Perubahan RKPD final 2015 V
h
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) TAHUN 2015
PEMERINTAH KOTA DUMAI
BAPPEDA KOTA DUMAI
TAHUN 2015
(2)
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Kasih
sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2015 ini dapat disusun dan diselesaikan
sebagaimana yang diharapkan.
Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2015
yang pada awalnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2014
tentang Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, dipandang perlu untuk
dilakukan penyesuaian terkait dengan konteks untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat
yang bersifat prioritas dan perlu penanganan segera, serta untuk mempercepat pencapaian
visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tetap berpedoman
pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015.Oleh
Karenanya dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 ini terdapat beberapa perubahan yang belum
tercantum dalam RKPD Tahun 2015.
Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya. Perubahan RKPD selanjutnya
menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD).
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam
dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi
pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota
Dumai.
WALIKOTA DUMAI
(3)
Daftar Isi
KATA PENGANTAR ... ii
Daftar Isi ...iii
Daftar Tabel... iv
Daftar Gambar ... iv
BAB I ... 5
PENDAHULUAN... 5
1.1
Latar Belakang ... 5
1.2
Dasar Hukum Penyusunan ... 7
1.3
Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan ... 9
1.4
Perubahan Kerangka Ekonomi Makro... 10
1.4.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi... 11
1.4.2
PDRB dan pendapatan Per Kapita... 13
1.4.3
Laju Inflasi ... 14
BAB II... 17
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015... 17
2.1
Dasar Perhitungan Evaluasi. ... 17
2.2
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD... 17
BAB III ... 97
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN DALAM
TAHUN 2015 ... 97
3.1
Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah... 97
3.2.1
Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2015 ... 97
3.2.2
Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015... 98
3.2.3
Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015... 100
3.2 Rencana Prioritas ... 100
3.3
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ... 102
BAB IV ... 103
PENUTUP ... 103
(4)
Tabel 1. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2015... 11
Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tanpa Mgas Tahun 2009-2013 ... 12
Tabel 1. 3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita Kota Dumai Dengan Migas dan Tanpa Migas, 2009-2013 (Juta Rupiah) ... 14
Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2015 Triwulan II ... 17
Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2015 Triwulan II... 22
Table 2. 3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2015 Triwulan II... 25
Table 2. 4 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas PU Tahun 2015 Triwulan II ... 26
Table 2. 5 Realisasi Pelaksanaan Program Distako KP Tahun 2015 Triwulan II ... 29
Table 2. 6 Realisasi Pelaksanaan Program Bappeda Tahun 2015 Triwulan II ... 31
Table 2. 7 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Tahun 2015 Triwulan II ... 34
Table 2. 8 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Tahun 2015 Triwulan II... 36
Table 2. 9 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun 2015 Triwulan II ... 38
Table 2. 10 Realisasi Pelaksanaan Program Disduk Capil Tahun 2015 Triwulan II ... 40
Table 2. 11 Realisasi Pelaksanaan Program Disnakertrans Tahun 2015 Triwulan II ... 41
Table 2. 12 Realisasi Pelaksanaan Program Disbudparpora Tahun 2015 Triwulan II... 43
Table 2. 13 Realisasi Pelaksanaan Program Distanbunhut Tahun 2015 Triwulan II ... 45
Table 2. 14 Realisasi Pelaksanaan Program DisnakanlaTahun 2015 Triwulan II ... 48
Table 2. 15 Realisasi Pelaksanaan Program Disperindag Tahun 2015 Triwulan II ... 50
Table 2. 16 Realisasi Pelaksanaan Program Diskop UKM dan PM Tahun 2015 Triwulan II ... 52
Table 2. 17 Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Tahun 2015 Triwulan II ... 54
Table 2. 18 Realisasi Pelaksanaan Program BKD Tahun 2015 Triwulan II... 56
Table 2. 19 Realisasi Pelaksanaan Program BPBD Tahun 2015 Triwulan II ... 58
Table 2. 20 Realisasi Pelaksanaan Program Badan KBP3ATahun 2015 Triwulan II... 60
Table 2. 21 Realisasi Pelaksanaan Program BPTPM Tahun 2015 Triwulan II ... 62
Table 2. 22 Realisasi Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Tahun 2015 Triwulan II... 64
Table 2. 23 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Satpol PP Tahun 2015 Triwulan II... 66
Table 2. 24 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor LH Tahun 2015 Triwulan II ... 67
Table 2. 25 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Kesbang linmas Tahun 2015 Triwulan II ... 69
Table 2. 26 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2015 Triwulan II ... 71
Table 2. 27 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor PADE Tahun 2015 Triwulan II ... 72
Table 2. 28 Realisasi Pelaksanaan Program Setdako Tahun 2015 Triwulan II ... 75
Table 2. 29 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2015 Triwulan II ... 81
Table 2. 30 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai BaratTahun 2015 Triwulan II ... 82
Table 2. 31 Realisasi Pelaksanaan Program Medang Kampai Tahun 2015 Triwulan II... 84
Table 2. 32 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Timur Tahun 2015 Triwulan II ... 86
Table 2. 33 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2015 Triwulan II ... 88
Table 2. 34 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2015 Triwulan II... 90
Table 2. 35 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2015 Triwulan II... 91
Table 2. 36 realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2015... 94
Table 3. 1 Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2015 ... 98
Table 3. 2 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015... 99
Table 3. 3 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 ... 100
Daftar Gambar
Gambar 1. 1 Inflasi Bulanan Kota Dumai ... 15(5)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2015 merupakan
implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Didalam prosesnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, maka pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi tentang
pelaksanaan RKPD setiap tahunnya sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh kementrian
dalam negeri
RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun
untuk menjaga konsistensi siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan agar berjalan dengan baik, serta merupakan komponen yang terintegrasi dalam
tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan yang disebabkan baik oleh factor
internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan pembangunan kota
Dumai, maka pemerintah kota Dumai berupaya mengakomodasi berbagai kebutuhan
masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai persoalan social ekonomi kemasyarakatan serta
melakukan perbaikan dan percepatan pembangunan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi.
Dalam pelaksanaan RKPD Tahun berjalan (2015), ditemukan berbagai kondisi yang
layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun
2015 Kota Dumai. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2015, dimana beberapa poin yang
ditemukan, antara lain sebagai berikut:
1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang
berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
(6)
perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Kegiatan baru yang harus diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagai upaya
untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.
Berdasarkan Permendagri nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan,
pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015, dijelaskan bahwa
Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan
angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka
3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk
mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD
Tahun 2015.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,
Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan
RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
(7)
Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi
landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan
APBD Tahun 2015.
1.2
Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai
Tahun 2015 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya
adalah:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
(8)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan
Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Presiden nomor 43 tahun
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 56);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam negeri Noor 13 Tahun 2006 tentang 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
(9)
Dalam negeri Nomor 59 Tahun tentang Perubahan atasan Peraturan menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28
Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan,
pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015;
25. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019;
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005
–
2025;
27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011
–
2015;
28.
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015;
29.
Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah 2015;
30. Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
1.3
Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
dikota Dumai serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan
daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk:
(10)
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015 yang
selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(P-APBD) Tahun 2015
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi
antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan
dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan
daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kepala Daerah kepada DPRD; serta informasi bagi penyusunan laporan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.
Perubahan RKPD Tahun 2015 Kota Dumai perlu dilakukan didasarkan atas adanya
hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (2015) yang menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun Dasar Pertimbangan Perubahan
RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2015;
1.4
Perubahan Kerangka Ekonomi Makro
Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi
pada tahun berjalan (2015) turut andil dalam mempengaruhi pelaksanaan RKPD tahun 2015
yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap RKPD Kota Dumai Tahun
2015.
(11)
Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan proyeksi perekonomian global dan
domestik ke depan, maka asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis
perhitungan RAPBN tahun 2015. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015
diperkirakan dapat mencapai 5,6 persen. Kedua, inflasi pada tahun 2015 diperkirakan
terkendali pada kisaran 4,4 persen. Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan akan
bergerak stabil pada kisaran Rp.11.900 per dolar Amerika Serikat. Keempat, suku bunga SPN
3 bulan diperkirkan 6,2 persen. Kelima, harga minyak mentah Indonesia 105 US$ per barel.
Keenam, lifting minyak mentah 845 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.248 ribu barel
setara minyak per hari.
Pada Tabel 1.1 disajikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2015
Tabel 1. 1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2015
Pertumbuhan Ekonomi
5,6 % (YoY)
Inflasi
4,4% (YoY)
Tingkat Suku Bunga (SPN) 3 bulan
6,2 %
Nilai Tukar (Rp/USD)
11.900
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)
105
Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barel/hari)
845
Lifting Gas Indonesia (Ribu barel setara Minyak/hari)
1.248
Sumber: Nota Keuangan RAPBN Tahun 2015, Kemenkeu 2015
1.4.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan perekonomian Kota Dumai bersumber dari perkembangan seluruh
sektor ekonomi yang ada di Kota Dumai. Selama tahun 2013, ada lima sektor penyumbang
terbesar terhadap terbentuknya laju pertumbuhan Kota Dumai, bila diurutkan dari yang
terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor
bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa.
Berdasarkan series data PDRB yang mampu memperlihatkan besaran tingkat laju
pertumbuhan ekonomi yang berguna untuk melihat berbagai aspek situasi perekonomian nilai
PDRB atas dasar harga konstan Kota Dumai tahun 2010 tercatat sebesar 2.086,58 milyar
rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 yang tercatat sebesar 1.921,30 milyar
rupiah. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 165,28 milyar rupiah atau telah terjadi
pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010 sebesar 8,60 persen. Selanjutnya selama tahun
2011 nilai PDRB sebesar 2.260,50 milyar rupiah mengalami peningkatan sebesar 173,92
milyar rupiah atau menghasilkan laju pertumbuhan sebesar 8,34 persen bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Sementara itu selama tahun 2012 dan 2013 masing-masing
mengalami peningkatan sebesar 194,28 milyar rupiah dan 210,35 milyar rupiah atau tercipta
laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,59 persen dan 8,57 persen.
(12)
Lapangan Usaha
2009
2010
2011
*)2012
**)2013
***)(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.Pertanian
3,97
3,57
2,83
2,94
2,74
2.Pertamb & Penggalian
9,59
8,88
21,79
18,05
10,41
3.Industri Pengolahan
8,21
8,37
7,51
10,30
10,42
4.Listrik, Gas, Air Bersih
2,13
3,68
6,86
6,93
6,91
5.Bangunan
8,62
8,42
7,67
9,01
8,57
6.Perdagangan
9,53
9,58
9,01
8,76
8,90
7.Pengangkutan & Telekomunikasi
8,35
8,82
9,12
8,90
9,21
8.Keuangan
6,30
8,29
9,92
9,89
9,37
9.Jasa-jasa
9,08
9,35
8,80
8,75
8,66
PDRB
8,43
8,60
8,34
8,59
8,57
Sumber : BPS Kota Dumai, 2014
Keterangan : *) angka perbaikan
**) angka sementara
***) angka sangat sementara
Sektor industry pada tahun 2013 telah tumbuh sebesar 10,42 persen dengan
sumbangannya terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi agregat sebesar 28,04 persen.
Pesatnya pertumbuhan sector industry pengolahan ini dikarenakan hampir seluruh industry
CPO yang ada di Riau dan sekitarnya bermuara ke Kota Dumai. Untuk sektor perdagangan,
hotel dan restoran selama tahun 2013 menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,90
persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sangat membutuhkan sektor pengangkutan dan
komunikasi. Oleh karena itu, sangat wajar bila sektor tersebut tergolong dalam kelompok
yang berpartisipasi besar dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Selama
tahun 2013 sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 9,21 persen, berada di atas
tingkat pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Laju pertumbuhan sektor bangunan selama tahun 2013 sebesar 8,57 persen.
Perkembangan baik sektor bangunan ini antara lain disebabkan oleh pembangunan gedung
perkantoran, jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
Sektor jasa-jasa merupakan sektor penyumbang terbesar berikutnya. Sektor jasa-jasa juga
memiliki pertumbuhan sangat tinggi, yakni sebesar 8,66 persen.
Kemudian sektor industri, kemapanan berbagai kebijakan yang sentiasa berpihak
pada industri hilir perlu rutin menjadi perhatian khusus, mulai dari tingkat daerah hingga
(13)
nasional. Keberhasilan industri pengolahan harus turus dikawal. Industri pengolahan berperan
besar terhadap terciptanya laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Selama tahun 2013
kinerjanya tumbuh sebesar 10,42 persen.
Selanjutnya ada beberapa sektor ekonomi di Kota Dumai yang menghasilkan laju
pertumbuhan tinggi namun perannya terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi secara
umum terbilang kecil, yakni sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan; dan sektor
pertambangan dan penggalian. Laju pertumbuhan selama tahun 2013 dari masing-masing
sektor ini sebesar 9,37 persen dan 10,41 persen. Kedua sektor ini menghasilkan pertumbuhan
yang tinggi tidak terlepas dari peranan yang kondusif dari tingkat perkembangan aktivitas dari
pada sektor-sektor yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Dumai.
Terakhir pada sektor pertanian dan sektor listrik, gas dan air bersih adalah sektor yang
memberi sumbangan yang tergolong kecil terhadap laju pertumbuhan ekonomi Dumai. Laju
pertumbuhan sektor ini salama tahun 2013 juga relatif kecil. Sektor pertanian tumbuh sebesar
2,74 persen dan listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 6,91 persen. Berdasarkan trend dan
kondisi ekonomi makro sampai tahun 2013, maka pertumbuhan ekonomi kota dumai tahun
2015 di proyeksi mengalami sedikit perlambatan berkisar antara 8,53-8,55% (proyeksi).
1.4.2
PDRB dan pendapatan Per Kapita
Sebagai salah satu indikasi perkembangan kemakmuran disuatu daerah dalam kurun
waktu tertentu maka besaran PDRB dan Pendapatan Per Kapita menjadi perlu untuk
diperhatikan. Pada Tabel 2.6. terlihat bahwa PDRB maupun Pendapatan PerKapita atas dasar
harga berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama periode 2009-2013.
PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per kapita Dumai mencerminkan tentang
besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di daerah ini
setelah dibagi dengan jumlah penduduk. Besar dan kecilnya jumlah penduduk yang ada di
suatu daerah berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita maupun pendapatan regional per
kapita.
