6 Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
a. Penyuluhan Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan, dengan jumlah anggaran Rp.21.908.000,- realisasi keuangan Rp.21.908.000,-
100, realisasi fisik 100, sasaran kegiatan adalah peningkatan produksi kehutanan dan perkebunan, olehnya itu telah
dilaksanakannya penyuluhan terhadap upaya peningkatan produksi sebanyak 1 kali, dengan meningkatnya pengetahuan petani dalam
rangka peningkatan produksi kehutanan dan perkebunan.
b. Penyediaan Sarana Produksi PertanianPerkebunan, dengan jumlah anggaran Rp.61.550.000,- realisasi keuangan Rp.61.550.000,-
100, realisasi fisik 100, sasaran kegiatan adalah peningkatan produksi, olehnya itu telah diadakan sarana produksi berupa alat dan
bahan pengendalian hama penyakit tumbuhan, dengan menurunnya serangan hama penyakit, sehingga produksi dapat ditingkatkan.
c. Pengembangan Bibit Unggul PertanianPerkebunan, dengan jumlah anggaran Rp.336.100.000,- realisasi keuangan Rp.336.045.000,-
99,98, realisasi fisik 100, sasaran kegiatan adalah pengembangan komoditas unggul daerah, olehnya itu telah
dilaksanakan pengadaan bibit unggul perkebunan sebanyak 42.690 batang, yang terdiri dari bibit pala, lada dan cengkeh, serta bibit
tersebut telah ditanam oleh masyarakat dengan prosentase pertumbuhan di lapangan mencapai 85 .
7 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
a. Pengembangan Hutan Masyarakat Adat, dengan jumlah anggaran Rp.21.670.000,- realisasi keuangan Rp.21.670.000,- 100, realisasi
fisik 100, sasaran kegiatan adalah pengembangan kawasan agrowisata berbasis pemberdayaan masyarakat, olehnya itu telah
disusun dokumen rencana usaha pengelolaan hutan adat, dengan digunakannya rencana usaha pengelolaan hutan adat tersebut dalam
rangka pelaksanaan hutan adat.
3. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Pilihan Energi sumber daya mineral yang diselengarakan oleh
Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kota Palopo, dalam bentuk program, kegiatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :
a. Program dan Kegiatan
1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Sosialisasi Regulasi Bidang pertambangan dan Energi.
b. Koordinasi dan Pendataan Tentang hasil Produksi Bidang Pertambangan.
c. Pengelolaan izin Usaha Pertambangan Daerah SIPD dan SIPA. 2 Program Pengawasan dan Penertiban dan Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat.
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan. c. Pengembanagan Desa Mandiri Energi dan Elektrifikasi Daerah
terpencil. 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
dengan kegiatan a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4 Program Peningkatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dengan kegiatan :
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Potensi pertambangan. b. Pemantauan Geologi pada Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan ABT.
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penerangan Jalan Umum dengan kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum. b. Pengadaan Listrik Penerangan Jalan Umum.
c. Pemeliharaan Rutin Berkala PJU.
b. Realisasi Program dan Kegiatan
1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
a. Sosialisasi Regulasi bidang pertambangan dan energi, dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.
27.507.500,- realisasi
keuangan Rp.27.507.500,- 100 , realisasi fisik 100 , sasaran kegiatan
adalah pembinaan dan sosialisasi tentang regulasi bidang tambang bagi pengusaha tambang galian.
b. Koordinasi dan Pendataan Tentang hasil Produksi Bidang Pertambangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.250.000,-
realisasi keuangan Rp.25.250.000,- 100 , realisasi fisik 100 , sasaran kegiatan adalah terlaksananya pendataan tentang potensi
dan hasil tambang galian sebagai objek PAD. c. Pengelolaan izin Usaha Pertambangan Daerah SIPD dan SIPA,
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 73.170.000,- realisasi keuangan Rp.72.870.000,- 99,5 , realisasi fisik 100 , sasaran kegiatan
adalah pengendalian dan penertiban perijinan pertambangan daerah. 2 Program Pengawasan dan Penertiban dan Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
a. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 79.910.000,- realisasi keuangan
Rp.79.910.000,- 100 , realisasi fisik 100 , sasaran kegiatan adalah pelaksanaan pengawasan bagi pertambangan rakyat yang
berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan,
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.27.900.000,- realisasi keuangan Rp.27.950.000,- 100 , realisasi fisik 100 , sasaran kegiatan
adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dampak kerusakan lingkungan.
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
a. Pengembanagan Desa Mandiri Energi dan Elektrifikasi Daerah terpencil, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.21.493.000,- realisasi
keuangan Rp.21.493.000,- 100 , realisasi fisik 100 , sasaran kegiatan adalah pendataan potensi pengembangan desa mandiri
energi dan pelaksanaan elektrifikasi bagi daerah terpencil.
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.71.875.000,- realisasi keuangan Rp.71.872.000,- 99,9, realisasi
fisik 100 , sasaran kegiatan adalah pelaksanaan inspeksi bagi penggunaan energi listrik bertegangan rendah.
4 Program Peningkatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Potensi pertambangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.156.615.000, realisasi keuangan Rp.
155.685.000,- 99,5 , realisasi fisik 100 , sasaran kegiatan adalah pembangunan 1 unit gedung pengolahan batuan.
b. Pemantauan Geologi pada Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan ABT, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.71.818.000,- realisasi keuangan
Rp. 71.818.000,- 100 , realisasi fisik 100 , sasaran kegiatan adalah pelaksanaan pendataan dan pengendalian ijin penggunaan air
bawah tanah. 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penerangan Jalan
Umum, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut : a. Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum, dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.830.448.000,- realisasi keuangan Rp.827.112.143, 99,60 , realisasi fisik 100 , sasaran kegiatan adalah penyediaan biaya
operasional dan honorarium bagi 54 tenaga petugas PJU. b. Pengadaan Listrik Penerangan Jalan Umum, dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.250.000.000,- realisasi keuangan Rp.248.043.000,- 99,50 , realisasi fisik 100 , sasaran kegiatan adalah pengadaan alat
dan bahan penerangan jalan umum, dan pemasangan lampu jalan kompleks terminal dangerakko.
c. Pemeliharaan Rutin Berkala PJU, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.541.060.000,- realisasi keuangan Rp.513.597.843,- 95 ,
realisasi fisik 100 , sasaran kegiatan adalah terlaksananya
kegiatan pemeliharaan dan operasional penerangan jalan se Kota Palopo.
4. Urusan Pilihan Pariwisata Urusan Pilihan Pariwisata yang diselengarakan oleh Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Palopo, dalam bentuk program, kegiatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :
a. Program dan Kegiatan