kesehatan sehingga realisasi keuangannya sesuai dengan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, yaitu
sebesar 90,61..
6. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Beberapa
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tujuan tersebut adalah kegiatan K3 Puskesmas, sistem rujukan,
audit kasus rawat inap, koordinasi SP2TP, pertemuan sarana kesehatan swasta dan pembinaan pelayanan oleh
dokter. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp303.045.000,- dengan realisasi fisik mencapai
100 dan realisasi keuangannya sebesar Rp302.670.000,- 99,88.
7. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan bagi Puskesmas dan
Jaringannya. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp148.250.000,- dipergunakan untuk
pembayaran belanja bahanmaterial, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja sewa gedung, belanja
kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan pembayaran belanja pemeliharaan. Realisasi fisik dan
keuangan sebesar Rp84.010.000,- 56,67. Realisasi rendah ini disebabkan karena kegiatan tersebut sudah
dibiayai dari Dana BOK.
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi program kerja dengan melaksanakan
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 50
bimbingan teknis ke Puskesmas Pembantu. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp7.125.000,-
yang dipergunakan untuk pembayaran belanja bimbingan teknis ke Puskesmas Pembantu. Realisasi fisik dan
keuangan untuk kegiatan ini mencapai 100.
9. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana kesehatan termasuk obat-
obatan di Klinik Sekreatriat Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp25.275.000,- yang
dipergunakan untuk pembayaran belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar minyakgas, belanja bahan obat-
obatan, belanja cetak, belanja makanan dan minuman untuk petugas Dinas Kesehatan dan Klinik Sekretariat
Daerah. Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini mencapai 100.
H. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1. Peningkatan Pemberdayaan KonsumenMasyarakat
di Bidang Obat dan Makanan
Alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan pemberdayaan konsumenmasyarakat di bidang obat dan
makanan ini adalah sebesar Rp14.557.000,- yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pertemuan
sosialisasi pedoman
pengobatan tradisional,
terlaksananya pertemuan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan kefarmasian komunitas. Realisasi fisik kegiatan
ini mencapai 100, sementara realisasi keuangannya sebesar Rp13.031.000,- 89,52.
2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 51
Alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya ini
adalah sebesar Rp29.559.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran honor tim perijinan dan sertifikasi apotek,
toko obat dan IRTP, pembayaran untuk kegiatan pertemuan PKP bagi pemilik IRTP, pertemuan piagam
bintang keamananan pangan, dan pertemuan bimbingan teknis PJAS. Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan
ini mencapai 100.
I. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat sangat diperlukan untuk
mendukung program preventif dan promotif bidang kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan
peralatan dan media penyuluhan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp289.310.000,- yang
dipergunakan untuk pembayaran belanja cetak media penyuluhan, pembayaran kelengkapan mobil operasional
penyuluhan, pembyaran pembuatan film dokumenter, pembayaran belanja modal mobil operasional penyuluhan
kesehatan dan pembayaran belanja modal pengadaan komputernotebook. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai
100, untuk realisasi keuangan sebesar Rp288.530.000,- 99,73.
2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 52
Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat
akan pola hidup sehat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp56.575.000,- yang dipergunakan
untuk pembayaran kegiatan pameran dalam rangka HUT Kabupaten Lombok Barat, pembayaran kegiatan
pertemuan evaluasi hasil survei cepat PHBS, pertemuan evaluasi desa siaga, pertemuan TP UKS, lomba sekolah
sehat, dan lain-lainya. Selain itu pendanaan kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran belanja hadiah-hadiah
lomba desa sehat, lomba sekolah sehat tingkat SD, SMP dan SMA. Realisasi fisik mencapai 100 dan realisasi
keuangannya sebesar Rp54.775.000,- 96,82. 3.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan menevaluasi kegiatan promosi kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp35.910.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiat-an pertemuan evaluasi program promosi
kesehatan, penyuluhan melalui media film, pembiayaan kegiatan pembinaan Posyandu, pembinaan sekolah sehat,
pembinaan desa siaga dan pembinaan desa PHBS. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 sementara
realisasi keuangannya sebesar Rp34.055.000,- 94,83.
J. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan peta informasi mengenai permasalahan gizi yang ada di
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 53
wilayah Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp18.515.000,- yang
dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat PWS Gizi, pertemuan
evaluasi kelas gizi balita, pembiayaan kegiatan Pemantauan Status Gizi Kadarzi, dan pemantauan
kegiatan kelas gizi balita. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan ini mencapai 100.
2.
