EKUITAS DANA LANCAR Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab III-10 Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah No. Uraian 2009 Rp 2010 Rp 2011 Rp Rata-rata Pertumb

1. ASET

1.1. ASET LANCAR

33.636.403.232,53 38.957.367.431,68 38.957.367.431,68 1.1.1. Kas 24.900.332.235,53 27.460.357.131,68 27.460.357.131,68 10 1.1.2. Piutang 4.771.523.901,00 5.917.981.213,00 5.917.981.213,00 24 1.1.3. Persediaan 3.964.547.096,00 5.579.029.087,00 5.579.029.087,00 41 Investasi Jangka Pendek - - - Investasi Jangka Panjang 25.776.790.980,00 23.356.580.327,00 23.356.580.327,00 - Investasi non Permanen 17.834.362.050,00 15.435.469.225,00 15.435.469.225,00 -13 - Investasi Permanen 7.942.428.930,00 7.921.111.102,00 7.921.111.102,00

1.2. ASET TETAP

1.560.438.846.818,71 1.745.545.125.662,67 1.745.545.125.662,67 1.2.1. Tanah 126.090.048.775,00 258.868.190.202,00 258.868.190.202,00 105 1.2.2. Peralatan dan Mesin 192.650.621.571,40 207.508.137.142,40 207.508.137.142,40 8 1.2.3. Gedung dan Bangunan 395.278.986.854,31 417.079.551.362,31 417.079.551.362,31 6 1.2.4. Jalan, irigasi, dan Jaringan 800.396.280.389,00 822.236.797.952,96 822.236.797.952,96 3 1.2.5. Aset Tetap Lainnya 38.964.081.931,00 39.224.873.003,00 39.224.873.003,00 1 1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 7.058.827.298,00 627.576.000,00 627.576.000,00 0 1.3. ASET LAINNYA 5.867.416.985,00 2.725.499.000,00 2.725.499.000,00 1.3.1. Tagihan Penjualan Angsuran - - - 1.3.2. Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - - 1.3.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - - - 1.3.4. Aset Tak Berwujud 1.754.500.000,00 1.857.905.000,00 1.857.905.000,00 6 1.3.5. Aset Lain-lain 4.112.916.985,00 867.594.000,00 867.594.000,00 -79 JUMLAH ASET DAERAH 1.625.719.458.016,24 1.810.584.572.421,35 1.810.584.572.421,35 2. KEWAJIBAN 979.321.212,51 678.697.366,45 678.697.366,45 2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 340.623.846,06 314.804.528,75 314.804.528,75 2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga - - - 2.1.2. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 300.623.846,06 274.804.528,75 274.804.528,75 -9 2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya 40.000.000 40.00.000 40.00.000

2.2 KEWAJIBAN JANGKA

PANJANG 638.697.366,45 363.892.837,70 363.892.837,70 2.2.1. Utang Dalam Negeri- Pemerintah Pusat 638.697.366,45 363.892.837,70 363.892.837,70 -43

3. EKUITAS DANA

1.624.740.136.803,73 1.809.905.875.054,90 1.809.905.875.054,90

3.1. EKUITAS DANA LANCAR

33.295.779.386,47 38.642.562.902,93 38.642.562.902,93 3.1.1. SILPA 24.890.281.635,53 27.454.818.481,68 27.454.818.481,68 10 Pendapatan Yang Ditangguhkan 10.050.600,00 5.538.650,00 5.538.650,00 -45 3.1.2. Cadangan Piutang 4.771.523.901,00 5.917.981.213,00 5.917.981.213,00 24 3.1.3. Cadangan Persediaan 3.964.547.096,00 5.579.029.087,00 5.579.029.087,00 41 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek 340.623.846,06 314.804.528,75 314.804.528,75 41 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab III-11 No. Uraian 2009 Rp 2010 Rp 2011 Rp Rata-rata Pertumb

3.2. EKUITAS DANA INVESTASI

1.591.444.357.417,26 1.771.263.312.151,97 1.771.263.312.151,97 3.2.1. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 25.776.790.980,00 23.356.580.327,00 23.356.580.327,00 -9 3.2.2. Diinvestasikan Dalam Aset tetap 1.560.438.846.818,71 1.745.545.125.662,67 1.745.545.125.662,67 12 3.2.3. Diinvestasikan Dalam Aset Lain- lain 5.867.416.985,00 2.725.499.000,00 2.725.499.000,00 -54 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang 638.697.366,45 363.892.837,70 363.892.837,70 -43 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.625.719.458.016,24 1.810.584.572.421,35 1.810.584.572.421,35 Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2012 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan daerah Kabupaten Ngawi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah; 4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah; 6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. 7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab III-12 Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri PPh OPDN, PPh Pasal 21 dan BPHTB; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir tahun 2009 dan tahun 2010 terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 2,58. Realisasi pendapatan daerah tersebut, masih didominasi oleh pendapatan daerah yang bersumber dari Pusat dan Provinsi. Perkiraan pendapatan daerah tahun 2011 adalah sebesar Rp. . 35.313.790.550,00 dan tahun 2012 sebesar Rp. . 38.845.169.605,00. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Ngawi pada tahun 2012 diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab III-13 Tabel 3.7 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun No Uraian 2010 2011 1 PENDAPATAN -1,31 30,85 1.1. Pendapatan Asli Daerah 2,58 32,95 1.1.1. Pajak Daerah 8,21 12,62 1.1.2. Retribusi Daerah 12,46 52,05 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan -1,19 4,37 1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah -21,43 34,96

1.2. Dana Perimbangan

2,30 14,07 1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 21,11 5,66 1.2.2. Dana Alokasi Umum 3,12 14,27 1.2.3. Dana Alokasi Khusus -17,17 20,60

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

-27,08 191,48 1.3.1 Hibah -92,88 68,96 1.3.2 Dana Darurat 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya -2,78 29,82 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 2,55 -1,40 Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi Tabel 3.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi No Uraian Proyeksi RKPD Tahun 2012 Rp 1 PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Daerah 38.845.169.605,00 1.1.1. Pajak Daerah 11.789.525.000,00 1.1.2. Retribusi Daerah 19.809.778.900,00 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 1.240.577.855,00 1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 7.005.287.850,00

1.2. Dana Perimbangan

864.708.645.075,00 1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 67.769.117.075,00 1.2.2. Dana Alokasi Umum 720.192.308.000,00 1.2.3. Dana Alokasi Khusus 76.747.220.000,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

168.453.598.600,00 1.3.1 Hibah 1.858.575.000,00 1.3.2 Dana Darurat - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 42.140.768.400,00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 39.908.530.000,00 Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab III-14 Tabel 3.9 Realisasi dan ProyeksiTarget Pendapatan Kabupaten Ngawi Tahun 2009 s.d tahun 2013 Jumlah NO Uraian Realisasi Tahun 2009 Realisasi Tahun 2010 Tahun Berjalan 2011 Proyeksi Target pada Tahun Rencana 2012 Proyeksi Target pada Tahun 2013 1 2 3 4 5 6 7

1.1 Pendapatan asli daerah