3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 perkembangan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami perubahan
yang cukup berarti. Ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 69
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 70
Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2011 – 2016
No Uraian
2011 2012
2013 2014
2015 2016
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
1 PENDAPATAN
1.201.850.629.533, 00
1.303.780.879.012, 19
1.522.286.538.490, 79
1.498.818.234.610, 00
1.600.719.935.647, 00
294.913.696.035,00 1.1.
Pendapatan Asli
Daerah 38.970.922.353,00 121,60
57.187.743.118,00 102,4 75.172.656.251,18 91,16
62.449.208.309,73 63,99 138.652.983.242,00 122,0
3 47.775.319.988,0
1.1.1. Pajak Daerah
8.178.545.455,00 161,52 13.124.367.191.,00 103,5 5
20.788.766.649,00 111,2 8
16.906.877.297,55 25,38 72.459.441.117,00 328,5
8 9.000.662.339,00
1.1.2. Retribusi Daerah
12.805.871.926,00 98,60
18.724.674.724,00 109,4 4
13.504.707.740,18 85,88 6.163.149.150,18
100 6.163.149.150,18
7.000.000.000,00 1.1.3.
Hasil Pengelolaan kekayaan
Daerah Yang dipisahkan
4.000.000.000,00 159,21 7.962.196.231,00 87,70
8.000.000.000,00 58,62 6.500.000.000,00
8,53 6.500.000.000,00
231.137.713.708, 00
1.1.4. Lain-Lain PAD yang
Sah 13.986.504.972 108,55
17.376.504.972,00 99,44 32.869.181.862,00 88,56
32.879.181.862,00 42,07 53.530.392.975,00 62,81
47.775.319.988,0 1.2.
Dana Perimbangan 1.026.695.141.309,
45 95,18
1.070.648.232.580, 00
98,14 1.206.722.419.919,
45 100,1
7 1.251.107.330.286,
00 54,03
1.298.711.325.305, 00
3,80 1.420.069.187.343,
00 1.2.1.
Dana bagi hasil pajakBagi
hasil bukan pajak
190.719.412.309,00 73,95 244.474.061.580,00 100,0
5 251.741.810.919,45 100,8
3 231.077.701.286,00 45,95
278.681.696.305,00 20,60 199.310.443.343,00 1.2.2.
Dana Alokasi Umum 669.900.389.000,00
100 743.452.601.000,00
100 844.190.649.000,00
100 931.158.869.000,00 58,33
931.158.869.000,00 1.049.995.034.000,
00 1.2.3.
Dana Alokasi Khusus 66.409.300.000,00
100 82.721.570.000,00
100 110.789.960.000,00
100 88.870.760.000,00 30,00
88.870.760.000,00 170.763.710.000,00
1.3. Lain-Lain Pendapatan
daerah yang sah 136.184.565.871,00 126,47 175.944.903.314,19 95,78
240.391.462.320,16 55,29 185.261.885.014,27 35,91
163.355.627.100,00 11,82 47.775.319.988,00
1.3.1. Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi 26.188.751.000,00
96,92 30.451.096.663,19 100,2
9 30.557.972.600,00 24,75
30.557.972.600,00 38.191.154.100,00 24,98
21.714.780.600,00 1.3.2.
Dana Penyesuaian dan otonomi daerah
29.700.000.000,00 100
39.252.573.000,00 1.3.3.
Bantuan Keuangan dari Pusat
69.972.146.171,00 100
66.495.617.771,00 101,5 2
38.804.085.000,00 84,31 29.235.448.526,00 54,57
20.855.215.000,00 28,66 1.774.000.000,00
1.3.4. Pendapatan Lainnya
752.875.700,00 100
78.998.188.880,00 89,20 171.029.404.720,16 99,99
125.468.463.888,27 40,97 104.309.258.000,00 16,86
390.386.545.000,00 1.3.5.
Dana Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Daerah
10.570.793.000,00
Sumber :DPPKA Kab. Ogan Komering Ilir , Perhitungan APBD, 2011-2016
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 71
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 72
Pertumbuhan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2011 - 2016
KEGIATAN 2011
2012 2013
2014 2015
2016 Rata-rata
1. Pendapatan 14,21
7,88 4,59
0,34 6,80
6,80 6,82
2. Belanja 13,95
8,01 2,86
1,67 12,56
12,56 7,79
3. Penerimaan Pembiayaan
6,25 24,64
36,63 44,31
175,75 175,75
54,10
Sumber :DPPKA Kab. Ogan Komering Ilir , 2011-2016
Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2011-2016
No .
Uraian 2011
Rp 2012
Rp 2013
Rp 2014
Rp 2015
Rp 2016
Rp Rata-Rata
Pertumbuhan
1. Belanja
Pegawai 455.015.899.1
66 508.158.419.722
544.651.006.182 627.981.883.410
727.991.108.360 727.991.108.360
477.299.719.47 3
2. Belanja
Subsidi 720.000.000
919.000.000 1.470.000.000
1.345.085.000 1.345.085.000
1.345.085.000 1.086.528.333
3. Belanja Hibah
23.836.090.00 19.862.468.420
68.913.765.000,0 19.425.765.000,0
3.388.710.000 3.388.710.000
22.571.133.070 4.
Belanja Bantuan
Sosial 15.931.720.00
20.306.320.000 9.236.320.000
5.385.200.000 4.722.200.000
4.722.200.000 9.263.626.666
5. Belanja Bagi
Hasil kepada Pemdes
14.808.590.00 4
15.329.608.104 29.329.608.104
35.759.216.208 28.879.701.158
28.879.701.158 20.684.453.929
6. Belanja
Bantuan Keu. Kepada
Pemdes 13.644.704.00
13.482.204.000 49.221.378.000
39.543.600.000 57.935.447.740
57.935.447.740 28.971.222.290
7. Belanja Tidak
Terduga 1.000.000.000
750.000.000 1.000.000.000
1.000.000.000 750.000.000
750.000.000 916.666.666
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 73
Jumlah Biaya Tidak
Langsung 524.957.003.1
70 578.808.020.246
703.822.077.286 730.440.749.618
825.012.252.258 825.012.252.258
355.967.868.0 80
Sumber: DPPKA Kab. Ogan Komering Ilir , 2010-2015
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 74
3.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu