LAPORAN PENGAWASAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TRIBULAN II TAHUN 2016 SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
BULAN : April 2016 MINGGU KE : II
FORM 1 : PROGRAMKEGIATAN
SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
1 1.442.938.700
1.222.267.900 325.280.000
300.879.699 92,50
20,85 921.388.201
15,38 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan listrik 01.02 353.244.000
353.244.000 81.261.000
88.817.399 109,30
25,14 264.426.601
0,00
Belanja Telephon 13.200.000
13.200.000 3.300.000
3.261.067 99
24,71 9.938.933
12 0,00
Belanja air 6.000.000
6.000.000 1.500.000
698.500 47
11,64 5.301.500
Belanja listrik 219.000.000
219.000.000 47.700.000
53.095.832 111
24,24 165.904.168
Belanja surat kabar 63.780.000
63.780.000 15.945.000
15.348.000 96
24,06 48.432.000
Belanja KawatFaksimiliInternetIntranetTV
KabelTV Satelit 51.264.000
51.264.000 12.816.000
16.414.000 128
32,02 34.850.000
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
Program Pelayanan Administrasi PENYERAPAN ANGGARAN
NO JUMLAH
ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
TARGET SD TRIBULAN KE I
Rp. SILPA
SD SAAT
INI YANG TELAH
DILAKSANAKAN SD SAAT INI
KET. CAPAIAN PHISIK
PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI
2
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
01.06
14.000.000 14.000.000
3.501.000 1.081.000
30,88 7,72
12.919.000
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000
10.500.000 2.625.000
1.081.000 41
10,30 9.419.000
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000
3.500.000 876.000
- 0,00
3.500.000
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01.07
263.793.000 263.793.000
61.229.000 60.794.000
99,29 23,05
202.999.000 0,00
Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan
260.688.000 260.688.000
60.420.000 59.690.000
99 22,90
200.998.000 12
0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya 2.730.000
2.730.000 684.000
1.104.000 161
40,44 1.626.000
Belanja Jasa Administrasi Keuangan 375.000
375.000 125.000
- 0,00
375.000
4. Penyediaan peralatanbahan jasa kebersihan kantor 01.08
30.334.400 18.200.600
7.125.000 4.945.000
69,40 16,30
13.255.600 0,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
14.194.400 5.700.600
3.000.000 2.820.000 94
19,87 2.880.600
Alat Bahan
4 0,00
Belanja Jasa Kebersihan 14.640.000
12.000.000 4.000.000
2.000.000 50
13,66 10.000.000
Belanja Jasa Loundry 1.500.000
500.000 125.000
125.000 100
8,33 375.000
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01.09
30.760.000 14.495.000
0,00 14.495.000
0,00
Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
30.760.000 14.495.000
- 0,00
14.495.000 12
0,00
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 01.10 24.163.400
24.163.400 11.000.000
11.725.000 106,59 48,52
12.438.400 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 24.163.400
24.163.400 11.000.000
11.725.000 107
48,52 12.438.400
ATK 10 0,00
7. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 01.11
15.050.000 8.750.000
0,00 8.750.000
0,00
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
Belanja Cetak 7.750.000
4.750.000 -
0,00 4.750.000
Cetak 10 0,00
Belanja Penggandaan 7.300.000
4.000.000 -
0,00 4.000.000
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrikpenerangan bangunan kantor