PENERIMAAN DAERAH PENGELUARAN DAERAH PENERIMAAN DAERAH PENGELUARAN DAERAH

_____________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 130

III. Penjelasan Pos-Pos Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto tahun anggaran 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.470.267.677.365,27 dan Rp.497.675.249.831,35 apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp.464.903.281.595,00 dan Rp. 1.223.413.607.402,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp.5.364.395.770,27 dan selisih kurang sebesar Rp.725.738.357.570,65. Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2012 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut : Kode Uraian JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG Anggaran Realisasi Rp 1 2 3 4 5 = 4-3 6 3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN DAERAH

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SILPA 502.999.263.250,00 502.999.263.251,27 1,27 100,00 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 - 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 - 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 - 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 0,00 150.659.092,00 150.659.092,00 - 3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan 502.999.263.250,00 503.149.922.343,27 150.659.093,27 100,02

3.2 PENGELUARAN DAERAH

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan modal investasi pemerintah daerah 5.174.485.000,00 0,00 5.174.485.000,00 0,00 3.2.3 Pembayaran pokok utang 32.921.496.655,00 32.882.244.978,00 39.251.677,00 99,88 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pengeluaran 38.095.981.655,00 32.882.244.978,00 5.213.736.677,00 86,31 Pembiayaan Neto 464.903.281.595,00 470.267.677.365,27 5.364.395.770,27 101,15 3.3 Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA 0,00 805.419.392.938,25 502.999.263.251,27 - Sedangkan Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2011 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut : _____________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 131 Kode Uraian JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG Anggaran Realisasi Rp 1 2 3 4 5 = 4-3 6 3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN DAERAH

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SILPA 1.234.413.607.402 505.770.166.765,28 728.643.440.636,72 40,97 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 2.865.831.392,07 2.865.831.392,07 - 3.1.6 Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan 1.234.413.607.402 508.635.998.157,35 725.777.609.244,65 41,20

3.2 PENGELUARAN DAERAH

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan modal investasi pemerintah daerah 3.2.3 Pembayaran pokok utang 11.000.000.000,00 10.960.748.326,00 39.251.674,00 99,64 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah Jumlah Pengeluaran 11.000.000.000,00 10.960.748.326,00 39.251.674,00 99,64 Pembiayaan Neto 1.223.413.607.402,00 497.675.249.831,35 725.738.357.570,65 40,68 3.3 Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA 502.999.263.251,27 502.999.263.251,27 -

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2012 dan Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.502.999.263.250,00 dan Rp1.234.413.607.402, terealisasi sebesar Rp.503.149.922.343,27 dan Rp508.635.998.157,35 atau 100,02 dan 41,20. Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari dari Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun SiLPA