Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6
2 Penyusunan Program dan Pelaporan
a Masukan : Dana
Rp. 115.278.650,-
b Keluaran : Terlaksanannya penyusunan program dan
pelaporan. 8 dokumen. c Hasil
Tersedianya dokumen Renstra,Renja,Hasil musrenbang,Lakip,LPPD
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 95,46
110.040.900 f Permasalahan
: Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.5.237.750,-
f. Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan, dengan kegiatan:
1 Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
a Masukan : Dana
Rp. 93.250.000,-
b Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat ukurmdan bahan
laboratorium kebinamargaan. 27 jenis. c Hasil
Tersedianya Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 86,26
80.439.025 f Permasalahan
: Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.12.810.975,-
2 Rehabilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat - alat Berat
a Masukan : Dana
Rp. 249.400.000,-
b Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional
stone cruser. 1 satu unit. c Hasil
Berfungsinya Stone crusher dan tercapainya target PAD
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 98,33
245.232.000 f Permasalahan
: -
3 Pemeliharaan Alat-alat Berat AMP
a Masukan : Dana
Rp. 248.250.000,-
b Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat
AMP. 1satu unit. c Hasil
Berfungsinya AMP dan tercapianya target PAD d Realisasi Fisik
: 100 e Realisasi Keuangan
: 99,85 247.876.450
f Permasalahan : -
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
7
4 Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat
a Masukan : Dana
Rp. 386.795.472,-
b Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional alat-
alat berat. 15 unit. c Hasil
Berfungsinya Alat-alat berat dan tercapianya target PAD
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,05
383.126.700,- f Permasalahan
: -
g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan :
1 Perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jembantan kabupaten
a Masukan : Dana
Rp. 3.218.580.800,-
b Keluaran : - Terlaksananya perencanaan dan penyusunan
DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci.
- Terlaksananya pengawasan jalan dan jembatan kabupaten kerinci.
c Hasil : Tersedianya Dokumen perencanaan dan
penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci
Tersedianya laporan pengawasan jalan dan jembatan
d Realisasi Fisik : 98,76
e Realisasi Keuangan : 98,72
3.177.388.550 f Permasalahan
: Tersisa Rp.41.192.250 pada kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan
pada honorarium
pengadaan barangjasa
2 Peningkatan Jalan Kabupaten
a Masukan : Dana
Rp. 31.265.397.300,-
b Keluaran : - Terlaksananya pembangunan jalan
kabupaten c Hasil
Tersedianya Jalan Kabupaten dengan kondisi baik d Realisasi Fisik
: 100 e Realisasi Keuangan
: 99,97 31.256.570.600
f Permasalahan : Tersisa
Rp.8.826.700 pada
Honorarium Pengadaan Barangjasa
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
8
3 Pembangunan Jembatan
a Masukan : Dana
Rp. 6.497.950.352,-
b Keluaran : Terlaksananya pembangunan j
embatan
c Hasil : Tersedianya jembatan dengan kondisi baik
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,48
6.464.400.0000,- f Permasalahan
: Sisa Tender Rp.33.550.352,-
h. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wlayah, dengan kegiatan :