Program peningkatan kapasitas Program peningkatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 123 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Rp Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Kode Rekening UrusanProgramkegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pemeliharaan kendaraan roda 4 14 unit Pembelian BBM 110.157 liter Pemeliharaan alat-alat komunikasi 6 unit HT

2.00.06.2.00.06.01.05 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur Memperkuat penegakan hukum Meningkatnya kualitas pelayanan publik Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu 96 58.180.000,00 0,00 0,00 0,00 63.998.000,00 Buku penjagaan kenaikan gaji berkala 1 dokumen Buku penjagaan kenaikan pangkat 1 dokumen Laporan Penyusunan SKP 1 dokumen Laporan Usulan kenaikan pangkat 1 dokumen Laporan Usulan Kenaikan gaji berkala 1 dokumen Laporan rekapan absensi pegawai 1 dokumen Laporan penyelesaian ijin cuti 1 dokumen laporan penilaian angka kredit 1 dokumen Peserta bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya 5 orang

2.00.06.2.00.06.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu 100 124.350.000,00 0,00 0,00 0,00 136.785.000,00 Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2018 12 dokumen Laporan Tahunan 2017 1 dokumen LAKIP 2017 1 dokumen Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e- Sakip tahun 2018 4 dokumen Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 1 dokumen Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD 4 dokumen Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD 4 dokumen Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD 1 dokumen Dokumen Renja tahun 2019 1 dokumen Dokumen Perubahan Renja Tahun 2018 1 dokumen 58.180.000,00 0,00 0,00 2.00.06.2.00.06.01.05.009 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai Kabupaten Sleman Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 100 0,00 63.998.000,00 Keg. sdg berjal Nilai LAKIP SKPD 90 A 89.395.000,00 2.00.06.2.00.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kabupaten Sleman 2.00.06.2.00.06.01.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD Kabupaten Sleman Persentase dokumen perencanaan SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai 100 0,00 38.450.500,00 Keg. sdg berjal Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 100 34.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.334.500,00 Keg. sdg berjal Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 123 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Rp Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Kode Rekening UrusanProgramkegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Rencana kerja tahunan tahun 2019 1 dokumen Dokumen perjanjian kinerja tahun 2018 1 dokumen RKA tahun 2019 1 dokumen RKA perubahan tahun 2018 1 dokumen DPA perubahan tahun 2018 1 dokumen DPA 1 dokumen

1.01.02.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan