11
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
32. Pengembangan distribusi air minum
3.884.721.200,00 3.731.125.100,00
96,05
a. Belanja Modal 3.884.721.200,00
3.731.125.100,00 96,05
33. Pembinaan Teknik Pengelola Air Minum
1.131.457.000,00 1.015.881.200,00
89,79
a. Belanja Pegawai 156.357.500,00
123.072.200,00 78,71
b. Belanja BarangJasa 975.099.500,00
892.809.000,00 91,56
34. Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih
Pedesaan
7.460.870.175,00 6.855.382.100,00
91,88
a. Belanja Modal 7.460.870.175,00
6.855.382.100,00 91,88
35. RehabilitasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Air
Bersih Pedesaan
248.576.975,00 241.343.000,00
97,09
a. Belanja Pegawai 12.257.000,00
10.583.000,00 86,34
b. Belanja BarangJasa 236.319.975,00
230.760.000,00 97,65
36. Perencanaan Gedung 879.559.000,00
655.420.950,00 74,52
a. Belanja Pegawai 16.866.000,00
11.781.000,00 69,85
b. Belanja BarangJasa 862.693.000,00
643.639.950,00 74,61
37. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Pemerintah
24.892.423.600,00 21.972.419.400,00 88,27
a. Belanja Pegawai 46.367.000,00
41.052.000,00 88,54
b. Belanja BarangJasa 285.150.000,00
237.772.300,00 83,38
c. Belanja Pemeliharaan 4.362.033.000,00
3.928.565.500,00 90,06
d. Belanja Modal 20.198.873.600,00 17.765.029.600,00
87,95
38. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum
997.684.000,00 873.338.300,00
87,54
a. Belanja Pegawai 26.714.000,00
24.964.000,00 93,45
b. Belanja BarangJasa 970.970.000,00
848.374.300,00 87,37
39. Pembinaan Teknis Pembangunan
93.042.100,00 83.215.950,00
89,44
a. Belanja Pegawai 59.448.600,00
57.574.800,00 96,85
b. Belanja BarangJasa 33.593.500,00
25.641.150,00 76,33
40. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa
Konstruksi
288.533.000,00 260.268.290,00
90,20
a. Belanja Pegawai 4.293.000,00
4.293.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
284.240.000,00 255.975.290,00
90,06
41. Pembinaan Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi
117.200.600,00 62.666.500,00
53,47
a. Belanja Pegawai 62.184.600,00
53.727.000,00 86,40
b. Belanja BarangJasa 55.016.000,00
8.939.500,00 16,25
12
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
42. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi SIPJAKI
57.649.000,00 42.436.500,00
73,61
a. Belanja Pegawai 16.803.000,00
16.803.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
40.846.000,00 25.633.500,00
62,76
43. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
397.204.500,00 389.864.850,00
98,15
a. Belanja Pegawai 6.350.000,00
6.350.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
390.854.500,00 383.514.850,00
98,12
44. Revisi Rencana Tata Ruang 424.285.000,00
397.449.195,00 93,68
a. Belanja Pegawai 23.230.000,00
23.230.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
401.055.000,00 374.219.195,00
93,31
45. Survey dan Pemetaan 100.000.000,00
- 0,00
a. Belanja Pegawai 1.735.000,00
- 0,00
b. Belanja BarangJasa 98.265.000,00
- 0,00
46. Pelayanan Informasi Tata Ruang
19.769.000,00 14.127.300,00
71,46
a. Belanja Pegawai 11.079.000,00
11.016.000,00 99,43
b. Belanja BarangJasa 8.690.000,00
3.111.300,00 35,80
47. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
211.562.500,00 204.820.350,00
96,81
a. Belanja Pegawai 160.765.000,00
158.300.500,00 98,47
b. Belanja BarangJasa 50.797.500,00
46.519.850,00 91,58
48. Sosialisasi kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
23.341.000,00 18.501.000,00
79,26
a. Belanja Pegawai 1.431.000,00
1.410.000,00 98,53
b. Belanja BarangJasa 21.910.000,00
17.091.000,00 78,01
49. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
2.110.366.500,00 1.828.330.365,00
86,64
a. Belanja Pegawai 159.540.000,00
159.540.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
1.708.242.000,00 1.436.188.700,00
84,07 c. Belanja Modal
242.584.500,00 232.601.665,00
95,88
50. Pembangunan Sarana dan Prasarana
RusunawaRusunami
974.000.000,00 945.076.600,00
97,03
a. Belanja Modal 974.000.000,00
945.076.600,00 97,03
51. Pengelolaan RusunawaRusunami
1.941.531.000,00 1.935.340.935,00
99,68
a. Belanja Pegawai 1.173.305.500,00
1.172.890.500,00 99,96
b. Belanja BarangJasa 685.876.300,00
681.735.435,00 99,40
c. Belanja Pemeliharaan 82.349.200,00
80.715.000,00 98,02