Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016
Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan Belanja Tidak Terduga BTT. Sedangkan transfer adalah pengeluaran pemerintah daerah kepada pemerintah
desa dan partai politik Anggaran dan realisasi belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2016 serta realisasi
tahun anggaran 2015, adalah sebagai berikut:
No. Uraian
2016 2015
Anggaran Rp Realisasi Rp
Lebih kurang Realisasi Rp
Rp 1
Belanja Operasi 1.609.575.491.761
,00 1.428.334.574.096,
00 181.240.917.665,
00 11,26
1.386.019.211.268, 00
2 Belanja Modal
474.005.625.263,0 404.553.582.240,0
69.452.043.023,0 14,65
311.990.827.171,0 3
Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00
7.334.500,00 992.665.500,00
99,27 56.000.000,00
4 Transfer
300.154.870.179,0 300.014.161.200,0
140.708.979,00 0,05
179.764.181.400,0 Jumlah
2.384.735.987.203 ,00
2.132.909.652.036, 00
251.826.335.167, 00
10,56 1.877.830.219.839,
00
Realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 2.132.909.652.036,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.384.735.987.203,00 atau lebih kecil 10,56. Sedangkan
bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, realisasi belanja tahun 2016 lebih besar Rp.255.079.432.197,00 atau 13,58
Perincian untuk masing-masing kelompok belanja sebagai berikut:
1. Belanja Operasi
Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian
2016 2015
Anggaran Rp Realisasi Rp
Lebih kurang Realisasi Rp
Rp 1
Belanja Pegawai 1.315.832.648.374
,00 1.193.962.694.948
,00 121.869.953.426,
00 9,26
1.163.732.741.333, 00
2 Belanja Barang dan
Jasa 272.196.139.387,0
219.059.203.148,0 53.136.936.239,0
19,52 185.355.565.470,0
3 Belanja Subsidi
411.804.000,00 42.000.000,00
369.804.000,00 89,80
56.648.000,00 4
Belanja Hibah 16.994.260.000,00
11.567.400.000,00 5.426.860.000,00
31,93 36.256.756.465,00
5 Belanja Bantuan
Sosial 4.140.640.000,00
3.703.276.000,00 437.364.000,00
10,56 617.500.000,00
Jumlah 1.609.575.491.761
,00 1.428.334.574.096
,00 181.240.917.665,
00 11,26
1.386.019.211.268, 00
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi tahun 2016 lebih rendah Rp.181.240.917.665,00 atau 11,26. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun
2015, realisasi belanja operasi tahun 2015 lebih besar Rp. 42.315.362.828,00 atau 3,05. Realisasi belanja operasi tahun 2015 sebesar Rp1.386.019.211.268,00 termasuk Belanja JKN
Rp. 27.371.538.994,00 dan BLUD RSUD Rp. 85.026.561.070,00 serta dikurangi UYHD yang belum disetor tahun 2016 sebesar Rp. 37.773.873,00.
a. Belanja Pegawai.
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja pegawai tahun 2016 lebih rendah Rp.121.869.953.426,00 atau 9,26. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun
BAB V Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan 5
-7
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016
2014 realisasi belanja pegawai tahun 2016 lebih besar Rp. 30.229.953.615,00 atau 2,60.
b. Belanja Barang dan Jasa.
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja barang dan jasa tahun 2016 lebih rendah Rp.
121.869.953.426,00 atau 19,52. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, realisasi tahun 2015 lebih kecil Rp.30.229.953.615,00 atau 18,18.
c. Belanja Subsidi.
Belanja subsidi merupakan belanja yang digunakan untuk memberikan subsidi bunga pinjaman bagi UMKM di Kabupaten Wonogiri.
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja subsidi tahun 2016 lebih rendah Rp.369.804.000,00 atau 89,80. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun
2015, realisasi tahun 2016 lebih kecil Rp.14.648.000,00 atau 25,86. Realisasi belanja subsidi yang relatif kecil dibandingkan anggaran yang disediakan tersebut dikarenakan
belum banyaknya UMKM yang memanfaatkan fasilitas subsidi bunga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
d. Belanja Hibah.
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja Hibah tahun 2016 lebih kecil Rp.5.426.860.000,00 atau 31,93.
Belanja Hibah menurut kelompok penerima tahun Anggaran 2016 terdiri dari:
N o
SKPD 2016
Lebih kurang 2015
Anggaran Rp Realisasi Rp
Rp Realisasi Rp
1. Belanja Hibah
kepada Pemerintah Desa
12.436.800.000, 00
11.285.400.000, 00
1.151.400.000, 00
9,26 870.000.000,00
2. Belanja Hibah
kepada BadanLembaga
Organisasi 1.692.500.000,0
122.000.000,00 1.570.500.000,
00 92,79
40.000.000,00 3.
Belanja Hibah kepada
Kelompok Anggota
Masyarakat -
6.858.861.820,00 4.
Belanja Hibah kepada Sekolah
2.704.960.000,0 -
2.704.960.000, 00
100,0 -
5. Belanja Hibah
Kepada Instansi Vertikal Semi
Vertikal 160.000.000,00
160.000.000,00 -
- 28.487.894.645,00
Jumlah 16.994.260.000,
00 11.567.400.000,
00 5.426.860.000,
00 31,93
14.792.611.000,00
e. Bantuan Sosial.