Penanggulangan Kurang Energi Protein KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium
GAKY, Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh
kekurangan gizi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp41.530.000,- yang dipergunakan untuk
membiayai kegiatan pertemuan manajemen gizi dan pertemuan audit kasus gizi buruk, pembayaran belanja
obat mineral mix, dan pembiayaan kegiatan fasilitasi dokter spesialis ke TFC. Realisasi fisik kegiatan ini
mencapai 100 sementara untuk realisasi keuangannya sebesar Rp32.770.000,- 78,91.
3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran
serta masyarakat dalam upaya pencapaian keluarga yang sadar gizi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah
sebesar Rp133.918.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan pemberian makanan bayi
dan anak, kegiatan lomba balita sehat, kegiatan recall makanan balita, kampanye ASI Ekklusif dan pola konsumsi
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 54
gizi seimbang, pembinaan gizi remajagizi anak sekolah dan pembayaran hadiah lomba balita sehat, Duta ASI dan
reward untuk desa peduli kesehatan. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 sementara realisasi
keuangannya sebesar Rp133.843.000,- 99,94. 4.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi program perbaikan gizi masyarakat
sehingga akan diketahui tingkat keberhasilan dari program tersebut. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah sebesar Rp6.700.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah
dalam rangka monitoring kegiatan gizi di Puskesmas. Realiasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini mencapai
100.
K. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Alokasi anggaran
untum kegiatan ini adalah sebesar Rp13.390.000,- yang dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan,
diantaranya adalah kegiatan pembinaan dan pemantauan inspeksi sanitasi, pengawasan depot air minum, dan
pengambilan dan pemeriksaan sampel air dan pembinaan POKMAIR. Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini
mencapai 100. 2.
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan sehat
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 55
melalui penyuluhan-penyuluhan serta memberikan akses sanitasi kepada masyarakat. Alokasi anggaran untuk
kegiatan ini adalah sebesar Rp42.825.000,- yang dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan
diantaranya adalah kegiatan pertemuan tingkat desa pra pemicuan STBM, pelaksanaan pemicuan STBM tingkat
desa, pelaksanaan pemicuan tingkat lanjutan dan deklarasi desa ODF. Realisasi fisik dan keuangan untuk
kegiatan ini mencapai 100. 3.
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan
sehat kepada masyarakat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp31.650.000,- yang
dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, diantaranya adalah pertemuan petugas sanitarian
Puskesmas, pertemuan koordinasi kabupaten sehat, pertemuan sosialisasi PAM STBM bagi petugas Pustu dan
Poskesdes, pelatihan penjamah makanan, da pertemuan evaluasi program penyehatan lingkungan. Realisasi fisik
dan keuangan kegiatan mencapai 100. 4.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi program penyehatan lingkungan yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp2.920.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan monitoring dan evaluasi STBM berbasis web dan
sms. Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini mencapai 100.
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 56
L. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas yang diakibatkan oleh
penularan penyakit di masyarakat melalui beberapa kegiatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah
sebesar Rp98.300.000,- yang dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan
konsolidasi perencanaan mitigasi bencana, rapat koordinasi tim siaga bencana kesehatan, pembayaran
belanja bahan kimia dan laboratorium, rapat kelompok perawatan diri kusta, survei jentik nyamuk pada lagoon,
pembersihan lumut dan larvaciding, dan surveilance epidemiologi daerah bencana alam. Realisasi fisik
kegiatan ini mencapai 100 sementara realisasi keuangannya sebesar Rp93.658.750,- 95,28.
2. Pelayanan Pemeriksaan Haji
Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesehatan jamaah haji baik sebelum maupun sesudah
keberangkatan menunaikan ibadah haji. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp155.645.000,- yang
dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan diantaranya adalah pembayaran honor tim pengelola
kesehatan haji kabupaten, pembiayaan beberapa pertemuan diantaranya pertemuan persiapan
pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji, pertemuan penentuan kelayakan kesehatan jamaah calon haji,
pertemuan evaluasi akhir pelaksanaan pemeriksaan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
57
kesehatan haji. Selain itu pendaaan juga dimaksudkan untuk membiayai biaya operasional pemeriksaan
kesehatan haji di Puskesmas dan Rumah Sakit, dan pembayaran belanja untuk Tim Kesehatan Haji Daerah
TKHD. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara itu untuk realisasi keuangannya sebesar
Rp80.990.000,- 97,94.
3. Peningkatan Imunisasi
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan imunisasi bagi bayi dan balita yang ada di wilayah
Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp45.580.550,- yang
dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan pelembagaan PWS, workshop vaksin petapelan, pelatihan
penanganan KIPI bagi petugas vaksinator Puskesmas, selain itu untuk pembayaran belanja operasional kegiatan
imunisasi dan biaya pemeliharaan lemari es untuk vaksin. Realisasi fisik mencapai 100 dan realisasi keuangannya
sebesar Rp45.570.550,- 99,98. 4.
Peningkatan Surveylance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah
Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit menular yang
terjadi pada masyarakat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp96.098.000,- yang dipergunakan
untuk membiayai kegiatan pengasapan nyamuk fogging,
pemantauan jentik berkala, dan pembayaran belanja pengadaan alat
fogging. Realisasi fisik untuk kegiatan ini mencapai 100, realisasi keuangannya sebesar
Rp95.908.000,- 99,80. Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
58
5.
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasim informasi dan edukasi mengenai
pencegahan dan pemberantasan penyakit pada masyarakat. Alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk
kegiatan ini adalah sebesar Rp55.835.000,-. Beberapa kegiatan yang dibiayai untuk mendukung kegiatan ini
diantaranya adalah pertemuan evaluasi program pengendalian penykit, pertemuan penguatan jejaring
eksternal dan internal P2 TBC, Sosialisasi AFP dan Flu Burung, Pembentukan kelompok kerja penularan HIV-AIDS
melalui Transmisi Seks tingkat kecamatan, penguatan kapasitas jejaring penanggulangan HIV-AIDS,
pembentukan KPR HIV-AIDS, pembentukan opinioon leader pada populasi kunci, selain itu utnuk pembayaran
belanja cetak, dan operasional kegiatan. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 sementara realisasi
keuangannya sebesar Rp55.265.000,- 98,98.
M. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar
pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk
kegiatan ini adalah Rp88.300.000,- yang dipergunakan untuk biaya pemasangan jaringan internet SIMDA, biaya
studi kelayakan Puskesmas, dan biaya sosialisasi studi kelayakan Puskesmas. Realisasi fisik kegiatan ini
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 59
mencapai 100, sementara untuk realisasi keuangannya sebesar Rp87.323.387,- 98,89.
2.
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan pembangunan kesehatan dengan standar
dan analisis yang komprehensif. Alokasi anggaran untuk kegiatan adalah sebesar Rp56.700.000,- yang
dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan District Health Account DHA dan penyusunan dokumen
DHA. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100
sementara realisasi keuangannya sebesar Rp49.575.000,- 87,43.
3. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar
Standar Pelayanan Kesehatan Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data
standar pelayanan kesehatan yang valid dan akurat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp62.285.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan rutin Tim SIKDA Kabupaten Lombok
Barat, pertemuan validasi software SIMPUS Kabupaten
Lombok Barat. Selain itu untuk pembayaran baya operasional kegiatan dan pembayaran belanja modal
untuk pengadaan alat-alat yang mendukung kegiatan tersebut, seperti GPS, printer, scanner, dan kelengkapan
komputer lainnya. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 dan realisasi keuangannya sebesar Rp62.272.404,-
99,98. 4.
Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 60
Kegiatan ini bertujuan untuk membuat dokumen anggaran yang sesuai dengan standar dan analisis
belanja pelayanan kesehatan yang komprehensif. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp159.230.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembayaran honor tim Rakerkesda, biaya
penyelenggaraan Rakerkesda, pertemuan sinkronisasi perencanaan, penyusunan RUK dan RPK Puskesmas,
advokasi perencanaan dan penganggaran, dan asistensi RPK Puskesmas. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai
100, realisasi keuangannya sebesar Rp153.705.000,- 96,53.
5.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan perencanaan program yang telah
dilaksanakan. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp23.205.000,- yang dipergunakan
untuk membiayai kegiatan pertemuan pengelolaan keuangan, operasional kegiatan penyusunan dan
pelaporan dokumen perencanaan dan penganggaran dan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan dinas.
Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara itu untuk realisasi keuangannya sebesar Rp22.445.000,-
96,72. 6.
Pelayanan dan Pengembangan Laboratoium Dinas Kesehatan Klinik
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan laboratorium kesehatan dan pengembangan
laboratorium kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 61
Rp49.965.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan bahan pemeriksaan air secara
bakteria dan kimia, bahan pemeriksaan sampel makanan dan minuman, bahan pemeriksaan pakai habis, format
sampel dan format hasil, pekaian kerja laboratorium kesehatan, perbaikan peralatan laboratorium dan kalibrasi
peralatan laboratorium kesehatan. Realisasi fisik mencapai 100, realisasi keuangan sebesar
Rp49.788.000,- 99,65.
N. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pelayanan kesehatan penduduk
miskin. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp62.615.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan
untuk membiayai beberapa kegiatan, diantaranya : - pertemuan sinkronisasi perencanaan program
Jamkesmas, Jampersal, dan BOK - pertemuan review Jamkesmas dan Jampersal
- pertemuan pembekalan dan penandatanganan MOU Jamkesmas dengan BPJS
- pertemuan review Jampersal pada BPS PPK Jamkesmas - sosialisasi Jamkesmas semesta Kabupaten Lombok
Barat - pertemuan koordinasi dan advokasi sistem pengelolaan
Jamkesmas semesta Kabupaten Lombok Barat - pertemuan kooordinasi Jamkesmasda Kabupaten
Lombok Barat. Selain itu anggaran tersebut dipergunakan untuk
belanja keperluan operasional kegiatan, seperti pembayaran belanja modal perlengkapan komputer,
belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan belanja Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
62
perjalanan dinas luar daera dalam rangka konsultasi program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Realisasi
fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara untuk realisasi keuangannya sebesar Rp57.799.400,- 99,61.
O. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskesmas
Pembantu Jaringannya
1.
Pembangunan Puskesmas
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui
pembangunan atau rekonstruksi fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya. Sampai dengan saat
ini jumlah Puskesmas yang ada di kabupaten Lombok Barat adalah 17 buah. Jika dibandingkan dengan standar
yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI, rasio jumlah Puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1 :
30.000, maka penduduk Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah 627.618 jiwa seharusnya dilayani oleh 21
Puskesmas yang berarti di Kabupaten Lombok Barat masih kekurangan 4 unit Puskesmas baru untuk
memenuhi rasio ideal tersebut. Selain itu, banyak dari Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat
kondisinya rusak berat sehingga perlu untuk dilakukan rekonstruksi.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp3.667.219.000,-. Anggaran ini dipergunakan untuk
membiayai beberapa kegiatan, diantaranya adalah : - Rekonstruksi Puskesmas Meninting Kecamatan Batu
Layar Kabupaten Lombok Barat - Pemagaran Puskesmas Banyumulek Kecamatan Kediri
Kabupaten Lombok Barat Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
63
- Penataan lingkungan Puskesmas Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
- Pemagaran Pusksmas Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
- Pengadaan perlengkapan kantor - Pengadaan meubelair
- Pembayaran belanja alat tulis kantor untuk mendukung
kegiatan - Pembayaran biaya rapat-rapat untuk mendukung
kegiatan - Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah
dalam rangka konsultasi kegiatan - Pembayaran honor panitia pengadaan barang dan jasa
dan panitia penerima barang Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100,
sementara realisasi
keuangannya sebesar
Rp3.637.438.000,- 99,19. Dana yang tersisa merupakan sisa tender kegiatan
2. Pembangunan Puskesmas Pembantu
Jumlah Puskesmas Pembantu yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak 57 buah Pustu.
Apabila dibandingkan rasio jumlah Puskesmas Pembantu Pustu dengan jumlah penduduk bila mengacu pada
Standar Nasional dengan rasio 1 : 10.000, jumlah Pustu di Kabupaten Lombok Barat adalah 57 buah Pustu yang
tersebar di 122 desa, jumlah ini belum memadai karena masih banyak wilayah-wilayah yang masih dirasakan sulit
dijangkau yang memerlukan sarana kesehatan. Jika dibandingkan dengan rasio, paling tidak jumlah Pustu
yang ideal, adalah 63 Pustu. Dengan demikian jumlah Pustu di Kabupaten Lombok Barat masih kurang sebanyak
6 Pustu lagi, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk di wilayah desa. Selain itu kondisi beberapa
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 64
Pustu di Kabupaten Lombok Barat banyak yang rusak berat sehingga perlu untuk direkonstruksi atau
direhabilitasi. Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar
Rp3.192.952.892,90. Anggaran ini berasal dari APBD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp1.661.495.892,90
dan DAK termasuk dana pendamping sebesar Rp2.369.213.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan
untuk membiayai beberapa kegiatan diantaranya: - RekonstruksiPembangunan Puskesmas Pembantu
Menjut Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Dana DAK.
- RekonstruksiPembangunan Puskesmas Pembantu Giri Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat
Dana DAK - RekonstruksiPembangunan Puskesmas Pembantu
Peteluan Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Dana DAK
- RekonstruksiPembangunan Puskesmas Pembantu Tawun Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
Dana DAK - Pembangunan baru Puskesmas Pembantu Langko
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Dana DAK
- RekonstruksiPembangunan Puskesmas Pembantu Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok
Barat - Pembangunan Pos Kesehatan Desa Poskesdes Cendi
Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Dana DAK
- Pembangunan Pos Kesehatan Desa Poskesdes Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
Dana DAK Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
65
- Pembayaran belanja biaya operasional untuk menunjang kegiatan
- Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi kegiatan
- Pembayaran belanja modal pengadaan terali - Pembayaran honor panitia pengadaan barang dan jasa
dan panitia penerima barang Realisasi fisik kegiatan tersebut mencapai 100,
sementara realisasi
keuangannya sebesar
Rp2.935.073.000,- 91,92. Dana yang tersisa merupakan sisa tender kegiatan.
3. Pengadaan Puskesmas Keliling