Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-10
Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
No. Uraian 2009
Rp 2010
Rp 2011
Rp Rata-rata
Pertumb
1. ASET
1.1. ASET LANCAR
33.636.403.232,53 38.957.367.431,68 38.957.367.431,68
1.1.1. Kas
24.900.332.235,53 27.460.357.131,68 27.460.357.131,68
10 1.1.2.
Piutang 4.771.523.901,00 5.917.981.213,00
5.917.981.213,00 24 1.1.3.
Persediaan 3.964.547.096,00 5.579.029.087,00
5.579.029.087,00 41
Investasi Jangka Pendek - -
- Investasi Jangka Panjang
25.776.790.980,00 23.356.580.327,00 23.356.580.327,00
- Investasi non Permanen 17.834.362.050,00 15.435.469.225,00
15.435.469.225,00 -13 - Investasi Permanen
7.942.428.930,00 7.921.111.102,00 7.921.111.102,00
1.2. ASET TETAP
1.560.438.846.818,71 1.745.545.125.662,67 1.745.545.125.662,67
1.2.1. Tanah
126.090.048.775,00 258.868.190.202,00 258.868.190.202,00
105 1.2.2.
Peralatan dan Mesin 192.650.621.571,40 207.508.137.142,40
207.508.137.142,40 8
1.2.3. Gedung dan Bangunan
395.278.986.854,31 417.079.551.362,31 417.079.551.362,31
6 1.2.4.
Jalan, irigasi, dan Jaringan 800.396.280.389,00 822.236.797.952,96
822.236.797.952,96 3
1.2.5. Aset Tetap Lainnya
38.964.081.931,00 39.224.873.003,00 39.224.873.003,00
1 1.2.6.
Konstruksi Dalam Pengerjaan 7.058.827.298,00 627.576.000,00
627.576.000,00 0 1.3.
ASET LAINNYA 5.867.416.985,00 2.725.499.000,00
2.725.499.000,00 1.3.1.
Tagihan Penjualan Angsuran - -
- 1.3.2. Tagihan
tuntutan Ganti
Kerugian Daerah - -
- 1.3.3.
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - -
- 1.3.4.
Aset Tak Berwujud 1.754.500.000,00 1.857.905.000,00
1.857.905.000,00 6
1.3.5. Aset Lain-lain
4.112.916.985,00 867.594.000,00 867.594.000,00 -79
JUMLAH ASET DAERAH 1.625.719.458.016,24 1.810.584.572.421,35
1.810.584.572.421,35 2.
KEWAJIBAN 979.321.212,51 678.697.366,45
678.697.366,45 2.1.
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
340.623.846,06 314.804.528,75 314.804.528,75
2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- - -
2.1.2. Bagian Lancar Utang Dalam
Negeri-Pemerintah Pusat 300.623.846,06 274.804.528,75
274.804.528,75 -9 2.1.3.
Utang Jangka Pendek Lainnya 40.000.000 40.00.000
40.00.000
2.2 KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG 638.697.366,45 363.892.837,70
363.892.837,70 2.2.1.
Utang Dalam Negeri- Pemerintah Pusat
638.697.366,45 363.892.837,70 363.892.837,70 -43
3. EKUITAS DANA
1.624.740.136.803,73 1.809.905.875.054,90 1.809.905.875.054,90
3.1. EKUITAS DANA LANCAR
33.295.779.386,47 38.642.562.902,93 38.642.562.902,93
3.1.1. SILPA
24.890.281.635,53 27.454.818.481,68 27.454.818.481,68
10 Pendapatan Yang
Ditangguhkan 10.050.600,00 5.538.650,00
5.538.650,00 -45
3.1.2. Cadangan Piutang
4.771.523.901,00 5.917.981.213,00 5.917.981.213,00 24
3.1.3. Cadangan Persediaan
3.964.547.096,00 5.579.029.087,00 5.579.029.087,00 41
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang
Jangka Pendek 340.623.846,06 314.804.528,75
314.804.528,75 41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-11
No. Uraian 2009
Rp 2010
Rp 2011
Rp Rata-rata
Pertumb
3.2. EKUITAS DANA INVESTASI
1.591.444.357.417,26 1.771.263.312.151,97 1.771.263.312.151,97
3.2.1. Diinvestasikan Dalam Investasi
Jangka Panjang 25.776.790.980,00 23.356.580.327,00
23.356.580.327,00 -9
3.2.2. Diinvestasikan Dalam Aset tetap
1.560.438.846.818,71 1.745.545.125.662,67 1.745.545.125.662,67
12 3.2.3.
