Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-8
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Ngawi :
Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Ngawi
No Uraian 2009
Rp 2010
Rp 2011
Rp Rata-rata
Pertumb
1 PENDAPATAN 797.745.405.403,33
787.317.769.500,00 1.030.208.095.000,00 14,77
1.1. Pendapatan Asli
Daerah 25.894.194.376,33 26.562.301.550,00 35.313.790.550,00
17,76 1.1.1. Pajak
Daerah 8.794.830.081,00 9.516.683.300,00 10.717.750.000,00
10,41 1.1.2. Retribusi
Daerah 10.000.480.061,00 11.246.438.300,00 17.099.799.000,00
32,25 1.1.3.
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
1.093.549.352,60 1.080.530.250,00 1.127.798.050,00 1,59
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah
6.005.334.881,73 4.718.649.700,00
6.368.443.500,00 6,77
1.2. Dana Perimbangan
673.613.963.345,00 689.123.696.350,00 786.098.768.250,00 8,19
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan
Pajak 48.141.588.345,00 58.305.339.350,00 61.608.288.250,00
13,39 1.2.2. Dana
Alokasi Umum
555.625.375.000,00 572.965.157.000,00 654.720.280.000,00 8,69
1.2.3. Dana Alokasi
Khusus 69.847.000.000,00 57.853.200.000,00 69.770.200.000,00 1,71
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
98.237.247.682,00 71.631.771.600,00
208.795.536.200,00 82,20
1.3.1 Hibah 15.451.675.000,00 1.100.000.000,00
1.858.575.000,00 -11,96
1.3.2 Dana Darurat
- -
- -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 30.916.382.939,00 30.055.951.600,00 39.019.230.000,00
13,52 1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 12.401.464.000,00
- 43.463.476.000,00
- 1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
39.467.725.743,00 40.475.820.000,00 39.908.530.000,00 0,58
1.3.6 Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru
- - 14.311.050.000,00
- 1.3.7
Tunjangan Profesi Guru PNSD - -
70.234.675.200,00 -
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan
persentase kenaikan berfluktuatif. Secara persentase dan nominal Pendapatan Daerah keseluruhan mengalami kenaikan dengan rata-
rata pertumbuhan selama tahun 2009 - 2011 sebesar 14,77. Komposisi PAD pada tahun 2011 naik sebesar 32,95 dari
tahun sebelumnya 2010 sebesar 2,58, sementara Dana Perimbangan pada tahun 2011 naik sebesar 14,07 dari tahun
sebelumnya 2010 sebesar 2,30. Secara rata-rata, peningkatan PAD kurun waktu 2009 - 2011 sebesar 17,76, sedangkan dana
perimbangan sebesar 8,19 dan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-
rata pertumbuhan sebesar 82,20.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-9
Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah dari retribusi daerah yang telah
menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat digunakan sebagai tanda bahwa perlu dilakukan
segera upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah
yang bersifat “limitative”. Sebaliknya, dari tahun ke tahun penerimaan dari dana
perimbangan menunjukkan tren meningkat. Hal ini, disebabkan oleh adanya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea
Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan BPHTB yang diserahkan kepada KabupatenKota. Sedangkan komponen Dana Alokasi Umum
DAU dan Dana Alokasi Khusus DAK juga masih memperlihatkan tren peningkatan.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai realisasi belanja tidak langsung daerah dan rata-rata pertumbuhan neraca
daerah Kabupaten Ngawi tahun 2009-2011 :
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah
Kabupaten Ngawi
No Uraian 2009
Rp 2010
Rp 2011
Rp Rata-rata
Pertumb 1. Belanja
Pegawai 507.372.005.393,75 532.651.959.400,00 689.575.003.250,00
17,22 2. Belanja
Bunga 109.714.414,13
83.895.600,00 56.840.250,00
-27,89 3. Belanja
Subsidi -
- -
4. Belanja Hibah
77.959.155.885,43 84.403.961.800,00 17.687.102.000,00 -35,39
5. Belanja Bantuan
Sosial 5.588.807.206,69
2.584.570.700,00 6.399.000.000,00
46,92 6.
Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya 1.549.039.918,00 1.722.016.400,00
- 7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
41.431.770.160,00 43.260.480.550,00 20.691.273.150,00 -23,88
8. Belanja Tidak Terduga
- 461.531.250,00
171.559.900,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
634.010.492.978,00 665.168.415.700,00 734.580.778.550,00 7,67
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-10
Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
No. Uraian 2009
Rp 2010
Rp 2011
Rp Rata-rata
Pertumb
1. ASET
1.1. ASET LANCAR