Sehingga PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita dapat digunakan sebagai
barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah meskipun data tersebut belum sepenuhnya
dapat digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. Dari table 2.6 terlihat
bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2009-2013 mengalami
peningkatan yang cukup nyata, yaitu dari 21,44 juta rupiah di tahun 2009 menjadi 40,17 juta
rupiah pada tahun 2013.
(14)
Rincian
Berlaku
Konstan
(1)
(2)
(3)
1. PDRB Per Kapita
2009
21,44
7,80
2010
25,77
8,22
2011*)
30,07
8,60
2012**)
34,37
9,04
2013***)
40,17
9,72
2. Pendapatan Per Kapita
2009
19,60
7,13
2010
23,56
7,52
2011*)
27,49
7,86
2012**)
31,42
8,27
2013***)
36,73
8,89
Keterangan :*) angka perbaikan
**) angka sementara
***)angka sangat sementara
Sumber : BPS Kota Dumai, 2014
Pada periode yang sama, secara riil melalui PDRB per kapita atas dasar harga konstan
2000 menunjukkan arah yang juga meningkat dari 7,80 juta rupiah tahun 2009 naik menjadi
9,72 juta rupiah di tahun 2013, dan berarti ada peningkatan daya beli riil penduduk Dumai
selama periode tersebut.
Masih dari table 2.6, seiring dengan perkembangan PDRB per kapita maka pendapatan
per kapita Dumai atas dasar harga berlaku selama periode 2009-2013 juga mengalami
kenaikan dari 19,60 juta rupiah di tahun 2009 menjadi 36,73 juta rupiah pada tahun 2013.
Pada kurun waktu yang sama, secara riil tampaknya pendapatan per kapita memiliki pola
yang sama dengan PDRB per kapita yaitu mengalami kenaikan dari 7,13 juta rupiah di tahun
2009 menjadi 8,89 juta rupiah pada tahun 2013.
1.4.3
Laju Inflasi
Berdasarkan hasil pemantauan oleh BPS Kota Dumai pada bulan April 2015, Kota Dumai
mengalami inflasi sebesar 0,38 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,95.
Laju deflasi tahun kalender (April 2015 terhadap Desember 2014) sebesar 0,54 sedangkan
laju inflasi “year on year” (April 2015 terhadap April 2014) sebesar 6,47 persen. Inflasi di
Dumai terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada 5 (tiga) kelompok pengeluaran
yaitu kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,55 persen, kelompok
(15)
makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,92 persen, kelompok kesehatan
sebesar 0,18 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,04 persen,
sedangkan satu kelompok mengalami deflasi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar
0,35 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga dan relatif stabil.
Di Kota Dumai pada April 2015, komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi
di Kota Dumai antara lain : bensin sebesar 0,25 persen, bawang merah sebesar 0,15 persen,
daging ayam ras sebesar 0,07 persen, air kemasan sebesar 0,05 persen, gula pasir 0,03 persen,
rokok kretek filter 0,02 persen, rokok kretek sebesar 0,02 persen, sewa rumah sebesar 0,02
persen, kopi bubuk sebesar 0,02 persen, beras sebesar 0,02 persen, kopi manis sebesar 0,01
persen, solar sebesar 0,01 persen, ketimun sebesar 0,01 persen, telur ayam ras 0,01 persen,
cabai merah 0,01 persen, jeruk sebesar 0,01 persen, biskuit sebesar 0,01 persen, bahan bakar
rumah tangga sebesar 0,01 persen, sate sebesar 0,01 persen, kentang sebesar 0,01 persen,
sampo sebesar 0,01 persen, dan lain sebagainya.
Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi adalah kelompok transpor,
komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,26 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok
dan tembakau sebesar 0,19 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dan
kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok komoditas yang memberikan
andil/sumbangan deflasi adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,09 persen. Kelompok
komoditas sandang dan kelompok komoditas pendidikan, rekreasi dan olah relatif stabil.
Gambar 1. 1 Inflasi Bulanan Kota Dumai
Sumber: www.dumaikota.bps.go.id, tanggal akses 26 mei 2015
Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang masih menjadi tantangan perekonomian Kota
Dumai, seperti:
1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China (ACFTA) 2010 dan
Asean Economic Community (AEC) 2015;
(16)
3. Longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM;
4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;
5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur;
6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan;
7. Kerentanan wilayah terhadap bencana;
8. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron.
9. Masih belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Dumai.
Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang
adalah:
1. Ditetapkannya Kota Dumai sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Stategis
Nasional didalam RPJMN tahun 2011-2015
2. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor;
3. Meningkatnya dukungan program CSR (Corporate Social Responsibility)
4. Meningkatnya peluang investasi;
5. Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur pengembangan
industri;
6. Keterbatasan lahan di daerah lain;
7. Tingginya kepadatan pelabuhan di Singapore dan Jakarta;
8. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
9. Akselerasi dan komitmen dukungan infrastuktur MP3EI dalam konteks pengembangan
potensi wilayah;
(17)
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015
2.1
Dasar Perhitungan Evaluasi.
Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2015 sampai dengan triwulan II diukur
melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan setiap SKPD. Analisa kinerja
pecapaian program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program.
Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan
kedua program kegiatan tahun 2015 pada tiap SKPD dengan target yang harus dicapai pada
tahun 2015 dalam satuan persentase.
Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari kegiatan (nilai
Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keselruhan kinerja kegiatan pada
akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD.
2.2
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2015 berdasarkan SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada uraian berikut:
1. Dinas Pendidikan
Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2015 Triwulan II
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 55.750.000,00 53,81% 30.000.000,00 27,96% 21.000.000,00 37,67%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
699.200.000,00 50,23% 351.200.000,00 23,36% 203.728.959,00 29,14%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
52.780.000,00 60,82% 32.100.000,00 6,82% 7.725.000,00 14,64%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.672.500,00 51,30% 41.386.250,00 26,08% 29.443.000,00 36,50%
Penyediaan alat tulis kantor 463.845.150,00 64,68% 300.000.000,00 32,34% 148.474.550,00 32,01%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
461.580.000,00 81,89% 378.000.000,00 35,75% 141.984.100,00 30,76%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
132.376.500,00 66,67% 88.251.000,00 33,33% 14.120.000,00 10,67%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.423.000.000,00 100,00% 1.423.000.000,00 100,00% 525.102.500,00 36,90%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
60.000.000,00 66,67% 40.000.000,00 33,33% 14.120.000,00 23,53%
Penyediaan makanan dan minuman
174.945.000,00 50,93% 89.100.000,00 26,29% 72.250.000,00 41,30%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
720.000.000,00 75,00% 540.000.000,00 0,00% 435.849.986,00 60,53%
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
(18)
(%)
(%) (Rp) Rp %
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
348.000.000,00 50,00% 174.000.000,00 8,33% 29.000.000,00 8,33%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 205.000.000,00 100,00% 205.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
700.000.000,00 100,00% 700.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
411.510.000,00 57,06% 234.810.000,00 11,83% 150.126.090,00 36,48%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
267.700.000,00 100,00% 267.700.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 175.000.000,00 50,00% 87.500.000,00 0,00% 117.000.000,00 66,86%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
79.595.648,00 100,00% 79.595.648,00 43,31% 34.472.750,00 43,31%
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
60.000.000,00 100,00% 60.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
90.800.000,00 100,00% 90.800.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Penambahan ruang kelas sekolah 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 3,72% 7.440.000,00 3,72%
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
128.400.000,00 100,00% 128.400.000,00 3,74% 4.800.000,00 3,74%
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan mebeluer sekolah 206.150.000,00 100,00% 206.150.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
101.469.000,00 100,00% 101.469.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
208.003.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
305.305.400,00 50,00% 152.652.700,00 22,05% 67.315.636,00 22,05%
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
104.619.000,00 100,00% 104.619.000,00 48,86% 51.115.000,00 48,86%
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
147.089.000,00 100,00% 147.089.000,00 91,04% 133.915.800,00 91,04%
Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
149.250.000,00 100,00% 149.250.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
105.250.000,00 100,00% 105.250.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
52.557.500,00 100,00% 52.557.500,00 29,54% 15.527.998,00 29,54%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan gedung sekolah 900.000.000,00 100,00% 900.000.000,00 0,83% 7.440.000,00 0,83%
Penambahan ruang kelas sekolah 8.901.420.000,00 100,00% 8.901.420.000,00 18,00% 16.000.000,00 0,18%
Penambahan ruang guru sekolah 428.000.000,00 100,00% 428.000.000,00 3,74% 16.000.000,00 3,74%
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 6,00% 6.000.000,00 6,00%
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 96,75% 193.500.000,00 96,75%
Pengadaan mebeluer sekolah 3.675.600.000,00 100,00% 3.675.600.000,00 0,00% 0,00 0,00%
(19)
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
322.900.000,00 100,00% 322.900.000,00 3,70% 11.960.000,00 3,70%
Pelatihan Penyusunan kurikulum 268.997.700,00 100,00% 268.997.700,00 65,35% 175.792.700,00 65,35%
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
2.851.315.000,00 50,00% 1.425.657.500,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
377.563.500,00 100,00% 377.563.500,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyediaan dana
pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
1.098.200.000,00 50,00% 549.100.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
9.420.000,00 100,00% 9.420.000,00 47,93% 4.515.000,00 47,93%
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
75.550.000,00 100,00% 75.550.000,00 27,39% 20.695.000,00 27,39%
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis
58.910.500,00 100,00% 58.910.500,00 25,88% 58.910.500,00 100,00%
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
409.076.241,00 100,00% 409.076.241,00 90,94% 372.000.700,00 90,94%
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
1.312.546.400,00 100,00% 1.312.546.400,00 5,92% 77.726.400,00 5,92%
Penyediaan beasiswa transisi 11.445.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
266.308.600,00 100,00% 266.308.600,00 9,45% 25.171.800,00 9,45%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1
438.616.500,00 50,95% 223.456.500,00 26,39% 155.436.932,00 35,44%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 2
970.204.400,00 53,23% 516.451.000,00 28,45% 358.371.802,00 36,94%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 3
240.338.400,00 50,11% 120.440.000,00 27,70% 87.197.200,00 36,28%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 4
373.734.140,00 50,05% 187.060.000,00 23,14% 117.936.494,00 31,56%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 5
286.671.400,00 49,83% 142.852.200,00 24,17% 93.473.744,00 32,61%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 6
211.522.750,00 50,00% 105.756.000,00 23,77% 66.719.000,00 31,54%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 7
224.894.290,00 49,29% 110.846.900,00 25,97% 80.622.899,00 35,85%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 8
105.748.150,00 53,93% 57.034.900,00 26,89% 39.014.100,00 36,89%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 9
245.504.000,00 50,00% 122.760.000,00 27,63% 88.206.000,00 35,93%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 11
250.044.000,00 49,92% 124.813.500,00 27,38% 89.078.700,00 35,63%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 12
248.699.900,00 50,01% 124.380.000,00 26,14% 85.543.800,00 34,40%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 13
383.000.800,00 54,51% 208.760.000,00 22,38% 118.382.840,00 30,91%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 14
478.509.450,00 49,89% 238.717.675,00 30,91% 188.607.626,00 39,42%
Penyediaan Dukungan operasional SMPN 15
123.035.400,00 48,94% 60.209.000,00 23,75% 38.934.000,00 31,64%
Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus
818.438.275,00 50,03% 409.504.350,00 26,88% 294.857.450,00 36,03%
Bantuan Operasional Sekolah SMPN 16
231.863.750,00 52,59% 121.942.000,00 32,14% 97.046.000,00 41,85%
Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17
233.159.950,00 50,66% 118.119.550,00 24,16% 73.695.650,00 31,61%
Bantuan Operasional Sekolah SMPN 18
180.380.000,00 50,00% 90.192.000,00 27,72% 64.851.000,00 35,95%
Bantuan Operasional Sekolah SMPN 19
95.796.100,00 49,25% 47.183.000,00 22,86% 31.475.000,00 32,86%
Penyelenggaraan Ujian Nasional 1.185.031.400,00 100,00% 1.185.031.400,00 54,97% 651.422.000,00 54,97%
(20)
(%)
(%) (Rp) Rp %
Penambahan ruang kelas sekolah 942.580.000,00 100,00% 942.580.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer,
535.000.000,00 100,00% 535.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
884.890.000,00 100,00% 884.890.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
3.606.000.000,00 100,00% 3.606.000.000,00 5,37% 193.500.000,00 5,37%
Pengadaan mebeluer sekolah 2.057.200.000,00 100,00% 2.057.200.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan perlengkapan sekolah 342.000.000,00 100,00% 342.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
214.000.000,00 100,00% 214.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
234.317.500,00 100,00% 234.317.500,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
371.400.000,00 100,00% 371.400.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
205.480.000,00 12,17% 25.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyelenggaraan paket C setara SMU
147.300.000,00 100,00% 147.300.000,00 32,83% 48.357.198,00 32,83%
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis
54.278.600,00 100,00% 54.278.600,00 84,75% 46.003.600,00 84,75%
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan
menggunakan teknologi informasi
202.891.500,00 100,00% 202.891.500,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1
336.202.980,00 61,51% 206.810.000,00 13,91% 85.810.000,00 25,52%
Penyediaan Dukungan operasional SMAN 2
511.069.000,00 60,78% 310.640.000,00 25,13% 193.867.822,00 37,93%
Penyediaan Dukungan operasional SMAN 3
353.974.500,00 49,98% 176.911.000,00 24,35% 115.636.345,00 32,67%
Penyediaan Dukungan operasional SMAN 4
194.247.000,00 50,38% 97.857.000,00 25,92% 65.140.600,00 33,53%
Penyediaan Dukungan operasional SMAN 5
157.092.125,00 49,68% 78.044.125,00 24,38% 53.975.900,00 34,36%
Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus
867.638.400,00 51,09% 443.266.500,00 31,04% 339.481.553,00 39,13%
Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1
506.743.000,00 54,91% 278.275.500,00 27,51% 186.759.961,00 36,85%
Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2
989.227.440,00 49,02% 484.879.750,00 25,38% 334.520.450,00 33,82%
Penyediaan Dukungan operasional SMKN 3
395.818.000,00 49,67% 196.594.500,00 24,90% 132.368.100,00 33,44%
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 4
296.077.000,00 48,57% 143.810.000,00 24,04% 88.864.750,00 30,01%
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
560.173.900,00 49,99% 280.008.500,00 24,56% 193.679.205,00 34,57%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK
463.837.400,00 100,00% 463.837.400,00 49,50% 229.608.200,00 49,50%
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan
260.896.350,00 100,00% 260.896.350,00 55,85% 236.152.200,00 90,52%
Penyelenggaraan Ujian Nasional 699.646.700,00 100,00% 699.646.700,00 64,21% 449.260.497,00 64,21%
Program Pendidikan Non Formal
Pengembangan kebijakan pendidikan non
232.652.340,00 100,00% 232.652.340,00 84,44% 196.453.100,00 84,44%
Program Pendidikan Luar Biasa
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
74.540.000,00 100,00% 74.540.000,00 81,12% 60.464.000,00 81,12%
Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa
389.851.912,00 61,23% 238.719.245,00 7,62% 29.725.100,00 7,62%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(21)
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 269.079.000,00 100,00% 269.079.000,00 17,17% 46.193.410,00 17,17%
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
86.587.950,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
779.789.000,00 16,68% 130.050.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
247.227.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
143.069.368,00 100,00% 143.069.368,00 14,24% 20.370.000,00 14,24%
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
8.180.400.000,00 50,00% 4.090.200.000,00 92,26% 7.547.600.000,00 92,26%
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan
575.945.200,00 100,00% 575.945.200,00 39,59% 229.579.200,00 39,86%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
59.200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
80.050.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana
87.897.100,00 100,00% 87.897.100,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembinaan Komite Sekolah 49.331.000,00 100,00% 49.331.000,00 100,00% 49.331.000,00 100,00%
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
42.007.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai
343.015.300,00 100,00% 343.015.300,00 15,17% 52.036.000,00 15,17%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
311.627.000,00 100,00% 311.627.000,00 23,14% 72.097.000,00 23,14%
65.864.015.259,00 77,36% 50.949.970.992,00 22,59% 17.382.760.897,00 26,39%
Dinas Pendidikan melaksanakan urusan Pendidikan yang terdiri dari 11 program.
Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir
seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan.
Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 77,36% dengan target
kinerja keuangan Rp. 50.949.970.992,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja
diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 22,59% dengan realisasi
keuangan Rp. 17.382.760.897,00 (26,39%).
Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program
pada Dinas Pendidikan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih
sangat rendah rendah.
Rekomendasi:
a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan
pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.
b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.
c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD
(22)
Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2015 Triwulan II
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
291.240.000,00 50,00% 145.620.000,00 44,77% 130.376.928,00 44,77%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
143.700.000,00 65,03% 93.450.000,00 13,05% 18.750.000,00 13,05%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
12.000.000,00 50,00% 6.000.000,00 25,22% 3.026.000,00 25,22%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 264.000.000,00 50,00% 132.000.000,00 41,67% 110.000.000,00 41,67%
Penyediaan alat tulis kantor 139.005.400,00 44,85% 62.350.000,00 43,55% 60.536.000,00 43,55%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
71.461.750,00 49,87% 35.636.630,00 39,20% 28.010.000,00 39,20%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.248.000,00 52,21% 3.784.000,00 52,08% 3.775.000,00 52,08%
Penyediaan peralatan rumah tangga 8.235.500,00 57,76% 4.756.490,00 55,42% 4.564.500,00 55,42%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
52.200.000,00 68,97% 36.000.000,00 62,26% 32.500.000,00 62,26%
Penyediaan makanan dan minuman 46.915.000,00 54,55% 25.590.000,00 28,98% 13.595.000,00 28,98%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
305.161.854,00 65,54% 200.000.000,00 65,41% 199.615.552,00 65,41%
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 403.200.000,00 50,00% 201.600.000,00 41,67% 168.000.000,00 41,67%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 604.200.000,00 100,00% 604.200.000,00 35,59% 215.055.000,00 35,59%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
88.750.000,00 100,00% 88.750.000,00 99,36% 88.180.000,00 99,36%
Pengadaan peralatan gedung kantor 263.500.000,00 100,00% 263.500.000,00 59,57% 156.970.000,00 59,57%
Pengadaan mebeleur 27.000.000,00 100,00% 27.000.000,00 91,67% 24.750.000,00 91,67%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
156.880.000,00 100,00% 156.880.000,00 93,38% 146.500.000,00 93,38%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
229.400.000,00 38,84% 89.100.000,00 34,56% 79.273.000,00 34,56%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
24.700.000,00 50,00% 12.350.000,00 27,13% 6.700.000,00 27,13%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
41.150.000,00 49,82% 20.500.000,00 44,71% 18.400.000,00 44,71%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 101.516.300,00 100,00% 101.516.300,00 76,34% 77.494.200,00 76,34%
Pembinaan mental dan fisik aparatur 226.369.200,00 50,71% 114.781.900,00 40,92% 92.635.000,00 40,92%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
17.000.000,00 50,52% 8.587.650,00 0,00% 0,00 0,00%
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
22.000.000,00 39,22% 8.628.000,00 56,94% 12.527.000,00 56,94%
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
(1)
(7.800.000,00)
Nama SKPD : KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubahan
Sesudah
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/b/c 02/01/2003
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2.328.988.380,00 2.321.188.380,00
Penyedia Jasa Surat menyurat Terlaksananya pekerjaan administrasi kantor
Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Pegawai Honorer / Tidak Tetap
KPP Kota Dumai
37 orang TKS dan 300
bh materai
34 org 547.800.000,00 533.940.000,00 (13.860.000,00) APBD APBD 712.580.000,00 547.800.000,00 a 1 KPP Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Teredianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pemakaian jasa perkantoran
Jasa perkantoran Jasa perkantoran
KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 273.600.000,00 259.440.000,00 (14.160.000,00) APBD APBD 410.960.000,00 273.600.000,00 a 1 KPP Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
TerlaksanannyaPemeli haraan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaannya
Kendaraan dinas/ operasional
Kendaraan dinas/ operasional
KPP Kota Dumai 10 unit 10 Unit 244.300.000,00 258.300.000,00 14.000.000,00 APBD APBD 372.834.000,00 244.300.000,00 a 1 KPP
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya honor tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan
Tenaga kebersihan kantor dan pasar
Tenaga kebersihan kantor dan pasar
Tenaga kebersihan kantor
dan pasar KPP Kota Dumai 22 orrg - 1
Tahun 22 Org 314.436.740,00 314.436.740,00 - APBD APBD 487.832.846,00 314.436.740,00 a 1 KPP
Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi kantor
Tersedianya ATK Alat tulis kantor Alat tulis kantor
KPP Kota Dumai 1 tahun 12 Bulan 83.276.850,00 83.276.850,00 - APBD APBD 138.482.363,00 83.276.850,00 a 1 KPP Penyediaan Barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan yang tersedia
Barang cetakan dan pengadaan
Barang cetakan dan pengadaan
KPP Kota Dumai 1 tahun 12 Bulan 68.905.790,00 75.769.790,00 6.864.000,00 APBD APBD 91.746.369,00 68.905.790,00 a 1 KPP
Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan
Tersedianya komponen instalasi
Tersedianya komponen instalasi
Alat-alat listrik Alat-alat listrik
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
KOTA DUMAI
1
Indikator Kinerja/Output Lokasi Target Capaian Kinerja
Kode Urusan/Program/Kegiatan Kelompok Sasaran
Rencana Tahun 2015
Jenis Keg. Prakiran Maju Tahun 2016
SKPD Penanggun
g Jawab Sumbe Dana
Pagu Indikatif
Listrik/penerangan bangunan kantor
komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
komponen instalasi Listrik/penerangan
bangunan kantor KPP Kota Dumai 1 tahun 12 Bulan 22.016.600,00 22.016.600,00 - APBD APBD 63.537.012,00 22.016.600,00 a 1 KPP
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan
kantor KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 60.893.400,00 60.893.400,00 - APBD APBD 356.248.597,00 60.893.400,00 a 1 KPP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar/majalah
Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar/ majalah yang tersedia
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KPP Kota Dumai 15
ekspl/buku 8 eksemplar 28.000.000,00 20.615.000,00 (7.385.000,00) APBD APBD 46.918.908,00 28.000.000,00 a 1 KPP Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor
Jumlah rapat yang terlaksana dengan baik
makanan minuman rapat kantor
makanan minuman rapat kantor
KPP Kota Dumai 1 tahun 24 rapat 19.200.000,00 15.125.000,00 (4.075.000,00) APBD APBD 53.307.500,00 19.200.000,00 a 1 KPP Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor
Jusmlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
PNS Kantor Pelayanan Pasar
PNS Kantor Pelayanan Pasar
KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 323.959.000,00 334.775.000,00 10.816.000,00 APBD APBD 356.433.000,00 323.959.000,00 a 1 KPP Penyediaan Jasa Tenaga
Keamanan Kantor
Tersedianya tenaga keamanan kantor
Jumlah tenaga petugas keamanan kantor dan pasar
tenaga petugas keamanan kantor dan pasar
tenaga petugas keamanan kantor dan pasar
KPP Kota Dumai 12 orang 23 orang 342.600.000,00 342.600.000,00 - APBD APBD 385.000.000,00 342.600.000,00 a 1 KPP
Program Peningkatan Sarana
(2)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubahan
Sesudah
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/b/c 02/01/2003
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
1
Indikator Kinerja/Output Lokasi Target Capaian Kinerja
Kode Urusan/Program/Kegiatan Kelompok Sasaran
Rencana Tahun 2015
Jenis Keg. Prakiran Maju Tahun 2016
SKPD Penanggun
g Jawab Sumbe Dana
Pagu Indikatif
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
peralatan dan perlengkapan kantor
peralatan dan perlengkapan
kantor KPP Kota Dumai 1 tahun 17 unit 8.400.000,00 6.700.000,00 (1.700.000,00) APBD APBD 13.455.750,00 12.232.500,00 a 1 KPP Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.500.000,00 - (40.500.000,00) Pendidikan dan Pelatihan Formal Terciptanya persentase
PNS yg mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah PNS di lingkungan kantor pelayanan pasar
PNS Kantor Pelayanan Pasar
PNS Kantor Pelayanan Pasar
KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 40.500.000,00 - (40.500.000,00) APBD APBD 55.000.000,00 40.500.000,00 a 1 KPP
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
62.815.000,00 62.815.000,00
-Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
Laporan capaian
kinerja KPP Kota Dumai 1 laporan 1 laporan 23.367.000,00 23.367.000,00 - APBD APBD 35.550.900,00 32.319.000,00 a 1 KPP Penyusunan laporan prognosis
anggaran
Tersedianya laporan semesteran
Realisasi laporan prognosis anggaran
Laporan prognosis anggaran
Pelaporan
realisasi anggaran Kota Dumai 1 laporan 12 bulan 17.448.000,00 17.448.000,00 - APBD APBD 22.750.000,00 17.448.000,00 a 1 KPP Penyusunan laporan keuangan
akhir Tahun
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
laporan keuangan ankhir tahun
laporan keuangan ankhir tahun
laporan keuangan
Kota Dumai 1 tahun 1 laporan 22.000.000,00 22.000.000,00 - APBD APBD 33.000.000,00 22.000.000,00 a 1 KPP Program Peningkatan
Efesiensi Perdagangan Dalam
Negeri 345.982.600,00 2.180.782.600,00 1.834.800.000,00
Pembangunan dan
Pengembangan Pasar
Tersedianya 1 bangunan pasar
Jumlah pasar yang dibangun
Pasar Kota Dumai Pasar Kota Dumai
Kota Dumai Kota Dumai Penimbunan
Los 1 pasar 226.828.600,00 2.061.628.600,00 1.834.800.000,00 APBD
APBD + DAK Tambahan
3.244.162.515,00 8.244.162.515,00 a KPP
Penambahan sarana dan
prasarana Pasar
Terlaksananya peambahan sarana dan prasarana dan pemeliharaan pasar pemerintah kota
Jumlah sarana dan prasarana pasar yang bertambah
Pasar Kota Dumai Pasar Kota Dumai
Kota Dumai Kota Dumai 3 pasar 3 pasar 119.154.000,00 119.154.000,00 - APBD APBD 529.375.180,00 119.154.000,00 a KPP pemerintah kota
Dumai Program Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan 35.876.000,00 35.876.000,00
-Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
Terlaksanya Penilaian K3 terhadap PKL dan asongan kota Dumai
,,,,,,,,,,,,,,,
Kota Dumai 1 kegiatan - - - APBD 27.134.625,00 27.134.625,00 a
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
Terlaksana penertiban dan penataan lokasi berdagang PKL dan Asongan
Frekuensi terlaksananya kegiatan penataan dan penertiban PKL dan asongan
Pedagang Kaki lima dan asongan
Pedagang Kaki lima dan asongan
Kota Dumai Kota Dumai 12 kl/bulan/
tahun 3 bulan 11.980.000,00 11.980.000,00 - APBD APBD 283.468.500,00 11.980.000,00 b
KPP, Satpol Dishub
Pendataan pedagang kaki lima Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima
Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima
Pedagang dan pasar Kota Dumai
Pedagang dan pasar Kota Dumai
Kota Dumai Kota Dumai 1 kegiatan 3 bulan 23.896.000,00 23.896.000,00 - APBD APBD 90.649.020,00 23.896.000,00 a KPP
kegiatan fasilitasi modal usaha bagi PKL dan Asongan
Terlaksannya pemberian bantunan modal usaha kepada PKL dan Asongan kota Dumai
Pedagang Kaki lima dan asongan
Kota Dumai 40 peralatan - - - APBD APBD 375.000.000,00 642.200.000,00 a KPP
Jumlah 2.854.840.100,00 4.639.640.100,00 1.784.800.000,00 8.283.894.585,00 11.611.440.020,00
(3)
NAMA SKPD : BAGIAN ADM PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah
Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubaha
n
Sesudah Perubaha
n
a/b/c 02/01/2003
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13 = 12-11) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 03 22 Program Perencanaan Pembagunan Ekonomi
1 20 03 22 12 Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pembinaan Berkala 3 BUMD Kota Dumai
- SKPD - Dumai - 1 Kgt 1 Kgt 224.296.250 (224.296.250) APBD APBD
- a
1 20 03 22 11 sosialisasi dan koordinasi pengembangan ekonomi Syariah
Pelaku ekonomi ,LKM dan Unsur penentu /pendukung kebijakan
SKPD Dumai 1kgt 1 kgt 342.190.000 342.190.000 APBD APBD
a 1 20 03 22 15 Rekrut calon Direksi dan dewan pengawasan /dewan
komisaris BUMD
Penyeleksian pemikihan dan pelantikan direksi dan dewan pengawasan / dewan komisaris BUMD Kota Dumai
SKPD Dumai 3 org 3 org 399.860.800 399.860.800 APBD APBD
a
1 20 03 22 16 Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pembentukankonomi Daerah - SKPD SKPD Dumai Dumai 1 Kgt 1 Kgt 291.906.250 - 291.906.250 APBD APBD
- a
1 20 03 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 20 03 15 10 Penyelengaraan Pameran Dalam rangka mengikuti
pameran Expo HUT Kota Dumai
SKPD SKPD Dumai Dumai 1 Event 1 Event 185.663.650 185.663.650 APBD APBD
a
SKPD SKPD Dumai Dumai
1 13 1 20 03 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- - - - a 1 13 1 20 03 16 14 Monitoring Evaluasi dan reward Jumlah raskin yang tersalur
dengan baik ke RTS
SKPD SKPD Dumai Dumai 1 kgt 1 kgt 122.612.700 - - 0 0 0
- a 2 06 1 20 03 18 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam
Negeri
2 06 1 20 03 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk tersalurnya subsidi kebutuhan pokok masyarakat miskin
SKPD SKPD Dumai Dumai 1 kgt 1 kgt 255.665.000 255.665.000 APBD APBD
a 2 06 1 20 03 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan
Adanya rapat dan koordinasi pengendalian Inflasi Daerah
SKPD SKPD Dumai Dumai 1 kgt 1 kgt 201.745.020 - (201.745.020) APBD APBD
- a
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab Pagu
Indikatif
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kelompok Sasaran
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCA SKPD TAHUN 2015 PROVINSI RIAU KOTA DUMAI
KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kinerja
Perkiraan Maju Tahun 2016
(4)
Nama SKPD : BAGIAN PENGELOLAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Target Target
capaian Kinerja capaian Kinerja
Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sbm Perubahan Sdh Perubahan Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSbm Perubahan Sdh Perubahan a/b/c 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 03 17 02 Tersedianya Pedoman Penyusunan Anggaran Tersedianya Pedoman Penyusunan
Anggaran Kota Dumai Kota Dumai 120 Buku 120 Buku 160.534.650 160.534.650 APBD APBD 120 Buku 176.588.115 a
1 20 03 17 16 Terwujudnya Pejabat Pengelolaan BMD Terwujudnya Pejabat Pengelolaan BMD Kota Dumai Kota Dumai 150 orang 150 orang 384.097.500 413.929.500 APBD APBD 150 orang 422.507.250 a
yang kompeten Angkatan 1: Pengguna yang kompeten Angkatan 1: Pengguna Barang, Sekretaris, Kasubbag Program, Barang, Sekretaris, Kasubbag Program, Angkatan 2 : Pembantu Pengelola Barang Angkatan 2 : Pembantu Pengelola Barang Kasubbag Umum, Penyimpan dan Pengurus Kasubbag Umum, Penyimpan dan Pengurus
1 20 03 17 20 Data I nventarisasi BMD yang lengkap Data I nventarisasi BMD yang lengkap Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 341.944.050 272.478.050 APBD APBD SKPD 376.138.455 a
dan akurat dan terdatanya aset-aset dan akurat dan terdatanya aset-aset hibah dari pemerintah pusat & provinsi hibah dari pemerintah pusat & provinsi
1 20 03 17 21 Meningkatnya tertib administrasi Meningkatnya tertib administrasi Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 210.000.000 150.000.000 APBD APBD SKPD 231.000.000 a
pengelolaan barng milik daerah pengelolaan barng milik daerah
1 20 03 17 22 Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 422.831.150 481.769.150 APBD APBD SKPD 465.114.265 a
1 20 03 17 24 Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 295.263.900 237.795.900 APBD APBD SKPD 324.790.290 a
1 20 03 17 60 Terdatanya kebutuhan barang SKPD Terdatanya kebutuhan barang SKPD Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 94.912.250 94.912.250 APBD APBD SKPD 104.403.475 a
dilingkungan Pemko Dumai dilingkungan Pemko Dumai
1 20 03 17 63 Tersedianya Laporan Barang Daerah Tersedianya Laporan Barang Daerah Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 192.294.500 215.858.500 APBD APBD SKPD 211.523.950 a
Tahunan Tahunan
1 20 03 17 64 Terwujudnya Laporan Aset SKPD yang Terwujudnya Laporan Aset SKPD yang Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 196.712.000 196.712.000 APBD APBD SKPD 216.383.200 a
Akuntabel Akuntabel
1 20 03 17 67 Meningkatanya tertib administrasi Meningkatanya tertib administrasi Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD - - APBD APBD SKPD 789.500.000 a
pengelolaan BMD pengelolaan BMD
1 20 03 17 72 Harga Limit penjualan alat-alat kantor Harga Limit penjualan alat-alat kantor Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 76.950.000 111.550.000 APBD APBD SKPD 84.645.000 a
kendaraan dinas peorangan dan kendaraan dinas peorangan dan operasional, gedung dan bangunan operasional, gedung dan bangunan
1 20 03 17 77 Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 173.362.000 173.362.000 APBD APBD SKPD 190.698.200 a
2.548.902.000
2.508.902.000 3.593.292.200
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran Lokasi Pagu indikatif Sumber dana Sumber dana Prakiraan Maju Tahun 2016
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA BAGIAN PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2015 KOTA DUMAI
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Jenis Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD Penanggung
jawab Target capaian
kinerja Pagu indikatif 1
Penyusunan Standar Satuan
Harga SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Dumai
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Bagian Pengelolaan Aset
Lokasi Pagu indikatif
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Bagian Pengelolaan Aset
I nventarisasi Aset SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Dumai
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Bagian Pengelolaan Aset
Pengamanan Barang Milik Daerah
Bagian Pengelolaan Aset
Penghapusan Barang Daerah Tercapainya efesiensi penggunaan barang milik daerah yang terorganisir
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Bagian Pengelolaan Aset
Penertiban Aset Tertibnya Aset sesuai dengan peruntukkannya SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Dumai
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Bagian Pengelolaan Aset
Penyusunan Daftar RKBU dan RKPBU
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Bagian Pengelolaan Aset
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan
Bagian Pengelolaan Aset
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Bagian Pengelolaan Aset SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Dumai
Rekonsiliasi Aset
TOTAL
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai Tercapainya efesiensi penggunaan barang
milik daerah yang terorganisir
Tertibnya Aset sesuai dengan peruntukkannya
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Bagian Pengelolaan Aset Jumlah Pejabat Pembantu Pengelola BMD yang
memahami teknis Pengelolaan BMD
Jumlah Pejabat Pembantu Pengelola BMD yang memahami teknis Pengelolaan BMD
Pengembangan SI MDA-BMD SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Dumai
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Bagian Pengelolaan Aset
Penilaian Aset/ Barang Milik Daerah
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Bagian Pengelolaan Aset
(5)
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(5) (6) (8)
0
0 0 6 1.001.117.500 1.701.117.500 1.105.614.500
0 0 6 2Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran Kota Dumai Tahun Anggran 2016
Laporan Keuangan Semesteran Kota Dumai Tahun Anggran 2016
SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota
Dumai Kota Dumai Kota Dumai
1 Laporan 1 Laporan 145.979.000 145.979.000
APBD APBD 1 Laporan 145.979.000 Bagian
Keuangan
0 0 6 3Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Laporan Prognosis
Kota Dumai Kota Dumai 1 Laporan 1 Laporan 88.911.900 88.911.900 APBD APBD 1 Laporan 100.000.000 Bagian
Keuangan
0 0 6 4Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Akhir Keuangan Kota Dumai dan Sekretariat Daerah
Laporan Akhir Keuangan Kota Dumai dan
Sekretariat Daerah Kota Dumai Kota Dumai
2 Laporan 2 Laporan 681.635.500 1.381.635.500
APBD APBD 2 Laporan 759.635.500 Bagian
Keuangan
0 0 6 8Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah Tersusunya Pelaporan Kas Daerah Tersusunya Pelaporan Kas Daerah
Kota Dumai Kota Dumai 1 Laporan 1 Laporan 84.591.100 84.591.100 APBD APBD 1 Laporan 100.000.000 Bagian
Keuangan
1 20 17
6.798.882.500 6.514.307.600 6.762.965.230 1 20 17 6Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 1.358.026.050 1.358.026.050 APBD APBD 1 Dokumen 1.430.248.630
Bagian Keuangan
1 20 17 7Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Dokumen Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 232.800.575 232.800.575 APBD APBD 1 Dokumen 288.234.700
Bagian Keuangan
1 20 17 8Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 707.817.875 707.817.875 APBD APBD 1 Dokumen 829.436.200
Bagian Keuangan
1 20 17 9Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Dokumen Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 184.675.420 184.675.420 APBD APBD 1 Dokumen 250.000.000
Bagian Keuangan
1 20 17 10Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen Rancangan Perda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 855.279.000 855.279.000 APBD APBD 1 Dokumen 856.957.000
Bagian Keuangan
1 20 17 11Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Dokumen Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 123.014.500 123.014.500 APBD APBD 1 Dokumen 120.000.000
Bagian Keuangan
1 20 17 15Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksanya Bimbingan Teknis Paket Paket Regulasi tentang Pengelolaan
Terlaksanya Bimbingan Teknis Paket
Paket Regulasi tentang Pengelolaan Kota Dumai Kota Dumai 3 Angkatan 3 Angkatan 687.323.800 402.748.900 APBD APBD 3 Angkatan 750.000.000
Bagian Keuangan
1 20 17 25Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi, Keuangan Daerah
Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi Keuangan Daerah
Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi
Keuangan Daerah Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 407.422.000 407.422.000 APBD APBD 100% 450.000.000
Bagian Keuangan
1 20 17 26Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil
Daerah Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Dumai Kota Dumai 1 Laporan 1 Laporan 189.399.500 189.399.500 APBD APBD 1 Laporan 250.000.000
Bagian Keuangan
1 20 17 27Pengembangan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya Sistim Infomasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Handal
Tersedianya Sistim Infomasi Pengelolaan
Keuangan Daerah Yang Handal Kota Dumai Kota Dumai 1 Paket 1 Paket 762.646.480 762.646.480 APBD APBD 1 Paket 640.000.000
Bagian Keuangan
1 20 17 29
Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Jumlah SKPD dalam Pertemuan Rekonsiliasi yang dilaksanakan
Jumlah SKPD dalam Pertemuan
Rekonsiliasi yang dilaksanakan Kota Dumai Kota Dumai 35 SKPD 35 SKPD 383.074.900 383.074.900 APBD APBD 35 SKPD 383.088.700
Bagian Keuangan
1 20 17 61
Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah Data Amdinistrasi Keuangan (Register SPD BL dan BTL, SP2D UP GU, TU LS
Data Amdinistrasi Keuangan (Register SPD
BL dan BTL, SP2D UP GU, TU LS Kota Dumai Kota Dumai 1 Paket 1 Paket 164.244.600 164.244.600 APBD APBD 1 Paket 265.000.000
Bagian Keuangan
1 20 17 73
Penyusunan Standar Biaya Buku Standar Biaya Buku Standar Biaya SKPD SKPD Kota Dumai Kota Dumai 120 Buku 120 Buku 323.134.550 323.134.550 APBD APBD 120 Buku 250.000.000 Bagian
Keuangan
1 20 17 74Penyusunan sistem dan prosedur panata usahaan keuangan daerah
Tersedianya Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Dumai Kota Dumai 100 Buku 100 Buku 420.023.250 420.023.250 APBD APBD 100 Buku 0
Bagian Keuangan 7.800.000.000 8.215.425.100 7.868.579.730
T O T A L Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kelompok Sasaran sebelum perubahan
Pagu Indikatif sebelum perubahan
Pagu Indikatif sesudah perubahan
Sumber Dana sebelum perubahan RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RANJA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015 KOTA DUMAI
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran sesudah perubahan
Lokasi Sebelum Perubahan
Target capaian Kinerja sesudah perubahan Lokasi Sesudah
Perubahan
SKPD Penanggung
jawab Jenis
Kegiatan a/b/c Target
capaian Kinerja sebelum perubahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sumber Dana sesudah perubahan
(6)
Nama SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
-Tersusunnya Laporan Pengawasan di Bidang Pertambangan
-Tersusunnya Laporan Pengawasan di Bidang Pertambangan
- Perseorangan dan Perusahaan yang melakukan Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam
- Perseorangan dan Perusahaan yang melakukan Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam
1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen
- Tersusunnya Dokumen Potensi Mineral Ikutan pada Penambangan Pasir Laut
- Tersusunnya Dokumen Potensi Mineral Ikutan pada Penambangan Pasir Laut
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan
-Tersusunya Dokumen DED PJU Cerdas
-Tersusunya Dokumen DED PJU Cerdas
- Kelurahan Dumai Kota - Kelurahan Dumai Kota 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen
-Tersusunnya Dokumen FS DED PLTS Terpusat Kelurahan Batu Teritip
-Tersusunnya Dokumen FS DED PLTS Terpusat Kelurahan Batu Teritip
- Kelurahan Batu Teritip - Kelurahan Batu Teritip 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
-Terlaksananya Pengawasan/Inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan
-Terlaksananya Pengawasan/Inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan
- Pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan
- Pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Kota Dumai 430.447.550
335.596.450 335.596.450 430.447.550
370.000.000 Sebelum
Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Sesudah
Perubahan
2.03.1.20.03.15.04
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
APBD Kota Dumai
Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Jumlah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
KOTA DUMAI
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
Sekretariat Daerah 475.000.000
APBD Kota Dumai
APBD Kota Dumai
Sekretariat Daerah Sumber Dana
APBD Kota Dumai
Jenis Keg
SKPD Penanggun
g Jawab
2.03.1.20.03.17.01
Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan
Rencana Tahun 2015 Sebelum
Perubahan
Sesudah Perubahan (1)
Perkiraan Maju Tahun 2016 Kelompok Sasaran
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Tersusunnya Dokumen Potensi Pemasaran Hasil Pertanian Unggulan Kota Dumai
Tersusunnya Dokumen Potensi Pemasaran Hasil Pertanian Unggulan Kota Dumai
Pertanian di Kota Dumai Pertanian di Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 185.446.000 185.446.000 - APBD Kota Dumai
APBD Kota Dumai
1 Dokumen 205.000.000 Sekretariat Daerah
951.490.000
951.490.000 - 1.050.000.000
Total Total
2.01.1.20.03.17.01