Kinerja Pelaksanaan APBD Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 perkembangan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami perubahan yang cukup berarti. Ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 69 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 70 Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2011 – 2016 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1 PENDAPATAN 1.201.850.629.533, 00 1.303.780.879.012, 19 1.522.286.538.490, 79 1.498.818.234.610, 00 1.600.719.935.647, 00 294.913.696.035,00 1.1. Pendapatan Asli Daerah 38.970.922.353,00 121,60 57.187.743.118,00 102,4 75.172.656.251,18 91,16 62.449.208.309,73 63,99 138.652.983.242,00 122,0 3 47.775.319.988,0 1.1.1. Pajak Daerah 8.178.545.455,00 161,52 13.124.367.191.,00 103,5 5 20.788.766.649,00 111,2 8 16.906.877.297,55 25,38 72.459.441.117,00 328,5 8 9.000.662.339,00 1.1.2. Retribusi Daerah 12.805.871.926,00 98,60 18.724.674.724,00 109,4 4 13.504.707.740,18 85,88 6.163.149.150,18 100 6.163.149.150,18 7.000.000.000,00 1.1.3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang dipisahkan 4.000.000.000,00 159,21 7.962.196.231,00 87,70 8.000.000.000,00 58,62 6.500.000.000,00 8,53 6.500.000.000,00 231.137.713.708, 00 1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah 13.986.504.972 108,55 17.376.504.972,00 99,44 32.869.181.862,00 88,56 32.879.181.862,00 42,07 53.530.392.975,00 62,81 47.775.319.988,0 1.2. Dana Perimbangan 1.026.695.141.309, 45 95,18 1.070.648.232.580, 00 98,14 1.206.722.419.919, 45 100,1 7 1.251.107.330.286, 00 54,03 1.298.711.325.305, 00 3,80 1.420.069.187.343, 00 1.2.1. Dana bagi hasil pajakBagi hasil bukan pajak 190.719.412.309,00 73,95 244.474.061.580,00 100,0 5 251.741.810.919,45 100,8 3 231.077.701.286,00 45,95 278.681.696.305,00 20,60 199.310.443.343,00 1.2.2. Dana Alokasi Umum 669.900.389.000,00 100 743.452.601.000,00 100 844.190.649.000,00 100 931.158.869.000,00 58,33 931.158.869.000,00 1.049.995.034.000, 00 1.2.3. Dana Alokasi Khusus 66.409.300.000,00 100 82.721.570.000,00 100 110.789.960.000,00 100 88.870.760.000,00 30,00 88.870.760.000,00 170.763.710.000,00 1.3. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah 136.184.565.871,00 126,47 175.944.903.314,19 95,78 240.391.462.320,16 55,29 185.261.885.014,27 35,91 163.355.627.100,00 11,82 47.775.319.988,00 1.3.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 26.188.751.000,00 96,92 30.451.096.663,19 100,2 9 30.557.972.600,00 24,75 30.557.972.600,00 38.191.154.100,00 24,98 21.714.780.600,00 1.3.2. Dana Penyesuaian dan otonomi daerah 29.700.000.000,00 100 39.252.573.000,00 1.3.3. Bantuan Keuangan dari Pusat 69.972.146.171,00 100 66.495.617.771,00 101,5 2 38.804.085.000,00 84,31 29.235.448.526,00 54,57 20.855.215.000,00 28,66 1.774.000.000,00 1.3.4. Pendapatan Lainnya 752.875.700,00 100 78.998.188.880,00 89,20 171.029.404.720,16 99,99 125.468.463.888,27 40,97 104.309.258.000,00 16,86 390.386.545.000,00 1.3.5. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 10.570.793.000,00 Sumber :DPPKA Kab. Ogan Komering Ilir , Perhitungan APBD, 2011-2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 71 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 72 Pertumbuhan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2011 - 2016 KEGIATAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata

1. Pendapatan 14,21

7,88 4,59 0,34 6,80 6,80 6,82

2. Belanja 13,95

8,01 2,86 1,67 12,56 12,56 7,79

3. Penerimaan Pembiayaan

6,25 24,64 36,63 44,31 175,75 175,75 54,10 Sumber :DPPKA Kab. Ogan Komering Ilir , 2011-2016 Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2011-2016 No . Uraian 2011 Rp 2012 Rp 2013 Rp 2014 Rp 2015 Rp 2016 Rp Rata-Rata Pertumbuhan 1. Belanja Pegawai 455.015.899.1 66 508.158.419.722 544.651.006.182 627.981.883.410 727.991.108.360 727.991.108.360 477.299.719.47 3 2. Belanja Subsidi 720.000.000 919.000.000 1.470.000.000 1.345.085.000 1.345.085.000 1.345.085.000 1.086.528.333 3. Belanja Hibah 23.836.090.00 19.862.468.420 68.913.765.000,0 19.425.765.000,0 3.388.710.000 3.388.710.000 22.571.133.070 4. Belanja Bantuan Sosial 15.931.720.00 20.306.320.000 9.236.320.000 5.385.200.000 4.722.200.000 4.722.200.000 9.263.626.666 5. Belanja Bagi Hasil kepada Pemdes 14.808.590.00 4 15.329.608.104 29.329.608.104 35.759.216.208 28.879.701.158 28.879.701.158 20.684.453.929 6. Belanja Bantuan Keu. Kepada Pemdes 13.644.704.00 13.482.204.000 49.221.378.000 39.543.600.000 57.935.447.740 57.935.447.740 28.971.222.290 7. Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 750.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 750.000.000 750.000.000 916.666.666 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 73 Jumlah Biaya Tidak Langsung 524.957.003.1 70 578.808.020.246 703.822.077.286 730.440.749.618 825.012.252.258 825.012.252.258 355.967.868.0 80 Sumber: DPPKA Kab. Ogan Komering Ilir , 2010-2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 74

3.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu