LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR 2015 Hal. 21 dari 21 Bab IV
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2015 yaitu :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat telah terlaksana
sebagaimana mestinya. 2.
Dari Total Anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Tahun
2015, Pagu anggaran tahun
2015 sebesar
Rp. 1.729.140.729,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.653.372.584,00 atau
95,62 . Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah OKU TIMUR dalam Tahun 2015. Secara umum program dan kegiatan pada Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik.
B. Pemecahan Masalah
Langkah-langkah yang ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten OKU TIMUR dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya antara lain
sebagai berikut : 1. Melakukan analisis perencanaan yang lebih akurat.
2. Inspektorat Kabupaten OKU TIMUR harus mengoptimalkan koordinasi,
konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengawasan pembangunan.
3. Perlu peningkatan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan, pelatihan, dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas
daerah. 4. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
melaksanakan kegiatan perencanaan. Demikianlah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten
OKU TIMUR untuk mencapai keberhasilan sasaran-sasaran strategis kinerja
Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR dalam upaya mewujudkan Good Governance melalui Pengawasan yang Akuntabel, Profesional dan Berkualitas.
1 Jumlah SKPD yang telah diberikan Pembinaan Pengawasan secara
reguler 73
SKPD 73
2 Jumlah Kelurahan dan Desa yang telah diberikan Pembinaan
Pengawasan 315
DESA KELURAHAN
315 3 Jumlah pengaduan yang ditindak
lanjuti 25
KASUS 26
4 Jumlah Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan
413 Laporan
414 5 Jumlah lakip SKPD yang terEvaluasi
60 LAKIP SKPD
60 Peningkatan sistem
peningkatan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan Kepala Daerah. 1
TARGET PENGUKURAN KINERJA
INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2015
REALISASI INDIKATOR
PROGRAM
5 Jumlah lakip SKPD yang terEvaluasi 60
LAKIP SKPD 60
2 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan. 1 Laporan Review Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah LKPD 1
LAPORAN 1
Peningkatan sistem peningkatan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
1
100
100 104
100.24 100
INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2015
K E T
100
100
1 Terwujudnya Pengelolaan akuntabilitas keuangan
daerah dan pengawasan 1 Jumlah SKPD yang telah
diberikan Pembinaan Pengawasan secara reguler
70 SKPD
2 Jumlah Kelurahan dan Desa yang telah diberikan
Pembinaan Pengawasan 315
DESA KELURAHAN
3 Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti
25 KASUS
4 Jumlah Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan
413 Laporan
5 Jumlah lakip SKPD yang terEvaluasi
60 LAKIP SKPD
2 Penataan dan Penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan
6 Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPD 1
LAPORAN PENETAPAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PROGRAM INDIKATOR
TARGET K E T
2 Penataan dan Penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan
6 Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPD 1
LAPORAN
Martapura, 2015
Inspektur Daerah Kabupaten OKU TIMUR
MULYANTO,SH.MM Pembina Utama Muda
Nip. 196708011989031001
KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
PERIODE : 2010 - 2015
SKPD : INSPEKTORAT
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel melalui pengawasan yang profesional dan berkualitas .
MISI : 1. Mewujudkan aparatur pengawasan yang handal dan profesional
2. Melaksanakan pengawasan yang tuntas berkesinambungan dan terpadu 3. Mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel
Tahun 2010 Tahun 2011
Tahun 2012 Tahun 2013
4 5
6 7
1 1
Masukan Dana
Rp. 7,300,000.00
7,300,000.00 8,030,000.00
14,600,000.00 Keluaran
PNS yang mengikuti kursus dan pelatihan
orang 2
2 2
4 Hasil
Meningkatnya kompetensi aparat
pengawas. 100
100 100
100 2
1 Masukan
Dana Rp.
37,500,000.00 37,500,000.00
41,250,000.00 52,500,000.00
3
MATRIK PROGRAM TAHUNAN
Program Kegiatan
Target Indikatif Indikator Kinerja Kegiatan
1 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pendidikan dan pelatihan formal
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Renstra Inspektorat 2010 -2015
2 1
Masukan Dana
Rp. 37,500,000.00
37,500,000.00 41,250,000.00
52,500,000.00 Keluaran
Terpenuhinya kebutuhan mutu
aparatur pengawasan dengan mengikuti JFA
orang 5
5 5
7
Hasil Aparatur pengawasan
yang berkemampuan Auditor
100 100
100 100
2 Masukan
Dana Rp.
- -
31,102,500.00 40,433,000.00
Keluaran Terpenuhinya
kebutuhan pembelajaran kantor
kegiatan -
- 1
1 Hasil
Peningkatan kemampuan aparat
pengawasan dalam mengevaluasi LAKIP
- -
100 100
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Teknis Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah SPIP Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1 Renstra Inspektorat 2010 -2015
4 5
6 7
3 1
2 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
3 1
Masukan Dana
Rp. 504,775,000.00
442,165,000.00 486,381,500.00
632,295,000.00 Keluaran
Pengawasan inernal secara berkala yang
dilaksanakan Kegiatan
5 5
5 5
Hasil Terselesaikannya
pemeriksaan reguler 100
100 100
100 2
Masukan Dana
Rp. 71,876,000.00
90,276,000.00 99,303,600.00
129,094,000.00 Keluaran
Kasus pengaduan dilingkungan
pemerintah daerah kasus
25 33
33 33
Hasil Peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dan
penegakan peraturan dilingkungan
pemerintahan Kab. 100
100 100
100
3 Masukan
Dana Rp.
17,560,000.00 32,266,500.00
35,493,150.00 46,141,000.00
Keluaran Tindak lanjut hasil
temuan pengawasan yang dilaksanakan.
kegiatan 8
5 5
5 Hasil
Hasil temuan pengawasan yang
100 100
100 100
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Renstra Inspektorat 2010 -2015
Hasil Hasil temuan
pengawasan yang 100
100 100
100 4
Masukan Dana
Rp. 36,300,000.00
26,400,000.00 39,930,000.00
51,909,000.00 Keluaran
Koordinasi pengawasan yang
lebih komprehensif bulan
12 12
12 12
Hasil Tercapainya
koordinasi yang baik dan lancar dengan
seluruh aparat 100
100 100
100
5 Masukan
Dana Rp.
- -
43,092,500.00 56,000,000.00
Keluaran Evaluasi berkala
temuan hasil pengawasan yang
dilaksanakan kegiatan
- -
1 1
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
2 Renstra Inspektorat 2010 -2015
4 5
6 7
3 1
2 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Hasil Meningkatnya disipiln
aparatur pemerintah terhadap peraturan
yang berlaku -
- 100
100
4 Program Pelayanan
Administrasi 1
Masukan Dana
Rp. 5,000,000.00
5,000,000.00 5,500,000.00
7,150,000.00 Keluaran
Jasa Surat Menyurat yang disediakan
surat 330
330 330
330 Hasil
Terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat untuk 100
100 100
100 2
Masukan Dana
Rp. 40,000,000.00
40,000,000.00 44,000,000.00
57,200,000.00 Keluaran
Jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik yang disediakan bulan
12 12
12 12
Hasil Terpenuhinya jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 100
100 100
3 Masukan
Dana Rp.
7,200,000.00 7,200,000.00
7,920,000.00 10,296,000.00
Keluaran Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor yang disediakan
kali 34
34 34
34 Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Renstra Inspektorat 2010 -2015
Keluaran Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor yang disediakan
kali 34
34 34
34 Hasil
Terpenuhiya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 100
100 100
100 4
Masukan Dana
Rp. 10,500,000.00
10,500,000.00 11,550,000.00
15,015,000.00 Keluaran
Jasa jaminan barang milik daerah yang
bulan 12
12 12
12 Hasil
Terpenuhinya jasa jaminan barang milik
daerah. 100
100 100
100 Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
3 Renstra Inspektorat 2010 -2015
4 5
6 7
3 1
2 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
5 Masukan
Dana Rp.
3,450,000.00 3,450,000.00
3,795,000.00 3,795,000.00
Keluaran Jasa dan
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional bulan
12 12
12 12
Hasil Terpenuhinya jasa
dan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas 100
100 100
100
6 Masukan
Dana Rp.
104,740,000.00 101,590,000.00
107,590,000.00 107,590,000.00
Keluaran Jasa administrasi
keuangan yang disediakan
bulan 12
12 12
12 Hasil
Terpenuhinya jasa administrasi
100 100
100 100
7 Masukan
Dana Rp.
4,340,000.00 4,340,000.00
4,774,000.00 4,774,000.00
Keluaran Kebersihan kantor
yang dilaksanakan. bulan
12 12
12 12
Hasil Terjaganya
kebersihan dan 100
100 100
100 8
Masukan Dana
Rp. 40,828,500.00
40,828,500.00 44,911,350.00
45,000,000.00 Keluaran
Alat tulis kantor yang disediakan
bulan 12
12 12
12 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Renstra Inspektorat 2010 -2015
Keluaran Alat tulis kantor yang
disediakan bulan
12 12
12 12
Hasil Kelancaran
administrasi dan 100
100 100
100 9
Masukan Dana
Rp. 15,000,000.00
15,000,000.00 16,500,000.00
16,500,000.00 Keluaran
Barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan bulan
12 12
12 12
Hasil Terpenuhinya
kebutuhan bahan cetak dan
penggandaan yang mendukung
100 100
100 100
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Penyediaan alat tulis
kantor
4 Renstra Inspektorat 2010 -2015
4 5
6 7
3 1
2 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
10 Masukan
Dana Rp.
1,790,000.00 1,790,000.00
1,969,000.00 2,559,700.00
Keluaran Komponen dan
instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor yang disediakan
bulan 12
12 12
12
Hasil Terpenuhinya
kebutuhan alat-alat listrik kantor yang
menunjang kelancaran
kelancaran administrasi kantor.
100 100
100 100
11 Masukan
Dana Rp.
5,000,000.00 5,000,000.00
5,500,000.00 7,150,000.00
Keluaran Bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan yang
disediakan bulan
12 12
12 12
Hasil Terpenuhinya
kebutuhan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang memperluas
wawasan pegawai kantor.
100 100
100 100
Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Renstra Inspektorat 2010 -2015
Hasil Terpenuhinya
kebutuhan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang memperluas
wawasan pegawai kantor.
100 100
100 100
12 Masukan
Dana Rp.
6,275,000.00 6,275,000.00
6,902,500.00 8,973,250.00
Keluaran Makan minum rapat
yang disediakan bulan
12 12
12 12
Hasil Terpenuhinya makan
minum rapat yang menunjang kegiatan
kantor. 100
100 100
100
13 Masukan
Dana Rp.
40,000,000.00 39,000,000.00
42,900,000.00 45,000,000.00
Keluaran Rapat-rapat
koordinasi konsultasi keluar daerah yang
bulan 12
12 12
12 Hasil
Tercapainya koordinasi yang baik
dan lancar dengan seluruh aparat
pengawasan se- Indonesia
100 100
100 100
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5 Renstra Inspektorat 2010 -2015
4 5
6 7
3 1
2 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
5 1
Masukan Dana
Rp. -
15,000,000.00 17,000,000.00
22,100,000.00 Keluaran
Mebeleur yang dibeli unit
- 10
10 10
Hasil Tersedianya mebeleur
yang menunjang kegiatan kantor
- 100
100 100
2 Masukan
Dana Rp.
2,520,000.00 2,520,000.00
2,772,000.00 3,603,600.00
Keluaran Terpenuhinya
kebutuhan perawatan bulan
12 12
12 12
Hasil Gedung kantor
terawat dan nyaman 100
100 100
100 3
Masukan Dana
Rp. 75,000,000.00
75,000,000.00 82,500,000.00
85,000,000.00 Keluaran
Kendaraan dinas operasional yang
diperihara bulan
12 12
12 12
Hasil Tersedianya
kendaraan dinas operasional yang
100 100
100 100
4 Masukan
Dana Rp.
4,050,000.00 4,050,000.00
4,455,000.00 5,791,500.00
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional
Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor
Renstra Inspektorat 2010 -2015
4 Masukan
Dana Rp.
