Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan:

Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 10

i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan:

1 Penyusunan Sistem InformasiDatabase Keciptakaryaan a Masukan : Dana Rp. 528.288.500,- b Keluaran : Terlaksananya penyusunan sistem informasi database keciptakaryaan. c Hasil : Tersedianya Data Base Keciptakaryaan d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 97,73 516.305.500,- f Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp.11.983.000,- 2 Perencanaan Penyusunan Review Rispam a Masukan : Dana Rp. 298.288.500,- b Keluaran : Terlaksananya review RISPAM c Hasil : Tersedianya RISPAM yang telah di revisi d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 96,33 284.346.500,- f Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp.13.942.000,- 3 Penyusunan Standar Analisa Harga Bangunan a Masukan : Dana Rp. 60.850.000,- b Keluaran : Terlaksananya p enyusunan standar analisa harga bangunan. c Hasil : Tersedianya Dokumen standar harga Bangunan d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,79 60.720.000,- f Permasalahan - 4 Penyusunan Dokumen RPI2JM a Masukan : Dana Rp. 247.595.000,- b Keluaran : Terlaksananya p enyusunan dokumen RPI2JM c Hasil : Tersedianya Dokumen RPI2JM d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 92,39 228.748.400,- f Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp.18.846.600,- 5 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a Masukan : Dana Rp. 486.545.400,- b Keluaran : Terlaksananya fa silitasi pembangunan infrastruktur perdesaan. c Hasil : Terbangunnya Jalan perdesaan, tersedianya jembatan perdesaan yang memadai Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 11 d Realisasi Fisik : 60,21 e Realisasi Keuangan : 43,16 209.994.950,- f Permasalahan : Tersisa Rp.276.550.450,- pada kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan.pada kegiatan sosialisasi bimbingan teknis. 6 Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong a Masukan : Dana Rp. 4.854.750.025,- b Keluaran : Terlaksananya p embangunan saluran drainase gorong-gorong. c Hasil : Tersedianya Saluran drainase Gorong-gorong d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,88 4.484.885.425 f Permasalahan : - 7 Pembangunan Jalan Lingkungan a Masukan : Dana Rp. 13.591.899.122,- b Keluaran : Terlaksananya pe mbangunan jalan lingkungan yang memadai. c Hasil : Tersedianya jalan lingkungan yang memadai d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,84 13.570.699.625 f Permasalahan : 8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersihAir minum a Masukan : Dana Rp. 3.623.703.000,- b Keluaran : Terlaksananya pe mbangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih. c Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jarangin air bersih untuk masyarakat d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,67 3.611.635.000,- f Permasalahan : - 9 Sanitasi Masyarakat a Masukan : Dana Rp. 2.391.394.000,- b Keluaran : Terlaksananya pe mbangunan sarana sanitasi. c Hasil : Tesedinya Sarana MCK d Realisasi Fisik : 95,84 e Realisasi Keuangan : 93,33 2.231.772.060,- f Permasalahan : Tersisa Rp.159.621.940,- pada kegaitan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan belanja konsultan perencanaan dan pengawasan. Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 12 10 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman PPSP Bidang Cipta Karya a Masukan : Dana Rp. 289.085.000,- b Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi PPSP dan penyusunan master plan drainase. c Hasil : Terwujudnya percepatan pembangunan sanitasi permukiman d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 96,04 277.627.200,- f Permasalahan : Tersisa Rp.11.457.800,- pada kegiatan perjalanan dinas luar daerah 11 Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintah a Masukan : Dana Rp. 5.327.976.583,- b Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung kantor. 7 tujuh unit c Hasil : Tersedianya Gedung Kantor d Realisasi Fisik : 96,93 e Realisasi Keuangan : 96,84 5.159.553.650,- f Permasalahan : Tersisa Rp.168.422.933,- pada kegiatan pembangunan mess pemda kab.kerinci di padang dan perjalanan dinas luar daerah

j. Program PAMSIMAS, dengan kegiatan: