dan laporan tahunan sebesar Rp14.080.000,- kemudian untuk pembayaran belanja bahan pakai habis guna
menunjang kegiatan ini sebesar Rp10.415.355,- selanjutnya untuk pembayaran belanja makanan dan
minuman rapat penatalaksanaan aset sebesar Rp3.600.000,- dan untuk pembayaran belanja perjalanan
dinas dalam daerah dalam rangka verifikasi aset ke Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp2.205.000,-. Realisasi
fisik dan keuangan kegiatan ini sebesar Rp29.803.000,- 83,25.
2. Penyusunan ProfilMonografi
Profil Kesehatan merupakan produk Sistem Informasi Kesehatan SIK yang diharapkan dapat
mencerminkan gambaran keadaansituasi kesehatan masyarakat di suatu wilayah berdasarkan indikator
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan KabupatenKota. Sebagai produk SIK, Profil Kesehatan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam menyusun perencanaan, mengontrol pelaksanaan
kegiatan dan sebagai alat evaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Selain itu, Profil Kesehatan
dapat juga dimanfaatkan sebagai informasi umum tentang kesehatan bagi instansi lain dan masyarakat.
Alokasi anggaran kegiatan ini adalah Rp9.487.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan mencapai 100.
3.
Penyusunan Database, Pemutakhiran Data dan Pengolahan Data Statistik
Kegiatan penyusunan database pemutakhiran data dan pengolahan data statistik bertujuan untuk
mengumpulkan data dasar kesehatan, melakukan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
42
pemutakhiran data kesehatan dan mengolah data kesehatan tersebut dengan statistik, sehingga kegiatan
pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari data tersebut. Alokasi anggaran untuk
kegiatan ini sebesar Rp8.850.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran belanja lembur entry data SIKNAS
online, pembayaran belanja perjalanan dinas ke Puskesmas dalam rangka pemeliharaan
software dan hardware
komputer serta untuk pembayaran pemeliharaan komputer di Dinas Kesehatan. Realisasi fisik
dan keuangan kegiatan ini mencapai 100.
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan monitoring, evaluasi dan peloparan ini bertujuan untuk melakukan kegiatan pengawasan dan
mengevaluasi dan selanjutnya membuat laporan sistem informasi kesehatan daerah SIKDA yang ada di 17
Puskesmas. Alokasi anggaran sebesar Rp4.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan mencapai 100.
5.
Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA disusun
melalui proses evaluasi hasil pelaksanaan program tahun sebelumnya yang merupakan acuan penyusunan
perencanaan dan anggaran tahun berikutnya berdasarkan perkiraan pagu indikatif yang tersedia dan rencana kerja
yang efektif dan efisien yang dapat menghasilkan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan jadwal,
akurat dan tepat waktu. Alokasi anggaran kegiatan ini Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
43
adalah sebesar Rp39.684.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100 sementara realisasi keuangannya
sebesar Rp37.951.000 95,63. 6.
Penyusunan Laporan
Rencana Kerja
ProgramKegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui program kerja dari masing-masing pelaksana
kegiatan selama tahun 2014 sehingga target, sasaran dan tujuan kegiatan dapat terlaksana dan tercapai sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Dalam pelaksanaan kegiatan dibentuk tim yang beranggotakan
10 orang bertugas untuk menyusun rencana kerja dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan
pada bidang-bidang agar mendapatkan data dan informasi yang jelas. Hasil yang telah dicapai adalah
tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014. Alokasi dana untuk kegiatan ini
adalah sebesar Rp22.950.000,- dengan realisasi fisik belum mencapai 100 sementara realisasi keuangannya
sebesar Rp18.355.000,- 79,98.
7. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP