Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab III-8 Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Ngawi : Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi No Uraian 2009 Rp 2010 Rp 2011 Rp Rata-rata Pertumb 1 PENDAPATAN 797.745.405.403,33 787.317.769.500,00 1.030.208.095.000,00 14,77

1.1. Pendapatan Asli

Daerah 25.894.194.376,33 26.562.301.550,00 35.313.790.550,00 17,76 1.1.1. Pajak Daerah 8.794.830.081,00 9.516.683.300,00 10.717.750.000,00 10,41 1.1.2. Retribusi Daerah 10.000.480.061,00 11.246.438.300,00 17.099.799.000,00 32,25 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 1.093.549.352,60 1.080.530.250,00 1.127.798.050,00 1,59 1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 6.005.334.881,73 4.718.649.700,00 6.368.443.500,00 6,77

1.2. Dana Perimbangan

673.613.963.345,00 689.123.696.350,00 786.098.768.250,00 8,19 1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 48.141.588.345,00 58.305.339.350,00 61.608.288.250,00 13,39 1.2.2. Dana Alokasi Umum 555.625.375.000,00 572.965.157.000,00 654.720.280.000,00 8,69 1.2.3. Dana Alokasi Khusus 69.847.000.000,00 57.853.200.000,00 69.770.200.000,00 1,71

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

98.237.247.682,00 71.631.771.600,00 208.795.536.200,00 82,20 1.3.1 Hibah 15.451.675.000,00 1.100.000.000,00 1.858.575.000,00 -11,96 1.3.2 Dana Darurat - - - - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 30.916.382.939,00 30.055.951.600,00 39.019.230.000,00 13,52 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 12.401.464.000,00 - 43.463.476.000,00 - 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 39.467.725.743,00 40.475.820.000,00 39.908.530.000,00 0,58 1.3.6 Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru - - 14.311.050.000,00 - 1.3.7 Tunjangan Profesi Guru PNSD - - 70.234.675.200,00 - Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara persentase dan nominal Pendapatan Daerah keseluruhan mengalami kenaikan dengan rata- rata pertumbuhan selama tahun 2009 - 2011 sebesar 14,77. Komposisi PAD pada tahun 2011 naik sebesar 32,95 dari tahun sebelumnya 2010 sebesar 2,58, sementara Dana Perimbangan pada tahun 2011 naik sebesar 14,07 dari tahun sebelumnya 2010 sebesar 2,30. Secara rata-rata, peningkatan PAD kurun waktu 2009 - 2011 sebesar 17,76, sedangkan dana perimbangan sebesar 8,19 dan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 82,20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab III-9 Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah dari retribusi daerah yang telah menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat digunakan sebagai tanda bahwa perlu dilakukan segera upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat “limitative”. Sebaliknya, dari tahun ke tahun penerimaan dari dana perimbangan menunjukkan tren meningkat. Hal ini, disebabkan oleh adanya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan BPHTB yang diserahkan kepada KabupatenKota. Sedangkan komponen Dana Alokasi Umum DAU dan Dana Alokasi Khusus DAK juga masih memperlihatkan tren peningkatan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai realisasi belanja tidak langsung daerah dan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Ngawi tahun 2009-2011 : Tabel 3.5 Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Ngawi No Uraian 2009 Rp 2010 Rp 2011 Rp Rata-rata Pertumb 1. Belanja Pegawai 507.372.005.393,75 532.651.959.400,00 689.575.003.250,00 17,22 2. Belanja Bunga 109.714.414,13 83.895.600,00 56.840.250,00 -27,89 3. Belanja Subsidi - - - 4. Belanja Hibah 77.959.155.885,43 84.403.961.800,00 17.687.102.000,00 -35,39 5. Belanja Bantuan Sosial 5.588.807.206,69 2.584.570.700,00 6.399.000.000,00 46,92 6. Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.549.039.918,00 1.722.016.400,00 - 7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa 41.431.770.160,00 43.260.480.550,00 20.691.273.150,00 -23,88 8. Belanja Tidak Terduga - 461.531.250,00 171.559.900,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung 634.010.492.978,00 665.168.415.700,00 734.580.778.550,00 7,67 Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab III-10 Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah No. Uraian 2009 Rp 2010 Rp 2011 Rp Rata-rata Pertumb

1. ASET

1.1. ASET LANCAR