4,050,000.00 4,050,000.00
4,455,000.00 5,791,500.00
Keluaran Peralatan gedung
kantor yang terawat dan berfungsi dengan
bulan 12
5 5
5 Hasil
Tersedianya peralatan kantor yang terawat
dan berfungsi dengan 100
100 100
100 5
Masukan Dana
Rp. -
- 22,500,000.00
29,250,000.00 Keluaran
Perlengkapan yang kegiatan
- -
1 1
Hasil Tersedianya
perlengkapan yang menunjang kegiatan
kantor -
- 100
100 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Pemeliharaan
rutinberkala peralatan gedung kantor
6 Renstra Inspektorat 2010 -2015
4 5
6 7
3 1
2 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
6 Masukan
Dana Rp.
- -
33,000,000.00 42,900,000.00
Keluaran Perlengkapan yang
kegiatan -
- 1
1 Hasil
Tersedianya peralatan yang menunjang
kegiatan kantor -
- 100
100 6
1 Masukan
Dana Rp.
2,155,000.00 3,425,000.00
4,452,500.00 5,788,250.00
Keluaran Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
yang disusun Laporan
1 1
1 1
Hasil Terukurnya kinerja
100 100
100 100
2 Masukan
Dana Rp.
2,200,000.00 -
- -
Keluaran Laporan semesteran
keuangan SKPD Laporan
1 -
- -
Hasil Laporan keuangan
semesteran yang 100
- -
- 3
Masukan Dana
Rp. 2,108,000.00
6,900,000.00 8,970,000.00
8,970,000.00 Keluaran
Laporan prognosis realisasi anggaran
yang disusun Laporan
1 4
4 4
Hasil Terselesaikannya
laporan prognosis realisasi anggaran
100 100
100 100
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Pengadaan peralatan gedung kantor
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Renstra Inspektorat 2010 -2015
Hasil Terselesaikannya
laporan prognosis realisasi anggaran
100 100
100 100
4 Masukan
Dana Rp.
42,875,000.00 8,313,000.00
10,806,900.00 10,806,900.00
Keluaran Laporan keuangan
akhir tahun yang Laporan
2 2
2 2
Hasil Terselesaikannya
laporan keuangan dan rencana kerja
100 100
100 100
5 Masukan
Dana Rp.
- 82,110,000.00
15,000,000.00 19,500,000.00
Keluaran Laporan evaluasi
LAKIP yang disusun Laporan
- 68
68 68
Hasil Terselesaikannya
laporan evaluasi LAKIP
- 100
100 100
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah LAKIP SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7 Renstra Inspektorat 2010 -2015
4 5
6 7
3 1
2 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
7 1
Masukan Dana
Rp. -
14,825,000.00 17,790,000.00
17,790,000.00 Keluaran
Laporan Reviu Keuangan Pemerintah
Daerah OKU TIMUR yang disusun
Laporan -
68 68
68
Hasil Terlaksananya reviu
keuangan -
100 100
100 8
1 Masukan
Dana Rp.
- -
3,000,000.00 3,000,000.00
Keluaran Sistem dan prosedur
pengawasan yang disusun
Kegiatan -
- 1
1 Hasil
Tersusunnya sistem dan prosedur
pengawasan -
- 100
100 Reviu laporan keuangan
Pemerintah Daerah
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasa
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
Renstra Inspektorat 2010 -2015 8
Renstra Inspektorat 2010 -2015
Tahun 2014 Tahun 2015
8 9
10
14,600,000.00 14,600,000.00
4 4
100 100
52,500,000.00 52,500,000.00
APBD
APBD
MATRIK PROGRAM TAHUNAN
Target Indikatif Sumber
Renstra Inspektorat 2010 -2015
52,500,000.00 52,500,000.00
7 7
100 100
52,563,000.00 68,332,000.00
1 1
100 100
APBD
APBD
9 Renstra Inspektorat 2010 -2015
8 9
10
APBD 821,984,000.00
1,068,580,000.00 5
5 100
100 167,823,000.00
218,170,000.00 25
33 100
100
59,983,000.00 77,978,000.00
5 5
100 100
APBD
APBD
APBD
APBD
Renstra Inspektorat 2010 -2015
100 100
67,481,000.00 87,726,000.00
12 12
100 100
72,826,000.00 94,674,000.00
1 1
APBD
APBD
APBD
10 Renstra Inspektorat 2010 -2015
8 9
10
APBD 100
100
9,295,000.00 12,083,500.00
330 330
100 100
74,360,000.00 96,668,000.00
12 12
100 100
13,384,000.00 17,400,000.00
34 34
APBD APBD
APBD
Renstra Inspektorat 2010 -2015
34 34
100 100
15,015,000.00 15,015,000.00
12 12
100 100
APBD
APBD
11 Renstra Inspektorat 2010 -2015
8 9
10
APBD 3,795,000.00
3,795,000.00 12
12
100 100
107,590,000.00 107,590,000.00
12 12
100 100
4,774,000.00 4,774,000.00
12 12
100 100
45,000,000.00 45,000,000.00
12 12
APBD
APBD
APBD
APBD
Renstra Inspektorat 2010 -2015
12 12
100 100
16,500,000.00 16,500,000.00
12 12
100 100
APBD APBD
12 Renstra Inspektorat 2010 -2015
8 9
10
APBD 2,559,700.00
2,559,700.00 12
12
100 100
7,150,000.00 7,150,000.00
12 12
100 100
APBD APBD
APBD
Renstra Inspektorat 2010 -2015
100 100
8,973,250.00 8,973,250.00
12 12
100 100
45,000,000.00 45,000,000.00
12 12
100 100
APBD
APBD
13 Renstra Inspektorat 2010 -2015
8 9
10
APBD 28,730,000.00
37,349,000.00 10
10 100
100
3,603,600.00 3,603,600.00
12 12
100 100
85,000,000.00 85,000,000.00
12 12
100 100
5,791,500.00 5,791,500.00
APBD
APBD
APBD APBD
Renstra Inspektorat 2010 -2015
5,791,500.00 5,791,500.00
5 5
100 100
38,025,000.00 49,432,500.00
1 1
100 100
APBD APBD
14 Renstra Inspektorat 2010 -2015
8 9
10
APBD 55,770,000.00
72,501,000.00 1
1 100
100 5,788,250.00
5,788,250.00 1
1
100 100
- -
- -
- -
8,970,000.00 8,970,000.00
4 4
100 100
APBD
APBD APBD
APBD APBD
Renstra Inspektorat 2010 -2015
100 100
10,806,900.00 10,806,900.00
2 2
100 100
20,000,000.00 20,000,000.00
68 68
100 100
APBD
APBD
15 Renstra Inspektorat 2010 -2015
8 9
10
APBD 17,790,000.00
17,790,000.00 68
68
100 100
3,000,000.00 3,000,000.00
1 1
100 100
APBD APBD
Renstra Inspektorat 2010 -2015 16
Renstra Inspektorat 2010 -2015
KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
PERIODE : 2010 - 2015
SKPD : INSPEKTORAT
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel melalui pengawasan yang profesional dan berkualitas .
MISI : 1. Mewujudkan aparatur pengawasan yang handal dan profesional
2. Melaksanakan pengawasan yang tuntas berkesinambungan dan terpadu 3. Mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel
Rp. Sumber
Pendanaan 7
8
1 1
1 1
1 1
66,430,000.00 APBD
2 2
2 273,750,000.00
APBD Meningkatkan kualitas dan
kompetensi Aparatur Pengawasan melalui Diklat
dan pelatihan serta tercukupinya peraturan
parlemen.
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Teknis Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah SPIP
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN
1 2
3 4
5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan
formal
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahunan Transisi
Program Kegiatan
Tujuan Kebijakan
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Capaian Program
Meningkatkan keterampilan Aparat
PemeriksaPengawasan Terwujudnya pendidikan
pelatihan dan bimbingan teknis aparat pengawasan
Meningkatnya kualitas Kinerja Aparatur
Pengawasan
Terwujudnya peningkatan profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Renstra Inspektorat 2010 -2015 3
192,430,500.00 APBD
1 1
1 1
3 4
3,956,180,500.00 APBD
5 776,542,600.00
APBD 6
269,421,650.00 APBD
7 309,746,000.00
APBD 8
266,592,500.00 APBD
1 1
1 1
4 9
44,028,500.00 APBD
10 352,228,000.00
APBD Meningkatkan kualitas dan
kompetensi Aparatur Pengawasan melalui Diklat
dan pelatihan serta tercukupinya peraturan
parlemen.
Persentase terlaksananya kelancaran administrasi
perkantoran Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah SPIP
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Pengawasan pemeriksaan khusus diarahkan pada
kasus surat pengaduan masyarakat yang
mengindikasikan penyimpangan dan
penyalahgunaan weweng, serta kasus berindikasi KKN
di lingkungan Pemda OKU TIMUR.
Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dalam
upaya efisiensi, efektifitas dan kelancaran
pelaksanaan pengawasan. Terciptanya kondisi
Tupoksi Desa, Kecamatan, DIBALEKA yang efektif dan
efisien Meningkatnya kualitas
Kinerja Aparatur Pengawasan
Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah
Terwujudnya peningkatan profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan
dan anggaran Pemerintah Daerah
Terselenggaranya pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatnya kualitas
kinerja Aparatur Pengawasan
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
17 Renstra Inspektorat 2010 -2015
7 8
Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur
Pengawasan melalui Diklat dan pelatihan serta
tercukupinya peraturan parlemen.
1 2
3 4
5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan
formal Meningkatkan
keterampilan Aparat PemeriksaPengawasan
Terwujudnya pendidikan pelatihan dan bimbingan
teknis aparat pengawasan Meningkatnya kualitas
Kinerja Aparatur Pengawasan
11 63,400,000.00
APBD 12
77,595,000.00 APBD
13 22,080,000.00
APBD 14
636,690,000.00 APBD
15 27,776,000.00
APBD 16
261,568,350.00 APBD
17 96,000,000.00
APBD
Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Penyediaan jasa peralatan dan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Renstra Inspektorat 2010 -2015 18
13,228,100.00 APBD
19 36,950,000.00
APBD 20
46,372,250.00 APBD
Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
18 Renstra Inspektorat 2010 -2015
7 8
Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur
Pengawasan melalui Diklat dan pelatihan serta
tercukupinya peraturan parlemen.
1 2
3 4
5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan
formal Meningkatkan
keterampilan Aparat PemeriksaPengawasan
Terwujudnya pendidikan pelatihan dan bimbingan
teknis aparat pengawasan Meningkatnya kualitas
Kinerja Aparatur Pengawasan
21 256,900,000.00
APBD 2
5 22
120,179,000.00 APBD
23 18,622,800.00
APBD 24
487,500,000.00 APBD
25 29,929,500.00
APBD 26
139,207,500.00 APBD
27 204,171,000.00
APBD 2
3 6
28 27,397,250.00
APBD Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan penyediaan sarana dan
prasarana
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengadaan mebeleur Pemeliharaan
rutinberkala gedung Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Pengawasan pemeriksaan fungsional reguler, Rivew
LKPD dan evaluasi LAKIP diarahkan pada upaya
perbaikan SPI manajemen dan peningkatan
Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah untuk terciptanya Good
Governance di lingkungan Pemda OKU TIMUR.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Pemeliharaan
rutinberkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Renstra Inspektorat 2010 -2015 2
3 6
28 27,397,250.00
APBD 29
2,200,000.00 APBD
30 44,888,000.00
APBD 31
94,415,600.00 APBD
32 156,610,000.00
APBD 4
7 33
85,985,000.00 APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Pengawasan pemeriksaan
fungsional reguler, Rivew LKPD dan evaluasi LAKIP
diarahkan pada upaya perbaikan SPI manajemen
dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk
terciptanya Good Governance di lingkungan
Pemda OKU TIMUR. Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
19 Renstra Inspektorat 2010 -2015
7 8
Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur
Pengawasan melalui Diklat dan pelatihan serta
tercukupinya peraturan parlemen.
1 2
3 4
5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan
formal Meningkatkan
keterampilan Aparat PemeriksaPengawasan
Terwujudnya pendidikan pelatihan dan bimbingan
teknis aparat pengawasan Meningkatnya kualitas
Kinerja Aparatur Pengawasan
3 5
8 34
12,000,000.00 APBD
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasa
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam
menyusun, perbaikan aturan-aturan yang
menjadi dasar aturan dalam pengelolaan
keuangan, aset, aparatur pemerintah dan
pembangunan. Terwujudnya Penataan
dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasa Penyusunan kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan
Renstra Inspektorat 2010 -2015 20
Renstra Inspektorat 2010 -2015
9 10
Pegawai
Pegawai
Kelompok Sasaran
Ket
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN
Renstra Inspektorat 2010 -2015 Pegawai
PKPT Inspektorat
Surat-surat Dinas Telepon Listrik
Kasus di Kab. OKUT
Koordinasi Pengawasan
Instansi dan Unit Kerja di Kab.
Instansi dan Unit Kerja di Kab.
OKUT
21 Renstra Inspektorat 2010 -2015
9 10
Gedung Kantor Alat Tulis Kantor
AC, Laptop, Printer
Tim Pengelola Keuangan dan
TKS Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas
Amplop, Map, Kwitansi, Agenda
Foto Copy Komponen
instalasi listrik dan penerangan
Renstra Inspektorat 2010 -2015 Pegawai dan
tamu Amplop, Map,
Kwitansi, Agenda Foto Copy
Komponen instalasi listrik
dan penerangan Surat Kabar
22 Renstra Inspektorat 2010 -2015
9 10
Meja Kursi Gedung Kantor
Gedung Kantor
Laporan Rapat
konsultasi
Laptop, Komputer
AC, Filing Kabinet Kendaraan Dinas
Renstra Inspektorat 2010 -2015 Laporan
Laporan Laporan
Laporan Laporan
Laporan
23 Renstra Inspektorat 2010 -2015
9 10
Laporan
Renstra Inspektorat 2010 -2015 24
Renstra Inspektorat 2010 -2015
KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel melalui pengawasan yang profesional dan berkualitas .
MISI : 1. Mewujudkan aparatur pengawasan yang handal dan profesional
2. Melaksanakan pengawasan yang tuntas berkesinambungan dan terpadu 3. Mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel
Ket 7
1 1
1 1
1 2
2
1 1
1 1
3 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH Meningkatnya kualitas
pengawasan internal dan pengendalian dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
Tujuan Kebijakan
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
1 Program
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terwujudnya peningkatan
profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
6 4
2 3
Meningkatkan keterampilan Aparat
PemeriksaPengawasan
Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan
dan anggaran Pemerintah Daerah
Terciptanya kondisi Tupoksi Desa, Kecamatan, DIBALEKA yang efektif
dan efisien Meningkatkan kualitas dan
kompetensi Aparatur Pengawasan melalui Diklat dan pelatihan serta
tercukupinya peraturan parlemen. Meningkatnya kualitas
Kinerja Aparatur Pengawasan
Terwujudnya pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis aparat
pengawasan
Pengawasan pemeriksaan khusus diarahkan pada kasus surat
pengaduan masyarakat yang mengindikasikan penyimpangan dan
penyalahgunaan weweng, serta kasus berindikasi KKN di lingkungan
Pemda OKU TIMUR.
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH Meningkatnya kualitas
pengawasan internal dan pengendalian dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan
dan anggaran Pemerintah Daerah
Terciptanya kondisi Tupoksi Desa, Kecamatan, DIBALEKA yang efektif
dan efisien Pengawasan pemeriksaan khusus
diarahkan pada kasus surat pengaduan masyarakat yang
mengindikasikan penyimpangan dan penyalahgunaan weweng, serta
kasus berindikasi KKN di lingkungan Pemda OKU TIMUR.
25 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
2 Persentase peningkatan penyediaan
sarana dan prasarana 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 2
3 6
4 7
3 5
8 Meningkatnya kualitas
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun, perbaikan
aturan-aturan yang menjadi dasar aturan dalam pengelolaan keuangan,
aset, aparatur pemerintah dan pembangunan.
Terwujudnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasa Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan pemeriksaan fungsional reguler, Rivew LKPD dan evaluasi
LAKIP diarahkan pada upaya perbaikan SPI manajemen dan
peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah untuk terciptanya Good Governance di lingkungan Pemda
OKU TIMUR. Terwujudnya Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah Terselenggaranya
Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah Meningkatkan sarana dan prasarana
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 Melakukan koordinasi dengan pihak
terkait dalam menyusun, perbaikan aturan-aturan yang menjadi dasar
aturan dalam pengelolaan keuangan, aset, aparatur
pemerintah dan pembangunan.
26 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 27
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015 28
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
Pagu Indikatif Rp Kelompok Sasaran 7
9 1.
1. 66,430,000.00 Pegawai
2.
1. 273,750,000.00 Pegawai
2. 192,430,500.00 Pegawai
3.
1. 3,956,180,500.00 PKPT Inspektorat
2. 776,542,600.00
3. 269,421,650.00
4. 309,746,000.00
6 ProgramKegiatan
Instansi dan Unit Kerja di Kab. OKUT
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Kasus di Kab. OKUT
Pelatihan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPIP Pendidikan dan pelatihan formal
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Koordinasi Pengawasan
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
5. 266,592,500.00
4.
1. 44,028,500.00 Surat-surat Dinas
2. 352,228,000.00 Telepon Listrik
3. 63,400,000.00 AC, Laptop, Printer
4. 77,595,000.00 Kendaraan Dinas
5. 22,080,000.00 Kendaraan Dinas
6. 636,690,000.00
7. 27,776,000.00 Gedung Kantor
8. 261,568,350.00 Alat Tulis Kantor
9. 96,000,000.00
10. 13,228,100.00
11. 36,950,000.00
12. 46,372,250.00
13. 256,900,000.00 Rapat konsultasi
5.
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan makanan dan minuman
Pegawai dan tamu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tim Pengelola Keuangan dan TKS
Amplop, Map, Kwitansi, Agenda
Foto Copy Komponen instalasi
listrik dan penerangan
Surat Kabar Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Pengawasan Instansi dan Unit
Kerja di Kab. OKUT Koordinasi pengawasan yang
lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
29 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
7 9
6
1. 120,179,000.00 Meja Kursi
2. 18,622,800.00 Gedung Kantor
3. 487,500,000.00 Kendaraan Dinas
4. 29,929,500.00 Gedung Kantor
5. 139,207,500.00 AC, Filing Kabinet
6. 204,171,000.00 Laptop, Komputer
6.
1. 27,397,250.00 Laporan
2. 2,200,000.00 Laporan
3. 44,888,000.00 Laporan
4. 94,415,600.00 Laporan
5. 156,610,000.00 Laporan
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP SKPD
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
5. 156,610,000.00 Laporan
7.
1. 85,985,000.00 Laporan
8.
1. 12,000,000.00 Laporan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP SKPD
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah Reviu laporan keuangan
Pemerintah Daerah
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasa
30 Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel melalui pengawasan yang profesional dan berkualitas .
MISI : 1. Mewujudkan aparatur pengawasan yang handal dan profesional
2. Melaksanakan pengawasan yang tuntas berkesinambungan dan terpadu 3. Mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel
2010 2011
2012 2013
2014 2015
1 1
1 1
2 Terwujudnya peningkatan
profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
PERIODE 2010 SD 2015
Indikator Kinerja Sasaran
Tujuan Kebijakan
Target Indikator 1
3 4
2 5
Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan dan
anggaran Pemerintah Daerah Meningkatkan keterampilan
Aparat PemeriksaPengawasan
Terwujudnya pendidikan pelatihan dan bimbingan
teknis aparat pengawasan Meningkatnya kualitas Kinerja
Aparatur Pengawasan
Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah Terciptanya kondisi Tupoksi
Desa, Kecamatan, DIBALEKA yang efektif dan efisien
1 1
1 1
1 1
Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Pengawasan
1 Persentase terlaksananya
kelancaran administrasi perkantoran
1
2 Persentase peningkatan
penyediaan sarana dan prasarana
3 2
Terwujudnya peningkatan profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Terselenggaranya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Menurunkan tingkat
kebocoran penggunaan dan anggaran Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah Terciptanya kondisi Tupoksi
Desa, Kecamatan, DIBALEKA yang efektif dan efisien
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 3
Martapura, 2010 Terwujudnya Peningkatan dan
Terwujudnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Martapura, 2010
Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
H. Sofuan Thabroni, SH.MM Pembina Utama Muda
Nip.19540605 198503 1 019