3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Pencapaian Renja SKPD
Pelaksanaan Pembangunan pada tahun angggaran 2013 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi dana pembangunan yang
berasal dari dari APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5.939.251.962,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.137.406.790,- dan belanja langsung
sebesar Rp.3.801.845.172,-.. Belanja tak langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, sedangkan belanja langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan
yang berkaitan langsung dalam upaya pencapaian visi dan misi SKPD Renstra dan visi dan misi Kota RPJMD sesuai dengan kewenangan dan urusan yang menjadi tanggung jawab
Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Adapun Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan
alokasi dana 1,47 dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 3.801.845.172,- dan terealisasi sebesar Rp 3.505.962.144,- atau 92,22, sementara Capaian Kinerja Urusan
mencapai 96,61 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: a.
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa penyediaan jasa surat menyurat dalam bentuk penyediaan prangko, materai dan benda pos lainnya pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 999.000,- dan terealisasi sebesar Rp 999.000,- atau
100, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100. 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan
jasa telekomunikasiinternet, air dan listrik Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 37.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.633.630,- atau 81,62, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 92,65.
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS
Kegiatan ini berupa penyediaan premi asuransi untuk 27 orang petugas pemadam kebakaran pada UPTD Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
4 16.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 16.200.000,- atau 100, sementara Capaian
Indikator Kegiatan juga sebesar 100. 4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional ini
berupa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh sebanyak 8 unit
kendaraan dinas roda empat dan 6 unit kendaraan dinas roda dua. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.095.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.426.750,- atau
90,58, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 96,23. 5
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa pembayaran honorarium
pengelola administrasi keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
86.004.000,- dan terealisasi sebesar Rp 80.819.000,- atau 93,97, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 97,59.
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa penyediaan bahan dan peralatan kebersihan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.535.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.532.500,- atau 99,94, sementara Capaian Indikator Kegiatan
sebesar 99,98. 7
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja berupa perbaikanservis komputer,
mesin tik, meja, kursi dan lemari arsip Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.000.000,- atau 100, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100.
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa penyediaan alat tulis kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.842.510,- dan terealisasi sebesar Rp 16.769.680,- atau 99,57, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,83.
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak kwitansi dinas, amplop dinas, lembar disposisi, BKU, penggandaan dan penjilidan
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.
5 Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.216.880,- dan terealisasi sebesar
Rp 18.212.380,- atau 99,98, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,99. 10
Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor berupa
penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.985.900,- dan terealisasi sebesar Rp 8.897.900,- atau 99,02, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,61.
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan 2 unit komputer dan 2.unit laptop pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.667.000,- dan terealisasi sebesar Rp 59.442.625,- atau 97,98, sementara Capaian
Indikator Kegiatan sebesar 99,19. 12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa
penyediaan 3 jenis surat kabar yaitu Padang Ekspres, Haluan dan Singgalang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.632.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 16.632.000,- atau 100, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100. 13
Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman berupa penyediaan makan dan minum
kegiatan rapat dan makan dan minum tamu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 9.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.446.800,- atau 99,97, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,99.
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat.
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 177.355.000,- dan terealisasi sebesar Rp 173.044.000,- atau 97,57, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,03.
15 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran berupa pembayaran honorarium 2 orang Tenaga Harian Lepas pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 107.835.000,- dan terealisasi sebesar Rp 107.835.000,- atau 100,
sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100.
6 b.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1
Pengadaan Mebeleur Kegiatan Pengadaan Mebeleur berupa pengadaan 12 unit meja, 30 unit kursi, 3 unit
lemari arsip dan 1 unit kursi pimpinan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.957.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.348.000,- atau 98,03, sementara
Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,21. 2
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor berupa rehab ruang kerja kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 21.300.000,- atau
100, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100. 3
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional berupa penyediaan
jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinasoperasional Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 347.663.300,- dan terealisasi sebesar Rp 316.106.600,- atau 90,92, sementara Capaian Indikator Kegiatan
sebesar 96,37. c.
Peningkatan Disiplin Aparatur 1
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya berupa pengadaan 24 stel
Pakaian Dinas Harian PNS, 60 buah kaos oblong, 12 buah celana lapangan, 12 pasang sepatu boot, 49 buah rompi, 12 stel jas hujan, 12 pasang sarung tangan, 49 buah topi
pet, 28 set Pakaian Dinas Lapangan, 28 pasang sepatu dinas lapangan, 28 buah jaket dan 28 stel baju kaos lapangan bagi petugas UPTD Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp 69.150.000,- atau 94,02, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 97,61.
d. Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Renstra SKPD
Kegiatan ini berupa koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakaumbuh Tahun 2012-2017.
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.229.050,- dan terealisasi sebesar Rp 10.084.050,- atau 89,80, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 95,92.
e. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan
7 Kegiatan ini berupa fasilitasi pertemuan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan unsur
Muspida. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 206.574.500,- dan terealisasi sebesar Rp 203.573.400,- atau 98,55, sementara Capaian Indikator Kegiatan
sebesar 99,42. f.
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Kegiatan ini berupa peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam bentuk
pertemuan rutin dan insidentil setiap bulan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 113.096.704,- dan terealisasi sebesar Rp 108.618.829,- atau 96,04,
sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 88,42. g.
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Kegiatan ini berupa sosialisasi peningkatan kerukunan umat beragama bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM untuk lima kecamatan, sosialisasi kegiatan
pengawasan aliran kepercayaan masyarakat bagi tokoh masyarakat dan koordinasi dan pemantauan terhadap aliran-aliran sesatyang menyimpang dari ketentuan.
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 624.247.950,- dan terealisasi sebesar Rp 608.680.250,- atau 97,51, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,00.
2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Kegiatan ini berupa koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Muspida, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan LSM untuk menciptakan situasi yang kondusif di
tengah-tengah masyarakat dalam bentuk sosialisasi, verifikasi dan survey lapangan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45.202.200,- dan terealisasi sebesar
Rp 43.128.200,- atau 95,41, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 98,16. 3
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Kegiatan ini berupa sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengurus OSIS SMPSMA dan Karang Taruna se-Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 49.649.400,- dan terealisasi sebesar Rp 49.598.300,- atau 99,90, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,96.
h. Pendidikan Politik Masyarakat
1 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
Kegiatan ini berupa pelaksanaan sosialisasi dan diskusi yang melibatkan pemerintah daerah, partai politik dan anggota DPRD Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 20.336.400,- dan terealisasi sebesar Rp 20.321.400,- atau 99,93, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,97.
8 2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk memantau
perkembangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketentraman dan ketertiban serta tanggap bencana di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 61.801.445,- dan terealisasi sebesar Rp 60.318.845,- atau 97,60, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,04.
i. Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana
1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kegiatan ini berupa penanganan bencana kebakaran yang terjadi di Kota Payakumbuh dan kabupatenkota tetangga se-Sumatera Barat. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 755.664.725,- dan terealisasi sebesar Rp 744.631.080,- atau 98,54, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,42.
2 Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
Kegiatan ini berupa paket siaga penanganan tanggap darurat bencana di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 360.792.810,- dan
terealisasi sebesar Rp 200.637.060,- atau 55,61, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 82,24.
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kejadian bencana yang terjadi lebih rendah dari prediksi.
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana kebakaran antara lain pengadaan selang, hozzle dan jet nozzle. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
226.216.625,- dan terealisasi sebesar Rp 223.081.450,- atau 98,61, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,45.
j. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
1 Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
Kegiatan ini berupa sosialisasi tentang daerah rawan bencana dengan peserta terdiri dari Pejabat Pemerintah Kota, Muspida, LSM, Ormas, Lurah, RTRW, Guru SLTPSLTA
se-Kota Payakumbuh sebanyak 600 orang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 136.146.970,- dan terealisasi sebesar Rp 120.036.470,- atau 88,17,
sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 95,27. 2
Pencegahan dan Pegendalian Bahaya Kebakaran Kegiatan ini berupa monitoring dan pemeriksaan ke lapangan terhadap tabung
pemadam kebakaran yang ada di instansi, industri, rumah tangga dan berbagai jenis usaha yang ada di Payakumbuh dengan target sasaran sebanyak 600 tabung.
9 Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46.883.455,- dan terealisasi sebesar
Rp 45.980.955,- atau 98,08, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,23. k.
Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam 1
Pengkajian Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana Kegiatan ini berupa pengkajian tentang bahaya dan dampak bencana yang terjadi di
Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 58.195.650,- dan terealisasi sebesar Rp 39.491.290,- atau 67,86, sementara Capaian Indikator Kegiatan
sebesar 87,14. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kejadian bencana yang
terjadi lebih rendah dari prediksi awal. 2
Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam Kegiatan ini berupa survey terhadap daerah-daerah yang berpotensi rawan bencana di
Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.989.698,- dan terealisasi sebesar Rp 37.984.700,- atau 92,67, sementara Capaian Indikator Kegiatan
sebesar 97,07.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN
Input Output
Capaian Indikator
Kegiatan Target Rp.
Realisasi Rp. Selisih Rp.
Target
Realis asi
Satuan Selisih
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
999.000 999.000
1 1
thn 100,00
2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, SD
Air Listrik 37.530.000
30.633.630 6.896.370
1 1
thn 92,65
3 - Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS 16.200.000
16.200.000 27
27 org
100,00 4
- Penyed.Jasa PemeliharaanPerizinan
Kendaraan Dinas 7.095.000
6.426.750 668.250
14 14
unit 96,23
5 - Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 86.004.000
80.819.000 5.185.000
8 8
ob 97,59
6 - Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 4.535.000
4.532.500 2.500
1 1
paket 99,98
7 - Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 3.000.000
3.000.000 17
17 unit
100,00
10
8 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.842.510 16.769.680
72.830 1
1 thn
99,83 9
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.216.880 18.212.380
4.500 1
1 thn
99,99 10
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
8.985.900 8.897.900
88.000 1
1 thn
99,61 11
- Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
60.667.000 59.442.625
1.224.375 11
11 unit
99,19 12
- Penyediaan Bahan Bacaan Perat. Per-UU-an
16.632.000 16.632.000
4 4
media 100,00
13 - Penyediaan Makanan dan
Minuman 9.450.000
9.446.800 3.200
1 1
thn 99,99
14 - Rakor dan Konsultasi Keluar
Daerah 177.355.000
173.044.000 4.311.000
1 1
thn 99,03
15 - Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran 107.835.000
107.835.000 7
7 org
100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16 - Pengadaan Mebeuleur
30.957.000 30.348.000
609.000 96
96 unit
99,21 17
- Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
21.300.000 21.300.000
1 1
thn 100,00
18 - Pemeliharaan RutinBerkala
Kendaraan Dinas 347.663.300
316.106.600 31.556.700
22 22
unit 96,37
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19 - Pengadaan Pakaian Dinas
Perlengkapannya 73.550.000
69.150.000 4.400.000
32 32
stel 97,61
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20 -Penyusunan Renstra SKPD
11.229.050 10.084.050
1.145.000 20
20 buku
95,92
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
21 - Pengendalian Keamanan
Lingkungan 206.574.500
203.573.400 3.001.100
1 1
paket 99,42
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
22 - Peningkatan Kerjasama dengan
Aparat Keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan
113.096.704 108.618.829
4.477.875 12
12 kali
98,42
11
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
23 - Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan dlm Kehidupan beragama
624.247.950 608.680.250
15.567.700 12
12 kali
99,00 24
- Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan
masyarakat 45.202.200
43.128.200 2.074.000
240 240
org 98,16
25 - Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Nilai Nilai luhur budaya bangsa
49.649.400 49.598.300
51.100 427
427 org
99,96
Program Pendidikan Politik Masyarakat
26 - Koordinasi Forum-forum Diskusi
Politik 20.336.400
20.321.400 15.000
25 25
partai 99,97
27 - Monitoring ,Evaluasi dan
Pelaporan 61.801.445
60.583.845 1.217.600
1 1
thn 99,21
Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana
28 - Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
755.664.725 746.311.080
9.353.645 1
1 thn
99,50 29
-Koordinasi Peningkatan Penanganan tanggap darurat
360.792.810 202.269.060
1 1
thn 82,42
30 - Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
226.216.625 223.081.450
3.135.175 2
2 unitpak
et 99,45
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana
31 -Peningkatan Informasi dan
Sosialisasi Daerah Rawan Bencana 136.146.970
120.036.470 16.110.500
3 3
kali 95,27
32 - Pencegahan dan Pengendalian
Bahaya Kebakaran 46.883.455
45.980.955 902.500
600 600
set 99,23
Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana
Alam
33 - Pengkajian Kapasitas Pemulihan
Pasca Bencana 58.195.650
38.531.290 19.664.360
1 1
thn 86,48
34 - Koordinasi dan Survey Lokasi
Potensi Bencana Alam 40.989.698
38.944.700 2.044.998
6 6
kel 98,00
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD