13 Business Plan UD. Sengon Mas
2. Merekrut tenaga senior dan sudah mahir walaupun kurang terdidik
2. Pelatihan dan Pembekalan Teknis : 1. Pelatihan Teknologi Perkayuan
2. Pelatihan Teknologi Finishing 3. Pembekalan Sikap Moral dan Integritas yang Positif
1. Pembekalan - pembekalan manajemen dan Peningkatan Mutu 2. Pengajian
– pengajian untuk membina moral para tenaga 4. Meingkatkan Kesejahteraan SDM
1. Memberikan penghargaan untuk karyawan yang mempunyai
prestasi dan progress 2.
Mengupah tenaga dengan upah yang layak minmal pakai standar UMP
9. Rencana Agenda Pelaksanaan Kegiatan
No. Kegiatan
Lokasi Januari ‘13
Februari ‘13
Plksn
1 2 3 4 1 2 3 4
01. Survey Harga Belanja Mesin Kayu
Toko Jogja
x x 02. Setting Lokasi Kerja
Bengkel x x
03. Setting Mesin dilokasi Bengkel
x 04. Cek Akhir Kelayakan Mesin
Bengkel x
05. Pemesanan Bahan Suplier
x 06. MenghubungiRekruit
Tenaga Kerja BLKJpr
x x x x 08. Proses Setting Gambar
Bengkel x
09. Produksi x x
10. Distribusi
x
10. Rencana Keuangan di halaman berikut ini Rangkuman Rencana Keuangan :
Dengan harapan pertumbuhan usaha sekitar 10 per tahun, maka Sengon Mas akan bisa mengembalikan modal dalam waktu dua sampai tiga tahun.
Untuk memenuhi target tersebut, dari segi Sengon Mas akan mempekerjakan
8 orang tenaga.
14 Business Plan UD. Sengon Mas
Adapun Rencana Pinjaman yang kami butuhkan adalah sebesar Rp. 20.000.000,- dua puluh juta rupiah . Untuk Pengembaliannya kami
merencanakan waktu 3 tahun Untuk keterangan Rencana Arus Kas keuangan, kami lampirkan dihalaman
berikut ini :
BUKU RENCANA ARUS KAS KEUANGAN
Pertumbuhan 10 per tahun
URAIAN
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015
A PENERIMAAN
A.1. Saldo Awal Perusahaan 30.000.000
62.000.000 95.000.000
A.2. Penerimaan Penjualan 20 jt x 12
240.000.000 264.000.000
290.000.000 A.3. Penerimaan Pinjaman
20.000.000 JUMLAH PENERIMAAN 290.000.000 326.000.000 385.000.000
B PENGELUARAN
B.1. Pembelian Asset Investasi 15.000.000
B.2. Pembelian Bahan Baku 10 jt x 12
120.000.000 132.000.000
145.200.000 B.3. Pembelian Bahan Pembantu
1 jt x 12 12.000.000
13.200.000 14.520.000
B.4. Biaya Produksi dan Lainnya 3 jt x 12
36.000.000 39.600.000
43.560.000 B.5. Biaya Pengiriman dan
Transportasi 1jt x 12 12.000.000
13.200.000 13.200.000
B.6. Biaya Konsumsi dan Kesehatan 200 rb x12
2.400.000 2.400.000
2.400.000 B.7. Biaya Listrik Air,Telepon
200 rb x 12 2.400.000
2.400.000 2.400.000
B.8. Biaya Pemeliharaan 100 rb x 12
1.200.000 1.200.000
1.200.000 B.9. Biaya Adminstrasi 100 rb x
12 1.200.000
1.200.000 1.200.000
B.10. Gaji Manajer dan Karyawan
24.000.000 24.000.000
24.000.000 b.11. Biaya Penyusutan
1.800.000 1.800.000
1.800.000 JUMLAH PENERIMAAN 228.000.000 231.000.000 249.480.000
C. JUMLAH PENERIMAAN AKHIR