PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O16 90
24,41. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan, antara lain terdapat tiga IKSS yang capaian kinerjanya belum dapat diukur NA. Selain itu, sejak tahun 2016, PPATK telah
menerapkan Keputusan Kepala PPATK Nomor 175 Tahun 2016 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan. Dalam keputusan tersebut telah ditetapkan bahwa batasan capaian kinerja maksimum adalah 120 dan capaian kinerja minimum adalah 0.
D. Re a lisa si Angga ra n T a hun 2 0 1 6
Pagu anggaran awal tahun 2016 PPATK sebesar Rp190.000.000.000,00. Pada tahun berjalan, presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja KementerianLembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,
sehingga PPATK terkena pemotongan anggaran sebesar Rp15.791.635.000,00. Namun demikian, PPATK memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan sebesar
Rp30.000.000.000,00 berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455KMK.022016 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan atas Pelaksanaan
Anggaran Belanja Kementerian NegaraLembaga Tahun Anggaran 2014, sehingga alokasi anggaran PPATK meningkat menjadi Rp204.208.366.000,00. Selain itu, PPATK
juga melakukan self blocking anggaran sebesar Rp2.744.000.000,00 yang dikenakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah
Penghematan Belanja KementerianLembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, sehingga alokasi
anggaran PPATK setelah dilakukan self blocking anggaran menjadi
Rp201.464.366.000,00. Realisasi anggaran PPATK per 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp195.664.151.534,00 atau
95,82 dari total pagu anggaran
sebesar Rp204.208.366.000,00. Apabila memperhitungkan self blocking anggaran, maka
realisasi anggaran meningkat menjadi 97,12. Hal tersebut menunjukkan bahwa PPATK melakukan efisiensipenghematan dalam penggunaan anggaran apabila
dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 108,24. Efisiensi tersebut
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O16 91
berasal dari pengadaan barangjasa dan penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, contohnya melalui pengurangan biaya perjalanan dinas sesuai dengan amanat Instruksi
Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja KementerianLembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan bersinergi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa selama tahun 2016, PPATK berhasil mencapai target kinerja secara optimal dan mencapai realisasi anggaran yang relatif tinggi. Perbandingan realisasi
anggaran tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dalam Tabel 3.45. Realisasi anggaran terkait program tahun anggaran 2016 dapat dilihat dalam Tabel 3.46, sebagai berikut.
Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK
Tahun 2015 dan 2016 Kode
Program Kegiatan
Nama ProgramKegiatan
Realisasi Tahun 2015
Rp Realisasi
Tahun 2016 Rp
Naik Turun
Rp
01 Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya PPATK 57.340.381.408,00
66.998.691573,00 9.658.310.165,00
01.3374 Pengawasan Internal
PPATK 373.027.373,00
376.825.939,00 3.798.566,00
01.3375 Pengelolaan Perencanaan
dan Keuangan PPATK 41.206.660.675,00 51.419.436.073,00
10.212.775.398,00
01.3376 Pengelolaan Sumber Daya
Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK
4.030.057.631,00 2.731.320.974,00 1.298.736.657.00
01.3377
Penyelenggaraan ketatausahaan,
kerumahtanggan, dan Perlengkapan PPATK
11.730.635.729,00 12.471.108.587,00 740.472.858,00
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK
2.753.335.299,00 97.329.404.780,00 94.576.069.481,00
02.3378 Pengadaan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana PPATK
2.753.335.299,00 97.329.404.780,00 94.576.069.481,00
06 Program Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme
19.824.479.896,00 31.336.055.181,00 11.511.575.285,00
06.3379 Pengelolaan Bidang Hukum
PPATK 2.293.471.516,00 2.029.575.000,00
263.896.516,00
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O16 92
Kode Program
Kegiatan Nama
ProgramKegiatan Realisasi
Tahun 2015 Rp
Realisasi Tahun 2016
Rp Naik
Turun Rp
06.3380 Pelaksanaan Kerja sama
dan Humas PPATK 3.301.587.515,00 3.226.671.033,00
74.916.482,00
06.3381 Pengelolaan Teknologi
Informasi PPATK 7.013.156.621,00 15.007.770.300,00
7.994.613.679,00
06.3382 Pengawasan Kepatuhan
Pihak Pelapor 1.158.357.136,00 1.397.061.050,00
238.703.914,00
06.3383 Pengawasan Kewajiban
Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor
1.350.359.276,00 1.698.141.315,00 347.782.039,00
06.3384 Analisis Transaksi dan
Pengelolaan Laporan Masyarakat
816.146.298,00 1.077.136.802,00 260.990.504,00
06.5232 Pemeriksaan dan
Pengembangan Riset TPPU 3.891.401.534,00 6.899.699.681,00
3.008.298.147,00
Jumlah 79.918.196.603,00
195.664.151.534 115.745.954.931,00
Berdasarkan Tabel 3.45, pada tahun 2016, diketahui terdapat peningkatan realisasi anggaran yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015.
Realisasi anggaran PPATK per 31 Desember 2016 sebesar Rp195.664.151.534,00, sehingga terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar Rp115.745.954.931,00 apabila dibandingkan
dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp79.918.196.603,00. Peningkatan realisasi anggaran yang sangat signifikan sebesar Rp94.576.069.481,00 terdapat pada program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPATK. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan gedung diklat PPATK yang terletak di Cimanggis, Depok.
Tabel 3.46 Realisasi Anggaran PPATK
per 31 Desember 2016 Program
Anggaran Rp Realisasi Rp
Persentase
Program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme
34.334.499.000 31.336.055.181
91,27 Program dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya PPATK 71.034.731.000
66.998.691.573 94,32
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPATK
98.839.136.000 97.329.404.780
94,32
Total 204.208.366.000 195.664.151.534
95,82