Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Puskesmas Pembantu

kesehatan sehingga realisasi keuangannya sesuai dengan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, yaitu sebesar 90,61..

6. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tujuan tersebut adalah kegiatan K3 Puskesmas, sistem rujukan, audit kasus rawat inap, koordinasi SP2TP, pertemuan sarana kesehatan swasta dan pembinaan pelayanan oleh dokter. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp303.045.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100 dan realisasi keuangannya sebesar Rp302.670.000,- 99,88.

7. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan bagi Puskesmas dan Jaringannya. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp148.250.000,- dipergunakan untuk pembayaran belanja bahanmaterial, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja sewa gedung, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan pembayaran belanja pemeliharaan. Realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp84.010.000,- 56,67. Realisasi rendah ini disebabkan karena kegiatan tersebut sudah dibiayai dari Dana BOK.

8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi program kerja dengan melaksanakan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 50 bimbingan teknis ke Puskesmas Pembantu. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp7.125.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran belanja bimbingan teknis ke Puskesmas Pembantu. Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini mencapai 100.

9. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana kesehatan termasuk obat- obatan di Klinik Sekreatriat Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp25.275.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar minyakgas, belanja bahan obat- obatan, belanja cetak, belanja makanan dan minuman untuk petugas Dinas Kesehatan dan Klinik Sekretariat Daerah. Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini mencapai 100.

H. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1. Peningkatan Pemberdayaan KonsumenMasyarakat

di Bidang Obat dan Makanan Alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan pemberdayaan konsumenmasyarakat di bidang obat dan makanan ini adalah sebesar Rp14.557.000,- yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pertemuan sosialisasi pedoman pengobatan tradisional, terlaksananya pertemuan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan kefarmasian komunitas. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara realisasi keuangannya sebesar Rp13.031.000,- 89,52.

2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 51 Alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya ini adalah sebesar Rp29.559.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran honor tim perijinan dan sertifikasi apotek, toko obat dan IRTP, pembayaran untuk kegiatan pertemuan PKP bagi pemilik IRTP, pertemuan piagam bintang keamananan pangan, dan pertemuan bimbingan teknis PJAS. Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini mencapai 100.

I. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat sangat diperlukan untuk mendukung program preventif dan promotif bidang kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan peralatan dan media penyuluhan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp289.310.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran belanja cetak media penyuluhan, pembayaran kelengkapan mobil operasional penyuluhan, pembyaran pembuatan film dokumenter, pembayaran belanja modal mobil operasional penyuluhan kesehatan dan pembayaran belanja modal pengadaan komputernotebook. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, untuk realisasi keuangan sebesar Rp288.530.000,- 99,73. 2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 52 Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pola hidup sehat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp56.575.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran kegiatan pameran dalam rangka HUT Kabupaten Lombok Barat, pembayaran kegiatan pertemuan evaluasi hasil survei cepat PHBS, pertemuan evaluasi desa siaga, pertemuan TP UKS, lomba sekolah sehat, dan lain-lainya. Selain itu pendanaan kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran belanja hadiah-hadiah lomba desa sehat, lomba sekolah sehat tingkat SD, SMP dan SMA. Realisasi fisik mencapai 100 dan realisasi keuangannya sebesar Rp54.775.000,- 96,82. 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan menevaluasi kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp35.910.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiat-an pertemuan evaluasi program promosi kesehatan, penyuluhan melalui media film, pembiayaan kegiatan pembinaan Posyandu, pembinaan sekolah sehat, pembinaan desa siaga dan pembinaan desa PHBS. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 sementara realisasi keuangannya sebesar Rp34.055.000,- 94,83.

J. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan peta informasi mengenai permasalahan gizi yang ada di Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 53 wilayah Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp18.515.000,- yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat PWS Gizi, pertemuan evaluasi kelas gizi balita, pembiayaan kegiatan Pemantauan Status Gizi Kadarzi, dan pemantauan kegiatan kelas gizi balita. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan ini mencapai 100. 2. Penanggulangan Kurang Energi Protein KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium GAKY, Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp41.530.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan manajemen gizi dan pertemuan audit kasus gizi buruk, pembayaran belanja obat mineral mix, dan pembiayaan kegiatan fasilitasi dokter spesialis ke TFC. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 sementara untuk realisasi keuangannya sebesar Rp32.770.000,- 78,91. 3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencapaian keluarga yang sadar gizi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp133.918.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan pemberian makanan bayi dan anak, kegiatan lomba balita sehat, kegiatan recall makanan balita, kampanye ASI Ekklusif dan pola konsumsi Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 54 gizi seimbang, pembinaan gizi remajagizi anak sekolah dan pembayaran hadiah lomba balita sehat, Duta ASI dan reward untuk desa peduli kesehatan. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 sementara realisasi keuangannya sebesar Rp133.843.000,- 99,94. 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi program perbaikan gizi masyarakat sehingga akan diketahui tingkat keberhasilan dari program tersebut. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp6.700.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring kegiatan gizi di Puskesmas. Realiasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini mencapai 100.

K. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Alokasi anggaran untum kegiatan ini adalah sebesar Rp13.390.000,- yang dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, diantaranya adalah kegiatan pembinaan dan pemantauan inspeksi sanitasi, pengawasan depot air minum, dan pengambilan dan pemeriksaan sampel air dan pembinaan POKMAIR. Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini mencapai 100. 2. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan sehat Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 55 melalui penyuluhan-penyuluhan serta memberikan akses sanitasi kepada masyarakat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp42.825.000,- yang dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan diantaranya adalah kegiatan pertemuan tingkat desa pra pemicuan STBM, pelaksanaan pemicuan STBM tingkat desa, pelaksanaan pemicuan tingkat lanjutan dan deklarasi desa ODF. Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini mencapai 100. 3. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan sehat kepada masyarakat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp31.650.000,- yang dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, diantaranya adalah pertemuan petugas sanitarian Puskesmas, pertemuan koordinasi kabupaten sehat, pertemuan sosialisasi PAM STBM bagi petugas Pustu dan Poskesdes, pelatihan penjamah makanan, da pertemuan evaluasi program penyehatan lingkungan. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan mencapai 100. 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi program penyehatan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp2.920.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan monitoring dan evaluasi STBM berbasis web dan sms. Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini mencapai 100. Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 56

L. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas yang diakibatkan oleh penularan penyakit di masyarakat melalui beberapa kegiatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp98.300.000,- yang dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan konsolidasi perencanaan mitigasi bencana, rapat koordinasi tim siaga bencana kesehatan, pembayaran belanja bahan kimia dan laboratorium, rapat kelompok perawatan diri kusta, survei jentik nyamuk pada lagoon, pembersihan lumut dan larvaciding, dan surveilance epidemiologi daerah bencana alam. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 sementara realisasi keuangannya sebesar Rp93.658.750,- 95,28. 2. Pelayanan Pemeriksaan Haji Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesehatan jamaah haji baik sebelum maupun sesudah keberangkatan menunaikan ibadah haji. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp155.645.000,- yang dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan diantaranya adalah pembayaran honor tim pengelola kesehatan haji kabupaten, pembiayaan beberapa pertemuan diantaranya pertemuan persiapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji, pertemuan penentuan kelayakan kesehatan jamaah calon haji, pertemuan evaluasi akhir pelaksanaan pemeriksaan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 57 kesehatan haji. Selain itu pendaaan juga dimaksudkan untuk membiayai biaya operasional pemeriksaan kesehatan haji di Puskesmas dan Rumah Sakit, dan pembayaran belanja untuk Tim Kesehatan Haji Daerah TKHD. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara itu untuk realisasi keuangannya sebesar Rp80.990.000,- 97,94.

