Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 02.26 Pemerliharaan rutin berkala Peralatan gedung kantor 02.28 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 02.42 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 03.05

SD SAAT INI Rp. TB I Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROGRAM KEGIATAN TARGET PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PENYERAPAN ANGGARAN NO JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN TARGET SD TRIBULAN KE I Rp. SILPA SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI KET. CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI 2

13. Penyediaan Jasa tenaga pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 01.19

118.464.000 105.400.000 19.950.000 12.150.000 60,90 10,26 93.250.000 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.850.000 30.000.000 7.500.000 - 0,00 30.000.000 Honorarium Pegawai 12 0,00 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 42.600.000 42.600.000 10.650.000 10.650.000 100 25,00 31.950.000 Panitia Harkitnas 1 0,00 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 7.200.000 7.200.000 1.800.000 1.500.000 83 20,83 5.700.000 Uang Lembur PNS 4.714.000 3.500.000 - 0,00 3.500.000 Uang Lembur Non PNS 900.000 900.000 - 0,00 900.000 Honor Petugas Upacara 14.000.000 14.000.000 - 0,00 14.000.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000 2.700.000 - 0,00 2.700.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 - 0,00 1.500.000 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000 3.000.000 - 0,00 3.000.000

14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 01.20

68.100.000 68.100.000 17.025.000 11.815.000 69,40 17,35 56.285.000 0,00 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 15 000 000 15 000 000 3 750 000 3 750 000 100 25 00 11 250 000 Perdin 50 0 00 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 15.000.000 15.000.000 3.750.000 3.750.000 100 25,00 11.250.000 Perdin 50 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.100.000 53.100.000 13.275.000 8.065.000 61 15,19 45.035.000 2 203.640.000 112.850.000 20.000.000 17.248.636 8,47 95.601.364 75,00

1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 02.22

22.000.000 8.000.000 0,00 0,00 8.000.000 100,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 22.000.000 8.000.000 - 0,00 8.000.000 1 0,00 2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 02.24 104.500.000 66.350.000 14.000.000 11.468.136 81,92 10,97 54.881.864 0,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 71.500.000 37.350.000 4.000.000 3.500.103 88 4,90 33.849.897 6 0,00 Belanja Jasa Service 12.000.000 10.000.000 - 0,00 10.000.000 3 0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000 13.000.000 5.000.000 3.468.000 69 23,12 9.532.000 12 0,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan Pelumas 6.000.000 6.000.000 5.000.000 4.500.033 90 75,00 1.499.967

3. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 02.26

11.800.000 6.000.000 6.000.000 5.780.500 96,34 48,99 219.500 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.800.000 6.000.000 6.000.000 5.780.500 96 48,99 219.500

4. Pemerliharaan rutin berkala Peralatan gedung kantor 02.28

5.000.000 2.500.000 0,00 0,00 2.500.000 100,00 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.000.000 2.500.000 - 0,00 2.500.000 1 0,00

5. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 02.42

60.340.000 30.000.000 0,00 0,00 30.000.000 100,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60.340.000 30.000.000 - 0,00 30.000.000 1 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Page of SD SAAT INI Rp. TB I Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROGRAM KEGIATAN TARGET PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PENYERAPAN ANGGARAN NO JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN TARGET SD TRIBULAN KE I Rp. SILPA SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI KET. CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.150.000 16.750.000 - - 0,00 16.750.000 0,00

1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 03.05

31.150.000 16.750.000 0,00 0,00 16.750.000 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400.000 0,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.250.000 6.250.000 - 0,00 6.250.000 4 0,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.500.000 10.500.000 - 0,00 10.500.000 70 0,00 Belanja Pakaian Olahraga 14.000.000 - 0,00 - 70 0,00 4 23.860.000 14.650.000 6.640.000 0,00 14.650.000 25,00 1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.01 16.836.000 10.450.000 6.640.000 0,00 0,00 10.450.000 0,00 Uang Lembur PNS 14.886.000 8.500.000 5.340.000 - 0,00 8.500.000 Laporan Bulanan 12 0,00 Kegiatan Sedang Berjalan: B l j P d 1 950 000 1 950 000 1 300 000 0 00 1 950 000 P l l 4 0 00 Laporan kinerja sd Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Belanja Penggandaan 1.950.000 1.950.000 1.300.000 0,00 1.950.000 Pengelolaan Database 4 0,00 Laporan kinerja sd bulan Maret Pengelolaan database

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 06.02