Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
APBD APBD Prop
APBN DAK
123 123
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19
Keterangan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Rp
Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan SKPD
Penanggung jawab
Kode Rekening UrusanProgramkegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Lokasi
Pemeliharaan kendaraan roda 4
14 unit Pembelian BBM
110.157 liter Pemeliharaan alat-alat
komunikasi 6 unit HT
2.00.06.2.00.06.01.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur Memperkuat penegakan
hukum Meningkatnya kualitas
pelayanan publik Persentase pengelolaan
kepegawaian yang dilaksanakan tepat
waktu 96
58.180.000,00 0,00
0,00 0,00 63.998.000,00
Buku penjagaan kenaikan gaji berkala
1 dokumen Buku penjagaan
kenaikan pangkat 1 dokumen
Laporan Penyusunan SKP
1 dokumen Laporan Usulan
kenaikan pangkat 1 dokumen
Laporan Usulan Kenaikan gaji berkala
1 dokumen Laporan rekapan
absensi pegawai 1 dokumen
Laporan penyelesaian ijin cuti
1 dokumen laporan penilaian
angka kredit 1 dokumen
Peserta bimbingan teknis, workshop,
seminar dan lokakarya 5 orang
2.00.06.2.00.06.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan
publik Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase pelaporan capaian kinerja dan
keuangan dilaksanakan tepat waktu
100 124.350.000,00
0,00 0,00
0,00 136.785.000,00
Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun
2018 12 dokumen
Laporan Tahunan 2017
1 dokumen LAKIP 2017
1 dokumen Laporan capaian
indikator kinerja sasaran per triwulan
dalam e- Sakip tahun 2018
4 dokumen Dokumen
pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan Renja SKPD 1 dokumen
Dokumen pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
SKPD 4 dokumen
Dokumen pengendalian dan
evaluasi terhadap hasil Renja SKPD
4 dokumen Dokumen evaluasi
terhadap hasil Renstra SKPD
1 dokumen Dokumen Renja tahun
2019 1 dokumen
Dokumen Perubahan Renja Tahun 2018
1 dokumen 58.180.000,00
0,00 0,00
2.00.06.2.00.06.01.05.009 Pengelolaan kepegawaian dan
peningkatan kapasitas pegawai Kabupaten
Sleman Persentase pengelolaan
kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu
dan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku 100
0,00 63.998.000,00 Keg. sdg berjal
Nilai LAKIP SKPD 90 A
89.395.000,00 2.00.06.2.00.06.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Sleman
2.00.06.2.00.06.01.06.005 Penyusunan perencanaan kerja
SKPD Kabupaten
Sleman Persentase dokumen
perencanaan SKPD yang tepat waktu dan sesuai
dengan tahapan perencanaan sesuai
100 0,00 38.450.500,00
Keg. sdg berjal Persentase kesesuaian
dokumen perencanaan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
100
34.955.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 98.334.500,00
Keg. sdg berjal
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
APBD APBD Prop
APBN DAK
123 123
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19
Keterangan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Rp
Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan SKPD
Penanggung jawab
Kode Rekening UrusanProgramkegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Lokasi
Rencana kerja tahunan tahun
2019 1 dokumen
Dokumen perjanjian kinerja tahun 2018
1 dokumen RKA tahun 2019
1 dokumen RKA perubahan tahun
2018 1 dokumen
DPA perubahan tahun 2018
1 dokumen DPA
1 dokumen
1.01.02.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan