Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
10
i.  Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan:
1 Penyusunan Sistem InformasiDatabase Keciptakaryaan
a  Masukan :  Dana
Rp. 528.288.500,-
b  Keluaran :
Terlaksananya penyusunan sistem informasi database keciptakaryaan.
c  Hasil :
Tersedianya Data Base Keciptakaryaan d  Realisasi Fisik
:  100 e  Realisasi Keuangan
:  97,73 516.305.500,-
f  Permasalahan :  Tersisa  Pada  Perjalanan  Dinas  Luar
daerah Rp.11.983.000,-
2 Perencanaan Penyusunan Review Rispam
a  Masukan :  Dana
Rp. 298.288.500,-
b  Keluaran :
Terlaksananya review RISPAM c  Hasil
: Tersedianya RISPAM yang telah di revisi
d  Realisasi Fisik :  100
e  Realisasi Keuangan :  96,33
284.346.500,- f  Permasalahan
:  Tersisa  Pada  Perjalanan  Dinas  Luar daerah Rp.13.942.000,-
3 Penyusunan Standar Analisa Harga Bangunan
a  Masukan :  Dana
Rp. 60.850.000,-
b  Keluaran :
Terlaksananya p
enyusunan standar analisa harga bangunan.
c  Hasil :
Tersedianya Dokumen standar harga Bangunan d  Realisasi Fisik
:  100 e  Realisasi Keuangan
:  99,79 60.720.000,-
f  Permasalahan -
4 Penyusunan Dokumen RPI2JM
a  Masukan :  Dana
Rp. 247.595.000,-
b  Keluaran :  Terlaksananya p
enyusunan dokumen RPI2JM
c  Hasil :  Tersedianya Dokumen RPI2JM
d  Realisasi Fisik :  100
e  Realisasi Keuangan :  92,39
228.748.400,- f  Permasalahan
:  Tersisa  Pada  Perjalanan  Dinas  Luar daerah Rp.18.846.600,-
5 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
a  Masukan :  Dana
Rp. 486.545.400,-
b  Keluaran :  Terlaksananya  fa
silitasi  pembangunan  infrastruktur perdesaan.
c  Hasil :  Terbangunnya  Jalan  perdesaan,  tersedianya
jembatan perdesaan yang memadai
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
11 d  Realisasi Fisik
:  60,21 e  Realisasi Keuangan
:  43,16 209.994.950,-
f  Permasalahan :  Tersisa
Rp.276.550.450,- pada
kegiatan fasilitasi
pembangunan infrastruktur perdesaan.pada kegiatan
sosialisasi bimbingan teknis.
6 Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong
a  Masukan :  Dana
Rp. 4.854.750.025,-
b  Keluaran :  Terlaksananya  p
embangunan  saluran  drainase gorong-gorong.
c  Hasil :  Tersedianya Saluran drainase  Gorong-gorong
d  Realisasi Fisik :  100
e  Realisasi Keuangan :  99,88
4.484.885.425 f  Permasalahan
:  -
7 Pembangunan Jalan Lingkungan
a  Masukan :  Dana
Rp. 13.591.899.122,-
b  Keluaran :  Terlaksananya  pe
mbangunan  jalan  lingkungan  yang memadai.
c  Hasil :  Tersedianya jalan lingkungan yang memadai
d  Realisasi Fisik :  100
e  Realisasi Keuangan :  99,84
13.570.699.625 f  Permasalahan
:
8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersihAir minum
a  Masukan :  Dana
Rp. 3.623.703.000,-
b  Keluaran :
Terlaksananya pe
mbangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih.
c  Hasil :
Terpenuhinya kebutuhan jarangin air bersih untuk masyarakat
d  Realisasi Fisik :  100
e  Realisasi Keuangan :  99,67
3.611.635.000,- f  Permasalahan
:  -
9 Sanitasi Masyarakat
a  Masukan :  Dana
Rp. 2.391.394.000,-
b  Keluaran :
Terlaksananya pe
mbangunan sarana sanitasi.
c  Hasil :
Tesedinya Sarana MCK d  Realisasi Fisik
:  95,84 e  Realisasi Keuangan
:  93,33 2.231.772.060,-
f  Permasalahan :  Tersisa
Rp.159.621.940,- pada
kegaitan  perjalanan  dinas  dalam daerah  dan  luar  daerah  dan  belanja
konsultan perencanaan
dan pengawasan.
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
12
10 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman PPSP Bidang Cipta Karya
a  Masukan :  Dana
Rp. 289.085.000,-
b  Keluaran :
Terlaksananya monitoring dan evaluasi PPSP dan penyusunan master plan drainase.
c  Hasil :
Terwujudnya percepatan pembangunan sanitasi permukiman
d  Realisasi Fisik :  100
e  Realisasi Keuangan :  96,04
277.627.200,- f  Permasalahan
:  Tersisa Rp.11.457.800,-
pada kegiatan perjalanan dinas luar daerah
11 Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintah
a  Masukan :  Dana
Rp. 5.327.976.583,-
b  Keluaran :
Terlaksananya pembangunan gedung kantor. 7 tujuh unit
c  Hasil :
Tersedianya Gedung Kantor d  Realisasi Fisik
:  96,93 e  Realisasi Keuangan
:  96,84 5.159.553.650,-
f  Permasalahan :  Tersisa
Rp.168.422.933,- pada
kegiatan  pembangunan  mess  pemda kab.kerinci  di  padang  dan  perjalanan
dinas luar daerah
j.  Program PAMSIMAS, dengan kegiatan: