Perubahan RKPD final 2015 V

(1)

h

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAPPEDA KOTA DUMAI

TAHUN 2015


(2)

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Kasih

sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2015 ini dapat disusun dan diselesaikan

sebagaimana yang diharapkan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2015

yang pada awalnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2014

tentang Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, dipandang perlu untuk

dilakukan penyesuaian terkait dengan konteks untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat

yang bersifat prioritas dan perlu penanganan segera, serta untuk mempercepat pencapaian

visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tetap berpedoman

pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015.Oleh

Karenanya dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 ini terdapat beberapa perubahan yang belum

tercantum dalam RKPD Tahun 2015.

Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran

pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya. Perubahan RKPD selanjutnya

menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD).

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang

berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam

dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi

pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota

Dumai.

WALIKOTA DUMAI


(3)

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ... ii

Daftar Isi ...iii

Daftar Tabel... iv

Daftar Gambar ... iv

BAB I ... 5

PENDAHULUAN... 5

1.1

Latar Belakang ... 5

1.2

Dasar Hukum Penyusunan ... 7

1.3

Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan ... 9

1.4

Perubahan Kerangka Ekonomi Makro... 10

1.4.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi... 11

1.4.2

PDRB dan pendapatan Per Kapita... 13

1.4.3

Laju Inflasi ... 14

BAB II... 17

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015... 17

2.1

Dasar Perhitungan Evaluasi. ... 17

2.2

Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD... 17

BAB III ... 97

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN DALAM

TAHUN 2015 ... 97

3.1

Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah... 97

3.2.1

Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2015 ... 97

3.2.2

Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015... 98

3.2.3

Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015... 100

3.2 Rencana Prioritas ... 100

3.3

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ... 102

BAB IV ... 103

PENUTUP ... 103


(4)

Tabel 1. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2015... 11

Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tanpa Mgas Tahun 2009-2013 ... 12

Tabel 1. 3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita Kota Dumai Dengan Migas dan Tanpa Migas, 2009-2013 (Juta Rupiah) ... 14

Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2015 Triwulan II ... 17

Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2015 Triwulan II... 22

Table 2. 3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2015 Triwulan II... 25

Table 2. 4 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas PU Tahun 2015 Triwulan II ... 26

Table 2. 5 Realisasi Pelaksanaan Program Distako KP Tahun 2015 Triwulan II ... 29

Table 2. 6 Realisasi Pelaksanaan Program Bappeda Tahun 2015 Triwulan II ... 31

Table 2. 7 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Tahun 2015 Triwulan II ... 34

Table 2. 8 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Tahun 2015 Triwulan II... 36

Table 2. 9 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun 2015 Triwulan II ... 38

Table 2. 10 Realisasi Pelaksanaan Program Disduk Capil Tahun 2015 Triwulan II ... 40

Table 2. 11 Realisasi Pelaksanaan Program Disnakertrans Tahun 2015 Triwulan II ... 41

Table 2. 12 Realisasi Pelaksanaan Program Disbudparpora Tahun 2015 Triwulan II... 43

Table 2. 13 Realisasi Pelaksanaan Program Distanbunhut Tahun 2015 Triwulan II ... 45

Table 2. 14 Realisasi Pelaksanaan Program DisnakanlaTahun 2015 Triwulan II ... 48

Table 2. 15 Realisasi Pelaksanaan Program Disperindag Tahun 2015 Triwulan II ... 50

Table 2. 16 Realisasi Pelaksanaan Program Diskop UKM dan PM Tahun 2015 Triwulan II ... 52

Table 2. 17 Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Tahun 2015 Triwulan II ... 54

Table 2. 18 Realisasi Pelaksanaan Program BKD Tahun 2015 Triwulan II... 56

Table 2. 19 Realisasi Pelaksanaan Program BPBD Tahun 2015 Triwulan II ... 58

Table 2. 20 Realisasi Pelaksanaan Program Badan KBP3ATahun 2015 Triwulan II... 60

Table 2. 21 Realisasi Pelaksanaan Program BPTPM Tahun 2015 Triwulan II ... 62

Table 2. 22 Realisasi Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Tahun 2015 Triwulan II... 64

Table 2. 23 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Satpol PP Tahun 2015 Triwulan II... 66

Table 2. 24 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor LH Tahun 2015 Triwulan II ... 67

Table 2. 25 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Kesbang linmas Tahun 2015 Triwulan II ... 69

Table 2. 26 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2015 Triwulan II ... 71

Table 2. 27 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor PADE Tahun 2015 Triwulan II ... 72

Table 2. 28 Realisasi Pelaksanaan Program Setdako Tahun 2015 Triwulan II ... 75

Table 2. 29 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2015 Triwulan II ... 81

Table 2. 30 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai BaratTahun 2015 Triwulan II ... 82

Table 2. 31 Realisasi Pelaksanaan Program Medang Kampai Tahun 2015 Triwulan II... 84

Table 2. 32 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Timur Tahun 2015 Triwulan II ... 86

Table 2. 33 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2015 Triwulan II ... 88

Table 2. 34 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2015 Triwulan II... 90

Table 2. 35 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2015 Triwulan II... 91

Table 2. 36 realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2015... 94

Table 3. 1 Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2015 ... 98

Table 3. 2 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015... 99

Table 3. 3 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 ... 100

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Inflasi Bulanan Kota Dumai ... 15


(5)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2015 merupakan

implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Didalam prosesnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, maka pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi tentang

pelaksanaan RKPD setiap tahunnya sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh kementrian

dalam negeri

RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun

untuk menjaga konsistensi siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan agar berjalan dengan baik, serta merupakan komponen yang terintegrasi dalam

tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan yang disebabkan baik oleh factor

internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan pembangunan kota

Dumai, maka pemerintah kota Dumai berupaya mengakomodasi berbagai kebutuhan

masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai persoalan social ekonomi kemasyarakatan serta

melakukan perbaikan dan percepatan pembangunan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun berjalan (2015), ditemukan berbagai kondisi yang

layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun

2015 Kota Dumai. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2015, dimana beberapa poin yang

ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang

berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan

target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;


(6)

perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;

3. Kegiatan baru yang harus diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagai upaya

untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.

Berdasarkan Permendagri nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan,

pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015, dijelaskan bahwa

Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas

daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,

serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan

angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka

3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk

mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD

Tahun 2015.

8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD

berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan

RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,


(7)

Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi

landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan

APBD Tahun 2015.

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai

Tahun 2015 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya

adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);


(8)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan

Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4738)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 3);

17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Presiden nomor 43 tahun

2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 56);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan

Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam negeri Noor 13 Tahun 2006 tentang 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri


(9)

Dalam negeri Nomor 59 Tahun tentang Perubahan atasan Peraturan menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28

Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan,

pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015;

25. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019;

26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005

2025;

27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Revisi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011

2015;

28.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015;

29.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah 2015;

30. Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

1.3

Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

dikota Dumai serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan

daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk:


(10)

APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015 yang

selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(P-APBD) Tahun 2015

2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi

antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan

dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

3. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan

daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

4. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kepala Daerah kepada DPRD; serta informasi bagi penyusunan laporan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

Perubahan RKPD Tahun 2015 Kota Dumai perlu dilakukan didasarkan atas adanya

hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (2015) yang menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun Dasar Pertimbangan Perubahan

RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan

prioritas daerah;

2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,

serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

4. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2015;

1.4

Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi

pada tahun berjalan (2015) turut andil dalam mempengaruhi pelaksanaan RKPD tahun 2015

yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap RKPD Kota Dumai Tahun

2015.


(11)

Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan proyeksi perekonomian global dan

domestik ke depan, maka asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis

perhitungan RAPBN tahun 2015. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015

diperkirakan dapat mencapai 5,6 persen. Kedua, inflasi pada tahun 2015 diperkirakan

terkendali pada kisaran 4,4 persen. Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan akan

bergerak stabil pada kisaran Rp.11.900 per dolar Amerika Serikat. Keempat, suku bunga SPN

3 bulan diperkirkan 6,2 persen. Kelima, harga minyak mentah Indonesia 105 US$ per barel.

Keenam, lifting minyak mentah 845 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.248 ribu barel

setara minyak per hari.

Pada Tabel 1.1 disajikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2015

Tabel 1. 1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2015

Pertumbuhan Ekonomi

5,6 % (YoY)

Inflasi

4,4% (YoY)

Tingkat Suku Bunga (SPN) 3 bulan

6,2 %

Nilai Tukar (Rp/USD)

11.900

Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)

105

Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barel/hari)

845

Lifting Gas Indonesia (Ribu barel setara Minyak/hari)

1.248

Sumber: Nota Keuangan RAPBN Tahun 2015, Kemenkeu 2015

1.4.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kota Dumai bersumber dari perkembangan seluruh

sektor ekonomi yang ada di Kota Dumai. Selama tahun 2013, ada lima sektor penyumbang

terbesar terhadap terbentuknya laju pertumbuhan Kota Dumai, bila diurutkan dari yang

terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa.

Berdasarkan series data PDRB yang mampu memperlihatkan besaran tingkat laju

pertumbuhan ekonomi yang berguna untuk melihat berbagai aspek situasi perekonomian nilai

PDRB atas dasar harga konstan Kota Dumai tahun 2010 tercatat sebesar 2.086,58 milyar

rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 yang tercatat sebesar 1.921,30 milyar

rupiah. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 165,28 milyar rupiah atau telah terjadi

pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010 sebesar 8,60 persen. Selanjutnya selama tahun

2011 nilai PDRB sebesar 2.260,50 milyar rupiah mengalami peningkatan sebesar 173,92

milyar rupiah atau menghasilkan laju pertumbuhan sebesar 8,34 persen bila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Sementara itu selama tahun 2012 dan 2013 masing-masing

mengalami peningkatan sebesar 194,28 milyar rupiah dan 210,35 milyar rupiah atau tercipta

laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,59 persen dan 8,57 persen.


(12)

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

*)

2012

**)

2013

***)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.Pertanian

3,97

3,57

2,83

2,94

2,74

2.Pertamb & Penggalian

9,59

8,88

21,79

18,05

10,41

3.Industri Pengolahan

8,21

8,37

7,51

10,30

10,42

4.Listrik, Gas, Air Bersih

2,13

3,68

6,86

6,93

6,91

5.Bangunan

8,62

8,42

7,67

9,01

8,57

6.Perdagangan

9,53

9,58

9,01

8,76

8,90

7.Pengangkutan & Telekomunikasi

8,35

8,82

9,12

8,90

9,21

8.Keuangan

6,30

8,29

9,92

9,89

9,37

9.Jasa-jasa

9,08

9,35

8,80

8,75

8,66

PDRB

8,43

8,60

8,34

8,59

8,57

Sumber : BPS Kota Dumai, 2014

Keterangan : *) angka perbaikan

**) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sektor industry pada tahun 2013 telah tumbuh sebesar 10,42 persen dengan

sumbangannya terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi agregat sebesar 28,04 persen.

Pesatnya pertumbuhan sector industry pengolahan ini dikarenakan hampir seluruh industry

CPO yang ada di Riau dan sekitarnya bermuara ke Kota Dumai. Untuk sektor perdagangan,

hotel dan restoran selama tahun 2013 menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,90

persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sangat membutuhkan sektor pengangkutan dan

komunikasi. Oleh karena itu, sangat wajar bila sektor tersebut tergolong dalam kelompok

yang berpartisipasi besar dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Selama

tahun 2013 sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 9,21 persen, berada di atas

tingkat pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Laju pertumbuhan sektor bangunan selama tahun 2013 sebesar 8,57 persen.

Perkembangan baik sektor bangunan ini antara lain disebabkan oleh pembangunan gedung

perkantoran, jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Sektor jasa-jasa merupakan sektor penyumbang terbesar berikutnya. Sektor jasa-jasa juga

memiliki pertumbuhan sangat tinggi, yakni sebesar 8,66 persen.

Kemudian sektor industri, kemapanan berbagai kebijakan yang sentiasa berpihak

pada industri hilir perlu rutin menjadi perhatian khusus, mulai dari tingkat daerah hingga


(13)

nasional. Keberhasilan industri pengolahan harus turus dikawal. Industri pengolahan berperan

besar terhadap terciptanya laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Selama tahun 2013

kinerjanya tumbuh sebesar 10,42 persen.

Selanjutnya ada beberapa sektor ekonomi di Kota Dumai yang menghasilkan laju

pertumbuhan tinggi namun perannya terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi secara

umum terbilang kecil, yakni sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan; dan sektor

pertambangan dan penggalian. Laju pertumbuhan selama tahun 2013 dari masing-masing

sektor ini sebesar 9,37 persen dan 10,41 persen. Kedua sektor ini menghasilkan pertumbuhan

yang tinggi tidak terlepas dari peranan yang kondusif dari tingkat perkembangan aktivitas dari

pada sektor-sektor yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Dumai.

Terakhir pada sektor pertanian dan sektor listrik, gas dan air bersih adalah sektor yang

memberi sumbangan yang tergolong kecil terhadap laju pertumbuhan ekonomi Dumai. Laju

pertumbuhan sektor ini salama tahun 2013 juga relatif kecil. Sektor pertanian tumbuh sebesar

2,74 persen dan listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 6,91 persen. Berdasarkan trend dan

kondisi ekonomi makro sampai tahun 2013, maka pertumbuhan ekonomi kota dumai tahun

2015 di proyeksi mengalami sedikit perlambatan berkisar antara 8,53-8,55% (proyeksi).

1.4.2

PDRB dan pendapatan Per Kapita

Sebagai salah satu indikasi perkembangan kemakmuran disuatu daerah dalam kurun

waktu tertentu maka besaran PDRB dan Pendapatan Per Kapita menjadi perlu untuk

diperhatikan. Pada Tabel 2.6. terlihat bahwa PDRB maupun Pendapatan PerKapita atas dasar

harga berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama periode 2009-2013.

PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per kapita Dumai mencerminkan tentang

besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di daerah ini

setelah dibagi dengan jumlah penduduk. Besar dan kecilnya jumlah penduduk yang ada di

suatu daerah berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita maupun pendapatan regional per

kapita.

Sehingga PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita dapat digunakan sebagai

barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah meskipun data tersebut belum sepenuhnya

dapat digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. Dari table 2.6 terlihat

bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2009-2013 mengalami

peningkatan yang cukup nyata, yaitu dari 21,44 juta rupiah di tahun 2009 menjadi 40,17 juta

rupiah pada tahun 2013.


(14)

Rincian

Berlaku

Konstan

(1)

(2)

(3)

1. PDRB Per Kapita

2009

21,44

7,80

2010

25,77

8,22

2011*)

30,07

8,60

2012**)

34,37

9,04

2013***)

40,17

9,72

2. Pendapatan Per Kapita

2009

19,60

7,13

2010

23,56

7,52

2011*)

27,49

7,86

2012**)

31,42

8,27

2013***)

36,73

8,89

Keterangan :*) angka perbaikan

**) angka sementara

***)angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Dumai, 2014

Pada periode yang sama, secara riil melalui PDRB per kapita atas dasar harga konstan

2000 menunjukkan arah yang juga meningkat dari 7,80 juta rupiah tahun 2009 naik menjadi

9,72 juta rupiah di tahun 2013, dan berarti ada peningkatan daya beli riil penduduk Dumai

selama periode tersebut.

Masih dari table 2.6, seiring dengan perkembangan PDRB per kapita maka pendapatan

per kapita Dumai atas dasar harga berlaku selama periode 2009-2013 juga mengalami

kenaikan dari 19,60 juta rupiah di tahun 2009 menjadi 36,73 juta rupiah pada tahun 2013.

Pada kurun waktu yang sama, secara riil tampaknya pendapatan per kapita memiliki pola

yang sama dengan PDRB per kapita yaitu mengalami kenaikan dari 7,13 juta rupiah di tahun

2009 menjadi 8,89 juta rupiah pada tahun 2013.

1.4.3

Laju Inflasi

Berdasarkan hasil pemantauan oleh BPS Kota Dumai pada bulan April 2015, Kota Dumai

mengalami inflasi sebesar 0,38 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,95.

Laju deflasi tahun kalender (April 2015 terhadap Desember 2014) sebesar 0,54 sedangkan

laju inflasi “year on year” (April 2015 terhadap April 2014) sebesar 6,47 persen. Inflasi di

Dumai terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada 5 (tiga) kelompok pengeluaran

yaitu kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,55 persen, kelompok


(15)

makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,92 persen, kelompok kesehatan

sebesar 0,18 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,04 persen,

sedangkan satu kelompok mengalami deflasi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar

0,35 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga dan relatif stabil.

Di Kota Dumai pada April 2015, komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi

di Kota Dumai antara lain : bensin sebesar 0,25 persen, bawang merah sebesar 0,15 persen,

daging ayam ras sebesar 0,07 persen, air kemasan sebesar 0,05 persen, gula pasir 0,03 persen,

rokok kretek filter 0,02 persen, rokok kretek sebesar 0,02 persen, sewa rumah sebesar 0,02

persen, kopi bubuk sebesar 0,02 persen, beras sebesar 0,02 persen, kopi manis sebesar 0,01

persen, solar sebesar 0,01 persen, ketimun sebesar 0,01 persen, telur ayam ras 0,01 persen,

cabai merah 0,01 persen, jeruk sebesar 0,01 persen, biskuit sebesar 0,01 persen, bahan bakar

rumah tangga sebesar 0,01 persen, sate sebesar 0,01 persen, kentang sebesar 0,01 persen,

sampo sebesar 0,01 persen, dan lain sebagainya.

Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi adalah kelompok transpor,

komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,26 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok

dan tembakau sebesar 0,19 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dan

kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok komoditas yang memberikan

andil/sumbangan deflasi adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,09 persen. Kelompok

komoditas sandang dan kelompok komoditas pendidikan, rekreasi dan olah relatif stabil.

Gambar 1. 1 Inflasi Bulanan Kota Dumai

Sumber: www.dumaikota.bps.go.id, tanggal akses 26 mei 2015

Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang masih menjadi tantangan perekonomian Kota

Dumai, seperti:

1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China (ACFTA) 2010 dan

Asean Economic Community (AEC) 2015;


(16)

3. Longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM;

4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;

5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur;

6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan;

7. Kerentanan wilayah terhadap bencana;

8. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron.

9. Masih belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Dumai.

Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang

adalah:

1. Ditetapkannya Kota Dumai sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Stategis

Nasional didalam RPJMN tahun 2011-2015

2. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor;

3. Meningkatnya dukungan program CSR (Corporate Social Responsibility)

4. Meningkatnya peluang investasi;

5. Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur pengembangan

industri;

6. Keterbatasan lahan di daerah lain;

7. Tingginya kepadatan pelabuhan di Singapore dan Jakarta;

8. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;

9. Akselerasi dan komitmen dukungan infrastuktur MP3EI dalam konteks pengembangan

potensi wilayah;


(17)

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015

2.1

Dasar Perhitungan Evaluasi.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2015 sampai dengan triwulan II diukur

melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan setiap SKPD. Analisa kinerja

pecapaian program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program.

Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan

kedua program kegiatan tahun 2015 pada tiap SKPD dengan target yang harus dicapai pada

tahun 2015 dalam satuan persentase.

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari kegiatan (nilai

Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keselruhan kinerja kegiatan pada

akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD.

2.2

Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2015 berdasarkan SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

1. Dinas Pendidikan

Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2015 Triwulan II

Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik

(%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 55.750.000,00 53,81% 30.000.000,00 27,96% 21.000.000,00 37,67%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

699.200.000,00 50,23% 351.200.000,00 23,36% 203.728.959,00 29,14%

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

52.780.000,00 60,82% 32.100.000,00 6,82% 7.725.000,00 14,64%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.672.500,00 51,30% 41.386.250,00 26,08% 29.443.000,00 36,50%

Penyediaan alat tulis kantor 463.845.150,00 64,68% 300.000.000,00 32,34% 148.474.550,00 32,01%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

461.580.000,00 81,89% 378.000.000,00 35,75% 141.984.100,00 30,76%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

132.376.500,00 66,67% 88.251.000,00 33,33% 14.120.000,00 10,67%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.423.000.000,00 100,00% 1.423.000.000,00 100,00% 525.102.500,00 36,90%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

60.000.000,00 66,67% 40.000.000,00 33,33% 14.120.000,00 23,53%

Penyediaan makanan dan minuman

174.945.000,00 50,93% 89.100.000,00 26,29% 72.250.000,00 41,30%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

720.000.000,00 75,00% 540.000.000,00 0,00% 435.849.986,00 60,53%

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor


(18)

(%)

(%) (Rp) Rp %

Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

348.000.000,00 50,00% 174.000.000,00 8,33% 29.000.000,00 8,33%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor 205.000.000,00 100,00% 205.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

700.000.000,00 100,00% 700.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

411.510.000,00 57,06% 234.810.000,00 11,83% 150.126.090,00 36,48%

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

267.700.000,00 100,00% 267.700.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 175.000.000,00 50,00% 87.500.000,00 0,00% 117.000.000,00 66,86%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

79.595.648,00 100,00% 79.595.648,00 43,31% 34.472.750,00 43,31%

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

60.000.000,00 100,00% 60.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

90.800.000,00 100,00% 90.800.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Penambahan ruang kelas sekolah 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 3,72% 7.440.000,00 3,72%

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

128.400.000,00 100,00% 128.400.000,00 3,74% 4.800.000,00 3,74%

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pengadaan mebeluer sekolah 206.150.000,00 100,00% 206.150.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

101.469.000,00 100,00% 101.469.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

208.003.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

305.305.400,00 50,00% 152.652.700,00 22,05% 67.315.636,00 22,05%

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

104.619.000,00 100,00% 104.619.000,00 48,86% 51.115.000,00 48,86%

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

147.089.000,00 100,00% 147.089.000,00 91,04% 133.915.800,00 91,04%

Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini

149.250.000,00 100,00% 149.250.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

105.250.000,00 100,00% 105.250.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

52.557.500,00 100,00% 52.557.500,00 29,54% 15.527.998,00 29,54%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan gedung sekolah 900.000.000,00 100,00% 900.000.000,00 0,83% 7.440.000,00 0,83%

Penambahan ruang kelas sekolah 8.901.420.000,00 100,00% 8.901.420.000,00 18,00% 16.000.000,00 0,18%

Penambahan ruang guru sekolah 428.000.000,00 100,00% 428.000.000,00 3,74% 16.000.000,00 3,74%

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 6,00% 6.000.000,00 6,00%

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 96,75% 193.500.000,00 96,75%

Pengadaan mebeluer sekolah 3.675.600.000,00 100,00% 3.675.600.000,00 0,00% 0,00 0,00%


(19)

Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik

(%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

322.900.000,00 100,00% 322.900.000,00 3,70% 11.960.000,00 3,70%

Pelatihan Penyusunan kurikulum 268.997.700,00 100,00% 268.997.700,00 65,35% 175.792.700,00 65,35%

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

2.851.315.000,00 50,00% 1.425.657.500,00 0,00% 0,00 0,00%

Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

377.563.500,00 100,00% 377.563.500,00 0,00% 0,00 0,00%

Penyediaan dana

pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

1.098.200.000,00 50,00% 549.100.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

9.420.000,00 100,00% 9.420.000,00 47,93% 4.515.000,00 47,93%

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

75.550.000,00 100,00% 75.550.000,00 27,39% 20.695.000,00 27,39%

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis

58.910.500,00 100,00% 58.910.500,00 25,88% 58.910.500,00 100,00%

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

409.076.241,00 100,00% 409.076.241,00 90,94% 372.000.700,00 90,94%

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

1.312.546.400,00 100,00% 1.312.546.400,00 5,92% 77.726.400,00 5,92%

Penyediaan beasiswa transisi 11.445.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

266.308.600,00 100,00% 266.308.600,00 9,45% 25.171.800,00 9,45%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1

438.616.500,00 50,95% 223.456.500,00 26,39% 155.436.932,00 35,44%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 2

970.204.400,00 53,23% 516.451.000,00 28,45% 358.371.802,00 36,94%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 3

240.338.400,00 50,11% 120.440.000,00 27,70% 87.197.200,00 36,28%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 4

373.734.140,00 50,05% 187.060.000,00 23,14% 117.936.494,00 31,56%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 5

286.671.400,00 49,83% 142.852.200,00 24,17% 93.473.744,00 32,61%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 6

211.522.750,00 50,00% 105.756.000,00 23,77% 66.719.000,00 31,54%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 7

224.894.290,00 49,29% 110.846.900,00 25,97% 80.622.899,00 35,85%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 8

105.748.150,00 53,93% 57.034.900,00 26,89% 39.014.100,00 36,89%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 9

245.504.000,00 50,00% 122.760.000,00 27,63% 88.206.000,00 35,93%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 11

250.044.000,00 49,92% 124.813.500,00 27,38% 89.078.700,00 35,63%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 12

248.699.900,00 50,01% 124.380.000,00 26,14% 85.543.800,00 34,40%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 13

383.000.800,00 54,51% 208.760.000,00 22,38% 118.382.840,00 30,91%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 14

478.509.450,00 49,89% 238.717.675,00 30,91% 188.607.626,00 39,42%

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 15

123.035.400,00 48,94% 60.209.000,00 23,75% 38.934.000,00 31,64%

Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus

818.438.275,00 50,03% 409.504.350,00 26,88% 294.857.450,00 36,03%

Bantuan Operasional Sekolah SMPN 16

231.863.750,00 52,59% 121.942.000,00 32,14% 97.046.000,00 41,85%

Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17

233.159.950,00 50,66% 118.119.550,00 24,16% 73.695.650,00 31,61%

Bantuan Operasional Sekolah SMPN 18

180.380.000,00 50,00% 90.192.000,00 27,72% 64.851.000,00 35,95%

Bantuan Operasional Sekolah SMPN 19

95.796.100,00 49,25% 47.183.000,00 22,86% 31.475.000,00 32,86%

Penyelenggaraan Ujian Nasional 1.185.031.400,00 100,00% 1.185.031.400,00 54,97% 651.422.000,00 54,97%


(20)

(%)

(%) (Rp) Rp %

Penambahan ruang kelas sekolah 942.580.000,00 100,00% 942.580.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer,

535.000.000,00 100,00% 535.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

884.890.000,00 100,00% 884.890.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

3.606.000.000,00 100,00% 3.606.000.000,00 5,37% 193.500.000,00 5,37%

Pengadaan mebeluer sekolah 2.057.200.000,00 100,00% 2.057.200.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pengadaan perlengkapan sekolah 342.000.000,00 100,00% 342.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

214.000.000,00 100,00% 214.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

234.317.500,00 100,00% 234.317.500,00 0,00% 0,00 0,00%

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

371.400.000,00 100,00% 371.400.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

205.480.000,00 12,17% 25.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Penyelenggaraan paket C setara SMU

147.300.000,00 100,00% 147.300.000,00 32,83% 48.357.198,00 32,83%

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis

54.278.600,00 100,00% 54.278.600,00 84,75% 46.003.600,00 84,75%

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan

menggunakan teknologi informasi

202.891.500,00 100,00% 202.891.500,00 0,00% 0,00 0,00%

Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1

336.202.980,00 61,51% 206.810.000,00 13,91% 85.810.000,00 25,52%

Penyediaan Dukungan operasional SMAN 2

511.069.000,00 60,78% 310.640.000,00 25,13% 193.867.822,00 37,93%

Penyediaan Dukungan operasional SMAN 3

353.974.500,00 49,98% 176.911.000,00 24,35% 115.636.345,00 32,67%

Penyediaan Dukungan operasional SMAN 4

194.247.000,00 50,38% 97.857.000,00 25,92% 65.140.600,00 33,53%

Penyediaan Dukungan operasional SMAN 5

157.092.125,00 49,68% 78.044.125,00 24,38% 53.975.900,00 34,36%

Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus

867.638.400,00 51,09% 443.266.500,00 31,04% 339.481.553,00 39,13%

Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1

506.743.000,00 54,91% 278.275.500,00 27,51% 186.759.961,00 36,85%

Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2

989.227.440,00 49,02% 484.879.750,00 25,38% 334.520.450,00 33,82%

Penyediaan Dukungan operasional SMKN 3

395.818.000,00 49,67% 196.594.500,00 24,90% 132.368.100,00 33,44%

Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 4

296.077.000,00 48,57% 143.810.000,00 24,04% 88.864.750,00 30,01%

Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

560.173.900,00 49,99% 280.008.500,00 24,56% 193.679.205,00 34,57%

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK

463.837.400,00 100,00% 463.837.400,00 49,50% 229.608.200,00 49,50%

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan

260.896.350,00 100,00% 260.896.350,00 55,85% 236.152.200,00 90,52%

Penyelenggaraan Ujian Nasional 699.646.700,00 100,00% 699.646.700,00 64,21% 449.260.497,00 64,21%

Program Pendidikan Non Formal

Pengembangan kebijakan pendidikan non

232.652.340,00 100,00% 232.652.340,00 84,44% 196.453.100,00 84,44%

Program Pendidikan Luar Biasa

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

74.540.000,00 100,00% 74.540.000,00 81,12% 60.464.000,00 81,12%

Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa

389.851.912,00 61,23% 238.719.245,00 7,62% 29.725.100,00 7,62%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


(21)

Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik

(%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 269.079.000,00 100,00% 269.079.000,00 17,17% 46.193.410,00 17,17%

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

86.587.950,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

779.789.000,00 16,68% 130.050.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

247.227.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

143.069.368,00 100,00% 143.069.368,00 14,24% 20.370.000,00 14,24%

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

8.180.400.000,00 50,00% 4.090.200.000,00 92,26% 7.547.600.000,00 92,26%

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan

575.945.200,00 100,00% 575.945.200,00 39,59% 229.579.200,00 39,86%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

59.200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

80.050.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana

87.897.100,00 100,00% 87.897.100,00 0,00% 0,00 0,00%

Pembinaan Komite Sekolah 49.331.000,00 100,00% 49.331.000,00 100,00% 49.331.000,00 100,00%

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

42.007.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai

343.015.300,00 100,00% 343.015.300,00 15,17% 52.036.000,00 15,17%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

311.627.000,00 100,00% 311.627.000,00 23,14% 72.097.000,00 23,14%

65.864.015.259,00 77,36% 50.949.970.992,00 22,59% 17.382.760.897,00 26,39%

Dinas Pendidikan melaksanakan urusan Pendidikan yang terdiri dari 11 program.

Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir

seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan.

Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 77,36% dengan target

kinerja keuangan Rp. 50.949.970.992,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja

diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 22,59% dengan realisasi

keuangan Rp. 17.382.760.897,00 (26,39%).

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program

pada Dinas Pendidikan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih

sangat rendah rendah.

Rekomendasi:

a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan

pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.

b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.

c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD


(22)

Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2015 Triwulan II

Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik

(%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

291.240.000,00 50,00% 145.620.000,00 44,77% 130.376.928,00 44,77%

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

143.700.000,00 65,03% 93.450.000,00 13,05% 18.750.000,00 13,05%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

12.000.000,00 50,00% 6.000.000,00 25,22% 3.026.000,00 25,22%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 264.000.000,00 50,00% 132.000.000,00 41,67% 110.000.000,00 41,67%

Penyediaan alat tulis kantor 139.005.400,00 44,85% 62.350.000,00 43,55% 60.536.000,00 43,55%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

71.461.750,00 49,87% 35.636.630,00 39,20% 28.010.000,00 39,20%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7.248.000,00 52,21% 3.784.000,00 52,08% 3.775.000,00 52,08%

Penyediaan peralatan rumah tangga 8.235.500,00 57,76% 4.756.490,00 55,42% 4.564.500,00 55,42%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

52.200.000,00 68,97% 36.000.000,00 62,26% 32.500.000,00 62,26%

Penyediaan makanan dan minuman 46.915.000,00 54,55% 25.590.000,00 28,98% 13.595.000,00 28,98%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

305.161.854,00 65,54% 200.000.000,00 65,41% 199.615.552,00 65,41%

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 403.200.000,00 50,00% 201.600.000,00 41,67% 168.000.000,00 41,67%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor 604.200.000,00 100,00% 604.200.000,00 35,59% 215.055.000,00 35,59%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

88.750.000,00 100,00% 88.750.000,00 99,36% 88.180.000,00 99,36%

Pengadaan peralatan gedung kantor 263.500.000,00 100,00% 263.500.000,00 59,57% 156.970.000,00 59,57%

Pengadaan mebeleur 27.000.000,00 100,00% 27.000.000,00 91,67% 24.750.000,00 91,67%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

156.880.000,00 100,00% 156.880.000,00 93,38% 146.500.000,00 93,38%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

229.400.000,00 38,84% 89.100.000,00 34,56% 79.273.000,00 34,56%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

24.700.000,00 50,00% 12.350.000,00 27,13% 6.700.000,00 27,13%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

41.150.000,00 49,82% 20.500.000,00 44,71% 18.400.000,00 44,71%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 101.516.300,00 100,00% 101.516.300,00 76,34% 77.494.200,00 76,34%

Pembinaan mental dan fisik aparatur 226.369.200,00 50,71% 114.781.900,00 40,92% 92.635.000,00 40,92%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

17.000.000,00 50,52% 8.587.650,00 0,00% 0,00 0,00%

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

22.000.000,00 39,22% 8.628.000,00 56,94% 12.527.000,00 56,94%

Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


(1)

(7.800.000,00)

Nama SKPD : KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah

Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum Perubahan

Sesudah

Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/b/c 02/01/2003

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 2.328.988.380,00 2.321.188.380,00

Penyedia Jasa Surat menyurat Terlaksananya pekerjaan administrasi kantor

Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap

Pegawai Honorer / Tidak Tetap

Pegawai Honorer / Tidak Tetap

KPP Kota Dumai

37 orang TKS dan 300

bh materai

34 org 547.800.000,00 533.940.000,00 (13.860.000,00) APBD APBD 712.580.000,00 547.800.000,00 a 1 KPP Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik

Teredianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Pemakaian jasa perkantoran

Jasa perkantoran Jasa perkantoran

KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 273.600.000,00 259.440.000,00 (14.160.000,00) APBD APBD 410.960.000,00 273.600.000,00 a 1 KPP Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

TerlaksanannyaPemeli haraan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaannya

Kendaraan dinas/ operasional

Kendaraan dinas/ operasional

KPP Kota Dumai 10 unit 10 Unit 244.300.000,00 258.300.000,00 14.000.000,00 APBD APBD 372.834.000,00 244.300.000,00 a 1 KPP

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya honor tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan

Tenaga kebersihan kantor dan pasar

Tenaga kebersihan kantor dan pasar

Tenaga kebersihan kantor

dan pasar KPP Kota Dumai 22 orrg - 1

Tahun 22 Org 314.436.740,00 314.436.740,00 - APBD APBD 487.832.846,00 314.436.740,00 a 1 KPP

Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi kantor

Tersedianya ATK Alat tulis kantor Alat tulis kantor

KPP Kota Dumai 1 tahun 12 Bulan 83.276.850,00 83.276.850,00 - APBD APBD 138.482.363,00 83.276.850,00 a 1 KPP Penyediaan Barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan yang tersedia

Barang cetakan dan pengadaan

Barang cetakan dan pengadaan

KPP Kota Dumai 1 tahun 12 Bulan 68.905.790,00 75.769.790,00 6.864.000,00 APBD APBD 91.746.369,00 68.905.790,00 a 1 KPP

Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan

Tersedianya komponen instalasi

Tersedianya komponen instalasi

Alat-alat listrik Alat-alat listrik

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015

KOTA DUMAI

1

Indikator Kinerja/Output Lokasi Target Capaian Kinerja

Kode Urusan/Program/Kegiatan Kelompok Sasaran

Rencana Tahun 2015

Jenis Keg. Prakiran Maju Tahun 2016

SKPD Penanggun

g Jawab Sumbe Dana

Pagu Indikatif

Listrik/penerangan bangunan kantor

komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

komponen instalasi Listrik/penerangan

bangunan kantor KPP Kota Dumai 1 tahun 12 Bulan 22.016.600,00 22.016.600,00 - APBD APBD 63.537.012,00 22.016.600,00 a 1 KPP

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan

kantor KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 60.893.400,00 60.893.400,00 - APBD APBD 356.248.597,00 60.893.400,00 a 1 KPP

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar/majalah

Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar/ majalah yang tersedia

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

KPP Kota Dumai 15

ekspl/buku 8 eksemplar 28.000.000,00 20.615.000,00 (7.385.000,00) APBD APBD 46.918.908,00 28.000.000,00 a 1 KPP Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor

Jumlah rapat yang terlaksana dengan baik

makanan minuman rapat kantor

makanan minuman rapat kantor

KPP Kota Dumai 1 tahun 24 rapat 19.200.000,00 15.125.000,00 (4.075.000,00) APBD APBD 53.307.500,00 19.200.000,00 a 1 KPP Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor

Jusmlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

PNS Kantor Pelayanan Pasar

PNS Kantor Pelayanan Pasar

KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 323.959.000,00 334.775.000,00 10.816.000,00 APBD APBD 356.433.000,00 323.959.000,00 a 1 KPP Penyediaan Jasa Tenaga

Keamanan Kantor

Tersedianya tenaga keamanan kantor

Jumlah tenaga petugas keamanan kantor dan pasar

tenaga petugas keamanan kantor dan pasar

tenaga petugas keamanan kantor dan pasar

KPP Kota Dumai 12 orang 23 orang 342.600.000,00 342.600.000,00 - APBD APBD 385.000.000,00 342.600.000,00 a 1 KPP

Program Peningkatan Sarana


(2)

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah

Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum Perubahan

Sesudah

Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/b/c 02/01/2003

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19

1

Indikator Kinerja/Output Lokasi Target Capaian Kinerja

Kode Urusan/Program/Kegiatan Kelompok Sasaran

Rencana Tahun 2015

Jenis Keg. Prakiran Maju Tahun 2016

SKPD Penanggun

g Jawab Sumbe Dana

Pagu Indikatif

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

peralatan dan perlengkapan kantor

peralatan dan perlengkapan

kantor KPP Kota Dumai 1 tahun 17 unit 8.400.000,00 6.700.000,00 (1.700.000,00) APBD APBD 13.455.750,00 12.232.500,00 a 1 KPP Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40.500.000,00 - (40.500.000,00) Pendidikan dan Pelatihan Formal Terciptanya persentase

PNS yg mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah PNS di lingkungan kantor pelayanan pasar

PNS Kantor Pelayanan Pasar

PNS Kantor Pelayanan Pasar

KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 40.500.000,00 - (40.500.000,00) APBD APBD 55.000.000,00 40.500.000,00 a 1 KPP

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

62.815.000,00 62.815.000,00

-Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja

Laporan capaian

kinerja KPP Kota Dumai 1 laporan 1 laporan 23.367.000,00 23.367.000,00 - APBD APBD 35.550.900,00 32.319.000,00 a 1 KPP Penyusunan laporan prognosis

anggaran

Tersedianya laporan semesteran

Realisasi laporan prognosis anggaran

Laporan prognosis anggaran

Pelaporan

realisasi anggaran Kota Dumai 1 laporan 12 bulan 17.448.000,00 17.448.000,00 - APBD APBD 22.750.000,00 17.448.000,00 a 1 KPP Penyusunan laporan keuangan

akhir Tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

laporan keuangan ankhir tahun

laporan keuangan ankhir tahun

laporan keuangan

Kota Dumai 1 tahun 1 laporan 22.000.000,00 22.000.000,00 - APBD APBD 33.000.000,00 22.000.000,00 a 1 KPP Program Peningkatan

Efesiensi Perdagangan Dalam

Negeri 345.982.600,00 2.180.782.600,00 1.834.800.000,00

Pembangunan dan

Pengembangan Pasar

Tersedianya 1 bangunan pasar

Jumlah pasar yang dibangun

Pasar Kota Dumai Pasar Kota Dumai

Kota Dumai Kota Dumai Penimbunan

Los 1 pasar 226.828.600,00 2.061.628.600,00 1.834.800.000,00 APBD

APBD + DAK Tambahan

3.244.162.515,00 8.244.162.515,00 a KPP

Penambahan sarana dan

prasarana Pasar

Terlaksananya peambahan sarana dan prasarana dan pemeliharaan pasar pemerintah kota

Jumlah sarana dan prasarana pasar yang bertambah

Pasar Kota Dumai Pasar Kota Dumai

Kota Dumai Kota Dumai 3 pasar 3 pasar 119.154.000,00 119.154.000,00 - APBD APBD 529.375.180,00 119.154.000,00 a KPP pemerintah kota

Dumai Program Pembinaan Pedagang

Kaki Lima dan Asongan 35.876.000,00 35.876.000,00

-Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

Terlaksanya Penilaian K3 terhadap PKL dan asongan kota Dumai

,,,,,,,,,,,,,,,

Kota Dumai 1 kegiatan - - - APBD 27.134.625,00 27.134.625,00 a

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Terlaksana penertiban dan penataan lokasi berdagang PKL dan Asongan

Frekuensi terlaksananya kegiatan penataan dan penertiban PKL dan asongan

Pedagang Kaki lima dan asongan

Pedagang Kaki lima dan asongan

Kota Dumai Kota Dumai 12 kl/bulan/

tahun 3 bulan 11.980.000,00 11.980.000,00 - APBD APBD 283.468.500,00 11.980.000,00 b

KPP, Satpol Dishub

Pendataan pedagang kaki lima Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima

Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima

Pedagang dan pasar Kota Dumai

Pedagang dan pasar Kota Dumai

Kota Dumai Kota Dumai 1 kegiatan 3 bulan 23.896.000,00 23.896.000,00 - APBD APBD 90.649.020,00 23.896.000,00 a KPP

kegiatan fasilitasi modal usaha bagi PKL dan Asongan

 Terlaksannya  pemberian bantunan modal usaha kepada PKL dan Asongan kota Dumai

Pedagang Kaki lima dan asongan

Kota Dumai 40 peralatan - - - APBD APBD 375.000.000,00 642.200.000,00 a KPP

Jumlah 2.854.840.100,00 4.639.640.100,00 1.784.800.000,00 8.283.894.585,00 11.611.440.020,00


(3)

NAMA SKPD : BAGIAN ADM PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah

Perubahan Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum Perubaha

n

Sesudah Perubaha

n

a/b/c 02/01/2003

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13 = 12-11) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 20 03 22 Program Perencanaan Pembagunan Ekonomi

1 20 03 22 12 Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pembinaan Berkala 3 BUMD Kota Dumai

- SKPD - Dumai - 1 Kgt 1 Kgt 224.296.250 (224.296.250) APBD APBD

- a

1 20 03 22 11 sosialisasi dan koordinasi pengembangan ekonomi Syariah

Pelaku ekonomi ,LKM dan Unsur penentu /pendukung kebijakan

SKPD Dumai 1kgt 1 kgt 342.190.000 342.190.000 APBD APBD

a 1 20 03 22 15 Rekrut calon Direksi dan dewan pengawasan /dewan

komisaris BUMD

Penyeleksian pemikihan dan pelantikan direksi dan dewan pengawasan / dewan komisaris BUMD Kota Dumai

SKPD Dumai 3 org 3 org 399.860.800 399.860.800 APBD APBD

a

1 20 03 22 16 Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pembentukankonomi Daerah - SKPD SKPD Dumai Dumai 1 Kgt 1 Kgt 291.906.250 - 291.906.250 APBD APBD

- a

1 20 03 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 20 03 15 10 Penyelengaraan Pameran Dalam rangka mengikuti

pameran Expo HUT Kota Dumai

SKPD SKPD Dumai Dumai 1 Event 1 Event 185.663.650 185.663.650 APBD APBD

a

SKPD SKPD Dumai Dumai

1 13 1 20 03 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- - - - a 1 13 1 20 03 16 14 Monitoring Evaluasi dan reward Jumlah raskin yang tersalur

dengan baik ke RTS

SKPD SKPD Dumai Dumai 1 kgt 1 kgt 122.612.700 - - 0 0 0

- a 2 06 1 20 03 18 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam

Negeri

2 06 1 20 03 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk tersalurnya subsidi kebutuhan pokok masyarakat miskin

SKPD SKPD Dumai Dumai 1 kgt 1 kgt 255.665.000 255.665.000 APBD APBD

a 2 06 1 20 03 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan

Adanya rapat dan koordinasi pengendalian Inflasi Daerah

SKPD SKPD Dumai Dumai 1 kgt 1 kgt 201.745.020 - (201.745.020) APBD APBD

- a

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab Pagu

Indikatif

(1)

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kelompok Sasaran

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCA SKPD TAHUN 2015 PROVINSI RIAU KOTA DUMAI

KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kinerja

Perkiraan Maju Tahun 2016


(4)

Nama SKPD : BAGIAN PENGELOLAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Target Target

capaian Kinerja capaian Kinerja

Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sbm Perubahan Sdh Perubahan Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSbm Perubahan Sdh Perubahan a/b/c 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 03 17 02 Tersedianya Pedoman Penyusunan Anggaran Tersedianya Pedoman Penyusunan

Anggaran Kota Dumai Kota Dumai 120 Buku 120 Buku 160.534.650 160.534.650 APBD APBD 120 Buku 176.588.115 a

1 20 03 17 16 Terwujudnya Pejabat Pengelolaan BMD Terwujudnya Pejabat Pengelolaan BMD Kota Dumai Kota Dumai 150 orang 150 orang 384.097.500 413.929.500 APBD APBD 150 orang 422.507.250 a

yang kompeten Angkatan 1: Pengguna yang kompeten Angkatan 1: Pengguna Barang, Sekretaris, Kasubbag Program, Barang, Sekretaris, Kasubbag Program, Angkatan 2 : Pembantu Pengelola Barang Angkatan 2 : Pembantu Pengelola Barang Kasubbag Umum, Penyimpan dan Pengurus Kasubbag Umum, Penyimpan dan Pengurus

1 20 03 17 20 Data I nventarisasi BMD yang lengkap Data I nventarisasi BMD yang lengkap Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 341.944.050 272.478.050 APBD APBD SKPD 376.138.455 a

dan akurat dan terdatanya aset-aset dan akurat dan terdatanya aset-aset hibah dari pemerintah pusat & provinsi hibah dari pemerintah pusat & provinsi

1 20 03 17 21 Meningkatnya tertib administrasi Meningkatnya tertib administrasi Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 210.000.000 150.000.000 APBD APBD SKPD 231.000.000 a

pengelolaan barng milik daerah pengelolaan barng milik daerah

1 20 03 17 22 Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 422.831.150 481.769.150 APBD APBD SKPD 465.114.265 a

1 20 03 17 24 Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 295.263.900 237.795.900 APBD APBD SKPD 324.790.290 a

1 20 03 17 60 Terdatanya kebutuhan barang SKPD Terdatanya kebutuhan barang SKPD Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 94.912.250 94.912.250 APBD APBD SKPD 104.403.475 a

dilingkungan Pemko Dumai dilingkungan Pemko Dumai

1 20 03 17 63 Tersedianya Laporan Barang Daerah Tersedianya Laporan Barang Daerah Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 192.294.500 215.858.500 APBD APBD SKPD 211.523.950 a

Tahunan Tahunan

1 20 03 17 64 Terwujudnya Laporan Aset SKPD yang Terwujudnya Laporan Aset SKPD yang Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 196.712.000 196.712.000 APBD APBD SKPD 216.383.200 a

Akuntabel Akuntabel

1 20 03 17 67 Meningkatanya tertib administrasi Meningkatanya tertib administrasi Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD - - APBD APBD SKPD 789.500.000 a

pengelolaan BMD pengelolaan BMD

1 20 03 17 72 Harga Limit penjualan alat-alat kantor Harga Limit penjualan alat-alat kantor Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 76.950.000 111.550.000 APBD APBD SKPD 84.645.000 a

kendaraan dinas peorangan dan kendaraan dinas peorangan dan operasional, gedung dan bangunan operasional, gedung dan bangunan

1 20 03 17 77 Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 173.362.000 173.362.000 APBD APBD SKPD 190.698.200 a

2.548.902.000

2.508.902.000 3.593.292.200

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran Lokasi Pagu indikatif Sumber dana Sumber dana Prakiraan Maju Tahun 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA BAGIAN PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2015 KOTA DUMAI

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Jenis Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD Penanggung

jawab Target capaian

kinerja Pagu indikatif 1

Penyusunan Standar Satuan

Harga SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Dumai

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

Bagian Pengelolaan Aset

Lokasi Pagu indikatif

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

Bagian Pengelolaan Aset

I nventarisasi Aset SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Dumai

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

Bagian Pengelolaan Aset

Pengamanan Barang Milik Daerah

Bagian Pengelolaan Aset

Penghapusan Barang Daerah Tercapainya efesiensi penggunaan barang milik daerah yang terorganisir

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

Bagian Pengelolaan Aset

Penertiban Aset Tertibnya Aset sesuai dengan peruntukkannya SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Dumai

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

Bagian Pengelolaan Aset

Penyusunan Daftar RKBU dan RKPBU

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

Bagian Pengelolaan Aset

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan

Bagian Pengelolaan Aset

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

Bagian Pengelolaan Aset SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Dumai

Rekonsiliasi Aset

TOTAL

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai Tercapainya efesiensi penggunaan barang

milik daerah yang terorganisir

Tertibnya Aset sesuai dengan peruntukkannya

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

Bagian Pengelolaan Aset Jumlah Pejabat Pembantu Pengelola BMD yang

memahami teknis Pengelolaan BMD

Jumlah Pejabat Pembantu Pengelola BMD yang memahami teknis Pengelolaan BMD

Pengembangan SI MDA-BMD SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Dumai

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

Bagian Pengelolaan Aset

Penilaian Aset/ Barang Milik Daerah

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

Bagian Pengelolaan Aset


(5)

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

(5) (6) (8)

0

0 0 6 1.001.117.500 1.701.117.500 1.105.614.500

0 0 6 2Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran Kota Dumai Tahun Anggran 2016

Laporan Keuangan Semesteran Kota Dumai Tahun Anggran 2016

SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai

SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota

Dumai Kota Dumai Kota Dumai

1 Laporan 1 Laporan 145.979.000 145.979.000

APBD APBD 1 Laporan 145.979.000 Bagian

Keuangan

0 0 6 3Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Laporan Prognosis

Kota Dumai Kota Dumai 1 Laporan 1 Laporan 88.911.900 88.911.900 APBD APBD 1 Laporan 100.000.000 Bagian

Keuangan

0 0 6 4Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Akhir Keuangan Kota Dumai dan Sekretariat Daerah

Laporan Akhir Keuangan Kota Dumai dan

Sekretariat Daerah Kota Dumai Kota Dumai

2 Laporan 2 Laporan 681.635.500 1.381.635.500

APBD APBD 2 Laporan 759.635.500 Bagian

Keuangan

0 0 6 8Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah Tersusunya Pelaporan Kas Daerah Tersusunya Pelaporan Kas Daerah

Kota Dumai Kota Dumai 1 Laporan 1 Laporan 84.591.100 84.591.100 APBD APBD 1 Laporan 100.000.000 Bagian

Keuangan

1 20 17

6.798.882.500 6.514.307.600 6.762.965.230 1 20 17 6Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 1.358.026.050 1.358.026.050 APBD APBD 1 Dokumen 1.430.248.630

Bagian Keuangan

1 20 17 7Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Dokumen Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 232.800.575 232.800.575 APBD APBD 1 Dokumen 288.234.700

Bagian Keuangan

1 20 17 8Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 707.817.875 707.817.875 APBD APBD 1 Dokumen 829.436.200

Bagian Keuangan

1 20 17 9Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Dokumen Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 184.675.420 184.675.420 APBD APBD 1 Dokumen 250.000.000

Bagian Keuangan

1 20 17 10Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dokumen Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dokumen Rancangan Perda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 855.279.000 855.279.000 APBD APBD 1 Dokumen 856.957.000

Bagian Keuangan

1 20 17 11Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Dokumen Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 123.014.500 123.014.500 APBD APBD 1 Dokumen 120.000.000

Bagian Keuangan

1 20 17 15Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksanya Bimbingan Teknis Paket Paket Regulasi tentang Pengelolaan

Terlaksanya Bimbingan Teknis Paket

Paket Regulasi tentang Pengelolaan Kota Dumai Kota Dumai 3 Angkatan 3 Angkatan 687.323.800 402.748.900 APBD APBD 3 Angkatan 750.000.000

Bagian Keuangan

1 20 17 25Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi, Keuangan Daerah

Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi Keuangan Daerah

Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi

Keuangan Daerah Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 407.422.000 407.422.000 APBD APBD 100% 450.000.000

Bagian Keuangan

1 20 17 26Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil

Daerah Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Dumai Kota Dumai 1 Laporan 1 Laporan 189.399.500 189.399.500 APBD APBD 1 Laporan 250.000.000

Bagian Keuangan

1 20 17 27Pengembangan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Sistim Infomasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Handal

Tersedianya Sistim Infomasi Pengelolaan

Keuangan Daerah Yang Handal Kota Dumai Kota Dumai 1 Paket 1 Paket 762.646.480 762.646.480 APBD APBD 1 Paket 640.000.000

Bagian Keuangan

1 20 17 29

Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Jumlah SKPD dalam Pertemuan Rekonsiliasi yang dilaksanakan

Jumlah SKPD dalam Pertemuan

Rekonsiliasi yang dilaksanakan Kota Dumai Kota Dumai 35 SKPD 35 SKPD 383.074.900 383.074.900 APBD APBD 35 SKPD 383.088.700

Bagian Keuangan

1 20 17 61

Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah Data Amdinistrasi Keuangan (Register SPD BL dan BTL, SP2D UP GU, TU LS

Data Amdinistrasi Keuangan (Register SPD

BL dan BTL, SP2D UP GU, TU LS Kota Dumai Kota Dumai 1 Paket 1 Paket 164.244.600 164.244.600 APBD APBD 1 Paket 265.000.000

Bagian Keuangan

1 20 17 73

Penyusunan Standar Biaya Buku Standar Biaya Buku Standar Biaya SKPD SKPD Kota Dumai Kota Dumai 120 Buku 120 Buku 323.134.550 323.134.550 APBD APBD 120 Buku 250.000.000 Bagian

Keuangan

1 20 17 74Penyusunan sistem dan prosedur panata usahaan keuangan daerah

Tersedianya Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Dumai Kota Dumai 100 Buku 100 Buku 420.023.250 420.023.250 APBD APBD 100 Buku 0

Bagian Keuangan 7.800.000.000 8.215.425.100 7.868.579.730

T O T A L Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kelompok Sasaran sebelum perubahan

Pagu Indikatif sebelum perubahan

Pagu Indikatif sesudah perubahan

Sumber Dana sebelum perubahan RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RANJA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015 KOTA DUMAI

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran sesudah perubahan

Lokasi Sebelum Perubahan

Target capaian Kinerja sesudah perubahan Lokasi Sesudah

Perubahan

SKPD Penanggung

jawab Jenis

Kegiatan a/b/c Target

capaian Kinerja sebelum perubahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sumber Dana sesudah perubahan


(6)

Nama SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

-Tersusunnya Laporan Pengawasan di Bidang Pertambangan

-Tersusunnya Laporan Pengawasan di Bidang Pertambangan

- Perseorangan dan Perusahaan yang melakukan Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam

- Perseorangan dan Perusahaan yang melakukan Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam

1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen

- Tersusunnya Dokumen Potensi Mineral Ikutan pada Penambangan Pasir Laut

- Tersusunnya Dokumen Potensi Mineral Ikutan pada Penambangan Pasir Laut

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan

-Tersusunya Dokumen DED PJU Cerdas

-Tersusunya Dokumen DED PJU Cerdas

- Kelurahan Dumai Kota - Kelurahan Dumai Kota 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen

-Tersusunnya Dokumen FS DED PLTS Terpusat Kelurahan Batu Teritip

-Tersusunnya Dokumen FS DED PLTS Terpusat Kelurahan Batu Teritip

- Kelurahan Batu Teritip - Kelurahan Batu Teritip 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

-Terlaksananya Pengawasan/Inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan

-Terlaksananya Pengawasan/Inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan

- Pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan

- Pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Kota Dumai 430.447.550

335.596.450 335.596.450 430.447.550

370.000.000 Sebelum

Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target

Capaian Kinerja Sesudah

Perubahan

2.03.1.20.03.15.04

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

APBD Kota Dumai

Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Jumlah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015

KOTA DUMAI

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Sekretariat Daerah 475.000.000

APBD Kota Dumai

APBD Kota Dumai

Sekretariat Daerah Sumber Dana

APBD Kota Dumai

Jenis Keg

SKPD Penanggun

g Jawab

2.03.1.20.03.17.01

Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

Rencana Tahun 2015 Sebelum

Perubahan

Sesudah Perubahan (1)

Perkiraan Maju Tahun 2016 Kelompok Sasaran

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Tersusunnya Dokumen Potensi Pemasaran Hasil Pertanian Unggulan Kota Dumai

Tersusunnya Dokumen Potensi Pemasaran Hasil Pertanian Unggulan Kota Dumai

Pertanian di Kota Dumai Pertanian di Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 185.446.000 185.446.000 - APBD Kota Dumai

APBD Kota Dumai

1 Dokumen 205.000.000 Sekretariat Daerah

951.490.000

951.490.000 - 1.050.000.000

Total Total

2.01.1.20.03.17.01