Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
8
3 Pembangunan Jembatan
a Masukan : Dana
Rp. 6.497.950.352,-
b Keluaran : Terlaksananya pembangunan j
embatan
c Hasil : Tersedianya jembatan dengan kondisi baik
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,48
6.464.400.0000,- f Permasalahan
: Sisa Tender Rp.33.550.352,-
h. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wlayah, dengan kegiatan :
1 Rehabilitasi Pemelihaaan Jalan
a Masukan : Dana
Rp. 13.748.106.800,-
b Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jalan 17 Km.
c Hasil : Tersedianya jalan dengan kondisi baik
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,16
13.632.908.600,- f Permasalahan
: Tersisa Rp.115.198.200 pada sisa terder dan Perjalanan Dinas Luar
Daerah
2 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
a Masukan : Dana
Rp. 2.152.250.000,-
b Keluaran : Terlaksannya rehabilitasi jaringan jalan, jembatan,
irigasi dan pasca bencana alam 8 paket. c Hasil
: Terehabilitasinya jaringan jalan, jembatan, irigasi dan sungai pasca bencana alam
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,94
2.150.851.388,- f Permasalahan
: -
3 Perencanaan Pengawasan dan Penyusunan SID dan kegiatan SDA
a Masukan : Dana
Rp. 1.273.027.000,-
b Keluaran : Terlaksananya dokumen SID, terlaksananya
pengawasan kegiatan SDA. c Hasil
: Tersedianya Dokumen SID d Realisasi Fisik
: 100 e Realisasi Keuangan
: 99,60 1.267.874.900,-
f Permasalahan : -
4 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
a Masukan : Dana
Rp. 5.186.567.415,-
b Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi.
c Hasil : Berfungsinya Jaringan Irigasi
d Realisasi Fisik : 100,00
e Realisasi Keuangan : 100,00
5.186.567.415,- f Permasalahan
: -
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
9
5 Pembangunan TurapTaludBronjong
a Masukan : Dana
Rp. 3.598.534.000,-
b Keluaran : Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan
turaptaludbronjong 30 paket. c Hasil
: Tersedianya Kebutuhan turaptaludbronjong di Kabuapten Kerinci
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,93
3.596.184.700,- f Permasalahan
: -
6 Rehabilitasi Kawasan Kritis daerah Tangkapan Sungai dan Danau
a Masukan : Dana
Rp. 6.288.736.000,-
b Keluaran :
Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 36 paket.
c Hasil :
Terpeliharanya kawasan kritis sungai dan danau
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,97
6.286.937.900,- f Permasalahan
: -
7 Pembangunan Penerangan Jalan Umum
a Masukan : Dana
Rp. 1.780.950.000,-
b Keluaran :
Terlaksananya pembangunan penerangan jalan umum 35 titik.
c Hasil :
Tersedianya Pembangunan Penerangan Jalan Umum
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,91
1.775.988.850,- f Permasalahan
: -
8 Transportasi Perdesaan
a Masukan : Dana
Rp. 3.821.950.000,-
b Keluaran :
Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi perdesaan Jalan perdesaan 1 Paket.
c Hasil :
Tersedianya Jalan Perdesaan
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,94
3.819.838.350,- f Permasalahan
: -
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
10
i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan: