Rencana Agenda Pelaksanaan Kegiatan Rencana Keuangan di halaman berikut ini

14 Business Plan Elmas Mebel 1. Merekrut tenaga-tenaga terdidik da profesional 2. Merekrut tenaga senior dan sudah mahir walaupun kurang terdidik 2. Pelatihan dan Pembekalan Teknis : 1. Pelatihan Teknologi Perkayuan 2. Pelatihan Teknologi Finishing 3. Pembekalan Sikap Moral dan Integritas yang Positif 1. Pembekalan - pembekalan manajemen dan Penigkatan Mutu 2. Pengajian – pengajian untuk membina moral para tenaga 4. Meingkatkan Kesejahteraan SDM 1. Memberikan penghargaan untuk karyawan yang mempunyai prestasi dan progress 2. Mengupah tenaga dengan upah yang layak minmal pakai standar UMP

9. Rencana Agenda Pelaksanaan Kegiatan

No. Kegiatan Lokasi Januari ‘13 Februari ‘13 Plksn 1 2 3 4 1 2 3 4 01. Survey Harga Belanja Mesin Kayu Toko Jogja x x 02. Setting Lokasi Kerja Bengkel x x 03. Setting Mesin dilokasi Bengkel x 04. Cek Akhir Kelayakan Mesin Bengkel x 05. Pemesanan Bahan Suplier x 06. MenghubungiRekruit Tenaga Kerja BLKJpr x x x x 07. Mengubungi Mitra Agen dan Broker Jogja x x x 08. Proses Setting Gambar Bengkel x 09. Produksi Perdana x x 10. Distribusi x 15 Business Plan Elmas Mebel

10. Rencana Keuangan di halaman berikut ini

8.1. Rangkuman Rencana Keuangan :

Dengan harapan pertumbuhan usaha sekitar 20 per tahun, maka Elmas Mebel akan bisa mengembalikan modal dalam waktu dua samapi tiga tahun. Untuk memenuhi target tersebut, dari segi SDM Elmas mebel akan mempekerjakan 10 orang tenaga. BUKU RENCANA ARUS KAS KEUANGAN Pertumbuhan 20 per tahun Nominal angka dalam rupiah URAIAN Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 A PENERIMAAN A.1. Saldo Awal Perusahaan 20.000.000 64.000.000 110.800.000 A.2. Penerimaan Penjualan 20 jt x 12 240.000.000 288.000.000 345.600.000 A.3. Penerimaan Pinjaman 20.000.000 JUMLAH PENERIMAAN 280.000.000 352.000.000 456.400.000 B PENGELUARAN B.1. Pembelian Asset Investasi 15.000.000 B.2. Pembelian Bahan Baku 7 jt x 12 84.000.000 100.800.000 120.960.000 B.3. Pembelian Bahan Pembantu 1 jt x 12 12.000.000 14.400.000 7.280.000 B.4. Biaya Produksi dan Lainnya 4 jt x 12 60.000.000 72.000.000 86.400.000 B.5. Biaya Pengiriman dan Transportasi 1jt x 12 12.000.000 14.400.000 17.280.000 B.6. Biaya Konsumsi dan Kesehatan 200 rb x12 2.400.000 2.880.000 3.456.000 B.7. Biaya Listyrik Air,Telepon 200 rb x 12 2.400.000 2.880.000 3.456.000 B.8. Biaya Pemeliharaan 100 rb x 12 1.200.000 1.440.000 1.728.000 B.9. Biaya Adminstrasi 100 rb x 12 1.200.000 1.440.000 1.728.000 B.10. Gaji Manajer dan Karyawan 24.000.000 28.800.000 34.560.000 b.11. Biaya Penyusutan 1.800.000 2.160.000 2.592.000 JUMLAH PENERIMAAN 216.000.000 241.200.000 287.712.000

C. JUMLAH PENERIMAAN 64.000.000