaan Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

117.200.600,00 62.666.500,00 53,47 a. Belanja Pegawai 62.184.600,00 53.727.000,00 86,40 b. Belanja BarangJasa 55.016.000,00 8.939.500,00 16,25 12 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp.

42. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi SIPJAKI

57.649.000,00 42.436.500,00 73,61 a. Belanja Pegawai 16.803.000,00 16.803.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 40.846.000,00 25.633.500,00 62,76

43. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

397.204.500,00 389.864.850,00 98,15 a. Belanja Pegawai 6.350.000,00 6.350.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 390.854.500,00 383.514.850,00 98,12

44. Revisi Rencana Tata Ruang 424.285.000,00

397.449.195,00 93,68 a. Belanja Pegawai 23.230.000,00 23.230.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 401.055.000,00 374.219.195,00 93,31

45. Survey dan Pemetaan 100.000.000,00

- 0,00 a. Belanja Pegawai 1.735.000,00 - 0,00 b. Belanja BarangJasa 98.265.000,00 - 0,00

46. Pelayanan Informasi Tata Ruang

19.769.000,00 14.127.300,00 71,46 a. Belanja Pegawai 11.079.000,00 11.016.000,00 99,43 b. Belanja BarangJasa 8.690.000,00 3.111.300,00 35,80

47. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

211.562.500,00 204.820.350,00 96,81 a. Belanja Pegawai 160.765.000,00 158.300.500,00 98,47 b. Belanja BarangJasa 50.797.500,00 46.519.850,00 91,58

48. Sosialisasi kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang 23.341.000,00 18.501.000,00 79,26 a. Belanja Pegawai 1.431.000,00 1.410.000,00 98,53 b. Belanja BarangJasa 21.910.000,00 17.091.000,00 78,01

49. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

2.110.366.500,00 1.828.330.365,00 86,64 a. Belanja Pegawai 159.540.000,00 159.540.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 1.708.242.000,00 1.436.188.700,00 84,07 c. Belanja Modal 242.584.500,00 232.601.665,00 95,88

50. Pembangunan Sarana dan Prasarana

RusunawaRusunami 974.000.000,00 945.076.600,00 97,03 a. Belanja Modal 974.000.000,00 945.076.600,00 97,03

51. Pengelolaan RusunawaRusunami

1.941.531.000,00 1.935.340.935,00 99,68 a. Belanja Pegawai 1.173.305.500,00 1.172.890.500,00 99,96 b. Belanja BarangJasa 685.876.300,00 681.735.435,00 99,40 c. Belanja Pemeliharaan 82.349.200,00 80.715.000,00 98,02 13 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp.

52. Penataan Kawasan Land Consolidation

9.546.970.000,00 8.205.336.900,00 85,95 a. Belanja Pegawai 27.270.000,00 27.270.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 761.175.000,00 4.198.400,00 0,55 c. Belanja Modal 8.758.525.000,00 8.173.868.500,00 93,32

53. Penyelenggaraan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang Mampu 1.269.061.600,00 1.148.631.500,00 90,51 a. Belanja Pegawai 307.178.400,00 306.778.400,00 99,87 b. Belanja BarangJasa 961.883.200,00 841.853.100,00 87,52

54. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Akibat

Bencana AlamSosial 1.080.000.000,00 923.125.200,00 85,47 a. Belanja Pegawai 3.335.000,00 2.020.000,00 60,57 b. Belanja BarangJasa 46.665.000,00 45.947.000,00 98,46 c. Belanja Modal 1.030.000.000,00 875.158.200,00 84,97

55. Pembangunan sarana dan Prasarana Pemakaman

2.291.900.000,00 2.094.567.800,00 91,39 a. Belanja Modal 2.291.900.000,00 2.094.567.800,00 91,39

56. Kerjasama Pengelolaan Areal Pemakaman

710.928.000,00 699.504.815,00 98,39 a. Belanja Pegawai 560.369.500,00 551.727.600,00 98,46 b. Belanja BarangJasa 125.943.500,00 124.363.690,00 98,75 c. Belanja Pemeliharaan 24.615.000,00 23.413.525,00 95,12

57. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

209.101.500,00 205.553.950,00 98,30 a. Belanja Pegawai 4.200.000,00 3.300.000,00 78,57 b. Belanja BarangJasa 204.901.500,00 202.253.950,00 98,71

58. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga 213.900.000,00 209.989.150,00 98,17 a. Belanja Modal 213.900.000,00 209.989.150,00 98,17

59. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

21.310.000,00 20.764.000,00 97,44 a. Belanja Pegawai 12.420.000,00 12.420.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 8.890.000,00 8.344.000,00 93,86

60. Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

50.658.000,00 33.537.000,00 66,20 a. Belanja Pegawai 29.628.000,00 27.603.000,00 93,17 b. Belanja BarangJasa 21.030.000,00 5.934.000,00 28,22

61. Pengelolaan Dokumen SKPD 102.518.000,00

89.344.160,00 87,15 a. Belanja Pegawai 89.510.000,00 79.914.500,00 89,28 14 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp. b. Belanja BarangJasa 13.008.000,00 9.429.660,00 72,49 62 Pengelolaan Website 15.762.000,00 15.708.000,00 99,66 a. Belanja Pegawai 14.202.000,00 14.202.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 1.560.000,00 1.506.000,00 96,54

63. Pembangunan Pasar 60.321.758.200,00 58.841.994.908,00

97,55 a. Belanja Modal 60.321.758.200,00 58.841.994.908,00 97,55 Sleman, ……………….. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005 15

C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Di dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu dicanangkan visi dan misi Dinas di mana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi Kabupaten Sleman : “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun 2021 ”. Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang” living environment yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan di sini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman. Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibuat. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman adalah : “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun 2021 ”. Misi Misi Kabupaten Sleman, yaitu: 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi yang professional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Di samping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat dirokrasi dalam rangka menuju good government. 16 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat kabupaten Sleman. 3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan. Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Di sisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang sinergi. 4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan. Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik dan peguatan mitigasi bencana agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif, dan nyaman. 5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional. Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya local yang luhur dan baik. Di samping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut. 17 Tujuan Misi Tujuan 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bekualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat 1. Meningkatkan kualitas pendidikan 3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan 1. Meningkatkan infrastruktur perekonomian 2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni 4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan 1. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan pengelolaan tata ruang 2. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur pasca bencana 5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional 1. Meningkatkan penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum PSU Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan program. Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Misi 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan kualitas pendidikan 1. Meningkatnya kualitas prasarana pendidikan 18 Misi 3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan infrastruktur perekonomian 1. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan 2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perekonomian 3. Meningkatnya infrastruktur air bersih 2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni 1. Tersedianya rumah layak huni 2. Tersedianya rumah layak huni terjangkau Misi 4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan pengelolaan tata ruang 1. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan 2. Meningkatnya pengelolaan tata ruang 3. Penanganan permukiman kumuh perkotaan 2. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur pasca bencana 1. Terpeliharanya kondisi bangunan pasca bencana Misi 5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum PSU 1. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU 19 BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

a. Program dan Kegiatan

1 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran a Penyediaan jasa administrasi keuangan b Penyediaan makanan dan minuman rapat c Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi d Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran e Penyediaan jasa langganan f Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor dan rumah dinas b Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional c Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur a Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya b Penyusunan kepegawaian 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c Penyusunan perencanaan kerja SKPD d Penyusunan profil data SKPD e Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a Perencanaan pembangunan jalan b Perencanaan pembangunan jembatan c Peningkatan jalan d Peningkatan jembatan dan gorong-goron 6 Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong a Perencanaan pembangunan saluran drainasegorong-gorong b Pembangunan saluran drainasegorong-gorong c Pemeliharaan rutin saluran drainase 20 7 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan a Perencanaan rehabilitasipemeliharaan jalan b Rehabilitasipemeliharaan jalan c Pemeliharaan rutin jalan d Pemeliharaan rutin jembatan e Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan 8 Program Pembangunan Sistem InformasiData Base Jalan dan Jembatan a Penyusunan sistem informasidata base jalan 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium b Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan 10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a Pengembangan distribusi air minum b Pembinaan teknis pengelolaan air minum 11 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan b Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana air bersih Perdesaan 12 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah a Perencanaan gedung b Pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah c Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum d Pembinaan teknis pembangunan 13 Program Pembinaan Jasa Konstruksi a Pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi bidang jasa konstruksi b Pembinaan kinerja penyedia jasa konstruksi c Pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi SIPJAKI 14 Program Perencanaan Tata Ruang a Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan b Revisi rencana detail tata ruang c Survey dan pemetaan d Pelayanan informasi tata ruang 15 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a Pengawasan pemanfaatan ruang b Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 16 Program Pengembangan Perumahan a Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan b Penyelenggaraan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu c Pembangunan sarana dan prasarana rusunawarusunami d Pengelolaan rusunawarusunami