Kebijakan VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

  23   Bab ini membuat rencana program, kegiatan, idikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk periode 2012-2017. Rencana program, kegiatan, idikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam bentuk matrik kegiatan. Seluruh rencana program dan kegiatan ditujukan untuk menyelesaikan 2 dua issue utama dalam bidang perhubungan yaitu issue keselamatan lalul lintas dan issue kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu rencana program dan kegiatan dititikberatkan pada peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas dan perubahan perilaku berlalu lintas. Rencana program Dinas Perhubungan dan Komunikasi untuk periode 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 6. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 7. Program peningkatan pelayanan angkutan 8. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 9. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 10. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 11. Program pengembangan komunikasi dan media masa 12. Program pengendalian keamanan dan peningkatan pelayanan parkir 13. Program penyusunan perencanaan bidang perhubungan 14. Program perencanaan pembangunan daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF   28   Indikator kinerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi disusun berdasarkan SPM dan mengacu kepada RPJMD untuk Tahun 2012-2018 adalah sebagai berikut : NO INDIKATOR KINERJA Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Jumlah perencanaan infrastruktur transporasi publik 1 1 3 - - 5 2. Jumlah infrastruktur transporasi publik terbangun - - - 1 1 1 3. Jumlah ranperda bidang perhubungan 3 - 2 - 3 - 8 4. Persentase kelaikan terminal 20 40 40 70 80 90 90 5. Persentase kelaikan fasilitas perlengkapan jalan 65 70 75 80 85 90 90 6. Persentase kelaikan alat uji kendaraan bermotor 40 100 100 100 100 100 100 7. Tingkat kesadaran masyarakat berlalu lintas 60 63 66 69 72 75 75 8. Jumlah sopir teladan 4 2 2 2 2 2 14 9. Angka kecelakaan lalu lintas 100.000 pddk 100 90 80 70 60 50 50 10. Jumlah gangguan keamanan di terminal 11. Jumlah halte terbangun 5 - 2 2 2 2 13 12. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan 45 50 55 60 65 70 70 13. Jumlah pelajar pelopor keselamatan LLAJ 30 30 30 30 120 14. Jumlah jenis alat uji kendaraan bermotor 3 - - 2 - - 5 15. Persentase jasa telekomunikasi ilegal 40 35 30 20 10 16. Jumlah stasiun radio daerah - 1 - - - 1 17. Jumlah dokumen perencanaan perhubungan 1 1 - - - - 2

BAB VI INDIKATOR KINERJA