Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

VII - 6 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Misi ini difokuskan pada: a. Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan skala menengah dan besar b. Pengembangan perdagangan Program unggulan pada misi ini meliputi: a. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor d. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program pembangunan yang mendukung misi ini meliputi: a. Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi

8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Misi ini difokuskan pada: a. Peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau. b. Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan Program unggulan pada misi ini meliputi: a. Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam c. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau d. Program Pengembangan, Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengamanan Kawasan Hutan e. Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil f. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program pembangunan yang mendukung misi ini meliputi: a. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Misi ini difokuskan pada: a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur b. Peningkatan kualitas pelayanan publik c. Peningkatan pelayanan Perpustakaan d. Peningkatan pelayanan persandian e. Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah VII - 7 f. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan g. Peningkatan kapasitas fiskal daerah h. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Program unggulan pada misi ini meliputi: a. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur c. Program pengembangan e-goverment d. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik e. Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik f. Program e-Goverment g. Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan h. Program Sandi dan Telekomunikasi i. Program Pembentukan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih sebagai upaya pencegahan KKN j. Program Peyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah l. Program intensifikasiifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah m. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah n. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah o. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah Program pembangunan yang mendukung misi ini meliputi: a. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik b. Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan c. Program Peningkatan Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jasa Kontruksi d. Program Pelayanan Pengadaan BarangJasa Pemerintah e. Program Kelembagaan Organisasi pemda f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur g. Program peningkatan koordinasi sinkronisasi dan asistensi pembangunan h. Program penelitian dan publikasi pembangunan i. Program Peningkatan kinerja BUMD j. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan k. Program Pembinaan Hukum l. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum m. Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum n. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan o. Program Peningkatan efektivitas pengelolaan Barang milik daerah p. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHWKDH q. Program koordinasi pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan r. Program Kerjasama dan Koordinasi Dengan Berbagai Pihak s. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah t. Program penataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil u. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan v. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan w. Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip VII - 8 x. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola Kearsipan y. Program perencanaan Perekonomian z. Program Perencanaan sosial budaya aa. Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup bb. Program Perencanaan Pemerintahan cc. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dd. Program Kerjasama Pembangunan ee. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ff. Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang gg. Program Pengembangan DataInformasi hh. Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan ii. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah jj. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat kk. Penataan Peraturan Perundang-undangan ll. Program peningkatan koordinasi pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah mm. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi nn. Program peningkatan pelayanan dan informasi Publik oo. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan pp. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota qq. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan rr. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan ss. Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Secara rinci persandingan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah ditampilkan pada Tabel 7.1. VII - 9 Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 1 Mengembangk an perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu. Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu guna Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang berkepribadian dan Berakhlak Mulia. Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah 1. Rata-rata nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SD Nilai 73,00 76,00 Memberdayak an tokoh- tokoh dan lembaga- lembaga adat melayu di Provinsi Kepri untuk melestarikan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya melayu, promosi budaya, pembinaan kesenian dan tradisi lokal, pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya tangible, dan pelestarian warisan budaya tak benda intangible Perwujudan provinsi Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu  Program Pendidikan Dasar 9 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan  Program Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Rata-rata nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SMP Nilai 72,00 75,00 3. Persentase bangunan milik Pemerintah yang berciri khas melayu 22,77  Program Pengembangan Nilai Budaya Kebudayaan Dinas Kebudayaan  Program Pengembangan Nilai Budaya 4. Persentase Cagar Budaya yang lestari 1,53 22,38  Program pengelolaan kekayaan budaya.  Program pengelolaan kekayaan budaya. 5. Persentase karya budaya intangible yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia 3,98 9,29 VII - 10 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 6. Persetanse Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisional lokal 18,58  Program pengelolaan keragaman budaya Dinas Kebudayaan  Program pengelolaan keragaman budaya Kantor Penghubung Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai- nilai agama 7. Persentase siswa beragama Islam jenjang SD yang bisa membaca Al Quran 80,00 83,00 Menerapkan Gerakan Maghrib Mengaji bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan desa kelurahan Peningkatan penerapan Gerakan Maghrib Mengaji secara serentak di seluruh desakelurahan Penerapan Gerakan Maghrib Mengaji  Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, pengamalan dan pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan Penunjang Urusan Pemerintahan Biro Administrasi Kesra  Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, pengamalan dan pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan 8. Persentase siswa SMP beragama Islam memiliki sertifikat khatam Al Quran 50,00 53,00  Program Pendidikan Dasar 9 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan  Program Pendidikan Dasar 9 Tahun Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan nasionalisme di masyarakat Meningkatnya penciptaan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat, serta jiwa nasionalisme masyarakat 9. Persentase demo yang aman 90 95 Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan melibatkan linmas, aparat kepolisian dan TNI. Peningkatan antisipasi potensi gangungan keamanan dan ketertiban, penegakan Perda dan Perkada. Penegakan perda Provinsi dan Peraturan Gubernur mengenai ketenterama n, ketertiban, serta antisipasi potensi ganguan keamanan  Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Satpol PP  Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 10. Cakupan penegakan perda Provinsi dan peraturan gubernur 88,23  Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM  Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM  Program peningkatan VII - 11 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 keamanan dan kenyamanan lingkungan 11. Persentase tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wawasan kebangsaan provinsi Kepri - 92  Program pengembangan wawasan kebangsaan Badan Kesbangpol  Program pengembangan wawasan kebangsaan  Program pendidikan politik masyarakat 2 Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupatenkota . Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata Terhubungnya antar pulau dan antar kabupatenkot a di wilayah provinsi 12. Persentase Penyediaan Pelabuhan Penyeberang an roro yang melayani Lintas Penyeberang an antar Kabupatenk ota dalam wilayah Provinsi Kepri 57,14 100 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembanga n sistem manajemen transportasi. Peningkatan kuantitas dan kualitas dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara Pengembang an dan pembanguna n sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat Perhubungan Dinas Perhubungan  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat 13. Persentase Penyediaan Kapal Penyeberang an yang melayani angkutan penyeberang an antar kabupaten kota dalam wilayah 77,78 100  Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas VII - 12 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Provinsi Kepri 14. Persentase pelayanan lintas penyeberang an antar kabupaten kota yang terlayani 46,15 100 15. Persentase Penyediaan Pelabuhan Laut yang melayani angkutan Laut antar Kabupatenk ota dalam wilayah Provinsi Kepri 58,82 100  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut 16. Persentase Penyediaan Kapal Laut yang melayani angkutan Laut antar kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Kepri 44,44 100 17. Persentase Jaringan Transportasi Laut antar kabupaten kota yang 33,33 100 VII - 13 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 terlayani 18. Persentase pelayanan angkutan udara perintis rute antar kabupatenko ta, antar provinsi 66,67 100,00  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara   Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan   Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan Provinsi 19. Persentase jalan provinsi berkondisi baik 72 80 Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembanga n jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dengan prioritas pada penanganan jalan rusak. Peningkatan kualitas dan pembanguna n jalan dan jembatan provinsi  Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum  Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 20. Persentase jembatan berkondisi baik 71,27 84,72  Program Pembangunan peningkatan Jalan dan Jembatan  Program Pembangunan peningkatan Jalan dan Jembatan  Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Meningkatnya fungsi sarana prasarana pengairan 21. Persentase Tersediany a air irigasi untuk 33,64 48,64 Meningkatkan ketersediaan air irigasi bagi pertanian Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus Peningkatan sarana prasarana pengairan  Program Pengelolaan Sumber Daya Air  Program Pengelolaan Sumber Daya Air VII - 14 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian irigasi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan sarana prasarana pengairan pada pembangunan dan pengoperasian jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana dasar masyarakat agar dapat hidup secara layak Meningkatny a kapasitas dan fungsi sanitasi dan air bersih minum 22. Cakupan pelayanan Sanitasi Air Limbah perkotaan, drainase, persampah an 72 80 Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi. Peningkatan ketersediaan sarana drainase dengan prioritas penanganan pada titik-titik rawan banjir, peningkatan sarana air bersih pada wilayah kekurangan air, dan pengembangan sarana pengolahan air limbah. Peningkatan akses sanitasi air limbah, persampaha n, drainase bagi masyarakat  Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi  Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi 23. Persentasi pelayanan akses air bersihmin um yang aman 72 80 Peningkakata n sarana prasarana air bersih  Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersihair minum  Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersihair minum Berkurangnya luas kawasan kumuh 24. Luas kawasan kumuh Ha 360 193 Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui perbaikan kualitas lingkungan permukiman Peningkatan penataan lingkungan pemukiman dan penyedian fasilitas umum pada kawasan- kawasan kumuh perkotaan Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan  Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan  Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan VII - 15 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Meningkatnya rasio elektrifikasi 25. Rasio Elektrifikasi 83,72 90 Mendorong masyaarkat untuk berinvestasi di bidang energi baru terbarukan Peningkatan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik Peningkatan ratio elektrifikasi  Program Pengelolaan Ketenagalistrik an Energi dan Sumberdaya Mineral Distamben  Program Pengelolaan Ketenagalistrika n  Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi  Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi  Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi  Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara 3 Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkaua n, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan 26. Rata-rata Lama Sekolah 9,64 2014 10,6 Pemberian dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu, Peningkatan ketersediaan SMASMKMA di kecamatan- kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas akses pendidikan menengah yang berkualitas, dan fasilitasi perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan diploma politeknik sesuai potensi daerah dan kebutuhan Peningkatan aksesibilitas pendidikan menengah atas  Program pendidikan menengah Pendidikan Dinas Pendidikan  Program pendidikan menengah 27. Angka Partisipasi Kasar APK SMAMAS MK Paket C 82,23 90,00 28. Angka Partisipasi Murni APM SMAMAS MK 71,58 80,00 VII - 16 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 29. Angka Kelulusan SMAMAS MKPaket C 100,00 100,00 menengah, penguatan peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang berkualitas, dan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta menfasilitasi perguruan tinggi dalam pengembanga n pendidikan diplomapolite knik sesuai potensi daerah. pasar kerja. Peningkatan mutu pendidikan  Program peningkatan mutu pendidikan  Program peningkatan mutu pendidikan 30. Rata-rata nilai UN SMAMAS MKPaket C Angka 53,90 58,00  Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Program Manajemen Pelayanan Pendidikan  Program Pendidikan Anak Usia Dini  Program Pendidikan Dasar 9 Tahun  Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 31. Jumlah penghargaa n atlet pelajar olahraga tingkat Nasional 14 100 Meningkatka n prestasi pemuda dan olahraga di tingkat nasional dan internasional dengan meningkatka n pembinaan dan pemberian Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaaan, pembinaan atlet dan pelatih olahraga Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga  Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan  Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan   Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda VII - 17 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 reward.  Program pembinaan Dan pemasyarakata n Olah Raga  Program pembinaan Dan pemasyarakata n Olah Raga   Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga  Program upaya pencegahan penyalahgunaa n narkoba Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungann ya. Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja. 32. Tingkat Penganggu ran Terbuka TPT 6,20 5 Mengembangk an program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis. Peningkatan kualitas ketrampilan dan profesionalis me tenaga kerjapencari kerja melalui sertifikasi profesi  Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja  Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 33. Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja 80 100  Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja  Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 34. Persentase kasus ketenagake rjaan yang tertangani 65 90  Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaa n  Program Pengembangan VII - 18 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 4 Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas. Meningkatnya status kesehatan, gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular 35. Angka Kematian Ibu AKI per 100.000 KH per 100.000 KH 144 132 Meningkatkan upaya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, didukung pemeratan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas; Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; peningkatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas, dan peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penguatan promotif dan preventif  Program Kesehatan Masyarakat Kesehatan Dinas Kesehatan  Program Kesehatan Masyarakat  Program keluarga berencana 36. Angka Kematian Bayi AKB per 1.000 KH per 1.000 KH 35 BPS 29 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan  Program pelayanan kesehatan  Program pelayanan kesehatan 37. Persentase kekurangan gizi underweig ht pada anak balita 17,07 15  Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 38. Prevalensi tekanan darah tinggi 65 60 Peningkatan kualitas SDM Kesehatan  Program pengembanga n dan pemberdayaan SDM kesehatan  Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan  Dukungan Manajemen dan pelaksanaan VII - 19 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 tugas lainnya. Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular  Program pencegahan dan pengendalian penyakit  Program pencegahan dan pengendalian penyakit Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan 39. Status Akreditasi Rumah Sakit Batu 8 Versi KARS Status - Paripur na Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan, dan perbaikan manajemen rumah sakit Pemenuhan sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan, dan perbaikan manajemen rumah sakit sesuai standar rumah sakit Paripurna Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Provinsi  Program Pelayanan BLUD Kesehatan RSUD Provinsi Batu 8 Tanjungpinang  Program Pelayanan BLUD 40. Status Akreditasi Rumah Sakit Tanjung Uban Versi KARS Status Paripurna RSUD Tanjunguban Menurunkan angka kemiskinan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan Menurunnya persantase penduduk miskin 41. Persentase penduduk miskin 5,78 4,28 Memperbaiki p rogram perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan p embangunan yang inklusif. Peningkatan implementasi program- program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Percepatan penurunan kemiskinan  Program Penanggulanga n Kemiskinan Sosial Dinas Sosial  Program Penanggulanga n Kemiskinan VII - 20 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan masyarakat perdesaan 42. Persentase Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa BUMDesa 5,45 65,45 Mengembangk an potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan , dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembanga n BUMDesa Pengembangan perekonomian desakelurahan sesuai dengan potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki Peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan  Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMD  Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 43. Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat UEM yang memperole h pembinaan - 20,9  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 44. Persentase LPM yang terbina 38 100  Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa  Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna VII - 21 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan 45. Indeks Pembangun an Gender IPG Indeks 93,20 94,75 Menerapkan Perencanaan dan Penganggara n yang Responsif Gender PPRG, dan Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang TPPO, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutam aan gender dan pengarusutam aan anak, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal serta pemenuhan hak hak anak. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak.  Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPPA  Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak 46. Indeks Pemberday aan Gender IDG indeks 60,79 62,5  Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 47. Rasio KDRT per 1000 Rumah tangga 0,053 0,04  Program Peningkatan Kualitas Keluarga 48. Persentase Lembaga Pemerintah , Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Layanan yang melaksanak an kebijakan dan program perlindunga n anak terhadap 31 hak anak 70  Program Perlindungan Anak  Program Perlindungan Anak VII - 22 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial 49. Persentase fakir miskin penerima bantuan ekonomi produktif yang meningkat pendapatan nya 3,01 6,83 Meningkatkan pembudayaan kesetiakawana n sosial dalam penyelenggara an perlindungan sosial, serta kerjasama dalam penanggulang an bencana Peningkatan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu, serta penanggulangan korban bencana Penanganan penyandang masalah kesejahteraa n sosial, dan pemberdaya an Potensi sumberdaya kesejahteraa n sosial, serta penanggulan gan bencana  Program Rehabilitasi Sosial Sosial Dinas Sosial  Program Rehabilitasi Sosial 50. Persentase PMKS anak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 15,10 32,42  Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 51. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 43,02 59,31  Program Pemberdayaan Sosial  Program Pemberdayaan Sosial 52. Persentase penyandan g disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 4,29 4,27  Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana- Prasarana Penyelenggara an Kesejahteraan Sosial 53. Persentase tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 0,00 1,96 VII - 23 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 54. Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdaganga n manusia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 1,11 0,56 55. Persentase Korban Bencana Yang mendapat Bantuan Kebutuhan Dasar dan Logistik 100 100  Program Penanganan korban Bencana Sosial BPBD  Program Penanganan korban Bencana 56. Persentase kabupaten kota yang tangguh bencana 57,14 100   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulanga n Bencana  Program penanggulanga n bencana Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat BPBD  Program penanggulanga n bencana  Program penanggulanga n kebakaran VII - 24 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 5 Meneruskan pengembang an ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatka n ketahanan pangan. Meningkatkan produksi perikanan, budidaya, perikanan tangkap, dan hasil olahan perikanan Meningkatnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan 57. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 375.412 379.948 Percepatan pengembanga n perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembanga n sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan, dan mengembangk an sarana prasarana pengolahan. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta hasil olahan perikanan, dengan fokus pada: penataan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengembangan usaha perikanan tangkap, pengendalian perikanan tangkap, pengembangan usaha budidaya perikanan, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya, pengendalian dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya, bina mutu pemasaran dan promosi perikanan, penyuluhan penguatan usaha, dan diversifikasi produk olahan. Peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan  Program pengembangan perikanan tangkap Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan  Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap 58. Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 33.515,4 8 33.921  Program pengembangan budidaya perikanan  Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya 59. Jumlah produk olahan Hasil perikanan Ton Ton 1.318,30 1.332  Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan  Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan  Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan VII - 25 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Meningkatkan kunjungan wisata baik nusantara maupun mancanegara Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara 60. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanega ra ke Kepulauan Riau Juta orang 2.1 2.6 Meningkatkan prasarana dan sarana wisata bahari dengan memberdayak an potensi masyarakat lokal. Pembangunan Destinasi Pariwisata dan pemasaran wisata dengan fokus pada pengembangan obyek wisata bahari, wisata MICE serta event berskala nasional dan internasional Pembanguna n dan pengembang an pariwisata pantai dan laut serta jasa kelautan lainnya  Program Pengembangan Destinasi pariwisata Pariwisata Dinas Pariwisata  Program Pengembangan Destinasi pariwisata 61. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau Juta orang 1.48 1.63  Program Pengembangan Industri Pariwisata  Program Pengembangan Industri Pariwisata  Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  Program pengembangan kelembagaan pariwisata  Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Meningkatkan Produksi Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan 62. Nilai Tukar Petani NTP 99,45 100,7 Peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak secara berkelanjutan Peningkatan pelatihan pelaku agribisnis dan kelompok tani, penerapan teknologi pertanian tepat guna, fasilitasi sarana produksi dan alsintan, dan Peningkatan pembibitan dan pengembangan usaha peternakan, dan pengawasan kesehatan hewan dan penanganan Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi  Program peningkatan produksi pertanianperk ebunan Pertanian Distanhutnak  Program peningkatan produksi pertanianperk ebunan 63. Jumlah Produksi Padi ton ton 1.404 1.801  Program peningkatan kesejahteraan Petani  Program peningkatan kesejahteraan Petani 64. Jumlah Produksi cabe besar ton ton 1400 2.219  Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 65. Jumlah ton 21.694 14.900  Program VII - 26 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 produksi Karet Ton penyakit ternak. Pengembangan SDM dan Penyuluh Pertanian 66. Jumlah Produksi Kelapa Ton ton 12.369 12.676 67. Populasi Ternak Sapi ekor 18.498 19.712  Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Ternak  Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Ternak  Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan  Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh kabupaten kota Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah 68. Ketersediaa n energi perkapita KkalKap Hr 2.479,0 2512 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan pokok. Peningkatan cadangan pangan, pemantauan harga, distribusi dan keamanan pangan, serta penganekaraga man konsumsi pangan secara merata di seluruh wilayah. Peningkatan ketersediaan dan stabilitas harga pangan pada seluruh wilayah kabupatenk ot  Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan Pangan Badan Ketahanan Pangan  Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan 69. Ketersediaa n protein perkapita GramKa pHr 112,8 119  Program Penanganan Kerawanan Pangan  Program Penanganan Kerawanan Pangan 70. Stabilitas harga pangan pokok beras di tingkat konsumen 15,2 CV 10 71. Skor Pola Pangan Harapan skor 83,8 93,5 Peningkatan diversifikasi Konsumsi  Program Peningkatan Diversifikasi  Program Peningkatan Diversifikasi VII - 27 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 PPH Konsumsi Pangan pangan dan Pola Konsumsi Pangan dan Pola Konsumsi Pangan  Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah perbatasan Meningkatnya pembangunan wilayah perbatasan 72. Persentase lokasi prioritas dan PKSN kawasan perbatasan yang dilakukan penangana n infrastruktu r, ekonomi, SDM dan pelayanan sosial dasar 7,14 100 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembangunan wilayah perbatasan Peningkatan Pengembangan wilayah perbatasan diprioritaskan pada sektor ekonomi, infrastruktur, SDM, dan pelayanan sosial dasar Pengemba ngan wilayah perbatasan  Program pengembagan wilayah perbatasan BP Perbatasan BP Perbatasan  Program pengembagan wilayah perbatasan 73. Persentase lokasi prioritas kawasan perbatasan yang memiliki rencana pengemban gan kawasan perbatasan - 36.59  Program Kerjasama Pembangunan  Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan VII - 28 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 6 Meningkatka n iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal investasi dan pengembang an usaha mikro, kecil dan menengah. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di provinsi Kepulauan Riau Meningkatnya realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perijinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha 74. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA Rp Milyar 10.065 14.686 Meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional, dan perbaikan kualitas pelayanan perijinan Peningkatan jumlah investasi dengan peningkatan promosi potensi investasi serta berbagai paket kemudahan pelayanan periijinan.  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal BPMPTSP Kantor Penghubung  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 75. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp Milyar 1.384 2.019  Program peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi BPMPTSP  Program peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 76. Jumlah Nilai Investasi PMA US Juta 25,38 28,58  Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan 77. Jumlah Nilai Investasi PMDN Rp Milyar 12,55 14,13 78. Persentase izin dan non perizinan yang terlayani tepat waktu oleh Pelayanan terpadu satu pintu 80,82 95,04 Meningkatkan kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM sebagai usaha ekonomi rakyat Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 79. Persentase Koperasi Aktif 48,6 61,6 Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dan Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Peningkatan Kualitas kelembagaan, Peningkatan daya saing SDM, Peningkatan Akses Sumber Pengembang an Koperasi dan UMKM  Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinkop UKM  Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  Program Peningkatan VII - 29 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 KUMKM daya Produktif Pembiayaan dan nilai tambah Pemasaran, Koperasi dan UKM Akses terhadap Sumber daya Produktif 80. Persntase KSPUSP sehat 7,6 45,9  Program Peningkatan Daya Saing UKM dan koperasi  Program Peningkatan Daya Saing UKM dan koperasi 81. Cakupan koperasi dan Usaha kecil menengah UKM yang terbina 17,8 21 7 Meneruskan pengembang an ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatk an bahan baku lokal. Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri berbahan baku lokal Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal 82. Jumlah industri kecil unit 1.555,00 2.100 Meningkatkan pembinaan indstri kecil, menengah dan besar Pengembangan kawasan industri, teknopark, dan sentra industri potensial berbahan baku lokal terutama industri pengolahan hasil perikanan. Pembangu nan dan pengemba ngan industri pengolaha n skala menengah dan besar  Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Perindustrian Dinas perindustrian dan perdagangan  Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 83. Jumlah industri menengah dan besar unit 372,00 495  Program penataan struktur industri  Program penataan struktur industri 84. Jumlah industri berbahan baku lokal unit 1.227,00 1.380  Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi Meningkatnya kinerja sektor perdagangan 85. Nilai ekspor produk- produk juta US 1.112,40 1.550,20 Memanfaatkan rantai nilai global dan Peningkatan upaya promosi dan kerjasama Pengembang an perdagangan  Program Peningkatan dan Perdagangan Dinas perindustrian dan  Program Peningkatan dan VII - 30 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan. berbahan baku lokal asal Kepri jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan. perdagangan dalam dan luar negeri, serta pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai. Pengembangan Ekspor. perdagangan Pengembangan Ekspor. 86. Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau juta US 8.657,95 16.962,2 6  Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri  Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 87. Kontribusi sektor perdaganga n terhadap PDRB 8,03 8,52  Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan  Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 8 Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan dan pelestarian hutan, perluasan ruang terbuka hijau dan penanganan lahan kritis secara berkelanjutan Berkurangnya kerusakan lingkungan, terkelolanya hutan dan laut secara lestari, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan dan berkurangnya lahan kritis secara berkelanjutan. 88. Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya dan ditetapkan serta diinformasi kan status mutu airnya 100 100 Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, penanganan lahan kritis, mendorong kabupatenkot a dan swasta dalam pengembanga n RTH, dan pemanfaatan hutan secara Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran perusakan lingkungan hidup, pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, perluasan RTH, dan rehabilitasi di luar kawasan hutan. Peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan perluasan RTH  Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Badan LH  Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 89. Persentase kabkota yang diinformasi kan status mutu udara ambiennya 100 100  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 90. Persentase Penyelesaia n pengaduan 100 100  Program peningkatan kualitas dan akses informasi VII - 31 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 masyarakat akibat adanya dugaan pencemara n dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanj uti berkelanjutan. sumber daya alam dan Lingkungan Hidup 91. Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan 3 8  Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 92. Jumlah lahan kritis pada DAS Prioritas yang tertangani Ha 200 10.213  Program Pengembangan , Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengamanan Kawasan Hutan  Program Pengembangan , Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengamanan Kawasan Hutan Menjaga Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan Lestarinya sumber daya kelautan dan perikanan 93. Jumlah Kawasan konservasi perairan yang dikelola minimal pada level III Kawasan 1 5 Meningkatkan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui konservasi Peningkatan pengelolaan Kawasan konservasi mandiri dengan fokus pada identifikasi dan penataan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya kelautan dan Peningkatan pengendalia n pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan  Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan  Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil VII - 32 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 perikanan Menurunnya kasus IUU Fishing 94. Jumlah kasus IUU Fishing kasus 49 26 Meningkatkan pengawasan sumberdaya dengan memberdayak an PPNS dan Pokmasmas, serta melakukan pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan fokus pada penertiban usaha kelautan dan perikanan, serta pengendalian perizinan usaha perikanan. Peningkatan pengendalia n, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan  Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan  Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 9 Mengembangk an tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggara an pelayanan publik yang berkualitas. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah 95. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi syarat Jabatan 78,85 100 Memperbaiki sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat pemerintah Provinsi. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur  Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Penunjang Urusan Pemerintahan BKPP  Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 96. Persentase ASN yang Memiliki Nilai Prestasi Kerja di atas Baik 62 95  Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 97. Persentase ASN Mengikuti Diklat Sesuai Analisa Kebutuhan Diklat AKD Min 5,3 36,35 VII - 33 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 3 Hari Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e- government 98. Nilai Keterbukaa n informasi provinsi kepri Skala nilai 0- 100 59,5 67,5 Meningkatkan kapasitas aparatur SKPD dalam pelayanan publik, pengelolaan jaringan, dan pemanfaatan aplikasi e- Government lingkup Pemerintah Provinsi. Peningkatan penerapan standar pelayanan, pengembangan jaringan teknologi informasi, dan integrasi aplikasi e-goverment secara menyeluruh agar dapat digunakan secara optimal. Peningkatan kualitas pelayanan publik  Program pengembangan e-goverment Penunjang Urusan Pemerintahan Diskominfo  Program penyelenggara an e- goverment Diskominfo  Program pengembangan informasi dan komunikasi publik 99. Persentase Perangkat daerah yang telah Memiliki Menerapka n Standar Pelayanan Publik 55 95  Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik Penunjang Urusan Pemerintahan Biro Organisasi  Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik Penunjang Urusan Pemerintahan Biro administrasi pembangunan  Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  Program Peningkatan Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jasa Kontruksi  Program Pelayanan Pengadaan BarangJasa Pemerintah  Program e- Government  Program e- Government VII - 34 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Penunjang Urusan Pemerintahan Biro Organisasi  Program Kelembagaan Organisasi pemda  Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penunjang Urusan Pemerintahan Biro administrasi perekonomian  Program peningkatan koordinasi sinkronisasi dan asistensi pembangunan  Program Peningkatan kinerja BUMD Penunjang Urusan Pemerintahan Biro Hukum  Program Penataan Peraturan Perundang- undangan  Program Pembinaan Hukum  Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum  Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum VII - 35 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Penunjang Urusan Pemerintahan Biro administrasi pemerintahan umum  Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Penunjang Urusan Pemerintahan Biro perlengkapan  Program Peningkatan efektivitas pengelolaan Barang milik daerah. Penunjang Urusan Pemerintahan Biro Humas dan Protokol Kantor Penghubung  Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHWKDH Penunjang Urusan Pemerintahan Biro Administrasi Kesra  Program koordinasi pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakata n Penunjang Urusan Pemerintahan Kantor Penghubung  Program Kerjasama dan Koordinasi Dengan Berbagai Pihak  Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah VII - 36 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan catatan Sipil  Program penataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil  Program Keserasian Kebijakan Kependudukan Meningkatnya minat baca masyarakat di perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau 100. Jumlah pengunjun g perpustaka an daerah provinsi orang 72.911 478.000 Meningkatkan kunjungan perpustakaan dengan mendorong minat baca, dan memperbaiki layanan perpustakaan Peningkatan minat baca masyarakat dengan prioritas pada pelajar, mahasiswadan masyarakat umum, peningkatan sarana prasarana dan buku perpustakaan. Peningkatan pelayanan Perpustakaa n  Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Badan Arpus  Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan Kearsipan Badan Arpus  Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip  Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola Kearsipan VII - 37 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Meningkatnya tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian danatau nir- sangkal 101. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunak an Persandian Untuk Pengamana n Informasi NA 100 Meningkatkan pelayanan persandian pada seluruh perangkat daerah Meningkatkan pelayanan persandian secara bertahap Peningkatan pelayanan persandian  Program Sandi dan Telekomunikasi Persandian Biro umum setda  Program Persandian untuk Pengamanan Informasi Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya prestasi kinerja pemerintah provinsi Kepulauan Riau 102. Nilai Reformasi Birokrasi Nilai 41,15 75 Meningkatkan prestasi dengan menyusun pelaporan pemerintah daerah berbasis kinerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan Penyusunan pelaporan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah  Program Pembentukan penyelenggara an Pemerintahan yang baik dan bersih sebagai upaya pencegahan KKN Penunjang Urusan Pemerintahan Biro Organisasi dan Tata Laksana  Program Pembentukan penyelenggara an Pemerintahan yang baik dan bersih sebagai upaya pencegahan KKN 103. Peringkat LPPD provinsi Peringkat 15 besar 10 besar  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan 104. Persentase capaian target kinerja RPJMD 74,02 80 Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui Penyusunan dokumen perencanaan dengan melakukan Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembanguna  Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Bappeda  Program Perencanaan Pembangunan Daerah VII - 38 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 105. Persentase usulan masyarakat dalam Musrenban g yang diakomodir 30 30 integrasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD tahapan proses evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, baik dari sisi kebijakan maupun program dan kegiatan n  Program perencanaan Perekonomian  Program Perencanaan sosial budaya  Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup  Program Perencanaan Pemerintahan  Program Kerjasama Pembangunan Penataan Ruang Bappeda  Program Penyelenggara an Penataan Ruang  Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Penunjang Urusan Pemerintahan Bappeda  Program Pengembangan DataInformasi  Program VII - 39 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Pengembangan dan Penelitian Pembangunan Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD  Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah  Penataan Peraturan Perundang- undangan Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi dan kabupatenkot a Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD, APBD, dan LPP APBD Provinsi dan kabupatenkot a yang tepat waktu dan akuntabel 106. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah 1.013 6.140 Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah, Mengoptimlisa si pemanfaatan teknologi, meningkatkan koordinasi dana perimbangan pusat dan daerah, meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi, serta pembinaan pengelolaan Peningkatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan aplikasi IT layanan samsat, ekstensifikasi potensi retribusi daerah dan pemanfaaatan asset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah peningkatan dan pengembangn pengelolaan keuangan dan asset daerah Peningkatan kapasitas fiskal daerah  Program intensifikasiifika si dan ekstensifikasi pendapatan daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Pendapatan Daerah  Program intensifikasiifika si dan ekstensifikasi pendapatan daerah  Program peningkatan koordinasi pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah  Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi  Program peningkatan pelayanan dan informasi Publik VII - 40 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 keuangan dan kekayaan daerah kabupatenkot a  Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan 107. Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau Opini WTP WTP Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah  Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan BPKKD  Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah  Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah  Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah  Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota 108. Meningkatn ya level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepri Level 2 3  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah  Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat VII - 41 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Akhir RPJMD Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Program Seluruhnya Pendukung Misi 2015 Pengawasan  Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan  Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau VIII-1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI