Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014

Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun Lalu dan Capaian Kinerja Pemerintahan Bab II RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 II-47 Dalam rangka meningkatkan peran pasar dalam mendukung perekonomian masyarakat, pemerintah daerah telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya, pengembangan dan rehabilitasi pasar tradisional, telah dilakukan studi kelayakan pembangunan pasar Masgo, pembangunan kios pasar dan pasar bedeng VIII, pasar sanggaran agung, renovasi sarana dan prasarana pasar Temiai, pasar Semurup, pasar Siulak Deras, pasar Kersik Tuo, pasar Hiang, pasar Kemantan, dan Pasar Senin Siulak. c Fokus Iklim Berinvestasi 1 Keamanan dan Ketertiban Kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Kerinci relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.Untuk mendukung terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan, telah dibentuk HANSIP LINMAS desa, yang sampai saat ini jumlah HANSIPLINMAS yang ada berjumlah 1.050 orang yang menyebar di setiap desa dan kecamatan dalam Kabupaten Kerinci, yang didukung dengan pos jaga atau poskamling sebanyak 48 unit. 2 Kemudahan Perijinan Selain dukungan potensi sumberdaya alam dan infrastruktur fisik, kegiatan investasi juga membutuhkan dukungan pelayanan administrasi pemerintahan yang pro dunia usaha, seperti perizinan meliputi izin prinsip, lokasi, gangguan HO, IMB, trayek angkutan perdesaan, usaha, reklame, usaha restoran, rumah makan, usaha hotel, usaha restouranrumah makan dan izin usaha pertambangan bahan galian golongan C. Faktor yang sangat penting harus dilakukan adalah menciptakan efisensi dalam bidang pelayanan perizinan namun tetap selektif terhadap penilaian calon investor.

B. Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

1. Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014

serta capaian realisasi fisik dan keuangan masing-masing urusan. Dalam perubahan APBD Tahun 2014, terdapat 16 urusan wajib dan 3 urusan pilihan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung secara keseluruhan sebesar Rp. 420.981.160.184,99,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.476.757.184.922,-. Daya serap anggaran secara keseluruhan cukup tinggi, yaitu 92,74 untuk Belanja Langsung dan 94,26 untuk Belanja Tidak Langsung. Adapun realisasi fisik dan keuangan setiap urusan dalam Kabupaten Kerinci, sebagai berikut : Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun Lalu dan Capaian Kinerja Pemerintahan Bab II RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 II-48 Tabel 2.45 Realisasi fisik dan keuangan masing-masing SKPD dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2014 No Uraian ANGGARAN Rp REALISASI FISIK Keuangan 1 2 3 4 5 1 Dinas Pendidikan 44.515.912.163,00 87,62 87,62 2 Dinas Kesehatan 27.871.524.872,40 65,56 65,56 3 Rumah Sakit Umum Daerah 31.550.093.648,00 99,17 97,33 4 Dinas Pekerjaan Umum 147.951.033.096,95 98,64 98,64 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.652.661.000,00 95,55 95,31 6 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1.542.015.200,00 100,00 98,94 7 Badan Lingkungan Hidup 6.592.359.183,44 87,26 86,81 8 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.361.495.300,00 100,00 98,43 9 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB 5.585.323.179,00 92,18 90,63 10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.369.306.700,00 99,34 99,31 11 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.207.262.066,00 98,29 96,91 12 Dinas Koperasi dan UMKM 1.387.358.000,00 98,42 98,42 13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 5.306.025.998,00 92,68 92,68 14 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 2.079.590.700,00 95,64 95,64 15 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2.288.790.975,00 93,61 93,61 16 Sekretariat Daerah 36.282.759.806,00 89,47 89,03 17 Sekretariat DPRD 11.763.702.000,00 81,61 81,61 18 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 8.567.910.915,00 82,62 82,62 19 Badan Kepegawaian Daerah 3.139.697.621,00 89,26 89,26 20 Inspektorat 2.060.417.312,00 98,42 98,42 21 Kecamatan Gunung Tujuh 1.111.259.975,00 92,38 92,38 22 Kecamatan Kayu Aro 1.068.334.034,35 94,24 93,71 23 Kecamatan Kayu Aro Barat 1.181.609.000,00 99,49 99,49 24 Kecamatan Gunung Kerinci 1.146.832.830,35 90,87 90,87 25 Kecamatan Siulak 1.178.674.584,35 94,77 94,77 26 Kecamatan Siulak Mukai 1.150.319.825,00 99,20 99,20 27 Kecamatan Air Hangat 1.081.982.442,35 98,67 98,67 28 Kecamatan Air Hangat Timur 994.381.492,35 98,86 98,86 29 Kecamatan Air Hangat Barat 1.156.400.000,00 99,06 99,06 30 Kecamatan Depati Tujuh 1.130.264.579,00 99,28 99,28 31 Kecamatan Sitinjau Laut 1.563.250.862,35 71,51 71,51 32 Kecamatan Danau Kerinci 1.086.140.830,35 95,29 95,29 33 Kecamatan Keliling Danau 1.330.423.530,35 94,38 94,38 34 Kecamatan Gunung Raya 1.459.441.105,00 68,32 68,32 35 Kecamatan Bukit Kerman 1.182.338.450,00 99,05 99,05 36 Kecamatan Batang Merangin 1.074.796.484,35 100,00 99,93 Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun Lalu dan Capaian Kinerja Pemerintahan Bab II RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 II-49 No Uraian ANGGARAN Rp REALISASI FISIK Keuangan 1 2 3 4 5 37 Kelurahan Siulak Deras 177.016.744,00 91,33 89,87 38 Kelurahan Lempur Tengah 177.016.744,00 96,11 96,11 39 Sekretariat KORPRI 473.700.000,00 88,01 88,01 40 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 433.996.865,00 98,18 98,18 41 Badan Penanaman Modal Daerah dan PPTSP 1.909.971.700,00 100,00 99,03 42 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 10.665.709.800,00 97,36 96,94 43 Dinas Peternakan dan Perikanan 6.869.713.446,00 94,18 92,59 44 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 5.964.854.251,05 98,94 97,16 45 Badan Ketahanan Pangan 2.233.838.521,00 98,09 98,09 46 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 8.909.176.131,00 98,31 98,31 47 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 6.194.476.222,00 90,62 82,35 Jumlah 20.981.160.184,99 92,74 92,33 Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kerinci, 2015

2. Target program kegiatan RKPD Tahun 2015