Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan, dengan kegiatan: Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan :

Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 6 2 Penyusunan Program dan Pelaporan a Masukan : Dana Rp. 115.278.650,- b Keluaran : Terlaksanannya penyusunan program dan pelaporan. 8 dokumen. c Hasil Tersedianya dokumen Renstra,Renja,Hasil musrenbang,Lakip,LPPD d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 95,46 110.040.900 f Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.5.237.750,-

f. Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan, dengan kegiatan:

1 Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan a Masukan : Dana Rp. 93.250.000,- b Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat ukurmdan bahan laboratorium kebinamargaan. 27 jenis. c Hasil Tersedianya Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 86,26 80.439.025 f Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.12.810.975,- 2 Rehabilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat - alat Berat a Masukan : Dana Rp. 249.400.000,- b Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional stone cruser. 1 satu unit. c Hasil Berfungsinya Stone crusher dan tercapainya target PAD d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 98,33 245.232.000 f Permasalahan : - 3 Pemeliharaan Alat-alat Berat AMP a Masukan : Dana Rp. 248.250.000,- b Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat AMP. 1satu unit. c Hasil Berfungsinya AMP dan tercapianya target PAD d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,85 247.876.450 f Permasalahan : - Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 7 4 Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat a Masukan : Dana Rp. 386.795.472,- b Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional alat- alat berat. 15 unit. c Hasil Berfungsinya Alat-alat berat dan tercapianya target PAD d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,05 383.126.700,- f Permasalahan : -

g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan :

1 Perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jembantan kabupaten a Masukan : Dana Rp. 3.218.580.800,- b Keluaran : - Terlaksananya perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci. - Terlaksananya pengawasan jalan dan jembatan kabupaten kerinci. c Hasil : Tersedianya Dokumen perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci Tersedianya laporan pengawasan jalan dan jembatan d Realisasi Fisik : 98,76 e Realisasi Keuangan : 98,72 3.177.388.550 f Permasalahan : Tersisa Rp.41.192.250 pada kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan pada honorarium pengadaan barangjasa 2 Peningkatan Jalan Kabupaten a Masukan : Dana Rp. 31.265.397.300,- b Keluaran : - Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten c Hasil Tersedianya Jalan Kabupaten dengan kondisi baik d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,97 31.256.570.600 f Permasalahan : Tersisa Rp.8.826.700 pada Honorarium Pengadaan Barangjasa Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 8 3 Pembangunan Jembatan a Masukan : Dana Rp. 6.497.950.352,- b Keluaran : Terlaksananya pembangunan j embatan c Hasil : Tersedianya jembatan dengan kondisi baik d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,48 6.464.400.0000,- f Permasalahan : Sisa Tender Rp.33.550.352,-

h. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wlayah, dengan kegiatan :