Belanja Pegawai. Belanja Barang dan Jasa. Belanja Subsidi. Belanja Hibah.

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan Belanja Tidak Terduga BTT. Sedangkan transfer adalah pengeluaran pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan partai politik Anggaran dan realisasi belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2016 serta realisasi tahun anggaran 2015, adalah sebagai berikut: No. Uraian 2016 2015 Anggaran Rp Realisasi Rp Lebih kurang Realisasi Rp Rp 1 Belanja Operasi 1.609.575.491.761 ,00 1.428.334.574.096, 00 181.240.917.665, 00 11,26 1.386.019.211.268, 00 2 Belanja Modal 474.005.625.263,0 404.553.582.240,0 69.452.043.023,0 14,65 311.990.827.171,0 3 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 7.334.500,00 992.665.500,00 99,27 56.000.000,00

4 Transfer

300.154.870.179,0 300.014.161.200,0 140.708.979,00 0,05 179.764.181.400,0 Jumlah 2.384.735.987.203 ,00 2.132.909.652.036, 00 251.826.335.167, 00 10,56 1.877.830.219.839, 00 Realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 2.132.909.652.036,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.384.735.987.203,00 atau lebih kecil 10,56. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, realisasi belanja tahun 2016 lebih besar Rp.255.079.432.197,00 atau 13,58 Perincian untuk masing-masing kelompok belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan, dengan rincian sebagai berikut: No Uraian 2016 2015 Anggaran Rp Realisasi Rp Lebih kurang Realisasi Rp Rp 1 Belanja Pegawai 1.315.832.648.374 ,00 1.193.962.694.948 ,00 121.869.953.426, 00 9,26 1.163.732.741.333, 00 2 Belanja Barang dan Jasa 272.196.139.387,0 219.059.203.148,0 53.136.936.239,0 19,52 185.355.565.470,0 3 Belanja Subsidi 411.804.000,00 42.000.000,00 369.804.000,00 89,80 56.648.000,00 4 Belanja Hibah 16.994.260.000,00 11.567.400.000,00 5.426.860.000,00 31,93 36.256.756.465,00 5 Belanja Bantuan Sosial 4.140.640.000,00 3.703.276.000,00 437.364.000,00 10,56 617.500.000,00 Jumlah 1.609.575.491.761 ,00 1.428.334.574.096 ,00 181.240.917.665, 00 11,26 1.386.019.211.268, 00 Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi tahun 2016 lebih rendah Rp.181.240.917.665,00 atau 11,26. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, realisasi belanja operasi tahun 2015 lebih besar Rp. 42.315.362.828,00 atau 3,05. Realisasi belanja operasi tahun 2015 sebesar Rp1.386.019.211.268,00 termasuk Belanja JKN Rp. 27.371.538.994,00 dan BLUD RSUD Rp. 85.026.561.070,00 serta dikurangi UYHD yang belum disetor tahun 2016 sebesar Rp. 37.773.873,00.

a. Belanja Pegawai.

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja pegawai tahun 2016 lebih rendah Rp.121.869.953.426,00 atau 9,26. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun BAB V Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan 5 -7 Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 2014 realisasi belanja pegawai tahun 2016 lebih besar Rp. 30.229.953.615,00 atau 2,60.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja barang dan jasa tahun 2016 lebih rendah Rp. 121.869.953.426,00 atau 19,52. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, realisasi tahun 2015 lebih kecil Rp.30.229.953.615,00 atau 18,18.

c. Belanja Subsidi.

Belanja subsidi merupakan belanja yang digunakan untuk memberikan subsidi bunga pinjaman bagi UMKM di Kabupaten Wonogiri. Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja subsidi tahun 2016 lebih rendah Rp.369.804.000,00 atau 89,80. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, realisasi tahun 2016 lebih kecil Rp.14.648.000,00 atau 25,86. Realisasi belanja subsidi yang relatif kecil dibandingkan anggaran yang disediakan tersebut dikarenakan belum banyaknya UMKM yang memanfaatkan fasilitas subsidi bunga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

d. Belanja Hibah.

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja Hibah tahun 2016 lebih kecil Rp.5.426.860.000,00 atau 31,93. Belanja Hibah menurut kelompok penerima tahun Anggaran 2016 terdiri dari: N o SKPD 2016 Lebih kurang 2015 Anggaran Rp Realisasi Rp Rp Realisasi Rp 1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa 12.436.800.000, 00 11.285.400.000, 00 1.151.400.000, 00 9,26 870.000.000,00 2. Belanja Hibah kepada BadanLembaga Organisasi 1.692.500.000,0 122.000.000,00 1.570.500.000, 00 92,79 40.000.000,00 3. Belanja Hibah kepada Kelompok Anggota Masyarakat - 6.858.861.820,00 4. Belanja Hibah kepada Sekolah 2.704.960.000,0 - 2.704.960.000, 00 100,0 - 5. Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal Semi Vertikal 160.000.000,00 160.000.000,00 - - 28.487.894.645,00 Jumlah 16.994.260.000, 00 11.567.400.000, 00 5.426.860.000, 00 31,93 14.792.611.000,00

e. Bantuan Sosial.