Kesimpulan Pemecahan Masalah PENUTUP

LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR 2015 Hal. 21 dari 21 Bab IV

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2015 yaitu : 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat telah terlaksana sebagaimana mestinya. 2. Dari Total Anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Tahun 2015, Pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 1.729.140.729,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.653.372.584,00 atau 95,62 . Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah OKU TIMUR dalam Tahun 2015. Secara umum program dan kegiatan pada Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik.

B. Pemecahan Masalah

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten OKU TIMUR dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut : 1. Melakukan analisis perencanaan yang lebih akurat. 2. Inspektorat Kabupaten OKU TIMUR harus mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengawasan pembangunan. 3. Perlu peningkatan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan, pelatihan, dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah. 4. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan. Demikianlah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten OKU TIMUR untuk mencapai keberhasilan sasaran-sasaran strategis kinerja Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR dalam upaya mewujudkan Good Governance melalui Pengawasan yang Akuntabel, Profesional dan Berkualitas. 1 Jumlah SKPD yang telah diberikan Pembinaan Pengawasan secara reguler 73 SKPD 73 2 Jumlah Kelurahan dan Desa yang telah diberikan Pembinaan Pengawasan 315 DESA KELURAHAN 315 3 Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti 25 KASUS 26 4 Jumlah Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan 413 Laporan 414 5 Jumlah lakip SKPD yang terEvaluasi 60 LAKIP SKPD 60 Peningkatan sistem peningkatan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 1 TARGET PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2015 REALISASI INDIKATOR PROGRAM 5 Jumlah lakip SKPD yang terEvaluasi 60 LAKIP SKPD 60 2 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. 1 Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD 1 LAPORAN 1 Peningkatan sistem peningkatan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 1 100 100 104 100.24 100 INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2015 K E T 100 100 1 Terwujudnya Pengelolaan akuntabilitas keuangan daerah dan pengawasan 1 Jumlah SKPD yang telah diberikan Pembinaan Pengawasan secara reguler 70 SKPD 2 Jumlah Kelurahan dan Desa yang telah diberikan Pembinaan Pengawasan 315 DESA KELURAHAN 3 Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti 25 KASUS 4 Jumlah Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan 413 Laporan 5 Jumlah lakip SKPD yang terEvaluasi 60 LAKIP SKPD 2 Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 6 Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD 1 LAPORAN PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PROGRAM INDIKATOR TARGET K E T 2 Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 6 Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD 1 LAPORAN Martapura, 2015 Inspektur Daerah Kabupaten OKU TIMUR MULYANTO,SH.MM Pembina Utama Muda Nip. 196708011989031001 KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR PERIODE : 2010 - 2015 SKPD : INSPEKTORAT VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel melalui pengawasan yang profesional dan berkualitas . MISI : 1. Mewujudkan aparatur pengawasan yang handal dan profesional 2. Melaksanakan pengawasan yang tuntas berkesinambungan dan terpadu 3. Mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 4 5 6 7 1 1 Masukan Dana Rp. 7,300,000.00 7,300,000.00 8,030,000.00 14,600,000.00 Keluaran PNS yang mengikuti kursus dan pelatihan orang 2 2 2 4 Hasil Meningkatnya kompetensi aparat pengawas. 100 100 100 100 2 1 Masukan Dana Rp. 37,500,000.00 37,500,000.00 41,250,000.00 52,500,000.00 3 MATRIK PROGRAM TAHUNAN Program Kegiatan Target Indikatif Indikator Kinerja Kegiatan 1 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pendidikan dan pelatihan formal Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Renstra Inspektorat 2010 -2015 2 1 Masukan Dana Rp. 37,500,000.00 37,500,000.00 41,250,000.00 52,500,000.00 Keluaran Terpenuhinya kebutuhan mutu aparatur pengawasan dengan mengikuti JFA orang 5 5 5 7 Hasil Aparatur pengawasan yang berkemampuan Auditor 100 100 100 100 2 Masukan Dana Rp. - - 31,102,500.00 40,433,000.00 Keluaran Terpenuhinya kebutuhan pembelajaran kantor kegiatan - - 1 1 Hasil Peningkatan kemampuan aparat pengawasan dalam mengevaluasi LAKIP - - 100 100 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 Renstra Inspektorat 2010 -2015 4 5 6 7 3 1 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 3 1 Masukan Dana Rp. 504,775,000.00 442,165,000.00 486,381,500.00 632,295,000.00 Keluaran Pengawasan inernal secara berkala yang dilaksanakan Kegiatan 5 5 5 5 Hasil Terselesaikannya pemeriksaan reguler 100 100 100 100 2 Masukan Dana Rp. 71,876,000.00 90,276,000.00 99,303,600.00 129,094,000.00 Keluaran Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah kasus 25 33 33 33 Hasil Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan peraturan dilingkungan pemerintahan Kab. 100 100 100 100 3 Masukan Dana Rp. 17,560,000.00 32,266,500.00 35,493,150.00 46,141,000.00 Keluaran Tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang dilaksanakan. kegiatan 8 5 5 5 Hasil Hasil temuan pengawasan yang 100 100 100 100 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Renstra Inspektorat 2010 -2015 Hasil Hasil temuan pengawasan yang 100 100 100 100 4 Masukan Dana Rp. 36,300,000.00 26,400,000.00 39,930,000.00 51,909,000.00 Keluaran Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif bulan 12 12 12 12 Hasil Tercapainya koordinasi yang baik dan lancar dengan seluruh aparat 100 100 100 100 5 Masukan Dana Rp. - - 43,092,500.00 56,000,000.00 Keluaran Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan yang dilaksanakan kegiatan - - 1 1 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 2 Renstra Inspektorat 2010 -2015 4 5 6 7 3 1 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Hasil Meningkatnya disipiln aparatur pemerintah terhadap peraturan yang berlaku - - 100 100 4 Program Pelayanan Administrasi 1 Masukan Dana Rp. 5,000,000.00 5,000,000.00 5,500,000.00 7,150,000.00 Keluaran Jasa Surat Menyurat yang disediakan surat 330 330 330 330 Hasil Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat untuk 100 100 100 100 2 Masukan Dana Rp. 40,000,000.00 40,000,000.00 44,000,000.00 57,200,000.00 Keluaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan bulan 12 12 12 12 Hasil Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 100 100 100 3 Masukan Dana Rp. 7,200,000.00 7,200,000.00 7,920,000.00 10,296,000.00 Keluaran Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan kali 34 34 34 34 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Renstra Inspektorat 2010 -2015 Keluaran Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan kali 34 34 34 34 Hasil Terpenuhiya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100 100 100 100 4 Masukan Dana Rp. 10,500,000.00 10,500,000.00 11,550,000.00 15,015,000.00 Keluaran Jasa jaminan barang milik daerah yang bulan 12 12 12 12 Hasil Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah. 100 100 100 100 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 3 Renstra Inspektorat 2010 -2015 4 5 6 7 3 1 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 5 Masukan Dana Rp. 3,450,000.00 3,450,000.00 3,795,000.00 3,795,000.00 Keluaran Jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional bulan 12 12 12 12 Hasil Terpenuhinya jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 100 100 100 100 6 Masukan Dana Rp. 104,740,000.00 101,590,000.00 107,590,000.00 107,590,000.00 Keluaran Jasa administrasi keuangan yang disediakan bulan 12 12 12 12 Hasil Terpenuhinya jasa administrasi 100 100 100 100 7 Masukan Dana Rp. 4,340,000.00 4,340,000.00 4,774,000.00 4,774,000.00 Keluaran Kebersihan kantor yang dilaksanakan. bulan 12 12 12 12 Hasil Terjaganya kebersihan dan 100 100 100 100 8 Masukan Dana Rp. 40,828,500.00 40,828,500.00 44,911,350.00 45,000,000.00 Keluaran Alat tulis kantor yang disediakan bulan 12 12 12 12 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Renstra Inspektorat 2010 -2015 Keluaran Alat tulis kantor yang disediakan bulan 12 12 12 12 Hasil Kelancaran administrasi dan 100 100 100 100 9 Masukan Dana Rp. 15,000,000.00 15,000,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 Keluaran Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan bulan 12 12 12 12 Hasil Terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan yang mendukung 100 100 100 100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan alat tulis kantor 4 Renstra Inspektorat 2010 -2015 4 5 6 7 3 1 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 10 Masukan Dana Rp. 1,790,000.00 1,790,000.00 1,969,000.00 2,559,700.00 Keluaran Komponen dan instalasi listrikpenerangan bangunan kantor yang disediakan bulan 12 12 12 12 Hasil Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik kantor yang menunjang kelancaran kelancaran administrasi kantor. 100 100 100 100 11 Masukan Dana Rp. 5,000,000.00 5,000,000.00 5,500,000.00 7,150,000.00 Keluaran Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan bulan 12 12 12 12 Hasil Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang memperluas wawasan pegawai kantor. 100 100 100 100 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Renstra Inspektorat 2010 -2015 Hasil Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang memperluas wawasan pegawai kantor. 100 100 100 100 12 Masukan Dana Rp. 6,275,000.00 6,275,000.00 6,902,500.00 8,973,250.00 Keluaran Makan minum rapat yang disediakan bulan 12 12 12 12 Hasil Terpenuhinya makan minum rapat yang menunjang kegiatan kantor. 100 100 100 100 13 Masukan Dana Rp. 40,000,000.00 39,000,000.00 42,900,000.00 45,000,000.00 Keluaran Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah yang bulan 12 12 12 12 Hasil Tercapainya koordinasi yang baik dan lancar dengan seluruh aparat pengawasan se- Indonesia 100 100 100 100 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5 Renstra Inspektorat 2010 -2015 4 5 6 7 3 1 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 5 1 Masukan Dana Rp. - 15,000,000.00 17,000,000.00 22,100,000.00 Keluaran Mebeleur yang dibeli unit - 10 10 10 Hasil Tersedianya mebeleur yang menunjang kegiatan kantor - 100 100 100 2 Masukan Dana Rp. 2,520,000.00 2,520,000.00 2,772,000.00 3,603,600.00 Keluaran Terpenuhinya kebutuhan perawatan bulan 12 12 12 12 Hasil Gedung kantor terawat dan nyaman 100 100 100 100 3 Masukan Dana Rp. 75,000,000.00 75,000,000.00 82,500,000.00 85,000,000.00 Keluaran Kendaraan dinas operasional yang diperihara bulan 12 12 12 12 Hasil Tersedianya kendaraan dinas operasional yang 100 100 100 100 4 Masukan Dana Rp. 4,050,000.00 4,050,000.00 4,455,000.00 5,791,500.00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Renstra Inspektorat 2010 -2015 4 Masukan Dana Rp. 4,050,000.00 4,050,000.00 4,455,000.00 5,791,500.00 Keluaran Peralatan gedung kantor yang terawat dan berfungsi dengan bulan 12 5 5 5 Hasil Tersedianya peralatan kantor yang terawat dan berfungsi dengan 100 100 100 100 5 Masukan Dana Rp. - - 22,500,000.00 29,250,000.00 Keluaran Perlengkapan yang kegiatan - - 1 1 Hasil Tersedianya perlengkapan yang menunjang kegiatan kantor - - 100 100 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 6 Renstra Inspektorat 2010 -2015 4 5 6 7 3 1 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 6 Masukan Dana Rp. - - 33,000,000.00 42,900,000.00 Keluaran Perlengkapan yang kegiatan - - 1 1 Hasil Tersedianya peralatan yang menunjang kegiatan kantor - - 100 100 6 1 Masukan Dana Rp. 2,155,000.00 3,425,000.00 4,452,500.00 5,788,250.00 Keluaran Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun Laporan 1 1 1 1 Hasil Terukurnya kinerja 100 100 100 100 2 Masukan Dana Rp. 2,200,000.00 - - - Keluaran Laporan semesteran keuangan SKPD Laporan 1 - - - Hasil Laporan keuangan semesteran yang 100 - - - 3 Masukan Dana Rp. 2,108,000.00 6,900,000.00 8,970,000.00 8,970,000.00 Keluaran Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun Laporan 1 4 4 4 Hasil Terselesaikannya laporan prognosis realisasi anggaran 100 100 100 100 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pengadaan peralatan gedung kantor Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Inspektorat 2010 -2015 Hasil Terselesaikannya laporan prognosis realisasi anggaran 100 100 100 100 4 Masukan Dana Rp. 42,875,000.00 8,313,000.00 10,806,900.00 10,806,900.00 Keluaran Laporan keuangan akhir tahun yang Laporan 2 2 2 2 Hasil Terselesaikannya laporan keuangan dan rencana kerja 100 100 100 100 5 Masukan Dana Rp. - 82,110,000.00 15,000,000.00 19,500,000.00 Keluaran Laporan evaluasi LAKIP yang disusun Laporan - 68 68 68 Hasil Terselesaikannya laporan evaluasi LAKIP - 100 100 100 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7 Renstra Inspektorat 2010 -2015 4 5 6 7 3 1 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 7 1 Masukan Dana Rp. - 14,825,000.00 17,790,000.00 17,790,000.00 Keluaran Laporan Reviu Keuangan Pemerintah Daerah OKU TIMUR yang disusun Laporan - 68 68 68 Hasil Terlaksananya reviu keuangan - 100 100 100 8 1 Masukan Dana Rp. - - 3,000,000.00 3,000,000.00 Keluaran Sistem dan prosedur pengawasan yang disusun Kegiatan - - 1 1 Hasil Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan - - 100 100 Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Renstra Inspektorat 2010 -2015 8 Renstra Inspektorat 2010 -2015 Tahun 2014 Tahun 2015 8 9 10 14,600,000.00 14,600,000.00 4 4 100 100 52,500,000.00 52,500,000.00 APBD APBD MATRIK PROGRAM TAHUNAN Target Indikatif Sumber Renstra Inspektorat 2010 -2015 52,500,000.00 52,500,000.00 7 7 100 100 52,563,000.00 68,332,000.00 1 1 100 100 APBD APBD 9 Renstra Inspektorat 2010 -2015 8 9 10 APBD 821,984,000.00 1,068,580,000.00 5 5 100 100 167,823,000.00 218,170,000.00 25 33 100 100 59,983,000.00 77,978,000.00 5 5 100 100 APBD APBD APBD APBD Renstra Inspektorat 2010 -2015 100 100 67,481,000.00 87,726,000.00 12 12 100 100 72,826,000.00 94,674,000.00 1 1 APBD APBD APBD 10 Renstra Inspektorat 2010 -2015 8 9 10 APBD 100 100 9,295,000.00 12,083,500.00 330 330 100 100 74,360,000.00 96,668,000.00 12 12 100 100 13,384,000.00 17,400,000.00 34 34 APBD APBD APBD Renstra Inspektorat 2010 -2015 34 34 100 100 15,015,000.00 15,015,000.00 12 12 100 100 APBD APBD 11 Renstra Inspektorat 2010 -2015 8 9 10 APBD 3,795,000.00 3,795,000.00 12 12 100 100 107,590,000.00 107,590,000.00 12 12 100 100 4,774,000.00 4,774,000.00 12 12 100 100 45,000,000.00 45,000,000.00 12 12 APBD APBD APBD APBD Renstra Inspektorat 2010 -2015 12 12 100 100 16,500,000.00 16,500,000.00 12 12 100 100 APBD APBD 12 Renstra Inspektorat 2010 -2015 8 9 10 APBD 2,559,700.00 2,559,700.00 12 12 100 100 7,150,000.00 7,150,000.00 12 12 100 100 APBD APBD APBD Renstra Inspektorat 2010 -2015 100 100 8,973,250.00 8,973,250.00 12 12 100 100 45,000,000.00 45,000,000.00 12 12 100 100 APBD APBD 13 Renstra Inspektorat 2010 -2015 8 9 10 APBD 28,730,000.00 37,349,000.00 10 10 100 100 3,603,600.00 3,603,600.00 12 12 100 100 85,000,000.00 85,000,000.00 12 12 100 100 5,791,500.00 5,791,500.00 APBD APBD APBD APBD Renstra Inspektorat 2010 -2015 5,791,500.00 5,791,500.00 5 5 100 100 38,025,000.00 49,432,500.00 1 1 100 100 APBD APBD 14 Renstra Inspektorat 2010 -2015 8 9 10 APBD 55,770,000.00 72,501,000.00 1 1 100 100 5,788,250.00 5,788,250.00 1 1 100 100 - - - - - - 8,970,000.00 8,970,000.00 4 4 100 100 APBD APBD APBD APBD APBD Renstra Inspektorat 2010 -2015 100 100 10,806,900.00 10,806,900.00 2 2 100 100 20,000,000.00 20,000,000.00 68 68 100 100 APBD APBD 15 Renstra Inspektorat 2010 -2015 8 9 10 APBD 17,790,000.00 17,790,000.00 68 68 100 100 3,000,000.00 3,000,000.00 1 1 100 100 APBD APBD Renstra Inspektorat 2010 -2015 16 Renstra Inspektorat 2010 -2015 KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR PERIODE : 2010 - 2015 SKPD : INSPEKTORAT VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel melalui pengawasan yang profesional dan berkualitas . MISI : 1. Mewujudkan aparatur pengawasan yang handal dan profesional 2. Melaksanakan pengawasan yang tuntas berkesinambungan dan terpadu 3. Mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel Rp. Sumber Pendanaan 7 8 1 1 1 1 1 1 66,430,000.00 APBD 2 2 2 273,750,000.00 APBD Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Pengawasan melalui Diklat dan pelatihan serta tercukupinya peraturan parlemen. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN 1 2 3 4 5 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahunan Transisi Program Kegiatan Tujuan Kebijakan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Capaian Program Meningkatkan keterampilan Aparat PemeriksaPengawasan Terwujudnya pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis aparat pengawasan Meningkatnya kualitas Kinerja Aparatur Pengawasan Terwujudnya peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Renstra Inspektorat 2010 -2015 3 192,430,500.00 APBD 1 1 1 1 3 4 3,956,180,500.00 APBD 5 776,542,600.00 APBD 6 269,421,650.00 APBD 7 309,746,000.00 APBD 8 266,592,500.00 APBD 1 1 1 1 4 9 44,028,500.00 APBD 10 352,228,000.00 APBD Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Pengawasan melalui Diklat dan pelatihan serta tercukupinya peraturan parlemen. Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pengawasan pemeriksaan khusus diarahkan pada kasus surat pengaduan masyarakat yang mengindikasikan penyimpangan dan penyalahgunaan weweng, serta kasus berindikasi KKN di lingkungan Pemda OKU TIMUR. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dalam upaya efisiensi, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pengawasan. Terciptanya kondisi Tupoksi Desa, Kecamatan, DIBALEKA yang efektif dan efisien Meningkatnya kualitas Kinerja Aparatur Pengawasan Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Terwujudnya peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan dan anggaran Pemerintah Daerah Terselenggaranya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17 Renstra Inspektorat 2010 -2015 7 8 Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Pengawasan melalui Diklat dan pelatihan serta tercukupinya peraturan parlemen. 1 2 3 4 5 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatkan keterampilan Aparat PemeriksaPengawasan Terwujudnya pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis aparat pengawasan Meningkatnya kualitas Kinerja Aparatur Pengawasan 11 63,400,000.00 APBD 12 77,595,000.00 APBD 13 22,080,000.00 APBD 14 636,690,000.00 APBD 15 27,776,000.00 APBD 16 261,568,350.00 APBD 17 96,000,000.00 APBD Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan jasa peralatan dan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan jasa administrasi keuangan Renstra Inspektorat 2010 -2015 18 13,228,100.00 APBD 19 36,950,000.00 APBD 20 46,372,250.00 APBD Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18 Renstra Inspektorat 2010 -2015 7 8 Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Pengawasan melalui Diklat dan pelatihan serta tercukupinya peraturan parlemen. 1 2 3 4 5 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatkan keterampilan Aparat PemeriksaPengawasan Terwujudnya pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis aparat pengawasan Meningkatnya kualitas Kinerja Aparatur Pengawasan 21 256,900,000.00 APBD 2 5 22 120,179,000.00 APBD 23 18,622,800.00 APBD 24 487,500,000.00 APBD 25 29,929,500.00 APBD 26 139,207,500.00 APBD 27 204,171,000.00 APBD 2 3 6 28 27,397,250.00 APBD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutinberkala gedung Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengawasan pemeriksaan fungsional reguler, Rivew LKPD dan evaluasi LAKIP diarahkan pada upaya perbaikan SPI manajemen dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk terciptanya Good Governance di lingkungan Pemda OKU TIMUR. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Renstra Inspektorat 2010 -2015 2 3 6 28 27,397,250.00 APBD 29 2,200,000.00 APBD 30 44,888,000.00 APBD 31 94,415,600.00 APBD 32 156,610,000.00 APBD 4 7 33 85,985,000.00 APBD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pengawasan pemeriksaan fungsional reguler, Rivew LKPD dan evaluasi LAKIP diarahkan pada upaya perbaikan SPI manajemen dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk terciptanya Good Governance di lingkungan Pemda OKU TIMUR. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19 Renstra Inspektorat 2010 -2015 7 8 Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Pengawasan melalui Diklat dan pelatihan serta tercukupinya peraturan parlemen. 1 2 3 4 5 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatkan keterampilan Aparat PemeriksaPengawasan Terwujudnya pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis aparat pengawasan Meningkatnya kualitas Kinerja Aparatur Pengawasan 3 5 8 34 12,000,000.00 APBD Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasa Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun, perbaikan aturan-aturan yang menjadi dasar aturan dalam pengelolaan keuangan, aset, aparatur pemerintah dan pembangunan. Terwujudnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasa Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Renstra Inspektorat 2010 -2015 20 Renstra Inspektorat 2010 -2015 9 10 Pegawai Pegawai Kelompok Sasaran Ket MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN Renstra Inspektorat 2010 -2015 Pegawai PKPT Inspektorat Surat-surat Dinas Telepon Listrik Kasus di Kab. OKUT Koordinasi Pengawasan Instansi dan Unit Kerja di Kab. Instansi dan Unit Kerja di Kab. OKUT 21 Renstra Inspektorat 2010 -2015 9 10 Gedung Kantor Alat Tulis Kantor AC, Laptop, Printer Tim Pengelola Keuangan dan TKS Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Amplop, Map, Kwitansi, Agenda Foto Copy Komponen instalasi listrik dan penerangan Renstra Inspektorat 2010 -2015 Pegawai dan tamu Amplop, Map, Kwitansi, Agenda Foto Copy Komponen instalasi listrik dan penerangan Surat Kabar 22 Renstra Inspektorat 2010 -2015 9 10 Meja Kursi Gedung Kantor Gedung Kantor Laporan Rapat konsultasi Laptop, Komputer AC, Filing Kabinet Kendaraan Dinas Renstra Inspektorat 2010 -2015 Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan 23 Renstra Inspektorat 2010 -2015 9 10 Laporan Renstra Inspektorat 2010 -2015 24 Renstra Inspektorat 2010 -2015 KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR SKPD : INSPEKTORAT DAERAH VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel melalui pengawasan yang profesional dan berkualitas . MISI : 1. Mewujudkan aparatur pengawasan yang handal dan profesional 2. Melaksanakan pengawasan yang tuntas berkesinambungan dan terpadu 3. Mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel Ket 7 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Tujuan Kebijakan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran 1 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 6 4 2 3 Meningkatkan keterampilan Aparat PemeriksaPengawasan Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan dan anggaran Pemerintah Daerah Terciptanya kondisi Tupoksi Desa, Kecamatan, DIBALEKA yang efektif dan efisien Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Pengawasan melalui Diklat dan pelatihan serta tercukupinya peraturan parlemen. Meningkatnya kualitas Kinerja Aparatur Pengawasan Terwujudnya pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis aparat pengawasan Pengawasan pemeriksaan khusus diarahkan pada kasus surat pengaduan masyarakat yang mengindikasikan penyimpangan dan penyalahgunaan weweng, serta kasus berindikasi KKN di lingkungan Pemda OKU TIMUR. Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan dan anggaran Pemerintah Daerah Terciptanya kondisi Tupoksi Desa, Kecamatan, DIBALEKA yang efektif dan efisien Pengawasan pemeriksaan khusus diarahkan pada kasus surat pengaduan masyarakat yang mengindikasikan penyimpangan dan penyalahgunaan weweng, serta kasus berindikasi KKN di lingkungan Pemda OKU TIMUR. 25 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 2 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 3 6 4 7 3 5 8 Meningkatnya kualitas Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun, perbaikan aturan-aturan yang menjadi dasar aturan dalam pengelolaan keuangan, aset, aparatur pemerintah dan pembangunan. Terwujudnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasa Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan pemeriksaan fungsional reguler, Rivew LKPD dan evaluasi LAKIP diarahkan pada upaya perbaikan SPI manajemen dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk terciptanya Good Governance di lingkungan Pemda OKU TIMUR. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terselenggaranya Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan sarana dan prasarana Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun, perbaikan aturan-aturan yang menjadi dasar aturan dalam pengelolaan keuangan, aset, aparatur pemerintah dan pembangunan. 26 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 27 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 28 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 Pagu Indikatif Rp Kelompok Sasaran 7 9 1. 1. 66,430,000.00 Pegawai 2. 1. 273,750,000.00 Pegawai 2. 192,430,500.00 Pegawai 3. 1. 3,956,180,500.00 PKPT Inspektorat 2. 776,542,600.00 3. 269,421,650.00 4. 309,746,000.00 6 ProgramKegiatan Instansi dan Unit Kerja di Kab. OKUT Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Kasus di Kab. OKUT Pelatihan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Pendidikan dan pelatihan formal Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Koordinasi Pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 5. 266,592,500.00 4. 1. 44,028,500.00 Surat-surat Dinas 2. 352,228,000.00 Telepon Listrik 3. 63,400,000.00 AC, Laptop, Printer 4. 77,595,000.00 Kendaraan Dinas 5. 22,080,000.00 Kendaraan Dinas 6. 636,690,000.00 7. 27,776,000.00 Gedung Kantor 8. 261,568,350.00 Alat Tulis Kantor 9. 96,000,000.00 10. 13,228,100.00 11. 36,950,000.00 12. 46,372,250.00 13. 256,900,000.00 Rapat konsultasi 5. Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Pegawai dan tamu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tim Pengelola Keuangan dan TKS Amplop, Map, Kwitansi, Agenda Foto Copy Komponen instalasi listrik dan penerangan Surat Kabar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Pengawasan Instansi dan Unit Kerja di Kab. OKUT Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 29 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 7 9 6 1. 120,179,000.00 Meja Kursi 2. 18,622,800.00 Gedung Kantor 3. 487,500,000.00 Kendaraan Dinas 4. 29,929,500.00 Gedung Kantor 5. 139,207,500.00 AC, Filing Kabinet 6. 204,171,000.00 Laptop, Komputer 6. 1. 27,397,250.00 Laporan 2. 2,200,000.00 Laporan 3. 44,888,000.00 Laporan 4. 94,415,600.00 Laporan 5. 156,610,000.00 Laporan Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pengadaan mebeleur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 5. 156,610,000.00 Laporan 7. 1. 85,985,000.00 Laporan 8. 1. 12,000,000.00 Laporan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP SKPD Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasa 30 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR SKPD : INSPEKTORAT DAERAH VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel melalui pengawasan yang profesional dan berkualitas . MISI : 1. Mewujudkan aparatur pengawasan yang handal dan profesional 2. Melaksanakan pengawasan yang tuntas berkesinambungan dan terpadu 3. Mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 1 1 1 2 Terwujudnya peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan PERIODE 2010 SD 2015 Indikator Kinerja Sasaran Tujuan Kebijakan Target Indikator 1 3 4 2 5 Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan dan anggaran Pemerintah Daerah Meningkatkan keterampilan Aparat PemeriksaPengawasan Terwujudnya pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis aparat pengawasan Meningkatnya kualitas Kinerja Aparatur Pengawasan Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Terciptanya kondisi Tupoksi Desa, Kecamatan, DIBALEKA yang efektif dan efisien 1 1 1 1 1 1 Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Pengawasan 1 Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran 1 2 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 3 2 Terwujudnya peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terselenggaranya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan dan anggaran Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Terciptanya kondisi Tupoksi Desa, Kecamatan, DIBALEKA yang efektif dan efisien Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 3 Martapura, 2010 Terwujudnya Peningkatan dan Terwujudnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Martapura, 2010 Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur H. Sofuan Thabroni, SH.MM Pembina Utama Muda Nip.19540605 198503 1 019