Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01.07 Penyediaan peralatanbahan jasa kebersihan kantor 01.08 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01.09 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01.10 24.

LAPORAN PENGAWASAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TRIBULAN II TAHUN 2016 SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO BULAN : April 2016 MINGGU KE : II FORM 1 : PROGRAMKEGIATAN SD SAAT INI Rp. TB I Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1.442.938.700 1.222.267.900 325.280.000 300.879.699 92,50 20,85 921.388.201 15,38 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik 01.02 353.244.000 353.244.000 81.261.000 88.817.399 109,30 25,14 264.426.601 0,00 Belanja Telephon 13.200.000 13.200.000 3.300.000 3.261.067 99 24,71 9.938.933 12 0,00 Belanja air 6.000.000 6.000.000 1.500.000 698.500 47 11,64 5.301.500 Belanja listrik 219.000.000 219.000.000 47.700.000 53.095.832 111 24,24 165.904.168 Belanja surat kabar 63.780.000 63.780.000 15.945.000 15.348.000 96 24,06 48.432.000 Belanja KawatFaksimiliInternetIntranetTV KabelTV Satelit 51.264.000 51.264.000 12.816.000 16.414.000 128 32,02 34.850.000 PROGRAM KEGIATAN TARGET PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN Program Pelayanan Administrasi PENYERAPAN ANGGARAN NO JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN TARGET SD TRIBULAN KE I Rp. SILPA SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI KET. CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI 2

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional

01.06 14.000.000 14.000.000 3.501.000 1.081.000 30,88 7,72 12.919.000 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000 10.500.000 2.625.000 1.081.000 41 10,30 9.419.000 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000 3.500.000 876.000 - 0,00 3.500.000

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01.07

263.793.000 263.793.000 61.229.000 60.794.000 99,29 23,05 202.999.000 0,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 260.688.000 260.688.000 60.420.000 59.690.000 99 22,90 200.998.000 12 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.730.000 2.730.000 684.000 1.104.000 161 40,44 1.626.000 Belanja Jasa Administrasi Keuangan 375.000 375.000 125.000 - 0,00 375.000

4. Penyediaan peralatanbahan jasa kebersihan kantor 01.08

30.334.400 18.200.600 7.125.000 4.945.000 69,40 16,30 13.255.600 0,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 14.194.400 5.700.600 3.000.000 2.820.000 94 19,87 2.880.600 Alat Bahan 4 0,00 Belanja Jasa Kebersihan 14.640.000 12.000.000 4.000.000 2.000.000 50 13,66 10.000.000 Belanja Jasa Loundry 1.500.000 500.000 125.000 125.000 100 8,33 375.000

5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01.09

30.760.000 14.495.000 0,00 14.495.000 0,00 Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 30.760.000 14.495.000 - 0,00 14.495.000 12 0,00

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 01.10 24.163.400

24.163.400 11.000.000 11.725.000 106,59 48,52 12.438.400 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor 24.163.400 24.163.400 11.000.000 11.725.000 107 48,52 12.438.400 ATK 10 0,00

7. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 01.11

15.050.000 8.750.000 0,00 8.750.000 0,00 Page of SD SAAT INI Rp. TB I Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROGRAM KEGIATAN TARGET PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PENYERAPAN ANGGARAN NO JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN TARGET SD TRIBULAN KE I Rp. SILPA SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI KET. CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI 2 Belanja Cetak 7.750.000 4.750.000 - 0,00 4.750.000 Cetak 10 0,00 Belanja Penggandaan 7.300.000 4.000.000 - 0,00 4.000.000

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrikpenerangan bangunan kantor