Program Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wlayah, dengan kegiatan :

Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 8 3 Pembangunan Jembatan a Masukan : Dana Rp. 6.497.950.352,- b Keluaran : Terlaksananya pembangunan j embatan c Hasil : Tersedianya jembatan dengan kondisi baik d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,48 6.464.400.0000,- f Permasalahan : Sisa Tender Rp.33.550.352,-

h. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wlayah, dengan kegiatan :

1 Rehabilitasi Pemelihaaan Jalan a Masukan : Dana Rp. 13.748.106.800,- b Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jalan 17 Km. c Hasil : Tersedianya jalan dengan kondisi baik d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,16 13.632.908.600,- f Permasalahan : Tersisa Rp.115.198.200 pada sisa terder dan Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat a Masukan : Dana Rp. 2.152.250.000,- b Keluaran : Terlaksannya rehabilitasi jaringan jalan, jembatan, irigasi dan pasca bencana alam 8 paket. c Hasil : Terehabilitasinya jaringan jalan, jembatan, irigasi dan sungai pasca bencana alam d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,94 2.150.851.388,- f Permasalahan : - 3 Perencanaan Pengawasan dan Penyusunan SID dan kegiatan SDA a Masukan : Dana Rp. 1.273.027.000,- b Keluaran : Terlaksananya dokumen SID, terlaksananya pengawasan kegiatan SDA. c Hasil : Tersedianya Dokumen SID d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,60 1.267.874.900,- f Permasalahan : - 4 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi a Masukan : Dana Rp. 5.186.567.415,- b Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi. c Hasil : Berfungsinya Jaringan Irigasi d Realisasi Fisik : 100,00 e Realisasi Keuangan : 100,00 5.186.567.415,- f Permasalahan : - Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 9 5 Pembangunan TurapTaludBronjong a Masukan : Dana Rp. 3.598.534.000,- b Keluaran : Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan turaptaludbronjong 30 paket. c Hasil : Tersedianya Kebutuhan turaptaludbronjong di Kabuapten Kerinci d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,93 3.596.184.700,- f Permasalahan : - 6 Rehabilitasi Kawasan Kritis daerah Tangkapan Sungai dan Danau a Masukan : Dana Rp. 6.288.736.000,- b Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 36 paket. c Hasil : Terpeliharanya kawasan kritis sungai dan danau d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,97 6.286.937.900,- f Permasalahan : - 7 Pembangunan Penerangan Jalan Umum a Masukan : Dana Rp. 1.780.950.000,- b Keluaran : Terlaksananya pembangunan penerangan jalan umum 35 titik. c Hasil : Tersedianya Pembangunan Penerangan Jalan Umum d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,91 1.775.988.850,- f Permasalahan : - 8 Transportasi Perdesaan a Masukan : Dana Rp. 3.821.950.000,- b Keluaran : Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi perdesaan Jalan perdesaan 1 Paket. c Hasil : Tersedianya Jalan Perdesaan d Realisasi Fisik : 100 e Realisasi Keuangan : 99,94 3.819.838.350,- f Permasalahan : - Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 10

i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan: