Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Pencapaian Renja SKPD

3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Pencapaian Renja SKPD

Pelaksanaan Pembangunan pada tahun angggaran 2013 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi dana pembangunan yang berasal dari dari APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5.939.251.962,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.137.406.790,- dan belanja langsung sebesar Rp.3.801.845.172,-.. Belanja tak langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, sedangkan belanja langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dalam upaya pencapaian visi dan misi SKPD Renstra dan visi dan misi Kota RPJMD sesuai dengan kewenangan dan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Adapun Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 1,47 dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 3.801.845.172,- dan terealisasi sebesar Rp 3.505.962.144,- atau 92,22, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 96,61 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa penyediaan jasa surat menyurat dalam bentuk penyediaan prangko, materai dan benda pos lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 999.000,- dan terealisasi sebesar Rp 999.000,- atau 100, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100. 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan jasa telekomunikasiinternet, air dan listrik Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 37.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.633.630,- atau 81,62, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 92,65. 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS Kegiatan ini berupa penyediaan premi asuransi untuk 27 orang petugas pemadam kebakaran pada UPTD Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4 16.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 16.200.000,- atau 100, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100. 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional ini berupa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh sebanyak 8 unit kendaraan dinas roda empat dan 6 unit kendaraan dinas roda dua. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.095.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.426.750,- atau 90,58, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 96,23. 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.004.000,- dan terealisasi sebesar Rp 80.819.000,- atau 93,97, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 97,59. 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa penyediaan bahan dan peralatan kebersihan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.535.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.532.500,- atau 99,94, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,98. 7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja berupa perbaikanservis komputer, mesin tik, meja, kursi dan lemari arsip Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.000.000,- atau 100, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100. 8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa penyediaan alat tulis kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.842.510,- dan terealisasi sebesar Rp 16.769.680,- atau 99,57, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,83. 9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak kwitansi dinas, amplop dinas, lembar disposisi, BKU, penggandaan dan penjilidan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. 5 Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.216.880,- dan terealisasi sebesar Rp 18.212.380,- atau 99,98, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,99. 10 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.985.900,- dan terealisasi sebesar Rp 8.897.900,- atau 99,02, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,61. 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan 2 unit komputer dan 2.unit laptop pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.667.000,- dan terealisasi sebesar Rp 59.442.625,- atau 97,98, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,19. 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa penyediaan 3 jenis surat kabar yaitu Padang Ekspres, Haluan dan Singgalang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.632.000,- dan terealisasi sebesar Rp 16.632.000,- atau 100, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100. 13 Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman berupa penyediaan makan dan minum kegiatan rapat dan makan dan minum tamu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.446.800,- atau 99,97, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,99. 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 177.355.000,- dan terealisasi sebesar Rp 173.044.000,- atau 97,57, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,03. 15 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran berupa pembayaran honorarium 2 orang Tenaga Harian Lepas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 107.835.000,- dan terealisasi sebesar Rp 107.835.000,- atau 100, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100. 6 b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Mebeleur Kegiatan Pengadaan Mebeleur berupa pengadaan 12 unit meja, 30 unit kursi, 3 unit lemari arsip dan 1 unit kursi pimpinan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.957.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.348.000,- atau 98,03, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,21. 2 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor berupa rehab ruang kerja kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 21.300.000,- atau 100, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100. 3 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional berupa penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinasoperasional Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 347.663.300,- dan terealisasi sebesar Rp 316.106.600,- atau 90,92, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 96,37. c. Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya berupa pengadaan 24 stel Pakaian Dinas Harian PNS, 60 buah kaos oblong, 12 buah celana lapangan, 12 pasang sepatu boot, 49 buah rompi, 12 stel jas hujan, 12 pasang sarung tangan, 49 buah topi pet, 28 set Pakaian Dinas Lapangan, 28 pasang sepatu dinas lapangan, 28 buah jaket dan 28 stel baju kaos lapangan bagi petugas UPTD Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp 69.150.000,- atau 94,02, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 97,61. d. Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Renstra SKPD Kegiatan ini berupa koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakaumbuh Tahun 2012-2017. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.229.050,- dan terealisasi sebesar Rp 10.084.050,- atau 89,80, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 95,92. e. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 7 Kegiatan ini berupa fasilitasi pertemuan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan unsur Muspida. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 206.574.500,- dan terealisasi sebesar Rp 203.573.400,- atau 98,55, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,42. f. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Kegiatan ini berupa peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam bentuk pertemuan rutin dan insidentil setiap bulan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 113.096.704,- dan terealisasi sebesar Rp 108.618.829,- atau 96,04, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 88,42. g. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Kegiatan ini berupa sosialisasi peningkatan kerukunan umat beragama bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM untuk lima kecamatan, sosialisasi kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat bagi tokoh masyarakat dan koordinasi dan pemantauan terhadap aliran-aliran sesatyang menyimpang dari ketentuan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 624.247.950,- dan terealisasi sebesar Rp 608.680.250,- atau 97,51, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,00. 2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Kegiatan ini berupa koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Muspida, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan LSM untuk menciptakan situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk sosialisasi, verifikasi dan survey lapangan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45.202.200,- dan terealisasi sebesar Rp 43.128.200,- atau 95,41, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 98,16. 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Kegiatan ini berupa sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengurus OSIS SMPSMA dan Karang Taruna se-Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.649.400,- dan terealisasi sebesar Rp 49.598.300,- atau 99,90, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,96. h. Pendidikan Politik Masyarakat 1 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik Kegiatan ini berupa pelaksanaan sosialisasi dan diskusi yang melibatkan pemerintah daerah, partai politik dan anggota DPRD Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.336.400,- dan terealisasi sebesar Rp 20.321.400,- atau 99,93, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,97. 8 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk memantau perkembangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketentraman dan ketertiban serta tanggap bencana di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 61.801.445,- dan terealisasi sebesar Rp 60.318.845,- atau 97,60, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,04. i. Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana 1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kegiatan ini berupa penanganan bencana kebakaran yang terjadi di Kota Payakumbuh dan kabupatenkota tetangga se-Sumatera Barat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 755.664.725,- dan terealisasi sebesar Rp 744.631.080,- atau 98,54, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,42. 2 Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Kegiatan ini berupa paket siaga penanganan tanggap darurat bencana di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 360.792.810,- dan terealisasi sebesar Rp 200.637.060,- atau 55,61, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 82,24. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kejadian bencana yang terjadi lebih rendah dari prediksi. 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana kebakaran antara lain pengadaan selang, hozzle dan jet nozzle. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 226.216.625,- dan terealisasi sebesar Rp 223.081.450,- atau 98,61, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,45. j. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 1 Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Kegiatan ini berupa sosialisasi tentang daerah rawan bencana dengan peserta terdiri dari Pejabat Pemerintah Kota, Muspida, LSM, Ormas, Lurah, RTRW, Guru SLTPSLTA se-Kota Payakumbuh sebanyak 600 orang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 136.146.970,- dan terealisasi sebesar Rp 120.036.470,- atau 88,17, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 95,27. 2 Pencegahan dan Pegendalian Bahaya Kebakaran Kegiatan ini berupa monitoring dan pemeriksaan ke lapangan terhadap tabung pemadam kebakaran yang ada di instansi, industri, rumah tangga dan berbagai jenis usaha yang ada di Payakumbuh dengan target sasaran sebanyak 600 tabung. 9 Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46.883.455,- dan terealisasi sebesar Rp 45.980.955,- atau 98,08, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,23. k. Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam 1 Pengkajian Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana Kegiatan ini berupa pengkajian tentang bahaya dan dampak bencana yang terjadi di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 58.195.650,- dan terealisasi sebesar Rp 39.491.290,- atau 67,86, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 87,14. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kejadian bencana yang terjadi lebih rendah dari prediksi awal. 2 Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam Kegiatan ini berupa survey terhadap daerah-daerah yang berpotensi rawan bencana di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.989.698,- dan terealisasi sebesar Rp 37.984.700,- atau 92,67, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 97,07. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut: Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 NO KEGIATAN SUB KEGIATAN Input Output Capaian Indikator Kegiatan Target Rp. Realisasi Rp. Selisih Rp. Target Realis asi Satuan Selisih Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 999.000 999.000 1 1 thn 100,00 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air Listrik 37.530.000 30.633.630 6.896.370 1 1 thn 92,65 3 - Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 16.200.000 16.200.000 27 27 org 100,00 4 - Penyed.Jasa PemeliharaanPerizinan Kendaraan Dinas 7.095.000 6.426.750 668.250 14 14 unit 96,23 5 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 86.004.000 80.819.000 5.185.000 8 8 ob 97,59 6 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.535.000 4.532.500 2.500 1 1 paket 99,98 7 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.000.000 3.000.000 17 17 unit 100,00 10 8 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.842.510 16.769.680 72.830 1 1 thn 99,83 9 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.216.880 18.212.380 4.500 1 1 thn 99,99 10 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 8.985.900 8.897.900 88.000 1 1 thn 99,61 11 - Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 60.667.000 59.442.625 1.224.375 11 11 unit 99,19 12 - Penyediaan Bahan Bacaan Perat. Per-UU-an 16.632.000 16.632.000 4 4 media 100,00 13 - Penyediaan Makanan dan Minuman 9.450.000 9.446.800 3.200 1 1 thn 99,99 14 - Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah 177.355.000 173.044.000 4.311.000 1 1 thn 99,03 15 - Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran 107.835.000 107.835.000 7 7 org 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 - Pengadaan Mebeuleur 30.957.000 30.348.000 609.000 96 96 unit 99,21 17 - Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 21.300.000 21.300.000 1 1 thn 100,00 18 - Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas 347.663.300 316.106.600 31.556.700 22 22 unit 96,37 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19 - Pengadaan Pakaian Dinas Perlengkapannya 73.550.000 69.150.000 4.400.000 32 32 stel 97,61 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20 -Penyusunan Renstra SKPD 11.229.050 10.084.050 1.145.000 20 20 buku 95,92 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 21 - Pengendalian Keamanan Lingkungan 206.574.500 203.573.400 3.001.100 1 1 paket 99,42 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 22 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan 113.096.704 108.618.829 4.477.875 12 12 kali 98,42 11 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 23 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dlm Kehidupan beragama 624.247.950 608.680.250 15.567.700 12 12 kali 99,00 24 - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan masyarakat 45.202.200 43.128.200 2.074.000 240 240 org 98,16 25 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Nilai luhur budaya bangsa 49.649.400 49.598.300 51.100 427 427 org 99,96 Program Pendidikan Politik Masyarakat 26 - Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 20.336.400 20.321.400 15.000 25 25 partai 99,97 27 - Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan 61.801.445 60.583.845 1.217.600 1 1 thn 99,21 Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana 28 - Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 755.664.725 746.311.080 9.353.645 1 1 thn 99,50 29 -Koordinasi Peningkatan Penanganan tanggap darurat 360.792.810 202.269.060 1 1 thn 82,42 30 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 226.216.625 223.081.450 3.135.175 2 2 unitpak et 99,45 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 31 -Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana 136.146.970 120.036.470 16.110.500 3 3 kali 95,27 32 - Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 46.883.455 45.980.955 902.500 600 600 set 99,23 Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam 33 - Pengkajian Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana 58.195.650 38.531.290 19.664.360 1 1 thn 86,48 34 - Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam 40.989.698 38.944.700 2.044.998 6 6 kel 98,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD