Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun Lalu dan Capaian Kinerja Pemerintahan Bab II
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 II-47
Dalam rangka meningkatkan peran pasar dalam mendukung perekonomian masyarakat, pemerintah daerah telah melakukan
berbagai kegiatan diantaranya, pengembangan dan rehabilitasi pasar tradisional, telah dilakukan studi kelayakan pembangunan pasar Masgo,
pembangunan kios pasar dan pasar bedeng VIII, pasar sanggaran agung, renovasi sarana dan prasarana pasar Temiai, pasar Semurup, pasar
Siulak Deras, pasar Kersik Tuo, pasar Hiang, pasar Kemantan, dan Pasar Senin Siulak.
c Fokus Iklim Berinvestasi
1 Keamanan dan Ketertiban
Kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Kerinci relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan
investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi
dengan sigap oleh aparatur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan
melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.Untuk
mendukung terciptanya
keamanan dan
kenyamanan lingkungan, telah dibentuk HANSIP LINMAS desa, yang sampai saat ini jumlah HANSIPLINMAS yang ada berjumlah 1.050
orang yang menyebar di setiap desa dan kecamatan dalam Kabupaten Kerinci, yang didukung dengan pos jaga atau poskamling sebanyak 48
unit.
2 Kemudahan Perijinan
Selain dukungan potensi sumberdaya alam dan infrastruktur fisik, kegiatan investasi juga membutuhkan dukungan pelayanan
administrasi pemerintahan yang pro dunia usaha, seperti perizinan meliputi izin prinsip, lokasi, gangguan HO, IMB, trayek angkutan
perdesaan, usaha, reklame, usaha restoran, rumah makan, usaha hotel, usaha restouranrumah makan dan izin usaha pertambangan bahan
galian golongan C. Faktor yang sangat penting harus dilakukan adalah menciptakan efisensi dalam bidang pelayanan perizinan namun tetap
selektif terhadap penilaian calon investor.
B. Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
1. Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014
serta capaian realisasi fisik dan keuangan masing-masing urusan.
Dalam perubahan APBD Tahun 2014, terdapat 16 urusan wajib dan 3 urusan pilihan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung secara keseluruhan
sebesar Rp. 420.981.160.184,99,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.476.757.184.922,-. Daya serap anggaran secara keseluruhan cukup tinggi,
yaitu 92,74 untuk Belanja Langsung dan 94,26 untuk Belanja Tidak Langsung. Adapun realisasi fisik dan keuangan setiap urusan dalam
Kabupaten Kerinci, sebagai berikut :
Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun Lalu dan Capaian Kinerja Pemerintahan Bab II
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 II-48
Tabel 2.45 Realisasi fisik dan keuangan masing-masing SKPD dalam
Kabupaten Kerinci Tahun 2014
No Uraian
ANGGARAN Rp
REALISASI FISIK
Keuangan 1
2 3
4 5
1 Dinas Pendidikan 44.515.912.163,00 87,62
87,62 2 Dinas Kesehatan
27.871.524.872,40 65,56 65,56
3 Rumah Sakit Umum Daerah 31.550.093.648,00 99,17
97,33 4 Dinas Pekerjaan Umum
147.951.033.096,95 98,64 98,64
5 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah 5.652.661.000,00 95,55
95,31 6
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1.542.015.200,00 100,00 98,94
7 Badan Lingkungan Hidup 6.592.359.183,44 87,26
86,81 8
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.361.495.300,00 100,00 98,43
9 Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan KB 5.585.323.179,00 92,18
90,63 10
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.369.306.700,00 99,34 99,31
11 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi 3.207.262.066,00 98,29
96,91 12 Dinas Koperasi dan UMKM
1.387.358.000,00 98,42 98,42
13 Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata 5.306.025.998,00 92,68
92,68 14
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
2.079.590.700,00 95,64 95,64
15 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2.288.790.975,00 93,61
93,61 16 Sekretariat Daerah
36.282.759.806,00 89,47 89,03
17 Sekretariat DPRD 11.763.702.000,00 81,61
81,61 18
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
8.567.910.915,00 82,62 82,62
19 Badan Kepegawaian Daerah 3.139.697.621,00 89,26
89,26 20 Inspektorat
2.060.417.312,00 98,42 98,42
21 Kecamatan Gunung Tujuh 1.111.259.975,00 92,38
92,38 22 Kecamatan Kayu Aro
1.068.334.034,35 94,24 93,71
23 Kecamatan Kayu Aro Barat 1.181.609.000,00 99,49
99,49 24 Kecamatan Gunung Kerinci
1.146.832.830,35 90,87 90,87
25 Kecamatan Siulak 1.178.674.584,35 94,77
94,77 26 Kecamatan Siulak Mukai
1.150.319.825,00 99,20 99,20
27 Kecamatan Air Hangat 1.081.982.442,35 98,67
98,67 28 Kecamatan Air Hangat Timur
994.381.492,35 98,86 98,86
29 Kecamatan Air Hangat Barat 1.156.400.000,00 99,06
99,06 30 Kecamatan Depati Tujuh
1.130.264.579,00 99,28 99,28
31 Kecamatan Sitinjau Laut 1.563.250.862,35 71,51
71,51 32 Kecamatan Danau Kerinci
1.086.140.830,35 95,29 95,29
33 Kecamatan Keliling Danau 1.330.423.530,35 94,38
94,38 34 Kecamatan Gunung Raya
1.459.441.105,00 68,32 68,32
35 Kecamatan Bukit Kerman 1.182.338.450,00 99,05
99,05 36 Kecamatan Batang Merangin
1.074.796.484,35 100,00 99,93
Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun Lalu dan Capaian Kinerja Pemerintahan Bab II
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 II-49
No Uraian
ANGGARAN Rp
REALISASI FISIK
Keuangan 1
2 3
4 5
37 Kelurahan Siulak Deras 177.016.744,00 91,33
89,87 38 Kelurahan Lempur Tengah
177.016.744,00 96,11 96,11
39 Sekretariat KORPRI 473.700.000,00 88,01
88,01 40
Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
433.996.865,00 98,18 98,18
41 Badan Penanaman Modal Daerah
dan PPTSP 1.909.971.700,00 100,00
99,03 42
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
10.665.709.800,00 97,36 96,94
43 Dinas Peternakan dan Perikanan 6.869.713.446,00 94,18
92,59 44
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
5.964.854.251,05 98,94
97,16 45 Badan Ketahanan Pangan
2.233.838.521,00 98,09 98,09
46 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 8.909.176.131,00 98,31
98,31 47
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
6.194.476.222,00 90,62 82,35
Jumlah 20.981.160.184,99 92,74
92,33
Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kerinci, 2015
2. Target program kegiatan RKPD Tahun 2015