Diinvestasikan Dalam Aset Lain- lain
5.867.416.985,00 2.725.499.000,00 2.725.499.000,00 -54
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang
Jangka Panjang 638.697.366,45 363.892.837,70
363.892.837,70 -43
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
1.625.719.458.016,24 1.810.584.572.421,35 1.810.584.572.421,35
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2012 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan
daerah Kabupaten Ngawi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan
pendapatan daerah adalah : 1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional
Pemungutan Pendapatan Daerah; 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi
dan ekstensifikasi; 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang
Pendapatan Daerah; 4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam
upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam membayar retribusi daerah; 6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Lembaga Penghasil
dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. 7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-12
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas
fiskal daerah adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri PPh OPDN, PPh Pasal 21 dan BPHTB;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan
pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir tahun 2009 dan tahun 2010 terjadi
peningkatan pertumbuhan sebesar 2,58. Realisasi pendapatan daerah tersebut, masih didominasi oleh
pendapatan daerah yang bersumber dari Pusat dan Provinsi. Perkiraan pendapatan daerah tahun 2011 adalah sebesar
Rp. .
35.313.790.550,00 dan tahun 2012 sebesar Rp.
. 38.845.169.605,00.
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Ngawi pada tahun 2012 diarahkan pada optimalisasi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
PAD melalui langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi
pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-13
Tabel 3.7 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun No Uraian 2010
2011 1 PENDAPATAN
-1,31 30,85 1.1.
Pendapatan Asli Daerah 2,58 32,95
1.1.1. Pajak Daerah
8,21 12,62
1.1.2. Retribusi Daerah
12,46 52,05 1.1.3.
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan -1,19 4,37
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah
-21,43 34,96
1.2. Dana Perimbangan
2,30 14,07 1.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 21,11 5,66
1.2.2. Dana Alokasi Umum
3,12 14,27
1.2.3. Dana Alokasi
Khusus -17,17 20,60
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
-27,08 191,48
1.3.1 Hibah -92,88 68,96
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
-2,78 29,82
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2,55 -1,40
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Tabel 3.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi
No Uraian Proyeksi RKPD Tahun
2012 Rp
1 PENDAPATAN 1.1. Pendapatan
Asli Daerah
38.845.169.605,00
1.1.1. Pajak Daerah
11.789.525.000,00
1.1.2. Retribusi Daerah
19.809.778.900,00
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
1.240.577.855,00
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah
7.005.287.850,00
1.2. Dana Perimbangan
864.708.645.075,00
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak
67.769.117.075,00
1.2.2. Dana Alokasi
Umum
720.192.308.000,00
1.2.3. Dana Alokasi
Khusus
76.747.220.000,00
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
168.453.598.600,00
1.3.1 Hibah
1.858.575.000,00
1.3.2 Dana Darurat
-
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
42.140.768.400,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
39.908.530.000,00 Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-14
Tabel 3.9 Realisasi dan ProyeksiTarget Pendapatan Kabupaten Ngawi
Tahun 2009 s.d tahun 2013
Jumlah NO Uraian
Realisasi Tahun 2009
Realisasi Tahun 2010
Tahun Berjalan 2011
Proyeksi Target pada Tahun Rencana 2012
Proyeksi Target pada Tahun 2013
1 2 3
4 5
6 7
1.1 Pendapatan asli daerah