Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

11 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp.

32. Pengembangan distribusi air minum

3.884.721.200,00 3.731.125.100,00 96,05 a. Belanja Modal 3.884.721.200,00 3.731.125.100,00 96,05

33. Pembinaan Teknik Pengelola Air Minum

1.131.457.000,00 1.015.881.200,00 89,79 a. Belanja Pegawai 156.357.500,00 123.072.200,00 78,71 b. Belanja BarangJasa 975.099.500,00 892.809.000,00 91,56

34. Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih

Pedesaan 7.460.870.175,00 6.855.382.100,00 91,88 a. Belanja Modal 7.460.870.175,00 6.855.382.100,00 91,88

35. RehabilitasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Air

Bersih Pedesaan 248.576.975,00 241.343.000,00 97,09 a. Belanja Pegawai 12.257.000,00 10.583.000,00 86,34 b. Belanja BarangJasa 236.319.975,00 230.760.000,00 97,65

36. Perencanaan Gedung 879.559.000,00

655.420.950,00 74,52 a. Belanja Pegawai 16.866.000,00 11.781.000,00 69,85 b. Belanja BarangJasa 862.693.000,00 643.639.950,00 74,61

37. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

Pemerintah 24.892.423.600,00 21.972.419.400,00 88,27 a. Belanja Pegawai 46.367.000,00 41.052.000,00 88,54 b. Belanja BarangJasa 285.150.000,00 237.772.300,00 83,38 c. Belanja Pemeliharaan 4.362.033.000,00 3.928.565.500,00 90,06 d. Belanja Modal 20.198.873.600,00 17.765.029.600,00 87,95

38. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum

997.684.000,00 873.338.300,00 87,54 a. Belanja Pegawai 26.714.000,00 24.964.000,00 93,45 b. Belanja BarangJasa 970.970.000,00 848.374.300,00 87,37

39. Pembinaan Teknis Pembangunan

93.042.100,00 83.215.950,00 89,44 a. Belanja Pegawai 59.448.600,00 57.574.800,00 96,85 b. Belanja BarangJasa 33.593.500,00 25.641.150,00 76,33

40. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa

Konstruksi 288.533.000,00 260.268.290,00 90,20 a. Belanja Pegawai 4.293.000,00 4.293.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 284.240.000,00 255.975.290,00 90,06

41. Pembinaan Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

117.200.600,00 62.666.500,00 53,47 a. Belanja Pegawai 62.184.600,00 53.727.000,00 86,40 b. Belanja BarangJasa 55.016.000,00 8.939.500,00 16,25 12 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp.

42. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi SIPJAKI

57.649.000,00 42.436.500,00 73,61 a. Belanja Pegawai 16.803.000,00 16.803.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 40.846.000,00 25.633.500,00 62,76

43. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

397.204.500,00 389.864.850,00 98,15 a. Belanja Pegawai 6.350.000,00 6.350.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 390.854.500,00 383.514.850,00 98,12

44. Revisi Rencana Tata Ruang 424.285.000,00

397.449.195,00 93,68 a. Belanja Pegawai 23.230.000,00 23.230.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 401.055.000,00 374.219.195,00 93,31

45. Survey dan Pemetaan 100.000.000,00

- 0,00 a. Belanja Pegawai 1.735.000,00 - 0,00 b. Belanja BarangJasa 98.265.000,00 - 0,00

46. Pelayanan Informasi Tata Ruang

19.769.000,00 14.127.300,00 71,46 a. Belanja Pegawai 11.079.000,00 11.016.000,00 99,43 b. Belanja BarangJasa 8.690.000,00 3.111.300,00 35,80

47. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

211.562.500,00 204.820.350,00 96,81 a. Belanja Pegawai 160.765.000,00 158.300.500,00 98,47 b. Belanja BarangJasa 50.797.500,00 46.519.850,00 91,58

48. Sosialisasi kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang 23.341.000,00 18.501.000,00 79,26 a. Belanja Pegawai 1.431.000,00 1.410.000,00 98,53 b. Belanja BarangJasa 21.910.000,00 17.091.000,00 78,01

49. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

2.110.366.500,00 1.828.330.365,00 86,64 a. Belanja Pegawai 159.540.000,00 159.540.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa 1.708.242.000,00 1.436.188.700,00 84,07 c. Belanja Modal 242.584.500,00 232.601.665,00 95,88

50. Pembangunan Sarana dan Prasarana

RusunawaRusunami 974.000.000,00 945.076.600,00 97,03 a. Belanja Modal 974.000.000,00 945.076.600,00 97,03

51. Pengelolaan RusunawaRusunami

1.941.531.000,00 1.935.340.935,00 99,68 a. Belanja Pegawai 1.173.305.500,00 1.172.890.500,00 99,96 b. Belanja BarangJasa 685.876.300,00 681.735.435,00 99,40 c. Belanja Pemeliharaan 82.349.200,00 80.715.000,00 98,02