3. Peningkatan Imunisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan imunisasi bagi bayi dan balita yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp45.580.550,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan pelembagaan PWS, workshop vaksin petapelan, pelatihan penanganan KIPI bagi petugas vaksinator Puskesmas, selain itu untuk pembayaran belanja operasional kegiatan imunisasi dan biaya pemeliharaan lemari es untuk vaksin. Realisasi fisik mencapai 100 dan realisasi keuangannya sebesar Rp45.570.550,- 99,98. 4. Peningkatan Surveylance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit menular yang terjadi pada masyarakat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp96.098.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengasapan nyamuk fogging, pemantauan jentik berkala, dan pembayaran belanja pengadaan alat fogging. Realisasi fisik untuk kegiatan ini mencapai 100, realisasi keuangannya sebesar Rp95.908.000,- 99,80. Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 58 5. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasim informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyakit pada masyarakat. Alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp55.835.000,-. Beberapa kegiatan yang dibiayai untuk mendukung kegiatan ini diantaranya adalah pertemuan evaluasi program pengendalian penykit, pertemuan penguatan jejaring eksternal dan internal P2 TBC, Sosialisasi AFP dan Flu Burung, Pembentukan kelompok kerja penularan HIV-AIDS melalui Transmisi Seks tingkat kecamatan, penguatan kapasitas jejaring penanggulangan HIV-AIDS, pembentukan KPR HIV-AIDS, pembentukan opinioon leader pada populasi kunci, selain itu utnuk pembayaran belanja cetak, dan operasional kegiatan. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 sementara realisasi keuangannya sebesar Rp55.265.000,- 98,98.

M. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp88.300.000,- yang dipergunakan untuk biaya pemasangan jaringan internet SIMDA, biaya studi kelayakan Puskesmas, dan biaya sosialisasi studi kelayakan Puskesmas. Realisasi fisik kegiatan ini Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 59 mencapai 100, sementara untuk realisasi keuangannya sebesar Rp87.323.387,- 98,89. 2. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan pembangunan kesehatan dengan standar dan analisis yang komprehensif. Alokasi anggaran untuk kegiatan adalah sebesar Rp56.700.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan District Health Account DHA dan penyusunan dokumen DHA. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 sementara realisasi keuangannya sebesar Rp49.575.000,- 87,43. 3. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data standar pelayanan kesehatan yang valid dan akurat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp62.285.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan rutin Tim SIKDA Kabupaten Lombok Barat, pertemuan validasi software SIMPUS Kabupaten Lombok Barat. Selain itu untuk pembayaran baya operasional kegiatan dan pembayaran belanja modal untuk pengadaan alat-alat yang mendukung kegiatan tersebut, seperti GPS, printer, scanner, dan kelengkapan komputer lainnya. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 dan realisasi keuangannya sebesar Rp62.272.404,- 99,98. 4. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 60 Kegiatan ini bertujuan untuk membuat dokumen anggaran yang sesuai dengan standar dan analisis belanja pelayanan kesehatan yang komprehensif. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp159.230.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembayaran honor tim Rakerkesda, biaya penyelenggaraan Rakerkesda, pertemuan sinkronisasi perencanaan, penyusunan RUK dan RPK Puskesmas, advokasi perencanaan dan penganggaran, dan asistensi RPK Puskesmas. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, realisasi keuangannya sebesar Rp153.705.000,- 96,53. 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan perencanaan program yang telah dilaksanakan. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp23.205.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan pengelolaan keuangan, operasional kegiatan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan penganggaran dan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan dinas. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara itu untuk realisasi keuangannya sebesar Rp22.445.000,- 96,72. 6. Pelayanan dan Pengembangan Laboratoium Dinas Kesehatan Klinik Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan laboratorium kesehatan dan pengembangan laboratorium kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 61 Rp49.965.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan bahan pemeriksaan air secara bakteria dan kimia, bahan pemeriksaan sampel makanan dan minuman, bahan pemeriksaan pakai habis, format sampel dan format hasil, pekaian kerja laboratorium kesehatan, perbaikan peralatan laboratorium dan kalibrasi peralatan laboratorium kesehatan. Realisasi fisik mencapai 100, realisasi keuangan sebesar Rp49.788.000,- 99,65.

N. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp62.615.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, diantaranya : - pertemuan sinkronisasi perencanaan program Jamkesmas, Jampersal, dan BOK - pertemuan review Jamkesmas dan Jampersal - pertemuan pembekalan dan penandatanganan MOU Jamkesmas dengan BPJS - pertemuan review Jampersal pada BPS PPK Jamkesmas - sosialisasi Jamkesmas semesta Kabupaten Lombok Barat - pertemuan koordinasi dan advokasi sistem pengelolaan Jamkesmas semesta Kabupaten Lombok Barat - pertemuan kooordinasi Jamkesmasda Kabupaten Lombok Barat. Selain itu anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja keperluan operasional kegiatan, seperti pembayaran belanja modal perlengkapan komputer, belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan belanja Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 62 perjalanan dinas luar daera dalam rangka konsultasi program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara untuk realisasi keuangannya sebesar Rp57.799.400,- 99,61. O. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskesmas Pembantu Jaringannya 1. Pembangunan Puskesmas Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pembangunan atau rekonstruksi fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya. Sampai dengan saat ini jumlah Puskesmas yang ada di kabupaten Lombok Barat adalah 17 buah. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI, rasio jumlah Puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1 : 30.000, maka penduduk Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah 627.618 jiwa seharusnya dilayani oleh 21 Puskesmas yang berarti di Kabupaten Lombok Barat masih kekurangan 4 unit Puskesmas baru untuk memenuhi rasio ideal tersebut. Selain itu, banyak dari Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat kondisinya rusak berat sehingga perlu untuk dilakukan rekonstruksi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp3.667.219.000,-. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, diantaranya adalah : - Rekonstruksi Puskesmas Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat - Pemagaran Puskesmas Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 63 - Penataan lingkungan Puskesmas Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat - Pemagaran Pusksmas Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat - Pengadaan perlengkapan kantor - Pengadaan meubelair - Pembayaran belanja alat tulis kantor untuk mendukung kegiatan - Pembayaran biaya rapat-rapat untuk mendukung kegiatan - Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi kegiatan - Pembayaran honor panitia pengadaan barang dan jasa dan panitia penerima barang Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara realisasi keuangannya sebesar Rp3.637.438.000,- 99,19. Dana yang tersisa merupakan sisa tender kegiatan

2. Pembangunan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak 57 buah Pustu. Apabila dibandingkan rasio jumlah Puskesmas Pembantu Pustu dengan jumlah penduduk bila mengacu pada Standar Nasional dengan rasio 1 : 10.000, jumlah Pustu di Kabupaten Lombok Barat adalah 57 buah Pustu yang tersebar di 122 desa, jumlah ini belum memadai karena masih banyak wilayah-wilayah yang masih dirasakan sulit dijangkau yang memerlukan sarana kesehatan. Jika dibandingkan dengan rasio, paling tidak jumlah Pustu yang ideal, adalah 63 Pustu. Dengan demikian jumlah Pustu di Kabupaten Lombok Barat masih kurang sebanyak 6 Pustu lagi, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk di wilayah desa. Selain itu kondisi beberapa Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 64 Pustu di Kabupaten Lombok Barat banyak yang rusak berat sehingga perlu untuk direkonstruksi atau direhabilitasi. Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp3.192.952.892,90. Anggaran ini berasal dari APBD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp1.661.495.892,90 dan DAK termasuk dana pendamping sebesar Rp2.369.213.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan diantaranya: - RekonstruksiPembangunan Puskesmas Pembantu Menjut Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Dana DAK. - RekonstruksiPembangunan Puskesmas Pembantu Giri Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Dana DAK - RekonstruksiPembangunan Puskesmas Pembantu Peteluan Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Dana DAK - RekonstruksiPembangunan Puskesmas Pembantu Tawun Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Dana DAK - Pembangunan baru Puskesmas Pembantu Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Dana DAK - RekonstruksiPembangunan Puskesmas Pembantu Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat - Pembangunan Pos Kesehatan Desa Poskesdes Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Dana DAK - Pembangunan Pos Kesehatan Desa Poskesdes Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Dana DAK Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 65 - Pembayaran belanja biaya operasional untuk menunjang kegiatan - Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi kegiatan - Pembayaran belanja modal pengadaan terali - Pembayaran honor panitia pengadaan barang dan jasa dan panitia penerima barang Realisasi fisik kegiatan tersebut mencapai 100, sementara realisasi keuangannya sebesar Rp2.935.073.000,- 91,92. Dana yang tersisa merupakan sisa tender kegiatan.

3. Pengadaan Puskesmas Keliling